N п/п
|
Мероприятия муниципальной программы
|
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)
|
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб.
|
в том числе: 2017 год, тыс. руб.
|
изменение объёмов финансирования муниципальной программы
|
изменение целевых показателей муниципальной программы
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)
|
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции
|
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции
|
изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе
|
|
805 152,8
|
800 722,5
|
-4 430,3
|
165 927,6
|
161 497,3
|
-4 430,3
|
|
|
|
2
|
Подпрограмма 1. "Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
118 637,5
|
117 454,8
|
-1 182,7
|
28 191,8
|
27 009,1
|
-1 182,7
|
|
|
|
3
|
федеральный бюджет
|
|
35,8
|
35,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
4
|
областной бюджет
|
|
677,6
|
677,6
|
0,0
|
119,3
|
119,3
|
0,0
|
|
|
|
5
|
местный бюджет
|
|
117 924,1
|
116 741,4
|
-1 182,7
|
28 072,5
|
26 889,8
|
-1 182,7
|
|
|
|
6
|
Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
|
Повышение образовательного уровня специалистов и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров) (%)
|
1 959,6
|
1 878,2
|
-81,5
|
764,6
|
683,2
|
-81,5
|
100
|
100
|
0
|
7
|
местный бюджет
|
|
1 959,6
|
1 878,2
|
-81,5
|
764,6
|
683,2
|
-81,5
|
|
|
|
8
|
Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно-практических семинаров.
|
Повышение образовательного уровня специалистов и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров) (%)
|
1 689,8
|
1 692,2
|
2,4
|
376,2
|
378,6
|
2,4
|
100
|
100
|
0
|
9
|
местный бюджет
|
|
1 689,8
|
1 692,2
|
2,4
|
376,2
|
378,6
|
2,4
|
|
|
|
10
|
Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценки условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда
|
Аттестация рабочих мест (единиц)
|
257,0
|
245,0
|
-12,0
|
58,0
|
46,0
|
-12,0
|
75
|
75
|
0
|
11
|
местный бюджет
|
|
257,0
|
245,0
|
-12,0
|
58,0
|
46,0
|
-12,0
|
|
|
|
12
|
Мероприятие 1.8. Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию.
|
Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение (человек)
|
1 827,3
|
1 955,8
|
128,6
|
295,0
|
423,5
|
128,6
|
39
|
39
|
0
|
13
|
местный бюджет
|
|
1 827,3
|
1 955,8
|
128,6
|
295,0
|
423,5
|
128,6
|
|
|
|
14
|
Мероприятие 1.12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих.
|
Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение (человек)
|
36 113,4
|
36 186,2
|
72,8
|
6 190,8
|
6 263,6
|
72,8
|
39
|
39
|
0
|
15
|
местный бюджет
|
|
36 113,4
|
36 186,2
|
72,8
|
6 190,8
|
6 263,6
|
72,8
|
|
|
|
16
|
Мероприятие 1.15. Организация сезонных сельскохозяйственных выставок-ярмарок.
|
Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления. (% от числа опрошенных)
|
1 111,0
|
818,0
|
-293,0
|
293,0
|
0,0
|
-293,0
|
66
|
66
|
0
|
17
|
Достижение целевых показателей, установленных в поэтапных планах мероприятий, обеспечивающих выполнение и достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года (%)
|
87
|
87
|
0
|
18
|
местный бюджет
|
|
1 111,0
|
818,0
|
-293,0
|
293,0
|
0,0
|
-293,0
|
|
|
|
19
|
Мероприятие 1.22. Субсидии органам территориального общественного самоуправления
|
Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области (%)
|
3 000,0
|
2 000,0
|
-1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
-1 000,0
|
100
|
100
|
