Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к постановлению
Администрации города
от 30.01.2018 N 260-ПА
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
N строки |
Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование |
Исполнители программы |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
Всего по муниципальной программе в том числе: |
|
4 995 893,4 |
775 562,5 |
750 732,0 |
754 877,1 |
790 300,9 |
799 381,1 |
566 219,7 |
558 820,1 |
|
2 |
федеральный бюджет |
|
7 258,0 |
0,0 |
0,0 |
1 475,7 |
3 970,2 |
1 542,1 |
103,3 |
166,7 |
|
3 |
областной бюджет |
|
123 966,0 |
60 670,5 |
4 869,7 |
4 145,7 |
44 021,5 |
3 308,2 |
3 418,2 |
3 532,2 |
|
4 |
местный бюджет |
|
4 244 048,8 |
607 350,1 |
636 578,1 |
641 028,8 |
635 741,6 |
731 530,8 |
499 698,2 |
492 121,2 |
|
5 |
внебюджетные источники |
|
620 620,6 |
107 541,9 |
109 284,2 |
108 226,9 |
106 567,6 |
63 000,0 |
63 000,0 |
63 000,0 |
|
6 |
Капитальные вложения: |
|
107 067,0 |
107 067,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
областной бюджет |
|
53 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9 |
местный бюджет |
|
53 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Прочие нужды: |
|
4 995 893,4 |
775 562,5 |
750 732,0 |
754 877,1 |
790 300,9 |
799 381,1 |
566 219,7 |
558 820,1 |
|
12 |
федеральный бюджет |
|
7 258,0 |
0,0 |
0,0 |
1 475,7 |
3 970,2 |
1 542,1 |
103,3 |
166,7 |
|
13 |
областной бюджет |
|
123 966,0 |
60 670,5 |
4 869,7 |
4 145,7 |
44 021,5 |
3 308,2 |
3 418,2 |
3 532,2 |
|
14 |
местный бюджет |
|
4 244 048,8 |
607 350,1 |
636 578,1 |
641 028,8 |
635 741,6 |
731 530,8 |
499 698,2 |
492 121,2 |
|
15 |
внебюджетные источники |
|
620 620,6 |
107 541,9 |
109 284,2 |
108 226,9 |
106 567,6 |
63 000,0 |
63 000,0 |
63 000,0 |
|
|
Подпрограмма N 1. "Совершенствование муниципального управления" |
|
|||||||||
17 |
Всего по подпрограмме N 1, в том числе: |
|
1 992 955,8 |
327 325,3 |
403 738,0 |
404 233,4 |
238 516,0 |
256 752,5 |
183 952,1 |
178 438,5 |
|
18 |
федеральный бюджет |
|
3 287,8 |
0,0 |
0,0 |
1 475,7 |
0,0 |
1 542,1 |
103,3 |
166,7 |
|
19 |
областной бюджет |
|
4 567,7 |
1 342,5 |
494,9 |
506,1 |
525,6 |
566,2 |
566,2 |
566,2 |
|
20 |
местный бюджет |
|
1 966 923,8 |
325 982,8 |
399 288,1 |
394 951,1 |
231 069,4 |
254 644,2 |
183 282,6 |
177 705,6 |
|
21 |
внебюджетные источники |
|
18 176,5 |
0,0 |
3 955,0 |
7 300,5 |
6 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
22 |
Прочие нужды: |
|
1 992 955,8 |
327 325,3 |
403 738,0 |
404 233,4 |
238 516,0 |
256 752,5 |
183 952,1 |
178 438,5 |
|
23 |
федеральный бюджет |
|
3 287,8 |
0,0 |
0,0 |
1 475,7 |
0,0 |
1 542,1 |
103,3 |
166,7 |
|
24 |
областной бюджет |
|
4 567,7 |
1 342,5 |
494,9 |
506,1 |
525,6 |
566,2 |
566,2 |
566,2 |
|
25 |
местный бюджет |
|
1 966 923,8 |
325 982,8 |
399 288,1 |
394 951,1 |
231 069,4 |
254 644,2 |
183 282,6 |
177 705,6 |
|
26 |
внебюджетные источники |
|
18 176,5 |
0,0 |
3 955,0 |
7 300,5 |
6 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
27 |
Задача. Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы |
|
1 992 955,8 |
327 325,3 |
403 738,0 |
404 233,4 |
238 516,0 |
256 752,5 |
183 952,1 |
178 438,5 |
|
28 |
федеральный бюджет |
|
3 287,8 |
0,0 |
0,0 |
1 475,7 |
0,0 |
1 542,1 |
103,3 |
166,7 |
|
29 |
областной бюджет |
|
4 567,7 |
1 342,5 |
494,9 |
506,1 |
525,6 |
566,2 |
566,2 |
566,2 |
|
30 |
местный бюджет |
|
1 966 923,8 |
325 982,8 |
399 288,1 |
394 951,1 |
231 069,4 |
254 644,2 |
183 282,6 |
177 705,6 |
|
31 |
внебюджетные источники |
|
18 176,5 |
0,0 |
3 955,0 |
7 300,5 |
6 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
32 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
|
1 167 274,0 |
181 057,3 |
167 618,6 |
170 498,3 |
174 991,4 |
197 822,2 |
140 431,6 |
134 854,6 |
5 |
33 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
34 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
35 |
местный бюджет |
|
1 167 274,0 |
181 057,3 |
167 618,6 |
170 498,3 |
174 991,4 |
197 822,2 |
140 431,6 |
134 854,6 |
|
36 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
37 |
Мероприятие 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих |
Отдел муниципальной службы |
8 213,4 |
2 910,0 |
2 060,3 |
1 366,9 |
1 576,2 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
38 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
39 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
40 |
местный бюджет |
|
8 213,4 |
2 910,0 |
2 060,3 |
1 366,9 |
1 576,2 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
42 |
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) |
|
329 902,6 |
49 791,1 |
47 658,5 |
45 559,3 |
47 469,7 |
53 722,0 |
42 851,0 |
42 851,0 |
7 |
43 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
44 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
45 |
местный бюджет |
|
329 902,6 |
49 791,1 |
47 658,5 |
45 559,3 |
47 469,7 |
53 722,0 |
42 851,0 |
42 851,0 |
|
46 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
47 |
Мероприятие 4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области |
Отдел по взаимодействию с административными органами |
0,7 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
8 |
48 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
49 |
областной бюджет |
|
0,7 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
50 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
51 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
52 |
Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий |
Отдел по взаимодействию с административными органами |
3 592,7 |
452,6 |
473,6 |
505,9 |
525,3 |
545,1 |
545,1 |
545,1 |
8 |
53 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
54 |
областной бюджет |
|
3 592,7 |
452,6 |
473,6 |
505,9 |
525,3 |
545,1 |
545,1 |
545,1 |
|
55 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
56 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
57 |
Мероприятие 6. Общегородские мероприятия |
|
35 690,1 |
18 940,7 |
8 205,4 |
3 638,7 |
3 205,3 |
1 700,0 |
0,0 |
0,0 |
9 |
58 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
59 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
60 |
местный бюджет |
|
35 690,1 |
18 940,7 |
8 205,4 |
3 638,7 |
3 205,3 |
1 700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
61 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
62 |
Мероприятие 7. Мероприятия в области жилищного хозяйства |
|
508,5 |
68,8 |
89,3 |
100,4 |
150,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
63 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
64 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
65 |
местный бюджет |
|
508,5 |
68,8 |
89,3 |
100,4 |
150,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
66 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
67 |
Мероприятие 8. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
Отдел по взаимодействию с общественными религиозными организациями и развитию гражданских инициатив |
12 800,0 |
4 000,0 |
4 200,0 |
1 200,0 |
2 400,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
68 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
69 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70 |
местный бюджет |
|
12 800,0 |
4 000,0 |
4 200,0 |
1 200,0 |
2 400,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
71 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
72 |
Мероприятие 9. Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
