Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 21.02.2018 N 119
Паспорт
муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
Раздел 3. План мероприятий Программы
Управление ходом реализации Программы и контроль за ее исполнением осуществляет ответственный исполнитель Программы - администрация городского округа Верхняя Пышма. Основной целью управления реализацией Программы является обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответствии с определенными целями и задачами Программы.
Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Программы (приложение N 2 к Программе).
В целях реализации мероприятий Программы ответственный исполнитель Программы:
1) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
2) организует реализацию муниципальной программы, осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями;
3) предоставляет по запросу комитета экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма и Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
4) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы комитета экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма и Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма;
5) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ;
6) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальных программ и подготовки годового отчета;
7) рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществлять разработку отдельных мероприятий муниципальной программы и планов;
8) подготавливает квартальный, годовой отчеты о деятельности программы (подпрограммы) и представляет их в комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма в электронном виде с использованием информационной системы управления финансами "Государственные (муниципальные) программы" (НПО "Сапфир") и на бумажном носителе;
9) представляет по запросу комитета экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма и Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.
Соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) являются отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа Верхняя Пышма, структурные подразделения администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципальные учреждения городского округа Верхняя Пышма, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей в состав муниципальной программы.
Участниками муниципальной программы (далее - участники) являются структурные подразделения администрации городского округа Верхняя Пышма, муниципальные учреждения городского округа Верхняя Пышма, ответственные за реализацию одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы".
Соисполнители:
1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;
2) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы (подпрограмм) в рамках своей компетенции;
3) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки квартального, годового отчета;
4) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма и Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
5) составляют, представляют в отраслевые министерства Свердловской области соглашения между администрацией городского округа Верхняя Пышма и соответствующее отраслевое министерство Свердловской области о предоставлении субсидий, а также готовят иные договоры и соглашения, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы, согласовывают соглашения с комитетом экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма и юридическим отделом администрации городского округа Верхняя Пышма;
6) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки квартального, годового отчета;
7) представляют по запросу ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;
8) представляют по запросу комитета экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма и Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.
Участники муниципальной программы:
1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
2) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
3) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма и Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
4) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки квартального, годового отчета;
5) представляют по запросу ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;
6) представляют по запросу комитета экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма и Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы".
Финансирование Программы предусмотрено за счет средств местного бюджета, а также для реализации могут быть предусмотрены субсидии местному бюджету из областного и федерального бюджетов для долевого финансирования отдельных мероприятий.
Приложение N 1
к муниципальной программе
Развитие социальной сферы
в городском округе
Верхняя Пышма до 2020 года"
Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
Приложение N 2
к муниципальной программе
Развитие социальной сферы
в городском округе
Верхняя Пышма до 2020 года"
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||||
всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
9840613,4 |
1383857,9 |
1617665,5 |
1703439,2 |
1800822,2 |
1642013,5 |
1692815,2 |
|
2 |
федеральный бюджет |
1310,7 |
712,6 |
598,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
областной бюджет |
4729497,1 |
551893,0 |
778514,5 |
863512,9 |
873380,1 |
817225,3 |
844971,3 |
|
4 |
местный бюджет |
5109805,7 |
831252,3 |
838552,8 |
839926,3 |
927442,1 |
824788,2 |
847843,9 |
|
5 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Капитальные вложения |
4244,9 |
101,2 |
3095,3 |
1048,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
местный бюджет |
4244,9 |
101,2 |
3095,3 |
1048,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Прочие нужды |
9836368,6 |
1383756,8 |
1614570,1 |
1702390,9 |
1800822,2 |
1642013,5 |
1692815,2 |
|
9 |
федеральный бюджет |
1310,7 |
712,6 |
598,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
областной бюджет |
4729497,1 |
551893,0 |
778514,5 |
863512,9 |
873380,1 |
817225,3 |
844971,3 |
|
11 |
местный бюджет |
5105560,8 |
831151,2 |
835457,5 |
838878,0 |
927442,1 |
824788,2 |
847843,9 |
|
12 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
|||||||
14 |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
7870125,3 |
1099497,4 |
1267620,5 |
1351719,7 |
1401367,5 |
1351901,2 |
1398018,9 |
|
15 |
федеральный бюджет |
996,1 |
698,0 |
298,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16 |
областной бюджет |
4352301,8 |
492337,1 |
692139,1 |
772590,6 |
783227,0 |
792623,0 |
819385,0 |
|
17 |
местный бюджет |
3516827,3 |
606462,3 |
575183,3 |
579129,1 |
618140,5 |
559278,2 |
578633,9 |
|
18 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
2. "Прочие нужды" |
|
|||||||
20 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
7870125,3 |
1099497,4 |
1267620,5 |
1351719,7 |
1401367,5 |
1351901,2 |
1398018,9 |
|
21 |
федеральный бюджет |
996,1 |
698,0 |
298,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
22 |
областной бюджет |
4352301,8 |
492337,1 |
692139,1 |
772590,6 |
783227,0 |
792623,0 |
819385,0 |
|
23 |
местный бюджет |
3516827,3 |
606462,3 |
575183,3 |
579129,1 |
618140,5 |
559278,2 |
578633,9 |
|
24 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них: |
46262,5 |
28350,0 |
15512,5 |
0,0 |
2400,0 |
0,0 |
0,0 |
1.8.1. |
26 |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
местный бюджет |
46262,5 |
28350,0 |
15512,5 |
0,0 |
2400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
28 |
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных Управлению образования, всего, из них |
10645,3 |
345,3 |
2339,0 |
1964,0 |
2099,0 |
1949,0 |
1949,0 |
1.2.1. |
29 |
местный бюджет |
10645,3 |
345,3 |
2339,0 |
1964,0 |
2099,0 |
1949,0 |
1949,0 |
|
30 |
Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них: |
2475,9 |
290,7 |
308,2 |
677,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
1.14.1. |
31 |
местный бюджет |
2475,9 |
290,7 |
308,2 |
677,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
32 |
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них: |
6536,2 |
463,8 |
672,2 |
672,2 |
1576,0 |
1576,0 |
1576,0 |
1.7.1. |
33 |
местный бюджет |
6536,2 |
463,8 |
672,2 |
672,2 |
1576,0 |
1576,0 |
1576,0 |
|
34 |
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них: |
9392,3 |
483,5 |
1075,0 |
1753,4 |
2026,8 |
2026,8 |
2026,8 |
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1. |
35 |
местный бюджет |
9392,3 |
483,5 |
1075,0 |
1753,4 |
2026,8 |
2026,8 |
2026,8 |
|
36 |
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них: |
3801594,1 |
435745,8 |
599516,6 |
659020,7 |
693304,0 |
697566,0 |
716441,0 |
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2. |
37 |
областной бюджет |
2350599,2 |
225119,0 |
356677,4 |
426537,8 |
437622,0 |
443884,0 |
460759,0 |
|
38 |
местный бюджет |
1450994,9 |
210626,8 |
242839,2 |
232482,9 |
255682,0 |
253682,0 |
255682,0 |
|
39 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них: |
4724,1 |
0,0 |
875,8 |
938,3 |
970,0 |
970,0 |
970,0 |
1.11.1. |
41 |
местный бюджет |
4724,1 |
0,0 |
875,8 |
938,3 |
970,0 |
970,0 |
970,0 |
|
42 |
Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них: |
20,0 |
5,0 |
7,5 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5.1. |
43 |
областной бюджет |
20,0 |
5,0 |
7,5 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
44 |
Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.9.2. |
45 |
местный бюджет |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
46 |
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них: |
10150,9 |
4050,9 |
0,0 |
2500,0 |
0,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1.6.1., 1.6.2. |
47 |
областной бюджет |
634,5 |
634,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
48 |
местный бюджет |
9516,4 |
3416,4 |
0,0 |
2500,0 |
0,0 |
1800,0 |
1800,0 |
|
49 |
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: |
2676121,8 |
408991,0 |
431413,3 |
450342,4 |
457073,4 |
458207,4 |
470094,4 |
1.1.1., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6. |
50 |
областной бюджет |
1988354,0 |
263032,0 |
329701,0 |
342651,0 |
345605,0 |
348739,0 |
358626,0 |
|
51 |
местный бюджет |
687767,8 |
145959,0 |
101712,3 |
107691,4 |
111468,4 |
109468,4 |
111468,4 |
|
52 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
53 |
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них: |
274887,1 |
42048,2 |
46140,9 |
47940,9 |
49019,1 |
40719,0 |
49019,0 |
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3. |
54 |
областной бюджет |
9250,8 |
2436,6 |
3419,9 |
3394,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55 |
местный бюджет |
265636,3 |
39611,6 |
42721,0 |
44546,6 |
49019,1 |
40719,0 |
49019,0 |
|
56 |
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них: |
225374,3 |
72347,7 |
30326,9 |
30407,5 |
31097,4 |
30097,4 |
31097,4 |
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3. |
57 |
местный бюджет |
225374,3 |
72347,7 |
30326,9 |
30407,5 |
31097,4 |
30097,4 |
31097,4 |
|
58 |
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
463830,0 |
38745,5 |
71698,5 |
83314,5 |
91523,8 |
87023,8 |
91523,8 |
1.9.1., 1.9.2., 1.9.3. |
59 |
местный бюджет |
463830,0 |
38745,5 |
71698,5 |
83314,5 |
91523,8 |
87023,8 |
91523,8 |
|
60 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
61 |
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них: |
8599,8 |
1560,0 |
1600,0 |
1719,8 |
1720,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1.12.3. |
62 |
местный бюджет |
8599,8 |
1560,0 |
1600,0 |
1719,8 |
1720,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
63 |
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
22222,2 |
3260,5 |
6300,0 |
4901,7 |
4760,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1.12.1., 1.12.2., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7. |
64 |
областной бюджет |
1500,0 |
0,0 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
65 |
местный бюджет |
20722,2 |
3260,5 |
4800,0 |
4901,7 |
4760,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
66 |
