Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 30.12.2016 N 1769
Приложение N 3
к Программе
Изменение мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы Свердловской области "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения) |
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб. |
в том числе: 2016 год, тыс. руб. |
|||||||
изменение объёмов финансирования муниципальной программы |
изменение целевых показателей муниципальной программы |
||||||||||
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) |
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) |
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции |
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции |
изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |
Повышение образовательного уровня специалистов и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров) (%) |
1 173,8 |
1 140,0 |
-33,8 |
284,0 |
250,2 |
-33,8 |
100 |
100 |
0 |
2 |
местный бюджет |
|
1 173,8 |
1 140,0 |
-33,8 |
284,0 |
250,2 |
-33,8 |
|
|
|
3 |
Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно-практических семинаров. |
Повышение образовательного уровня специалистов и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров) (%) |
1 092,4 |
1 054,4 |
-38,0 |
410,4 |
372,4 |
-38,0 |
100 |
100 |
0 |
4 |
местный бюджет |
|
1 092,4 |
1 054,4 |
-38,0 |
410,4 |
372,4 |
-38,0 |
|
|
|
5 |
Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценки условий труда рабочих мест |
Аттестация рабочих мест (единиц) |
149,0 |
99,0 |
-50,0 |
50,0 |
0,0 |
-50,0 |
74 |
74 |
0 |
6 |
местный бюджет |
|
149,0 |
99,0 |
-50,0 |
50,0 |
0,0 |
-50,0 |
|
|
|
7 |
Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников |
Доля муниципальных служащих и технических работников прошедших диспансеризацию (%) |
1 827,9 |
1 813,9 |
-14,0 |
300,0 |
286,0 |
-14,0 |
100 |
100 |
0 |
8 |
местный бюджет |
|
1 827,9 |
1 813,9 |
-14,0 |
300,0 |
286,0 |
-14,0 |
|
|
|
9 |
Мероприятие 1.8. Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию. |
Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение (человек) |
2 098,7 |
2 219,5 |
120,8 |
273,2 |
394,0 |
120,8 |
31 |
36 |
5 |
10 |
местный бюджет |
|
2 098,7 |
2 219,5 |
120,8 |
273,2 |
394,0 |
120,8 |
|
|
|
11 |
Мероприятие 1.12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих. |
Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение (человек) |
32 755,2 |
33 169,1 |
413,9 |
5 705,4 |
6 119,3 |
413,9 |
31 |
36 |
5 |
12 |
местный бюджет |
|
32 755,2 |
33 169,1 |
413,9 |
5 705,4 |
6 119,3 |
413,9 |
|
|
|
13 |
Мероприятие 2.2. Приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения для автоматизации рабочих мест. |
Совершенствование материально-технической базы (1 - Да/0 - Нет) |
308,0 |
584,6 |
276,6 |
0,0 |
276,6 |
276,6 |
1 |
1 |
0 |
14 |
местный бюджет |
|
308,0 |
584,6 |
276,6 |
0,0 |
276,6 |
276,6 |
|
|
|
15 |
Мероприятие 2.3. Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений (в том числе сельские поселковые администрации). |
Количество центров общественного доступа к получению государственных услуг и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе городских библиотек (Количество центров) |
710,4 |
710,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 |
27 |
-8 |
16 |
местный бюджет |
|
710,4 |
710,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
17 |
Мероприятие 2.5. Внедрение межведомственной системы электронного документооборота. |
Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области (%) |
3 920,0 |
3 631,4 |
-288,6 |
2 640,0 |
2 351,4 |
-288,6 |
100 |
100 |
0 |
18 |
Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота (%) |
100 |
100 |
0 |
|||||||
19 |
Количество рабочих мест с защищенным режимом обработки персональных данных (единиц) |
22 |
22 |
0 |
|||||||
