Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 4 июля 2017 г. N 250-ПА
"О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2019 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 22.06.2016 N 220-ПА, от 21.11.2016 N 418-ПА, от 16.12.2016 N 450-ПА, от 16.02.2017 N 71-ПА)"
Постановлением Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 6 апреля 2018 г. N 149-ПА настоящее постановление признано утратившим силу. Действие названного постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
В соответствии с решениями Думы Полевского городского округа от 07.02.2017 N 620 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 20.12.2016 N 606 "О бюджете Полевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", от 30.03.2017 N 629 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 20.12.2016 N 606 "О бюджете Полевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", от 27.04.2017 N 640 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 20.12.2016 N 606 "О бюджете Полевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", от 25.05.2017 N 655 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 20.12.2016 N 606 "О бюджете Полевского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" Администрация Полевского городского округа постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2019 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2019 годы" в новой редакции" (в редакции от 22.06.2016 N 220-ПА, от 21.11.2016 N 418-ПА, от 16.12.2016 N 450-ПА, от 16.02.2017 N 71-ПА), изложив в новой редакции:
1) строку "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей" паспорта муниципальной программы:
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации" паспорта подпрограммы 1:
3) строку "Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации" паспорта подпрограммы 3:
4) строку "Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации" паспорта подпрограммы 4:
5) строку "Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации" паспорта подпрограммы 5:
6) приложение N 1 "Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы" к муниципальной программе:
"Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы
7) приложение N 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2019 годы" к муниципальной программе:
"План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2019 годы
N строки |
Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование/ вид расходов |
Получатель бюджетных средств/исполнитель мероприятия |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
819 056,145 |
156 351,083 |
159 562,773 |
172 833,246 |
165 063,473 |
165 245,570 |
|
|
2 |
Федеральный бюджет |
|
14,600 |
14,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3 |
Областной бюджет |
|
2 044,500 |
0,000 |
1 501,000 |
543,500 |
0,000 |
0,000 |
|
4 |
Местный бюджет |
|
723 101,590 |
134 302,935 |
140 005,207 |
153 593,448 |
147 600,000 |
147 600,000 |
|
5 |
Внебюджетные источники |
|
93 895,455 |
22 033,548 |
18 056,566 |
18 696,298 |
17 463,473 |
17 645,570 |
|
6 |
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" |
||||||||
7 |
Всего по подпрограмме 1, |
403656,249 |
83798,018 |
75580,412 |
85583,456 |
79322,573 |
79371,790 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
8 |
Федеральный бюджет |
|
14,600 |
14,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
9 |
Областной бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
10 |
Местный бюджет |
|
363076,380 |
75895,164 |
67676,504 |
76640,152 |
71412,720 |
71451,840 |
|
11 |
Внебюджетные источники |
|
40565,269 |
7888,254 |
7903,908 |
8943,304 |
7909,853 |
7919,950 |
|
12 |
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры. |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
403656,249 |
83798,018 |
75580,412 |
85583,456 |
79322,573 |
79371,790 |
|
14 |
Федеральный бюджет |
|
14,600 |
14,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
15 |
Областной бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
16 |
Местный бюджет |
|
363076,380 |
75895,164 |
67676,504 |
76640,152 |
71412,720 |
71451,840 |
|
17 |
Внебюджетные источники |
|
40565,269 |
7888,254 |
7903,908 |
8943,304 |
7909,853 |
7919,950 |
|
18 |
Мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
263570,638 |
56644,062 |
49657,525 |
51834,268 |
52668,343 |
52766,440 |
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
19 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
169260,120 |
34602,537 |
32246,683 |
33160,400 |
34625,250 |
34 625,250 |
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
21 |
Внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
1557,890 |
0,000 |
119,375 |
1108,515 |
165,000 |
165,000 |
|
22 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
55433,204 |
14644,087 |
9680,137 |
10046,500 |
10531,240 |
10 531,240 |
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
23 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
37319,424 |
7397,438 |
7611,330 |
7518,853 |
7346,853 |
7444,950 |
|
24 |
Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
122409,189 |
26560,021 |
23309,118 |
23383,570 |
24576,740 |
24579,740 |
7, 8, 9, 10, 11, 12 |
25 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Федеральный бюджет |