407 438,0 |
69 214,9 |
167 456,0 |
170 767,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
73 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
74 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75 |
местный бюджет |
|
407 438,0 |
69 214,9 |
167 456,0 |
170 767,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
76 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
77 |
Мероприятие 10. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги |
|
973,6 |
889,6 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
78 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
79 |
областной бюджет |
|
973,6 |
889,6 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
80 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
81 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
82 |
Мероприятие 11. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
|
0,7 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
83 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
84 |
областной бюджет |
|
0,7 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
85 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
86 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
87 |
Мероприятие 12. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
|
2 505,5 |
0,0 |
0,0 |
693,4 |
0,0 |
1 542,1 |
103,3 |
166,7 |
|
88 |
федеральный бюджет |
|
2 505,5 |
0,0 |
0,0 |
693,4 |
0,0 |
1 542,1 |
103,3 |
166,7 |
|
89 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
90 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
91 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
92 |
Мероприятие 13. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений |
|
18 176,5 |
0,0 |
3 955,0 |
7 300,5 |
6 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
93 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
94 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
95 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
96 |
внебюджетные источники |
|
18 176,5 |
0,0 |
3 955,0 |
7 300,5 |
6 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
97 |
Мероприятие 14. Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса |
|
5 097,2 |
0,0 |
2 000,0 |
1 820,4 |
1 276,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
98 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
99 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
100 |
местный бюджет |
|
5 097,2 |
0,0 |
2 000,0 |
1 820,4 |
1 276,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
101 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
102 |
Мероприятие 15. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи |
|
782,3 |
0,0 |
0,0 |
782,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
103 |
федеральный бюджет |
|
782,3 |
0,0 |
0,0 |
782,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
104 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
105 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
106 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма N 2. "Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил" |
||||||||||
107 |
Всего по подпрограмме N 2, в том числе: |
|
259 970,4 |
37 001,9 |
37 577,0 |
44 680,0 |
36 778,2 |
39 435,1 |
32 349,1 |
32 149,1 |
|
108 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
109 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
110 |
местный бюджет |
|
259 970,4 |
37 001,9 |
37 577,0 |
44 680,0 |
36 778,2 |
39 435,1 |
32 349,1 |
32 149,1 |
|
111 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
112 |
Прочие нужды: |
|
259 970,4 |
37 001,9 |
37 577,0 |
44 680,0 |
36 778,2 |
39 435,1 |
32 349,1 |
32 149,1 |
|
113 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
114 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
115 |
местный бюджет |
|
259 970,4 |
37 001,9 |
37 577,0 |
44 680,0 |
36 778,2 |
39 435,1 |
32 349,1 |
32 149,1 |
|
116 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
117 |
Задача 1. Ведение бюджетного учета имущества казны в соответствии с требованиями действующего законодательства. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил сведениями о количестве договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для ведения реестра муниципальной собственности. Осуществление мероприятий по контролю исполнений условий договоров муниципального имущества |
|
205 013,1 |
19 041,1 |
20 926,1 |
31 495,3 |
33 117,3 |
35 935,1 |
32 349,1 |
32 149,1 |
|
118 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
119 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
120 |
местный бюджет |
|
205 013,1 |
19 041,1 |
20 926,1 |
31 495,3 |
33 117,3 |
35 935,1 |
32 349,1 |
32 149,1 |
|
121 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
122 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений |
УМИ |
205 013,1 |
19 041,1 |
20 926,1 |
31 495,3 |
33 117,3 |
35 935,1 |
32 349,1 |
32 149,1 |
14, 15, 16, 17, 18, 19 |
123 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
124 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
125 |
местный бюджет |
|
205 013,1 |
19 041,1 |
20 926,1 |
31 495,3 |
33 117,3 |
35 935,1 |
32 349,1 |
32 149,1 |
|
126 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
127 |
Задача 2. Обеспечение проведения рыночной оценки объектов муниципальной собственности для постановки на бюджетный учет, совершения сделок |
|
39 996,7 |
14 018,3 |
13 013,7 |
6 934,7 |
3 330,0 |
2 700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
128 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
129 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
130 |
местный бюджет |
|
39 996,7 |
14 018,3 |
13 013,7 |
6 934,7 |
3 330,0 |
2 700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
131 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
132 |
Мероприятие 2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
УМИ, отдел по учету и распределению жилья |
39 996,7 |
14 018,3 |
13 013,7 |
6 934,7 |
3 330,0 |
2 700,0 |
0,0 |
0,0 |
21 |
133 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
134 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
135 |
местный бюджет |
|
39 996,7 |
14 018,3 |
13 013,7 |
6 934,7 |
3 330,0 |
2 700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
136 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
137 |
Задача 3. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил технической документацией, необходимой для ведения реестра муниципальной собственности, проведения государственной регистрации права собственности, принятия управленческих решений |
|
9 960,6 |
3 942,5 |
3 637,2 |
1 250,0 |
330,9 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
138 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
139 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
140 |
местный бюджет |
|
9 960,6 |
3 942,5 |
3 637,2 |
1 250,0 |
330,9 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
141 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
142 |
Мероприятие 3. Мероприятия по земле и землепользованию |
УМИ |
9 960,6 |
3 942,5 |
3 637,2 |
1 250,0 |
330,9 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
23, 24 |
143 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
144 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
145 |
местный бюджет |
|
9 960,6 |
3 942,5 |
3 637,2 |
1 250,0 |
330,9 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
146 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
