Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 9
к постановлению
Администрации города
от 18.07.2017 N 1680-ПА
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Исполнители (соисполнители) мероприятий |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
|
35 953 082,4 |
4 873 048,0 |
5 027 867,6 |
5 291 900,4 |
5 340 053,1 |
5 283 731,0 |
5 244 622,8 |
4 891 859,5 |
|
2 |
федеральный бюджет |
|
7 599,2 |
4 807,2 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
областной бюджет |
|
21 959 862,9 |
2 490 739,5 |
2 712 244,7 |
3 362 400,3 |
3 273 827,6 |
3 295 397,9 |
3 295 397,9 |
3 529 855,0 |
|
4 |
местный бюджет |
|
10 330 060,7 |
1 860 015,1 |
1 748 416,6 |
1 307 230,1 |
1 415 293,8 |
1 338 104,4 |
1 298 996,2 |
1 362 004,5 |
|
5 |
внебюджетные источники |
|
3 655 559,6 |
517 486,2 |
564 414,3 |
622 270,0 |
650 931,7 |
650 228,7 |
650 228,7 |
0,0 |
|
6 |
Прочие нужды |
|
35 953 082,4 |
4 873 048,0 |
5 027 867,6 |
5 291 900,4 |
5 340 053,1 |
5 283 731,0 |
5 244 622,8 |
4 891 859,5 |
|
7 |
федеральный бюджет |
|
7 599,2 |
4 807,2 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
областной бюджет |
|
21 959 862,9 |
2 490 739,5 |
2 712 244,7 |
3 362 400,3 |
3 273 827,6 |
3 295 397,9 |
3 295 397,9 |
3 529 855,0 |
|
9 |
местный бюджет |
|
10 330 060,7 |
1 860 015,1 |
1 748 416,6 |
1 307 230,1 |
1 415 293,8 |
1 338 104,4 |
1 298 996,2 |
1 362 004,5 |
|
10 |
внебюджетные источники |
|
3 655 559,6 |
517 486,2 |
564 414,3 |
622 270,0 |
650 931,7 |
650 228,7 |
650 228,7 |
0,0 |
|
11 |
|
Подпрограмма N 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года" |
|||||||||
12 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
|
719 563,6 |
104 465,1 |
100 039,0 |
102 440,1 |
105 207,2 |
104 236,7 |
99 157,9 |
104 017,6 |
|
13 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
местный бюджет |
|
718 997,1 |
104 371,6 |
99 940,6 |
102 346,0 |
105 113,7 |
104 143,2 |
99 064,4 |
104 017,6 |
|
16 |
внебюджетные источники |
|
566,4 |
93,5 |
98,4 |
94,0 |
93,5 |
93,5 |
93,5 |
0,0 |
|
17 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
18 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
719 563,6 |
104 465,1 |
100 039,0 |
102 440,1 |
105 207,2 |
104 236,7 |
99 157,9 |
104 017,6 |
|
19 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
20 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21 |
местный бюджет |
|
718 997,1 |
104 371,6 |
99 940,6 |
102 346,0 |
105 113,7 |
104 143,2 |
99 064,4 |
104 017,6 |
|
22 |
внебюджетные источники |
|
566,4 |
93,5 |
98,4 |
94,0 |
93,5 |
93,5 |
93,5 |
0,0 |
|
23 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат), всего, из них: |
управление образования |
114 657,6 |
16 853,2 |
16 322,2 |
16 299,3 |
16 885,3 |
16 025,3 |
15 742,6 |
16 529,7 |
4 |
24 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
25 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
26 |
местный бюджет |
|
114 657,6 |
16 853,2 |
16 322,2 |
16 299,3 |
16 885,3 |
16 025,3 |
15 742,6 |
16 529,7 |
|
27 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
28 |
Мероприятие 2. Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, всего, из них: |
управление образования |
64 795,5 |
7 899,4 |
9 033,5 |
9 675,9 |
9 571,0 |
9 526,2 |
9 359,8 |
9 729,6 |
6, 8 |
29 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
30 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
31 |
местный бюджет |
|
64 229,0 |
7 805,9 |
8 935,1 |
9 581,9 |
9 477,5 |
9 432,7 |
9 266,3 |
9 729,6 |
|
32 |
внебюджетные источники |
|
566,4 |
93,5 |
98,4 |
94,0 |
93,5 |
93,5 |
93,5 |
0,0 |
|
33 |
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение предоставления услуг в сфере образования, всего, из них: |
управление образования |
524 231,9 |
76 323,5 |
71 793,7 |
73 464,8 |
75 450,9 |
75 385,2 |
74 055,5 |
77 758,3 |
10 |
34 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
35 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
36 |
местный бюджет |
|
524 231,9 |
76 323,5 |
71 793,7 |
73 464,8 |
75 450,9 |
75 385,2 |
74 055,5 |
77 758,3 |
|
37 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
38 |
Мероприятие 4. Организация проведения мероприятий в сфере образования, всего, из них: |
управление образования |
15 878,5 |
3 389,0 |
2 889,5 |
3 000,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
39 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
40 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41 |
местный бюджет |
|
15 878,5 |
3 389,0 |
2 889,5 |
3 000,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
