N п/п
|
Мероприятия муниципальной программы
|
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)
|
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб.
|
в том числе: 2018 год, тыс. руб.
|
в том числе: 2019 год, тыс. руб.
|
в том числе: 2020 год, тыс. руб.
|
изменение объёмов финансирования муниципальной программы
|
изменение целевых показателей муниципальной программы
|
изменение объёмов финансирования муниципальной программы
|
изменение целевых показателей муниципальной программы
|
изменение объёмов финансирования муниципальной программы
|
изменение целевых показателей муниципальной программы
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)
|
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции
|
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции
|
изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)
|
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции
|
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции
|
изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
|
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
|
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-)
|
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции
|
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции
|
изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе
|
|
800 722,5
|
895 991,4
|
95 268,9
|
129 134,5
|
177 264,3
|
48 129,8
|
|
|
|
132 721,5
|
147 317,2
|
14 595,7
|
|
|
|
117 388,3
|
149 931,7
|
32 543,4
|
|
|
|
2
|
Подпрограмма 1. "Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
117 454,8
|
136 678,5
|
19 223,7
|
21 111,4
|
24 573,2
|
3 461,8
|
|
|
|
21 111,5
|
23 644,0
|
2 532,5
|
|
|
|
10 448,4
|
23 677,8
|
13 229,4
|
|
|
|
3
|
федеральный бюджет
|
|
35,8
|
389,1
|
353,3
|
0,0
|
300,7
|
300,7
|
|
|
|
0,0
|
20,1
|
20,1
|
|
|
|
0,0
|
32,5
|
32,5
|
|
|
|
4
|
областной бюджет
|
|
677,6
|
713,0
|
35,4
|
119,3
|
126,4
|
7,1
|
|
|
|
119,4
|
126,4
|
7,0
|
|
|
|
105,1
|
126,4
|
21,3
|
|
|
|
5
|
местный бюджет
|
|
116 741,4
|
135 576,4
|
18 835,0
|
20 992,1
|
24 146,1
|
3 154,0
|
|
|
|
20 992,1
|
23 497,5
|
2 505,4
|
|
|
|
10 343,3
|
23 518,9
|
13 175,6
|
|
|
|
6
|
Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
|
Повышение образовательного уровня специалистов и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров) (%)
|
1 878,2
|
4 096,7
|
2 218,5
|
289,2
|
992,3
|
703,1
|
100
|
100
|
0
|
289,2
|
977,3
|
688,1
|
100
|
100
|
0
|
150,0
|
977,3
|
827,3
|
100
|
100
|
0
|
7
|
местный бюджет
|
|
1 878,2
|
4 096,7
|
2 218,5
|
289,2
|
992,3
|
703,1
|
|
|
|
289,2
|
977,3
|
688,1
|
|
|
|
150,0
|
977,3
|
827,3
|
|
|
|
8
|
Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно-практических семинаров.
|
Повышение образовательного уровня специалистов и подготовка резерва кадров органов местного самоуправления: в вузах, на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка на базе высшего образования (от областного плана по профессиональной переподготовке кадров) (%)
|
1 692,2
|
1 773,2
|
81,0
|
375,0
|
327,0
|
-48,0
|
100
|
100
|
0
|
375,0
|
327,0
|
-48,0
|
100
|
100
|
0
|
150,0
|
327,0
|
177,0
|
100
|
100
|
0
|
9
|
местный бюджет
|
|
1 692,2
|
1 773,2
|
81,0
|
375,0
|
327,0
|
-48,0
|
|
|
|
375,0
|
327,0
|
-48,0
|
|
|
|
150,0
|
327,0
|
177,0
|
|
|
|
10
|
Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценки условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда
|
Аттестация рабочих мест (единиц)
|
245,0
|
274,0
|
29,0
|
50,0
|
43,0
|
-7,0
|
76
|
76
|
0
|
50,0
|
43,0
|
-7,0
|
77
|
77
|
0
|
0,0
|
43,0
|
43,0
|
78
|
78
|
0
|
11
|
местный бюджет
|
|
245,0
|
274,0
|
29,0
|
50,0
|
43,0
|
-7,0
|
|
|
|
50,0
|
43,0
|
-7,0
|
|
|
|
0,0
|
43,0
|
43,0
|
|
|
|
12
|
Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников
|
Доля муниципальных служащих и технических работников прошедших диспансеризацию (%)
|
1 753,9
|
1 747,9
|
-6,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
100
|
100
|
0
|
300,0
|
312,0
|
12,0
|
100
|
100
|
0
|
330,0
|
312,0
|
-18,0
|
100
|
100
|
0
|
13
|
местный бюджет
|
|
1 753,9
|
1 747,9
|
-6,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
|
|
|
300,0
|
312,0
|
12,0
|
|
|
|
330,0
|
312,0
|
-18,0
|
|
|
|
14
|
Мероприятие 1.8. Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию.
|
Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение (человек)
|
1 955,8
|
1 893,6
|
-62,2
|
148,0
|
566,8
|
418,8
|
34
|
34
|
0
|
148,0
|
0,0
|
-148,0
|
34
|
34
|
0
|
333,0
|
0,0
|
-333,0
|
34
|
34
|
0
|
15
|
местный бюджет
|
|
1 955,8
|
1 893,6
|
-62,2
|
148,0
|
566,8
|
418,8
|
|
|
|
148,0
|
0,0
|
-148,0
|
|
|
|
333,0
|
0,0
|
-333,0
|
|
|
|
16
|
Мероприятие 1.9. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
|
Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления. (% от числа опрошенных)
|
8 786,0
|
10 461,0
|
1 675,0
|
1 582,0
|
1 613,0
|
31,0
|
67
|
67
|
0
|
1 582,0
|
1 613,0
|
31,0
|
68
|
68
|
0
|
0,0
|
1 613,0
|
1 613,0
|
70
|
70
|
0
|
17
|
Достижение целевых показателей, установленных в поэтапных планах мероприятий, обеспечивающих выполнение и достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года (%)
|
88
|
88
|
0
|
89
|
89
|
0
|
90
|
90
|
0
|
18
|
местный бюджет
|
|
8 786,0
|
10 461,0
|
1 675,0
|
1 582,0
|
1 613,0
|
31,0
|
|
|
|
1 582,0
|
1 613,0
|
31,0
|
|
|
|
0,0
|
1 613,0
|
1 613,0
|
|
|
|
19
|
Мероприятие 1.10. Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов из средств местного бюджета на территории городского округа Верхняя Пышма транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, продажу льготных проездных билетов.
|
Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления. (% от числа опрошенных)
|
46 222,0
|
59 502,0
|
13 280,0
|
8 360,0
|
10 000,0
|
1 640,0
|
67
|
67
|
0
|
8 360,0
|
10 000,0
|
1 640,0
|
68
|
68
|
0
|
0,0
|
10 000,0
|
10 000,0
|
70
|
70
|
0
|
20
|
местный бюджет
|
|
46 222,0
|
59 502,0
|
13 280,0
|
8 360,0
|
10 000,0
|
1 640,0
|
|
|
|
8 360,0
|
10 000,0
|
1 640,0
|
|
|
|
0,0
|
10 000,0
|
10 000,0
|
|
|
|
21
|
Мероприятие 1.11. Субсидии из бюджета городского округа Верхняя Пышма на инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям, расположенным на территории городского округа Верхняя Пышма.