147 |
Задача 4. Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и канализации |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
148 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
149 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
150 |
местный бюджет |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
151 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
152 |
Мероприятие 4. Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и канализации |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
153 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
154 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
155 |
местный бюджет |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
156 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма N 3. "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории города Нижний Тагил" |
|
|||||||||
157 |
Всего по подпрограмме N 3, в том числе: |
|
127 102,5 |
15 507,1 |
16 949,9 |
19 077,6 |
19 176,0 |
19 916,9 |
18 180,5 |
18 294,5 |
|
158 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
159 |
областной бюджет |
|
18 671,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 629,0 |
2 742,0 |
2 852,0 |
2 966,0 |
|
160 |
местный бюджет |
|
108 431,5 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 509,6 |
16 547,0 |
17 174,9 |
15 328,5 |
15 328,5 |
|
161 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
162 |
Прочие нужды: |
|
127 102,5 |
15 507,1 |
16 949,9 |
19 077,6 |
19 176,0 |
19 916,9 |
18 180,5 |
18 294,5 |
|
163 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
164 |
областной бюджет |
|
18 671,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 629,0 |
2 742,0 |
2 852,0 |
2 966,0 |
|
165 |
местный бюджет |
|
108 431,5 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 509,6 |
16 547,0 |
17 174,9 |
15 328,5 |
15 328,5 |
|
166 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
167 |
Задача 1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов как части историко-культурного достояния и информационных ресурсов города Нижний Тагил |
|
108 431,5 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 509,6 |
16 547,0 |
17 174,9 |
15 328,5 |
15 328,5 |
|
168 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
169 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
170 |
местный бюджет |
|
108 431,5 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 509,6 |
16 547,0 |
17 174,9 |
15 328,5 |
15 328,5 |
|
171 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
172 |
Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных архивов |
|
108 431,5 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 509,6 |
16 547,0 |
17 174,9 |
15 328,5 |
15 328,5 |
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
173 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
174 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
175 |
местный бюджет |
|
108 431,5 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 509,6 |
16 547,0 |
17 174,9 |
15 328,5 |
15 328,5 |
|
176 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
177 |
Задача 2. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области |
|
18 671,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 629,0 |
2 742,0 |
2 852,0 |
2 966,0 |
|
178 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
179 |
областной бюджет |
|
18 671,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 629,0 |
2 742,0 |
2 852,0 |
2 966,0 |
|
180 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
181 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
182 |
Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области |
|
18 671,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 629,0 |
2 742,0 |
2 852,0 |
2 966,0 |
37 |
183 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
184 |
областной бюджет |
|
18 671,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 629,0 |
2 742,0 |
2 852,0 |
2 966,0 |
|
185 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
186 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
187 |
Мероприятие 3. Создание автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда Российской Федерации, хранящимся на территории города Нижний Тагил |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 |
188 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
189 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
190 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
191 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма N 4. "Информатизация Администрации города" |
||||||||||
192 |
Всего по подпрограмме N 4, в том числе |
|
43 597,7 |
7 069,8 |
7 368,7 |
8 032,8 |
11 827,5 |
9 098,9 |
100,0 |
100,0 |
|
193 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
194 |
областной бюджет |
|
27,8 |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
195 |
местный бюджет |
|
43 569,9 |
7 042,0 |
7 368,7 |
8 032,8 |
11 827,5 |
9 098,9 |
100,0 |
100,0 |
|
196 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
197 |
Прочие нужды: |
|
43 597,7 |
7 069,8 |
7 368,7 |
8 032,8 |
11 827,5 |
9 098,9 |
100,0 |
100,0 |
|
198 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
199 |
областной бюджет |
|
27,8 |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200 |
местный бюджет |
|
43 569,9 |
7 042,0 |
7 368,7 |
8 032,8 |
11 827,5 |
9 098,9 |
100,0 |
100,0 |
|
201 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
202 |
Мероприятие 1. Совершенствование системы муниципального управления в городе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий |
|
43 458,7 |
6 930,8 |
7 368,7 |
8 032,8 |
11 827,5 |
9 098,9 |
100,0 |
100,0 |
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
203 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
204 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
205 |
местный бюджет |
|
43 458,7 |
6 930,8 |
7 368,7 |
8 032,8 |
11 827,5 |
9 098,9 |
100,0 |
100,0 |
|
206 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
207 |
Мероприятия 2. Мероприятия по информатизация муниципальных образований |
|
139,0 |
139,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49, 50 |
208 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
209 |
областной бюджет |
|
27,8 |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
210 |
местный бюджет |
|
111,2 |
111,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
211 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма N 5 "Защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" |
||||||||||
212 |
Всего по подпрограмме N 5, в том числе: |
|
309 913,6 |
43 825,0 |
47 424,8 |
46 796,0 |
52 893,6 |
48 197,2 |
36 138,5 |
34 638,5 |
|
213 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
214 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
215 |
местный бюджет |
|
302 034,4 |
42 650,5 |
45 917,3 |
44 768,8 |
49 723,6 |
48 197,2 |
36 138,5 |
34 638,5 |
|
216 |
внебюджетные источники |
|
7 879,2 |
1 174,5 |
1 507,5 |
2 027,2 |
3 170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
217 |
Капитальные вложения: |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
218 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
219 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
220 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
221 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
222 |
Прочие нужды: |
|
309 913,6 |
43 825,0 |
47 424,8 |
46 796,0 |
52 893,6 |