20 |
местный бюджет |
|
3 920,0 |
3 631,4 |
-288,6 |
2 640,0 |
2 351,4 |
-288,6 |
|
|
|
21 |
Мероприятие 2.6. Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек. |
Количество центров общественного доступа к получению государственных услуг и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе городских библиотек (Количество центров) |
630,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 |
27 |
-8 |
22 |
местный бюджет |
|
630,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
23 |
Мероприятие 2.7. Открытие филиала ГБУ СО "Многофункциональный центр". |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг (% не менее) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 |
75 |
0 |
24 |
Доля муниципальных услуг, оказываемых по принципу "одного окна" (%) |
90 |
73 |
-17 |
|||||||
25 |
Мероприятие 2.8. Опубликование правовых актов и другой официальной информации ОМСУ ГО Верхняя Пышма, а также информирование населения о работе ОМСУ ГО Верхняя Пышма о политическом, социально-экономическом, культурном, историческом развитии ГО и развитии его общественной инфраструктуры |
Распространение информации для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма и иной официальной информации в печатном и электронном виде. (листов) |
14 168,0 |
15 325,0 |
1 157,0 |
2 500,0 |
3 657,0 |
1 157,0 |
не менее 231 |
не менее 231 |
0 |
26 |
местный бюджет |
|
14 168,0 |
15 325,0 |
1 157,0 |
2 500,0 |
3 657,0 |
1 157,0 |
|
|
|
27 |
Мероприятие 2.9. Приобретение ЭЦП |
Доля муниципальных услуг, оказываемых по принципу "одного окна" (%) |
35,1 |
35,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90 |
73 |
-17 |
28 |
местный бюджет |
|
35,1 |
35,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
29 |
Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий в рамках "Дня Российского предпринимателя " |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) |
468,3 |
68,3 |
-400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,2 |
21,0 |
-6,2 |
30 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма (Единиц) |
484 |
484 |
0 |
|||||||
31 |
местный бюджет |
|
468,3 |
68,3 |
-400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
32 |
Мероприятие 3.2. Ведение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма (Единиц) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
484 |
484 |
0 |
33 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) |
27,2 |
21,0 |
-6,2 |
|||||||
34 |
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (Единиц) |
158 |
158 |
0 |
|||||||
35 |
Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) |
2 040,0 |
2 796,0 |
756,0 |
2 040,0 |
2 040,0 |
0,0 |
27,2 |
21,0 |
-6,2 |
36 |
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (Единиц) |
158 |
158 |
0 |
|||||||
37 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма (Единиц) |
484 |
484 |
0 |
|||||||
38 |
областной бюджет |
|
1 360,0 |
1 360,0 |
0,0 |
1 360,0 |
1 360,0 |
0,0 |
|
|
|
39 |
местный бюджет |
|
680,0 |
1 436,0 |
756,0 |
680,0 |
680,0 |
0,0 |
|
|
|
40 |
Мероприятие 3.4. Проведение обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма (Единиц) |
31,7 |
31,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
484 |
484 |
0 |
41 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) |
27,2 |
21,0 |
-6,2 |
|||||||
42 |
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (Единиц) |
158 |
158 |
0 |
|||||||
43 |
местный бюджет |
|
31,7 |
31,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
44 |
Мероприятие 3.5. Субсидии из бюджета городского округа Верхняя Пышма организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение деятельности и содействие устойчивому развитию организации инфраструктуры в целях предоставления бесплатных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства (консультационные услуги, организация и проведение обучения) |
