Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 13
к постановлению
Администрации города
от 06.07.2016 N 1962-ПА
Приложение N 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года" к Программе
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Исполнители (соисполнители) мероприятий |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
|
35 226 040,1 |
4 873 048,0 |
5 027 867,6 |
5 182 619,9 |
4 742 683,9 |
4 882 937,3 |
5 135 222,7 |
5 381 660,7 |
|
2 |
федеральный бюджет |
|
7 599,2 |
4 807,2 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
областной бюджет |
|
21 992 683,1 |
2 490 739,5 |
2 712 244,7 |
3 237 129,1 |
3 123 858,0 |
3 307 665,5 |
3 473 856,8 |
3 647 189,5 |
|
4 |
местный бюджет |
|
11 537 008,3 |
1 860 015,1 |
1 748 416,6 |
1 338 641,8 |
1 618 825,9 |
1 575 271,8 |
1 661 365,9 |
1 734 471,2 |
|
5 |
внебюджетные источники |
|
1 688 749,5 |
517 486,2 |
564 414,3 |
606 849,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Прочие нужды |
|
35 226 040,1 |
4 873 048,0 |
5 027 867,6 |
5 182 619,9 |
4 742 683,9 |
4 882 937,3 |
5 135 222,7 |
5 381 660,7 |
|
7 |
федеральный бюджет |
|
7 599,2 |
4 807,2 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
областной бюджет |
|
21 992 683,1 |
2 490 739,5 |
2 712 244,7 |
3 237 129,1 |
3 123 858,0 |
3 307 665,5 |
3 473 856,8 |
3 647 189,5 |
|
9 |
местный бюджет |
|
11 537 008,3 |
1 860 015,1 |
1 748 416,6 |
1 338 641,8 |
1 618 825,9 |
1 575 271,8 |
1 661 365,9 |
1 734 471,2 |
|
10 |
внебюджетные источники |
|
1 688 749,5 |
517 486,2 |
564 414,3 |
606 849,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года" |
||||||||||
12 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
|
667 937,9 |
104 465,1 |
100 039,0 |
104 575,4 |
83 259,4 |
87 422,4 |
91 793,5 |
96 383,2 |
|
13 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
местный бюджет |
|
667 652,0 |
104 371,6 |
99 940,6 |
104 481,4 |
83 259,4 |
87 422,4 |
91 793,5 |
96 383,2 |
|
16 |
внебюджетные источники |
|
285,9 |
93,5 |
98,4 |
94,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17 |
Прочие нужды |
||||||||||
18 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
667 937,9 |
104 465,1 |
100 039,0 |
104 575,4 |
83 259,4 |
87 422,4 |
91 793,5 |
96 383,2 |
|
19 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
20 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21 |
местный бюджет |
|
667 652,0 |
104 371,6 |
99 940,6 |
104 481,4 |
83 259,4 |
87 422,4 |
91 793,5 |
96 383,2 |
|
22 |
внебюджетные источники |
|
285,9 |
93,5 |
98,4 |
94,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
23 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат), всего, из них: |
Управление образования |
105 162,9 |
16 853,2 |
16 322,2 |
16 194,3 |
12 944,7 |
13 591,9 |
14 271,5 |
14 985,1 |
4 |
24 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
25 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
26 |
местный бюджет |
|
105 162,9 |
16 853,2 |
16 322,2 |
16 194,3 |
12 944,7 |
13 591,9 |
14 271,5 |
14 985,1 |
|
27 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
28 |
Мероприятие 2. Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, всего, из них: |
Управление образования |
58 647,1 |
7 899,4 |
9 033,5 |
9 668,4 |
7 435,0 |
7 806,8 |
8 197,1 |
8 606,9 |
6, 8 |
29 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
30 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
31 |
местный бюджет |
|
58 361,2 |
7 805,9 |
8 935,1 |
9 574,4 |
7 435,0 |
7 806,8 |
8 197,1 |
8 606,9 |
|
32 |
внебюджетные источники |
|
285,9 |
93,5 |
98,4 |
94,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
33 |
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение предоставления услуг в сфере образования, всего, из них: |
Управление образования |
482 894,3 |
76 323,5 |
71 793,7 |
75 712,7 |
60 106,0 |
63 111,3 |
66 266,9 |
69 580,2 |
10 |
34 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
35 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
36 |
местный бюджет |
|
482 894,3 |
76 323,5 |
71 793,7 |
75 712,7 |
60 106,0 |
63 111,3 |
66 266,9 |
69 580,2 |
|
37 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
38 |
Мероприятие 4. Организация проведения мероприятий в сфере образования, всего, из них: |
Управление образования |
21 233,5 |
3 389,0 |
2 889,5 |
3 000,0 |
2 773,7 |
2 912,4 |
3 058,0 |
3 210,9 |
12 |
39 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
40 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41 |
