Приложение N 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года" к Программе
N строки
|
Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование
|
Исполнители программы
|
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
|
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
Всего
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
|
1
|
Всего по муниципальной программе в том числе:
|
|
5 609 917,0
|
775 562,5
|
750 732,0
|
757 738,4
|
636 821,6
|
1 066 379,1
|
816 094,4
|
806 589,0
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3
|
областной бюджет
|
|
511 611,3
|
60 670,5
|
4 869,7
|
4 145,7
|
4 605,3
|
293 106,7
|
72 106,7
|
72 106,7
|
|
4
|
местный бюджет
|
|
4 490 577,8
|
607 350,1
|
636 578,1
|
642 690,9
|
562 216,3
|
703 272,4
|
673 987,7
|
664 482,3
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
|
606 252,2
|
107 541,9
|
109 284,2
|
109 426,1
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
|
6
|
Капитальные вложения:
|
|
539 067,0
|
107 067,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
172 000,0
|
130 000,0
|
130 000,0
|
|
7
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8
|
областной бюджет
|
|
269 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
86 000,0
|
65 000,0
|
65 000,0
|
|
9
|
местный бюджет
|
|
269 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
86 000,0
|
65 000,0
|
65 000,0
|
|
10
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
11
|
Прочие нужды:
|
|
5 070 850,0
|
668 495,5
|
750 732,0
|
757 738,4
|
636 821,6
|
894 379,1
|
686 094,4
|
676 589,0
|
|
12
|
федеральный бюджет
|
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
13
|
областной бюджет
|
|
242 077,8
|
7 137,0
|
4 869,7
|
4 145,7
|
4 605,3
|
207 106,7
|
7 106,7
|
7 106,7
|
|
14
|
местный бюджет
|
|
4 221 044,3
|
553 816,6
|
636 578,1
|
642 690,9
|
562 216,3
|
617 272,4
|
608 987,7
|
599 482,3
|
|
15
|
внебюджетные источники
|
|
606 252,2
|
107 541,9
|
109 284,2
|
109 426,1
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
|
16
|
Подпрограмма 1. "Совершенствование муниципального управления"
|
|
17
|
Всего по подпрограмме 1, в том числе:
|
|
2 382 540,0
|
327 325,3
|
403 738,0
|
405 931,5
|
355 089,8
|
308 151,8
|
296 151,8
|
286 151,8
|
|
18
|
федеральный бюджет
|
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
19
|
областной бюджет
|
|
4 217,9
|
1 342,5
|
494,9
|
506,1
|
516,3
|
452,7
|
452,7
|
452,7
|
|
20
|
местный бюджет
|
|
2 365 880,7
|
325 982,8
|
399 288,1
|
396 939,0
|
354 573,5
|
307 699,1
|
295 699,1
|
285 699,1
|
|
21
|
внебюджетные источники
|
|
10 965,7
|
0,0
|
3 955,0
|
7 010,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
22
|
Прочие нужды:
|
|
2 382 540,0
|
327 325,3
|
403 738,0
|
405 931,5
|
355 089,8
|
308 151,8
|
296 151,8
|
286 151,8
|
|
23
|
федеральный бюджет
|
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
24
|
областной бюджет
|
|
4 217,9
|
1 342,5
|
494,9
|
506,1
|
516,3
|
452,7
|
452,7
|
452,7
|
|
25
|
местный бюджет
|
|
2 365 880,7
|
325 982,8
|
399 288,1
|
396 939,0
|
354 573,5
|
307 699,1
|
295 699,1
|
285 699,1
|
|
26
|
внебюджетные источники
|
|
10 965,7
|
0,0
|
3 955,0
|
7 010,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
27
|
Задача. Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы
|
|
2 382 540,0
|
327 325,3
|
403 738,0
|
405 931,5
|
355 089,8
|
308 151,8
|
296 151,8
|
286 151,8
|
|
28
|
федеральный бюджет
|
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
1 475,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
29
|
областной бюджет
|
|
4 217,9
|
1 342,5
|
494,9
|
506,1
|
516,3
|
452,7
|
452,7
|
452,7
|
|
30
|
местный бюджет
|
|
2 365 880,7
|
325 982,8
|
399 288,1
|
396 939,0
|
354 573,5
|
307 699,1
|
295 699,1
|
285 699,1
|
|
31
|
внебюджетные источники
|
|
10 965,7
|
0,0
|
3 955,0
|
7 010,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
32
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)
|
|
1 213 460,2
|
181 057,3
|
167 618,6
|
172 113,3
|
139 255,0
|
184 472,0
|
184 472,0
|
184 472,0
|
5
|
33
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
34
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
35
|
местный бюджет
|
|
1 213 460,2
|
181 057,3
|
167 618,6
|
172 113,3
|
139 255,0
|
184 472,0
|
184 472,0
|
184 472,0
|
|
36
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
37
|
Мероприятие 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих
|
Отдел муниципальной службы
|
17 634,8
|
2 910,0
|
2 060,3
|
1 742,9
|
2 881,6
|
2 680,0
|
2 680,0
|
2 680,0
|
6
|
38
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
39
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
40
|
местный бюджет
|
|
17 634,8
|
2 910,0
|
2 060,3
|
1 742,9
|
2 881,6
|
2 680,0
|
2 680,0
|
2 680,0
|
|
41
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
42
|
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы)
|
|
330 203,0
|
49 791,1
|
47 658,5
|
45 706,2
|
38 405,9
|
49 547,1
|
49 547,1
|
49 547,1
|
7
|
43
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
44
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
45
|
местный бюджет
|
|
330 203,0
|
49 791,1
|
47 658,5
|
45 706,2
|
38 405,9
|
49 547,1
|
49 547,1
|
49 547,1
|
|
46
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
47
|
Мероприятие 4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
|
Отдел по взаимодействию с административными органами
|
0,7
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
8
|
48
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
49
|
областной бюджет
|
|
0,7
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
50
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
51
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
52
|
Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
|
Отдел по взаимодействию с административными органами
|
3 306,1
|
452,6
|
473,6
|
505,9
|
516,2
|
452,6
|
452,6
|
452,6
|
8
|
53
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
54
|
областной бюджет
|
|
3 306,1
|
452,6
|
473,6
|
505,9
|
516,2
|
452,6
|
452,6
|
452,6
|
|
55
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
56
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
57
|
Мероприятие 6. Общегородские мероприятия
|
|
62 131,9
|
18 940,7
|
8 205,4
|
3 488,7
|
10 497,1
|
7 000,0
|
7 000,0
|
7 000,0
|
9
|
58
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
59