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них: |
3397,0 |
173,3 |
370,0 |
1252,1 |
1000,0 |
300,8 |
300,8 |
1.12.4. |
67 |
местный бюджет |
3397,0 |
173,3 |
370,0 |
1252,1 |
1000,0 |
300,8 |
300,8 |
|
68 |
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе: |
2278,0 |
210,0 |
210,0 |
658,0 |
700,0 |
250,0 |
250,0 |
1.12.4. |
69 |
местный бюджет |
2278,0 |
210,0 |
210,0 |
658,0 |
700,0 |
250,0 |
250,0 |
|
70 |
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
2612,8 |
0,0 |
791,0 |
281,8 |
500,0 |
540,0 |
500,0 |
1.12.4. |
71 |
местный бюджет |
2612,8 |
0,0 |
791,0 |
281,8 |
500,0 |
540,0 |
500,0 |
|
72 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них: |
17090,0 |
4300,0 |
4000,0 |
2000,0 |
3790,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1.13.2., 1.13.5. |
74 |
местный бюджет |
17090,0 |
4300,0 |
4000,0 |
2000,0 |
3790,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
75 |
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
22569,1 |
727,8 |
1200,0 |
11854,3 |
4787,0 |
2000,0 |
2000,0 |
1.13.2. |
76 |
местный бюджет |
22569,1 |
727,8 |
1200,0 |
11854,3 |
4787,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
77 |
Мероприятие 1.22. Перенос ограждения, асфальтирование площадки муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "ДЮСТШ по автомотоспорту", всего из них: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.13.4. |
78 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
79 |
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
3090,3 |
103,5 |
367,6 |
1407,4 |
611,7 |
300,0 |
300,0 |
1.13.2. |
80 |
местный бюджет |
3090,3 |
103,5 |
367,6 |
1407,4 |
611,7 |
300,0 |
300,0 |
|
81 |
Мероприятие 1.24. Обследование, оценка технического состояния, усиление, испытания строительных конструкций здания муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 24", всего, из них: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.13.1., 1.6.1. |
82 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
83 |
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: |
69068,9 |
10300,0 |
11622,0 |
12946,9 |
13400,0 |
10400,0 |
10400,0 |
1.13.3. |
84 |
местный бюджет |
69068,9 |
10300,0 |
11622,0 |
12946,9 |
13400,0 |
10400,0 |
10400,0 |
|
85 |
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
146978,0 |
30858,8 |
32700,2 |
29573,4 |
30700,0 |
10775,0 |
12370,7 |
1.13.1., 1.13.6., 1.6.1. |
86 |
федеральный бюджет |
298,1 |
0,0 |
298,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
87 |
областной бюджет |
1644,1 |
810,8 |
833,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
88 |
местный бюджет |
145035,8 |
30048,0 |
31568,8 |
29573,4 |
30700,0 |
10775,0 |
12370,7 |
|
89 |
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них: |
10291,3 |
1166,9 |
2277,0 |
2377,5 |
2470,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1.13.4. |
90 |
местный бюджет |
10291,3 |
1166,9 |
2277,0 |
2377,5 |
2470,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
91 |
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: |
9642,3 |
561,3 |
4161,0 |
1242,1 |
3678,0 |
0,0 |
0,0 |
1.13.4. |
92 |
местный бюджет |
9642,3 |
561,3 |
4161,0 |
1242,1 |
3678,0 |
0,0 |
0,0 |
|
93 |
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
5601,1 |
0,0 |
2048,4 |
1791,4 |
1761,3 |
0,0 |
0,0 |
1.13.4. |
94 |
местный бюджет |
5601,1 |
0,0 |
2048,4 |
1791,4 |
1761,3 |
0,0 |
0,0 |
|
95 |
Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования, всего, из них: |
8845,9 |
8845,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.15.1. |
96 |
местный бюджет |
8845,9 |
8845,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
97 |
Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.13.1., 1.6.1. |
98 |
местный бюджет |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
99 |
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них: |
291,9 |
114,9 |
87,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. |
100 |
местный бюджет |
291,9 |
114,9 |
87,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
101 |
Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, всего, из них: |
997,2 |
997,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3.1., 1.3.2. |
102 |
федеральный бюджет |
698,0 |
698,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
103 |
областной бюджет |
299,2 |
299,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
104 |
Мероприятие 1.34. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования, всего, из них |
4410,0 |
4410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.15.1. |
105 |
местный бюджет |
4410,0 |
4410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
106 |
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
|||||||
107 |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
301873,7 |
49883,1 |
75357,2 |
76659,5 |
78189,3 |
10892,3 |
10892,3 |
|
108 |
областной бюджет |
240300,0 |
40389,0 |
66917,0 |
66497,0 |
66497,0 |
0,0 |
0,0 |
|
109 |
местный бюджет |
61573,7 |
9494,1 |
8440,2 |
10162,5 |
11692,3 |
10892,3 |
10892,3 |
|
110 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
301873,7 |
49883,1 |
75357,2 |
76659,5 |
78189,3 |
10892,3 |
10892,3 |
|
112 |
областной бюджет |
240300,0 |
40389,0 |
66917,0 |
66497,0 |
66497,0 |
0,0 |
0,0 |
|
113 |
местный бюджет |
61573,7 |
9494,1 |
8440,2 |
10162,5 |
11692,3 |
10892,3 |
10892,3 |
|
114 |
Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них |
529,6 |
10,0 |
339,6 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
2.1.1. |
115 |
местный бюджет |
529,6 |
10,0 |
339,6 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
|
116 |
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них: |
4896,4 |
20,0 |
502,4 |
2374,0 |
1000,0 |
500,0 |
500,0 |
2.2.1., 2.2.4. |
117 |
местный бюджет |
4896,4 |
20,0 |
502,4 |
2374,0 |
1000,0 |
500,0 |
500,0 |
|
118 |
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них: |
900,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2.3. |
119 |
местный бюджет |
900,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
120 |
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них: |
2026,0 |
0,0 |
0,0 |
526,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
2.2.2. |
121 |
местный бюджет |
2026,0 |
0,0 |
0,0 |
526,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
122 |
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: |
291658,7 |
49653,1 |
74315,2 |
73514,5 |
75723,3 |
9226,3 |
9226,3 |
2.1.1. |
123 |
областной бюджет |
240300,0 |
40389,0 |
66917,0 |
66497,0 |
66497,0 |
0,0 |
0,0 |
|
124 |
местный бюджет |
51358,7 |
9264,1 |
7398,2 |
7017,5 |
9226,3 |
9226,3 |
9226,3 |
|
125 |
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них |
290177,2 |
49217,3 |
73852,7 |
72931,3 |
75723,3 |
9226,3 |
9226,3 |
2.1.1. |
126 |
областной бюджет |
240300,0 |
40389,0 |
66917,0 |
66497,0 |
66497,0 |
0,0 |
0,0 |
|
127 |
местный бюджет |
49877,2 |
8828,3 |
6935,7 |
6434,3 |
9226,3 |
9226,3 |
9226,3 |
|
128 |
Подмероприятие 2.5.2. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами, либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, всего, из них |
1481,4 |
435,8 |
462,5 |
583,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1. |
129 |
местный бюджет |
1481,4 |
435,8 |
462,5 |
583,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
130 |
Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них |
1863,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
621,0 |
621,0 |
621,0 |
2.3.1. |
131 |
местный бюджет |
1863,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
621,0 |
621,0 |
621,0 |
|
132 |
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
|||||||
133 |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
28665,3 |
5394,4 |
5596,7 |
5446,3 |
4994,6 |
3616,7 |
3616,7 |
|
134 |
областной бюджет |
3433,9 |
1363,5 |
1183,0 |
887,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
135 |
местный бюджет |
25231,4 |
4030,9 |
4413,7 |
4558,9 |
4994,6 |
3616,7 |
3616,7 |
|
136 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
137 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
28665,3 |
5394,4 |
5596,7 |
5446,3 |
4994,6 |
3616,7 |
3616,7 |
|
138 |
областной бюджет |
3433,9 |
1363,5 |
1183,0 |
887,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
139 |
местный бюджет |
25231,4 |
4030,9 |
4413,7 |
4558,9 |
4994,6 |
3616,7 |
3616,7 |
|
140 |
Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере образования, всего, из них: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.3.1. |
141 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
142 |
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: |
3165,0 |
200,0 |
400,0 |
1100,0 |
1065,0 |
200,0 |
200,0 |
3.3.1. |
143 |
местный бюджет |
3165,0 |
200,0 |
400,0 |
1100,0 |
1065,0 |
200,0 |
200,0 |
|
144 |
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них: |
2875,9 |
440,0 |
1200,0 |
248,4 |
587,5 |
200,0 |
200,0 |
3.1.2. |
145 |
местный бюджет |
2875,9 |
440,0 |
1200,0 |
248,4 |
587,5 |
200,0 |
200,0 |
|
146 |
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
7643,6 |
1569,4 |
966,2 |
1114,9 |
1393,0 |
1300,0 |
1300,0 |
3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.4.1., 3.5.1. |
147 |
областной бюджет |
389,6 |
389,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
148 |
местный бюджет |
7254,0 |
1179,8 |
966,2 |
1114,9 |
1393,0 |
1300,0 |
1300,0 |
|
149 |
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
8460,4 |
2233,6 |
1634,4 |
1868,0 |
924,4 |
900,0 |
900,0 |
3.1.1. |
150 |
областной бюджет |
2368,9 |
973,9 |
763,2 |
631,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
151 |
местный бюджет |
6091,5 |
1259,7 |
871,2 |
1236,2 |
924,4 |
900,0 |
900,0 |
|
152 |
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, всего, из них: |
2891,2 |
891,2 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
3.3.1. |
153 |
местный бюджет |
2891,2 |
891,2 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
154 |
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них: |
590,8 |
60,1 |
68,6 |
112,1 |
116,7 |
116,7 |
116,7 |
3.2.2. |
155 |
местный бюджет |
590,8 |
60,1 |
68,6 |
112,1 |
116,7 |
116,7 |
116,7 |
|
156 |
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них: |
1237,0 |
0,0 |
314,5 |
314,5 |
208,0 |
200,0 |
200,0 |
3.3.1., 3.3.3. |
157 |
областной бюджет |
216,7 |
0,0 |
114,5 |
102,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
158 |
местный бюджет |
1020,3 |
0,0 |
200,0 |
212,3 |
208,0 |
200,0 |
200,0 |
|
159 |
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно - спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них: |
1801,4 |
0,0 |
613,0 |
288,4 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
3.2.1. |
160 |
областной бюджет |
458,7 |
0,0 |
305,3 |
153,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
161 |
местный бюджет |
1342,7 |
0,0 |
307,7 |
135,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
162 |
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
|||||||
163 |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
474873,8 |
69927,6 |
84386,7 |
84303,0 |
86312,3 |
75272,1 |
74672,1 |
|
164 |
федеральный бюджет |
314,6 |
14,6 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
165 |
областной бюджет |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
166 |
местный бюджет |
473959,2 |
69913,0 |
83486,7 |
84303,0 |
86312,3 |
75272,1 |
74672,1 |
|
167 |
1. "Капитальные вложения" |
|
|||||||
168 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
4244,9 |
101,2 |
3095,3 |
1048,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
169 |
местный бюджет |
4244,9 |
101,2 |
3095,3 |
1048,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
170 |
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе: |
4244,9 |
101,2 |
3095,3 |
1048,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
171 |
Мероприятие 4.8. Разработка проектно - сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры, всего, из них: |
4244,9 |
101,2 |
3095,3 |
1048,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.6. |
172 |
местный бюджет |
4244,9 |
101,2 |
3095,3 |