|
Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления. (% от числа опрошенных)
|
7 347,0
|
5 800,0
|
-1 547,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
67
|
67
|
0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
68
|
68
|
0
|
2 547,0
|
1 000,0
|
-1 547,0
|
70
|
70
|
0
|
22
|
Достижение целевых показателей, установленных в поэтапных планах мероприятий, обеспечивающих выполнение и достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года (%)
|
88
|
88
|
0
|
89
|
89
|
0
|
90
|
90
|
0
|
23
|
местный бюджет
|
|
7 347,0
|
5 800,0
|
-1 547,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
|
|
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
|
|
|
2 547,0
|
1 000,0
|
-1 547,0
|
|
|
|
24
|
Мероприятие 1.12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих.
|
Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение (человек)
|
36 186,2
|
38 184,7
|
1 998,5
|
6 415,6
|
6 780,7
|
365,1
|
34
|
34
|
0
|
6 415,6
|
6 735,5
|
319,9
|
34
|
34
|
0
|
5 422,0
|
6 735,5
|
1 313,5
|
34
|
34
|
0
|
25
|
местный бюджет
|
|
36 186,2
|
38 184,7
|
1 998,5
|
6 415,6
|
6 780,7
|
365,1
|
|
|
|
6 415,6
|
6 735,5
|
319,9
|
|
|
|
5 422,0
|
6 735,5
|
1 313,5
|
|
|
|
26
|
Мероприятие 1.13. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий.
|
Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления. (% от числа опрошенных)
|
676,4
|
711,5
|
35,1
|
119,1
|
126,1
|
7,0
|
67
|
67
|
0
|
119,1
|
126,1
|
7,0
|
68
|
68
|
0
|
105,0
|
126,1
|
21,1
|
70
|
70
|
0
|
27
|
Достижение целевых показателей, установленных в поэтапных планах мероприятий, обеспечивающих выполнение и достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года (%)
|
88
|
88
|
0
|
89
|
89
|
0
|
90
|
90
|
0
|
28
|
областной бюджет
|
|
676,4
|
711,5
|
35,1
|
119,1
|
126,1
|
7,0
|
|
|
|
119,1
|
126,1
|
7,0
|
|
|
|
105,0
|
126,1
|
21,1
|
|
|
|
29
|
Мероприятие 1.15. Организация сезонных сельскохозяйственных выставок - ярмарок.
|
Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления. (% от числа опрошенных)
|
818,0
|
859,8
|
41,8
|
293,0
|
307,0
|
14,0
|
67
|
67
|
0
|
293,0
|
265,7
|
-27,3
|
68
|
68
|
0
|
232,0
|
287,1
|
55,1
|
70
|
70
|
0
|
30
|
Достижение целевых показателей, установленных в поэтапных планах мероприятий, обеспечивающих выполнение и достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года (%)
|
88
|
88
|
0
|
89
|
89
|
0
|
90
|
90
|
0
|
31
|
местный бюджет
|
|
818,0
|
859,8
|
41,8
|
293,0
|
307,0
|
14,0
|
|
|
|
293,0
|
265,7
|
-27,3
|
|
|
|
232,0
|
287,1
|
55,1
|
|
|
|
32
|
Мероприятие 1.16. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы
|
Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления. (% от числа опрошенных)
|
7 282,5
|
7 408,9
|
126,4
|
1 179,3
|
1 216,3
|
37,0
|
67
|
67
|
0
|
1 179,3
|
1 224,0
|
44,7
|
68
|
68
|
0
|
1 179,3
|
1 224,0
|
44,7
|
70
|
70
|
0
|
33
|
местный бюджет
|
|
7 282,5
|
7 408,9
|
126,4
|
1 179,3
|
1 216,3
|
37,0
|
|
|
|
1 179,3
|
1 224,0
|
44,7
|
|
|
|
1 179,3
|
1 224,0
|
44,7
|
|
|
|
34
|
Мероприятие 1.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям.
|
Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления. (% от числа опрошенных)
|
0,5
|
0,6
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
67
|
67
|
0
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
68
|
68
|
0
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
70
|
70
|
0
|
35
|
областной бюджет
|
|
0,5
|
0,6
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
|
|
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
|
|
|
36
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
37
|
Мероприятие 1.18. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.
|
Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления. (% от числа опрошенных)
|
35,8
|
389,1
|
353,3
|
0,0
|
300,7
|
300,7
|
67
|
67
|
0
|
0,0
|
20,1
|
20,1
|
68
|
68
|
0
|
0,0
|
32,5
|
32,5
|
70
|
70
|
0
|
38
|
федеральный бюджет
|
|
35,8
|
389,1
|
353,3
|
0,0
|
300,7
|
300,7
|
|
|
|
0,0
|
20,1
|
20,1
|
|
|
|
0,0
|
32,5
|
32,5
|
|
|
|
39
|
Мероприятие 1.19. Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним
|
Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", в том числе доля граждан удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления. (% от числа опрошенных)
|
0,7
|
0,9
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
67
|
67
|
0
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
68
|
68
|
0
|
0,0
|
0,2
|
0,2
|
70
|
70
|
0
|
40
|
областной бюджет
|
|
0,7
|
0,9
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
|
|
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
41
|
Мероприятие 1.22. Субсидии органам территориального общественного самоуправления
|
Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области (%)
|
2 000,0
|
3 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
100
|
100
|
0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
100
|
100
|
0
|
0,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
100
|
100
|
0
|
42
|
местный бюджет
|
|
2 000,0
|
3 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
|
|
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
|
|
|
43
|
Подпрограмма 2. "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
22 578,1
|
23 261,1
|
683,0
|
1 974,0
|
2 739,0
|
765,0
|
|
|
|
1 974,0
|
2 109,0
|
135,0
|
|
|
|
2 326,0
|
2 109,0
|
-217,0
|
|
|
|
44
|
местный бюджет
|
|
22 578,1
|
23 261,1
|
683,0
|
1 974,0
|
2 739,0
|
765,0
|
|
|
|
1 974,0
|
2 109,0
|
135,0
|
|
|
|
2 326,0
|
2 109,0
|
-217,0
|
|
|
|
45
|
Мероприятие 2.1. Обеспечение информационной безопасности автоматизированных рабочих мест сотрудников
|
Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области (%)
|
692,5
|
592,5
|
-100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100
|
100
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100
|
100
|
0
|
100,0
|
0,0
|
-100,0
|
100
|
100
|
0
|
46
|
местный бюджет
|
|
692,5
|
592,5
|
-100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
100,0
|
0,0
|
-100,0
|
|
|
|
47
|
Мероприятие 2.4. Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа (в том числе муниципальные программы).
|
Совершенствование материально-технической базы (1 - Да/0 - Нет)
|
116,0
|
122,0
|
6,0
|
18,0
|
20,0
|
2,0
|
1
|
1
|
0
|
18,0
|
20,0
|
2,0
|
1
|
1
|
0
|
18,0
|
20,0
|
2,0
|
1
|
1
|
0
|
48
|
местный бюджет
|
|
116,0
|
122,0
|
6,0
|
18,0
|
20,0
|
2,0
|
|
|
|
18,0
|
20,0
|
2,0
|
|
|
|
18,0
|
20,0
|
2,0
|
|
|
|
49
|
Мероприятие 2.5. Внедрение межведомственной системы электронного документооборота.
