Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 21 ноября 2016 г. N 418-ПА
"О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 22.06.2016 N 220-ПА)"
Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документе:
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 12 декабря 2016 г. N 450-ПА
Текст настоящего документа представлен без учета изменений, внесенных названным документом
В соответствии с пунктом 25 Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Полевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного постановлением Администрации Полевского городского округа от 16.06.2016 N 209-ПА "О порядке и сроках составления проекта бюджета Полевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", Администрация Полевского городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2017 годы" в новой редакции" (в редакции от 22.06.2016 N 220-ПА), изменения, изложив в новой редакции:
1) наименование муниципальной программы:
"Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2019 годы";
2) наименование подпрограммы 5 муниципальной программы:
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2019 годы";
3) строку "Сроки реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы:
"Сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2019 годы "; |
4) строку "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации" паспорта муниципальной программы:
5) строку "Сроки реализации подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1:
"Сроки реализации подпрограммы 1 |
2015 - 2019 годы "; |
6) строку "Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации" паспорта подпрограммы 1:
7) строку "Сроки реализации подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2:
"Сроки реализации подпрограммы 2 |
2015 - 2019 годы "; |
8) строку "Объемы финансирования по подпрограмме 2 по годам реализации" паспорта подпрограммы 2:
9) строку "Сроки реализации подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3:
"Сроки реализации подпрограммы 3 |
2015 - 2019 годы "; |
10) строку "Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации паспорта подпрограммы 3:
11) строку "Сроки реализации подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4:
"Сроки реализации подпрограммы 4 |
2015 - 2019 годы "; |
12) строку "Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации" паспорта подпрограммы 4:
13) строку "Сроки реализации подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5:
"Сроки реализации подпрограммы 5 |
2015 - 2019 годы "; |
14) строку "Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации" паспорта подпрограммы 5:
15) приложение N 1 "Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы" к муниципальной программе:
"Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
16) приложение N 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2019 годы" к муниципальной программе:
"План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2019 годы"
N строки |
Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование/ вид расходов |
Получатель бюджетных средств/исполнитель мероприятия |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
808 801,501 |
156 351,083 |
158 801,968 |
164 399,150 |
164 545,150 |
164 704,150 |
|
|
2 |
Федеральный бюджет |
|
14,600 |
14,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3 |
Областной бюджет |
|
1 501,000 |
0,000 |
1 501,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
4 |
Местный бюджет |
|
716 772,142 |
134 302,935 |
139 669,207 |
147 600,000 |
147 600,000 |
147 600,000 |
|
5 |
Внебюджетные источники |
|
90 513,759 |
22 033,548 |
17 631,761 |
16 799,150 |
16 945,150 |
17 104,150 |
|
6 |
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" |
||||||||
7 |
Всего по подпрограмме 1, |
398631,163 |
83798,018 |
77823,005 |
78372,680 |
79274,670 |
79362,790 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
8 |
Федеральный бюджет |
|
14,600 |
14,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
9 |
Областной бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
10 |
Местный бюджет |
|
359270,185 |
75895,164 |
69958,731 |
70551,730 |
71412,720 |
71451,840 |
|
11 |
Внебюджетные источники |
|
39346,378 |
7888,254 |
7864,274 |
7820,950 |
7861,950 |
7910,950 |
|
12 |
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
398631,163 |
83798,018 |
77823,005 |
78372,680 |
79274,670 |
79362,790 |
|
14 |
Федеральный бюджет |
|
14,600 |
14,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
15 |
Областной бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
16 |
Местный бюджет |
|
359270,185 |
75895,164 |
69958,731 |
70551,730 |
71412,720 |
71451,840 |
|
17 |
Внебюджетные источники |
|
39346,378 |
7888,254 |
7864,274 |
7820,950 |
7861,950 |
7910,950 |
|
18 |
Мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
265897,677 |
56644,062 |
51783,657 |
52144,078 |
52591,440 |
52734,440 |
4, 5, 6, 12 |