42 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
43 |
|
Подпрограмма N 2 "Развитие системы дошкольного образования" |
|||||||||
44 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
|
16 431 216,3 |
2 106 687,4 |
2 292 610,4 |
2 458 812,6 |
2 502 241,6 |
2 500 385,9 |
2 490 945,7 |
2 079 532,7 |
|
45 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
46 |
областной бюджет |
|
9 501 222,9 |
994 707,3 |
1 140 437,7 |
1 472 369,3 |
1 456 712,0 |
1 454 753,0 |
1 454 753,0 |
1 527 490,7 |
|
47 |
местный бюджет |
|
4 093 872,9 |
721 006,3 |
723 905,3 |
500 879,3 |
535 091,2 |
535 194,5 |
525 754,3 |
552 042,0 |
|
48 |
внебюджетные источники |
|
2 836 120,5 |
390 973,8 |
428 267,4 |
485 564,0 |
510 438,4 |
510 438,4 |
510 438,4 |
0,0 |
|
49 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
50 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
16 431 216,3 |
2 106 687,4 |
2 292 610,4 |
2 458 812,6 |
2 502 241,6 |
2 500 385,9 |
2 490 945,7 |
2 079 532,7 |
|
51 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
52 |
областной бюджет |
|
9 501 222,9 |
994 707,3 |
1 140 437,7 |
1 472 369,3 |
1 456 712,0 |
1 454 753,0 |
1 454 753,0 |
1 527 490,7 |
|
53 |
местный бюджет |
|
4 093 872,9 |
721 006,3 |
723 905,3 |
500 879,3 |
535 091,2 |
535 194,5 |
525 754,3 |
552 042,0 |
|
54 |
внебюджетные источники |
|
2 836 120,5 |
390 973,8 |
428 267,4 |
485 564,0 |
510 438,4 |
510 438,4 |
510 438,4 |
0,0 |
|
55 |
Мероприятие 1. Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных организациях всего, в том числе: |
управление образования |
6 923 306,4 |
1 111 521,1 |
1 148 544,7 |
986 443,3 |
1 042 929,6 |
1 045 632,9 |
1 036 192,7 |
552 042,0 |
17, 23 |
56 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
57 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
58 |
местный бюджет |
|
4 087 185,9 |
720 547,3 |
720 277,3 |
500 879,3 |
532 491,2 |
535 194,5 |
525 754,3 |
552 042,0 |
|
59 |
внебюджетные источники |
|
2 836 120,5 |
390 973,8 |
428 267,4 |
485 564,0 |
510 438,4 |
510 438,4 |
510 438,4 |
0,0 |
|
60 |
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: |
управление образования |
9 341 919,8 |
976 420,0 |
1 116 035,0 |
1 449 546,0 |
1 433 554,0 |
1 431 595,0 |
1 431 595,0 |
1 503 174,8 |
17, 18, 23 |
61 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
62 |
областной бюджет |
|
9 341 919,8 |
976 420,0 |
1 116 035,0 |
1 449 546,0 |
1 433 554,0 |
1 431 595,0 |
1 431 595,0 |
1 503 174,8 |
|
63 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
64 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
65 |
Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего в том числе: |
управление образования |
152 644,8 |
17 565,0 |
18 466,6 |
22 823,3 |
23 158,0 |
23 158,0 |
23 158,0 |
24 315,9 |
17, 23 |
66 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
67 |
областной бюджет |
|
152 644,8 |
17 565,0 |
18 466,6 |
22 823,3 |
23 158,0 |
23 158,0 |
23 158,0 |
24 315,9 |
|
68 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
69 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70 |
Мероприятие 4. Создание дополнительных мест в муниципальных организациях дошкольного образования, всего, в том числе: |
Управление образования |
8 026,0 |
918,0 |
7 108,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20, 21 |
71 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
72 |
областной бюджет |
|
4 013,0 |
459,0 |
3 554,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
73 |
местный бюджет |
|
4 013,0 |
459,0 |
3 554,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
74 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75 |
Мероприятие 5. Содержание вводимых дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования, всего, в том числе: |
управление образования |
2 719,4 |
263,3 |
2 456,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20, 21 |
76 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
77 |
областной бюджет |
|
2 645,4 |
263,3 |
2 382,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
78 |
местный бюджет |
|
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
79 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
80 |
Мероприятие 6. Создание в муниципальных дошкольных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, всего, в том числе: |
управление образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 |
81 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
82 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