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
60
|
местный бюджет
|
|
62 131,9
|
18 940,7
|
8 205,4
|
3 488,7
|
10 497,1
|
7 000,0
|
7 000,0
|
7 000,0
|
|
61
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
67
|
Мероприятие 7. Мероприятия в области жилищного хозяйства
|
|
308,2
|
68,8
|
89,3
|
100,4
|
49,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
68
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
69
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70
|
местный бюджет
|
|
308,2
|
68,8
|
89,3
|
100,4
|
49,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
71
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
72
|
Мероприятие 8. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
|
Отдел по взаимодействию с общественными религиозными организациями и развитию гражданских инициатив
|
12 884,2
|
4 000,0
|
4 200,0
|
1 200,0
|
3 484,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10
|
73
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
74
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
75
|
местный бюджет
|
|
12 884,2
|
4 000,0
|
4 200,0
|
1 200,0
|
3 484,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
76
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
77
|
Мероприятие 9. Процентные платежи по муниципальному долгу
|
|
725 438,0
|
69 214,9
|
167 456,0
|
170 767,1
|
160 000,0
|
64 000,0
|
52 000,0
|
42 000,0
|
|
78
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
79
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
80
|
местный бюджет
|
|
725 438,0
|
69 214,9
|
167 456,0
|
170 767,1
|
160 000,0
|
64 000,0
|
52 000,0
|
42 000,0
|
|
81
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
87
|
Мероприятие 10. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
|
|
910,6
|
889,6
|
21,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
88
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
89
|
областной бюджет
|
|
910,6
|
889,6
|
21,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
90
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
91
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
92
|
Мероприятие 11. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
|
|
0,5
|
0,2
|
0,2
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
93
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
94
|
областной бюджет
|
|
0,5
|
0,2
|
0,2
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
95
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
96
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
97
|
Мероприятие 12. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
|
|
693,4
|
0,0
|
0,0
|
693,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
98
|
федеральный бюджет
|
|
693,4
|
0,0
|
0,0
|
693,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
99
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
100
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
101
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
102
|
Мероприятие 13. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений
|
|
10 965,7
|
0,0
|
3 955,0
|
7 010,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
103
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
104
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
105
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
106
|
внебюджетные источники
|
|
10 965,7
|
0,0
|
3 955,0
|
7 010,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
107
|
Мероприятие 14. Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса
|
|
3 820,4
|
0,0
|
2 000,0
|
1 820,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
108
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
109
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
110
|
местный бюджет
|
|
3 820,4
|
0,0
|
2 000,0
|
1 820,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
111
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
112
|
Мероприятие 15. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
|
|
782,3
|
0,0
|
0,0
|
782,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
113
|
федеральный бюджет
|
|
782,3
|
0,0
|
0,0
|
782,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
114
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
115
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
116
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
117
|
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил"
|
118
|
Всего по подпрограмме 2, в том числе:
|
|
258 214,2
|
37 001,9
|
37 577,0
|
46 730,0
|
36 850,5
|
31 171,8
|
33 305,3
|
35 577,7
|
|
119
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
120
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
121
|
местный бюджет
|
|
258 214,2
|
37 001,9
|
37 577,0
|
46 730,0
|
36 850,5
|
31 171,8
|
33 305,3
|
35 577,7
|
|
122
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
123
|
Прочие нужды:
|
|
258 214,2
|
37 001,9
|
37 577,0
|
46 730,0
|
36 850,5
|
31 171,8
|
33 305,3
|
35 577,7
|
|
124
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
125
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
126
|
местный бюджет
|
|
258 214,2
|
37 001,9
|
37 577,0
|
46 730,0
|
36 850,5
|
31 171,8
|
33 305,3
|
35 577,7
|
|
127
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
128
|
Задача 1. Ведение бюджетного учета имущества казны в соответствии с требованиями действующего законодательства. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил сведениями о количестве договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для ведения реестра муниципальной собственности. Осуществление мероприятий по контролю исполнений условий договоров муниципального имущества
|
Администрация города
|
151 469,3
|
19 041,1
|
20 926,1
|
31 845,3
|
16 502,0
|
19 471,8
|
21 005,3
|
22 677,7
|
|
129
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
130
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
131
|
местный бюджет
|
|
151 469,3
|
19 041,1
|
20 926,1
|
31 845,3
|
16 502,0
|
19 471,8
|
21 005,3
|
22 677,7
|
|
132
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
133
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений
|
Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений
|
151 469,3
|
19 041,1
|
20 926,1
|
31 845,3
|
16 502,0
|
19 471,8
|
21 005,3
|
22 677,7
|
14, 15, 16, 17, 18, 19
|
134
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
135