48 197,2 |
36 138,5 |
34 638,5 |
|
223 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
224 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
225 |
местный бюджет |
|
302 034,4 |
42 650,5 |
45 917,3 |
44 768,8 |
49 723,6 |
48 197,2 |
36 138,5 |
34 638,5 |
|
226 |
внебюджетные источники |
|
7 879,2 |
1 174,5 |
1 507,5 |
2 027,2 |
3 170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
227 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
|
299 614,6 |
41 965,0 |
45 634,8 |
44 996,0 |
49 644,6 |
46 597,2 |
36 138,5 |
34 638,5 |
|
228 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
229 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
230 |
местный бюджет |
|
291 735,4 |
40 790,5 |
44 127,3 |
42 968,8 |
46 474,6 |
46 597,2 |
36 138,5 |
34 638,5 |
|
231 |
внебюджетные источники |
|
7 879,2 |
1 174,5 |
1 507,5 |
2 027,2 |
3 170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
232 |
Мероприятие 2. Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Нижний Тагил |
|
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
233 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
234 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
235 |
местный бюджет |
|
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
236 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
237 |
Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
1 134,7 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
238 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
239 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
240 |
местный бюджет |
|
1 134,7 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
241 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
242 |
Мероприятие 4. Модернизация и развитие автоматизированной системы централизованного оповещения города, реконструкция уличной громкоговорящей связи |
|
307,5 |
150,0 |
157,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 |
243 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
244 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
245 |
местный бюджет |
|
307,5 |
150,0 |
157,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
246 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
247 |
Мероприятие 5. Создание и содержание запасов материально-технических средств в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и средств индивидуальной защиты |
|
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 |
248 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
249 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
250 |
местный бюджет |
|
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
252 |
Мероприятие 6. Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны |
|
4 164,3 |
0,0 |
0,0 |
750,0 |
2 314,3 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
55 |
253 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
254 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
255 |
местный бюджет |
|
4 164,3 |
0,0 |
0,0 |
750,0 |
2 314,3 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
256 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
257 |
Мероприятие 7. Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований, мероприятий, направленных на пропаганду знаний по гражданской обороне, действиям в ЧС, водной и пожарной безопасности |
|
473,5 |
270,0 |
203,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
258 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
259 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
260 |
местный бюджет |
|
473,5 |
270,0 |
203,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
261 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 |
Мероприятие 8. Обеспечение деятельности учебно-консультационных пунктов гражданской обороны и пожарной безопасности |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
263 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
264 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
265 |
местный бюджет |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
266 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
267 |
Мероприятие 9. Разработка (переработка) Паспорта безопасности города, Плана аварийных разливов нефтепродуктов на территории города |
|
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
268 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
269 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
270 |
местный бюджет |
|
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
271 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
272 |
Мероприятие 10. Обеспечение деятельности и совершенствование движения "Школа безопасности" |
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
273 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
274 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
275 |
местный бюджет |
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
276 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
277 |
Мероприятие 11. Оснащение территории муниципального образования город Нижний Тагил пожарной техникой и противопожарным оборудованием, обустройство минерализованных полос, углубление дна пожарных водоемов |
|
941,0 |
512,0 |
429,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57, 58, 59 |
278 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
279 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
280 |
местный бюджет |
|
941,0 |
512,0 |
429,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
281 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
282 |
Мероприятие 12. Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны |
|
1 750,0 |
300,0 |
400,0 |
450,0 |
400,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
57, 58, 59 |
283 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
284 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
285 |
местный бюджет |
|
1 750,0 |
300,0 |
400,0 |
450,0 |
400,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
286 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
287 |
Мероприятие 13. Проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах на территории муниципального образования город Нижний Тагил |
|
328,0 |
128,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61 |
288 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
289 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 |
местный бюджет |
|
328,0 |
128,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
291 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма N 6 "Выполнение мероприятий по обеспечению требований законодательства об охране окружающей среды" |
||||||||||
292 |
Всего по подпрограмме N 6, в том числе: |
|
218,3 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
45,1 |
0,0 |
0,0 |
|
293 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
294 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
295 |
местный бюджет |
|
218,3 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
45,1 |
0,0 |
0,0 |
|
296 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
297 |
Прочие нужды: |
|
218,3 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
45,1 |
0,0 |
0,0 |
|
298 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
299 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
300 |
местный бюджет |
|
218,3 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
45,1 |
0,0 |
0,0 |
|
301 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
302 |