МБУК "ЦБС"/ МБУК "ЦБС" |
14,600 |
14,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
27 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС"/ МБУК "ЦБС" |
122256,894 |
26513,160 |
23286,684 |
23357,570 |
24549,740 |
24549,740 |
|
28 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС"/ МБУК "ЦБС" |
137,695 |
32,261 |
22,434 |
26,000 |
27,000 |
30,000 |
|
29 |
Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
3050,260 |
458,555 |
150,769 |
1789,936 |
371,000 |
280,000 |
4, 5, 6, 12 |
30 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
32 |
Внебюджетные источники |
192,677 |
150,000 |
42,677 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
33 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
750,000 |
0,000 |
0,000 |
750,000 |
0,000 |
0,000 |
|
34 |
Внебюджетные источники |
1010,035 |
308,555 |
31,480 |
139,000 |
311,000 |
220,000 |
|
|
35 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
750,000 |
0,000 |
0,000 |
750,000 |
0,000 |
0,000 |
|
36 |
Внебюджетные источники |
347,548 |
0,000 |
76,612 |
150,936 |
60,000 |
60,000 |
|
|
37 |
Мероприятие 4 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
5957,692 |
0,000 |
1336,000 |
1475,692 |
1573,000 |
1573,000 |
4, 5, 6, 41 |
38 |
Местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
4533,000 |
0,000 |
1000,000 |
387,000 |
1573,000 |
1573,000 |
|
39 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
808,692 |
0,000 |
336,000 |
472,692 |
0,000 |
0,000 |
|
40 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
366,000 |
0,000 |
0,000 |
366,000 |
0,000 |
0,000 |
|
41 |
Местный бюджет |
МКУ "Феникс"/ МКУ "Феникс" |
250,000 |
0,000 |
0,000 |
250,000 |
0,000 |
0,000 |
|
42 |
Мероприятие 5 Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, в том числе экспертиза сметной документации |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
7227,000 |
0,000 |
1127,000 |
6100,000 |
0,000 |
0,000 |
5, 6, 12, 15 |
43 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
7227,000 |
0,000 |
1127,000 |
6100,000 |
0,000 |
0,000 |
|
44 |
Мероприятие 6 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
336,100 |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
133,490 |
172,610 |
4, 5, 41 |
45 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
131,790 |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
41,790 |
60,000 |
|
46 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС"/ МБУК "ЦБС" |
141,310 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
91,700 |
49,610 |
|
47 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
63,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
63,000 |
|
48 |
Мероприятие 7 Ремонт и оснащение спортивного зала ДК п. Зюзельский для формирования любительских объединений спортивного направления |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
65,380 |
65,380 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5, 41 |
49 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
65,380 |
65,380 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
50 |
Мероприятие 8 Приобретение сценических костюмов для вокального ансамбля "Сударушка" МКУ ПГО "ЦК и НТ" |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
40,000 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
41 |
51 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
40,000 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
52 |
Мероприятие 9 Уборка мусора в сквере, расположенном в городе Полевском между улицами Ленина и М.Горького |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
41 |
53 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
|
54 |
Мероприятие 10 Благоустройство сквера, расположенного в городе Полевском между улицами Ленина и М.Горького |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
41 |
55 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
400,000 |
0,000 |
0,000 |
|
56 |
Мероприятие 11 Обеспечение электроэнергией (в том числе кредиторская задолженность) в период подготовки, строительства и работы снежного городка в Городском парке (северная часть) |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
199,990 |
0,000 |
0,000 |
199,990 |
0,000 |
0,000 |
41 |
57 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
199,990 |
0,000 |
0,000 |
199,990 |
0,000 |
0,000 |
|
58 |
Подпрограмма 2. "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
||||||||
59 |
Всего по подпрограмме 2 |
235084,504 |
42694,534 |
46938,946 |
47432,964 |
49001,330 |
49016,730 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||
60 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
61 |
Областной бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
62 |
Местный бюджет |
|
196799,048 |
35539,240 |
38771,938 |
39879,050 |
41327,710 |
41281,110 |
|
63 |
Внебюджетные источники |
|
38285,456 |
7155,294 |
8167,008 |
7553,914 |
7673,620 |
7735,620 |
|
64 |
Цель 2. Повышение качества образовательных услуг в школах искусств. Задача 2. Совершенствование подготовки учащихся школ искусств. |
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
235084,504 |
42694,534 |
46938,946 |
47432,964 |
49001,330 |
49016,730 |
|
66 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