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
136
|
местный бюджет
|
|
151 469,3
|
19 041,1
|
20 926,1
|
31 845,3
|
16 502,0
|
19 471,8
|
21 005,3
|
22 677,7
|
|
137
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
138
|
Задача 2. Обеспечение проведения рыночной оценки объектов муниципальной собственности для постановки на бюджетный учет, совершения сделок
|
Администрация города
|
54 957,4
|
14 018,3
|
13 013,7
|
8 334,7
|
12 210,7
|
2 340,0
|
2 460,0
|
2 580,0
|
|
139
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
140
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
141
|
местный бюджет
|
|
54 957,4
|
14 018,3
|
13 013,7
|
8 334,7
|
12 210,7
|
2 340,0
|
2 460,0
|
2 580,0
|
|
142
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
143
|
Мероприятие 2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
|
Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений, Отдел по учету и распределению жилья
|
54 957,4
|
14 018,3
|
13 013,7
|
8 334,7
|
12 210,7
|
2 340,0
|
2 460,0
|
2 580,0
|
21
|
144
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
145
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
146
|
местный бюджет
|
|
54 957,4
|
14 018,3
|
13 013,7
|
8 334,7
|
12 210,7
|
2 340,0
|
2 460,0
|
2 580,0
|
|
147
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
148
|
Задача 3. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил технической документацией, необходимой для ведения реестра муниципальной собственности, проведения государственной регистрации права собственности, принятия управленческих решений
|
Администрация города
|
46 787,5
|
3 942,5
|
3 637,2
|
1 550,0
|
8 137,8
|
9 360,0
|
9 840,0
|
10 320,0
|
|
149
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
150
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
151
|
местный бюджет
|
|
46 787,5
|
3 942,5
|
3 637,2
|
1 550,0
|
8 137,8
|
9 360,0
|
9 840,0
|
10 320,0
|
|
152
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
153
|
Мероприятие 3. Мероприятия по земле и землепользованию
|
Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений
|
46 787,5
|
3 942,5
|
3 637,2
|
1 550,0
|
8 137,8
|
9 360,0
|
9 840,0
|
10 320,0
|
23, 24
|
154
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
155
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
156
|
местный бюджет
|
|
46 787,5
|
3 942,5
|
3 637,2
|
1 550,0
|
8 137,8
|
9 360,0
|
9 840,0
|
10 320,0
|
|
157
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
158
|
Задача 4. Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и канализации
|
Администрация города
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
159
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
160
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
161
|
местный бюджет
|
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
162
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
163
|
Мероприятие 4. Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и канализации
|
Администрация города
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
164
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
165
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
166
|
местный бюджет
|
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
167
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
168
|
Подпрограмма 3. "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории города Нижний Тагил"
|
169
|
Всего по подпрограмме 3, в том числе:
|
|
141 581,4
|
15 507,1
|
16 949,9
|
19 250,5
|
15 443,9
|
24 810,0
|
24 810,0
|
24 810,0
|
|
170
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
171
|
областной бюджет
|
|
17 938,0
|
2 447,0
|
2 467,0
|
2 568,0
|
2 689,0
|
2 589,0
|
2 589,0
|
2 589,0
|
|
172
|
местный бюджет
|
|
123 643,4
|
13 060,1
|
14 482,9
|
16 682,5
|
12 754,9
|
22 221,0
|
22 221,0
|
22 221,0
|
|
173
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
174
|
Прочие нужды:
|
|
141 581,4
|
15 507,1
|
16 949,9
|
19 250,5
|
15 443,9
|
24 810,0
|
24 810,0
|
24 810,0
|
|
175
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
176
|
областной бюджет
|
|
17 938,0
|
2 447,0
|
2 467,0
|
2 568,0
|
2 689,0
|
2 589,0
|
2 589,0
|
2 589,0
|
|
177
|
местный бюджет
|
|
123 643,4
|
13 060,1
|
14 482,9
|
16 682,5
|
12 754,9
|
22 221,0
|
22 221,0
|
22 221,0
|
|
178
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
179
|
Задача 1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов как части историко-культурного достояния и информационных ресурсов города Нижний Тагил
|
|
119 143,4
|
13 060,1
|
14 482,9
|
16 682,5
|
12 754,9
|
20 721,0
|
20 721,0
|
20 721,0
|
|
180
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
181
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
182
|
местный бюджет
|
|
119 143,4
|
13 060,1
|
14 482,9
|
16 682,5
|
12 754,9
|
20 721,0
|
20 721,0
|
20 721,0
|
|
183
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
184
|
Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных архивов
|
|
119 143,4
|
13 060,1
|
14 482,9
|
16 682,5
|
12 754,9
|
20 721,0
|
20 721,0
|
20 721,0
|
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
|
185
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
186
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
187
|
местный бюджет
|
|
119 143,4
|
13 060,1
|
14 482,9
|
16 682,5
|
12 754,9
|
20 721,0
|
20 721,0
|
20 721,0
|
|
188
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
229
|
Задача 2. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
|
|
22 438,0
|
2 447,0
|
2 467,0
|
2 568,0
|
2 689,0
|
4 089,0
|
4 089,0
|
4 089,0
|
|
230
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
231
|
областной бюджет
|
|
17 938,0
|
2 447,0
|
2 467,0
|
2 568,0
|
2 689,0
|
2 589,0
|
2 589,0
|
2 589,0
|
|
232
|
местный бюджет
|
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
|
233
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
234
|
Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
|
|
17 938,0
|
2 447,0
|
2 467,0
|
2 568,0
|
2 689,0
|
2 589,0
|
2 589,0
|
2 589,0
|
37
|
235
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
236
|
областной бюджет
|
|
17 938,0
|
2 447,0
|
2 467,0
|
2 568,0
|
2 689,0
|
2 589,0
|
2 589,0
|
2 589,0
|
|
237
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
238
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
239
|