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (Единиц) |
3 110,0 |
2 500,0 |
-610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158 |
158 |
0 |
45 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) |
27,2 |
21,0 |
-6,2 |
|||||||
46 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма (Единиц) |
484 |
484 |
0 |
|||||||
47 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
48 |
местный бюджет |
|
3 110,0 |
2 500,0 |
-610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
49 |
Мероприятие 3.6. Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства (в том числе проведение мероприятий в рамках "Дня Российского предпринимателя" |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма (Единиц) |
48,5 |
158,8 |
110,3 |
48,5 |
58,8 |
10,3 |
484 |
484 |
0 |
50 |
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (Единиц) |
158 |
158 |
0 |
|||||||
51 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) |
27,2 |
21,0 |
-6,2 |
|||||||
52 |
местный бюджет |
|
48,5 |
158,8 |
110,3 |
48,5 |
58,8 |
10,3 |
|
|
|
53 |
Мероприятие 3.61. Поддержка начинающим субъектам малого предпринимательства (предоставление грантов) |
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (Единиц) |
2 066,1 |
2 066,1 |
0,0 |
2 066,1 |
2 066,1 |
0,0 |
158 |
158 |
0 |
54 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) |
27,2 |
21,0 |
-6,2 |
|||||||
55 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма (Единиц) |
484 |
484 |
0 |
|||||||
56 |
федеральный бюджет |
|
1 635,7 |
1 635,7 |
0,0 |
1 635,7 |
1 635,7 |
0,0 |
|
|
|
57 |
областной бюджет |
|
408,9 |
408,9 |
0,0 |
408,9 |
408,9 |
0,0 |
|
|
|
58 |
местный бюджет |
|
21,5 |
21,5 |
0,0 |
21,5 |
21,5 |
0,0 |
|
|
|
59 |
Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесение изменений в генеральный план городского округа Верхняя Пышма подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма, в части фрагментов карты градостроительного зонирования территории |
Наличие документов территориального планирования городского округа Верхняя Пышма. (%) |
3 650,0 |
3 650,0 |
0,0 |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
95 |
84 |
-11 |
60 |
Наличие документов градостроительного зонирования городского округа Верхняя Пышма. (%) |
95 |
92 |
-3 |
|||||||
61 |
Наличие документов по планировке территории, документов по межеванию территорий применительно к территориям населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в том числе применительно к отдельным территориям, входящим в состав населенных пунктов. (%) |
50 |
50 |
|
|||||||
62 |
местный бюджет |
|
3 650,0 |
3 650,0 |
0,0 |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
|
|
|
63 |
Мероприятие 5.2. Разработка проекта внесение изменений в генеральный план ГО Верхняя Пышма, подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки ГО Верхняя Пышма, в части фрагментов карты градостроительного зонирования территории, применительно к населенному пункту п. Красный |
Наличие документов территориального планирования городского округа Верхняя Пышма. (%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95 |
84 |
-11 |
64 |
Наличие документов градостроительного зонирования городского округа Верхняя Пышма. (%) |
95 |
92 |
-3 |
|||||||
65 |
Наличие документов по планировке территории, документов по межеванию территорий применительно к территориям населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в том числе применительно к отдельным территориям, входящим в состав населенных пунктов. (%) |
50 |
50 |
|
|||||||
66 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
67 |
Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости |
Наличие документов территориального планирования городского округа Верхняя Пышма. (%) |
