N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
|
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия
|
Всего
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
5 689 859,7
|
848 670,5
|
684 447,2
|
602 682,3
|
711 455,3
|
697 449,8
|
686 288,7
|
1 458 865,9
|
|
федеральный бюджет
|
36 781,1
|
18 408,0
|
8 037,0
|
10 336,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
309 381,7
|
115 293,1
|
27 625,2
|
29 202,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
137 261,1
|
бюджет города
|
3 700 047,1
|
462 569,4
|
414 360,0
|
440 289,4
|
458 662,0
|
438 728,2
|
425 905,6
|
1 059 532,5
|
внебюджетные источники
|
1 643 649,8
|
252 400,0
|
234 425,0
|
122 854,5
|
252 793,3
|
258 721,6
|
260 383,1
|
262 072,3
|
2
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
|
3
|
Всего по подпрограмме 1, в том числе:
|
99 539,2
|
12 786,5
|
11 616,1
|
11 865,2
|
12 091,8
|
12 091,8
|
12 091,8
|
26 996,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
99 539,2
|
12 786,5
|
11 616,1
|
11 865,2
|
12 091,8
|
12 091,8
|
12 091,8
|
26 996,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
|
1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) физической культуры, спорта и молодежной политики
|
98 489,5
|
12 486,9
|
11 354,7
|
11 865,2
|
11 928,9
|
11 928,9
|
11 928,9
|
26 996,0
|
4, 5
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
98 489,5
|
12 486,9
|
11 354,7
|
11 865,2
|
11 928,9
|
11 928,9
|
11 928,9
|
26 996,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5
|
2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий (в том числе диспансеризация) муниципальных служащих
|
1 049,7
|
299,6
|
261,4
|
0,0
|
162,9
|
162,9
|
162,9
|
0,0
|
4, 5
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
1 049,7
|
299,6
|
261,4
|
0,0
|
162,9
|
162,9
|
162,9
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6
|
Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил"
|
7
|
Всего по подпрограмме 2, в том числе:
|
409 455,4
|
57 091,3
|
50 079,9
|
43 647,5
|
47 306,5
|
44 469,4
|
44 109,0
|
122 751,8
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
4 853,7
|
1 462,3
|
0,0
|
1 491,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 900,0
|
бюджет города
|
359 617,7
|
49 929,0
|
44 279,9
|
36 048,8
|
40 918,8
|
37 787,3
|
37 117,8
|
113 536,1
|
внебюджетные источники
|
44 984,0
|
5 700,0
|
5 800,0
|
6 107,3
|
6 387,7
|
6 682,1
|
6 991,2
|
7 315,7
|
8
|
1. Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта
|
47 455,9
|
4 802,8
|
4 386,6
|
4 630,1
|
5 372,0
|
5 372,0
|
5 372,0
|
17 520,4
|
12, 13, 15
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
47 455,9
|
4 802,8
|
4 386,6
|
4 630,1
|
5 372,0
|
5 372,0
|
5 372,0
|
17 520,4
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9
|
2. Обеспечение командирования спортсменов, тренеров - преподавателей, педагогов - психологов, представителей команд, спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и тренеров сборных команд города по игровым видам спорта на официальные соревнования областного, всероссийского и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним, всего, из них:
|
51 793,3
|
6 745,5
|
3 432,6
|
6 142,4
|
8 245,0
|
6 571,6
|
6 587,3
|
14 068,9
|
18, 19
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
4 853,7
|
1 462,3
|
0,0
|
1 491,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 900,0
|
бюджет города
|
43 439,6
|
4 783,2
|
2 932,6
|
4 151,0
|
7 745,0
|
6 071,6
|
6 087,3
|
11 668,9
|
внебюджетные источники
|
3 500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
10
|
3. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных спортивно - оздоровительных учреждений
|
6 208,7
|
5 541,7
|
390,0
|
177,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
12, 13, 15
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
6 208,7
|
5 541,7
|
390,0
|
177,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11
|
4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта, всего из них:
|
240 131,9
|
29 260,3
|
30 401,1
|
29 198,0
|
30 189,5
|
29 025,8
|
28 649,7
|
63 407,5
|
8, 12, 13, 15
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
198 647,9
|
24 060,3
|
25 101,1
|
23 590,7
|
24 301,8
|
22 843,7
|
22 158,5
|