1048,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
173 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
174 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
470628,9 |
69826,4 |
81291,4 |
83254,6 |
86312,3 |
75272,1 |
74672,1 |
|
175 |
федеральный бюджет |
314,6 |
14,6 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
176 |
областной бюджет |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
177 |
местный бюджет |
469714,3 |
69811,8 |
80391,4 |
83254,6 |
86312,3 |
75272,1 |
74672,1 |
|
178 |
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них: |
163901,0 |
24968,5 |
26756,2 |
28743,0 |
27736,7 |
27848,3 |
27848,3 |
4.1.1., 4.1.2. |
179 |
федеральный бюджет |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
180 |
местный бюджет |
163886,4 |
24953,9 |
26756,2 |
28743,0 |
27736,7 |
27848,3 |
27848,3 |
|
181 |
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них: |
30644,9 |
4280,6 |
4641,4 |
5224,8 |
5560,3 |
5468,9 |
5468,9 |
4.3.1. |
182 |
местный бюджет |
30644,9 |
4280,6 |
4641,4 |
5224,8 |
5560,3 |
5468,9 |
5468,9 |
|
183 |
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них: |
217508,1 |
33571,5 |
35781,1 |
37421,1 |
36959,2 |
36887,6 |
36887,6 |
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.3.3., 4.3.4. |
184 |
местный бюджет |
217508,1 |
33571,5 |
35781,1 |
37421,1 |
36959,2 |
36887,6 |
36887,6 |
|
185 |
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них: |
9521,2 |
512,5 |
2240,0 |
2280,5 |
3888,2 |
600,0 |
0,0 |
4.2.1., 4.2.2., 4.2.6., 4.2.7. |
186 |
областной бюджет |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
187 |
местный бюджет |
8921,2 |
512,5 |
1640,0 |
2280,5 |
3888,2 |
600,0 |
0,0 |
|
188 |
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
980,0 |
130,0 |
500,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7. |
189 |
местный бюджет |
980,0 |
130,0 |
500,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
190 |
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них: |
31185,4 |
5124,3 |
6008,6 |
5485,6 |
5632,3 |
4467,3 |
4467,3 |
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.8., 4.3.2. |
191 |
местный бюджет |
31185,4 |
5124,3 |
6008,6 |
5485,6 |
5632,3 |
4467,3 |
4467,3 |
|
192 |
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
16558,3 |
1239,0 |
5034,1 |
3749,6 |
6535,6 |
0,0 |
0,0 |
4.2.2., 4.2.6., 4.2.7. |
193 |
местный бюджет |
16558,3 |
1239,0 |
5034,1 |
3749,6 |
6535,6 |
0,0 |
0,0 |
|
194 |
Мероприятие 4.9. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомменированием, всего, из них: |
330,0 |
0,0 |
330,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.3.5. |
195 |
федеральный бюджет |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
196 |
местный бюджет |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
197 |
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
|||||||
198 |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
311150,6 |
42021,4 |
54135,5 |
56524,0 |
52531,1 |
51477,3 |
54461,3 |
|
199 |
областной бюджет |
131608,2 |
17572,4 |
16969,3 |
23221,8 |
23656,1 |
24602,3 |
25586,3 |
|
200 |
местный бюджет |
179542,4 |
24449,0 |
37166,2 |
33302,2 |
28875,0 |
26875,0 |
28875,0 |
|
201 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
202 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
311150,6 |
42021,4 |
54135,5 |
56524,0 |
52531,1 |
51477,3 |
54461,3 |
|
204 |
областной бюджет |
131608,2 |
17572,4 |
16969,3 |
23221,8 |
23656,1 |
24602,3 |
25586,3 |
|
205 |
местный бюджет |
179542,4 |
24449,0 |
37166,2 |
33302,2 |
28875,0 |
26875,0 |
28875,0 |
|
206 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
207 |
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: |
224356,7 |
23081,4 |
19585,4 |
26640,2 |
51391,1 |
50337,3 |
53321,3 |
5.1.1., 5.2.1., 5.3.1. |
208 |
областной бюджет |
122842,2 |
15689,6 |
12760,3 |
20547,7 |
23656,1 |
24602,3 |
25586,3 |
|
209 |
местный бюджет |
101514,5 |
7391,8 |
6825,2 |
6092,5 |
27735,0 |
25735,0 |
27735,0 |
|
210 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
211 |
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
51129,7 |
12836,2 |
17198,4 |
19175,1 |
640,0 |
640,0 |
640,0 |
5.1.1., 5.2.1., 5.4.1. |
212 |
областной бюджет |
5875,7 |
0,0 |
3201,5 |
2674,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
213 |
местный бюджет |
45254,1 |
12836,2 |
13996,8 |
16501,0 |
640,0 |
640,0 |
640,0 |
|
214 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
215 |
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них |
495,5 |
386,2 |
62,6 |
46,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.1.1., 5.4.1. |
216 |
областной бюджет |
272,2 |
272,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
217 |
местный бюджет |
223,2 |
114,0 |
62,6 |
46,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
218 |
Мероприятие 5.4. Проведение культурно-массовых мероприятий для летних оздоровительных учреждений, всего, из них: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.1.1. |
219 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
23677,5 |
4219,0 |
12834,1 |
6624,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
221 |
областной бюджет |
2618,1 |
1610,6 |
1007,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
222 |
местный бюджет |
21059,4 |
2608,4 |
11826,6 |
6624,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
223 |
Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
4159,2 |
41,4 |
4117,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
224 |
местный бюджет |
4159,2 |
41,4 |
4117,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
225 |
Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
128,5 |
128,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
226 |
местный бюджет |
128,5 |
128,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
227 |
Мероприятие 5.8. Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
174,3 |
87,2 |
87,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
228 |
местный бюджет |
174,3 |
87,2 |
87,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
229 |
Мероприятие 5.9. Приведение зданий сооружений, помещений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ, всего, из них: |
1241,5 |
1241,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
230 |
местный бюджет |
1241,5 |
1241,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
231 |
Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них |
2250,0 |
0,0 |
250,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
5.1.2. |
232 |
местный бюджет |
2250,0 |
0,0 |
250,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
233 |
Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
3537,8 |
0,0 |
0,0 |
3537,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
234 |
местный бюджет |
3537,8 |
0,0 |
0,0 |
3537,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
235 |
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
|||||||
236 |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
326399,7 |
40609,4 |
50818,5 |
42459,4 |
79326,4 |
55843,0 |
57343,0 |
|
237 |
областной бюджет |
618,5 |
0,0 |
484,1 |
134,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
238 |
местный бюджет |
325781,2 |
40609,4 |
50334,4 |
42325,0 |
79326,4 |
55843,0 |
57343,0 |
|
239 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
326399,7 |
40609,4 |
50818,5 |
42459,4 |
79326,4 |
55843,0 |
57343,0 |
|
241 |
областной бюджет |
618,5 |
0,0 |
484,1 |
134,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
242 |
местный бюджет |
325781,2 |
40609,4 |
50334,4 |
42325,0 |
79326,4 |
55843,0 |
57343,0 |
|
243 |
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
10078,7 |
563,0 |
4406,8 |
1016,8 |
4092,1 |
0,0 |
0,0 |
6.1.1., 6.1.2. |
244 |
областной бюджет |
484,1 |
0,0 |
484,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
245 |
местный бюджет |
9594,6 |
563,0 |
3922,7 |
1016,8 |
4092,1 |
0,0 |
0,0 |
|
246 |
Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
49348,4 |
1177,0 |
1537,2 |
10110,2 |
12524,0 |
11500,0 |
12500,0 |
6.2.1., 6.2.2. |
247 |
местный бюджет |
49348,4 |
1177,0 |
1537,2 |
10110,2 |
12524,0 |
11500,0 |
12500,0 |
|
248 |
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигших высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них: |
1460,0 |
210,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
6.2.1., 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3., 6.4.4 |
249 |
местный бюджет |
1460,0 |
210,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
250 |
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них: |
82046,2 |
35619,4 |
37525,9 |
2150,9 |
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
6.2.1., 6.3.1., 6.3.5., 6.3.7., 6.3.8., 6.3.9. |
251 |
местный бюджет |
82046,2 |
35619,4 |
37525,9 |
2150,9 |
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
|
252 |
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
17643,8 |
182,2 |
210,0 |
3331,6 |
4640,0 |
4640,0 |
4640,0 |
6.2.1. |
253 |
местный бюджет |
17643,8 |
182,2 |
210,0 |
3331,6 |
4640,0 |
4640,0 |
4640,0 |
|
254 |
Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них |
20345,8 |
391,0 |
1527,5 |
6327,3 |
12100,0 |
0,0 |
0,0 |
6.3.4. |
255 |
местный бюджет |
20345,8 |
391,0 |
1527,5 |
6327,3 |
12100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
256 |
Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них: |
11161,8 |
1841,9 |
4700,3 |
19,6 |
4600,0 |
0,0 |
0,0 |
6.1.1., 6.3.2., 6.3.6. |
257 |
местный бюджет |
11161,8 |
1841,9 |
4700,3 |
19,6 |
4600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
258 |
Мероприятие 6.9. Обеспечение участия муниципальных спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях различного уровня, всего, из них: |
358,5 |
358,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.2.1. |
259 |
местный бюджет |
358,5 |
358,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
260 |
Мероприятие 6.10. Подготовка муниципальных спортивных сборных команд, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, материально - техническое обеспечение, в том числе обеспечение экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, всего, из них: |
632,3 |
141,5 |
490,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.2.1. |
261 |
местный бюджет |
632,3 |
141,5 |
490,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 |
Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
295,0 |
125,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.3.1. |
263 |
местный бюджет |
295,0 |
125,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
264 |
Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них: |
118941,4 |
0,0 |
0,0 |
16265,1 |
35170,3 |
33503,0 |
34003,0 |
6.2.1. |
265 |
местный бюджет |
118941,4 |
0,0 |
0,0 |
16265,1 |
35170,3 |
33503,0 |
34003,0 |
|
266 |
Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
14087,9 |
0,0 |
0,0 |
2987,9 |
3700,0 |
3700,0 |
3700,0 |
6.2.3. |
267 |
областной бюджет |
134,4 |
0,0 |
0,0 |
134,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
268 |
местный бюджет |
13953,5 |
0,0 |
0,0 |
2853,5 |
3700,0 |
3700,0 |
3700,0 |
|
269 |
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
|||||||
270 |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
191056,0 |
25681,1 |
31220,6 |
33030,1 |
34759,5 |
32782,3 |
33582,3 |
|
271 |
областной бюджет |
634,7 |
231,0 |
222,0 |
181,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
272 |
местный бюджет |
190421,3 |
25450,1 |
30998,6 |
32848,4 |
34759,5 |
32782,3 |
33582,3 |
|
273 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
274 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
275 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
191056,0 |
25681,1 |
31220,6 |
33030,1 |
34759,5 |
32782,3 |
33582,3 |
|
276 |
областной бюджет |
634,7 |
231,0 |
222,0 |
181,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
277 |
местный бюджет |
190421,3 |
25450,1 |
30998,6 |
32848,4 |
34759,5 |
32782,3 |
33582,3 |
|
278 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
279 |
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