10 400,0 |
10 400,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
95 |
84 |
-11 |
68 |
Наличие документов градостроительного зонирования городского округа Верхняя Пышма. (%) |
95 |
92 |
-3 |
|||||||
69 |
Наличие документов по планировке территории, документов по межеванию территорий применительно к территориям населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в том числе применительно к отдельным территориям, входящим в состав населенных пунктов. (%) |
50 |
50 |
|
|||||||
70 |
местный бюджет |
|
10 400,0 |
10 400,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
|
|
|
71 |
Мероприятие 5.5. Проведение работ по установлению или изменению границ населенного пункта города Верхняя Пышма, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости. |
Установление или изменение границ населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в соответствии с утвержденными документами территориального планирования (%) |
800,0 |
0,0 |
-800,0 |
800,0 |
0,0 |
-800,0 |
96 |
48 |
-48 |
72 |
местный бюджет |
|
800,0 |
0,0 |
-800,0 |
800,0 |
0,0 |
-800,0 |
|
|
|
73 |
Мероприятие 5.6. Проведение работ по установлению или изменению границ населенных пунктов: д. Верхотурка, п. Глубокий Лог, п. Каменные Ключи, п. Кедровое, п. Красный Адуй, д. Мостовка, с. Мостовское, п. Нагорный, п. Ольховка, п. Первомайский, п. Ромашка, п. Соколовка, п. Санаторный, п. Зеленый Бор, п. Вашты, п. Крутой в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения в государственный кадастр недвижимости. |
Установление или изменение границ населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в соответствии с утвержденными документами территориального планирования (%) |
4 245,8 |
4 245,8 |
0,0 |
1 822,8 |
1 822,8 |
0,0 |
96 |
48 |
-48 |
74 |
местный бюджет |
|
4 245,8 |
4 245,8 |
0,0 |
1 822,8 |
1 822,8 |
0,0 |
|
|
|
75 |
Мероприятие 6.1. Предоставление социальных выплат участникам мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. |
Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) - всего (Единиц) |
13 296,2 |
13 296,2 |
0,0 |
3 855,3 |
3 855,3 |
0,0 |
60 |
60 |
0 |
76 |
в том числе для молодых семей и молодых специалистов (Единиц) |
12 |
12 |
0 |
|||||||
77 |
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего (тыс. кв.м.) |
1,72 |
1,61 |
-0,11 |
|||||||
78 |
в том числе для молодых семей и молодых специалистов (тыс. кв.м.) |
0,245 |
0,245 |
0 |
|||||||
79 |
Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего (Единиц) |
10 |
10 |
0 |
|||||||
80 |
в том числе для молодых семей и молодых специалистов (Единиц) |
2 |
2 |
0 |
|||||||
81 |
федеральный бюджет |
|
1 281,7 |
1 281,7 |
0,0 |
790,6 |
790,6 |
0,0 |
|
|
|
82 |
областной бюджет |
|
2 439,9 |
2 439,9 |
0,0 |
1 457,0 |
1 457,0 |
0,0 |
|
|
|
83 |
местный бюджет |
|
9 574,6 |
9 574,6 |
0,0 |
1 607,7 |
1 607,7 |
0,0 |
|
|
|
84 |
Мероприятие 7.1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев - скважин) |
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН. (Единиц) |
6 430,0 |
6 060,0 |
-370,0 |
1 500,0 |
1 130,0 |
-370,0 |
18 |
16 |
-2 |
85 |
местный бюджет |
|
6 430,0 |
6 060,0 |
-370,0 |
1 500,0 |
1 130,0 |
-370,0 |
|
|
|
86 |
Мероприятие 7.2. Ликвидация источников нецентрализованного водоснабжения вода в которых не соответствует требованиям СаНПиН |
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СаНПиН. (Единиц) |
700,0 |
600,0 |
-100,0 |
100,0 |
0,0 |
-100,0 |
18 |
16 |
-2 |
87 |
местный бюджет |
|
700,0 |
600,0 |
-100,0 |
100,0 |
0,0 |
-100,0 |
|
|
|
88 |
Мероприятие 7.3. Мониторинг качества вод нецентрализованных источников водоснабжения |
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН. (Единиц) |
862,0 |
791,5 |
-70,5 |
160,0 |
89,5 |
-70,5 |
18 |
16 |
-2 |
89 |
местный бюджет |
|
862,0 |
791,5 |
-70,5 |
160,0 |
89,5 |