местный бюджет |
|
21 233,5 |
3 389,0 |
2 889,5 |
3 000,0 |
2 773,7 |
2 912,4 |
3 058,0 |
3 210,9 |
|
42 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
43 |
Подпрограмма 2 "Развитие системы дошкольного образования" |
||||||||||
44 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
|
15 096 381,3 |
2 106 687,4 |
2 292 610,4 |
2 399 202,4 |
1 925 206,6 |
2 021 466,9 |
2 122 540,3 |
2 228 667,3 |
|
45 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
46 |
областной бюджет |
|
9 262 604,9 |
994 707,3 |
1 140 437,7 |
1 395 360,0 |
1 329 915,0 |
1 396 410,8 |
1 466 231,3 |
1 539 542,9 |
|
47 |
местный бюджет |
|
4 536 942,6 |
721 006,3 |
723 905,3 |
526 249,8 |
595 291,6 |
625 056,2 |
656 309,0 |
689 124,4 |
|
48 |
внебюджетные источники |
|
1 296 833,8 |
390 973,8 |
428 267,4 |
477 592,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
49 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
50 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
15 096 381,3 |
2 106 687,4 |
2 292 610,4 |
2 399 202,4 |
1 925 206,6 |
2 021 466,9 |
2 122 540,3 |
2 228 667,3 |
|
51 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
52 |
областной бюджет |
|
9 262 604,9 |
994 707,3 |
1 140 437,7 |
1 395 360,0 |
1 329 915,0 |
1 396 410,8 |
1 466 231,3 |
1 539 542,9 |
|
53 |
местный бюджет |
|
4 536 942,6 |
721 006,3 |
723 905,3 |
526 249,8 |
595 291,6 |
625 056,2 |
656 309,0 |
689 124,4 |
|
54 |
внебюджетные источники |
|
1 296 833,8 |
390 973,8 |
428 267,4 |
477 592,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55 |
Мероприятие 1. Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных организациях всего, в том числе: |
Управление образования |
5 829 689,4 |
1 111 521,1 |
1 148 544,7 |
1 003 842,4 |
595 291,6 |
625 056,2 |
656 309,0 |
689 124,4 |
17, 23 |
56 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
57 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
58 |
местный бюджет |
|
4 532 855,6 |
720 547,3 |
720 277,3 |
526 249,8 |
595 291,6 |
625 056,2 |
656 309,0 |
689 124,4 |
|
59 |
внебюджетные источники |
|
1 296 833,8 |
390 973,8 |
428 267,4 |
477 592,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
60 |
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: |
Управление образования |
9 104 435,2 |
976 420,0 |
1 116 035,0 |
1 373 276,0 |
1 308 246,1 |
1 373 658,4 |
1 442 341,3 |
1 514 458,4 |
17, 18, 23 |
61 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
62 |
областной бюджет |
|
9 104 435,2 |
976 420,0 |
1 116 035,0 |
1 373 276,0 |
1 308 246,1 |
1 373 658,4 |
1 442 341,3 |
1 514 458,4 |
|
63 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
64 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
65 |
Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего в том числе: |
Управление образования |
151 511,3 |
17 565,0 |
18 466,6 |
22 084,0 |
21 668,9 |
22 752,3 |
23 890,0 |
25 084,5 |
17, 23 |
66 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
67 |
областной бюджет |
|
151 511,3 |
17 565,0 |
18 466,6 |
22 084,0 |
21 668,9 |
22 752,3 |
23 890,0 |
25 084,5 |
|
68 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
69 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70 |
Мероприятие 4. Создание дополнительных мест в муниципальных организациях дошкольного образования, всего, в том числе: |
Управление образования |
8 026,0 |
918,0 |
7 108,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20, 21 |
71 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
72 |
областной бюджет |
|
4 013,0 |
459,0 |
3 554,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
73 |
местный бюджет |
|
4 013,0 |
459,0 |
3 554,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
74 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75 |
Мероприятие 5. Содержание вводимых дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования, всего, в том числе: |
Управление образования |
2 719,4 |
263,3 |
2 456,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20, 21 |
76 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
77 |
областной бюджет |
|
2 645,4 |
263,3 |
2 382,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
78 |
местный бюджет |
|
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
79 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
80 |
Подпрограмма 3 "Развитие системы общего образования" |
||||||||||
81 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
|
15 161 562,2 |
2 041 074,9 |
2 039 620,0 |
2 091 472,6 |
