Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 11
к постановлению
Администрации
города Нижний Тагил
от 14 июля 2016 г. N 2044-ПА
Приложение N 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года" к Программе
N строки |
Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование |
Исполнители программы |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года" | |||||||||||
1 |
Всего по муниципальной программе в том числе: |
|
5 606 405,3 |
775 562,5 |
750 732,0 |
756 326,7 |
634 721,6 |
1 066 379,1 |
816 094,4 |
806 589,0 |
|
2 |
федеральный бюджет |
|
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
областной бюджет |
|
510 232,3 |
60 670,5 |
4 869,7 |
4 166,7 |
3 205,3 |
293 106,7 |
72 106,7 |
72 106,7 |
|
4 |
местный бюджет |
|
4 491 438,6 |
607 350,1 |
636 578,1 |
644 251,7 |
561 516,3 |
703 272,4 |
673 987,7 |
664 482,3 |
|
5 |
внебюджетные источники |
|
603 258,7 |
107 541,9 |
109 284,2 |
106 432,6 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
|
6 |
Капитальные вложения: |
|
539 067,0 |
107 067,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
172 000,0 |
130 000,0 |
130 000,0 |
|
7 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
областной бюджет |
|
269 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 000,0 |
65 000,0 |
65 000,0 |
|
9 |
местный бюджет |
|
269 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 000,0 |
65 000,0 |
65 000,0 |
|
10 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Прочие нужды: |
|
5 067 338,3 |
668 495,5 |
750 732,0 |
756 326,7 |
634 721,6 |
894 379,1 |
686 094,4 |
676 589,0 |
|
12 |
федеральный бюджет |
|
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
областной бюджет |
|
240 698,8 |
7 137,0 |
4 869,7 |
4 166,7 |
3 205,3 |
207 106,7 |
7 106,7 |
7 106,7 |
|
14 |
местный бюджет |
|
4 221 905,1 |
553 816,6 |
636 578,1 |
644 251,7 |
561 516,3 |
617 272,4 |
608 987,7 |
599 482,3 |
|
15 |
внебюджетные источники |
|
603 258,7 |
107 541,9 |
109 284,2 |
106 432,6 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
|
16 |
Подпрограмма 1. "Совершенствование муниципального управления" |
|
|||||||||
17 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
|
2 382 321,6 |
327 325,3 |
403 738,0 |
405 713,1 |
355 089,8 |
308 151,8 |
296 151,8 |
286 151,8 |
|
18 |
федеральный бюджет |
|
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
19 |
областной бюджет |
|
4 238,9 |
1 342,5 |
494,9 |
527,1 |
516,3 |
452,7 |
452,7 |
452,7 |
|
20 |
местный бюджет |
|
2 367 797,0 |
325 982,8 |
399 288,1 |
398 855,3 |
354 573,5 |
307 699,1 |
295 699,1 |
285 699,1 |
|
21 |
внебюджетные источники |
|
8 810,0 |
0,0 |
3 955,0 |
4 855,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
22 |
Прочие нужды: |
|
2 382 321,6 |
327 325,3 |
403 738,0 |
405 713,1 |
355 089,8 |
308 151,8 |
296 151,8 |
286 151,8 |
|
23 |
федеральный бюджет |
|
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
24 |
областной бюджет |
|
4 238,9 |
1 342,5 |
494,9 |
527,1 |
516,3 |
452,7 |
452,7 |
452,7 |
|
25 |
местный бюджет |
|
2 367 797,0 |
325 982,8 |
399 288,1 |
398 855,3 |
354 573,5 |
307 699,1 |
295 699,1 |
285 699,1 |
|
26 |
внебюджетные источники |
|
8 810,0 |
0,0 |
3 955,0 |
4 855,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
27 |
Задача 1. Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы |
|
2 382 321,6 |
327 325,3 |
403 738,0 |
405 713,1 |
355 089,8 |
308 151,8 |
296 151,8 |
286 151,8 |
|
28 |
федеральный бюджет |
|
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
29 |
областной бюджет |
|
4 238,9 |
1 342,5 |
494,9 |
527,1 |
516,3 |
452,7 |
452,7 |
452,7 |
|
30 |
местный бюджет |
|
2 367 797,0 |
325 982,8 |
399 288,1 |
398 855,3 |
354 573,5 |
307 699,1 |
295 699,1 |
285 699,1 |
|
31 |
внебюджетные источники |
|
8 810,0 |
0,0 |
3 955,0 |
4 855,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
32 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
|
1 213 516,3 |
181 057,3 |
167 618,6 |
172 169,4 |
139 255,0 |
184 472,0 |
184 472,0 |
184 472,0 |
5 |
33 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
34 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
35 |
местный бюджет |
|
1 213 516,3 |
181 057,3 |
167 618,6 |
172 169,4 |
139 255,0 |
184 472,0 |
184 472,0 |
184 472,0 |
|
36 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
37 |
Мероприятие 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих |
Отдел муниципальной службы |
17 884,8 |
2 910,0 |
2 060,3 |
1 992,9 |
2 881,6 |
2 680,0 |
2 680,0 |
2 680,0 |
6 |
38 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
39 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
40 |
местный бюджет |
|
17 884,8 |
2 910,0 |
2 060,3 |
1 992,9 |
2 881,6 |
2 680,0 |
2 680,0 |
2 680,0 |
|
41 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
42 |
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) |
|
331 781,5 |
49 791,1 |
47 658,5 |
47 284,7 |
38 405,9 |
49 547,1 |
49 547,1 |
49 547,1 |
7 |
43 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
44 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
45 |
местный бюджет |
|
331 781,5 |
49 791,1 |
47 658,5 |
47 284,7 |
38 405,9 |
49 547,1 |
49 547,1 |
49 547,1 |
|
46 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
47 |
Мероприятие 4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области |
Отдел по взаимодействию с административными органами |
0,7 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
8 |
48 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
49 |
областной бюджет |
|
0,7 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
50 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
51 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
52 |
Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий |
Отдел по взаимодействию с административными органами |
3 306,1 |
452,6 |
473,6 |
505,9 |
516,2 |
452,6 |
452,6 |
452,6 |
8 |
53 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