Мероприятие 3. Создание автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда Российской Федерации, хранящимся на территории города Нижний Тагил
|
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
37
|
240
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
241
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
242
|
местный бюджет
|
|
4 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
|
243
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
244
|
Подпрограмма 4. "Информатизация Администрации города "
|
245
|
Всего по подпрограмме 4, в том числе
|
|
255 881,5
|
7 069,8
|
7 368,7
|
8 032,8
|
6 368,9
|
210 160,9
|
8 673,7
|
8 206,7
|
|
246
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
247
|
областной бюджет
|
|
200 027,8
|
27,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
248
|
местный бюджет
|
|
55 853,7
|
7 042,0
|
7 368,7
|
8 032,8
|
6 368,9
|
10 160,9
|
8 673,7
|
8 206,7
|
|
249
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
250
|
Прочие нужды:
|
|
255 881,5
|
7 069,8
|
7 368,7
|
8 032,8
|
6 368,9
|
210 160,9
|
8 673,7
|
8 206,7
|
|
251
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
252
|
областной бюджет
|
|
200 027,8
|
27,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
253
|
местный бюджет
|
|
55 853,7
|
7 042,0
|
7 368,7
|
8 032,8
|
6 368,9
|
10 160,9
|
8 673,7
|
8 206,7
|
|
254
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
255
|
Мероприятие 1. Совершенствование системы муниципального управления в городе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий
|
|
255 742,5
|
6 930,8
|
7 368,7
|
8 032,8
|
6 368,9
|
210 160,9
|
8 673,7
|
8 206,7
|
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
|
256
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
257
|
областной бюджет
|
|
200 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
258
|
местный бюджет
|
|
55 742,5
|
6 930,8
|
7 368,7
|
8 032,8
|
6 368,9
|
10 160,9
|
8 673,7
|
8 206,7
|
|
259
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
290
|
Мероприятия 2. Мероприятия по информатизация муниципальных образований
|
|
139,0
|
139,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49, 50
|
291
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
292
|
областной бюджет
|
|
27,8
|
27,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
293
|
местный бюджет
|
|
111,2
|
111,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
294
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
305
|
Подпрограмма 5 "Защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций"
|
306
|
Всего по подпрограмме 5, в том числе:
|
|
337 074,1
|
43 825,0
|
47 424,8
|
46 129,0
|
43 484,3
|
52 237,0
|
52 237,0
|
51 737,0
|
|
307
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
308
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
309
|
местный бюджет
|
|
332 476,9
|
42 650,5
|
45 917,3
|
44 213,8
|
43 484,3
|
52 237,0
|
52 237,0
|
51 737,0
|
|
310
|
внебюджетные источники
|
|
4 597,2
|
1 174,5
|
1 507,5
|
1 915,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
311
|
Капитальные вложения:
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
312
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
313
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
314
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
315
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
316
|
Прочие нужды:
|
|
337 074,1
|
43 825,0
|
47 424,8
|
46 129,0
|
43 484,3
|
52 237,0
|
52 237,0
|
51 737,0
|
|
317
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
318
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
319
|
местный бюджет
|
|
332 476,9
|
42 650,5
|
45 917,3
|
44 213,8
|
43 484,3
|
52 237,0
|
52 237,0
|
51 737,0
|
|
320
|
внебюджетные источники
|
|
4 597,2
|
1 174,5
|
1 507,5
|
1 915,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
343
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
|
|
320 072,8
|
41 965,0
|
45 634,8
|
44 329,0
|
41 933,0
|
48 737,0
|
48 737,0
|
48 737,0
|
|
344
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
345
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
346
|
местный бюджет
|
|
315 475,6
|
40 790,5
|
44 127,3
|
42 413,8
|
41 933,0
|
48 737,0
|
48 737,0
|
48 737,0
|
|
347
|
внебюджетные источники
|
|
4 597,2
|
1 174,5
|
1 507,5
|
1 915,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
348
|
Мероприятие 2. Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Нижний Тагил
|
|
3 005,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
580,7
|
975,0
|
975,0
|
475,0
|
|
349
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
350
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
351
|
местный бюджет
|
|
3 005,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
580,7
|
975,0
|
975,0
|
475,0
|
|
352
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
353
|
Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ и укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений
|
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
354
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
355
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
356
|
местный бюджет
|
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
357
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
358
|
Мероприятие 4. Модернизация и развитие автоматизированной системы централизованного оповещения города, реконструкция уличной громкоговорящей связи
|
|
3 138,2
|
150,0
|
157,5
|
0,0
|
130,7
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
54
|
359
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
360
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
361
|
местный бюджет
|
|
3 138,2
|
150,0
|
157,5
|
0,0
|
130,7
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
|
362
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
363
|
Мероприятие 5. Создание и содержание запасов материально-технических средств в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и средств индивидуальной защиты
|
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
55
|
364
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
365
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
366
|
местный бюджет
|
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
367
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
368
|
Мероприятие 6. Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны.