-70,5 |
|
|
|
90 |
Мероприятие 7.4. Капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев) |
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СаНПиН. (Единиц) |
1 199,0 |
1 199,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
18 |
16 |
-2 |
91 |
местный бюджет |
|
1 199,0 |
1 199,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
|
|
|
92 |
Мероприятие 7.5. Чистка от донных отложений и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения. |
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СаНПиН. (Единиц) |
4 079,0 |
3 969,0 |
-110,0 |
500,0 |
390,0 |
-110,0 |
18 |
16 |
-2 |
93 |
местный бюджет |
|
4 079,0 |
3 969,0 |
-110,0 |
500,0 |
390,0 |
-110,0 |
|
|
|
94 |
Мероприятие 7.6. Паспортизация нецентрализованных источников водоснабжения. Гидрогеологическая экспертиза. |
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СаНПиН. (Единиц) |
359,0 |
320,3 |
-38,7 |
100,0 |
61,3 |
-38,7 |
18 |
16 |
-2 |
95 |
местный бюджет |
|
359,0 |
320,3 |
-38,7 |
100,0 |
61,3 |
-38,7 |
|
|
|
96 |
Мероприятие 7.7. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Мостовского ГТС. |
Увеличение числа гидротехнических сооружений имеющих проектно-сметную документацию на капитальный ремонт ГТС. (Единиц) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
0 |
-3 |
97 |
областной бюджет |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
98 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
99 |
Мероприятие 7.8. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС на р. Балтымка. |
Увеличение числа гидротехнических сооружений имеющих проектно-сметную документацию на капитальный ремонт ГТС. (Единиц) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
0 |
-3 |
100 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
101 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
102 |
Мероприятие 7.9. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС на р. Крутиха |
Увеличение числа гидротехнических сооружений имеющих проектно-сметную документацию на капитальный ремонт ГТС. (Единиц) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
0 |
-3 |
103 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
104 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
105 |
Мероприятие 7.10. Капитальный ремонт Мостовского ГТС |
Увеличение доли гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние (%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 |
0 |
- |
106 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
107 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
108 |
Мероприятие 7.11. Капитальный ремонт ГТС на р. Балтымка |
Увеличение доли гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние (%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 |
0 |
- |
109 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
110 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
111 |
Мероприятие 7.12. Капитальный ремонт ГТС на р. Крутиха. |
Увеличение доли гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние (%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 |
0 |
- |
112 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
113 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
114 |
Мероприятие 7.13. Содержание гидротехнических сооружений. |
Увеличение доли гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние (%) |
2 455,9 |
2 455,9 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
40 |
0 |
- |
115 |
местный бюджет |
|
2 455,9 |
2 455,9 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
|
|
|
116 |
Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС |
Увеличение доли гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние (%) |
210,0 |
210,0 |
0,0 |
159,0 |
159,0 |
0,0 |
40 |
0 |
- |
117 |
местный бюджет |
|
210,0 |
210,0 |
0,0 |
159,0 |
159,0 |