Задача 1. Обеспечить функционирование системы информирования населения о высоких уровнях загрязнения атмосферы на территории города Нижний Тагил, о факторах среды обитания, представляющих риск здоровью населения |
|
218,3 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
45,1 |
0,0 |
0,0 |
|
303 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
304 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
305 |
местный бюджет |
|
218,3 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
45,1 |
0,0 |
0,0 |
|
306 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
307 |
Мероприятие 1. Разработка шумовой карты города Нижний Тагил |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 |
308 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
309 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
310 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
311 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
312 |
Мероприятие 2. Разработка проекта нормативов ПДВ города |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 |
313 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
314 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
315 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
316 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
317 |
Мероприятие 3. Проведение работ по оценке влияния факторов среды обитания (атмосферный воздух, почва, вода) на здоровье человека (многосредовой риск) |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 |
318 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
319 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
320 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
321 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
322 |
Мероприятие 4. Получение специализированной информации о прогнозируемом уровне высокого загрязнения воздуха на территории города Нижний Тагил для реализации плана мероприятий по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий |
|
218,3 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
45,1 |
0,0 |
0,0 |
65 |
323 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
324 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
325 |
местный бюджет |
|
218,3 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
45,1 |
0,0 |
0,0 |
|
326 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
327 |
Задача 2. Реализовать меры по снижению химической нагрузки на здоровье населения в связи с воздействием некачественной питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, загрязнением почв |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
328 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
329 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
330 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
331 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
332 |
Мероприятие 5. Проведение обследований загрязненных земель бывшего рудника им. 3-го Интернационала в целях их консервации и реабилитации |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73 |
333 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
334 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
335 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
336 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
337 |
Мероприятие 6. Разработка проекта по рекультивации загрязненных земель бывшего рудника им. 3-го Интернационала в целях их консервации и реабилитации |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 |
338 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
339 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
340 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
341 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
342 |
Мероприятие 7. Проведение обследований загрязненных земель шламохранилища промышленных отходов бывшего ГУП "Высокогорский механический завод" в целях их консервации и реабилитации |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73 |
343 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
344 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
345 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
346 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
347 |
Мероприятие 8. Разработка проекта по рекультивации загрязненных земель шламохранилища промышленных отходов бывшего ГУП "Высокогорский механический завод" в целях их консервации и реабилитации |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 |
348 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
349 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
350 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
351 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
352 |
Мероприятие 9. Водохозяйственные мероприятия на территории города |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
353 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
354 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
355 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
356 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма N 7 "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил" |
||||||||||
357 |
Всего по подпрограмме N 7, в том числе: |
|
281 666,5 |
107 067,0 |
3 493,5 |
1 106,0 |
70 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
358 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
359 |
областной бюджет |
|
88 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
360 |
местный бюджет |
|
193 133,0 |
53 533,5 |
3 493,5 |
1 106,0 |
35 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
361 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
362 |
Капитальные вложения: |
|
107 067,0 |
107 067,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
363 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
364 |
областной бюджет |
|
53 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
365 |
местный бюджет |
|
53 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
366 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
367 |
Прочие нужды: |
|
174 599,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 106,0 |
70 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
368 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
369 |
областной бюджет |
|
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
370 |
местный бюджет |
|
139 599,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 106,0 |
35 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
371 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
372 |
Задача 1. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа. |
|
4 599,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
373 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
374 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
375 |
местный бюджет |
|
4 599,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
376 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
377 |
Мероприятие 1. Подготовка списка аварийных жилых домов, подлежащих сносу |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 |
378 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
379 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
380 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
381 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
382 |
Мероприятие 2. Подготовка списка граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной цены |
|
4 599,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79 |