0
|
20
|
местный бюджет
|
|
3 000,0
|
2 000,0
|
-1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
-1 000,0
|
|
|
|
21
|
Подпрограмма 2. "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
21 903,4
|
22 578,1
|
674,7
|
4 126,4
|
4 801,1
|
674,7
|
|
|
|
22
|
местный бюджет
|
|
21 903,4
|
22 578,1
|
674,7
|
4 126,4
|
4 801,1
|
674,7
|
|
|
|
23
|
Мероприятие 2.8. Финансовое обеспечение муниципальной газеты
|
Распространение информации для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма и иной официальной информации в печатном и электронном виде. (листов)
|
14 877,0
|
15 551,7
|
674,7
|
1 956,0
|
2 630,7
|
674,7
|
не менее 232
|
не менее 232
|
0
|
24
|
местный бюджет
|
|
14 877,0
|
15 551,7
|
674,7
|
1 956,0
|
2 630,7
|
674,7
|
|
|
|
25
|
Подпрограмма 3. "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
11 393,4
|
11 750,0
|
356,6
|
4 460,1
|
4 816,7
|
356,6
|
|
|
|
26
|
федеральный бюджет
|
|
2 510,0
|
2 510,0
|
0,0
|
874,3
|
874,3
|
0,0
|
|
|
|
27
|
областной бюджет
|
|
4 504,2
|
4 504,2
|
0,0
|
2 328,9
|
2 328,9
|
0,0
|
|
|
|
28
|
местный бюджет
|
|
4 379,2
|
4 735,8
|
356,6
|
1 256,9
|
1 613,5
|
356,6
|
|
|
|
29
|
Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)
|
6 117,0
|
6 774,1
|
657,1
|
2 158,6
|
2 815,7
|
657,1
|
27,3
|
27,3
|
0
|
30
|
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (Единиц)
|
223
|
223
|
0
|
31
|
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма (Единиц)
|
487
|
487
|
0
|
32
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
33
|
областной бюджет
|
|
3 069,0
|
3 069,0
|
0,0
|
1 302,6
|
1 302,6
|
0,0
|
|
|
|
34
|
местный бюджет
|
|
3 048,0
|
3 705,1
|
657,1
|
856,0
|
1 513,1
|
657,1
|
|
|
|
35
|
Мероприятие 3.7. Обеспечение деятельности бизнес - инкубатора для субъектов малого и среднего предпринимательства
|
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (количество)
|
300,5
|
0,0
|
-300,5
|
300,5
|
0,0
|
-300,5
|
7
|
7
|
0
|
36
|
местный бюджет
|
|
300,5
|
0,0
|
-300,5
|
300,5
|
0,0
|
-300,5
|
|
|
|
37
|
Подпрограмма 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
|
|
37 563,7
|
36 805,6
|
-758,1
|
10 781,5
|
10 023,4
|
-758,1
|
|
|
|
38
|
областной бюджет
|
|
877,1
|
877,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
39
|
местный бюджет
|
|
36 686,6
|
35 928,5
|
-758,1
|
10 781,5
|
10 023,4
|
-758,1
|
|
|
|
40
|
Мероприятие 5.5. Проведение работ по установлению или изменению границ населенного пункта города Верхняя Пышма, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости.
|
Установление или изменение границ населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в соответствии с утвержденными документами территориального планирования (%)
|
400,0
|
200,0
|
-200,0
|
200,0
|
0,0
|
-200,0
|
80
|
80
|
0
|
41
|
местный бюджет
|
|
400,0
|
200,0
|
-200,0
|
200,0
|
0,0
|
-200,0
|
|
|
|
42
|
Мероприятие 5.7. Выполнение инженерно-геодезических изысканий (топографическая съемка М 1:2000) населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма.
|
Наличие инженерно-геодезических изысканий для разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (%)
|
4 050,0
|
4 033,5
|
-16,5
|
1 100,0
|
1 083,5
|
-16,5
|
40
|
40
|
|
43
|
местный бюджет
|
|
4 050,0
|
4 033,5
|
-16,5
|
1 100,0
|
1 083,5
|
-16,5
|
|
|
|
44
|
Мероприятие 5.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма
|
|
1 249,1
|
707,5
|
-541,6
|
1 249,1