54 |
областной бюджет |
|
3 306,1 |
452,6 |
473,6 |
505,9 |
516,2 |
452,6 |
452,6 |
452,6 |
|
55 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
56 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
57 |
Мероприятие 6. Общегородские мероприятия |
|
61 984,0 |
18 940,7 |
8 205,4 |
3 340,8 |
10 497,1 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
9 |
58 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
59 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
60 |
местный бюджет |
|
61 984,0 |
18 940,7 |
8 205,4 |
3 340,8 |
10 497,1 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
|
61 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
67 |
Мероприятие 7. Мероприятия в области жилищного хозяйства |
|
308,2 |
68,8 |
89,3 |
100,4 |
49,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
68 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
69 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70 |
местный бюджет |
|
308,2 |
68,8 |
89,3 |
100,4 |
49,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
71 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
72 |
Мероприятие 8. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
Отдел по взаимодействию с общественными религиозными организациями и развитию гражданских инициатив |
12 884,2 |
4 000,0 |
4 200,0 |
1 200,0 |
3 484,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
73 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
74 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75 |
местный бюджет |
|
12 884,2 |
4 000,0 |
4 200,0 |
1 200,0 |
3 484,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
76 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
77 |
Мероприятие 9. Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
725 438,0 |
69 214,9 |
167 456,0 |
170 767,1 |
160 000,0 |
64 000,0 |
52 000,0 |
42 000,0 |
|
78 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
79 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
80 |
местный бюджет |
|
725 438,0 |
69 214,9 |
167 456,0 |
170 767,1 |
160 000,0 |
64 000,0 |
52 000,0 |
42 000,0 |
|
81 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
87 |
Мероприятие 10. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги |
|
931,6 |
889,6 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
88 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
89 |
областной бюджет |
|
931,6 |
889,6 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
90 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
91 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
92 |
Мероприятие 11. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
|
0,5 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
93 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
94 |
областной бюджет |
|
0,5 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
95 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
96 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
97 |
Мероприятие 12. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
|
693,4 |
0,0 |
0,0 |
693,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
98 |
федеральный бюджет |
|
693,4 |
0,0 |
0,0 |
693,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
99 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
100 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
101 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
102 |
Мероприятие 13. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений |
|
8 810,0 |
0,0 |
3 955,0 |
4 855,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
103 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
104 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
105 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
106 |
внебюджетные источники |
|
8 810,0 |
0,0 |
3 955,0 |
4 855,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
107 |
Мероприятие 14. Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса |
|
4 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
108 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
109 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
110 |
местный бюджет |
|
4 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
111 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
112 |
Мероприятие 15. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи |
|
782,3 |
0,0 |
0,0 |
782,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
113 |
федеральный бюджет |
|
782,3 |
0,0 |
0,0 |
782,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
114 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
115 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
116 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
117 |
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил" |
||||||||||
118 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
|
258 215,8 |
37 001,9 |
37 577,0 |
46 731,6 |
36 850,5 |
31 171,8 |
33 305,3 |
35 577,7 |
|
119 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
120 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
121 |
местный бюджет |
|
258 215,8 |
37 001,9 |
37 577,0 |
46 731,6 |
36 850,5 |
31 171,8 |
33 305,3 |
35 577,7 |
|
122 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
123 |
Прочие нужды: |
|
258 215,8 |
37 001,9 |
37 577,0 |
46 731,6 |
36 850,5 |
31 171,8 |
33 305,3 |
35 577,7 |
|
124 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
125 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
126 |
местный бюджет |
|
258 215,8 |
37 001,9 |
37 577,0 |
46 731,6 |
36 850,5 |
31 171,8 |
33 305,3 |
35 577,7 |
|
127 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
128 |
Задача 1. Ведение бюджетного учета имущества казны в соответствии с требованиями действующего законодательства. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил сведениями о количестве договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для ведения реестра муниципальной собственности. Осуществление мероприятий по контролю исполнений условий договоров муниципального имущества |