4613,3 |
944,2 |
707,9 |
762,1 |
799,0 |
800,0 |
600,0 |
|
280 |
местный бюджет |
4613,3 |
944,2 |
707,9 |
762,1 |
799,0 |
800,0 |
600,0 |
|
281 |
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них: |
102,9 |
45,9 |
20,0 |
7,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
282 |
местный бюджет |
102,9 |
45,9 |
20,0 |
7,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
283 |
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма |
5229,8 |
542,5 |
633,2 |
964,1 |
1090,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
284 |
местный бюджет |
5229,8 |
542,5 |
633,2 |
964,1 |
1090,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
285 |
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них: |
1609,7 |
430,2 |
252,0 |
412,9 |
250,0 |
132,3 |
132,3 |
|
286 |
областной бюджет |
430,7 |
123,0 |
126,0 |
181,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
287 |
местный бюджет |
1179,0 |
307,2 |
126,0 |
231,2 |
250,0 |
132,3 |
132,3 |
|
288 |
Мероприятие 7.5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение моделей и форм включения молодежи в инновационную деятельность, всего, из них: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
289 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
290 |
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них: |
3985,0 |
1140,0 |
2392,9 |
0,0 |
452,1 |
0,0 |
0,0 |
|
291 |
местный бюджет |
3985,0 |
1140,0 |
2392,9 |
0,0 |
452,1 |
0,0 |
0,0 |
|
292 |
Мероприятие 7.7. Проведение социологических исследований среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по вопросу реализации молодежной политики в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
293 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
294 |
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них: |
142658,6 |
19578,3 |
22589,0 |
24960,2 |
25531,0 |
24500,0 |
25500,0 |
|
295 |
местный бюджет |
142658,6 |
19578,3 |
22589,0 |
24960,2 |
25531,0 |
24500,0 |
25500,0 |
|
296 |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
297 |
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них: |
25373,3 |
1948,5 |
2502,6 |
2970,8 |
5951,4 |
6000,0 |
6000,0 |
|
298 |
местный бюджет |
25373,3 |
1948,5 |
2502,6 |
2970,8 |
5951,4 |
6000,0 |
6000,0 |
|
299 |
Мероприятие 7.10. Организация мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Молодежный сертификат"), всего, из них: |
287,4 |
103,4 |
92,0 |
46,0 |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
|
300 |
областной бюджет |
97,7 |
51,7 |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
301 |
местный бюджет |
189,7 |
51,7 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
|
302 |
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Твоя инициатива", всего, из них: |
312,6 |
112,6 |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
303 |
областной бюджет |
106,3 |
56,3 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
304 |
местный бюджет |
206,3 |
56,3 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
305 |
Мероприятие 7.12. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет в сфере образования, всего, из них: |
4973,2 |
835,6 |
1626,0 |
2511,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
306 |
местный бюджет |
4973,2 |
835,6 |
1626,0 |
2511,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
307 |
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
1446,4 |
0,0 |
225,0 |
265,4 |
276,0 |
340,0 |
340,0 |
|
308 |
местный бюджет |
1446,4 |
0,0 |
225,0 |
265,4 |
276,0 |
340,0 |
340,0 |
|
309 |
Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
464,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
304,0 |
0,0 |
0,0 |
|
310 |
местный бюджет |
464,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
304,0 |
0,0 |
0,0 |
|
311 |
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
|||||||
312 |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" |
336469,3 |
50843,6 |
48529,7 |
53297,3 |
63341,5 |
60228,6 |
60228,6 |
|
313 |
местный бюджет |
336469,3 |
50843,6 |
48529,7 |
53297,3 |
63341,5 |
60228,6 |
60228,6 |
|
314 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
315 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
336469,3 |
50843,6 |
48529,7 |
53297,3 |
63341,5 |
60228,6 |
60228,6 |
|
316 |
местный бюджет |
336469,3 |
50843,6 |
48529,7 |
53297,3 |
63341,5 |
60228,6 |
60228,6 |
|
317 |
Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
76860,7 |
13121,5 |
10305,1 |
12945,8 |
14272,3 |
13108,0 |
13108,0 |
8.1.1. |
318 |
местный бюджет |
76860,7 |
13121,5 |
10305,1 |
12945,8 |
14272,3 |
13108,0 |
13108,0 |
|
319 |
Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах образования и культуры, всего, из них: |
84232,3 |
9959,9 |
9595,8 |
10366,2 |
18069,2 |
18120,6 |
18120,6 |
8.1.1. |
320 |
местный бюджет |
84232,3 |
9959,9 |
9595,8 |
10366,2 |
18069,2 |
18120,6 |
18120,6 |
|
321 |
Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования |
173286,3 |
27762,2 |
28628,8 |
29895,3 |
29000,0 |
29000,0 |
29000,0 |
8.1.1. |
322 |
местный бюджет |
173286,3 |
27762,2 |
28628,8 |
29895,3 |
29000,0 |
29000,0 |
29000,0 |
|
323 |
Мероприятие 8.4. Разработка комплексной программы развития социальной инфраструктуры на территории городского округа Верхняя Пышма до 2035 года, всего, из них: |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
324 |
местный бюджет |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
325 |
Мероприятие 8.10. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
326 |
местный бюджет |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
в городском округе Верхняя Пышма
до 2020 года"
Изменение
мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года"
N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения) |
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб. |
в том числе: 2018 год, тыс. руб. |
в том числе: 2019 год, тыс. Руб. |
в том числе: 2020 год, тыс. руб. |
|||||||||||||||||
изменение объёмов финансирования муниципальной программы |
изменение целевых показателей муниципальной программы |
изменение объёмов финансирования муниципальной программы |
изменение целевых показателей муниципальной программы |
изменение объёмов финансирования муниципальной программы |
изменение целевых показателей муниципальной программы |
||||||||||||||||||
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) |
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) |
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции |
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции |
изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-) |
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) |
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции |
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции |
изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-) |
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) |
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции |
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции |
изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе |
|
9 477 779,4 |
9 840 613,5 |
362 834,0 |
1 649 082,2 |
1 800 822,2 |
151 740,0 |
|
|
|
1 651 919,1 |
1 642 013,5 |
-9 905,6 |
|
|
|
1 471 815,6 |
1 692 815,2 |
220 999,6 |
|
|
|
2 |
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
7 564 352,7 |
7 870 125,3 |
305 772,6 |
1 342 983,8 |
1 401 367,5 |
58 383,7 |
|
|
|
1 344 431,3 |
1 351 901,2 |
7 469,9 |
|
|
|
1 158 099,9 |
1 398 018,9 |
239 919,0 |
|
|
|
3 |
федеральный бюджет |
|
996,1 |
996,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 |
областной бюджет |
|
4 046 847,3 |
4 352 301,8 |
305 454,5 |
767 034,0 |
783 227,0 |
16 193,0 |
|
|
|
767 034,0 |
792 623,0 |
25 589,0 |
|
|
|
555 712,5 |
819 385,0 |
263 672,5 |
|
|
|
5 |
местный бюджет |
|
3 516 029,9 |
3 516 827,3 |
797,4 |
575 949,8 |
618 140,5 |
42 190,7 |
|
|
|
577 397,3 |
559 278,2 |
-18 119,1 |
|
|
|
601 908,1 |
578 633,9 |
-23 274,2 |
|
|
|
6 |
внебюджетные источники |
|
479,3 |
0,0 |
-479,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
479,3 |
0,0 |
-479,3 |
|
|
|
7 |
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них: |
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
43 862,5 |
46 262,5 |
2 400,0 |
0,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
100 |
100 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
100 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
100 |
0 |
8 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
9 |
местный бюджет |
|
43 862,5 |
46 262,5 |
2 400,0 |
0,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
10 |
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных Управлению образования, всего, из них |
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования (процентов) |
8 776,3 |
10 645,3 |
1 869,0 |
1 964,0 |
2 099,0 |
135,0 |
100 |
100 |
0 |
1 964,0 |
1 949,0 |
-15,0 |
100 |
100 |
0 |
200,0 |
1 949,0 |
1 749,0 |
100 |
100 |
0 |
11 |
местный бюджет |
|
8 776,3 |
10 645,3 |
1 869,0 |
1 964,0 |
2 099,0 |
135,0 |
|
|
|
1 964,0 |
1 949,0 |
-15,0 |
|
|
|
200,0 |
1 949,0 |
1 749,0 |
|
|
|
12 |
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них: |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) |
4 418,2 |
6 536,2 |
2 118,0 |
870,0 |
1 576,0 |
706,0 |
96,6 |
96,6 |
0 |
870,0 |
1 576,0 |
706,0 |
96,6 |
96,6 |
0 |
870,0 |
1 576,0 |
706,0 |
96,6 |
96,6 |
0 |
13 |
местный бюджет |
|
4 418,2 |
6 536,2 |
2 118,0 |
870,0 |
1 576,0 |
706,0 |
|
|
|
870,0 |
1 576,0 |
706,0 |
|
|
|
870,0 |
1 576,0 |
706,0 |
|
|
|
14 |
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них: |
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей (проценты) |
7 847,1 |
9 392,3 |
1 545,2 |
1 895,1 |
2 026,8 |
131,7 |
57 |
57 |
0 |
1 895,1 |
2 026,8 |
131,7 |
57 |
57 |
0 |
745,0 |
2 026,8 |
1 281,8 |
58 |
58 |
0 |
15 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных образовательными услугами в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов) |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||
16 |
Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций (процентов) |
33 |
33 |
0 |
33 |
33 |
0 |
33 |
33 |
0 |
|||||||||||||
17 |
Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||
18 |
Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма, охваченных обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов) |
62 |
62 |
0 |
65 |
65 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||
19 |
местный бюджет |
|
7 847,1 |
9 392,3 |
1 545,2 |
1 895,1 |
2 026,8 |
131,7 |
|
|
|
1 895,1 |
2 026,8 |
131,7 |
|
|
|
745,0 |
2 026,8 |
1 281,8 |
|
|
|
20 |
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них: |
Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений (процентов) |
3 528 301,2 |
3 801 594,1 |
273 292,9 |
660 885,9 |
693 304,0 |
32 418,1 |
100 |
100 |
0 |
660 885,9 |
697 566,0 |
36 680,1 |
100 |
100 |
0 |
512 246,3 |
716 441,0 |
204 194,7 |
100 |
100 |
0 |
21 |
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||
22 |
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений (процентов) |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||
23 |
областной бюджет |
|
2 156 950,0 |
2 350 599,2 |
193 649,2 |
430 858,0 |
437 622,0 |
6 764,0 |
|
|
|
430 858,0 |
443 884,0 |
13 026,0 |
|
|
|
286 899,8 |
460 759,0 |
173 859,2 |
|
|
|
24 |
местный бюджет |
|
1 371 351,2 |
1 450 994,9 |
79 643,7 |
230 027,9 |
255 682,0 |
25 654,1 |
|
|
|
230 027,9 |
253 682,0 |
23 654,1 |
|
|
|
225 346,5 |
255 682,0 |
30 335,5 |
|
|
|
25 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
26 |
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них: |
Доля обучающихся, по вине которых произошли дорожно-транспортные происшествия, от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) |
3 982,5 |
4 724,1 |
741,6 |
900,2 |
970,0 |
69,8 |
0,096 |
0,096 |
0 |
900,2 |
970,0 |
69,8 |
0,095 |
0,095 |
0 |
368,0 |
970,0 |
602,0 |
0,094 |
0,094 |
0 |
27 |
местный бюджет |
|
3 982,5 |
4 724,1 |
741,6 |
900,2 |
970,0 |
69,8 |
|
|
|
900,2 |
970,0 |
69,8 |
|
|
|
368,0 |
970,0 |
602,0 |
|
|