|
707,5
|
-541,6
|
|
|
|
45
|
местный бюджет
|
|
1 249,1
|
707,5
|
-541,6
|
1 249,1
|
707,5
|
-541,6
|
|
|
|
46
|
Подпрограмма 7. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
|
|
34 143,6
|
30 138,1
|
-4 005,5
|
10 033,3
|
6 027,8
|
-4 005,5
|
|
|
|
47
|
областной бюджет
|
|
59,6
|
59,6
|
0,0
|
59,6
|
59,6
|
0,0
|
|
|
|
48
|
местный бюджет
|
|
34 084,0
|
30 078,5
|
-4 005,5
|
9 973,7
|
5 968,2
|
-4 005,5
|
|
|
|
49
|
Мероприятие 7.1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев - скважин)
|
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН. (Единиц)
|
6 060,0
|
6 027,5
|
-32,5
|
1 300,0
|
1 267,5
|
-32,5
|
20
|
20
|
0
|
50
|
местный бюджет
|
|
6 060,0
|
6 027,5
|
-32,5
|
1 300,0
|
1 267,5
|
-32,5
|
|
|
|
51
|
Мероприятие 7.2. Ликвидация источников нецентрализованного водоснабжения вода в которых не соответствует требованиям СаНПиН
|
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН. (Единиц)
|
610,0
|
510,0
|
-100,0
|
100,0
|
0,0
|
-100,0
|
20
|
20
|
0
|
52
|
местный бюджет
|
|
610,0
|
510,0
|
-100,0
|
100,0
|
0,0
|
-100,0
|
|
|
|
53
|
Мероприятие 7.3. Мониторинг качества вод нецентрализованных источников водоснабжения
|
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН. (Единиц)
|
791,5
|
736,5
|
-55,0
|
160,0
|
105,0
|
-55,0
|
20
|
20
|
0
|
54
|
местный бюджет
|
|
791,5
|
736,5
|
-55,0
|
160,0
|
105,0
|
-55,0
|
|
|
|
55
|
Мероприятие 7.4. Капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев)
|
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН. (Единиц)
|
1 258,6
|
1 243,8
|
-14,8
|
259,6
|
244,8
|
-14,8
|
20
|
20
|
0
|
56
|
областной бюджет
|
|
59,6
|
59,6
|
0,0
|
59,6
|
59,6
|
0,0
|
|
|
|
57
|
местный бюджет
|
|
1 199,0
|
1 184,2
|
-14,8
|
200,0
|
185,2
|
-14,8
|
|
|
|
58
|
Мероприятие 7.5. Чистка от донных отложений и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения.
|
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН. (Единиц)
|
2 864,0
|
2 862,0
|
-2,0
|
400,0
|
398,0
|
-2,0
|
20
|
20
|
0
|
59
|
местный бюджет
|
|
2 864,0
|
2 862,0
|
-2,0
|
400,0
|
398,0
|
-2,0
|
|
|
|
60
|
Мероприятие 7.6. Паспортизация нецентрализованных источников водоснабжения. Гидрогеологическая экспертиза.
|
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН. (Единиц)
|
370,3
|
320,3
|
-50,0
|
100,0
|
50,0
|
-50,0
|
20
|
20
|
0
|
61
|
местный бюджет
|
|
370,3
|
320,3
|
-50,0
|
100,0
|
50,0
|
-50,0
|
|
|
|
62
|
Мероприятие 7.17. Сбор отходов 1 класса опасности (отработанных люминесцентных энергосберегающих ламп). Акция Экомобиль, обустройство мест сбора
|
Предотвращение загрязнения территории городского округа несанкционированными свалками отходов (куб. метры)
|
805,0
|
710,7
|
-94,3
|
250,0
|
155,7
|
-94,3
|
2502
|
2502
|
0
|
63
|
Проведение мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения (Да - 1/ Нет - 0)
|
1
|
1
|
0
|
64
|
местный бюджет
|
|
805,0
|
710,7
|
-94,3
|
250,0
|
155,7
|
-94,3
|
|
|
|
65
|
Мероприятие 7.19. Закупка, установка и обслуживание внешнего видеонаблюдения в местах постоянного размещения несанкционированных свалок
|
Проведение мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения (Да - 1/ Нет - 0)
|
840,0
|
680,9
|
-159,1
|
350,0
|
190,9
|
-159,1
|
1
|
1
|
0
|
66
|
местный бюджет
|
|
840,0
|
680,9
|
-159,1
|
350,0
|
190,9
|
-159,1
|
|
|
|
67
|
Мероприятие 7.20. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности.