Администрация города |
150 874,1 |
19 041,1 |
20 926,1 |
31 250,1 |
16 502,0 |
19 471,8 |
21 005,3 |
22 677,7 |
|
129 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
130 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
131 |
местный бюджет |
|
150 874,1 |
19 041,1 |
20 926,1 |
31 250,1 |
16 502,0 |
19 471,8 |
21 005,3 |
22 677,7 |
|
132 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
133 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений |
Управление муниципальным имуществом |
150 874,1 |
19 041,1 |
20 926,1 |
31 250,1 |
16 502,0 |
19 471,8 |
21 005,3 |
22 677,7 |
14, 15, 16, 17, 18, 19 |
134 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
135 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
136 |
местный бюджет |
|
150 874,1 |
19 041,1 |
20 926,1 |
31 250,1 |
16 502,0 |
19 471,8 |
21 005,3 |
22 677,7 |
|
137 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
138 |
Задача 2. Обеспечение проведения рыночной оценки объектов муниципальной собственности для постановки на бюджетный учет, совершения сделок |
Администрация города |
55 104,2 |
14 018,3 |
13 013,7 |
8 481,5 |
12 210,7 |
2 340,0 |
2 460,0 |
2 580,0 |
|
139 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
140 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
141 |
местный бюджет |
|
55 104,2 |
14 018,3 |
13 013,7 |
8 481,5 |
12 210,7 |
2 340,0 |
2 460,0 |
2 580,0 |
|
142 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
143 |
Мероприятие 2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
Управление муниципального имущества, отдел по учету и распределению жилья |
55 104,2 |
14 018,3 |
13 013,7 |
8 481,5 |
12 210,7 |
2 340,0 |
2 460,0 |
2 580,0 |
21 |
144 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
145 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
146 |
местный бюджет |
|
55 104,2 |
14 018,3 |
13 013,7 |
8 481,5 |
12 210,7 |
2 340,0 |
2 460,0 |
2 580,0 |
|
147 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
148 |
Задача 3. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил технической документацией, необходимой для ведения реестра муниципальной собственности, проведения государственной регистрации права собственности, принятия управленческих решений |
Администрация города |
47 237,5 |
3 942,5 |
3 637,2 |
2 000,0 |
8 137,8 |
9 360,0 |
9 840,0 |
10 320,0 |
|
149 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
150 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
151 |
местный бюджет |
|
47 237,5 |
3 942,5 |
3 637,2 |
2 000,0 |
8 137,8 |
9 360,0 |
9 840,0 |
10 320,0 |
|
152 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
153 |
Мероприятие 3. Мероприятия по земле и землепользованию |
Управление муниципального имущества |
47 237,5 |
3 942,5 |
3 637,2 |
2 000,0 |
8 137,8 |
9 360,0 |
9 840,0 |
10 320,0 |
23, 24 |
154 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
155 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
156 |
местный бюджет |
|
47 237,5 |
3 942,5 |
3 637,2 |
2 000,0 |
8 137,8 |
9 360,0 |
9 840,0 |
10 320,0 |
|
157 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
158 |
Задача 4. Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и канализации |
Администрация города |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
159 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
160 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
161 |
местный бюджет |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
162 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
163 |
Мероприятие 4. Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и канализации |
Администрация города |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
164 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
165 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
166 |
местный бюджет |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
167 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
168 |
Подпрограмма 3. "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории города Нижний Тагил" |
||||||||||
169 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
|
141 533,4 |
15 507,1 |
16 949,9 |
19 202,5 |
15 443,9 |
24 810,0 |
24 810,0 |
24 810,0 |
|
170 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
171 |
областной бюджет |
|
17 938,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 689,0 |
2 589,0 |
2 589,0 |
2 589,0 |
|
172 |
местный бюджет |
|
123 595,4 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 634,5 |
12 754,9 |
22 221,0 |
22 221,0 |
22 221,0 |
|
173 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
174 |
Прочие нужды: |
|
141 533,4 |
15 507,1 |
16 949,9 |
19 202,5 |
15 443,9 |
24 810,0 |
24 810,0 |
24 810,0 |
|
175 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
176 |
областной бюджет |
|
17 938,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 689,0 |
2 589,0 |
2 589,0 |
2 589,0 |
|
177 |
местный бюджет |
|
123 595,4 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 634,5 |
12 754,9 |
22 221,0 |
22 221,0 |
22 221,0 |
|
178 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
179 |
Задача 1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов как части историко-культурного достояния и информационных ресурсов города Нижний Тагил |
|
119 095,4 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 634,5 |
12 754,9 |
20 721,0 |
20 721,0 |
20 721,0 |
|
180 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
181 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
182 |
местный бюджет |
|
119 095,4 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 634,5 |
12 754,9 |
20 721,0 |
20 721,0 |
20 721,0 |
|
183 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
184 |
Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных архивов |
|
119 095,4 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 634,5 |