83 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
84 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
85 |
|
Подпрограмма N 3 "Развитие системы общего образования" |
|||||||||
86 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
|
14 688 972,3 |
2 041 074,9 |
2 039 620,0 |
2 142 705,6 |
2 109 394,2 |
2 122 204,5 |
2 117 726,2 |
2 116 247,0 |
|
87 |
федеральный бюджет |
|
7 599,2 |
4 807,2 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
88 |
областной бюджет |
|
11 745 433,4 |
1 388 193,6 |
1 451 648,8 |
1 782 211,9 |
1 744 377,7 |
1 763 607,0 |
1 763 607,0 |
1 851 787,4 |
|
89 |
местный бюджет |
|
2 334 503,4 |
554 896,7 |
484 629,0 |
259 174,8 |
262 886,5 |
256 467,5 |
251 989,2 |
264 459,7 |
|
90 |
внебюджетные источники |
|
601 436,3 |
93 177,4 |
100 550,1 |
101 318,9 |
102 130,0 |
102 130,0 |
102 130,0 |
0,0 |
|
91 |
|
3. Прочие нужды |
|||||||||
92 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
14 688 972,3 |
2 041 074,9 |
2 039 620,0 |
2 142 705,6 |
2 109 394,2 |
2 122 204,5 |
2 117 726,2 |
2 116 247,0 |
|
93 |
федеральный бюджет |
|
7 599,2 |
4 807,2 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
94 |
областной бюджет |
|
11 745 433,4 |
1 388 193,6 |
1 451 648,8 |
1 782 211,9 |
1 744 377,7 |
1 763 607,0 |
1 763 607,0 |
1 851 787,4 |
|
95 |
местный бюджет |
|
2 334 503,4 |
554 896,7 |
484 629,0 |
259 174,8 |
262 886,5 |
256 467,5 |
251 989,2 |
264 459,7 |
|
96 |
внебюджетные источники |
|
601 436,3 |
93 177,4 |
100 550,1 |
101 318,9 |
102 130,0 |
102 130,0 |
102 130,0 |
0,0 |
|
97 |
Мероприятие 1. Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях всего, в том числе: |
управление образования |
2 875 068,2 |
614 959,9 |
570 270,7 |
357 964,5 |
362 436,6 |
356 017,6 |
351 539,3 |
261 879,8 |
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 51 |
98 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
99 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
100 |
местный бюджет |
|
2 273 631,9 |
521 782,5 |
469 720,5 |
256 645,6 |
260 306,6 |
253 887,6 |
249 409,3 |
261 879,8 |
|
101 |
внебюджетные источники |
|
601 436,3 |
93 177,4 |
100 550,1 |
101 318,9 |
102 130,0 |
102 130,0 |
102 130,0 |
0,0 |
|
102 |
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций всего, из них: |
Управление образования |
9 938 200,9 |
1 150 466,6 |
1 222 109,0 |
1 502 709,0 |
1 482 411,0 |
1 501 805,0 |
1 501 805,0 |
1 576 895,3 |
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 51, 53 |
103 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
104 |
областной бюджет |
|
9 938 200,9 |
1 150 466,6 |
1 222 109,0 |
1 502 709,0 |
1 482 411,0 |
1 501 805,0 |
1 501 805,0 |
1 576 895,3 |
|
105 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
106 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
107 |
Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего, из них: |
управление образования |
516 102,3 |
60 319,0 |
64 465,0 |
81 464,9 |
76 507,0 |
76 507,0 |
76 507,0 |
80 332,4 |
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 51, 80 |
108 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
109 |
областной бюджет |
|
516 102,3 |
60 319,0 |
64 465,0 |
81 464,9 |
76 507,0 |
76 507,0 |
76 507,0 |
80 332,4 |
|
110 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
111 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
112 |
Мероприятие 4. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным,реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом, всего, из них |
Управление образования |
17 498,5 |
10 789,7 |
6 708,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43, 44 |
113 |
федеральный бюджет |
|
7 599,2 |
4 807,2 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
114 |
областной бюджет |
|
1 196,8 |
0,00 |
1 196,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
115 |
местный бюджет |
|
8 702,5 |
5 982,5 |
2 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
116 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
117 |
Мероприятие 5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, всего, из них: |
Управление образования |
338,7 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
164,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 |
118 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
119 |
областной бюджет |
|
338,7 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
164,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
120 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
121 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