|
|
5 213,6
|
0,0
|
0,0
|
750,0
|
578,6
|
1 295,0
|
1 295,0
|
1 295,0
|
55
|
369
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
370
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
371
|
местный бюджет
|
|
5 213,6
|
0,0
|
0,0
|
750,0
|
578,6
|
1 295,0
|
1 295,0
|
1 295,0
|
|
372
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
373
|
Мероприятие 7. Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований, мероприятий, направленных на пропаганду знаний по гражданской обороне, действиям в ЧС, водной и пожарной безопасности
|
|
473,5
|
270,0
|
203,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
374
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
375
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
376
|
местный бюджет
|
|
473,5
|
270,0
|
203,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
377
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
378
|
Мероприятие 8. Обеспечение деятельности учебно-консультационных пунктов гражданской обороны и пожарной безопасности
|
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
379
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
380
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
381
|
местный бюджет
|
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
382
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
393
|
Мероприятие 9. Разработка (переработка) Паспорта безопасности города, Плана аварийных разливов нефтепродуктов на территории города
|
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
394
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
395
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
396
|
местный бюджет
|
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
397
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
398
|
Мероприятие 10. Обеспечение деятельности и совершенствование движения "Школа безопасности"
|
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
399
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
400
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
401
|
местный бюджет
|
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
402
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
408
|
Мероприятие 11. Оснащение территории муниципального образования город Нижний Тагил пожарной техникой и противопожарным оборудованием, обустройство минерализованных полос, углубление дна пожарных водоемов
|
|
941,0
|
512,0
|
429,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57, 58, 59
|
409
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
410
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
411
|
местный бюджет
|
|
941,0
|
512,0
|
429,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
412
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
418
|
Мероприятие 12. Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны
|
|
2 401,3
|
300,0
|
400,0
|
450,0
|
261,3
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
57, 58, 59
|
419
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
420
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
421
|
местный бюджет
|
|
2 401,3
|
300,0
|
400,0
|
450,0
|
261,3
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
|
422
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
428
|
Мероприятие 13. Проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах на территории муниципального образования город Нижний Тагил
|
|
328,0
|
128,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
61
|
429
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
430
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
431
|
местный бюджет
|
|
328,0
|
128,0
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
432
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
433
|
Подпрограмма 6 "Выполнение мероприятий по обеспечению требований законодательства об охране окружающей среды"
|
434
|
Всего по подпрограмме 6, в том числе:
|
|
9 302,6
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
1 030,7
|
4 044,9
|
4 047,9
|
51,0
|
|
435
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
436
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
437
|
местный бюджет
|
|
9 302,6
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
1 030,7
|
4 044,9
|
4 047,9
|
51,0
|
|
438
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
439
|
Прочие нужды:
|
|
9 302,6
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
1 030,7
|
4 044,9
|
4 047,9
|
51,0
|
|
440
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
441
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
442
|
местный бюджет
|
|
9 302,6
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
1 030,7
|
4 044,9
|
4 047,9
|
51,0
|
|
443
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
444
|
Задача 1. Обеспечить функционирование системы информирования населения о высоких уровнях загрязнения атмосферы на территории города Нижний Тагил, о факторах среды обитания, представляющих риск здоровью населения
|
|
2 302,6
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
1 030,7
|
44,9
|
1 047,9
|
51,0
|
|
445
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
446
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
447
|
местный бюджет
|
|
2 302,6
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
1 030,7
|
44,9
|
1 047,9
|
51,0
|
|
448
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
454
|
Мероприятие 1. Разработка шумовой карты города Нижний Тагил
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
71
|
455
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
456
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
457
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
458
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
459
|
Мероприятие 2. Разработка проекта нормативов ПДВ города
|
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
69
|
460
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
461
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
462
|
местный бюджет
|
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
463
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
464
|
Мероприятие 3. Проведение работ по оценке влияния факторов среды обитания (атмосферный воздух, почва, вода) на здоровье человека (многосредовой риск)
|
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
70
|
465
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
466
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
467
|
местный бюджет
|
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
|
468
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
469
|
Мероприятие 4. Получение специализированной информации о прогнозируемом уровне высокого загрязнения воздуха на территории города Нижний Тагил для реализации плана мероприятий по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий
|
|
302,6
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
30,7
|
44,9
|
47,9
|
51,0
|
65
|
470
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
471
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
472
|
местный бюджет
|
|
302,6
|
32,4
|
56,5
|
39,2
|
30,7
|
44,9
|
47,9
|
51,0
|
|
473
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
474
|
Задача 2. Реализовать меры по снижению химической нагрузки на здоровье населения в связи с воздействием некачественной питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, загрязнением почв
|
|
7 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 000,0
|
3 000,0
|
0,0
|
|
475
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
476
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
477
|
местный бюджет
|
|
7 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 000,0
|
3 000,0
|
0,0
|
|
478
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
479
|
Мероприятие 5. Проведение обследований загрязненных земель бывшего рудника им. 3-го Интернационала в целях их консервации и реабилитации
|
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
73
|
480
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
481
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
482
|
местный бюджет
|
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
483
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
484
|
Мероприятие 6. Разработка проекта по рекультивации загрязненных земель бывшего рудника им. 3-го Интернационала в целях их консервации и реабилитации
|
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 000,0
|
0,0
|
74
|
485
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
486
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
487
|
местный бюджет
|
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 000,0
|
0,0
|
|
488
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
489
|
Мероприятие 7. Проведение обследований загрязненных земель шламохранилища промышленных отходов бывшего ГУП "Высокогорский механический завод" в целях их консервации и реабилитации
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
73
|
490
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
491
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
492
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
493
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
494
|
Мероприятие 8. Разработка проекта по рекультивации загрязненных земель шламохранилища промышленных отходов бывшего ГУП "Высокогорский механический завод" в целях их консервации и реабилитации
|
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
74
|
495
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
496
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
497
|
местный бюджет
|
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
498
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
499
|
Мероприятие 9. Водохозяйственные мероприятия на территории города
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
500
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
501
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
502
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
503
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
504
|
Подпрограмма 7 "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил"
|
505
|
Всего по подпрограмме 7, в том числе:
|
|
588 660,5
|
107 067,0
|
3 493,5
|
1 100,0
|
0,0
|
186 400,0
|
145 000,0
|
145 600,0
|
|
506
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
507
|
областной бюджет
|
|
269 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
86 000,0
|
65 000,0
|
65 000,0
|
|
508
|
местный бюджет
|
|
319 127,0
|
53 533,5
|
3 493,5
|
1 100,0
|
0,0
|
100 400,0
|
80 000,0
|
80 600,0
|
|
509
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
510
|
Капитальные вложения:
|
|
539 067,0
|
107 067,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
172 000,0
|
130 000,0
|
130 000,0
|
|
511
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
512
|
областной бюджет
|
|
269 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
86 000,0
|
65 000,0
|
65 000,0
|
|
513
|
местный бюджет
|
|
269 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
86 000,0
|
65 000,0
|
65 000,0
|
|
514
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
515
|
Прочие нужды:
|
|
49 593,5
|
0,0
|
3 493,5
|
1 100,0
|
0,0
|
14 400,0
|
15 000,0
|
15 600,0
|
|
516
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
517
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
518
|
местный бюджет
|
|
49 593,5
|
0,0
|
3 493,5
|
1 100,0
|
0,0
|
14 400,0
|
15 000,0
|
15 600,0
|
|
519
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
520
|
Задача 1. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
|
|
4 593,5
|
0,0
|
3 493,5
|
1 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
521
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
522
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
523
|
местный бюджет
|
|
4 593,5
|
0,0
|
3 493,5
|
1 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
524
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
525
|
Мероприятие 1. Подготовка списка аварийных жилых домов, подлежащих сносу.