19 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
171729,407 |
34602,537 |
33513,260 |
34363,110 |
34625,250 |
34 625,250 |
4, 5, 6, 12 |
21 |
Внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
521,567 |
0,000 |
169,567 |
103,000 |
116,000 |
133,000 |
|
22 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
56750,777 |
14644,087 |
10633,330 |
10410,880 |
10531,240 |
10 531,240 |
4, 5, 6, 12 |
23 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
36895,926 |
7397,438 |
7467,500 |
7267,088 |
7318,950 |
7444,950 |
|
24 |
Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
123657,382 |
26560,021 |
23710,141 |
24230,740 |
24576,740 |
24579,740 |
7, 8, 9, 10, 11, 12 |
25 |
|
В том числе: |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
26 |
Федеральный бюджет |
МБУК "ЦБС"/ МБУК "ЦБС" |
14,600 |
14,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
27 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС"/ МБУК "ЦБС" |
123502,521 |
26513,160 |
23685,141 |
24204,740 |
24549,740 |
24549,740 |
|
28 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС"/ МБУК "ЦБС" |
140,261 |
32,261 |
25,000 |
26,000 |
27,000 |
30,000 |
|
29 |
Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1788,624 |
458,555 |
202,207 |
424,862 |
400,000 |
303,000 |
4, 5, 6, 9, 10 |
30 |
|
В том числе: |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
31 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
32 |
Внебюджетные источники |
292,677 |
150,000 |
42,677 |
100,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
33 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
34 |
Внебюджетные источники |
1152,847 |
308,555 |
80,430 |
232,862 |
311,000 |
220,000 |
|
|
35 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
36 |
Внебюджетные источники |
343,100 |
0,000 |
79,100 |
92,000 |
89,000 |
83,000 |
|
|
37 |
Мероприятие 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
5719,000 |
0,000 |
1000,000 |
1573,000 |
1573,000 |
1573,000 |
4, 36 |
38 |
Местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
5719,000 |
0,000 |
1000,000 |
1573,000 |
1573,000 |
1573,000 |
|
39 |
Мероприятие 5. Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, в том числе экспертиза сметной документации |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1127,000 |
0,000 |
1127,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5, 36 |
40 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
1127,000 |
0,000 |
1127,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
41 |
Мероприятие 6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
30,000 |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4, 36 |
42 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
336,100 |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
133,490 |
172,610 |
|
43 |
Мероприятие 7. Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п. Зюзельский для формирования любительских объединений спортивного направления |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
65,380 |
65,380 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5, 36 |
44 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
65,380 |
65,380 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
45 |
Мероприятие 8. Приобретение сценических костюмов для вокального ансамбля "Сударушка" МКУ ПГО "ЦК и НТ" |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
40,000 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
36 |
46 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
40,000 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
47 |
Подпрограмма 2. "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
||||||||
48 |
Всего по подпрограмме 2 |
234249,749 |
42694,534 |
46011,355 |
48528,640 |
48530,910 |
48484,310 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
49 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
50 |
Областной бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
51 |
Местный бюджет |
|
197703,018 |
35539,240 |
38229,518 |
41325,440 |
41327,710 |
41281,110 |
|
52 |
Внебюджетные источники |
|
36546,731 |
7155,294 |
7781,837 |
7203,200 |
7203,200 |
7203,200 |
|
53 |
Цель 2. Повышение качества образовательных услуг в школах искусств. Задача 2. Совершенствование подготовки учащихся школ искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
234249,749 |
42694,534 |
46011,355 |
48528,640 |
48530,910 |
48484,310 |
|
55 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
56 |
Областной бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
57 |
Местный бюджет |
|
197703,018 |
35539,240 |
38229,518 |
41325,440 |
41327,710 |
41281,110 |
|
58 |
Внебюджетные источники |
|
36546,731 |
7155,294 |
7781,837 |
7203,200 |
7203,200 |
7203,200 |
|
59 |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детям |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
231350,325 |
41829,948 |
45347,117 |