2 080 594,5 |
2 192 888,1 |
2 301 129,4 |
2 414 782,7 |
|
82 |
федеральный бюджет |
|
7 599,2 |
4 807,2 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
83 |
областной бюджет |
|
11 761 171,1 |
1 388 193,6 |
1 451 648,8 |
1 733 950,0 |
1 667 556,9 |
1 750 934,7 |
1 838 481,5 |
1 930 405,6 |
|
84 |
местный бюджет |
|
3 102 774,7 |
554 896,7 |
484 629,0 |
261 232,9 |
413 037,6 |
441 953,4 |
462 647,9 |
484 377,2 |
|
85 |
внебюджетные источники |
|
290 017,2 |
93 177,4 |
100 550,1 |
96 289,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
86 |
|
3. Прочие нужды |
|||||||||
87 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
15 161 562,2 |
2 041 074,9 |
2 039 620,0 |
2 091 472,6 |
2 080 594,5 |
2 192 888,1 |
2 301 129,4 |
2 414 782,7 |
|
88 |
федеральный бюджет |
|
7 599,2 |
4 807,2 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
89 |
областной бюджет |
|
11 761 171,1 |
1 388 193,6 |
1 451 648,8 |
1 733 950,0 |
1 667 556,9 |
1 750 934,7 |
1 838 481,5 |
1 930 405,6 |
|
90 |
местный бюджет |
|
3 102 774,7 |
554 896,7 |
484 629,0 |
261 232,9 |
413 037,6 |
441 953,4 |
462 647,9 |
484 377,2 |
|
91 |
внебюджетные источники |
|
290 017,2 |
93 177,4 |
100 550,1 |
96 289,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
92 |
Мероприятие 1. Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях всего, в том числе: |
Управление образования |
3 239 195,9 |
614 959,9 |
570 270,7 |
354 993,4 |
394 181,6 |
413 890,7 |
434 585,2 |
456 314,5 |
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 50 |
93 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
94 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
95 |
местный бюджет |
|
2 949 178,7 |
521 782,5 |
469 720,5 |
258 703,7 |
394 181,6 |
413 890,7 |
434 585,2 |
456 314,5 |
|
96 |
внебюджетные источники |
|
290 017,2 |
93 177,4 |
100 550,1 |
96 289,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
97 |
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций всего, из них: |
Управление образования |
9 929 554,5 |
1 150 466,6 |
1 222 109,0 |
1 460 839,0 |
1 414 376,6 |
1 485 095,4 |
1 559 350,2 |
1 637 317,7 |
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 50, 51, 52 |
98 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
99 |
областной бюджет |
|
9 929 554,5 |
1 150 466,6 |
1 222 109,0 |
1 460 839,0 |
1 414 376,6 |
1 485 095,4 |
1 559 350,2 |
1 637 317,7 |
|
100 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
101 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
102 |
Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего, из них: |
Управление образования |
522 238,8 |
60 319,0 |
64 465,0 |
75 073,0 |
74 796,4 |
78 536,2 |
82 463,0 |
86 586,2 |
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 50, 79 |
103 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
104 |
областной бюджет |
|
522 238,8 |
60 319,0 |
64 465,0 |
75 073,0 |
74 796,4 |
78 536,2 |
82 463,0 |
86 586,2 |
|
105 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
106 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
107 |
Мероприятие 4. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом, всего, из них |
Управление образования |
17 498,5 |
10 789,7 |
6 708,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42, 43 |
108 |
федеральный бюджет |
|
7 599,2 |
4 807,2 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
109 |
областной бюджет |
|
1 196,8 |
0,00 |
1 196,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
110 |
местный бюджет |
|
8 702,5 |
5 982,5 |
2 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
111 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
112 |
Мероприятие 5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, всего, из них: |
Управление образования |
436,5 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
60,9 |
63,9 |
67,1 |
70,5 |
44 |
113 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
114 |
областной бюджет |
|
436,5 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
60,9 |
63,9 |
67,1 |
70,5 |
|
115 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
116 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
117 |
Мероприятие 6. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: |
Управление образования |
1 306 544,4 |
176 350,0 |
163 620,0 |
197 980,0 |
178 323,0 |
187 239,2 |
196 601,1 |
206 431,2 |
46 |
118 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
119 |
областной бюджет |
|
1 306 544,4 |
176 350,0 |
163 620,0 |