|
Доля органов местного самоуправления в городском округе Верхняя Пышма, подключенных к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области (%)
|
5 303,8
|
5 737,8
|
434,0
|
0,0
|
374,0
|
374,0
|
100
|
100
|
0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
100
|
100
|
0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
100
|
100
|
0
|
50
|
Доля учреждений и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота (%)
|
100
|
100
|
0
|
100
|
100
|
0
|
100
|
100
|
0
|
51
|
Количество рабочих мест с защищенным режимом обработки персональных данных (единиц)
|
22
|
22
|
0
|
22
|
22
|
0
|
22
|
22
|
0
|
52
|
местный бюджет
|
|
5 303,8
|
5 737,8
|
434,0
|
0,0
|
374,0
|
374,0
|
|
|
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
53
|
Мероприятие 2.6. Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек.
|
Количество центров общественного доступа к получению государственных услуг и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе городских библиотек (Количество центров)
|
240,0
|
100,0
|
-140,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
37
|
37
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
37
|
37
|
0
|
140,0
|
0,0
|
-140,0
|
37
|
37
|
0
|
54
|
местный бюджет
|
|
240,0
|
100,0
|
-140,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
140,0
|
0,0
|
-140,0
|
|
|
|
55
|
Мероприятие 2.8. Финансовое обеспечение муниципальной газеты
|
Распространение информации для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма и иной официальной информации в печатном и электронном виде. (листов)
|
15 551,7
|
15 869,7
|
318,0
|
1 956,0
|
2 180,0
|
224,0
|
не менее 233
|
не менее 233
|
0
|
1 956,0
|
2 059,0
|
103,0
|
не менее 234
|
не менее 234
|
0
|
2 068,0
|
2 059,0
|
-9,0
|
не менее 235
|
не менее 235
|
0
|
56
|
местный бюджет
|
|
15 551,7
|
15 869,7
|
318,0
|
1 956,0
|
2 180,0
|
224,0
|
|
|
|
1 956,0
|
2 059,0
|
103,0
|
|
|
|
2 068,0
|
2 059,0
|
-9,0
|
|
|
|
57
|
Мероприятие 2.10. Укрепление и развитие материально технической базы и прочие расходы в сфере средств массовой информации (в том числе оформление прав собственности)
|
Распространение информации для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма и иной официальной информации в печатном и электронном виде. (листов)
|
164,0
|
329,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
не менее 233
|
не менее 233
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
не менее 234
|
не менее 234
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
не менее 235
|
не менее 235
|
0
|
58
|
местный бюджет
|
|
164,0
|
329,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
59
|
Подпрограмма 3. "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
11 750,0
|
17 409,3
|
5 659,3
|
856,0
|
2 457,1
|
1 601,1
|
|
|
|
856,0
|
2 457,1
|
1 601,1
|
|
|
|
0,0
|
2 457,1
|
2 457,1
|
|
|
|
60
|
федеральный бюджет
|
|
2 510,0
|
2 510,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
61
|
областной бюджет
|
|
4 504,2
|
4 504,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
62
|
местный бюджет
|
|
4 735,8
|
10 395,1
|
5 659,3
|
856,0
|
2 457,1
|
1 601,1
|
|
|
|
856,0
|
2 457,1
|
1 601,1
|
|
|
|
0,0
|
2 457,1
|
2 457,1
|
|
|
|
63
|
Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
|
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (Единиц)
|
6 774,1
|
11 732,2
|
4 958,1
|
756,0
|
2 156,7
|
1 400,7
|
228
|
228
|
0
|
756,0
|
2 156,7
|
1 400,7
|
353
|
353
|
0
|
0,0
|
2 156,7
|
2 156,7
|
418
|
418
|
0
|
64
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)
|
27,4
|
27,4
|
0
|
27,5
|
27,5
|
0
|
27,6
|
27,6
|
0
|
65
|
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма (Единиц)
|
490
|
490
|
0
|
493
|
493
|
0
|
495
|
495
|
0
|
66
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
67
|
областной бюджет
|
|
3 069,0
|
3 069,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
68
|
местный бюджет
|
|
3 705,1
|
8 663,2
|
4 958,1
|
756,0
|
2 156,7
|
1 400,7
|
|
|
|
756,0
|
2 156,7
|
1 400,7
|
|
|
|
0,0
|
2 156,7
|
2 156,7
|
|
|
|
69
|
Мероприятие 3.6. Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства (в том числе проведение мероприятий в рамках "Дня Российского предпринимателя"
|
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения городского округа Верхняя Пышма (Единиц)
|
258,8
|
658,8
|
400,0
|
100,0
|
200,0
|
100,0
|
490
|
490
|
0
|
100,0
|
200,0
|
100,0
|
493
|
493
|
0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
495
|
495
|
0
|
70
|
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (Единиц)
|
228
|
228
|
0
|
353
|
353
|
0
|
418
|
418
|
0
|
71
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)
|
27,4
|
27,4
|
0
|
27,5
|
27,5
|
0
|
27,6
|
27,6
|
0
|
72
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
73
|
местный бюджет
|
|
258,8
|
658,8
|
400,0
|
100,0
|
200,0
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
200,0
|
100,0
|
|
|
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
74
|
Мероприятие 3.62. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства
|
Количество субъектов малого предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.)
|
2 001,0
|
2 302,2
|
301,2
|
0,0
|
100,4
|
100,4
|
|
|
|
0,0
|
100,4
|
100,4
|
|
|
|
0,0
|
100,4
|
100,4
|
|
|
|
75
|
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (количество)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76
|
федеральный бюджет
|
|
874,3
|
874,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
77
|
областной бюджет
|
|
1 026,3
|
1 026,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
78
|
местный бюджет
|
|
100,4
|
401,6
|
301,2
|
0,0
|
100,4
|
100,4
|
|
|
|
0,0
|
100,4
|
100,4
|
|
|
|
0,0
|
100,4
|
100,4
|
|
|
|
79
|
Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
2 081,8
|
2 351,8
|
270,0
|
211,0
|
231,0
|
20,0
|
|
|
|
211,0
|
241,0
|
30,0
|
|
|
|
30,0
|
250,0
|
220,0
|
|
|
|
80
|
областной бюджет
|
|
1 090,0
|
1 360,0
|
270,0
|
211,0
|
231,0
|
20,0
|
|
|
|
211,0
|
241,0
|
30,0
|
|
|
|
30,0
|
250,0
|
220,0
|
|
|
|
81
|
местный бюджет
|
|
991,8
|
991,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
82
|
Мероприятие 4.5. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.