122 |
Мероприятие 6. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: |
управление образования |
1 288 394,8 |
176 350,0 |
163 620,0 |
197 980,0 |
185 295,0 |
185 295,0 |
185 295,0 |
194 559,8 |
47 |
123 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
124 |
областной бюджет |
|
1 288 394,8 |
176 350,0 |
163 620,0 |
197 980,0 |
185 295,0 |
185 295,0 |
185 295,0 |
194 559,8 |
|
125 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
126 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
127 |
Мероприятие 7. Обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными учреждениями программ дополнительного образования и других особых программ, всего, из них: |
управление образования |
52 169,0 |
27 131,7 |
12 188,5 |
2 529,2 |
2 579,9 |
2 579,9 |
2 579,9 |
2 579,9 |
55 |
128 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
129 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
130 |
местный бюджет |
|
52 169,0 |
27 131,7 |
12 188,5 |
2 529,2 |
2 579,9 |
2 579,9 |
2 579,9 |
2 579,9 |
|
131 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
132 |
Мероприятие 8. Осуществление мероприятий по поддержке муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы всего, из них: |
управление образования |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 |
133 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
134 |
областной бюджет |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
135 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
136 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
137 |
Мероприятие 9. Распространение современных моделей успешной социализации детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: |
управление образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 |
138 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
139 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
140 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
141 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
142 |
Мероприятие 10. Развитие гражданско-патриотического воспитания детей от 7 до 18 лет в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижний Тагил, всего, из них: |
управление образования |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 |
143 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
144 |
областной бюджет |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
145 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
146 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
147 |
|
Подпрограмма N 4 "Развитие системы дополнительного образования" |
|||||||||
148 |
Всего по подпрограмме 4, в том числе : |
|
2 132 855,0 |
279 532,2 |
289 904,3 |
290 435,9 |
319 389,7 |
317 965,6 |
312 438,8 |
323 188,4 |
|
149 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
150 |
областной бюджет |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
151 |
местный бюджет |
|
2 105 773,5 |
275 298,7 |
285 586,8 |
285 826,4 |
314 749,4 |
313 325,3 |
307 798,5 |
323 188,4 |
|
152 |
внебюджетные источники |
|
26 881,4 |
4 233,5 |
4 117,5 |
4 609,5 |
4 640,3 |
4 640,3 |
4 640,3 |
0,0 |
|
153 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
154 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
2 132 855,0 |
279 532,2 |
289 904,3 |
290 435,9 |
319 389,7 |
317 965,6 |
312 438,8 |
323 188,4 |
|
155 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
156 |
областной бюджет |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
157 |
местный бюджет |
|
2 105 773,5 |
275 298,7 |
285 586,8 |
285 826,4 |
314 749,4 |
313 325,3 |
307 798,5 |
323 188,4 |
|
158 |
внебюджетные источники |
|
26 881,4 |
4 233,5 |
4 117,5 |
4 609,5 |
4 640,3 |
4 640,3 |
4 640,3 |
0,0 |
|
159 |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них: |
управление образования |
2 132 655,0 |
279 532,2 |
289 704,3 |
290 435,9 |
319 389,7 |
317 965,6 |
312 438,8 |
323 188,4 |
59, 61, 63 |
160 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
161 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
162 |
местный бюджет |
|
2 105 773,5 |
275 298,7 |
285 586,8 |
285 826,4 |
314 749,4 |
313 325,3 |
307 798,5 |
323 188,4 |
|
163 |
внебюджетные источники |
|
26 881,4 |
4 233,5 |
4 117,5 |
4 609,5 |
4 640,3 |
4 640,3 |
4 640,3 |
0,0 |
|
164 |
Мероприятие 2. Развитие гражданско-патриотического воспитания детей от 7 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования города Нижний Тагил, всего, из них: |
управление образования |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 |