12 754,9 |
20 721,0 |
20 721,0 |
20 721,0 |
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
185 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
186 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
187 |
местный бюджет |
|
119 095,4 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 634,5 |
12 754,9 |
20 721,0 |
20 721,0 |
20 721,0 |
|
188 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
229 |
Задача 2. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области |
|
22 438,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 689,0 |
4 089,0 |
4 089,0 |
4 089,0 |
|
230 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
231 |
областной бюджет |
|
17 938,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 689,0 |
2 589,0 |
2 589,0 |
2 589,0 |
|
232 |
местный бюджет |
|
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
233 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
234 |
Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области |
|
17 938,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 689,0 |
2 589,0 |
2 589,0 |
2 589,0 |
37 |
235 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
236 |
областной бюджет |
|
17 938,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 689,0 |
2 589,0 |
2 589,0 |
2 589,0 |
|
237 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
238 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
239 |
Мероприятие 3. Создание автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда Российской Федерации, хранящимся на территории города Нижний Тагил |
|
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
37 |
240 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
241 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
242 |
местный бюджет |
|
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
243 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
244 |
Подпрограмма 4. "Информатизация Администрации города " |
||||||||||
245 |
Всего по подпрограмме 4, в том числе |
|
255 881,5 |
7 069,8 |
7 368,7 |
8 032,8 |
6 368,9 |
210 160,9 |
8 673,7 |
8 206,7 |
|
246 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
247 |
областной бюджет |
|
200 027,8 |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
248 |
местный бюджет |
|
55 853,7 |
7 042,0 |
7 368,7 |
8 032,8 |
6 368,9 |
10 160,9 |
8 673,7 |
8 206,7 |
|
249 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
250 |
Прочие нужды: |
|
255 881,5 |
7 069,8 |
7 368,7 |
8 032,8 |
6 368,9 |
210 160,9 |
8 673,7 |
8 206,7 |
|
251 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
252 |
областной бюджет |
|
200 027,8 |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
253 |
местный бюджет |
|
55 853,7 |
7 042,0 |
7 368,7 |
8 032,8 |
6 368,9 |
10 160,9 |
8 673,7 |
8 206,7 |
|
254 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
255 |
Мероприятие 1. Совершенствование системы муниципального управления в городе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий |
|
255 742,5 |
6 930,8 |
7 368,7 |
8 032,8 |
6 368,9 |
210 160,9 |
8 673,7 |
8 206,7 |
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
256 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
257 |
областной бюджет |
|
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
258 |
местный бюджет |
|
55 742,5 |
6 930,8 |
7 368,7 |
8 032,8 |
6 368,9 |
10 160,9 |
8 673,7 |
8 206,7 |
|
259 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 |
Мероприятия 2. Мероприятия по информатизация муниципальных образований |
|
139,0 |
139,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49, 50 |
291 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
292 |
областной бюджет |
|
27,8 |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
293 |
местный бюджет |
|
111,2 |
111,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
294 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
305 |
Подпрограмма 5 "Защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" |
||||||||||
306 |
Всего по подпрограмме 5, в том числе: |
|
336 219,9 |
43 825,0 |
47 424,8 |
45 274,8 |
43 484,3 |
52 237,0 |
52 237,0 |
51 737,0 |
|
307 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
308 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
309 |
местный бюджет |
|
331 696,9 |
42 650,5 |
45 917,3 |
43 433,8 |
43 484,3 |
52 237,0 |
52 237,0 |
51 737,0 |
|
310 |
внебюджетные источники |
|
4 523,0 |
1 174,5 |
1 507,5 |
1 841,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
311 |
Капитальные вложения: |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
312 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
313 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
314 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
315 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
316 |
Прочие нужды: |
|
336 219,9 |
43 825,0 |
47 424,8 |
45 274,8 |
43 484,3 |
52 237,0 |
52 237,0 |
51 737,0 |
|
317 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
318 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
319 |
местный бюджет |
|
331 696,9 |
42 650,5 |
45 917,3 |
43 433,8 |
43 484,3 |
52 237,0 |
52 237,0 |
51 737,0 |
|
320 |
внебюджетные источники |
|
4 523,0 |
1 174,5 |
1 507,5 |
1 841,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
343 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
|
320 168,6 |
41 965,0 |
45 634,8 |
44 424,8 |
41 933,0 |
48 737,0 |
48 737,0 |
48 737,0 |
|
344 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
345 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
346 |
местный бюджет |
|
315 645,6 |
40 790,5 |
44 127,3 |
42 583,8 |
41 933,0 |
48 737,0 |
48 737,0 |
48 737,0 |
|
347 |
внебюджетные источники |
|
4 523,0 |
1 174,5 |
1 507,5 |
1 841,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
348 |
Мероприятие 2. Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Нижний Тагил |
|
3 005,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