|
Доля архивных документов, принятых на постоянное хранение, от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки (%)
|
1 090,0
|
1 360,0
|
270,0
|
211,0
|
231,0
|
20,0
|
85
|
85
|
0
|
211,0
|
241,0
|
30,0
|
90
|
90
|
0
|
30,0
|
250,0
|
220,0
|
100
|
100
|
0
|
83
|
Сохранность документов муниципального архивного фонда (Единицы хранения)
|
18900
|
18900
|
0
|
19200
|
19200
|
0
|
19500
|
19500
|
0
|
84
|
областной бюджет
|
|
1 090,0
|
1 360,0
|
270,0
|
211,0
|
231,0
|
20,0
|
|
|
|
211,0
|
241,0
|
30,0
|
|
|
|
30,0
|
250,0
|
220,0
|
|
|
|
85
|
Подпрограмма 5. "Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
36 805,6
|
53 884,3
|
17 078,7
|
3 900,0
|
11 952,4
|
8 052,4
|
|
|
|
4 800,0
|
8 109,2
|
3 309,2
|
|
|
|
1 600,0
|
7 317,1
|
5 717,1
|
|
|
|
86
|
областной бюджет
|
|
877,1
|
877,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
87
|
местный бюджет
|
|
35 928,5
|
53 007,2
|
17 078,7
|
3 900,0
|
11 952,4
|
8 052,4
|
|
|
|
4 800,0
|
8 109,2
|
3 309,2
|
|
|
|
1 600,0
|
7 317,1
|
5 717,1
|
|
|
|
88
|
Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесение изменений в генеральный план городского округа Верхняя Пышма подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма, в части фрагментов карты градостроительного зонирования территории
|
Наличие документов территориального планирования городского округа Верхняя Пышма. (%)
|
5 619,9
|
5 019,9
|
-600,0
|
600,0
|
0,0
|
-600,0
|
100
|
100
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100
|
100
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100
|
100
|
0
|
89
|
Наличие документов градостроительного зонирования городского округа Верхняя Пышма. (%)
|
100
|
100
|
0
|
100
|
100
|
0
|
100
|
100
|
0
|
90
|
Наличие документов по планировке территории, документов по межеванию территорий применительно к территориям населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в том числе применительно к отдельным территориям, входящим в состав населенных пунктов. (%)
|
80
|
80
|
|
100
|
100
|
|
100
|
100
|
|
91
|
местный бюджет
|
|
5 619,9
|
5 019,9
|
-600,0
|
600,0
|
0,0
|
-600,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
92
|
Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости
|
|
4 600,0
|
1 600,0
|
-3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
3 000,0
|
0,0
|
-3 000,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
93
|
местный бюджет
|
|
4 600,0
|
1 600,0
|
-3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
3 000,0
|
0,0
|
-3 000,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
94
|
Мероприятие 5.5. Проведение работ по установлению или изменению границ населенного пункта города Верхняя Пышма, в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости.
|
Установление или изменение границ населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в соответствии с утвержденными документами территориального планирования (%)
|
200,0
|
0,0
|
-200,0
|
200,0
|
0,0
|
-200,0
|
100
|
100
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100
|
100
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100
|
100
|
0
|
95
|
местный бюджет
|
|
200,0
|
0,0
|
-200,0
|
200,0
|
0,0
|
-200,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
96
|
Мероприятие 5.7. Выполнение инженерно-геодезических изысканий (топографическая съемка М 1:2000) населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма.
|
Наличие инженерно-геодезических изысканий для разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (%)
|
4 033,5
|
2 333,5
|
-1 700,0
|
1 500,0
|
0,0
|
-1 500,0
|
40
|
40
|
|
200,0
|
0,0
|
-200,0
|
40
|
40
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40
|
40
|
|
97
|
местный бюджет
|
|
4 033,5
|
2 333,5
|
-1 700,0
|
1 500,0
|
0,0
|
-1 500,0
|
|
|
|
200,0
|
0,0
|
-200,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
98
|
Мероприятие 5.9. Подготовка нормативно-правового акта "План реализации генерального плана" применительно к населенным пунктам: г. Верхняя Пышма, п. Исеть, п. Сагра, п. Гать, п. Красный, п. Шахты, п. Залесье, п. Половинный, с. Балтым, : д. Верхотурка, п. Глубокий Лог, п. Каменные Ключи, п. Кедровое, п. Красный Адуй, д. Мостовка, с. Мостовское, п. Нагорный, п. Ольховка, п. Первомайский, п. Ромашка, п. Соколовка, п. Санаторный, п. Зеленый Бор, п. Вашты, п. Крутой, в соответствии с утвержденными документами территориального планирования.
|
Соответствие подготовленных документов требованиям действующих нормативно-правовых актов, регулирующих данные отношения (%)
|
6 000,0
|
2 400,0
|
-3 600,0
|
1 200,0
|
0,0
|
-1 200,0
|
100
|
100
|
0
|
1 200,0
|
0,0
|
-1 200,0
|
100
|
100
|
0
|
1 200,0
|
0,0
|
-1 200,0
|
100
|
100
|
0
|
99
|
местный бюджет
|
|
6 000,0
|
2 400,0
|
-3 600,0
|
1 200,0
|
0,0
|
-1 200,0
|
|
|
|
1 200,0
|
0,0
|
-1 200,0
|
|
|
|
1 200,0
|
0,0
|
-1 200,0
|
|
|
|
100
|
Мероприятие 5.10. Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма.
|
Наличие и использование муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), в том числе: развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (%)
|
4 400,0
|
5 373,0
|
973,0
|
400,0
|
1 573,0
|
1 173,0
|
80
|
80
|
0
|
400,0
|
200,0
|
-200,0
|
90
|
90
|
0
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
100
|
100
|
0
|
101
|
Количество градостроительной документации (в том числе архивных документов), переведенных в электронный вид. (%)
|
70
|
70
|
0
|
90
|
90
|
0
|
100
|
100
|
0
|
102
|
местный бюджет
|
|
4 400,0
|
5 373,0
|
973,0
|
400,0
|
1 573,0
|
1 173,0
|
|
|
|
400,0
|
200,0
|
-200,0
|
|
|
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
|
|
|
103
|
Мероприятие 5.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма
|
|
707,5
|
24 053,0
|
23 345,5
|
0,0
|
8 519,2
|
8 519,2
|
|
|
|
0,0
|
7 909,2
|
7 909,2
|
|
|
|
0,0
|
6 917,1
|
6 917,1
|
|
|
|
104
|
местный бюджет
|
|
707,5
|
24 053,0
|
23 345,5
|
0,0
|
8 519,2
|
8 519,2
|
|
|
|
0,0
|
7 909,2
|
7 909,2
|
|
|
|
0,0
|
6 917,1
|
6 917,1
|
|
|
|
105
|
Мероприятие 5.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципального учреждения в области пространственного развития
|
|
|
1 860,2
|
1 860,2
|
|
1 860,2
|
1 860,2
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
106
|
местный бюджет
|
|
|
1 860,2
|
1 860,2
|
|
1 860,2
|
1 860,2
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
107
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
30 138,1
|
38 592,8
|
8 454,7
|
5 191,0
|
15 433,7
|
10 242,7
|
|
|
|
5 556,0
|
4 301,0
|
-1 255,0
|
|
|
|
4 834,0
|
4 301,0
|
-533,0
|
|
|
|
108
|
областной бюджет
|
|
59,6
|
59,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
109
|
местный бюджет
|
|
30 078,5
|
38 533,2
|
8 454,7
|
5 191,0
|
15 433,7
|
10 242,7
|
|
|
|
5 556,0
|
4 301,0
|
-1 255,0
|
|
|
|
4 834,0
|
4 301,0
|
-533,0
|
|
|
|
110
|
Мероприятие 7.4. Капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев)
|
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН. (Единиц)
|
1 243,8
|
1 343,8
|
100,0
|
200,0
|
300,0
|
100,0
|
24
|
24
|
0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
28
|
28
|
0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
32
|
32
|
0
|
111
|
областной бюджет
|
|
59,6
|
59,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
112
|
местный бюджет
|
|
1 184,2
|
1 284,2
|
100,0
|
200,0
|
300,0
|
100,0
|
|
|
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
|
113
|
Мероприятие 7.5. Чистка от донных отложений и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения.
|
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН. (Единиц)
|
2 862,0
|
2 482,0
|
-380,0
|
400,0
|
500,0
|
100,0
|
24
|
24
|
0
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
28
|
28
|
0
|
880,0
|
400,0
|
-480,0
|
32
|
32
|
0
|
114
|
местный бюджет
|
|
2 862,0
|
2 482,0
|
-380,0
|
400,0
|
500,0
|
100,0
|
|
|
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
|
|
|
880,0
|
400,0
|
-480,0
|
|
|
|
115
|
Мероприятие 7.6. Паспортизация нецентрализованных источников водоснабжения. Гидрогеологическая экспертиза.