|
28 |
Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: |
Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
385,0 |
85,0 |
-300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 |
75 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 |
80 |
0 |
300,0 |
0,0 |
-300,0 |
85 |
85 |
0 |
29 |
местный бюджет |
|
385,0 |
85,0 |
-300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
300,0 |
0,0 |
-300,0 |
|
|
|
30 |
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них: |
Доля общеобразовательных учреждений, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
8 200,9 |
10 150,9 |
1 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
100 |
0 |
0,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
100 |
100 |
0 |
1 650,0 |
1 800,0 |
150,0 |
100 |
100 |
0 |
31 |
Количество автобусов, приобретённых для обеспечения подвоза обучающихся (штуки) |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||||||||||||
32 |
областной бюджет |
|
634,5 |
634,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
33 |
местный бюджет |
|
7 566,4 |
9 516,4 |
1 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
|
|
|
1 650,0 |
1 800,0 |
150,0 |
|
|
|
34 |
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: |
Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений (процентов) |
2 599 432,4 |
2 676 121,8 |
76 689,4 |
442 839,8 |
457 073,4 |
14 233,6 |
100 |
100 |
0 |
443 989,3 |
458 207,4 |
14 218,1 |
100 |
100 |
0 |
421 856,7 |
470 094,4 |
48 237,7 |
100 |
100 |
0 |
35 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||
36 |
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования (процентов) |
98,8 |
98,8 |
0 |
98,81 |
98,81 |
0 |
98,81 |
98,81 |
0 |
|||||||||||||
37 |
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования (процентов) |
95,33 |
95,33 |
0 |
95,34 |
95,34 |
0 |
95,34 |
95,34 |
0 |
|||||||||||||
38 |
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования (процентов) |
96,6 |
96,6 |
0 |
99,75 |
99,75 |
0 |
98,75 |
98,75 |
0 |
|||||||||||||
39 |
областной бюджет |
|
1 876 548,7 |
1 988 354,0 |
111 805,3 |
336 176,0 |
345 605,0 |
9 429,0 |
|
|
|
336 176,0 |
348 739,0 |
12 563,0 |
|
|
|
268 812,7 |
358 626,0 |
89 813,3 |
|
|
|
40 |
местный бюджет |
|
722 883,7 |
687 767,8 |
-35 115,9 |
106 663,8 |
111 468,4 |
4 804,6 |
|
|
|
107 813,3 |
109 468,4 |
1 655,1 |
|
|
|
153 044,0 |
111 468,4 |
-41 575,6 |
|
|
|
41 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
42 |
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них: |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов) |
279 676,8 |
274 887,1 |
-4 789,7 |
44 546,6 |
49 019,1 |
4 472,5 |
73,4 |
73,4 |
0 |
44 546,6 |
40 719,0 |
-3 827,6 |
74 |
74 |
0 |
54 453,6 |
49 019,0 |
-5 434,6 |
75 |
75 |
0 |
43 |
Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
75 |
75 |
0 |
80 |
80 |
0 |
85 |
85 |
0 |
|||||||||||||
44 |
Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||
45 |
областной бюджет |
|
9 250,8 |
9 250,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
46 |
местный бюджет |
|
270 426,0 |
265 636,3 |
-4 789,7 |
44 546,6 |
49 019,1 |
4 472,5 |
|
|
|
44 546,6 |
40 719,0 |
-3 827,6 |
|
|
|
54 453,6 |
49 019,0 |
-5 434,6 |
|
|
|
47 |
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них: |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов) |
227 129,7 |
225 374,3 |
-1 755,4 |
31 097,4 |
31 097,4 |
0,0 |
73,4 |
73,4 |
0 |
31 278,4 |
30 097,4 |
-1 181,0 |
74 |
74 |
0 |
31 671,8 |
31 097,4 |
-574,4 |
75 |
75 |
0 |
48 |
Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
75 |
75 |
0 |
80 |
80 |
0 |
85 |
85 |
0 |
|||||||||||||
49 |
Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||
50 |
местный бюджет |
|
227 129,7 |
225 374,3 |
-1 755,4 |
31 097,4 |
31 097,4 |
0,0 |
|
|
|
31 278,4 |
30 097,4 |
-1 181,0 |
|
|
|
31 671,8 |
31 097,4 |
-574,4 |
|
|
|
51 |
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов) |
432 437,3 |
463 830,0 |
31 392,7 |
99 690,3 |
91 523,8 |
-8 166,5 |
73,4 |
73,4 |
0 |
99 690,3 |
87 023,8 |
-12 666,5 |
74 |
74 |
0 |
39 298,1 |
91 523,8 |
52 225,7 |
75 |
75 |
0 |
52 |
Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
75 |
75 |
0 |
80 |
80 |
0 |
85 |
85 |
0 |
|||||||||||||
53 |
Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||
54 |
местный бюджет |
|
432 038,5 |
463 830,0 |
31 791,5 |
99 690,3 |
91 523,8 |
-8 166,5 |
|
|
|
99 690,3 |
87 023,8 |
-12 666,5 |
|
|
|
38 899,3 |
91 523,8 |
52 624,5 |
|
|
|
55 |
внебюджетные источники |
|
398,8 |
0,0 |
-398,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
398,8 |
0,0 |
-398,8 |
|
|
|
56 |
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них: |
Количество муниципальных дошкольных учреждений, улучшивших материально-техническую базу (единиц) |
12 626,8 |
8 599,8 |
-4 027,0 |
1 720,0 |
1 720,0 |
0,0 |
29 |
29 |
0 |
1 720,0 |
1 000,0 |
-720,0 |
29 |
29 |
0 |
4 307,0 |
1 000,0 |
-3 307,0 |
29 |
29 |
0 |
57 |
местный бюджет |
|
12 626,8 |
8 599,8 |
-4 027,0 |
1 720,0 |
1 720,0 |
0,0 |
|
|
|
1 720,0 |
1 000,0 |
-720,0 |
|
|
|
4 307,0 |
1 000,0 |
-3 307,0 |
|
|
|
58 |
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений улучшивших материально-техническую базу (единиц) |
41 195,5 |
22 222,2 |
-18 973,3 |
6 500,0 |
4 760,0 |
-1 740,0 |
12 |
12 |
0 |
6 600,0 |
1 500,0 |
-5 100,0 |
12 |
12 |
0 |
13 633,3 |
1 500,0 |
-12 133,3 |
12 |
12 |
0 |
59 |
Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||
60 |
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых открыты (модернизированы) кабинеты естественно-научного цикла (единиц) |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||||||||||||
61 |
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых в результате приобретения учебно-производственного оборудования созданы условия для проведения профориентационной работы (единиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
62 |
Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных комплектами для сборки 3D-принтеров и расходными материалами для 3D-печати, а также оборудованием для реализации программ дополнительного образования технической направленности (единиц) |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||||||||||||
63 |
областной бюджет |
|
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
64 |
местный бюджет |
|
39 695,5 |
20 722,2 |
-18 973,3 |
6 500,0 |
4 760,0 |
-1 740,0 |
|
|
|
6 600,0 |
1 500,0 |
-5 100,0 |
|
|
|
13 633,3 |
1 500,0 |
-12 133,3 |
|
|
|
65 |
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них: |
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу (единиц) |
2 833,9 |
3 397,0 |
563,1 |
286,5 |
1 000,0 |
713,5 |
8 |
8 |
0 |
300,8 |
300,8 |
0,0 |
8 |
8 |
0 |
451,2 |
300,8 |
-150,4 |
8 |
8 |
0 |
66 |
местный бюджет |
|
2 833,9 |
3 397,0 |
563,1 |
286,5 |
1 000,0 |
713,5 |
|
|
|
300,8 |
300,8 |
0,0 |
|
|
|
451,2 |
300,8 |
-150,4 |
|
|
|
67 |
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе: |
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу (единиц) |
1 604,0 |
2 278,0 |
674,0 |
158,0 |
700,0 |
542,0 |
8 |
8 |
0 |
158,0 |
250,0 |
92,0 |
8 |
8 |
0 |
210,0 |
250,0 |
40,0 |
8 |
8 |
0 |
68 |
местный бюджет |
|
1 604,0 |
2 278,0 |
674,0 |
158,0 |
700,0 |
542,0 |
|
|
|
158,0 |
250,0 |
92,0 |
|
|
|
210,0 |
250,0 |
40,0 |
|
|
|
69 |
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу (единиц) |
2 643,6 |
2 612,8 |
-30,8 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
8 |
8 |
0 |
0,0 |
540,0 |
540,0 |
8 |
8 |
0 |
1 570,8 |
500,0 |
-1 070,8 |
8 |
8 |
0 |
70 |
местный бюджет |
|
2 563,1 |
2 612,8 |
49,7 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
0,0 |
540,0 |
540,0 |
|
|
|
1 490,3 |
500,0 |
-990,3 |
|
|
|
71 |
внебюджетные источники |
|
80,5 |
0,0 |
-80,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
80,5 |
0,0 |
-80,5 |
|
|
|
72 |
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них: |
Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета энергоресурсов, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
27 600,0 |
17 090,0 |
-10 510,0 |
5 375,0 |
3 790,0 |
-1 585,0 |
24 |
24 |
0 |
5 375,0 |
1 500,0 |
-3 875,0 |
24 |
24 |
0 |
6 550,0 |
1 500,0 |
-5 050,0 |
24 |
24 |
0 |
73 |
Доля образовательных учреждений, готовых к отопительному сезону к отопительному сезону, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||
74 |
местный бюджет |
|
27 600,0 |
17 090,0 |
-10 510,0 |
5 375,0 |
3 790,0 |
-1 585,0 |
|
|
|
5 375,0 |
1 500,0 |
-3 875,0 |
|
|
|
6 550,0 |
1 500,0 |
-5 050,0 |
|
|
|
75 |
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета энергоресурсов, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
32 541,1 |
22 569,1 |
-9 972,0 |
8 479,5 |
4 787,0 |
-3 692,5 |
24 |
24 |
0 |
8 479,5 |
2 000,0 |
-6 479,5 |
24 |
24 |
0 |
1 800,0 |
2 000,0 |
200,0 |
24 |
24 |
0 |
76 |
местный бюджет |
|
32 541,1 |
22 569,1 |
-9 972,0 |
8 479,5 |
4 787,0 |
-3 692,5 |
|
|
|
8 479,5 |
2 000,0 |
-6 479,5 |
|
|
|
1 800,0 |
2 000,0 |
200,0 |
|
|
|
77 |
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета энергоресурсов, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
2 887,1 |
3 090,3 |
203,2 |
467,5 |
611,7 |
144,2 |
24 |
24 |
0 |
470,2 |
300,0 |
-170,2 |
24 |
24 |
0 |
70,8 |
300,0 |
229,2 |
24 |
24 |
0 |
78 |
местный бюджет |
|
2 887,1 |
3 090,3 |
203,2 |
467,5 |
611,7 |
144,2 |
|
|
|
470,2 |
300,0 |
-170,2 |
|
|
|
70,8 |
300,0 |
229,2 |
|
|
|
79 |
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: |
Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
64 971,2 |
69 068,9 |
4 097,7 |
6 270,0 |
13 400,0 |
7 130,0 |
24 |
24 |
0 |
6 270,0 |
10 400,0 |
4 130,0 |
29 |
29 |
0 |
17 562,3 |
10 400,0 |
-7 162,3 |
29 |
29 |
0 |
80 |
местный бюджет |
|
64 971,2 |
69 068,9 |
4 097,7 |
6 270,0 |
13 400,0 |
7 130,0 |
|
|
|
6 270,0 |
10 400,0 |
4 130,0 |
|
|
|
17 562,3 |
10 400,0 |
-7 162,3 |
|
|
|
81 |
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
Доля общеобразовательных учреждений, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
194 395,3 |
146 978,0 |
-47 417,3 |
27 094,0 |
30 700,0 |
3 606,0 |
100 |
100 |
0 |
27 094,0 |
10 775,0 |
-16 319,0 |
100 |
100 |
0 |
47 075,0 |
12 370,7 |
-34 704,3 |
100 |
100 |
0 |
82 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
10 |
10 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
9 |
0 |
|||||||||||||
83 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятия физической культурой и спортом (единиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
84 |
федеральный бюджет |
|
298,1 |
298,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
85 |
областной бюджет |
|
1 644,1 |
1 644,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
86 |
местный бюджет |
|
192 453,1 |
145 035,8 |
-47 417,3 |
27 094,0 |
30 700,0 |
3 606,0 |
|
|
|
27 094,0 |
10 775,0 |
-16 319,0 |
|
|
|
47 075,0 |
12 370,7 |
-34 704,3 |
|
|
|
87 |
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них: |
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
9 079,3 |
10 291,3 |
1 212,0 |
1 544,0 |
2 470,0 |
926,0 |
8 |
8 |
0 |
1 544,0 |
1 000,0 |
-544,0 |
8 |
8 |
0 |
170,0 |
1 000,0 |
830,0 |
8 |
8 |
0 |
88 |
местный бюджет |
|
9 079,3 |
10 291,3 |
1 212,0 |
1 544,0 |
2 470,0 |
926,0 |
|
|
|
1 544,0 |
1 000,0 |
-544,0 |
|
|
|
170,0 |
1 000,0 |
830,0 |
|
|
|
89 |
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: |
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
6 104,3 |
9 642,3 |
3 538,0 |
0,0 |
3 678,0 |
3 678,0 |
8 |
8 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
8 |
0 |
140,0 |
0,0 |
-140,0 |
8 |
8 |
0 |
90 |
местный бюджет |
|
6 104,3 |
9 642,3 |
3 538,0 |
0,0 |
3 678,0 |
3 678,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
140,0 |
0,0 |
-140,0 |
|
|
|
91 |
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
4 339,8 |
5 601,1 |
1 261,3 |
0,0 |
1 761,3 |
1 761,3 |
8 |
8 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
8 |
0 |
500,0 |
0,0 |
-500,0 |
8 |
8 |
0 |
92 |
местный бюджет |
|
4 339,8 |
5 601,1 |
1 261,3 |
0,0 |
1 761,3 |
1 761,3 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
500,0 |
0,0 |