197 980,0 |
178 323,0 |
187 239,2 |
196 601,1 |
206 431,2 |
|
120 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
121 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
122 |
Мероприятие 7. Обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными учреждениями программ дополнительного образования и других особых программ, всего, из них: |
Управление образования |
144 893,5 |
27 131,7 |
12 188,5 |
2 529,2 |
18 856,0 |
28 062,7 |
28 062,7 |
28 062,7 |
54 |
123 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
124 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
125 |
местный бюджет |
|
144 893,5 |
27 131,7 |
12 188,5 |
2 529,2 |
18 856,0 |
28 062,7 |
28 062,7 |
28 062,7 |
|
126 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
127 |
Мероприятие 8. Осуществление мероприятий по поддержке муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы всего, из них: |
Управление образования |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 |
128 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
129 |
областной бюджет |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
130 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
131 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
132 |
Мероприятие 9. Распространение современных моделей успешной социализации детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: |
Управление образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 |
133 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
134 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
135 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
136 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
137 |
Мероприятие 10. Развитие гражданско-патриотического воспитания детей от 7 до 18 лет в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижний Тагил, всего, из них: |
Управление образования |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 |
138 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
139 |
областной бюджет |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
140 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
141 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
142 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие системы дополнительного образования" |
|||||||||
143 |
Всего по подпрограмме 4, в том числе: |
|
1 866 060,6 |
279 532,2 |
289 904,3 |
290 902,1 |
233 339,4 |
245 006,4 |
257 256,7 |
270 119,5 |
|
144 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
145 |
областной бюджет |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
146 |
местный бюджет |
|
1 853 924,0 |
275 298,7 |
285 586,8 |
287 316,5 |
233 339,4 |
245 006,4 |
257 256,7 |
270 119,5 |
|
147 |
внебюджетные источники |
|
11 936,6 |
4 233,5 |
4 117,5 |
3 585,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
148 |
Прочие нужды |
||||||||||
149 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
1 866 060,6 |
279 532,2 |
289 904,3 |
290 902,1 |
233 339,4 |
245 006,4 |
257 256,7 |
270 119,5 |
|
150 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
151 |
областной бюджет |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
152 |
местный бюджет |
|
1 853 924,0 |
275 298,7 |
285 586,8 |
287 316,5 |
233 339,4 |
245 006,4 |
257 256,7 |
270 119,5 |
|
153 |
внебюджетные источники |
|
11 936,6 |
4 233,5 |
4 117,5 |
3 585,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
154 |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них: |
Управление образования |
1 864 630,6 |
279 532,2 |
289 704,3 |
289 672,1 |
233 339,4 |
245 006,4 |
257 256,7 |
270 119,5 |
58, 60, 62 |
155 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
156 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
157 |
местный бюджет |
|
1 852 694,0 |
275 298,7 |
285 586,8 |
286 086,5 |
233 339,4 |
245 006,4 |
257 256,7 |
270 119,5 |
|
158 |
внебюджетные источники |
|
11 936,6 |
4 233,5 |
4 117,5 |
3 585,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
159 |
Мероприятие 2. Развитие гражданско-патриотического воспитания детей от 7 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования города Нижний Тагил, всего, из них: |
Управление образования |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 |
160 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
161 |
областной бюджет |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
162 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
163 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