0,0 |
|
|
|
118 |
Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |
Предотвращение загрязнения территории городского округа несанкционированными свалками отходов (куб.метры) |
9 194,0 |
8 854,0 |
-340,0 |
1 700,0 |
1 360,0 |
-340,0 |
2501 |
2501 |
0 |
119 |
местный бюджет |
|
9 194,0 |
8 854,0 |
-340,0 |
1 700,0 |
1 360,0 |
-340,0 |
|
|
|
120 |
Мероприятие 7.16. Сводный проект нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ПДВ - город |
Наличие нормативного акта "Сводный проект нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ - город)" (Да - 1/ Нет - 0) |
50,0 |
0,0 |
-50,0 |
50,0 |
0,0 |
-50,0 |
1 |
1 |
0 |
121 |
местный бюджет |
|
50,0 |
0,0 |
-50,0 |
50,0 |
0,0 |
-50,0 |
|
|
|
122 |
Мероприятие 7.17. Сбор отходов 1 класса опасности (отработанных люминесцентных энергосберегающих ламп). Акция Экомобиль, обустройство мест сбора |
Предотвращение загрязнения территории городского округа несанкционированными свалками отходов (куб.метры) |
630,0 |
645,0 |
15,0 |
135,0 |
150,0 |
15,0 |
2501 |
2501 |
0 |
123 |
Проведение мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения (Да - 1/ Нет - 0) |
1 |
1 |
0 |
|||||||
124 |
местный бюджет |
|
630,0 |
645,0 |
15,0 |
135,0 |
150,0 |
15,0 |
|
|
|
125 |
Мероприятие 7.19. Закупка, установка и обслуживание внешнего видеонаблюдения в местах постоянного размещения несанкционированных свалок |
Проведение мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения (Да - 1/ Нет - 0) |
560,0 |
540,0 |
-20,0 |
120,0 |
100,0 |
-20,0 |
1 |
1 |
0 |
126 |
местный бюджет |
|
560,0 |
540,0 |
-20,0 |
120,0 |
100,0 |
-20,0 |
|
|
|
127 |
Мероприятие 7.20. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности. |
Проведение мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения (Да - 1/ Нет - 0) |
760,0 |
708,0 |
-52,0 |
130,0 |
78,0 |
-52,0 |
1 |
1 |
0 |
128 |
местный бюджет |
|
760,0 |
708,0 |
-52,0 |
130,0 |
78,0 |
-52,0 |
|
|
|
129 |
Мероприятие 7.21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях |
Проведение мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения (Да - 1/ Нет - 0) |
245,0 |
239,2 |
-5,8 |
45,0 |
39,2 |
-5,8 |
1 |
1 |
0 |
130 |
местный бюджет |
|
245,0 |
239,2 |
-5,8 |
45,0 |
39,2 |
-5,8 |
|
|
|
131 |
Мероприятие 7.23. Техническое обследование и составление актов преддекларационного обследования ГТС Балтымского, Мостовского, Каменно-Ключевского, Крутихинского водохранилищ. Разработка "Правил по эксплуатации ГТС". Обучение специалиста |
Увеличение доли гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние (%) |
98,3 |
98,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 |
0 |
- |
132 |
местный бюджет |
|
98,3 |
98,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
133 |
Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и "Системы - 112" городского округа Верхняя Пышма. Создание информационно - справочной базы данных территории городского округа Верхняя Пышма |
Создание при органе местного самоуправления постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, и обеспечение его деятельности (Да - 1/ Нет - 0) |
2 909,5 |
2 819,6 |
-89,9 |
717,1 |
627,2 |
-89,9 |
1 |
1 |
0 |
134 |
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (проценты) |
20 |
20 |
0 |
|||||||
135 |
местный бюджет |
|
2 909,5 |
2 819,6 |
-89,9 |
717,1 |
627,2 |
-89,9 |
|
|
|
136 |
Мероприятие 8.4. Обеспечение всех без исключения работников администрации городского округа и муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. |
100% обеспечение работников администрации городского округа и работников муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (штук) |
6 053,5 |
6 053,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000 |
0 |
-1000 |
137 |
местный бюджет |
|
6 053,5 |
6 053,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