580,7 |
975,0 |
975,0 |
475,0 |
|
349 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
350 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
351 |
местный бюджет |
|
3 005,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
580,7 |
975,0 |
975,0 |
475,0 |
|
352 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
353 |
Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ и укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
354 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
355 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
356 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
357 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
358 |
Мероприятие 4. Модернизация и развитие автоматизированной системы централизованного оповещения города, реконструкция уличной громкоговорящей связи |
|
3 138,2 |
150,0 |
157,5 |
0,0 |
130,7 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
54 |
359 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
360 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
361 |
местный бюджет |
|
3 138,2 |
150,0 |
157,5 |
0,0 |
130,7 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
362 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
363 |
Мероприятие 5. Создание и содержание запасов материально-технических средств в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и средств индивидуальной защиты |
|
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 |
364 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
365 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
366 |
местный бюджет |
|
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
367 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
368 |
Мероприятие 6. Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны. |
|
5 113,6 |
0,0 |
0,0 |
650,0 |
578,6 |
1 295,0 |
1 295,0 |
1 295,0 |
55 |
369 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
370 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
371 |
местный бюджет |
|
5 113,6 |
0,0 |
0,0 |
650,0 |
578,6 |
1 295,0 |
1 295,0 |
1 295,0 |
|
372 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
373 |
Мероприятие 7. Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований, мероприятий, направленных на пропаганду знаний по гражданской обороне, действиям в ЧС, водной и пожарной безопасности |
|
473,5 |
270,0 |
203,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
374 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
375 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
376 |
местный бюджет |
|
473,5 |
270,0 |
203,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
377 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
378 |
Мероприятие 8. Обеспечение деятельности учебно-консультационных пунктов гражданской обороны и пожарной безопасности |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
379 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
380 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
381 |
местный бюджет |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
382 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
393 |
Мероприятие 9. Разработка (переработка) Паспорта безопасности города, Плана аварийных разливов нефтепродуктов на территории города |
|
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
394 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
395 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
396 |
местный бюджет |
|
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
397 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
398 |
Мероприятие 10. Обеспечение деятельности и совершенствование движения "Школа безопасности" |
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
399 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
400 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
401 |
местный бюджет |
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
402 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
408 |
Мероприятие 11. Оснащение территории муниципального образования город Нижний Тагил пожарной техникой и противопожарным оборудованием, обустройство минерализованных полос, углубление дна пожарных водоемов |
|
941,0 |
512,0 |
429,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57, 58, 59 |
409 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
410 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
411 |
местный бюджет |
|
941,0 |
512,0 |
429,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
412 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
418 |
Мероприятие 12. Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны |
|
2 151,3 |
300,0 |
400,0 |
200,0 |
261,3 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
57, 58, 59 |
419 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
420 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
421 |
местный бюджет |
|
2 151,3 |
300,0 |
400,0 |
200,0 |
261,3 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
|
422 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
428 |
Мероприятие 13. Проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах на территории муниципального образования город Нижний Тагил |
|
328,0 |
128,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61 |
429 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
430 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
431 |
местный бюджет |
|
328,0 |
128,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
432 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
433 |
Подпрограмма 6 "Выполнение мероприятий по обеспечению требований законодательства об охране окружающей среды" |
||||||||||
434 |
Всего по подпрограмме 6, в том числе: |
|
9 302,6 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
1 030,7 |
4 044,9 |
4 047,9 |
51,0 |
|
435 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
436 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
437 |