165 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
166 |
областной бюджет |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
167 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
168 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
169 |
Мероприятие 3. Создание в учреждениях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение учреждений дополнительного образования специальным, в том числе учебным,реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом, всего, из них |
управление образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 |
170 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
171 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
172 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
173 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
174 |
|
Подпрограмма N 5 "Развитие отдыха и оздоровления детей" |
|||||||||
175 |
Всего по подпрограмме 5, в том числе: |
|
1 628 470,6 |
219 105,4 |
227 056,5 |
241 225,7 |
219 147,0 |
228 708,1 |
224 354,2 |
268 873,8 |
|
176 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
177 |
областной бюджет |
|
662 550,0 |
95 497,9 |
99 963,1 |
99 173,4 |
63 262,8 |
77 037,9 |
77 037,9 |
150 577,0 |
|
178 |
местный бюджет |
|
775 365,7 |
94 599,5 |
95 712,5 |
111 368,6 |
122 254,8 |
118 743,7 |
114 389,8 |
118 296,8 |
|
179 |
внебюджетные источники |
|
190 554,9 |
29 008,0 |
31 380,9 |
30 683,7 |
33 629,4 |
32 926,5 |
32 926,5 |
0,0 |
|
180 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
181 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
1 628 470,6 |
219 105,4 |
227 056,5 |
241 225,7 |
219 147,0 |
228 708,1 |
224 354,2 |
268 873,8 |
|
182 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
183 |
областной бюджет |
|
662 550,0 |
95 497,9 |
99 963,1 |
99 173,4 |
63 262,8 |
77 037,9 |
77 037,9 |
150 577,0 |
|
184 |
местный бюджет |
|
775 365,7 |
94 599,5 |
95 712,5 |
111 368,6 |
122 254,8 |
118 743,7 |
114 389,8 |
118 296,8 |
|
185 |
внебюджетные источники |
|
190 554,9 |
29 008,0 |
31 380,9 |
30 683,7 |
33 629,4 |
32 926,5 |
32 926,5 |
0,0 |
|
186 |
Мероприятие 1. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил, всего, из них: |
управление образования |
643 213,5 |
90 415,2 |
85 521,4 |
92 831,6 |
101 333,9 |
96 233,8 |
94 830,8 |
82 046,8 |
71 |
187 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
188 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
189 |
местный бюджет |
|
547 428,6 |
76 440,5 |
71 687,7 |
74 928,1 |
84 642,9 |
79 542,8 |
78 139,8 |
82 046,8 |
|
190 |
внебюджетные источники |
|
95 784,9 |
13 974,7 |
13 833,7 |
17 903,5 |
16 691,0 |
16 691,0 |
16 691,0 |
0,0 |
|
191 |
Мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, всего, из них: |
управление образования |
974 457,0 |
126 690,1 |
139 435,1 |
146 294,1 |
115 513,1 |
130 174,2 |
129 523,3 |
186 827,0 |
71 |
192 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
193 |
областной бюджет |
|
662 550,0 |
95 497,9 |
99 963,1 |
99 173,4 |
63 262,8 |
77 037,9 |
77 037,9 |
150 577,0 |
|
194 |
местный бюджет |
|
217 137,1 |
16 159,0 |
21 924,8 |
34 340,5 |
35 311,9 |
36 900,9 |
36 250,0 |
36 250,0 |
|
195 |
внебюджетные источники |
|
94 769,9 |
15 033,2 |
17 547,2 |
12 780,2 |
16 938,4 |
16 235,4 |
16 235,4 |
0,0 |
|
196 |
Мероприятие 3. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, всего, из них: |
управление образования |
10 800,0 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
71 |
197 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
198 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
199 |
местный бюджет |
|
10 800,0 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
201 |
|
Подпрограмма N 6 "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования" |
|||||||||
202 |
Всего по подпрограмме 6, в том числе: |
|
293 800,7 |
114 886,8 |
69 775,4 |
41 122,3 |
58 405,3 |
9 610,9 |
0,0 |
0,0 |
|
203 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
204 |
областной бюджет |
|
48 808,9 |
12 249,0 |
18 439,1 |
8 645,7 |
9 475,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
205 |
местный бюджет |
|
244 991,8 |
102 637,8 |
51 336,3 |
32 476,6 |
48 930,2 |
9 610,9 |
0,0 |
0,0 |
|
206 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
207 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
208 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
293 800,7 |
114 886,8 |
69 775,4 |
41 122,3 |
58 405,3 |
9 610,9 |
0,0 |
0,0 |
|
209 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