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
78
|
526
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
527
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
528
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
529
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
530
|
Мероприятие 2. Подготовка списка граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной цены.
|
|
4 593,5
|
0,0
|
3 493,5
|
1 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
79
|
531
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
532
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
533
|
местный бюджет
|
|
4 593,5
|
0,0
|
3 493,5
|
1 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
534
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
535
|
Задача 2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
|
|
539 067,0
|
107 067,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
172 000,0
|
130 000,0
|
130 000,0
|
|
536
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
537
|
областной бюджет
|
|
269 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
86 000,0
|
65 000,0
|
65 000,0
|
|
538
|
местный бюджет
|
|
269 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
86 000,0
|
65 000,0
|
65 000,0
|
|
539
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
540
|
Мероприятие 3. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания
|
|
107 067,0
|
107 067,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
81
|
541
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
542
|
областной бюджет
|
|
53 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
543
|
местный бюджет
|
|
53 533,5
|
53 533,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
544
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
545
|
Мероприятие 4. Строительство жилых помещений в пределах границ территорий муниципального образования
|
|
432 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
172 000,0
|
130 000,0
|
130 000,0
|
82
|
546
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
547
|
областной бюджет
|
|
216 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
86 000,0
|
65 000,0
|
65 000,0
|
|
548
|
местный бюджет
|
|
216 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
86 000,0
|
65 000,0
|
65 000,0
|
|
549
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
550
|
Задача 3. Снос домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
|
|
45 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14 400,0
|
15 000,0
|
15 600,0
|
|
551
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
552
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
553
|
местный бюджет
|
|
45 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14 400,0
|
15 000,0
|
15 600,0
|
|
554
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
555
|
Мероприятие 5. Снос жилых домов, рекультивация земельных участков.
|
|
45 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14 400,0
|
15 000,0
|
15 600,0
|
85
|
556
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
557
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
558
|
местный бюджет
|
|
45 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14 400,0
|
15 000,0
|
15 600,0
|
|
559
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
560
|
Подпрограмма 8 "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления"
|
561
|
Всего по подпрограмме 8, в том числе:
|
|
280 349,8
|
52 996,8
|
48 849,3
|
45 316,0
|
17 548,7
|
36 693,0
|
38 517,0
|
40 429,0
|
|
562
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
563
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
564
|
местный бюджет
|
|
200 909,8
|
23 694,5
|
22 252,8
|
21 774,8
|
17 548,7
|
36 693,0
|
38 517,0
|
40 429,0
|
|
565
|
внебюджетные источники
|
|
79 440,0
|
29 302,3
|
26 596,5
|
23 541,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
566
|
Прочие нужды:
|
|
280 349,8
|
52 996,8
|
48 849,3
|
45 316,0
|
17 548,7
|
36 693,0
|
38 517,0
|
40 429,0
|
|
567
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
568
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
569
|
местный бюджет
|
|
200 909,8
|
23 694,5
|
22 252,8
|
21 774,8
|
17 548,7
|
36 693,0
|
38 517,0
|
40 429,0
|
|
570
|
внебюджетные источники
|
|
79 440,0
|
29 302,3
|
26 596,5
|
23 541,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
571
|
Задача 1. Производство и распространение телепрограмм для местного вещания о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы, производство и распространение радио-программ для местного вещания о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы, размещение социально значимой информации в телегазете, прокат социальных роликов
|
|
74 178,3
|
17 302,5
|
17 616,9
|
7 027,1
|
5 447,8
|
8 507,0
|
8 922,0
|
9 355,0
|
|
572
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
573
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
574
|
местный бюджет
|
|
52 668,3
|
6 012,5
|
7 396,9
|
7 027,1
|
5 447,8
|
8 507,0
|
8 922,0
|
9 355,0
|
|
575
|
внебюджетные источники
|
|
33 624,8
|
11 290,0
|
10 220,0
|
12 114,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
576
|
Мероприятие 1. Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам
|
|
74 178,3
|
17 302,5
|
17 616,9
|
7 027,1
|
5 447,8
|
8 507,0
|
8 922,0
|
9 355,0
|
91
|
577
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
578
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
579
|
местный бюджет
|
|
52 668,3
|
6 012,5
|
7 396,9
|
7 027,1
|
5 447,8
|
8 507,0
|
8 922,0
|
9 355,0
|
|
580
|
внебюджетные источники
|
|
33 624,8
|
11 290,0
|
10 220,0
|
12 114,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
581
|
Задача 2. Обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов муниципальной власти города Нижний Тагил, материалов о деятельности Администрации города Нижний Тагил, иной официальной и социальной информации, новостей о жизни города в периодическом издании, учрежденном органами местного самоуправления) (в газете "Тагильский рабочий")
|
|
194 056,7
|
35 694,3
|
31 232,4
|
26 174,1
|
12 100,9
|
28 186,0
|
29 595,0
|
31 074,0
|
|
582
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
583
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
584
|
местный бюджет
|
|
148 241,5
|
17 682,0
|
14 855,9
|
14 747,7
|
12 100,9
|
28 186,0
|
29 595,0
|
31 074,0
|
|
585
|
внебюджетные источники
|
|
45 815,2
|
18 012,3
|
16 376,5
|
11 426,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
586
|
Мероприятие 2. Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления
|
|
194 056,7
|
35 694,3
|
31 232,4
|
26 174,1
|
12 100,9
|
28 186,0
|
29 595,0
|