67 |
Областной бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
68 |
Местный бюджет |
|
196799,048 |
35539,240 |
38771,938 |
39879,050 |
41327,710 |
41281,110 |
|
69 |
Внебюджетные источники |
|
38285,456 |
7155,294 |
8167,008 |
7553,914 |
7673,620 |
7735,620 |
|
70 |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детям |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
231956,709 |
41829,948 |
46317,720 |
46984,381 |
48404,630 |
48420,030 |
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
71 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
59540,768 |
11067,709 |
11625,709 |
11962,550 |
12442,400 |
12442,400 |
|
73 |
Внебюджетные источники |
7989,519 |
1566,519 |
1667,092 |
1539,908 |
1577,000 |
1639,000 |
||
74 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
32398,322 |
5465,115 |
5880,307 |
6778,440 |
7137,230 |
7137,230 |
|
75 |
Внебюджетные источники |
18799,968 |
3093,500 |
4130,446 |
3853,382 |
3861,320 |
3861,320 |
||
76 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
104859,958 |
19006,416 |
21265,922 |
21138,060 |
21748,080 |
21701,480 |
|
77 |
Внебюджетные источники |
8368,174 |
1630,689 |
1748,244 |
1712,041 |
1638,600 |
1638,600 |
||
78 |
Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы детских школ искусств |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
3127,795 |
864,586 |
621,226 |
448,583 |
596,700 |
596,700 |
23, 26 |
79 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДХШ" |
1370,712 |
335,000 |
288,129 |
222,583 |
262,500 |
262,500 |
|
81 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
1729,083 |
501,586 |
333,097 |
226,000 |
334,200 |
334,200 |
|
82 |
Внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДШИ" |
28,000 |
28,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
83 |
Подпрограмма 3. "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
||||||||
84 |
Всего по подпрограмме 3, |
57508,573 |
12693,157 |
10849,766 |
12658,410 |
10598,620 |
10708,620 |
|
|
В том числе |
0,000 |
|
|
|
|
|
|||
85 |
Федеральный бюджет |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
86 |
Областной бюджет |
|
1626,900 |
0,000 |
1083,400 |
543,500 |
0,000 |
0,000 |
|
87 |
Местный бюджет |
|
40836,943 |
5703,157 |
7780,716 |
9915,830 |
8718,620 |
8718,620 |
|
88 |
Внебюджетные источники |
|
15044,730 |
6990,000 |
1985,650 |
2199,080 |
1880,000 |
1990,000 |
|
89 |
Цель 3 Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка". Задача 3. Выполнение мероприятий по подготовке лагеря в соответствии с установленными требованиями. |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
57508,573 |
12693,157 |
10849,766 |
12658,410 |
10598,620 |
10708,620 |
|
91 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
92 |
Областной бюджет |
|
1626,900 |
0,000 |
1083,400 |
543,500 |
0,000 |
0,000 |
|
93 |
Местный бюджет |
|
40836,943 |
5703,157 |
7780,716 |
9915,830 |
8718,620 |
8718,620 |
|
94 |
Внебюджетные источники |
|
15044,730 |
6990,000 |
1985,650 |
2199,080 |
1880,000 |
1990,000 |
|
95 |
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
32481,323 |
5703,157 |
5400,096 |
6940,830 |
7218,620 |
7218,620 |
30, 31 |
96 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
97 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
32481,323 |
5703,157 |
5400,096 |
6940,830 |
7218,620 |
7218,620 |
|
98 |
Мероприятие 2 Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
17037,180 |
6934,230 |
2774,870 |
3474,080 |
1872,000 |
1982,000 |
30, 31 |
99 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
2375,900 |
0,000 |
900,900 |
1475,000 |
0,000 |
0,000 |
|
101 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
14661,280 |
6934,230 |
1873,970 |
1999,080 |
1872,000 |
1982,000 |
|
102 |
Мероприятие 3 "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ "Лесная сказка". |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
7210,300 |
0,000 |
2166,800 |
2043,500 |
1500,000 |
1500,000 |
30 |
103 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
104 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
5583,400 |
0,000 |
1083,400 |
1500,000 |
1500,000 |
1500,000 |
|
105 |
Областной бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
1626,900 |
0,000 |
1083,400 |
543,500 |
0,000 |
0,000 |
|
106 |
Мероприятие 4 Укрепление материально-технической базы |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
779,770 |
55,770 |
508,000 |
200,000 |
8,000 |
8,000 |
30 |
107 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
396,320 |
0,000 |
396,320 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
108 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка"/ МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
383,450 |
55,770 |
111,680 |
200,000 |
8,000 |
8,000 |
|
109 |
Подпрограмма 4. "Организация работы с молодежью" |
||||||||
110 |
Всего по подпрограмме 4, |
17685,925 |
4 501,869 |
3 690,248 |
3 724,768 |
2 884,520 |
2 884,520 |
|
|
В том числе: |
0,000 |
|
|
|
|
|
|||
111 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
112 |
Областной бюджет |
|
417,600 |
0,000 |
417,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
113 |
Местный бюджет |
|
17268,325 |
4 501,869 |