383 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
384 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
385 |
местный бюджет |
|
4 599,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
386 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
387 |
Задача 2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
|
277 067,0 |
107 067,0 |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
388 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
389 |
областной бюджет |
|
88 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
390 |
местный бюджет |
|
188 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
391 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
392 |
Мероприятие 3. Строительство жилых помещений в пределах границ территорий муниципального образования |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82 |
393 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
394 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
395 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
396 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
397 |
Мероприятие 4. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |
|
277 067,0 |
107 067,0 |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
81 |
398 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
399 |
областной бюджет |
|
88 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
400 |
местный бюджет |
|
188 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
401 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
402 |
Задача 3. Снос домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
403 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
404 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
405 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
406 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
407 |
Мероприятие 5. Снос жилых домов, рекультивация земельных участков |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85 |
408 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
409 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
410 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
411 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма N 8 "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления" |
||||||||||
412 |
Всего по подпрограмме N 8, в том числе: |
|
243 204,4 |
52 996,8 |
48 849,3 |
44 081,2 |
43 927,8 |
19 783,1 |
16 783,1 |
16 783,1 |
|
413 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
414 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
415 |
местный бюджет |
|
142 731,9 |
23 694,5 |
22 252,8 |
21 774,8 |
21 660,5 |
19 783,1 |
16 783,1 |
16 783,1 |
|
416 |
внебюджетные источники |
|
100 472,5 |
29 302,3 |
26 596,5 |
22 306,4 |
22 267,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
417 |
Прочие нужды: |
|
243 204,4 |
52 996,8 |
48 849,3 |
44 081,2 |
43 927,8 |
19 783,1 |
16 783,1 |
16 783,1 |
|
418 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
419 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
420 |
местный бюджет |
|
142 731,9 |
23 694,5 |
22 252,8 |
21 774,8 |
21 660,5 |
19 783,1 |
16 783,1 |
16 783,1 |
|
421 |
внебюджетные источники |
|
100 472,5 |
29 302,3 |
26 596,5 |
22 306,4 |
22 267,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
422 |
Задача 1. Производство и распространение телепрограмм для местного вещания о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы, производство и распространение радио-программ для местного вещания о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы, размещение социально значимой информации в телегазете, прокат социальных роликов |
|
87 272,6 |
17 302,5 |
17 616,9 |
7 027,1 |
18 542,1 |
8 507,0 |
8 922,0 |
9 355,0 |
|
423 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
424 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
425 |
местный бюджет |
|
45 475,0 |
6 012,5 |
7 396,9 |
7 027,1 |
7 344,8 |
6 897,9 |
5 397,9 |
5 397,9 |
|
426 |
внебюджетные источники |
|
43 587,3 |
11 290,0 |
10 220,0 |
10 880,0 |
11 197,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
427 |
Мероприятие 1. Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам |
|
87 272,6 |
17 302,5 |
17 616,9 |
7 027,1 |
18 542,1 |
8 507,0 |
8 922,0 |
9 355,0 |
91 |
428 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
429 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
430 |
местный бюджет |
|
45 475,0 |
6 012,5 |
7 396,9 |
7 027,1 |
7 344,8 |
6 897,9 |
5 397,9 |
5 397,9 |
|
431 |
внебюджетные источники |
|
43 587,3 |
11 290,0 |
10 220,0 |
10 880,0 |
11 197,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
432 |
Задача 2. Обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов муниципальной власти города Нижний Тагил, материалов о деятельности Администрации города Нижний Тагил, иной официальной и социальной информации, новостей о жизни города в периодическом издании, учрежденном органами местного самоуправления) (в газете "Тагильский рабочий") |
|
154 142,1 |
35 694,3 |
31 232,4 |
26 174,1 |
25 385,7 |
12 885,2 |
11 385,2 |
11 385,2 |
|
433 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
434 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
435 |
местный бюджет |
|
97 256,9 |
17 682,0 |
14 855,9 |
14 747,7 |
14 315,7 |
12 885,2 |
11 385,2 |
11 385,2 |
|
436 |
внебюджетные источники |
|
56 885,2 |
18 012,3 |
16 376,5 |
11 426,4 |
11 070,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
437 |
Мероприятие 2. Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления |
|
154 142,1 |
35 694,3 |
31 232,4 |
26 174,1 |
25 385,7 |
12 885,2 |
11 385,2 |
11 385,2 |
89 |
438 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
439 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
440 |
местный бюджет |
|
97 256,9 |
17 682,0 |
14 855,9 |
14 747,7 |
14 315,7 |
12 885,2 |
11 385,2 |
11 385,2 |
|
441 |
внебюджетные источники |
|
56 885,2 |
18 012,3 |
16 376,5 |
11 426,4 |
11 070,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма N 9. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года" |
||||||||||
442 |
Всего по подпрограмме N 9, в том числе: |
|
713 901,0 |
100 142,2 |
103 920,7 |
106 738,8 |
113 960,8 |
112 847,5 |
88 295,5 |
87 995,5 |
|
443 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
444 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
445 |
местный бюджет |
|
687 543,9 |
93 077,1 |
96 760,8 |
100 636,0 |
107 931,5 |
112 847,5 |
88 295,5 |
87 995,5 |
|
446 |
внебюджетные источники |
|
26 357,1 |
7 065,1 |
7 159,9 |
6 102,8 |
6 029,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
447 |
Прочие нужды: |
|
713 901,0 |
100 142,2 |
103 920,7 |
106 738,8 |
113 960,8 |
112 847,5 |
88 295,5 |
87 995,5 |
|
448 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
449 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
450 |
местный бюджет |
|
687 543,9 |
93 077,1 |
96 760,8 |
100 636,0 |
107 931,5 |
112 847,5 |
88 295,5 |
87 995,5 |
|
451 |
внебюджетные источники |
|
26 357,1 |
7 065,1 |
7 159,9 |
6 102,8 |
6 029,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
452 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений |
|
711 322,1 |
100 142,2 |
103 920,7 |
106 689,9 |
111 430,8 |
112 847,5 |
88 295,5 |
87 995,5 |
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 |
453 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