48041,140 |
48046,810 |
48085,310 |
16, 17, 18, 19 |
60 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
59721,755 |
11067,709 |
11372,816 |
12396,430 |
12442,400 |
12442,400 |
|
62 |
Внебюджетные источники |
7472,641 |
1566,519 |
1666,522 |
1413,200 |
1413,200 |
1413,200 |
||
63 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
32644,172 |
5465,115 |
5880,307 |
7024,290 |
7137,230 |
7137,230 |
|
64 |
Внебюджетные источники |
17820,704 |
3093,500 |
3837,204 |
3630,000 |
3630,000 |
3630,000 |
||
65 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
105337,091 |
19006,416 |
20976,395 |
21904,720 |
21748,080 |
21701,480 |
|
66 |
Внебюджетные источники |
8353,962 |
1630,689 |
1613,873 |
1672,500 |
1675,900 |
1761,000 |
||
67 |
Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы детских школ искусств |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2899,424 |
864,586 |
664,238 |
487,500 |
484,100 |
399,000 |
16, 18 |
68 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДХШ" |
1446,371 |
335,000 |
301,371 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
|
70 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
1425,053 |
501,586 |
362,867 |
217,500 |
214,100 |
129,000 |
|
71 |
Внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДШИ" |
28,000 |
28,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
72 |
Подпрограмма 3. "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
||||||||
73 |
Всего по подпрограмме 3, |
55057,982 |
12693,157 |
10590,015 |
10467,570 |
10598,620 |
10708,620 |
|
|
В том числе |
0,000 |
|
|
|
|
|
|||
74 |
Федеральный бюджет |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
75 |
Областной бюджет |
|
1083,400 |
0,000 |
1083,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
76 |
Местный бюджет |
|
39353,932 |
5703,157 |
7520,965 |
8692,570 |
8718,620 |
8718,620 |
|
77 |
Внебюджетные источники |
|
14620,650 |
6990,000 |
1985,650 |
1775,000 |
1880,000 |
1990,000 |
|
78 |
Цель 3 Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка". Задача 3. Выполнение мероприятий по подготовке лагеря в соответствии с установленными требованиями. |
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
55057,982 |
12693,157 |
10590,015 |
10467,570 |
10598,620 |
10708,620 |
|
80 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
81 |
Областной бюджет |
|
1083,400 |
0,000 |
1083,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
82 |
Местный бюджет |
|
39353,932 |
5703,157 |
7520,965 |
8692,570 |
8718,620 |
8718,620 |
|
83 |
Внебюджетные источники |
|
14620,650 |
6990,000 |
1985,650 |
1775,000 |
1880,000 |
1990,000 |
|
84 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
32473,312 |
5703,157 |
5140,345 |
7192,570 |
7218,620 |
7218,620 |
23, 24 |
85 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
86 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
32473,312 |
5703,157 |
5140,345 |
7192,570 |
7218,620 |
7218,620 |
|
87 |
Мероприятие 2. Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
15433,780 |
6934,230 |
2878,550 |
1767,000 |
1872,000 |
1982,000 |
23 |
88 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
89 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
900,900 |
0,000 |
900,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
90 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
14532,880 |
6934,230 |
1977,650 |
1767,000 |
1872,000 |
1982,000 |
|
91 |
Мероприятие 3. Проведение капитального ремонта |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
6666,800 |
0,000 |
2166,800 |
1500,000 |
1500,000 |
1500,000 |
23 |
92 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
93 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
5583,400 |
0,000 |
1083,400 |
1500,000 |
1500,000 |
1500,000 |
|
94 |
Областной бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
1083,400 |
0,000 |
1083,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
95 |
Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
87,770 |
55,770 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
23 |
96 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
87,770 |
55,770 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
|
97 |
Мероприятие 5. Устройство понтонов в МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
396,320 |
0,000 |
396,320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
98 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
396,320 |
0,000 |
396,320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
99 |
Подпрограмма 4. "Организация работы с молодежью" |
||||||||
100 |
Всего по подпрограмме 4, |
17705,584 |
4 501,869 |
3 740,755 |
3 693,920 |
2 884,520 |
2 884,520 |
|
|
В том числе: |
0,000 |
|
|
|
|
|
|||
101 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
102 |
Областной бюджет |
|
417,600 |
0,000 |
417,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
103 |
Местный бюджет |