56 591,8
|
внебюджетные источники
|
41 484,0
|
5 200,0
|
5 300,0
|
5 607,3
|
5 887,7
|
6 182,1
|
6 491,2
|
6 815,7
|
12
|
5. Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города
|
97 211,4
|
8 650,0
|
10 900,0
|
3 500,0
|
6 661,4
|
21 500,0
|
22 500,0
|
23 500,0
|
12, 13
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
55 550,0
|
8 650,0
|
10 900,0
|
3 500,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
23 500,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13
|
6. Выплата материальных вознаграждений, за высокие достижения в сфере физической культуры и спорта
|
7 650,0
|
1 300,0
|
450,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
1 600,0
|
3 300,0
|
19
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
6 550,0
|
1 300,0
|
450,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
3 300,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14
|
7. Организация и проведение прочих мероприятий в сфере физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев
|
1 860,0
|
100,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
570,0
|
570,0
|
570,0
|
12, 13
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
720,0
|
100,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
570,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15
|
8. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в отрасли
|
1 330,6
|
691,0
|
69,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
285,0
|
285,0
|
7
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
1 045,6
|
691,0
|
69,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
285,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16
|
Подпрограмма 3 "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил"
|
17
|
Всего по подпрограмме 3, в том числе:
|
2 825 207,1
|
290 817,7
|
325 442,1
|
366 989,4
|
370 888,6
|
336 566,8
|
327 804,7
|
806 697,8
|
|
федеральный бюджет
|
2 211,1
|
800,0
|
400,0
|
1 011,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
60 393,0
|
15 436,6
|
13 945,0
|
15 650,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 361,1
|
бюджет города
|
2 613 828,1
|
254 681,1
|
294 872,1
|
321 471,7
|
336 383,0
|
321 427,3
|
311 412,8
|
773 580,1
|
внебюджетные источники
|
148 774,9
|
19 900,0
|
16 225,0
|
28 856,3
|
34 505,6
|
15 139,5
|
16 391,9
|
17 756,6
|
18
|
1. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, всего, из них:
|
2 451 941,4
|
240 382,2
|
277 211,4
|
314 609,4
|
331 214,8
|
300 682,6
|
293 933,9
|
693 907,1
|
8, 23, 25, 27
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
2 343 830,6
|
226 582,2
|
267 211,4
|
292 109,4
|
302 205,8
|
290 772,7
|
283 033,0
|
681 916,1
|
внебюджетные источники
|
108 110,8
|
13 800,0
|
10 000,0
|
22 500,0
|
29 009,0
|
9 909,9
|
10 900,9
|
11 991,0
|
19
|
2. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями, всего, из них:
|
127 352,4
|
15 957,4
|
14 629,0
|
14 828,6
|
13 093,4
|
12 475,3
|
12 249,3
|
44 119,4
|
8, 23, 25, 27
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
116 600,5
|
13 957,4
|
12 629,0
|
12 828,6
|
11 990,9
|
11 317,7
|
11 033,8
|
42 843,1
|
внебюджетные источники
|
10 751,9
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
1 102,5
|
1 157,6
|
1 215,5
|
1 276,3
|
20
|
3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, всего, из них:
|
94 915,1
|
17 099,1
|
17 994,8
|
18 129,9
|
5 872,7
|
6 038,8
|
6 190,7
|
23 589,1
|
23, 25, 27
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
51 775,4
|
11 624,3
|
12 395,0
|
12 395,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 361,1
|
бюджет города
|
22 784,6
|
2 974,8
|
2 974,8
|
2 978,6
|
2 978,6
|
3 000,0
|
3 000,0
|
4 877,8
|
внебюджетные источники
|
20 355,1
|
2 500,0
|
2 625,0
|
2 756,3
|
2 894,1
|
3 038,8
|
3 190,7
|
3 350,2
|
21
|
4. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
|
2 345,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 345,2
|
13, 23, 25, 27
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
2 345,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 345,2
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22
|
5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
24 066,8
|
2 125,8
|
3 100,0
|
1 986,0
|
5 285,0
|
5 285,0
|
5 285,0
|
1 000,0
|