3 272,648 |
3 724,768 |
2 884,520 |
2 884,520 |
|
114 |
Внебюджетные источники |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
115 |
Цель 4. Создание условий для успешной социализации и реализации молодежи. Задача 4. Вовлечение в социальную практику молодежи, патриотическое воспитание. |
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
17685,925 |
4501,869 |
3690,248 |
3724,768 |
2884,520 |
2884,520 |
|
117 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
118 |
Областной бюджет |
|
417,600 |
0,000 |
417,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
119 |
Местный бюджет |
|
17268,325 |
4501,869 |
3272,648 |
3724,768 |
2884,520 |
2884,520 |
|
120 |
Внебюджетные источники |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
121 |
Мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе, в том числе патриотической направленности |
МКУ "Феникс"/МКУ "Феникс" |
15583,695 |
4 101,869 |
3 288,248 |
3 291,358 |
2 451,110 |
2 451,110 |
35, 36 |
122 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
123 |
Местный бюджет |
МКУ "Феникс"/МКУ "Феникс" |
15166,095 |
4 101,869 |
2 870,648 |
3 291,358 |
2 451,110 |
2 451,110 |
|
124 |
Областной бюджет |
МКУ "Феникс"/МКУ "Феникс" |
417,600 |
0,000 |
417,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
125 |
Мероприятие 2. Организация работ экологических отрядов |
МКУ "Феникс"/МКУ "Феникс" |
2102,230 |
400,000 |
402,000 |
433,410 |
433,410 |
433,410 |
37 |
126 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
127 |
Местный бюджет |
МКУ "Феникс"/МКУ "Феникс" |
2102,230 |
400,000 |
402,000 |
433,410 |
433,410 |
433,410 |
|
128 |
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа" на 2015 - 2019 годы" |
||||||||
129 |
Всего по подпрограмме 5, |
105120,894 |
12663,505 |
22503,401 |
23433,648 |
23256,430 |
23263,910 |
|
|
В том числе |
0,000 |
|
|
|
|
|
|||
130 |
Федеральный бюджет |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
131 |
Областной бюджет |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
132 |
Местный бюджет |
|
105120,894 |
12663,505 |
22503,401 |
23433,648 |
23256,430 |
23263,910 |
|
133 |
Внебюджетные источники |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
134 |
Цель 5. Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО. Задача 5. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа. |
|
|
|
|
|
|
|
|
135 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
105120,894 |
12663,505 |
22503,401 |
23433,648 |
23256,430 |
23263,910 |
|
136 |
Федеральный бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
137 |
Областной бюджет |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
138 |
Местный бюджет |
|
105120,894 |
12663,505 |
22503,401 |
23433,648 |
23256,430 |
23263,910 |
|
139 |
Внебюджетные источники |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
140 |
Мероприятие 1. Осуществление полномочий ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
18063,483 |
3663,912 |
3820,881 |
3526,230 |
3526,230 |
3526,230 |
41, 43 |
141 |
Мероприятие 2. Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой ПГО, централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
29781,133 |
5856,307 |
5825,030 |
6146,710 |
5976,543 |
5976,543 |
41 |
142 |
Мероприятие 3 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
604,820 |
93,256 |
132,926 |
191,078 |
93,780 |
93,780 |
42 |
143 |
Мероприятие 4 Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, подведомственных Учредителю, обустройство прилегающих к ним территорий |
МКУ "Феникс"/ МКУ "Феникс" |
55151,363 |
2008,394 |
12648,939 |
13498,010 |
13498,010 |
13498,010 |
41 |
144 |
Мероприятие 5 Укрепление материально-технической базы ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
478,459 |
0,000 |
75,625 |
71,620 |
161,867 |
169,347 |
41 |
145 |
Мероприятие 6 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО/ ОМС Управление культурой ПГО |
1041,636 |
1041,636 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4, 5, 41 |
2. Признать утратившими силу:
1) подпункт 5, 6 пункта 1 постановления Администрации Полевского городского округа от 16.12.2016 N 450-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2019 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА";
2) подпункты 1, 2, 4, 5, 6 пункта 1 постановления Администрации Полевского городского округа от 16.02.2017 N 71-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2019 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети "Интернет" (http://polevsk.midural.ru).
Глава Полевского городского округа |
А.В. Ковалев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 4 июля 2017 г. N 250-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2015 - 2019 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 22.06.2016 N 220-ПА, от 21.11.2016 N 418-ПА, от 16.12.2016 N 450-ПА, от 16.02.2017 N 71-ПА)"
Текст постановления опубликован на официальном сайте Администрации Полевского городского округа Свердловской области (http://polevsk.midural.ru)
Постановлением Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 6 апреля 2018 г. N 149-ПА настоящее постановление признано утратившим силу. Действие названного постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.