138 |
Мероприятие 8.7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии |
Снижение количества неисправных пожарных гидрантов (%) |
2 227,1 |
2 227,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
14 |
-2 |
139 |
местный бюджет |
|
2 227,1 |
2 227,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
140 |
Мероприятие 8.8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения |
Наличие работоспособных оконечных устройств местной системы оповещения населения (муниципальных электросирен) (штук) |
5 814,9 |
5 680,9 |
-134,0 |
947,4 |
813,4 |
-134,0 |
6 |
6 |
0 |
141 |
местный бюджет |
|
5 814,9 |
5 680,9 |
-134,0 |
947,4 |
813,4 |
-134,0 |
|
|
|
142 |
Мероприятие 8.9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов для тушения пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях |
Наличие площадок на естественных водоемах для забора воды пожарными автомобилями (штук) |
11 023,6 |
11 003,6 |
-20,0 |
180,0 |
160,0 |
-20,0 |
23 |
23 |
0 |
143 |
местный бюджет |
|
11 023,6 |
11 003,6 |
-20,0 |
180,0 |
160,0 |
-20,0 |
|
|
|
144 |
Мероприятие 8.11. Плановая проверка источников наружного противопожарного водоснабжения |
Плановая проверка работоспособности пожарных гидрантов (два раза в год) (Кол-во проверок) |
2 226,0 |
2 223,8 |
-2,2 |
550,0 |
547,8 |
-2,2 |
458 |
458 |
0 |
145 |
местный бюджет |
|
2 226,0 |
2 223,8 |
-2,2 |
550,0 |
547,8 |
-2,2 |
|
|
|
146 |
Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год). |
Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год) (Кол-во населенных пунктов) |
2 574,2 |
2 574,1 |
-0,1 |
100,0 |
99,9 |
-0,1 |
24 |
24 |
0 |
147 |
местный бюджет |
|
2 574,2 |
2 574,1 |
-0,1 |
100,0 |
99,9 |
-0,1 |
|
|
|
148 |
Мероприятие 8.13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины |
Создание добровольных пожарных дружин (Кол-во) |
2 718,8 |
2 711,3 |
-7,5 |
324,5 |
317,0 |
-7,5 |
5 |
5 |
0 |
149 |
местный бюджет |
|
2 718,8 |
2 711,3 |
-7,5 |
324,5 |
317,0 |
-7,5 |
|
|
|
150 |
Мероприятие 8.22. Приобретение оборудования для автоматизации рабочего места |
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (проценты) |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
20 |
|
-20 |
151 |
местный бюджет |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
152 |
Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного - программного комплекса "Безопасный город" (приобретение, установка и обслуживание камер внешнего видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и оборудование их тревожными кнопками). |
Снижение количества совершенных преступлений (%) |
4 394,2 |
4 394,2 |
0,0 |
412,0 |
412,0 |
0,0 |
0,5 |
0,1 |
- |
153 |
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (%) |
0.2 |
0,1 |
- |
|||||||
154 |
Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах (%) |
0.3 |
0.3 |
|
|||||||
155 |
местный бюджет |
|
4 394,2 |
4 394,2 |
0,0 |
412,0 |
412,0 |
0,0 |
|
|
|
156 |
Мероприятие 9.2. Изготовление информационных материалов для общеобразовательных и учебных учреждений по профилактической тематике. |
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (%) |
96,0 |
87,4 |
-8,6 |
15,0 |
6,4 |
-8,6 |
0.2 |
0,1 |
- |
157 |
местный бюджет |
|
96,0 |
87,4 |
-8,6 |
15,0 |
6,4 |
-8,6 |
|
|
|
158 |
Мероприятие 9.3. Стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о готовящихся и совершенных правонарушениях, а также за добровольную сдачу оружия и боеприпасов незаконно хранящиеся у населения. |
Снижение количества совершенных преступлений (%) |
464,2 |
415,0 |
-49,2 |
53,0 |
3,8 |
-49,2 |
0,5 |
0,1 |
- |
159 |
Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах (%) |
0.3 |
0.3 |
|
|||||||
160 |
местный бюджет |
|
464,2 |
415,0 |
-49,2 |
53,0 |
3,8 |
-49,2 |
|
|
|
161 |