77, 79
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
3 605,9
|
1 062,9
|
1 550,0
|
993,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
20 460,9
|
1 062,9
|
1 550,0
|
993,0
|
5 285,0
|
5 285,0
|
5 285,0
|
1 000,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23
|
6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей-ДЮСШ и СДЮСШОР, загородных оздоровительных лагерей и прочих образовательных учреждений в том числе:
|
42 137,5
|
6 467,4
|
2 181,4
|
7 332,7
|
4 426,0
|
2 030,0
|
400,0
|
19 300,0
|
23, 25, 26
|
федеральный бюджет
|
2 211,1
|
800,0
|
400,0
|
1 011,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
5 011,7
|
2 749,4
|
|
2 262,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
34 914,7
|
2 918,0
|
1 781,4
|
4 059,3
|
4 426,0
|
2 030,0
|
400,0
|
19 300,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24
|
7. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) прочими образовательными учреждениями, всего, из них:
|
82 448,7
|
8 785,8
|
10 325,5
|
10 102,8
|
10 996,7
|
10 055,1
|
9 745,8
|
22 437,0
|
8, 12, 23, 25, 26
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
72 891,6
|
7 185,8
|
8 725,5
|
8 502,8
|
9 496,7
|
9 021,9
|
8 661,0
|
21 297,9
|
внебюджетные источники
|
9 557,1
|
1 600,0
|
1 600,0
|
1 600,0
|
1 500,0
|
1 033,2
|
1 084,8
|
1 139,1
|
25
|
Подпрограмма 4 "Развитие объектов инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил"
|
26
|
Всего по подпрограмме 4, в том числе
|
198 620,2
|
188 572,1
|
4 808,1
|
3 240,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
|
федеральный бюджет
|
10 450,0
|
10 450,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
78 135,2
|
78 135,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
93 815,0
|
84 986,9
|
4 808,1
|
2 020,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
внебюджетные источники
|
16 220,0
|
15 000,0
|
0,0
|
1 220,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
27
|
1. Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса, всего, в том числе:
|
167 750,9
|
167 750,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31
|
федеральный бюджет
|
10 450,0
|
10 450,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
78 135,2
|
78 135,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
79 165,7
|
79 165,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
28
|
2. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики (расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных материалов), всего, в том числе:
|
14 049,3
|
5 821,2
|
4 808,1
|
1 420,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
31, 32, 33
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
14 049,3
|
5 821,2
|
4 808,1
|
1 420,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29
|
3. Строительство и реконструкция открытых плоскостных спортивных сооружений всего в т.ч.:
|
1 820,0
|
0,0
|
0,0
|
1 820,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
1 220,0
|
0,0
|
0,0
|
1 220,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30
|
4. Строительство столовой загородного оздоровительного лагеря "Золотой луг" муниципального образования "город Нижний Тагил" всего по объекту в т.ч.:
|
15 000,0
|
15 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
15 000,0
|
15 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31
|
5. Строительство и реконструкция спортивных сооружений (легкоатлетический манеж, лыжная база, спортивные комплексы, спортивные залы и др.) в т.ч.:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31, 32, 33
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32
|
Подпрограмма 5 "Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил"
|
33
|
Всего по подпрограмме 5, в том числе:
|
367 351,2
|
43 376,4
|
43 292,0
|
48 432,2
|
47 947,4
|
46 927,0
|
44 888,4
|
92 487,8
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
688,0
|
123,0
|
134,0
|
431,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
352 163,2
|
41 453,4
|
40 758,0
|
45 501,2
|
46 047,4
|
45 027,0
|
42 888,4
|
90 487,8
|
внебюджетные источники
|
14 500,0
|
1 800,0
|
2 400,0
|
2 500,0
|
1 900,0
|
1 900,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
34
|
1. Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики в т.ч.