|
17287,984 |
4 501,869 |
3 323,155 |
3 693,920 |
2 884,520 |
2 884,520 |
|
104 |
Внебюджетные источники |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
105 |
Цель 4. Создание условий для успешной социализации и реализации молодежи. Задача 4. Вовлечение в социальную практику молодежи, патриотическое воспитание. |
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
17705,584 |
4501,869 |
3740,755 |
3693,920 |
2884,520 |
2884,520 |
|
107 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
108 |
Областной бюджет |
|
417,600 |
0,000 |
417,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
109 |
Местный бюджет |
|
17287,984 |
4501,869 |
3323,155 |
3693,920 |
2884,520 |
2884,520 |
|
110 |
Внебюджетные источники |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
111 |
Мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе, в том числе патриотической направленности |
МКУ "Феникс"/МКУ "Феникс" |
15603,354 |
4 101,869 |
3 338,755 |
3 260,510 |
2 451,110 |
2 451,110 |
28, 29 |
112 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
113 |
Местный бюджет |
МКУ "Феникс"/МКУ "Феникс" |
15185,754 |
4 101,869 |
2 921,155 |
3 260,510 |
2 451,110 |
2 451,110 |
|
114 |
Областной бюджет |
МКУ "Феникс"/МКУ "Феникс" |
417,600 |
0,000 |
417,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
115 |
Мероприятие 2. Организация работ экологических отрядов |
МКУ "Феникс"/МКУ "Феникс" |
2102,230 |
400,000 |
402,000 |
433,410 |
433,410 |
433,410 |
32 |
116 |
|
В том числе: |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
117 |
Местный бюджет |
МКУ "Феникс"/МКУ "Феникс" |
2102,230 |
400,000 |
402,000 |
433,410 |
433,410 |
433,410 |
|
118 |
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа" на 2015 - 2019 годы" |
||||||||
119 |
Всего по подпрограмме 5, |
103157,023 |
12663,505 |
20636,838 |
23336,340 |
23256,430 |
23263,910 |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|||
120 |
Федеральный бюджет |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
121 |
Областной бюджет |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
122 |
Местный бюджет |
|
103157,023 |
12663,505 |
20636,838 |
23336,340 |
23256,430 |
23263,910 |
|
123 |
Внебюджетные источники |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
124 |
Цель 5. Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО. Задача 5. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
125 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
103157,023 |
12663,505 |
20636,838 |
23336,340 |
23256,430 |
23263,910 |
|
126 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
127 |
Областной бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
128 |
Местный бюджет |
|
103157,023 |
12663,505 |
20636,838 |
23336,340 |
23256,430 |
23263,910 |
|
129 |
Внебюджетные источники |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
130 |
Мероприятие 1. Осуществление полномочий ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
17830,287 |
3663,912 |
3587,685 |
3526,230 |
3526,230 |
3526,230 |
36 |
131 |
Мероприятие 2. Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой ПГО, централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
29383,528 |
5856,307 |
5427,441 |
6146,700 |
5976,540 |
5976,540 |
36 |
132 |
Мероприятие 3 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
507,512 |
93,256 |
132,926 |
93,770 |
93,780 |
93,780 |
37 |
133 |
Мероприятие 4 Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, подведомственных Учредителю, обустройство прилегающих к ним территорий |
МКУ "Феникс"/ МКУ "Феникс" |
53991,210 |
2008,394 |
11488,786 |
13498,010 |
13498,010 |
13498,010 |
36 |
134 |
Мероприятие 5 Укрепление материально-технической базы ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
402,850 |
0,000 |
0,000 |
71,630 |
161,870 |
169,350 |
36 |
135 |
Мероприятие 6 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
1041,636 |
1041,636 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
36 ". |
2. Признать утратившими силу подпункты 6, 7 пункта 1 постановления Администрации Полевского городского округа от 22.06.2016 N 220-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети "Интернет" (http://polevsk.midural.ru).
И.о. Главы Полевского городского округа |
Д.П. Коробейников |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 21 ноября 2016 г. N 418-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 22.06.2016 N 220-ПА)"
Текст постановления опубликован на официальном сайте Администрации Полевского городского округа Свердловской области (http://polevsk.midural.ru)
Постановлением Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 6 апреля 2018 г. N 149-ПА настоящее постановление признано утратившим силу. Действие названного постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 16 февраля 2017 г. N 71-ПА
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 16 декабря 2016 г. N 450-ПА