|
Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования с качеством вод соответствующим СанПиН. (Единиц)
|
320,3
|
340,3
|
20,0
|
55,0
|
75,0
|
20,0
|
24
|
24
|
0
|
55,0
|
55,0
|
0,0
|
28
|
28
|
0
|
55,0
|
55,0
|
0,0
|
32
|
32
|
0
|
116
|
местный бюджет
|
|
320,3
|
340,3
|
20,0
|
55,0
|
75,0
|
20,0
|
|
|
|
55,0
|
55,0
|
0,0
|
|
|
|
55,0
|
55,0
|
0,0
|
|
|
|
117
|
Мероприятие 7.13. Содержание гидротехнических сооружений.
|
Увеличение доли гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние (%)
|
2 391,0
|
2 368,0
|
-23,0
|
417,0
|
417,0
|
0,0
|
60
|
60
|
|
417,0
|
417,0
|
0,0
|
60
|
60
|
|
440,0
|
417,0
|
-23,0
|
60
|
60
|
|
118
|
местный бюджет
|
|
2 391,0
|
2 368,0
|
-23,0
|
417,0
|
417,0
|
0,0
|
|
|
|
417,0
|
417,0
|
0,0
|
|
|
|
440,0
|
417,0
|
-23,0
|
|
|
|
119
|
Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС
|
Увеличение доли гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние (%)
|
551,1
|
461,1
|
-90,0
|
104,0
|
74,0
|
-30,0
|
60
|
60
|
|
104,0
|
74,0
|
-30,0
|
60
|
60
|
|
104,0
|
74,0
|
-30,0
|
60
|
60
|
|
120
|
местный бюджет
|
|
551,1
|
461,1
|
-90,0
|
104,0
|
74,0
|
-30,0
|
|
|
|
104,0
|
74,0
|
-30,0
|
|
|
|
104,0
|
74,0
|
-30,0
|
|
|
|
121
|
Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
|
Предотвращение загрязнения территории городского округа несанкционированными свалками отходов (куб. метры)
|
8 754,0
|
8 904,0
|
150,0
|
1 500,0
|
1 650,0
|
150,0
|
2503
|
2503
|
0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
2504
|
2504
|
0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
2505
|
2505
|
0
|
122
|
местный бюджет
|
|
8 754,0
|
8 904,0
|
150,0
|
1 500,0
|
1 650,0
|
150,0
|
|
|
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
|
|
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
|
|
|
123
|
Мероприятие 7.17. Сбор отходов 1 класса опасности (отработанных люминесцентных энергосберегающих ламп). Акция Экомобиль, обустройство мест сбора
|
Предотвращение загрязнения территории городского округа несанкционированными свалками отходов (куб.метры)
|
710,7
|
800,7
|
90,0
|
90,0
|
180,0
|
90,0
|
2503
|
2503
|
0
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
2504
|
2504
|
0
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
2505
|
2505
|
0
|
124
|
Проведение мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения (Да - 1/ Нет - 0)
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
125
|
местный бюджет
|
|
710,7
|
800,7
|
90,0
|
90,0
|
180,0
|
90,0
|
|
|
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
|
|
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
|
|
|
126
|
Мероприятие 7.19. Закупка, установка и обслуживание внешнего видеонаблюдения в местах постоянного размещения несанкционированных свалок
|
Проведение мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения (Да - 1/ Нет - 0)
|
680,9
|
780,9
|
100,0
|
100,0
|
200,0
|
100,0
|
1
|
1
|
0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
1
|
1
|
0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
1
|
1
|
0
|
127
|
местный бюджет
|
|
680,9
|
780,9
|
100,0
|
100,0
|
200,0
|
100,0
|
|
|
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
|
|
|
128
|
Мероприятие 7.21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях
|
Проведение мероприятий по повышению экологической грамотности и культуры населения (Да - 1/ Нет - 0)
|
236,8
|
243,8
|
7,0
|
40,0
|
47,0
|
7,0
|
1
|
1
|
0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
1
|
1
|
0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
1
|
1
|
0
|
129
|
местный бюджет
|
|
236,8
|
243,8
|
7,0
|
40,0
|
47,0
|
7,0
|
|
|
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
|
|
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
|
|
|
130
|
Мероприятие 7.22. Разработка проекта рекультивации свалки ТБО в поселке Исеть, предпроектные и изыскательские работы для рекультивации полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов в районе поселка Красный
|
Предотвращение загрязнения территории городского округа несанкционированными свалками отходов (куб метры)
|
92,8
|
4 860,0
|
4 767,2
|
0,0
|
4 767,2
|
4 767,2
|
2503
|
2503
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2504
|
2504
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2505
|
2505
|
0
|
131
|
местный бюджет
|
|
92,8
|
4 860,0
|
4 767,2
|
0,0
|
4 767,2
|
4 767,2
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
132
|
Подмероприятие 7.22.2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ СВАЛКИ ТБО В ПОСЕЛКЕ ИСЕТЬ, ВСЕГО, ИЗ НИХ
|
|
0,0
|
4 767,2
|
4 767,2
|
0,0
|
4 767,2
|
4 767,2
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
133
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
4 767,2
|
4 767,2
|
0,0
|
4 767,2
|
4 767,2
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
134
|
Мероприятие 7.23. Обследования гидротехнических сооружений, всего, из них
|
Увеличение доли гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние (%)
|
2 273,9
|
1 288,9
|
-985,0
|
835,0
|
1 075,0
|
240,0
|
60
|
60
|
|
1 225,0
|
0,0
|
-1 225,0
|
60
|
60
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60
|
60
|
|
135
|
местный бюджет
|
|
2 273,9
|
1 288,9
|
-985,0
|
835,0
|
1 075,0
|
240,0
|
|
|
|
1 225,0
|
0,0
|
-1 225,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
136
|
Мероприятие 7.24. Содержание полигона твердых бытовых отходов в районе поселка Красный
|
|
1 377,8
|
6 076,3
|
4 698,5
|
0,0
|
4 698,5
|
4 698,5
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
137
|
местный бюджет
|
|
1 377,8
|
6 076,3
|
4 698,5
|
0,0
|
4 698,5
|
4 698,5
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
138
|
Подпрограмма 8. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
34 637,9
|
30 333,8
|
-4 304,1
|
3 364,0
|
9 324,7
|
5 960,7
|
|
|
|
3 451,1
|
2 119,0
|
-1 332,1
|
|
|
|
11 049,4
|
2 116,7
|
-8 932,7
|
|
|
|
139
|
местный бюджет
|
|
34 637,9
|
30 333,8
|
-4 304,1
|
3 364,0
|
9 324,7
|
5 960,7
|
|
|
|
3 451,1
|
2 119,0
|
-1 332,1
|
|
|
|
11 049,4
|
2 116,7
|
-8 932,7
|
|
|
|
140
|
Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и "Системы - 112" городского округа Верхняя Пышма
|
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (проценты)
|
3 112,6
|
5 008,1
|
1 895,5
|
445,3
|
2 326,7
|
1 881,4
|
40
|
40
|
0
|
456,2
|
489,0
|
32,8
|
50
|
50
|
0
|
507,7
|
489,0
|
-18,7
|
60
|
60
|
0
|
141
|
Создание при органе местного самоуправления постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, и обеспечение его деятельности (Да - 1/ Нет - 0)
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
142
|
местный бюджет
|
|
3 112,6
|
5 008,1
|
1 895,5
|
445,3
|
2 326,7
|
1 881,4
|
|
|
|
456,2
|
489,0
|
32,8
|
|
|
|
507,7
|
489,0
|
-18,7
|
|
|
|
143
|
Мероприятие 8.2. Создание информационно - справочной базы данных территории городского округа Верхняя Пышма
|
Создание при органе местного самоуправления постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, и обеспечение его деятельности (Да - 1/ Нет - 0)
|
100,0
|
0,0
|
-100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
|
1
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
|
1
|
0
|
100,0
|
0,0
|
-100,0
|
1
|
1
|
0
|
144
|
местный бюджет
|
|
100,0
|
0,0
|
-100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
100,0
|
0,0
|
-100,0
|
|
|
|
145
|
Мероприятие 8.3. Обеспечение готовности запасных пунктов управления городского округа Верхняя Пышма
|
Наличие оснащенных запасных пунктов управления (штук)
|
1 000,0
|
0,0
|
-1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
|
1 000,0
|
0,0
|
-1 000,0
|
2
|
2
|
|
146
|
местный бюджет
|
|
1 000,0
|
0,0
|
-1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
1 000,0
|
0,0
|
-1 000,0
|
|
|
|
147
|
Мероприятие 8.4. Обеспечение всех без исключения работников администрации городского округа и муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
|
100% обеспечение работников администрации городского округа и работников муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (штук)
|
1 984,5
|
0,0
|
-1 984,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2200
|
2200
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2800
|
2800
|
0
|
1 984,5
|
0,0
|
-1 984,5
|
3200
|
3200
|
0
|
148
|
местный бюджет
|
|
1 984,5
|
0,0
|
-1 984,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
1 984,5
|
0,0
|
-1 984,5
|
|
|
|
149
|
Мероприятие 8.5. Оборудование учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны.