|
Проведение мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения (Да - 1/ Нет - 0)
|
708,0
|
608,0
|
-100,0
|
100,0
|
0,0
|
-100,0
|
1
|
1
|
0
|
68
|
местный бюджет
|
|
708,0
|
608,0
|
-100,0
|
100,0
|
0,0
|
-100,0
|
|
|
|
69
|
Мероприятие 7.21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях
|
Проведение мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения (Да - 1/ Нет - 0)
|
239,2
|
236,8
|
-2,4
|
45,0
|
42,6
|
-2,4
|
1
|
1
|
0
|
70
|
местный бюджет
|
|
239,2
|
236,8
|
-2,4
|
45,0
|
42,6
|
-2,4
|
|
|
|
71
|
Мероприятие 7.22. Разработка проекта рекультивации свалки ТБО в поселке Исеть, предпроектные и изыскательские работы для рекультивации полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов в районе поселка Красный
|
Предотвращение загрязнения территории городского округа несанкционированными свалками отходов (куб. метры)
|
4 860,0
|
92,8
|
-4 767,2
|
4 860,0
|
92,8
|
-4 767,2
|
2502
|
2502
|
0
|
72
|
местный бюджет
|
|
4 860,0
|
92,8
|
-4 767,2
|
4 860,0
|
92,8
|
-4 767,2
|
|
|
|
73
|
Подмероприятие 7.22.1. Разработка проекта рекультивации полигона тко и по в районе поселка красный, включая необходимые экологические изыскания к проекту рекультивации, всего, из них
|
|
4 860,0
|
92,8
|
-4 767,2
|
4 860,0
|
92,8
|
-4 767,2
|
|
|
|
74
|
местный бюджет
|
|
4 860,0
|
92,8
|
-4 767,2
|
4 860,0
|
92,8
|
-4 767,2
|
|
|
|
75
|
Мероприятие 7.23. Обследования гидротехнических сооружений, всего, из них
|
Увеличение доли гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние (%)
|
2 279,9
|
2 273,9
|
-6,0
|
121,6
|
115,6
|
-6,0
|
40
|
40
|
|
76
|
местный бюджет
|
|
2 279,9
|
2 273,9
|
-6,0
|
121,6
|
115,6
|
-6,0
|
|
|
|
77
|
Мероприятие 7.24. Содержание полигона твердых бытовых отходов в районе поселка Красный
|
|
|
1 377,8
|
1 377,8
|
|
1 377,8
|
1 377,8
|
|
|
|
78
|
местный бюджет
|
|
|
1 377,8
|
1 377,8
|
|
1 377,8
|
1 377,8
|
|
|
|
79
|
Подпрограмма 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
|
|
34 773,9
|
34 637,9
|
-136,0
|
6 973,5
|
6 837,5
|
-136,0
|
|
|
|
80
|
местный бюджет
|
|
34 773,9
|
34 637,9
|
-136,0
|
6 973,5
|
6 837,5
|
-136,0
|
|
|
|
81
|
Мероприятие 8.7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии
|
Снижение количества неисправных пожарных гидрантов (%)
|
2 221,7
|
2 214,3
|
-7,4
|
400,0
|
392,6
|
-7,4
|
12
|
12
|
0
|
82
|
местный бюджет
|
|
2 221,7
|
2 214,3
|
-7,4
|
400,0
|
392,6
|
-7,4
|
|
|
|
83
|
Мероприятие 8.11. Плановая проверка источников наружного противопожарного водоснабжения
|
Плановая проверка работоспособности пожарных гидрантов (два раза в год) (Кол-во проверок)
|
2 583,8
|
2 583,8
|
-0,1
|
420,0
|
420,0
|
-0,1
|
458
|
458
|
0
|
84
|
местный бюджет
|
|
2 583,8
|
2 583,8
|
-0,1
|
420,0
|
420,0
|
-0,1
|
|
|
|
85
|
Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год).
|
Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год) (Кол-во населенных пунктов)
|
1 708,7
|
1 592,6
|
-116,1
|
200,0
|
83,9
|
-116,1
|
24
|
24
|
0
|
86
|
местный бюджет
|
|
1 708,7
|
1 592,6
|
-116,1
|
200,0
|
83,9
|
-116,1
|
|
|
|
87
|
Мероприятие 8.13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины
|
Создание добровольных пожарных дружин (Кол-во)
|
2 615,5
|
2 603,1
|
-12,4
|
318,2
|
305,7
|
-12,4
|
7
|
7
|
0
|
88
|
местный бюджет
|
|
2 615,5
|
2 603,1
|
-12,4
|
318,2
|
305,7
|
-12,4
|
|
|
|
89
|
Подпрограмма 9. "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
|
|
8 797,5
|
8 782,5
|
-15,0
|
2 135,4
|
2 120,4
|
-15,0
|
|
|
|
90
|
местный бюджет
|
|
8 797,5
|
8 782,5
|
-15,0
|
2 135,4
|
2 120,4
|
-15,0
|
|
|
|
91
|
Мероприятие 9.3. Стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о готовящихся и совершенных правонарушениях, а также за добровольную сдачу оружия и боеприпасов незаконно хранящиеся у населения.
|
Снижение количества совершенных преступлений (%)
|
182,0
|
167,0
|
-15,0
|
15,0
|
0,0
|
-15,0
|
0.4
|
0.4
|
|
92
|
Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах (%)
|
0.2
|
0.2
|
|
93
|
местный бюджет
|
|
182,0
|
167,0
|
-15,0
|
15,0
|
0,0
|
-15,0
|
|
|
|
94
|
Подпрограмма 10. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
|
|
513 457,7
|
514 551,5
|
1 093,8
|
91 564,3
|
92 658,1
|
1 093,8
|
|
|
|
95
|
местный бюджет
|
|
513 457,7
|
514 551,5
|
1 093,8
|
91 564,3
|
92 658,1
|
1 093,8
|
|
|
|
96
|
Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма.