164 |
Мероприятие 3. Создание в учреждениях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение учреждений дополнительного образования специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом, всего, из них |
Управление образования |
1 230,0 |
0,0 |
0,0 |
1 230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66 |
165 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
166 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
167 |
местный бюджет |
|
1 230,0 |
0,0 |
0,0 |
1 230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
168 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
169 |
Подпрограмма 5 "Развитие отдыха и оздоровления детей" |
||||||||||
170 |
Всего по подпрограмме 5, в том числе: |
|
1 594 668,1 |
219 105,4 |
227 056,5 |
240 803,8 |
200 262,0 |
224 406,2 |
235 626,5 |
247 407,8 |
|
171 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
172 |
областной бюджет |
|
843 083,1 |
95 497,9 |
99 963,1 |
99 173,4 |
117 887,2 |
136 577,8 |
143 406,7 |
150 577,0 |
|
173 |
местный бюджет |
|
661 909,0 |
94 599,5 |
95 712,5 |
112 343,3 |
82 374,8 |
87 828,4 |
92 219,8 |
96 830,8 |
|
174 |
внебюджетные источники |
|
89 676,0 |
29 008,0 |
31 380,9 |
29 287,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
175 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
176 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
1 594 668,1 |
219 105,4 |
227 056,5 |
240 803,8 |
200 262,0 |
224 406,2 |
235 626,5 |
247 407,8 |
|
177 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
178 |
областной бюджет |
|
843 083,1 |
95 497,9 |
99 963,1 |
99 173,4 |
117 887,2 |
136 577,8 |
143 406,7 |
150 577,0 |
|
179 |
местный бюджет |
|
661 909,0 |
94 599,5 |
95 712,5 |
112 343,3 |
82 374,8 |
87 828,4 |
92 219,8 |
96 830,8 |
|
180 |
внебюджетные источники |
|
89 676,0 |
29 008,0 |
31 380,9 |
29 287,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
181 |
Мероприятие 1. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил, всего, из них: |
Управление образования |
541 824,8 |
90 415,2 |
85 521,4 |
93 497,4 |
63 197,9 |
66 357,8 |
69 675,7 |
73 159,5 |
70 |
182 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
183 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
184 |
местный бюджет |
|
496 421,8 |
76 440,5 |
71 687,7 |
75 902,8 |
63 197,9 |
66 357,8 |
69 675,7 |
73 159,5 |
|
185 |
внебюджетные источники |
|
45 403,0 |
13 974,7 |
13 833,7 |
17 594,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
186 |
Мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, всего, из них: |
Управление образования |
1 039 134,5 |
126 690,1 |
139 435,1 |
145 206,4 |
135 322,0 |
156 219,2 |
164 030,1 |
172 231,6 |
70 |
187 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
188 |
областной бюджет |
|
843 083,1 |
95 497,9 |
99 963,1 |
99 173,4 |
117 887,2 |
136 577,8 |
143 406,7 |
150 577,0 |
|
189 |
местный бюджет |
|
151 778,5 |
16 159,0 |
21 924,8 |
34 340,5 |
17 434,8 |
19 641,4 |
20 623,4 |
21 654,6 |
|
190 |
внебюджетные источники |
|
44 272,9 |
15 033,2 |
17 547,2 |
11 692,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
191 |
Мероприятие 3. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, всего, из них: |
Управление образования |
13 708,7 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
1 742,1 |
1 829,2 |
1 920,7 |
2 016,7 |
70 |
192 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
193 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
194 |
местный бюджет |
|
13 708,7 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
1 742,1 |
1 829,2 |
1 920,7 |
2 016,7 |
|
195 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
196 |
Подпрограмма 6 "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования" |
||||||||||
197 |
Всего по подпрограмме 6, в том числе: |
|
696 139,5 |
114 886,8 |
69 775,4 |
40 602,9 |
159 475,2 |
95 210,9 |
109 711,9 |
106 476,5 |
|
198 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
199 |
областной бюджет |
|
123 976,2 |
12 249,0 |
18 439,1 |
8 645,7 |
8 498,9 |
23 742,1 |
25 737,3 |
26 664,1 |
|
200 |
местный бюджет |
|
572 163,3 |
102 637,8 |
51 336,3 |
31 957,2 |
150 976,3 |
71 468,8 |
83 974,6 |
79 812,3 |
|
201 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
202 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
203 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
696 139,5 |
114 886,8 |
69 775,4 |
40 602,9 |
159 475,2 |
95 210,9 |
109 711,9 |
106 476,5 |