31 074,0
|
89
|
587
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
588
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
589
|
местный бюджет
|
|
148 241,5
|
17 682,0
|
14 855,9
|
14 747,7
|
12 100,9
|
28 186,0
|
29 595,0
|
31 074,0
|
|
590
|
внебюджетные источники
|
|
45 815,2
|
18 012,3
|
16 376,5
|
11 426,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
591
|
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
|
592
|
Всего по подпрограмме 9, в том числе:
|
|
669 605,9
|
100 142,2
|
103 920,7
|
104 917,3
|
78 575,6
|
94 016,7
|
94 016,7
|
94 016,7
|
|
593
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
594
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
595
|
местный бюджет
|
|
648 911,9
|
93 077,1
|
96 760,8
|
98 448,3
|
78 575,6
|
94 016,7
|
94 016,7
|
94 016,7
|
|
596
|
внебюджетные источники
|
|
20 694,0
|
7 065,1
|
7 159,9
|
6 469,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
597
|
Прочие нужды:
|
|
669 605,9
|
100 142,2
|
103 920,7
|
104 917,3
|
78 575,6
|
94 016,7
|
94 016,7
|
94 016,7
|
|
598
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
599
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
600
|
местный бюджет
|
|
648 911,9
|
93 077,1
|
96 760,8
|
98 448,3
|
78 575,6
|
94 016,7
|
94 016,7
|
94 016,7
|
|
601
|
внебюджетные источники
|
|
20 694,0
|
7 065,1
|
7 159,9
|
6 469,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
602
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
|
|
669 474,7
|
100 142,2
|
103 920,7
|
104 786,1
|
78 575,6
|
94 016,7
|
94 016,7
|
94 016,7
|
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
|
603
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
604
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
605
|
местный бюджет
|
|
648 780,7
|
93 077,1
|
96 760,8
|
98 317,1
|
78 575,6
|
94 016,7
|
94 016,7
|
94 016,7
|
|
606
|
внебюджетные источники
|
|
20 694,0
|
7 065,1
|
7 159,9
|
6 469,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
607
|
Мероприятие 2. Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и объектов недвижимого имущества
|
|
131,2
|
0,0
|
0,0
|
131,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
608
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
609
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
610
|
местный бюджет
|
|
131,2
|
0,0
|
0,0
|
131,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
611
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
612
|
Подпрограмма 10 "Развитие туризма"
|
613
|
Всего по подпрограмме 10, в том числе:
|
|
72 980,7
|
8 718,3
|
8 173,9
|
8 184,7
|
7 425,7
|
12 840,0
|
13 482,0
|
14 156,1
|
|
614
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
615
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
616
|
местный бюджет
|
|
72 425,4
|
8 718,3
|
8 108,6
|
7 694,7
|
7 425,7
|
12 840,0
|
13 482,0
|
14 156,1
|
|
617
|
внебюджетные источники
|
|
555,3
|
0,0
|
65,3
|
490,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
618
|
Прочие нужды:
|
|
72 980,7
|
8 718,3
|
8 173,9
|
8 184,7
|
7 425,7
|
12 840,0
|
13 482,0
|
14 156,1
|
|
619
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
620
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
621
|
местный бюджет
|
|
72 425,4
|
8 718,3
|
8 108,6
|
7 694,7
|
7 425,7
|
12 840,0
|
13 482,0
|
14 156,1
|
|
622
|
внебюджетные источники
|
|
555,3
|
0,0
|
65,3
|
490,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
623
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
|
|
72 980,7
|
8 718,3
|
8 173,9
|
8 184,7
|
7 425,7
|
12 840,0
|
13 482,0
|
14 156,1
|
134, 135, 136, 137, 138
|
624
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
625
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
626
|
местный бюджет
|
|
72 425,4
|
8 718,3
|
8 108,6
|
7 694,7
|
7 425,7
|
12 840,0
|
13 482,0
|
14 156,1
|
|
627
|
внебюджетные источники
|
|
555,3
|
0,0
|
65,3
|
490,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
628
|
Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по развитию и укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
629
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
630
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
631
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
632
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
633
|
Подпрограмма 11 "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил"
|
634
|
Всего по подпрограмме 11, в том числе:
|
|
522 990,8
|
75 778,7
|
73 179,7
|
71 607,4
|
72 100,0
|
76 775,0
|
76 775,0
|
76 775,0
|
|
635
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
636
|
областной бюджет
|
|
19 894,1
|
3 319,7
|
1 907,8
|
1 071,6
|
1 400,0
|
4 065,0
|
4 065,0
|
4 065,0
|
|
637
|
местный бюджет
|
|
13 096,7
|
2 459,0
|
1 271,9
|
535,8
|
700,0
|
2 710,0
|
2 710,0
|
2 710,0
|
|
638
|
внебюджетные источники
|
|
490 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
|
639
|
Прочие нужды:
|
|
522 990,8
|
75 778,7
|
73 179,7
|
71 607,4
|
72 100,0
|
76 775,0
|
76 775,0
|
76 775,0
|
|
640
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
641
|
областной бюджет
|
|
19 894,1
|
3 319,7
|
1 907,8
|
1 071,6
|
1 400,0
|
4 065,0
|
4 065,0
|
4 065,0
|
|
642
|
местный бюджет
|
|
13 096,7
|
2 459,0
|
1 271,9
|
535,8
|
700,0
|
2 710,0
|
2 710,0
|
2 710,0
|
|
643
|
внебюджетные источники
|
|
490 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
|
644
|
Задача 1. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий некоммерческой организации "Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства"
|
|
32 990,8
|
5 778,7
|
3 179,7
|
1 607,4
|
2 100,0
|
6 775,0
|
6 775,0
|
6 775,0
|
|
645
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
646
|
областной бюджет
|
|
19 894,1
|
3 319,7
|
1 907,8
|
1 071,6
|
1 400,0
|
4 065,0
|
4 065,0
|
4 065,0
|
|
647
|
местный бюджет
|
|
13 096,7
|
2 459,0
|
1 271,9
|
535,8
|
700,0
|
2 710,0
|
2 710,0
|
2 710,0
|
|
648
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
649
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
|
УПП и РП, НТМФПП
|
10 765,8
|
0,0
|
0,0
|
535,8
|
2 100,0
|
2 710,0
|
2 710,0
|
2 710,0
|
144, 147
|
650
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
651
|
областной бюджет
|
|
1 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
652
|
местный бюджет
|
|
9 365,8
|
0,0
|
0,0
|
535,8
|
700,0
|
2 710,0
|
2 710,0
|
2 710,0
|
|
653
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
654
|
Мероприятие 2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга
|
УПП и РП, НТМФПП
|
2 916,5
|
2 350,0
|
566,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
144, 145, 147
|
655