|
Наличие оборудованных учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны (штук)
|
784,5
|
614,7
|
-169,8
|
53,4
|
27,0
|
-26,4
|
10
|
10
|
0
|
53,4
|
55,0
|
1,6
|
12
|
12
|
0
|
200,0
|
55,0
|
-145,0
|
13
|
13
|
0
|
150
|
местный бюджет
|
|
784,5
|
614,7
|
-169,8
|
53,4
|
27,0
|
-26,4
|
|
|
|
53,4
|
55,0
|
1,6
|
|
|
|
200,0
|
55,0
|
-145,0
|
|
|
|
151
|
Мероприятие 8.6. Обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
|
Обучение населения и изготовление наглядной агитации (Кол-во чел. / штук)
|
420,0
|
490,0
|
70,0
|
90,0
|
220,0
|
130,0
|
2250/2250
|
2250/2250
|
|
90,0
|
40,0
|
-50,0
|
2500/2500
|
2500/2500
|
|
50,0
|
40,0
|
-10,0
|
2750/2750
|
2750/2750
|
|
152
|
местный бюджет
|
|
420,0
|
490,0
|
70,0
|
90,0
|
220,0
|
130,0
|
|
|
|
90,0
|
40,0
|
-50,0
|
|
|
|
50,0
|
40,0
|
-10,0
|
|
|
|
153
|
Мероприятие 8.7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии
|
Снижение количества неисправных пожарных гидрантов (%)
|
2 214,3
|
811,6
|
-1 402,7
|
400,0
|
0,0
|
-400,0
|
8
|
8
|
0
|
400,0
|
0,0
|
-400,0
|
4
|
4
|
0
|
602,7
|
0,0
|
-602,7
|
0
|
0
|
0
|
154
|
местный бюджет
|
|
2 214,3
|
811,6
|
-1 402,7
|
400,0
|
0,0
|
-400,0
|
|
|
|
400,0
|
0,0
|
-400,0
|
|
|
|
602,7
|
0,0
|
-602,7
|
|
|
|
155
|
Мероприятие 8.8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения
|
Наличие работоспособных оконечных устройств местной системы оповещения населения (муниципальных электросирен) (штук)
|
5 442,3
|
4 378,6
|
-1 063,7
|
872,0
|
825,0
|
-47,0
|
8
|
8
|
0
|
872,0
|
500,0
|
-372,0
|
9
|
9
|
0
|
1 155,6
|
510,9
|
-644,7
|
10
|
10
|
0
|
156
|
местный бюджет
|
|
5 442,3
|
4 378,6
|
-1 063,7
|
872,0
|
825,0
|
-47,0
|
|
|
|
872,0
|
500,0
|
-372,0
|
|
|
|
1 155,6
|
510,9
|
-644,7
|
|
|
|
157
|
Мероприятие 8.9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов для тушения пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях
|
Наличие площадок на естественных водоемах для забора воды пожарными автомобилями (штук)
|
4 423,0
|
2 226,2
|
-2 196,8
|
260,0
|
740,0
|
480,0
|
23
|
23
|
0
|
270,0
|
400,0
|
130,0
|
23
|
23
|
0
|
3 206,8
|
400,0
|
-2 806,8
|
23
|
23
|
0
|
158
|
местный бюджет
|
|
4 423,0
|
2 226,2
|
-2 196,8
|
260,0
|
740,0
|
480,0
|
|
|
|
270,0
|
400,0
|
130,0
|
|
|
|
3 206,8
|
400,0
|
-2 806,8
|
|
|
|
159
|
Мероприятие 8.11. Плановая проверка источников наружного противопожарного водоснабжения
|
Плановая проверка работоспособности пожарных гидрантов (два раза в год) (Кол-во проверок)
|
2 583,8
|
1 403,8
|
-1 180,0
|
420,0
|
20,0
|
-400,0
|
458
|
458
|
0
|
420,0
|
20,0
|
-400,0
|
458
|
458
|
0
|
400,0
|
20,0
|
-380,0
|
458
|
458
|
0
|
160
|
местный бюджет
|
|
2 583,8
|
1 403,8
|
-1 180,0
|
420,0
|
20,0
|
-400,0
|
|
|
|
420,0
|
20,0
|
-400,0
|
|
|
|
400,0
|
20,0
|
-380,0
|
|
|
|
161
|
Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год).
|
Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год) (Кол-во населенных пунктов)
|
1 592,6
|
1 170,8
|
-421,8
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
24
|
24
|
0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
24
|
24
|
0
|
621,8
|
200,0
|
-421,8
|
24
|
24
|
0
|
162
|
местный бюджет
|
|
1 592,6
|
1 170,8
|
-421,8
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
|
621,8
|
200,0
|
-421,8
|
|
|
|
163
|
Мероприятие 8.13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины
|
Создание добровольных пожарных дружин (Кол-во)
|
2 603,1
|
1 921,8
|
-681,3
|
573,3
|
436,0
|
-137,3
|
8
|
8
|
0
|
639,5
|
365,0
|
-274,5
|
9
|
9
|
0
|
621,3
|
351,8
|
-269,5
|
10
|
10
|
0
|
164
|
местный бюджет
|
|
2 603,1
|
1 921,8
|
-681,3
|
573,3
|
436,0
|
-137,3
|
|
|
|
639,5
|
365,0
|
-274,5
|
|
|
|
621,3
|
351,8
|
-269,5
|
|
|
|
165
|
Мероприятие 8.15. Содержание и организация работы внештатных инструкторов пожарной профилактики.