|
204 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
205 |
областной бюджет |
|
123 976,2 |
12 249,0 |
18 439,1 |
8 645,7 |
8 498,9 |
23 742,1 |
25 737,3 |
26 664,1 |
|
206 |
местный бюджет |
|
572 163,3 |
102 637,8 |
51 336,3 |
31 957,2 |
150 976,3 |
71 468,8 |
83 974,6 |
79 812,3 |
|
207 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
208 |
Мероприятие 1 (*). Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, всего, из них: |
Управление образования |
237 543,5 |
59 805,0 |
24 092,5 |
11 634,1 |
96 946,1 |
9 911,6 |
20 957,0 |
14 197,2 |
74, 75, 76 |
209 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
210 |
областной бюджет |
|
7 640,6 |
1 356,0 |
3 864,8 |
0,0 |
0,0 |
637,4 |
1 180,9 |
601,4 |
|
211 |
местный бюджет |
|
229 902,9 |
58 449,0 |
20 227,7 |
11 634,1 |
96 946,1 |
9 274,2 |
19 776,1 |
13 595,8 |
|
212 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
213 |
Мероприятие 2 (*). Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
МКУ "НТ УКС" |
16 079,2 |
5 843,1 |
478,9 |
513,7 |
9 243,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74, 75, 76 |
214 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
215 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
216 |
местный бюджет |
|
16 079,2 |
5 843,1 |
478,9 |
513,7 |
9 243,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
217 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
218 |
Мероприятие 3 (*). Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций, всего, в том числе: |
Управление образования |
172 315,0 |
20 286,0 |
27 879,6 |
15 885,8 |
24 384,0 |
26 090,9 |
27 917,3 |
29 871,5 |
81, 83 |
219 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
220 |
областной бюджет |
|
69 760,3 |
10 143,0 |
13 939,8 |
7 942,9 |
8 498,9 |
9 093,8 |
9 730,4 |
10 411,5 |
|
221 |
местный бюджет |
|
102 554,7 |
10 143,0 |
13 939,8 |
7 942,9 |
15 885,1 |
16 997,1 |
18 186,9 |
19 460,0 |
|
222 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
223 |
Мероприятие 4 (*). Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
МКУ "НТ УКС" |
410,8 |
73,3 |
337,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81, 83 |
224 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
225 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
226 |
местный бюджет |
|
410,8 |
73,3 |
337,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
227 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
228 |
Мероприятие 5. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: |
Управление образования |
84 635,1 |
16 492,7 |
8 060,4 |
7 819,7 |
0,0 |
17 303,7 |
17 418,7 |
17 539,9 |
74 |
229 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
230 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
231 |
местный бюджет |
|
84 635,1 |
16 492,7 |
8 060,4 |
7 819,7 |
0,0 |
17 303,7 |
17 418,7 |
17 539,9 |
|
232 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
233 |
Мероприятие 6. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных организаций общего образования, всего, в том числе: |
Управление образования |
13 352,2 |
1 676,3 |
1 589,0 |
963,3 |
0,0 |
2 894,1 |
3 038,8 |
3 190,7 |
74 |
234 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
235 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
236 |
местный бюджет |
|
13 352,2 |
1 676,3 |
1 589,0 |
963,3 |
0,0 |
2 894,1 |
3 038,8 |
3 190,7 |
|
237 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
238 |
Мероприятие 7. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, в том числе: |
Управление образования |
17 142,3 |
770,0 |
685,7 |
661,0 |
2 300,0 |
3 916,3 |
4 272,6 |
4 536,7 |
74 |
239 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
240 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
241 |
местный бюджет |
|
17 142,3 |
770,0 |
685,7 |
661,0 |
2 300,0 |
3 916,3 |
4 272,6 |
4 536,7 |
|
242 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
243 |
Мероприятие 8. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы оздоровительных организаций, всего, из них: |
Управление образования |
50 122,5 |
100,0 |
4 963,1 |
0,0 |
3 311,6 |
13 823,3 |
13 914,4 |
14 010,1 |
81, 83 |
244 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
245 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
246 |
местный бюджет |
|
50 122,5 |
100,0 |
4 963,1 |
0,0 |
3 311,6 |
13 823,3 |
13 914,4 |
14 010,1 |
|
247 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
248 |