местный бюджет |
|
9 302,6 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
1 030,7 |
4 044,9 |
4 047,9 |
51,0 |
|
438 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
439 |
Прочие нужды: |
|
9 302,6 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
1 030,7 |
4 044,9 |
4 047,9 |
51,0 |
|
440 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
441 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
442 |
местный бюджет |
|
9 302,6 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
1 030,7 |
4 044,9 |
4 047,9 |
51,0 |
|
443 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
444 |
Задача 1. Обеспечить функционирование системы информирования населения о высоких уровнях загрязнения атмосферы на территории города Нижний Тагил, о факторах среды обитания, представляющих риск здоровью населения |
|
2 302,6 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
1 030,7 |
44,9 |
1 047,9 |
51,0 |
|
445 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
446 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
447 |
местный бюджет |
|
2 302,6 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
1 030,7 |
44,9 |
1 047,9 |
51,0 |
|
448 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
454 |
Мероприятие 1. Разработка шумовой карты города Нижний Тагил |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 |
455 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
456 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
457 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
458 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
459 |
Мероприятие 2. Разработка проекта нормативов ПДВ города |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 |
460 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
461 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
462 |
местный бюджет |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
463 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
464 |
Мероприятие 3. Проведение работ по оценке влияния факторов среды обитания (атмосферный воздух, почва, вода) на здоровье человека (многосредовой риск) |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
70 |
465 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
466 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
467 |
местный бюджет |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
468 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
469 |
Мероприятие 4. Получение специализированной информации о прогнозируемом уровне высокого загрязнения воздуха на территории города Нижний Тагил для реализации плана мероприятий по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий |
|
302,6 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
30,7 |
44,9 |
47,9 |
51,0 |
65 |
470 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
471 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
472 |
местный бюджет |
|
302,6 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
30,7 |
44,9 |
47,9 |
51,0 |
|
473 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
474 |
Задача 2. Реализовать меры по снижению химической нагрузки на здоровье населения в связи с воздействием некачественной питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, загрязнением почв |
|
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
|
475 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
476 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
477 |
местный бюджет |
|
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
|
478 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
479 |
Мероприятие 5. Проведение обследований загрязненных земель бывшего рудника им. 3-го Интернационала в целях их консервации и реабилитации |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
73 |
480 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
481 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
482 |
местный бюджет |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
483 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
484 |
Мероприятие 6. Разработка проекта по рекультивации загрязненных земель бывшего рудника им. 3-го Интернационала в целях их консервации и реабилитации |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
74 |
485 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
486 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
487 |
местный бюджет |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
|
488 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
489 |
Мероприятие 7. Проведение обследований загрязненных земель шламохранилища промышленных отходов бывшего ГУП "Высокогорский механический завод" в целях их консервации и реабилитации |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73 |
490 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
491 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
492 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
493 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
494 |
Мероприятие 8. Разработка проекта по рекультивации загрязненных земель шламохранилища промышленных отходов бывшего ГУП "Высокогорский механический завод" в целях их консервации и реабилитации |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
74 |
495 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
496 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
497 |
местный бюджет |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
498 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
499 |
Мероприятие 9. Водохозяйственные мероприятия на территории города |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
500 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
501 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
502 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
503 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
504 |
Подпрограмма 7 "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил" |