210 |
областной бюджет |
|
48 808,9 |
12 249,0 |
18 439,1 |
8 645,7 |
9 475,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
211 |
местный бюджет |
|
244 991,8 |
102 637,8 |
51 336,3 |
32 476,6 |
48 930,2 |
9 610,9 |
0,0 |
0,0 |
|
212 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
213 |
Мероприятие 1 (*). Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, всего, из них: |
управление образования |
128 120,5 |
59 805,0 |
24 092,5 |
11 307,8 |
28 289,0 |
4 626,2 |
0,0 |
0,0 |
75, 76, 77 |
214 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
215 |
областной бюджет |
|
5 220,8 |
1 356,0 |
3 864,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
216 |
местный бюджет |
|
122 899,7 |
58 449,0 |
20 227,7 |
11 307,8 |
28 289,0 |
4 626,2 |
0,0 |
0,0 |
|
217 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
218 |
Мероприятие 2 (*). Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
МКУ "НТ УКС" |
8 229,5 |
5 843,1 |
478,9 |
718,6 |
1 188,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75, 76, 77 |
219 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
220 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
221 |
местный бюджет |
|
8 229,5 |
5 843,1 |
478,9 |
718,6 |
1 188,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
222 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
223 |
Мероприятие 3 (*). Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций, всего, в том числе: |
управление образования |
87 986,3 |
20 286,0 |
27 879,6 |
15 885,8 |
18 950,2 |
4 984,7 |
0,0 |
0,0 |
82, 84 |
224 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
225 |
областной бюджет |
|
41 500,8 |
10 143,0 |
13 939,8 |
7 942,9 |
9 475,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
226 |
местный бюджет |
|
46 485,5 |
10 143,0 |
13 939,8 |
7 942,9 |
9 475,1 |
4 984,7 |
0,0 |
0,0 |
|
227 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
228 |
Мероприятие 4 (*). Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства,, всего, из них: |
МКУ " НТ УКС" |
410,8 |
73,3 |
337,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82, 84 |
229 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
230 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
231 |
местный бюджет |
|
410,8 |
73,3 |
337,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
232 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
233 |
Мероприятие 5. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: |
Управление образования |
40 086,9 |
16 492,7 |
8 060,4 |
8 113,8 |
7 420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 |
234 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
235 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
236 |
местный бюджет |
|
40 086,9 |
16 492,7 |
8 060,4 |
8 113,8 |
7 420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
237 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
238 |
Мероприятие 6. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных организаций общего образования, всего, в том числе: |
управление образования |
4 326,8 |
1 676,3 |
1 589,0 |
1 061,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 |
239 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
240 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
241 |
местный бюджет |
|
4 326,8 |
1 676,3 |
1 589,0 |
1 061,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
242 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
243 |
Мероприятие 7. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, в том числе: |
управление образования |
2 606,7 |
770,0 |
685,7 |
1 051,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 |
244 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
245 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
246 |
местный бюджет |
|
2 606,7 |
770,0 |
685,7 |
1 051,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
247 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
248 |
Мероприятие 8. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы оздоровительных организаций, всего, из них: |
управление образования |
7 413,1 |
100,0 |
4 963,1 |
0,0 |
2 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82, 84 |
249 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
250 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 |
местный бюджет |
|
7 413,1 |
100,0 |
4 963,1 |
0,0 |
2 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
252 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
253 |