Мероприятие 9.4. Содержание и создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка /ДНД. |
Снижение количества совершенных преступлений (%) |
1 870,1 |
1 870,1 |
0,0 |
283,0 |
283,0 |
0,0 |
0,5 |
0,1 |
- |
162 |
местный бюджет |
|
1 870,1 |
1 870,1 |
0,0 |
283,0 |
283,0 |
0,0 |
|
|
|
163 |
Мероприятие 9.9. Изготовление и распространение памяток о действиях при угрозе террористического акта. |
Случаи проявления терроризма и экстремизма (количество) |
180,0 |
163,2 |
-16,8 |
30,0 |
13,2 |
-16,8 |
0 |
0 |
|
164 |
местный бюджет |
|
180,0 |
163,2 |
-16,8 |
30,0 |
13,2 |
-16,8 |
|
|
|
165 |
Мероприятие 9.10. Взрывобезопасность |
Случаи проявления терроризма и экстремизма (количество) |
1 406,5 |
1 406,6 |
0,1 |
554,5 |
554,6 |
0,1 |
0 |
0 |
|
166 |
местный бюджет |
|
1 406,5 |
1 406,6 |
0,1 |
554,5 |
554,6 |
0,1 |
|
|
|
167 |
Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма. |
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%) |
193 571,5 |
195 419,0 |
1 847,5 |
33 388,4 |
35 235,9 |
1 847,5 |
100 |
100 |
0 |
168 |
местный бюджет |
|
193 571,5 |
195 419,0 |
1 847,5 |
33 388,4 |
35 235,9 |
1 847,5 |
|
|
|
169 |
Мероприятие 10.2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских поселковых администраций |
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%) |
7 706,5 |
7 713,0 |
6,5 |
420,9 |
427,4 |
6,5 |
100 |
100 |
0 |
170 |
местный бюджет |
|
7 706,5 |
7 713,0 |
6,5 |
420,9 |
427,4 |
6,5 |
|
|
|
171 |
Мероприятие 10.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственное управление" |
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%) |
192 365,8 |
192 463,8 |
98,0 |
33 636,9 |
33 734,9 |
98,0 |
100 |
100 |
0 |
172 |
местный бюджет |
|
192 365,8 |
192 463,8 |
98,0 |
33 636,9 |
33 734,9 |
98,0 |
|
|
|
173 |
Мероприятие 10.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "Архив городского округа Верхняя Пышма". |
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%) |
6 413,3 |
6 455,5 |
42,2 |
1 033,4 |
1 075,6 |
42,2 |
100 |
100 |
0 |
174 |
местный бюджет |
|
6 413,3 |
6 455,5 |
42,2 |
1 033,4 |
1 075,6 |
42,2 |
|
|
|
175 |
Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "УГЗ ГО Верхняя Пышма". |
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%) |
91 406,0 |
91 089,0 |
-317,0 |
13 971,2 |
13 654,2 |
-317,0 |
100 |
100 |
0 |
176 |
местный бюджет |
|
91 406,0 |
91 089,0 |
-317,0 |
13 971,2 |
13 654,2 |
-317,0 |
|
|
|
177 |
Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления |
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%) |
786,0 |
623,5 |
-162,5 |
786,0 |
623,5 |
-162,5 |
100 |
100 |
0 |
178 |
местный бюджет |
|
786,0 |
623,5 |
-162,5 |
786,0 |
623,5 |
-162,5 |
|
|
|
179 |
Мероприятие 11.1. Осуществление мероприятий по охране и защите лесов |
Доля площади земель лесного фонда, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земель лесного фонда (%) |
1 563,5 |
1 563,5 |
0,0 |
1 563,5 |
1 563,5 |
0,0 |
20 |
0 |
-20 |
180 |
местный бюджет |
|
1 563,5 |
1 563,5 |
0,0 |
1 563,5 |
1 563,5 |
0,0 |
|
|
|
181 |
Мероприятие 12.1. Установка модульных конструкций для обеспечения нужд туристов |
Количество объектов модульных конструкций (единиц) |
20,0 |
0,0 |
-20,0 |
20,0 |
0,0 |
-20,0 |
3 |
0 |
-3 |
182 |
местный бюджет |
|
20,0 |
0,0 |
-20,0 |
20,0 |
0,0 |
-20,0 |
|
|
|
183 |
Мероприятие 12.2. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов |
Количество изданной печатной и видеопродукции, направленной на продвижение туристического потенциала городского округа Верхняя Пышма (единиц) |
130,0 |
109,9 |
-20,1 |
130,0 |
109,9 |
-20,1 |
9380 |
2000 |
-7380 |
184 |
местный бюджет |
|
130,0 |
109,9 |
-20,1 |
130,0 |
109,9 |
-20,1 |
|
|
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 30 декабря 2016 г. N 1769 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.