Мероприятие 9. Обеспечение муниципальных образовательных организаций города Нижний Тагил учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, всего, из них: |
Управление образования |
41 360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 018,8 |
13 784,0 |
14 557,2 |
79 |
249 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
250 |
областной бюджет |
|
41 360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 018,8 |
13 784,0 |
14 557,2 |
|
251 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
252 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
253 |
Мероприятие 10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов, всего, из них: |
Управление образования |
11 367,8 |
1 500,0 |
1 269,0 |
2 342,8 |
0,0 |
1 984,0 |
2 084,0 |
2 188,0 |
77 |
254 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
255 |
областной бюджет |
|
5 215,3 |
750,0 |
634,5 |
702,8 |
0,0 |
992,0 |
1 042,0 |
1 094,0 |
|
256 |
местный бюджет |
|
6 152,5 |
750,0 |
634,5 |
1 640,0 |
0,0 |
992,0 |
1 042,0 |
1 094,0 |
|
257 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
258 |
Мероприятие 11. Приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров проточного типа на холодную воду в муниципальных организациях образования города Нижний Тагил, всего, из них: |
Управление образования |
51 811,1 |
8 340,4 |
419,6 |
782,5 |
23 290,0 |
6 268,2 |
6 325,2 |
6 385,2 |
76 |
259 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
260 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
261 |
местный бюджет |
|
51 811,1 |
8 340,4 |
419,6 |
782,5 |
23 290,0 |
6 268,2 |
6 325,2 |
6 385,2 |
|
262 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
263 |
Подпрограмма 7 "Кадры в системе образования" |
||||||||||
264 |
Всего по подпрограмме 7, в том числе: |
|
5 435,2 |
790,0 |
368,2 |
561,7 |
688,1 |
960,2 |
1 008,3 |
1 058,7 |
|
265 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
266 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
267 |
местный бюджет |
|
5 435,2 |
790,0 |
368,2 |
561,7 |
688,1 |
960,2 |
1 008,3 |
1 058,7 |
|
268 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
269 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
270 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
5 435,2 |
790,0 |
368,2 |
561,7 |
688,1 |
960,2 |
1 008,3 |
1 058,7 |
|
271 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
272 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
273 |
местный бюджет |
|
5 435,2 |
790,0 |
368,2 |
561,7 |
688,1 |
960,2 |
1 008,3 |
1 058,7 |
|
274 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
275 |
Мероприятие 1. Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования всего, из них: |
Управление образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87, 88, 90, 91, 93 |
276 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
277 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
278 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
279 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
280 |
Мероприятие 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих, всего, из них: |
Управление образования |
5 435,2 |
790,0 |
368,2 |
561,7 |
688,1 |
960,2 |
1 008,3 |
1 058,7 |
90, 91 |
281 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
282 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
283 |
местный бюджет |
|
5 435,2 |
790,0 |
368,2 |
561,7 |
688,1 |
960,2 |
1 008,3 |
1 058,7 |
|
284 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
285 |
Подпрограмма 8 "Создание безопасных условий в муниципальных организациях образования" |
||||||||||
286 |
Всего по подпрограмме 8, в том числе: |
|
134 999,0 |
6 047,8 |
6 353,7 |
14 241,4 |
59 858,7 |
15 576,1 |
16 156,1 |
16 765,2 |
|
287 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
288 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
289 |
местный бюджет |
|
134 999,0 |
6 047,8 |
6 353,7 |
14 241,4 |
59 858,7 |
15 576,1 |
16 156,1 |
16 765,2 |
|
290 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
291 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
292 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
134 999,0 |
6 047,8 |
6 353,7 |
14 241,4 |
59 858,7 |
15 576,1 |
16 156,1 |
16 765,2 |
|
293 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
294 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
295 |
местный бюджет |
|
134 999,0 |
6 047,8 |
6 353,7 |
14 241,4 |
59 858,7 |
15 576,1 |
16 156,1 |
16 765,2 |
|
296 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