Мероприятие 9. Обеспечение муниципальных образовательных организаций города Нижний Тагил учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, всего, из них: |
управление образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 |
254 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
255 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
256 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
257 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
258 |
Мероприятие 10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов, всего, из них: |
управление образования |
5 111,8 |
1 500,0 |
1 269,0 |
2 342,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 |
259 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
260 |
областной бюджет |
|
2 087,3 |
750,0 |
634,5 |
702,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
261 |
местный бюджет |
|
3 024,5 |
750,0 |
634,5 |
1 640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
263 |
Мероприятие 11. Приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров проточного типа на холодную воду в муниципальных организациях образования города Нижний Тагил, всего, из них: |
управление образования |
9 508,3 |
8 340,4 |
419,6 |
641,1 |
107,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 |
264 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
265 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
266 |
местный бюджет |
|
9 508,3 |
8 340,4 |
419,6 |
641,1 |
107,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
267 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
268 |
|
Подпрограмма N 7 "Кадры в системе образования" |
|||||||||
269 |
Всего по подпрограмме 7, в том числе: |
|
2 117,2 |
790,0 |
368,2 |
200,4 |
379,3 |
379,3 |
0,0 |
0,0 |
|
270 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
271 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
272 |
местный бюджет |
|
2 117,2 |
790,0 |
368,2 |
200,4 |
379,3 |
379,3 |
0,0 |
0,0 |
|
273 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
274 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
275 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
2 117,2 |
790,0 |
368,2 |
200,4 |
379,3 |
379,3 |
0,0 |
0,0 |
|
276 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
277 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
278 |
местный бюджет |
|
2 117,2 |
790,0 |
368,2 |
200,4 |
379,3 |
379,3 |
0,0 |
0,0 |
|
279 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
280 |
Мероприятие 1. Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования всего, из них: |
управление образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88, 89, 91, 92, 94 |
281 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
282 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
283 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
284 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
285 |
Мероприятие 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих, всего, из них: |
управление образования |
2 117,2 |
790,0 |
368,2 |
200,4 |
379,3 |
379,3 |
0,0 |
0,0 |
91, 92 |
286 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
287 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
288 |
местный бюджет |
|
2 117,2 |
790,0 |
368,2 |
200,4 |
379,3 |
379,3 |
0,0 |
0,0 |
|
289 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 |
|
Подпрограмма N 8 "Создание безопасных условий в муниципальных организациях образования" |
|||||||||
291 |
Всего по подпрограмме 8, в том числе: |
|
51 390,5 |
6 047,8 |
6 353,7 |
14 700,3 |
24 288,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
292 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
293 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
294 |
местный бюджет |
|
51 390,5 |
6 047,8 |
6 353,7 |
14 700,3 |
24 288,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
295 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
296 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
297 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
51 390,5 |
6 047,8 |
6 353,7 |
14 700,3 |
24 288,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
298 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
299 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
300 |
местный бюджет |
|
51 390,5 |
6 047,8 |
6 353,7 |
14 700,3 |
24 288,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
301 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
302 |
Мероприятие 1. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайной ситуации и правовое просвещение субъектов образовательного процесса, всего, из них: |