-500,0 |
|
|
|
93 |
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
442 405,0 |
301 873,7 |
-140 531,3 |
79 189,3 |
78 189,3 |
-1 000,0 |
|
|
|
79 204,3 |
10 892,3 |
-68 312,0 |
|
|
|
82 111,6 |
10 892,3 |
-71 219,3 |
|
|
|
94 |
областной бюджет |
|
358 179,0 |
240 300,0 |
-117 879,0 |
66 497,0 |
66 497,0 |
0,0 |
|
|
|
66 497,0 |
0,0 |
-66 497,0 |
|
|
|
51 382,0 |
0,0 |
-51 382,0 |
|
|
|
95 |
местный бюджет |
|
84 226,0 |
61 573,7 |
-22 652,3 |
12 692,3 |
11 692,3 |
-1 000,0 |
|
|
|
12 707,3 |
10 892,3 |
-1 815,0 |
|
|
|
30 729,6 |
10 892,3 |
-19 837,3 |
|
|
|
96 |
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них: |
Доля школьных столовых, в которых произведена замена технологического оборудования, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
8 976,4 |
4 896,4 |
-4 080,0 |
1 500,0 |
1 000,0 |
-500,0 |
60,0 |
60,0 |
0 |
1 500,0 |
500,0 |
-1 000,0 |
60,0 |
60,0 |
0 |
3 080,0 |
500,0 |
-2 580,0 |
70,0 |
70,0 |
0 |
97 |
Доля школьных столовых, в которых заменен кухонный инвентарь, столовая посуда, столовые приборы, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||
98 |
местный бюджет |
|
8 976,4 |
4 896,4 |
-4 080,0 |
1 500,0 |
1 000,0 |
-500,0 |
|
|
|
1 500,0 |
500,0 |
-1 000,0 |
|
|
|
3 080,0 |
500,0 |
-2 580,0 |
|
|
|
99 |
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них: |
Доля школьных столовых, в которых произведена замена системы вентиляции, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
1 500,0 |
900,0 |
-600,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
0 |
300,0 |
0,0 |
-300,0 |
25,0 |
25,0 |
0 |
300,0 |
0,0 |
-300,0 |
25,0 |
25,0 |
0 |
100 |
местный бюджет |
|
1 500,0 |
900,0 |
-600,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
|
|
|
300,0 |
0,0 |
-300,0 |
|
|
|
300,0 |
0,0 |
-300,0 |
|
|
|
101 |
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них: |
Доля школьных столовых, в которых заменена обеденная мебель, от общего количества школьных столовых городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
7 102,5 |
2 026,0 |
-5 076,5 |
1 000,0 |
500,0 |
-500,0 |
50 |
50 |
0 |
1 000,0 |
500,0 |
-500,0 |
75 |
75 |
0 |
4 576,5 |
500,0 |
-4 076,5 |
100 |
100 |
0 |
102 |
местный бюджет |
|
7 102,5 |
2 026,0 |
-5 076,5 |
1 000,0 |
500,0 |
-500,0 |
|
|
|
1 000,0 |
500,0 |
-500,0 |
|
|
|
4 576,5 |
500,0 |
-4 076,5 |
|
|
|
103 |
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: |
Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
424 296,5 |
291 658,7 |
-132 637,8 |
76 344,3 |
75 723,3 |
-621,0 |
96 |
96 |
0 |
76 359,3 |
9 226,3 |
-67 133,0 |
96,5 |
96,5 |
0 |
74 110,1 |
9 226,3 |
-64 883,8 |
97 |
97 |
0 |
104 |
областной бюджет |
|
358 179,0 |
240 300,0 |
-117 879,0 |
66 497,0 |
66 497,0 |
0,0 |
|
|
|
66 497,0 |
0,0 |
-66 497,0 |
|
|
|
51 382,0 |
0,0 |
-51 382,0 |
|
|
|
105 |
местный бюджет |
|
66 117,5 |
51 358,7 |
-14 758,8 |
9 847,3 |
9 226,3 |
-621,0 |
|
|
|
9 862,3 |
9 226,3 |
-636,0 |
|
|
|
22 728,1 |
9 226,3 |
-13 501,8 |
|
|
|
106 |
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них |
|
420 772,2 |
290 177,2 |
-130 595,0 |
75 723,3 |
75 723,3 |
0,0 |
|
|
|
75 723,3 |
9 226,3 |
-66 497,0 |
|
|
|
73 324,3 |
9 226,3 |
-64 098,0 |
|
|
|
107 |
областной бюджет |
|
358 179,0 |
240 300,0 |
-117 879,0 |
66 497,0 |
66 497,0 |
0,0 |
|
|
|
66 497,0 |
0,0 |
-66 497,0 |
|
|
|
51 382,0 |
0,0 |
-51 382,0 |
|
|
|
108 |
местный бюджет |
|
62 593,2 |
49 877,2 |
-12 716,0 |
9 226,3 |
9 226,3 |
0,0 |
|
|
|
9 226,3 |
9 226,3 |
0,0 |
|
|
|
21 942,3 |
9 226,3 |
-12 716,0 |
|
|
|
109 |
Подмероприятие 2.5.2. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами, либо получивших временное убежище на территории российской федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, всего, из них |
|
3 524,2 |
1 481,4 |
-2 042,8 |
621,0 |
0,0 |
-621,0 |
|
|
|
636,0 |
0,0 |
-636,0 |
|
|
|
785,8 |
0,0 |
-785,8 |
|
|
|
110 |
местный бюджет |
|
3 524,2 |
1 481,4 |
-2 042,8 |
621,0 |
0,0 |
-621,0 |
|
|
|
636,0 |
0,0 |
-636,0 |
|
|
|
785,8 |
0,0 |
-785,8 |
|
|
|
111 |
Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них |
Охват обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам) бесплатными новогодними подарками от общего количества обучающихся льготных категорий (процентов) |
|
1 863,0 |
1 863,0 |
|
621,0 |
621,0 |
|
100 |
100 |
|
621,0 |
621,0 |
|
100 |
100 |
|
621,0 |
621,0 |
|
100 |
100 |
112 |
местный бюджет |
|
|
1 863,0 |
1 863,0 |
|
621,0 |
621,0 |
|
|
|
|
621,0 |
621,0 |
|
|
|
|
621,0 |
621,0 |
|
|
|
113 |
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
32 316,7 |
28 665,3 |
-3 651,4 |
3 516,6 |
4 994,6 |
1 478,0 |
|
|
|
3 516,6 |
3 616,7 |
100,1 |
|
|
|
8 846,2 |
3 616,7 |
-5 229,5 |
|
|
|
114 |
областной бюджет |
|
3 433,9 |
3 433,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
115 |
местный бюджет |
|
28 882,8 |
25 231,4 |
-3 651,4 |
3 516,6 |
4 994,6 |
1 478,0 |
|
|
|
3 516,6 |
3 616,7 |
100,1 |
|
|
|
8 846,2 |
3 616,7 |
-5 229,5 |
|
|
|
116 |
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14-30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
3 945,0 |
3 165,0 |
-780,0 |
400,0 |
1 065,0 |
665,0 |
20 |
20 |
|
400,0 |
200,0 |
-200,0 |
22 |
22 |
|
1 445,0 |
200,0 |
-1 245,0 |
25 |
25 |
|
117 |
местный бюджет |
|
3 945,0 |
3 165,0 |
-780,0 |
400,0 |
1 065,0 |
665,0 |
|
|
|
400,0 |
200,0 |
-200,0 |
|
|
|
1 445,0 |
200,0 |
-1 245,0 |
|
|
|
118 |
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них: |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, закреплённых на праве оперативного управления за муниципальным учреждениями культуры (процентов) |
2 288,4 |
2 875,9 |
587,5 |
200,0 |
587,5 |
387,5 |
100 |
100 |
0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
100 |
100 |
0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
100 |
100 |
0 |
119 |
местный бюджет |
|
2 288,4 |
2 875,9 |
587,5 |
200,0 |
587,5 |
387,5 |
|
|
|
200,0 |
200,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
120 |
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности (процентов) |
7 519,4 |
7 643,6 |
124,2 |
351,0 |
1 393,0 |
1 042,1 |
14 |
14 |
0 |
351,1 |
1 300,0 |
948,9 |
16 |
16 |
0 |
3 166,8 |
1 300,0 |
-1 866,8 |
18 |
18 |
0 |
121 |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку казачества на территории городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
2,4 |
2,4 |
0 |
2,6 |
2,6 |
0 |
2,8 |
2,8 |
0 |
|||||||||||||
122 |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14-30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
20 |
20 |
|
22 |
22 |
|
25 |
25 |
|
|||||||||||||
123 |
Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений (процентов) |
1,5 |
1,5 |
0 |
1,7 |
1,7 |
0 |
2,0 |
2,0 |
0 |
|||||||||||||
124 |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях по видам спорта с использованием авиационной и иной техники и прикладных видам спорта, военно-спортивных мероприятиях (процентов) |
6,5 |
6,5 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
|||||||||||||
125 |
областной бюджет |
|
389,6 |
389,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
126 |
местный бюджет |
|
7 129,8 |
7 254,0 |
124,2 |
351,0 |
1 393,0 |
1 042,1 |
|
|
|
351,1 |
1 300,0 |
948,9 |
|
|
|
3 166,8 |
1 300,0 |
-1 866,8 |
|
|
|
127 |
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
Количество приобретенного оборудования для осуществления патриотического воспитания граждан, имеющего особую ценность (штук) |
11 819,1 |
8 460,4 |
-3 358,7 |
924,4 |
924,4 |
0,0 |
3 |
3 |
0 |
924,3 |
900,0 |
-24,3 |
4 |
4 |
0 |
4 234,4 |
900,0 |
-3 334,4 |
5 |
5 |
0 |
128 |
областной бюджет |
|
2 368,9 |
2 368,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
129 |
местный бюджет |
|
9 450,2 |
6 091,5 |
-3 358,7 |
924,4 |
924,4 |
0,0 |
|
|
|
924,3 |
900,0 |
-24,3 |
|
|
|
4 234,4 |
900,0 |
-3 334,4 |
|
|
|
130 |
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, всего, из них: |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14-30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
2 491,2 |
2 891,2 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
20 |
20 |
|
400,0 |
400,0 |
0,0 |
22 |
22 |
|
0,0 |
400,0 |
400,0 |
25 |
25 |
|
131 |
местный бюджет |
|
2 491,2 |
2 891,2 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
|
|
|
400,0 |
400,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
132 |
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них: |
Количество граждан допризывного возраста (15-18 лет) готовых к службе в армии от общего количества (числа) молодых граждан допризывного возраста (15-18 лет), проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма (человек) |
465,1 |
590,8 |
125,7 |
112,2 |
116,7 |
4,5 |
775 |
775 |
0 |
112,2 |
116,7 |
4,5 |
775 |
775 |
0 |
0,0 |
116,7 |
116,7 |
775 |
775 |
0 |
133 |
местный бюджет |
|
465,1 |
590,8 |
125,7 |
112,2 |
116,7 |
4,5 |
|
|
|
112,2 |
116,7 |
4,5 |
|
|
|
0,0 |
116,7 |
116,7 |
|
|
|
134 |
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них: |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию от общего количества (числа) молодых граждан в возрасте от 14-30 лет, проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
2 287,0 |
1 237,0 |
-1 050,0 |
829,0 |
208,0 |
-621,0 |
20 |
20 |
|
829,0 |
200,0 |
-629,0 |
22 |
22 |
|
0,0 |
200,0 |
200,0 |
25 |
25 |
|
135 |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях по видам спорта с использованием авиационной и иной техники и прикладных видам спорта, военно-спортивных мероприятиях (процентов) |
6,5 |
6,5 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
|||||||||||||
136 |
областной бюджет |
|
216,7 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
137 |
местный бюджет |
|
2 070,3 |
1 020,3 |
-1 050,0 |
829,0 |
208,0 |
-621,0 |
|
|
|
829,0 |
200,0 |
-629,0 |
|
|
|
0,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
138 |
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно - спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них: |
Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно - спортивных лагерях, от общего количества (числа) молодых граждан допризывного возраста (15-18 лет), проживающих на территории городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
1 501,4 |
1 801,4 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
1,5 |
1,5 |
|
300,0 |
300,0 |
0,0 |
1,7 |
1,7 |
|
0,0 |
300,0 |
300,0 |
1,8 |
1,8 |
|
139 |
областной бюджет |
|
458,7 |
458,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
140 |
местный бюджет |
|
1 042,7 |
1 342,7 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
|
|
|
300,0 |
300,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
141 |
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
429 662,5 |
474 873,8 |
45 211,3 |
76 508,7 |
86 312,3 |
9 803,6 |
|
|
|
76 508,7 |
75 272,1 |
-1 236,6 |
|
|
|
38 027,8 |
74 672,1 |
36 644,3 |
|
|
|
142 |
федеральный бюджет |
|
314,6 |
314,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
143 |
областной бюджет |
|
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
144 |
местный бюджет |
|
428 747,9 |
473 959,2 |
45 211,3 |
76 508,7 |
86 312,3 |
9 803,6 |
|
|
|
76 508,7 |
75 272,1 |
-1 236,6 |
|
|
|
38 027,8 |
74 672,1 |
36 644,3 |
|
|
|
145 |
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них: |
Количество записей в электронных каталогах в муниципальных общедоступных библиотеках (единиц) |
166 696,7 |
163 901,0 |
-2 795,7 |
28 743,0 |
27 736,7 |
-1 006,3 |
4260 |
4260 |
0 |
28 743,0 |
27 848,3 |
-894,7 |
4100 |
4100 |
0 |
28 743,0 |
27 848,3 |
-894,7 |
4000 |
4000 |
0 |
146 |
Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек (процентов) |
100,0 |
100,0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
0 |
|||||||||||||
147 |
федеральный бюджет |
|
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
148 |
местный бюджет |
|
166 682,1 |
163 886,4 |
-2 795,7 |
28 743,0 |
27 736,7 |
-1 006,3 |
|
|
|
28 743,0 |
27 848,3 |
-894,7 |
|
|
|
28 743,0 |
27 848,3 |
-894,7 |
|
|
|
149 |
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них: |