|
Содержание и организация работы внештатных инструкторов пожарной профилактики (Кол-во)
|
192,0
|
93,0
|
-99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5
|
5
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5
|
5
|
0
|
99,0
|
0,0
|
-99,0
|
5
|
5
|
0
|
166
|
местный бюджет
|
|
192,0
|
93,0
|
-99,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
99,0
|
0,0
|
-99,0
|
|
|
|
167
|
Мероприятие 8.17. Материально-техническое оснащение аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации ЧС
|
Обеспечение деятельности и укомплектованности аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде (Да - 1/ Нет - 0)
|
1 042,0
|
1 222,0
|
180,0
|
0,0
|
630,0
|
630,0
|
1
|
1
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
|
1
|
0
|
450,0
|
0,0
|
-450,0
|
1
|
1
|
0
|
168
|
местный бюджет
|
|
1 042,0
|
1 222,0
|
180,0
|
0,0
|
630,0
|
630,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
450,0
|
0,0
|
-450,0
|
|
|
|
169
|
Мероприятие 8.19. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
|
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (проценты)
|
6 653,2
|
10 503,2
|
3 850,0
|
0,0
|
3 850,0
|
3 850,0
|
40
|
40
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50
|
50
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60
|
60
|
0
|
170
|
местный бюджет
|
|
6 653,2
|
10 503,2
|
3 850,0
|
0,0
|
3 850,0
|
3 850,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
171
|
Подпрограмма 9. "Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
8 782,5
|
13 345,4
|
4 562,9
|
1 383,5
|
3 506,3
|
2 122,8
|
|
|
|
1 383,5
|
2 856,9
|
1 473,4
|
|
|
|
1 590,2
|
2 556,9
|
966,7
|
|
|
|
172
|
местный бюджет
|
|
8 782,5
|
13 345,4
|
4 562,9
|
1 383,5
|
3 506,3
|
2 122,8
|
|
|
|
1 383,5
|
2 856,9
|
1 473,4
|
|
|
|
1 590,2
|
2 556,9
|
966,7
|
|
|
|
173
|
Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного - программного комплекса "Безопасный город" (приобретение, установка и обслуживание камер внешнего видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и оборудование их тревожными кнопками).
|
Снижение количества совершенных преступлений (%)
|
2 937,7
|
3 195,2
|
257,5
|
400,0
|
720,0
|
320,0
|
0.4
|
0.4
|
|
400,0
|
720,0
|
320,0
|
0,3
|
0,3
|
|
1 102,5
|
720,0
|
-382,5
|
0.3
|
0.3
|
|
174
|
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (%)
|
0.2
|
0.2
|
|
0.1
|
0.1
|
|
0.1
|
0.1
|
|
175
|
Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах (%)
|
0.2
|
0.2
|
|
0.1
|
0.1
|
|
0.1
|
0.1
|
|
176
|
местный бюджет
|
|
2 937,7
|
3 195,2
|
257,5
|
400,0
|
720,0
|
320,0
|
|
|
|
400,0
|
720,0
|
320,0
|
|
|
|
1 102,5
|
720,0
|
-382,5
|
|
|
|
177
|
Мероприятие 9.2. Изготовление информационных материалов для общеобразовательных и учебных учреждений по профилактической тематике.
|
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (%)
|
117,4
|
127,4
|
10,0
|
26,5
|
26,5
|
0,0
|
0.2
|
0.2
|
|
26,5
|
26,5
|
0,0
|
0.1
|
0.1
|
|
16,5
|
26,5
|
10,0
|
0.1
|
0.1
|
|
178
|
местный бюджет
|
|
117,4
|
127,4
|
10,0
|
26,5
|
26,5
|
0,0
|
|
|
|
26,5
|
26,5
|
0,0
|
|
|
|
16,5
|
26,5
|
10,0
|
|
|
|
179
|
Мероприятие 9.3. Стимулирование граждан за предоставление достоверной информации о готовящихся и совершенных правонарушениях, а также за добровольную сдачу оружия и боеприпасов незаконно хранящиеся у населения.
|
Снижение количества совершенных преступлений (%)
|
167,0
|
71,5
|
-95,5
|
15,0
|
15,0
|
0,0
|
0.4
|
0.4
|
|
15,0
|
15,0
|
0,0
|
0,3
|
0,3
|
|
110,5
|
15,0
|
-95,5
|
0.3
|
0.3
|
|
180
|
Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах (%)
|
0.2
|
0.2
|
|
0.1
|
0.1
|
|
0.1
|
0.1
|
|
181
|
местный бюджет
|
|
167,0
|
71,5
|
-95,5
|
15,0
|
15,0
|
0,0
|
|
|
|
15,0
|
15,0
|
0,0
|
|
|
|
110,5
|
15,0
|
-95,5
|
|
|
|
182
|
Мероприятие 9.4. Содержание и создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка /ДНД.
|
Снижение количества совершенных преступлений (%)
|
1 832,7
|
1 956,2
|
123,5
|
312,0
|
359,4
|
47,4
|
0.4
|
0.4
|
|
312,0
|
359,4
|
47,4
|
0,3
|
0,3
|
|
330,7
|
359,4
|
28,7
|
0.3
|
0.3
|
|
183
|
местный бюджет
|
|
1 832,7
|
1 956,2
|
123,5
|
312,0
|
359,4
|
47,4
|
|
|
|
312,0
|
359,4
|
47,4
|
|
|
|
330,7
|
359,4
|
28,7
|
|
|
|
184
|
Мероприятие 9.8. Осуществление мероприятий по антитеррористической защите и охране объектов культуры, физкультуры и спорта, учреждений с массовым пребыванием людей.
|
Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий (Кол-во мероприятий)
|
751,9
|
4 311,3
|
3 559,4
|
0,0
|
1 719,4
|
1 719,4
|
12
|
12
|
0
|
0,0
|
1 070,0
|
1 070,0
|
12
|
12
|
0
|
0,0
|
770,0
|
770,0
|
12
|
12
|
0
|
185
|
Случаи проявления терроризма и экстремизма (количество)
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
186
|
местный бюджет
|
|
751,9
|
4 311,3
|
3 559,4
|
0,0
|
1 719,4
|
1 719,4
|
|
|
|
0,0
|
1 070,0
|
1 070,0
|
|
|
|
0,0
|
770,0
|
770,0
|
|
|
|
187
|
Мероприятие 9.10. Взрывобезопасность
|
Случаи проявления терроризма и экстремизма (количество)
|
2 762,6
|
3 470,6
|
708,0
|
600,0
|
636,0
|
36,0
|
0
|
0
|
|
600,0
|
636,0
|
36,0
|
0
|
0
|
|
0,0
|
636,0
|
636,0
|
0
|
0
|
|
188
|
местный бюджет
|
|
2 762,6
|
3 470,6
|
708,0
|
600,0
|
636,0
|
36,0
|
|
|
|
600,0
|
636,0
|
36,0
|
|
|
|
0,0
|
636,0
|
636,0
|
|
|
|
189
|
Подпрограмма 10. "Обеспечение реализации муниципальной программы "совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
514 551,5
|
551 027,4
|
36 475,9
|
88 109,0
|
103 776,3
|
15 667,3
|
|
|
|
90 343,9
|
97 481,4
|
7 137,5
|
|
|
|
83 810,3
|
97 481,4
|
13 671,1
|
|
|
|
190
|
местный бюджет
|
|
514 551,5
|
551 027,4
|
36 475,9
|
88 109,0
|
103 776,3
|
15 667,3
|
|
|
|
90 343,9
|
97 481,4
|
7 137,5
|
|
|
|
83 810,3
|
97 481,4
|
13 671,1
|
|
|
|
191
|
Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма.