управление образования |
49 532,7 |
6 047,8 |
6 353,7 |
13 921,6 |
23 209,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98, 99 |
303 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
304 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
305 |
местный бюджет |
|
49 532,7 |
6 047,8 |
6 353,7 |
13 921,6 |
23 209,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
306 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
307 |
Мероприятие 2. Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса, всего, из них: |
управление образования |
1 857,8 |
0,0 |
0,0 |
778,7 |
1 079,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98, 99 |
308 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
309 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
310 |
местный бюджет |
|
1 857,8 |
0,0 |
0,0 |
778,7 |
1 079,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
311 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
312 |
|
Подпрограмма N 9 "Информатизация и виртуализация системы образования" |
|||||||||
313 |
Всего по подпрограмме 9, в том числе: |
|
3 186,3 |
458,5 |
630,2 |
257,6 |
1 600,0 |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
|
314 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
315 |
областной бюджет |
|
217,7 |
91,7 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
316 |
местный бюджет |
|
2 968,6 |
366,8 |
504,2 |
257,6 |
1 600,0 |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
|
317 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
318 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
319 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
3 186,3 |
458,5 |
630,2 |
257,6 |
1 600,0 |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
|
320 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
321 |
областной бюджет |
|
217,7 |
91,7 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
322 |
местный бюджет |
|
2 968,6 |
366,8 |
504,2 |
257,6 |
1 600,0 |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
|
323 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
324 |
Мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие информатизации и виртуализации системы образования. Обеспечение к подключению к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных организаций образования всего,из них: |
управление образования |
3 186,3 |
458,5 |
630,2 |
257,6 |
1 600,0 |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
103, 104, 105, 106, 108, 109, 110 |
325 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
326 |
областной бюджет |
|
217,7 |
91,7 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
327 |
местный бюджет |
|
2 968,60 |
366,80 |
504,20 |
257,60 |
1 600,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
|
328 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
329 |
|
Подпрограмма N 10 "Реализация комплексной программы "Уральская инженерная школа" |
|||||||||
330 |
Всего по подпрограмме 10, в том числе: |
|
1 510,0 |
0,0 |
1 510,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
331 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
332 |
областной бюджет |
|
1 430,0 |
0,0 |
1 430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
333 |
местный бюджет |
|
80,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
334 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
335 |
|
Прочие нужды |
|||||||||
336 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
1 510,0 |
0,0 |
1 510,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
337 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
338 |
областной бюджет |
|
1 430,0 |
0,0 |
1 430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
339 |
местный бюджет |
|
80,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
340 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
341 |
Мероприятие 1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа" всего,из них: |
управление образования |
1 510,0 |
0,0 |
1 510,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114 |
342 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
343 |
областной бюджет |
|
1430,0 |
0,0 |
1430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
344 |
местный бюджет |
|
80,00 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
345 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Приложение N 8 |
Приложение >> N 10 |
|
Содержание Постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 18 июля 2017 г. N 1680-ПА "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.