Увеличение количества посетителей муниципального бюджетного учреждения культуры "Верхнепышминский исторический музей" в расчете на 1000 жителей, по сравнению с предыдущим годом (человек) |
29 821,2 |
30 644,9 |
823,7 |
5 224,8 |
5 560,3 |
335,5 |
241 |
241 |
|
5 224,8 |
5 468,9 |
244,1 |
243 |
243 |
|
5 224,8 |
5 468,9 |
244,1 |
245 |
245 |
|
150 |
местный бюджет |
|
29 821,2 |
30 644,9 |
823,7 |
5 224,8 |
5 560,3 |
335,5 |
|
|
|
5 224,8 |
5 468,9 |
244,1 |
|
|
|
5 224,8 |
5 468,9 |
244,1 |
|
|
|
151 |
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них: |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (человек) |
181 615,9 |
217 508,1 |
35 892,2 |
37 421,1 |
36 959,2 |
-461,9 |
250 |
250 |
0 |
37 421,1 |
36 887,6 |
-533,5 |
250 |
250 |
0 |
0,0 |
36 887,6 |
36 887,6 |
250 |
250 |
0 |
152 |
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
21 |
21 |
0 |
22 |
22 |
0 |
23 |
23 |
0 |
|||||||||||||
153 |
Доля качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре (Процентов) |
85 |
85 |
0 |
90 |
90 |
0 |
95 |
95 |
0 |
|||||||||||||
154 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
8,0 |
8,0 |
0 |
9,0 |
9,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
0 |
|||||||||||||
155 |
Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства городского округа Верхняя Пышма (Процентов) |
97 |
97 |
0 |
99 |
99 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||
156 |
местный бюджет |
|
181 615,9 |
217 508,1 |
35 892,2 |
37 421,1 |
36 959,2 |
-461,9 |
|
|
|
37 421,1 |
36 887,6 |
-533,5 |
|
|
|
0,0 |
36 887,6 |
36 887,6 |
|
|
|
157 |
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них: |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (человек) |
5 033,0 |
9 521,2 |
4 488,2 |
0,0 |
3 888,2 |
3 888,2 |
250 |
250 |
0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
250 |
250 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250 |
250 |
0 |
158 |
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
21 |
21 |
0 |
22 |
22 |
0 |
23 |
23 |
0 |
|||||||||||||
159 |
Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (Процентов) |
2,7 |
2,7 |
0 |
2,7 |
2,7 |
0 |
2,7 |
2,7 |
0 |
|||||||||||||
160 |
Доля средств, поступивших из внебюджетных источников, в объеме средств на культуру (Процентов) |
31 |
31 |
0 |
32 |
32 |
0 |
33 |
33 |
0 |
|||||||||||||
161 |
областной бюджет |
|
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
162 |
местный бюджет |
|
4 433,0 |
8 921,2 |
4 488,2 |
0,0 |
3 888,2 |
3 888,2 |
|
|
|
0,0 |
600,0 |
600,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
163 |
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них: |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (человек) |
30 918,1 |
31 185,4 |
267,3 |
5 119,8 |
5 632,3 |
512,5 |
250 |
250 |
0 |
5 119,8 |
4 467,3 |
-652,5 |
250 |
250 |
0 |
4 060,0 |
4 467,3 |
407,3 |
250 |
250 |
0 |
164 |
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
21 |
21 |
0 |
22 |
22 |
0 |
23 |
23 |
0 |
|||||||||||||
165 |
Уровень удовлетворенности населения городского округа Верхняя Пышма качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (Процентов) |
90 |
90 |
0 |
95 |
95 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||
166 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
8,0 |
8,0 |
0 |
9,0 |
9,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
0 |
|||||||||||||
167 |
Прирост числа лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня в сфере культуры (Человек) |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
|||||||||||||
168 |
местный бюджет |
|
30 918,1 |
31 185,4 |
267,3 |
5 119,8 |
5 632,3 |
512,5 |
|
|
|
5 119,8 |
4 467,3 |
-652,5 |
|
|
|
4 060,0 |
4 467,3 |
407,3 |
|
|
|
169 |
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
10 022,7 |
16 558,3 |
6 535,6 |
0,0 |
6 535,6 |
6 535,6 |
21 |
21 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 |
22 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 |
23 |
0 |
170 |
Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (Процентов) |
2,7 |
2,7 |
0 |
2,7 |
2,7 |
0 |
2,7 |
2,7 |
0 |
|||||||||||||
171 |
Доля средств, поступивших из внебюджетных источников, в объеме средств на культуру (Процентов) |
31 |
31 |
0 |
32 |
32 |
0 |
33 |
33 |
0 |
|||||||||||||
172 |
местный бюджет |
|
10 022,7 |
16 558,3 |
6 535,6 |
0,0 |
6 535,6 |
6 535,6 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
173 |
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
274 084,4 |
311 150,6 |
37 066,2 |
43 796,0 |
52 531,1 |
8 735,1 |
|
|
|
43 827,8 |
51 477,3 |
7 649,5 |
|
|
|
33 779,7 |
54 461,3 |
20 681,6 |
|
|
|
174 |
областной бюджет |
|
117 456,1 |
131 608,2 |
14 152,1 |
21 191,8 |
23 656,1 |
2 464,3 |
|
|
|
21 191,8 |
24 602,3 |
3 410,5 |
|
|
|
17 309,0 |
25 586,3 |
8 277,3 |
|
|
|
175 |
местный бюджет |
|
155 922,6 |
179 542,4 |
23 619,8 |
22 604,2 |
28 875,0 |
6 270,8 |
|
|
|
22 636,0 |
26 875,0 |
4 239,0 |
|
|
|
15 765,0 |
28 875,0 |
13 110,0 |
|
|
|
176 |
внебюджетные источники |
|
705,7 |
0,0 |
-705,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
705,7 |
0,0 |
-705,7 |
|
|
|
177 |
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: |
Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов) |
142 395,6 |
224 356,7 |
81 961,1 |
26 651,8 |
51 391,1 |
24 739,3 |
15 |
15 |
0 |
26 651,8 |
50 337,3 |
23 685,5 |
15,5 |
15,5 |
0 |
19 785,0 |
53 321,3 |
33 536,3 |
16 |
16 |
0 |
178 |
Количество зданий и сооружений муниципального автономного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья (единиц) |
2 |
2 |
0 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||||||||||||
179 |
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка" (человек) |
960 |
960 |
0 |
960 |
960 |
0 |
960 |
960 |
0 |
|||||||||||||
180 |
областной бюджет |
|
108 690,1 |
122 842,2 |
14 152,1 |
21 191,8 |
23 656,1 |
2 464,3 |
|
|
|
21 191,8 |
24 602,3 |
3 410,5 |
|
|
|
17 309,0 |
25 586,3 |
8 277,3 |
|
|
|
181 |
местный бюджет |
|
33 229,5 |
101 514,5 |
68 285,0 |
5 460,0 |
27 735,0 |
22 275,0 |
|
|
|
5 460,0 |
25 735,0 |
20 275,0 |
|
|
|
2 000,0 |
27 735,0 |
25 735,0 |
|
|
|
182 |
внебюджетные источники |
|
476,0 |
0,0 |
-476,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
476,0 |
0,0 |
-476,0 |
|
|
|
183 |
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
Доля детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно получившие услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" от общего количества детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов) |
95 668,4 |
51 129,7 |
-44 538,7 |
16 371,1 |
640,0 |
-15 731,1 |
9 |
9 |
0 |
16 402,9 |
640,0 |
-15 762,9 |
9 |
9 |
0 |
13 684,7 |
640,0 |
-13 044,7 |
9 |
9 |
0 |
184 |
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка" (человек) |
960 |
960 |
0 |
960 |
960 |
0 |
960 |
960 |
0 |
|||||||||||||
185 |
Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов) |
15 |
15 |
0 |
15,5 |
15,5 |
0 |
16 |
16 |
0 |
|||||||||||||
186 |
областной бюджет |
|
5 875,7 |
5 875,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
187 |
местный бюджет |
|
89 563,1 |
45 254,1 |
-44 309,0 |
16 371,1 |
640,0 |
-15 731,1 |
|
|
|
16 402,9 |
640,0 |
-15 762,9 |
|
|
|
13 455,0 |
640,0 |
-12 815,0 |
|
|
|
188 |
внебюджетные источники |
|
229,7 |
0,0 |
-229,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
229,7 |
0,0 |
-229,7 |
|
|
|
189 |
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них |
Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов) |
1 141,7 |
495,5 |
-646,2 |
273,1 |
0,0 |
-273,1 |
15 |
15 |
0 |
273,1 |
0,0 |
-273,1 |
15,5 |
15,5 |
0 |
100,0 |
0,0 |
-100,0 |
16 |
16 |
0 |
190 |
Доля детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно получившие услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" от общего количества детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов) |
9 |
9 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
9 |
0 |
|||||||||||||
191 |
областной бюджет |
|
272,2 |
272,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
192 |
местный бюджет |
|
869,4 |
223,2 |
-646,2 |
273,1 |
0,0 |
-273,1 |
|
|
|
273,1 |
0,0 |
-273,1 |
|
|
|
100,0 |
0,0 |
-100,0 |
|
|
|
193 |
Мероприятие 5.4. Проведение культурно-массовых мероприятий для летних оздоровительных учреждений, всего, из них: |
Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов) |
210,0 |
0,0 |
-210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
15 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,5 |
15,5 |
0 |
210,0 |
0,0 |
-210,0 |
16 |
16 |
0 |
194 |
местный бюджет |
|
210,0 |
0,0 |
-210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
210,0 |
0,0 |
-210,0 |
|
|
|
195 |
Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них |
Количество детей в городском округе Верхняя Пышма, охваченных детско-юношеским туризмом (человек) |
1 750,0 |
2 250,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
|
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
196 |
местный бюджет |
|
1 750,0 |
2 250,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
|
|
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
197 |
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
221 690,3 |
326 399,7 |
104 709,4 |
19 471,3 |
79 326,4 |
59 855,1 |
|
|
|
20 343,7 |
55 843,0 |
35 499,3 |
|
|
|
47 988,0 |
57 343,0 |
9 355,0 |
|
|
|
198 |
областной бюджет |
|
618,5 |
618,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
199 |
местный бюджет |
|
221 071,8 |
325 781,2 |
104 709,4 |
19 471,3 |
79 326,4 |
59 855,1 |
|
|
|
20 343,7 |
55 843,0 |
35 499,3 |
|
|
|
47 988,0 |
57 343,0 |
9 355,0 |
|
|
|
200 |
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
Количество разработанных проектно - сметных документаций (единиц) |
16 486,6 |
10 078,7 |
-6 407,9 |
0,0 |
4 092,1 |
4 092,1 |
3 |
3 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
3 |
0 |
10 500,0 |
0,0 |
-10 500,0 |
3 |
3 |
0 |
201 |
Количество приобретенного оборудования для детско-юношеских спортивных школ городского округа Верхняя Пышма, имеющего особую ценность (единиц) |
3 |
3 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||||||||||||
202 |
областной бюджет |
|
484,1 |
484,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
203 |
местный бюджет |
|
16 002,5 |
9 594,6 |
-6 407,9 |
0,0 |
4 092,1 |
4 092,1 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
10 500,0 |
0,0 |
-10 500,0 |
|
|
|
204 |
Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
Количество спортсменов принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (человек) |
14 907,0 |
49 348,4 |
34 441,4 |
567,4 |
12 524,0 |
11 956,6 |
700 |
700 |
0 |
567,4 |
11 500,0 |
10 932,6 |
720 |
720 |
0 |
947,8 |
12 500,0 |
11 552,2 |
740 |
740 |
0 |
205 |
Количество официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий (единиц) |
210 |
210 |
0 |
220 |
220 |
0 |
225 |
225 |
0 |
|||||||||||||
206 |
местный бюджет |
|
14 907,0 |
49 348,4 |
34 441,4 |
567,4 |
12 524,0 |
11 956,6 |
|
|
|
567,4 |
11 500,0 |
10 932,6 |
|
|
|
947,8 |
12 500,0 |
11 552,2 |
|
|
|
207 |
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигших высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них: |
Количество спортсменов принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (человек) |
1 420,0 |
1 460,0 |
40,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
700 |
700 |
0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
720 |
720 |
0 |
210,0 |
250,0 |
40,0 |
740 |
740 |
0 |
208 |
Количество спортсменов, получивших стипендии главы городского округа (человек) |
95 |
95 |
0 |
100 |
100 |
0 |
105 |
105 |
0 |
|||||||||||||
209 |
Количество мероприятий, обеспечивающих участие сборных команд и отдельных спортсменов в соревнованиях межмуниципального, регионального, всероссийского и международного уровня (единиц) |
75 |
75 |
0 |
80 |
80 |
0 |
85 |
85 |
0 |
|||||||||||||
210 |
Количество мероприятий, обеспечивающих участие спортсменов, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различных уровней (единиц) |
85 |
85 |
0 |
90 |
90 |
0 |
95 |
95 |
0 |
|||||||||||||
211 |
Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий (единиц) |