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
|
209 687,7
|
231 933,3
|
22 245,6
|
37 631,6
|
45 111,9
|
7 480,3
|
100
|
100
|
0
|
37 631,6
|
42 803,4
|
5 171,8
|
100
|
100
|
0
|
33 209,9
|
42 803,4
|
9 593,5
|
100
|
100
|
0
|
192
|
местный бюджет
|
|
209 687,7
|
231 933,3
|
22 245,6
|
37 631,6
|
45 111,9
|
7 480,3
|
|
|
|
37 631,6
|
42 803,4
|
5 171,8
|
|
|
|
33 209,9
|
42 803,4
|
9 593,5
|
|
|
|
193
|
Мероприятие 10.2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских поселковых администраций
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
|
8 512,8
|
8 741,2
|
228,4
|
687,5
|
649,3
|
-38,2
|
100
|
100
|
0
|
687,5
|
687,5
|
0,0
|
100
|
100
|
0
|
420,9
|
687,5
|
266,6
|
100
|
100
|
0
|
194
|
местный бюджет
|
|
8 512,8
|
8 741,2
|
228,4
|
687,5
|
649,3
|
-38,2
|
|
|
|
687,5
|
687,5
|
0,0
|
|
|
|
420,9
|
687,5
|
266,6
|
|
|
|
195
|
Мероприятие 10.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственное управление"
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
|
201 850,9
|
218 130,7
|
16 279,8
|
33 252,2
|
41 681,5
|
8 429,3
|
100
|
100
|
0
|
35 453,0
|
37 757,6
|
2 304,6
|
100
|
100
|
0
|
32 211,7
|
37 757,6
|
5 545,9
|
100
|
100
|
0
|
196
|
местный бюджет
|
|
201 850,9
|
218 130,7
|
16 279,8
|
33 252,2
|
41 681,5
|
8 429,3
|
|
|
|
35 453,0
|
37 757,6
|
2 304,6
|
|
|
|
32 211,7
|
37 757,6
|
5 545,9
|
|
|
|
197
|
Мероприятие 10.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "Архив городского округа Верхняя Пышма".
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
|
6 492,3
|
6 806,6
|
314,3
|
1 083,0
|
1 168,2
|
85,2
|
100
|
100
|
0
|
1 090,1
|
1 195,1
|
105,0
|
100
|
100
|
0
|
1 071,0
|
1 195,1
|
124,1
|
100
|
100
|
0
|
198
|
местный бюджет
|
|
6 492,3
|
6 806,6
|
314,3
|
1 083,0
|
1 168,2
|
85,2
|
|
|
|
1 090,1
|
1 195,1
|
105,0
|
|
|
|
1 071,0
|
1 195,1
|
124,1
|
|
|
|
199
|
Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "УГЗ ГО Верхняя Пышма".
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
|
85 619,5
|
82 427,3
|
-3 192,2
|
14 854,7
|
14 565,4
|
-289,3
|
100
|
100
|
0
|
14 881,7
|
14 437,8
|
-443,9
|
100
|
100
|
0
|
16 896,8
|
14 437,8
|
-2 459,0
|
100
|
100
|
0
|
200
|
местный бюджет
|
|
85 619,5
|
82 427,3
|
-3 192,2
|
14 854,7
|
14 565,4
|
-289,3
|
|
|
|
14 881,7
|
14 437,8
|
-443,9
|
|
|
|
16 896,8
|
14 437,8
|
-2 459,0
|
|
|
|
201
|
Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления
|
Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%)
|
2 388,4
|
2 988,4
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
100
|
100
|
0
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
100
|
100
|
0
|
0,0
|
600,0
|
600,0
|
100
|
100
|
0
|
202
|
местный бюджет
|
|
2 388,4
|
2 988,4
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
|
|
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
600,0
|
600,0
|
|
|
|
203
|
Подпрограмма 11. "Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
5 612,4
|
8 627,3
|
3 014,9
|
1 204,5
|
1 070,6
|
-133,9
|
|
|
|
1 204,5
|
1 680,6
|
476,1
|
|
|
|
0,0
|
2 672,7
|
2 672,7
|
|
|
|
204
|
местный бюджет
|
|
5 612,4
|
8 627,3
|
3 014,9
|
1 204,5
|
1 070,6
|
-133,9
|
|
|
|
1 204,5
|
1 680,6
|
476,1
|
|
|
|
0,0
|
2 672,7
|
2 672,7
|
|
|
|
205
|
Мероприятие 11.1. Осуществление мероприятий по охране и защите лесов
|
Доля площади земель лесного фонда, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земель лесного фонда (%)
|
5 612,4
|
8 627,3
|
3 014,9
|
1 204,5
|
1 070,6
|
-133,9
|
20
|
20
|
0
|
1 204,5
|
1 680,6
|
476,1
|
23
|
23
|
0
|
0,0
|
2 672,7
|
2 672,7
|
26
|
26
|
0
|
206
|
местный бюджет
|
|
5 612,4
|
8 627,3
|
3 014,9
|
1 204,5
|
1 070,6
|
-133,9
|
|
|
|
1 204,5
|
1 680,6
|
476,1
|
|
|
|
0,0
|
2 672,7
|
2 672,7
|
|
|
|
207
|
Подпрограмма 12. "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
|
|
518,3
|
4 668,3
|
4 150,0
|
130,0
|
500,0
|
370,0
|
|
|
|
130,0
|
618,0
|
488,0
|
|
|
|
0,0
|
3 292,0
|
3 292,0
|
|
|
|
208
|
местный бюджет
|
|
518,3
|
4 668,3
|
4 150,0
|
130,0
|
500,0
|
370,0
|
|
|
|
130,0
|
618,0
|
488,0
|
|
|
|
0,0
|
3 292,0
|
3 292,0
|
|
|
|
209
|
Мероприятие 12.1. Установка модульных конструкций для обеспечения нужд туристов
|
Количество объектов модульных конструкций (единиц)
|
0,0
|
3 300,0
|
3 300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
0
|
0
|
0
|
210
|
местный бюджет
|
|
0,0
|
3 300,0
|
3 300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
|
|
|
0,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
|
|
|
211
|
Мероприятие 12.2. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов
|
Количество изданной печатной и видеопродукции, направленной на продвижение туристического потенциала городского округа Верхняя Пышма (единиц)
|
405,7
|
697,7
|
292,0
|
130,0
|
300,0
|
170,0
|
0
|
0
|
0
|
130,0
|
126,0
|
-4,0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
126,0
|
126,0
|
0
|
0
|
0
|
212
|
местный бюджет
|
|
405,7
|
697,7
|
292,0
|
130,0
|
300,0
|
170,0
|
|
|
|
130,0
|
126,0
|
-4,0
|
|
|
|
0,0
|
126,0
|
126,0
|
|
|
|
213
|
Мероприятие 12.3. Размещение информации о туристическом потенциале городского округа Верхняя Пышма в средствах массовой информации и специализированных туристских изданиях
|
Количество изданной печатной и видеопродукции, направленной на продвижение туристического потенциала городского округа Верхняя Пышма (единиц)
|
112,6
|
670,6
|
558,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
192,0
|
192,0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
166,0
|
166,0
|
0
|
0
|
0
|
214
|
местный бюджет
|
|
112,6
|
670,6
|
558,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
0,0
|
192,0
|
192,0
|
|
|
|
0,0
|
166,0
|
166,0
|
|
|
|