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
|
207 928,2
|
209 687,7
|
1 759,4
|
36 371,5
|
38 130,9
|
1 759,4
|
100
|
100
|
0
|
97
|
местный бюджет
|
|
207 928,2
|
209 687,7
|
1 759,4
|
36 371,5
|
38 130,9
|
1 759,4
|
|
|
|
98
|
Мероприятие 10.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственное управление"
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
|
201 923,6
|
201 850,9
|
-72,7
|
37 495,5
|
37 422,8
|
-72,7
|
100
|
100
|
0
|
99
|
местный бюджет
|
|
201 923,6
|
201 850,9
|
-72,7
|
37 495,5
|
37 422,8
|
-72,7
|
|
|
|
100
|
Мероприятие 10.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "Архив городского округа Верхняя Пышма".
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
|
6 430,2
|
6 492,3
|
62,1
|
1 070,0
|
1 132,1
|
62,1
|
100
|
100
|
0
|
101
|
местный бюджет
|
|
6 430,2
|
6 492,3
|
62,1
|
1 070,0
|
1 132,1
|
62,1
|
|
|
|
102
|
Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "УГЗ ГО Верхняя Пышма".
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
|
86 239,3
|
85 619,5
|
-619,8
|
15 339,8
|
14 720,0
|
-619,8
|
100
|
100
|
0
|
103
|
местный бюджет
|
|
86 239,3
|
85 619,5
|
-619,8
|
15 339,8
|
14 720,0
|
-619,8
|
|
|
|
104
|
Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
|
2 423,5
|
2 388,4
|
-35,1
|
600,0
|
564,9
|
-35,1
|
100
|
100
|
0
|
105
|
местный бюджет
|
|
2 423,5
|
2 388,4
|
-35,1
|
600,0
|
564,9
|
-35,1
|
|
|
|
106
|
Подпрограмма 11. "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
|
|
5 713,9
|
5 612,4
|
-101,5
|
1 741,4
|
1 639,9
|
-101,5
|
|
|
|
107
|
местный бюджет
|
|
5 713,9
|
5 612,4
|
-101,5
|
1 741,4
|
1 639,9
|
-101,5
|
|
|
|
108
|
Мероприятие 11.1. Осуществление мероприятий по охране и защите лесов
|
Доля площади земель лесного фонда, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земель лесного фонда (%)
|
5 713,9
|
5 612,4
|
-101,5
|
1 741,4
|
1 639,9
|
-101,5
|
0
|
0
|
0
|
109
|
местный бюджет
|
|
5 713,9
|
5 612,4
|
-101,5
|
1 741,4
|
1 639,9
|
-101,5
|
|
|
|
110
|
Подпрограмма 12. "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
874,9
|
518,3
|
-356,6
|
505,0
|
148,4
|
-356,6
|
|
|
|
111
|
местный бюджет
|
|
874,9
|
518,3
|
-356,6
|
505,0
|
148,4
|
-356,6
|
|
|
|
112
|
Мероприятие 12.1. Установка модульных конструкций для обеспечения нужд туристов
|
Количество объектов модульных конструкций (единиц)
|
300,0
|
0,0
|
-300,0
|
300,0
|
0,0
|
-300,0
|
1
|
1
|
0
|
113
|
местный бюджет
|
|
300,0
|
0,0
|
-300,0
|
300,0
|
0,0
|
-300,0
|
|
|
|
114
|
Мероприятие 12.2. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов
|
Количество изданной печатной и видеопродукции, направленной на продвижение туристического потенциала городского округа Верхняя Пышма (единиц)
|
399,9
|
405,7
|
5,8
|
30,0
|
35,8
|
5,8
|
2000
|
2000
|
0
|
115
|
местный бюджет
|
|
399,9
|
405,7
|
5,8
|
30,0
|
35,8
|
5,8
|
|
|
|
116
|
Мероприятие 12.3. Размещение информации о туристическом потенциале городского округа Верхняя Пышма в средствах массовой информации и специализированных туристских изданиях
|
Количество изданной печатной и видеопродукции, направленной на продвижение туристического потенциала городского округа Верхняя Пышма (единиц)
|
175,0
|
112,6
|
-62,4
|
175,0
|
112,6
|
-62,4
|
2000
|
2000
|
0
|
117
|
местный бюджет
|
|
175,0
|
112,6
|
-62,4
|
175,0
|
112,6
|
-62,4
|
|
|
|