|
19 566,9
|
4 138,0
|
1 626,9
|
1 862,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
6 840,0
|
38, 43, 44, 69, 71, 73
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
639,0
|
100,0
|
108,0
|
431,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
18 927,9
|
4 038,0
|
1 518,9
|
1 431,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
6 840,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35
|
2. Реализация проекта: "Трудовое лето": в т.ч. организация деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра
|
63 179,9
|
7 531,3
|
7 188,0
|
7 331,7
|
7 682,3
|
7 682,3
|
7 682,3
|
18 082,0
|
37
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
63 179,9
|
7 531,3
|
7 188,0
|
7 331,7
|
7 682,3
|
7 682,3
|
7 682,3
|
18 082,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
36
|
3. Организация и проведение конкурса на лучший проект программ молодежных общественных организаций и их реализация (гранты)
|
600,0
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
41, 43, 44, 69
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
600,0
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
37
|
4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями молодежной политики, всего, из них:
|
282 370,7
|
31 009,1
|
34 425,1
|
38 919,8
|
38 565,1
|
37 544,7
|
35 506,1
|
66 400,8
|
8, 71
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
267 870,7
|
29 209,1
|
32 025,1
|
36 419,8
|
36 665,1
|
35 644,7
|
33 506,1
|
64 400,8
|
внебюджетные источники
|
14 500,0
|
1 800,0
|
2 400,0
|
2 500,0
|
1 900,0
|
1 900,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
38
|
5. Приобретение оборудования, инвентаря, в том числе:
|
1 169,7
|
49,0
|
52,0
|
318,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
750,0
|
39
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
49,0
|
23,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
1 120,7
|
26,0
|
26,0
|
318,7
|
|
0,0
|
0,0
|
750,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39
|
6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики
|
449,0
|
349,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
39
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
449,0
|
349,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40
|
7. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в учреждениях молодежной политики
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
7
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41
|
Подпрограмма 6 "Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил"
|
42
|
Всего по подпрограмме 6, в том числе:
|
10 468,8
|
1 750,4
|
810,4
|
977,4
|
776,0
|
794,8
|
794,8
|
4 565,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
761,2
|
451,4
|
191,1
|
118,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
9 707,6
|
1 299,0
|
619,3
|
858,7
|
776,0
|
794,8
|
794,8
|
4 565,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43
|
1. Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности по подготовке молодых граждан к военной службе
|
5 833,1
|
833,0
|
428,2
|
511,3
|
376,0
|
394,8
|
394,8
|
2 895,0
|
48, 49
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
5 833,1
|
833,0
|
428,2
|
511,3
|
376,0
|
394,8
|
394,8
|
2 895,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
44
|
2. Организация и проведение 5-ти дневных военно-учебных и оборонно-спортивных сборов для студентов учреждений профессионального образования в том числе:
|
140,1
|
140,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
66,4
|
66,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
73,7
|
73,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45
|
3. Организация и проведение смотра-конкурса на лучший проект патриотической направленности для военно - патриотических молодежных общественных организаций и их реализация (гранты)
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
49, 51
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
46
|
4. Организация участия курсантов военно-патриотических объединений (клубов), юнармейских и поисковых отрядов в окружных, областных, региональных и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, играх, фестивалях, конкурсах в том числе:
|
638,3
|
140,1
|
71,8
|
76,4
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
200,0
|
48, 49
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
140,5
|
66,4
|
35,9
|
38,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
497,8
|
73,7
|
35,9
|
38,2
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
200,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
47
|
5. Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения, в том числе:
|
2 271,0
|
637,2
|
310,4
|
103,4
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
1 070,0
|
52
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
505,5
|
318,6
|
155,2
|
31,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
1 765,5
|
318,6
|
155,2
|
71,7
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