454 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
455 |
местный бюджет |
|
684 965,0 |
93 077,1 |
96 760,8 |
100 587,1 |
105 401,5 |
112 847,5 |
88 295,5 |
87 995,5 |
|
456 |
внебюджетные источники |
|
26 357,1 |
7 065,1 |
7 159,9 |
6 102,8 |
6 029,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
457 |
Мероприятие 2. Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и объектов недвижимого имущества |
|
2 578,9 |
0,0 |
0,0 |
48,9 |
2 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
458 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
459 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
460 |
местный бюджет |
|
2 578,9 |
0,0 |
0,0 |
48,9 |
2 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
461 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма N 10. "Развитие туризма" |
||||||||||
462 |
Всего по подпрограмме 10, в том числе: |
|
56 158,7 |
8 718,3 |
8 173,9 |
7 984,7 |
8 051,5 |
8 388,5 |
7 420,9 |
7 420,9 |
|
463 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
464 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
465 |
местный бюджет |
|
55 423,4 |
8 718,3 |
8 108,6 |
7 494,7 |
7 871,5 |
8 388,5 |
7 420,9 |
7 420,9 |
|
466 |
внебюджетные источники |
|
735,3 |
0,0 |
65,3 |
490,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
467 |
Прочие нужды: |
|
56 158,7 |
8 718,3 |
8 173,9 |
7 984,7 |
8 051,5 |
8 388,5 |
7 420,9 |
7 420,9 |
|
468 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
469 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
470 |
местный бюджет |
|
55 423,4 |
8 718,3 |
8 108,6 |
7 494,7 |
7 871,5 |
8 388,5 |
7 420,9 |
7 420,9 |
|
471 |
внебюджетные источники |
|
735,3 |
0,0 |
65,3 |
490,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
472 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
|
56 158,7 |
8 718,3 |
8 173,9 |
7 984,7 |
8 051,5 |
8 388,5 |
7 420,9 |
7 420,9 |
134, 135, 136, 137, 138 |
473 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
474 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
475 |
местный бюджет |
|
55 423,4 |
8 718,3 |
8 108,6 |
7 494,7 |
7 871,5 |
8 388,5 |
7 420,9 |
7 420,9 |
|
476 |
внебюджетные источники |
|
735,3 |
0,0 |
65,3 |
490,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
477 |
Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по развитию и укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
478 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
479 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
480 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
481 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма N 11. "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил" |
||||||||||
482 |
Всего по подпрограмме N 11, в том числе: |
|
489 357,2 |
75 778,7 |
73 179,7 |
71 607,4 |
78 991,4 |
63 800,0 |
63 000,0 |
63 000,0 |
|
483 |
федеральный бюджет |
|
3 970,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 970,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
484 |
областной бюджет |
|
12 166,0 |
3 319,7 |
1 907,8 |
1 071,6 |
5 866,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
485 |
местный бюджет |
|
6 221,0 |
2 459,0 |
1 271,9 |
535,8 |
1 154,3 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
486 |
внебюджетные источники |
|
467 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
68 000,0 |
63 000,0 |
63 000,0 |
63 000,0 |
|
487 |
Прочие нужды: |
|
489 357,2 |
75 778,7 |
73 179,7 |
71 607,4 |
78 991,4 |
63 800,0 |
63 000,0 |
63 000,0 |
|
488 |
федеральный бюджет |
|
3 970,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 970,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
489 |
областной бюджет |
|
12 166,0 |
3 319,7 |
1 907,8 |
1 071,6 |
5 866,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
490 |
местный бюджет |
|
6 221,0 |
2 459,0 |
1 271,9 |
535,8 |
1 154,3 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
491 |
внебюджетные источники |
|
467 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
68 000,0 |
63 000,0 |
63 000,0 |
63 000,0 |
|
492 |
Задача 1. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий некоммерческой организации "Микрофинансовая организация Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства" |
|
13 271,9 |
5 778,7 |
3 179,7 |
1 607,4 |
1 906,1 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
493 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
494 |
областной бюджет |
|
7 505,2 |
3 319,7 |
1 907,8 |
1 071,6 |
1 206,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
495 |
местный бюджет |
|
5 766,7 |
2 459,0 |
1 271,9 |
535,8 |
700,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
496 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
497 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
УПП и РП, НТМФПП |
2 035,8 |
0,0 |
0,0 |
535,8 |
700,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
144, 147 |
498 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
499 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
500 |
местный бюджет |
|
2 035,8 |
0,0 |
0,0 |
535,8 |
700,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
501 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
502 |
Мероприятие 2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга |
УПП и РП, НТМФПП |
2 916,5 |
2 350,0 |
566,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144, 145, 147 |
503 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
504 |
областной бюджет |
|
1 350,0 |
1 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
505 |
местный бюджет |
|
1 566,5 |
1 000,0 |
566,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
506 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
507 |
Мероприятие 3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса "Молодой предприниматель города Нижний Тагил" |
УПП и РП, НТМФПП |
1 705,5 |
1 410,0 |
295,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144, 145, 147 |
508 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
509 |
областной бюджет |
|
810,0 |
810,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
510 |
местный бюджет |
|
895,5 |
600,0 |
295,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
511 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
512 |
Мероприятие 4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях |
УПП и РП, НТМФПП |
554,6 |
505,3 |
49,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144, 145, 147 |
513 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
514 |
областной бюджет |
|
290,3 |
290,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
515 |
местный бюджет |
|
264,3 |
215,0 |
49,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
516 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
517 |
Мероприятие 5. Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства |
УПП и РП, НТМФПП |
113,3 |
0,0 |
113,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145, 147, 149 |
518 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
519 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
520 |
местный бюджет |
|
113,3 |
0,0 |
113,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
521 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
522 |
Мероприятие 6. Организация обучения начинающих и действующих предпринимателей и физических лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью |
УПП и РП, НТМФПП |
247,3 |
0,0 |
247,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145, 147,150 |