||||||||||
505 |
Всего по подпрограмме 7, в том числе: |
|
588 660,5 |
107 067,0 |
3 493,5 |
1 100,0 |
0,0 |
186 400,0 |
145 000,0 |
145 600,0 |
|
506 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
507 |
областной бюджет |
|
269 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 000,0 |
65 000,0 |
65 000,0 |
|
508 |
местный бюджет |
|
319 127,0 |
53 533,5 |
3 493,5 |
1 100,0 |
0,0 |
100 400,0 |
80 000,0 |
80 600,0 |
|
509 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
510 |
Капитальные вложения: |
|
539 067,0 |
107 067,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
172 000,0 |
130 000,0 |
130 000,0 |
|
511 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
512 |
областной бюджет |
|
269 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 000,0 |
65 000,0 |
65 000,0 |
|
513 |
местный бюджет |
|
269 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 000,0 |
65 000,0 |
65 000,0 |
|
514 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
515 |
Прочие нужды: |
|
49 593,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 100,0 |
0,0 |
14 400,0 |
15 000,0 |
15 600,0 |
|
516 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
517 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
518 |
местный бюджет |
|
49 593,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 100,0 |
0,0 |
14 400,0 |
15 000,0 |
15 600,0 |
|
519 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
520 |
Задача 1. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа. |
|
4 593,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
521 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
522 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
523 |
местный бюджет |
|
4 593,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
524 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
525 |
Мероприятие 1. Подготовка списка аварийных жилых домов, подлежащих сносу. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 |
526 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
527 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
528 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
529 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
530 |
Мероприятие 2. Подготовка списка граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной цены. |
|
4 593,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79 |
531 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
532 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
533 |
местный бюджет |
|
4 593,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
534 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
535 |
Задача 2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
|
539 067,0 |
107 067,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
172 000,0 |
130 000,0 |
130 000,0 |
|
536 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
537 |
областной бюджет |
|
269 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 000,0 |
65 000,0 |
65 000,0 |
|
538 |
местный бюджет |
|
269 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 000,0 |
65 000,0 |
65 000,0 |
|
539 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
540 |
Мероприятие 3. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |
|
107 067,0 |
107 067,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 |
541 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
542 |
областной бюджет |
|
53 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
543 |
местный бюджет |
|
53 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
544 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
545 |
Мероприятие 4. Строительство жилых помещений в пределах границ территорий муниципального образования |
|
432 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
172 000,0 |
130 000,0 |
130 000,0 |
82 |
546 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
547 |
областной бюджет |
|
216 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 000,0 |
65 000,0 |
65 000,0 |
|
548 |
местный бюджет |
|
216 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 000,0 |
65 000,0 |
65 000,0 |
|
549 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
550 |
Задача 3. Снос домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа. |
|
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 400,0 |
15 000,0 |
15 600,0 |
|
551 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
552 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
553 |
местный бюджет |
|
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 400,0 |
15 000,0 |
15 600,0 |
|
554 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
555 |
Мероприятие 5. Снос жилых домов, рекультивация земельных участков. |
|
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 400,0 |
15 000,0 |
15 600,0 |
85 |
556 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
557 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
558 |
местный бюджет |
|
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 400,0 |
15 000,0 |
15 600,0 |
|
559 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
560 |
Подпрограмма 8 "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления" |
||||||||||
561 |
Всего по подпрограмме 8, в том числе: |
|
279 825,5 |
52 996,8 |
48 849,3 |
44 791,7 |
17 548,7 |
36 693,0 |
38 517,0 |
40 429,0 |
|
562 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
563 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
564 |
местный бюджет |
|
200 909,8 |
23 694,5 |
22 252,8 |
21 774,8 |
17 548,7 |
36 693,0 |
38 517,0 |
40 429,0 |
|
565 |
внебюджетные источники |
|
78 915,7 |
29 302,3 |
26 596,5 |
23 016,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
566 |
Прочие нужды: |
|
279 825,5 |
52 996,8 |
<< Приложение N 10 |
||
Содержание Постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 14 июля 2016 г. N 2044-ПА "О внесении изменений в... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.