1 070,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48
|
6. Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно-спортивных лагерей в том числе:
|
1 386,3
|
0,0
|
0,0
|
286,3
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
200,0
|
50
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
48,8
|
0,0
|
0,0
|
48,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
1 337,5
|
0,0
|
0,0
|
237,5
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
200,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
49
|
Подпрограмма 7 "Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил"
|
50
|
Всего по подпрограмме 7, в том числе:
|
1 606 918,7
|
249 040,6
|
246 271,2
|
86 606,9
|
225 000,0
|
225 000,0
|
225 000,0
|
350 000,0
|
|
федеральный бюджет
|
24 120,0
|
7 158,0
|
7 637,0
|
9 325,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
144 763,8
|
16 602,4
|
13 355,1
|
9 806,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
105 000,0
|
бюджет города
|
126 874,4
|
15 280,2
|
15 279,1
|
16 315,1
|
15 000,0
|
15 000,0
|
15 000,0
|
35 000,0
|
внебюджетные источники
|
1 311 160,5
|
210 000,0
|
210 000,0
|
51 160,5
|
210 000,0
|
210 000,0
|
210 000,0
|
210 000,0
|
51
|
1. Социальная выплата на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса (далее - социальные выплаты молодым семьям) всего, в том числе:
|
1 606 918,7
|
249 040,6
|
246 271,2
|
86 606,9
|
225 000,0
|
225 000,0
|
225 000,0
|
350 000,0
|
56, 57
|
52
|
Подпрограмма 8 "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" до 2015 года
|
53
|
Всего по подпрограмме 8, в том числе:
|
4 066,4
|
4 066,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
3 082,2
|
3 082,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
984,2
|
984,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
54
|
1. Социальная выплата на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
|
4 066,4
|
4 066,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
61
|
55
|
Подпрограмма 9 "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016 - 2020 годы"
|
56
|
Всего по подпрограмме 9, в том числе:
|
159 123,7
|
0,0
|
0,0
|
40 923,7
|
5 000,0
|
31 600,0
|
31 600,0
|
50 000,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
16 704,6
|
0,0
|
0,0
|
1 704,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 000,0
|
бюджет города
|
34 408,7
|
0,0
|
0,0
|
6 208,7
|
5 000,0
|
6 600,0
|
6 600,0
|
10 000,0
|
внебюджетные источники
|
108 010,4
|
0,0
|
0,0
|
33 010,4
|
0,0
|
25 000,0
|
25 000,0
|
25 000,0
|
57
|
1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
|
159 123,7
|
0,0
|
0,0
|
40 923,7
|
5 000,0
|
31 600,0
|
31 600,0
|
50 000,0
|
65
|
58
|
Подпрограмма 10 "Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде на территории города Нижний Тагил"
|
59
|
Всего по подпрограмме 10, в том числе:
|
184,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
184,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
184,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
184,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60
|
1. Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий, укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании. Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи
|
159,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
159,0
|
44, 69, 71, 73
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
159,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
159,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
61
|
2. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации специалистов
|
25,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
7, 39
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
25,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
62
|
Подпрограмма 11 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная безопасность"
|
63
|
Всего по подпрограмме 11, в том числе:
|
8 925,0
|
1 169,1
|
2 127,4
|
0,0
|
2 445,0
|
0,0
|
0,0
|
3 183,5
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
8 925,0
|
1 169,1
|
2 127,4
|
0,0
|
2 445,0
|
0,0
|
0,0
|
3 183,5
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
64
|
1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной защиты, приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности
|
8 638,5
|
1 169,1
|
2 127,4
|
0,0
|
2 417,5
|
0,0
|
0,0
|
2 924,5
|
77
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
8 638,5
|
1 169,1
|
2 127,4
|
0,0
|
2 417,5
|
0,0
|
0,0
|
2 924,5
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65
|
2. Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности, обучение должностных лиц в области гражданской обороны, пожарной безопасности
|
286,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
27,5
|
0,0
|
0,0
|
259,0
|
79
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджет города
|
286,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
27,5
|
0,0
|
0,0
|
259,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|