523 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
524 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
525 |
местный бюджет |
|
247,3 |
0,0 |
247,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
526 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
527 |
Мероприятие 7. Обеспечение деятельности некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, созданных с участием Администрации города Нижний Тагил |
УПП и РП, НТМФПП |
1 513,4 |
1 513,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144, 145, 147,149, 150 |
528 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
529 |
областной бюджет |
|
869,4 |
869,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
530 |
местный бюджет |
|
644,0 |
644,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
531 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
532 |
Мероприятие 8. Организация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил и содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства |
УПП и РП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144, 147 |
533 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
534 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
535 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
536 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
537 |
Мероприятие 9. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки |
УПП и РП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144, 147 |
538 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
539 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
540 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
541 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
542 |
Мероприятие 11. Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования за счет средств областного бюджета |
УПП и РП, НТМФПП |
4 185,5 |
0,0 |
1 907,8 |
1 071,6 |
1 206,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144, 145, 147, 149, 150 |
543 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
544 |
областной бюджет |
|
4 185,5 |
0,0 |
1 907,8 |
1 071,6 |
1 206,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
545 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
546 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
547 |
Задача 2. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|
476 085,3 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
77 085,3 |
63 000,0 |
63 000,0 |
63 000,0 |
|
548 |
федеральный бюджет |
|
3 970,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 970,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
549 |
областной бюджет |
|
4 660,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 660,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
550 |
местный бюджет |
|
454,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
454,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
551 |
внебюджетные источники |
|
467 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
68 000,0 |
63 000,0 |
63 000,0 |
63 000,0 |
|
552 |
Мероприятие 12. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) |
УПП и РП, НТМФПП |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
553 |
федеральный бюджет |
|
262,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
554 |
областной бюджет |
|
307,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
307,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
555 |
местный бюджет |
|
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
556 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
557 |
Мероприятие 13. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства |
УПП и РП, НТМФПП |
8 485,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 485,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
558 |
федеральный бюджет |
|
3 708,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 708,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
559 |
областной бюджет |
|
4 353,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 353,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
560 |
местный бюджет |
|
424,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
424,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
561 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
562 |
Мероприятие 10. Реализация программы микрокредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства |
НТМФПП |
467 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
68 000,0 |
63 000,0 |
63 000,0 |
63 000,0 |
144, 145, 147 |
563 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
564 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
565 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
566 |
внебюджетные источники |
|
467 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
68 000,0 |
63 000,0 |
63 000,0 |
63 000,0 |
|
|
Подпрограмма N 12. "Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил" |
||||||||||
567 |
Всего по подпрограмме N 12, в том числе: |
Отдел по взаимодействию с административными органами |
1 598,0 |
98,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
568 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
569 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
570 |
местный бюджет |
1 598,0 |
98,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
571 |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
572 |
Прочие нужды: |
1 598,0 |
98,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
573 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
574 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
575 |
местный бюджет |
1 598,0 |
98,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
576 |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
577 |
Мероприятие 1. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |
1 598,0 |
98,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
155, 156 |
|
578 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
579 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
580 |
местный бюджет |
1 598,0 |
98,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
581 |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Подпрограмма N 14. "Управление финансами муниципального образования город Нижний Тагил" |
||||||||||
582 |
Всего по подпрограмме N 14, в том числе: |
Финансовое управление |
476 249,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 633,0 |
120 616,3 |
120 000,0 |
120 000,0 |
|
583 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
584 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
585 |
местный бюджет |
476 249,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 633,0 |
120 616,3 |
120 000,0 |
120 000,0 |
|
|
586 |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
587 |
Мероприятие 1. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга |
476 249,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 633,0 |
120 616,3 |
120 000,0 |
120 000,0 |
|
|
588 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
589 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
590 |
местный бюджет |
476 249,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 633,0 |
120 616,3 |
120 000,0 |
120 000,0 |
|
|
591 |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Приложение N 3 |
||
Содержание Постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 30 января 2018 г. N 260-ПА "О внесении изменений в... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.