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
656
|
областной бюджет
|
|
1 350,0
|
1 350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
657
|
местный бюджет
|
|
1 566,5
|
1 000,0
|
566,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
658
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
659
|
Мероприятие 3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса "Молодой предприниматель города Нижний Тагил"
|
УПП и РП, НТМФПП
|
1 705,5
|
1 410,0
|
295,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
144, 145, 147
|
660
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
661
|
областной бюджет
|
|
810,0
|
810,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
662
|
местный бюджет
|
|
895,5
|
600,0
|
295,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
663
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
664
|
Мероприятие 4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях
|
УПП и РП, НТМФПП
|
554,6
|
505,3
|
49,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
144, 145, 147
|
665
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
666
|
областной бюджет
|
|
290,3
|
290,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
667
|
местный бюджет
|
|
264,3
|
215,0
|
49,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
668
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
669
|
Мероприятие 5. Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
|
УПП и РП, НТМФПП
|
113,3
|
0,0
|
113,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
145, 147, 149
|
670
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
671
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
672
|
местный бюджет
|
|
113,3
|
0,0
|
113,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
673
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
674
|
Мероприятие 6. Организация обучения начинающих и действующих предпринимателей и физических лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью
|
УПП и РП, НТМФПП
|
247,3
|
0,0
|
247,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
145, 147, 150
|
675
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
676
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
677
|
местный бюджет
|
|
247,3
|
0,0
|
247,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
678
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
679
|
Мероприятие 7. Обеспечение деятельности некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, созданных с участием Администрации города Нижний Тагил
|
УПП и РП, НТМФПП
|
1 513,4
|
1 513,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
144, 145, 147, 149, 150
|
680
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
681
|
областной бюджет
|
|
869,4
|
869,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
682
|
местный бюджет
|
|
644,0
|
644,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
683
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
684
|
Мероприятие 8. Организация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил и содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства
|
УПП и РП
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
144, 147
|
685
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
686
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
687
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
688
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
689
|
Мероприятие 9. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
|
УПП и РП
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
144, 147
|
690
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
691
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
692
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
693
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
694
|
Мероприятие 11. Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования за счет средств областного бюджета
|
УПП и РП, НТМФПП
|
15 174,4
|
0,0
|
1 907,8
|
1 071,6
|
0,0
|
4 065,0
|
4 065,0
|
4 065,0
|
144, 145, 147,149, 150
|
695
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
696
|
областной бюджет
|
|
15 174,4
|
0,0
|
1 907,8
|
1 071,6
|
0,0
|
4 065,0
|
4 065,0
|
4 065,0
|
|
697
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
698
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
699
|
Задача 2. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
|
|
490 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
|
700
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
701
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
702
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
703
|
внебюджетные источники
|
|
490 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
|
704
|
Мероприятие 10. Реализация программы микрокредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства
|
НТМФПП
|
490 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
144, 145, 147
|
705
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
706
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
707
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
708
|
внебюджетные источники
|
|
490 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
70 000,0
|
|
709
|
Подпрограмма 12 "Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил"
|
710
|
Всего по подпрограмме 12, в том числе:
|
|
14 001,5
|
98,0
|
0,0
|
500,0
|
2 903,5
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
|
711
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
712
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
713
|
местный бюджет
|
|
14 001,5
|
98,0
|
0,0
|
500,0
|
2 903,5
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
|
714
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
715
|
Прочие нужды:
|
|
14 001,5
|
98,0
|
0,0
|
500,0
|
2 903,5
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
|
716
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
717
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
718
|
местный бюджет
|
|
14 001,5
|
98,0
|
0,0
|
500,0
|
2 903,5
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
|
719
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
720
|
Мероприятие 1. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка
|
|
14 001,5
|
98,0
|
0,0
|
500,0
|
2 903,5
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
155, 156
|
721
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
722
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
723
|
местный бюджет
|
|
14 001,5
|
98,0
|
0,0
|
500,0
|
2 903,5
|
3 500,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
|
724
|
внебюджетные источники
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|