400 |
400 |
0 |
450 |
450 |
0 |
500 |
500 |
0 |
|||||||||||||
212 |
местный бюджет |
|
1 420,0 |
1 460,0 |
40,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
|
|
|
250,0 |
250,0 |
0,0 |
|
|
|
210,0 |
250,0 |
40,0 |
|
|
|
213 |
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них: |
Количество спортсменов принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (человек) |
147 036,9 |
82 046,2 |
-64 990,7 |
18 593,9 |
2 250,0 |
-16 343,9 |
700 |
700 |
0 |
19 466,3 |
2 250,0 |
-17 216,3 |
720 |
720 |
0 |
33 680,5 |
2 250,0 |
-31 430,5 |
740 |
740 |
0 |
214 |
Количество спортивных сооружений на 10 тысяч человек населения (единиц/на 10 тыс. чел.) |
22,2 |
22,2 |
0 |
22,2 |
22,2 |
0 |
22,2 |
22,2 |
0 |
|||||||||||||
215 |
Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Пышма (процент) |
32 |
32 |
0 |
33 |
33 |
0 |
34 |
34 |
0 |
|||||||||||||
216 |
Доля жителей городского округа Верхняя Пышма, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (процент) |
8,3 |
8,3 |
0 |
8,7 |
8,7 |
0 |
9 |
9 |
0 |
|||||||||||||
217 |
Доля учащихся студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (процентов) |
3,5 |
3,5 |
0 |
3,7 |
3,7 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||||||||||||
218 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (процентов) |
1,2 |
1,2 |
0 |
1,3 |
1,3 |
0 |
1,5 |
1,5 |
0 |
|||||||||||||
219 |
местный бюджет |
|
147 036,9 |
82 046,2 |
-64 990,7 |
18 593,9 |
2 250,0 |
-16 343,9 |
|
|
|
19 466,3 |
2 250,0 |
-17 216,3 |
|
|
|
33 680,5 |
2 250,0 |
-31 430,5 |
|
|
|
220 |
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
Количество спортсменов принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (человек) |
6 493,4 |
17 643,8 |
11 150,4 |
60,0 |
4 640,0 |
4 580,0 |
700 |
700 |
0 |
60,0 |
4 640,0 |
4 580,0 |
720 |
720 |
0 |
2 649,6 |
4 640,0 |
1 990,4 |
740 |
740 |
0 |
221 |
местный бюджет |
|
6 493,4 |
17 643,8 |
11 150,4 |
60,0 |
4 640,0 |
4 580,0 |
|
|
|
60,0 |
4 640,0 |
4 580,0 |
|
|
|
2 649,6 |
4 640,0 |
1 990,4 |
|
|
|
222 |
Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них |
Количество объектов спортивной инфраструктуры, приведенных в нормативное состояние (единиц) |
8 245,8 |
20 345,8 |
12 100,0 |
0,0 |
12 100,0 |
12 100,0 |
3 |
3 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
5 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
5 |
0 |
223 |
местный бюджет |
|
8 245,8 |
20 345,8 |
12 100,0 |
0,0 |
12 100,0 |
12 100,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
224 |
Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них: |
Количество разработанных проектно - сметных документаций (единиц) |
6 561,8 |
11 161,8 |
4 600,0 |
0,0 |
4 600,0 |
4 600,0 |
3 |
3 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
3 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
3 |
0 |
225 |
Количество вновь созданных объектов (единиц) |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||||||||||||
226 |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процент) |
52 |
52 |
0 |
53 |
53 |
0 |
54 |
54 |
0 |
|||||||||||||
227 |
местный бюджет |
|
6 561,8 |
11 161,8 |
4 600,0 |
0,0 |
4 600,0 |
4 600,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
228 |
Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них: |
Количество спортсменов принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (человек) |
16 265,1 |
118 941,4 |
102 676,3 |
0,0 |
35 170,3 |
35 170,3 |
700 |
700 |
0 |
0,0 |
33 503,0 |
33 503,0 |
720 |
720 |
0 |
0,0 |
34 003,0 |
34 003,0 |
740 |
740 |
0 |
229 |
местный бюджет |
|
16 265,1 |
118 941,4 |
102 676,3 |
0,0 |
35 170,3 |
35 170,3 |
|
|
|
0,0 |
33 503,0 |
33 503,0 |
|
|
|
0,0 |
34 003,0 |
34 003,0 |
|
|
|
230 |
Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
Доля жителей муниципального образования, прошедших тестирование всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (процентов) |
2 987,9 |
14 087,9 |
11 100,0 |
0,0 |
3 700,0 |
3 700,0 |
1,5 |
1,5 |
0 |
0,0 |
3 700,0 |
3 700,0 |
2 |
2 |
0 |
0,0 |
3 700,0 |
3 700,0 |
2,5 |
2,5 |
0 |
231 |
областной бюджет |
|
134,4 |
134,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
232 |
местный бюджет |
|
2 853,5 |
13 953,5 |
11 100,0 |
0,0 |
3 700,0 |
3 700,0 |
|
|
|
0,0 |
3 700,0 |
3 700,0 |
|
|
|
0,0 |
3 700,0 |
3 700,0 |
|
|
|
233 |
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
194 440,9 |
191 056,0 |
-3 385,0 |
31 442,1 |
34 759,5 |
3 317,4 |
|
|
|
31 698,6 |
32 782,3 |
1 083,7 |
|
|
|
41 368,4 |
33 582,3 |
-7 786,1 |
|
|
|
234 |
областной бюджет |
|
634,7 |
634,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
235 |
местный бюджет |
|
193 340,5 |
190 421,3 |
-2 919,3 |
31 442,1 |
34 759,5 |
3 317,4 |
|
|
|
31 698,6 |
32 782,3 |
1 083,7 |
|
|
|
40 902,7 |
33 582,3 |
-7 320,4 |
|
|
|
236 |
внебюджетные источники |
|
465,7 |
0,0 |
-465,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
465,7 |
0,0 |
-465,7 |
|
|
|
237 |
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
|
3 552,3 |
4 613,3 |
1 061,0 |
60,0 |
799,0 |
739,0 |
|
|
|
70,0 |
800,0 |
730,0 |
|
|
|
1 008,0 |
600,0 |
-408,0 |
|
|
|
238 |
местный бюджет |
|
3 552,3 |
4 613,3 |
1 061,0 |
60,0 |
799,0 |
739,0 |
|
|
|
70,0 |
800,0 |
730,0 |
|
|
|
1 008,0 |
600,0 |
-408,0 |
|
|
|
239 |
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них: |
|
335,4 |
102,9 |
-232,5 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
262,5 |
10,0 |
-252,5 |
|
|
|
240 |
местный бюджет |
|
335,4 |
102,9 |
-232,5 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
262,5 |
10,0 |
-252,5 |
|
|
|
241 |
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма |
|
5 271,9 |
5 229,8 |
-42,2 |
1 023,5 |
1 090,0 |
66,5 |
|
|
|
1 072,3 |
1 000,0 |
-72,3 |
|
|
|
1 036,4 |
1 000,0 |
-36,4 |
|
|
|
242 |
местный бюджет |
|
5 271,9 |
5 229,8 |
-42,2 |
1 023,5 |
1 090,0 |
66,5 |
|
|
|
1 072,3 |
1 000,0 |
-72,3 |
|
|
|
1 036,4 |
1 000,0 |
-36,4 |
|
|
|
243 |
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них: |
|
2 021,2 |
1 609,7 |
-411,5 |
132,3 |
250,0 |
117,7 |
|
|
|
132,3 |
132,3 |
0,0 |
|
|
|
661,5 |
132,3 |
-529,2 |
|
|
|
244 |
областной бюджет |
|
430,7 |
430,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
245 |
местный бюджет |
|
1 590,5 |
1 179,0 |
-411,5 |
132,3 |
250,0 |
117,7 |
|
|
|
132,3 |
132,3 |
0,0 |
|
|
|
661,5 |
132,3 |
-529,2 |
|
|
|
246 |
Мероприятие 7.5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение моделей и форм включения молодежи в инновационную деятельность, всего, из них: |
|
262,5 |
0,0 |
-262,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
262,5 |
0,0 |
-262,5 |
|
|
|
247 |
местный бюджет |
|
262,5 |
0,0 |
-262,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
262,5 |
0,0 |
-262,5 |
|
|
|
248 |
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них: |
|
7 532,9 |
3 985,0 |
-3 547,9 |
0,0 |
452,1 |
452,1 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 000,0 |
0,0 |
-4 000,0 |
|
|
|
249 |
местный бюджет |
|
7 532,9 |
3 985,0 |
-3 547,9 |
0,0 |
452,1 |
452,1 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4 000,0 |
0,0 |
-4 000,0 |
|
|
|
250 |
Мероприятие 7.7. Проведение социологических исследований среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по вопросу реализации молодежной политики в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них: |
|
132,3 |
0,0 |
-132,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
132,3 |
0,0 |
-132,3 |
|
|
|
251 |
местный бюджет |
|
132,3 |
0,0 |
-132,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
132,3 |
0,0 |
-132,3 |
|
|
|
252 |
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них: |
|
144 977,0 |
142 658,6 |
-2 318,4 |
24 021,9 |
25 531,0 |
1 509,1 |
|
|
|
24 021,9 |
24 500,0 |
478,1 |
|
|
|
29 805,6 |
25 500,0 |
-4 305,6 |
|
|
|
253 |
местный бюджет |
|
144 511,3 |
142 658,6 |
-1 852,7 |
24 021,9 |
25 531,0 |
1 509,1 |
|
|
|
24 021,9 |
24 500,0 |
478,1 |
|
|
|
29 339,9 |
25 500,0 |
-3 839,9 |
|
|
|
254 |
внебюджетные источники |
|
465,7 |
0,0 |
-465,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
465,7 |
0,0 |
-465,7 |
|
|
|
255 |
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них: |
|
23 828,1 |
25 373,3 |
1 545,3 |
6 004,4 |
5 951,4 |
-53,0 |
|
|
|
6 202,1 |
6 000,0 |
-202,1 |
|
|
|
4 199,6 |
6 000,0 |
1 800,4 |
|
|
|
256 |
местный бюджет |
|
23 828,1 |
25 373,3 |
1 545,3 |
6 004,4 |
5 951,4 |
-53,0 |
|
|
|
6 202,1 |
6 000,0 |
-202,1 |
|
|
|
4 199,6 |
6 000,0 |
1 800,4 |
|
|
|
257 |
Мероприятие 7.10. Организация мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Молодежный сертификат"), всего, из них: |
|
241,4 |
287,4 |
46,0 |
0,0 |
46,0 |
46,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
258 |
областной бюджет |
|
97,7 |
97,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
259 |
местный бюджет |
|
143,7 |
189,7 |
46,0 |
0,0 |
46,0 |
46,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
260 |
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Твоя инициатива", всего, из них: |
|
262,6 |
312,6 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
261 |
областной бюджет |
|
106,3 |
106,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
262 |
местный бюджет |
|
156,3 |
206,3 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
263 |
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
|
890,4 |
1 446,4 |
556,0 |
200,0 |
276,0 |
76,0 |
|
|
|
200,0 |
340,0 |
140,0 |
|
|
|
0,0 |
340,0 |
340,0 |
|
|
|
264 |
местный бюджет |
|
890,4 |
1 446,4 |
556,0 |
200,0 |
276,0 |
76,0 |
|
|
|
200,0 |
340,0 |
140,0 |
|
|
|
0,0 |
340,0 |
340,0 |
|
|
|
265 |
Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
|
160,0 |
464,0 |
304,0 |
0,0 |
304,0 |
304,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
266 |
местный бюджет |
|
160,0 |
464,0 |
304,0 |
0,0 |
304,0 |
304,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
267 |
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" |
|
318 827,2 |
336 469,3 |
17 642,1 |
52 174,4 |
63 341,5 |
11 167,1 |
|
|
|
52 388,1 |
60 228,6 |
7 840,5 |
|
|
|
61 594,1 |
60 228,6 |
-1 365,5 |
|
|
|
268 |
местный бюджет |
|
318 827,2 |
336 469,3 |
17 642,1 |
52 174,4 |
63 341,5 |
11 167,1 |
|
|
|
52 388,1 |
60 228,6 |
7 840,5 |
|
|
|
61 594,1 |
60 228,6 |
-1 365,5 |
|
|
|
269 |
Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
Достижение целевых показателей муниципальной программы (процентов) |
69 949,2 |
76 860,7 |
6 911,5 |
10 601,3 |
14 272,3 |
3 671,0 |
100 |
100 |
0 |
10 601,3 |
13 108,0 |
2 506,7 |
100 |
100 |
0 |
12 374,2 |
13 108,0 |
733,8 |
100 |
100 |
0 |
270 |
местный бюджет |
|
69 949,2 |
76 860,7 |
6 911,5 |
10 601,3 |
14 272,3 |
3 671,0 |
|
|
|
10 601,3 |
13 108,0 |
2 506,7 |
|
|
|
12 374,2 |
13 108,0 |
733,8 |
|
|
|
271 |
Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах образования и культуры, всего, из них: |
Достижение целевых показателей муниципальной программы (процентов) |
69 411,7 |
84 232,3 |
14 820,6 |
12 441,8 |
18 069,2 |
5 627,4 |
100 |
100 |
0 |
12 441,8 |
18 120,6 |
5 678,8 |
100 |
100 |
0 |
14 606,2 |
18 120,6 |
3 514,4 |
100 |
100 |
0 |
272 |
местный бюджет |
|
69 411,7 |
84 232,3 |
14 820,6 |
12 441,8 |
18 069,2 |
5 627,4 |
|
|
|
12 441,8 |
18 120,6 |
5 678,8 |
|
|
|
14 606,2 |
18 120,6 |
3 514,4 |
|
|
|
273 |
Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования |
Достижение целевых показателей муниципальной программы (процентов) |
179 376,3 |
173 286,3 |
-6 090,0 |
29 131,3 |
29 000,0 |
-131,3 |
100 |
100 |
0 |
29 345,0 |
29 000,0 |
-345,0 |
100 |
100 |
0 |
34 613,7 |
29 000,0 |
-5 613,7 |
100 |
100 |
0 |
274 |
местный бюджет |
|
179 376,3 |
173 286,3 |
-6 090,0 |
29 131,3 |
29 000,0 |
-131,3 |
|
|
|
29 345,0 |
29 000,0 |
-345,0 |
|
|
|
34 613,7 |
29 000,0 |
-5 613,7 |
|
|
|
275 |
Мероприятие 8.10. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
|
|
2 000,0 |
2 000,0 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
276 |
местный бюджет |
|
|
2 000,0 |
2 000,0 |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 21 февраля 2018 г. N 119 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.