297 |
Мероприятие 1. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайной ситуации, всего, из них: |
Управление образования |
62 530,7 |
6 047,8 |
6 353,7 |
13 436,9 |
5 270,8 |
9 967,2 |
10 465,5 |
10 988,8 |
97, 98 |
298 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
299 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
300 |
местный бюджет |
|
62 530,7 |
6 047,8 |
6 353,7 |
13 436,9 |
5 270,8 |
9 967,2 |
10 465,5 |
10 988,8 |
|
301 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
302 |
Мероприятие 2. Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях, всего, из них: |
Управление образования |
72 468,3 |
0,0 |
0,0 |
804,5 |
54 587,9 |
5 608,9 |
5 690,6 |
5 776,4 |
97, 98 |
303 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
304 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
305 |
местный бюджет |
|
72 468,3 |
0,0 |
0,0 |
804,5 |
54 587,9 |
5 608,9 |
5 690,6 |
5 776,4 |
|
306 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
307 |
Подпрограмма 9 "Информатизация и виртуализация системы образования" |
||||||||||
308 |
Всего по подпрограмме 9, в том числе: |
|
1 346,3 |
458,5 |
630,2 |
257,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
309 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
310 |
областной бюджет |
|
217,7 |
91,7 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
311 |
местный бюджет |
|
1 128,6 |
366,8 |
504,2 |
257,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
312 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
313 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
314 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
1 346,3 |
458,5 |
630,2 |
257,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
315 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
316 |
областной бюджет |
|
217,7 |
91,7 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
317 |
местный бюджет |
|
1 128,6 |
366,8 |
504,2 |
257,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
318 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
319 |
Мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие информатизации и виртуализации системы образования. Обеспечение к подключению к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных организаций образования всего, из них: |
Управление образования |
1 346,3 |
458,5 |
630,2 |
257,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102, 103, 104, 105, 107, 108, 109 |
320 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
321 |
областной бюджет |
|
217,7 |
91,7 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
322 |
местный бюджет |
|
1 128,60 |
366,80 |
504,20 |
257,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
323 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
324 |
Подпрограмма 10 "Реализация комплексной программы "Уральская инженерная школа" |
||||||||||
325 |
Всего по подпрограмме 10, в том числе: |
|
1 510,0 |
0,0 |
1 510,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
326 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
327 |
областной бюджет |
|
1 430,0 |
0,0 |
1 430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
328 |
местный бюджет |
|
80,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
329 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
330 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
331 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
1 510,0 |
0,0 |
1 510,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
332 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
333 |
областной бюджет |
|
1 430,0 |
0,0 |
1 430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
334 |
местный бюджет |
|
80,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
335 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
336 |
Мероприятие 1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа" всего, из них: |
Управление образования |
1 510,0 |
0,0 |
1 510,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
113 |
337 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
338 |
областной бюджет |
|
1430,0 |
0,0 |
1430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
339 |
местный бюджет |
|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
340 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Приложение N 12 |
Приложение >> N 14 |
|
Содержание Постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 6 июля 2016 г. N 1962-ПА "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.