Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утвержден
Постановлением
Администрации
Новоуральского городского округа
от 30 декабря 2016 г. N 2976-а
(в редакции постановления
Администрации
Новоуральского городского округа
от 29 декабря 2018 г. N 2569-а)
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2017 - 2022 годы
Паспорт
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2017 - 2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2017 - 2022 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель 1. Формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Цель 2. Формирование в Новоуральском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего вклад туризма в социально-экономическое развитие НГО. Цель 3. Создание условий для развития видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Новоуральского городского округа на соревнованиях различного уровня. Цель 4. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие Новоуральского городского округа. Задачи: 1. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи; 2. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи; 3. Поддержка спортивного и событийного туризма; 4. Развитие массовой физической культуры и спорта; 5. Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений; 6. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде; 7. Поддержка деятельности учреждений, реализующих программы молодежной политики. |
Перечень подпрограмм муниципальной программы |
1. Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2017 - 2022 годы 2. Подпрограмма "Туризм Новоуральского городского округа" на 2017 - 2022 годы 3. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2017 - 2022 годы 4. Подпрограмма "Молодежь Новоуральска" на 2017 - 2022 годы |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Количество молодежи привлеченной к участию в мероприятиях, патриотической направленности; 2. Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности клубов патриотической направленности; 3. Увеличение участников событийных мероприятий; 4. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 5. Доля населения Новоуральского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Новоуральского городского округа в возрасте 3 - 79 лет; 6. Ввод в эксплуатацию объектов после строительства, реконструкции, капитального ремонта; 7. Удельный вес населения с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом в учреждениях спорта и дополнительного образования; 8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории; 9. Устройство спортивных площадок; 10. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 11. Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике; 12. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; 13. Доля населения Новоуральского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 14. Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом; 15. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи и общественно-значимых инициатив молодежи; 16. Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан; 17. Количество отремонтированных объектов; 18. Количество приобретенного оборудования для организации деятельности городских клубов и клубов по месту жительства. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 2 464 188,6 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 260 374,9 тыс. рублей; 2018 год - 322 203,5 тыс. рублей; 2019 год - 328 634,5 тыс. рублей; 2020 год - 329 691,2 тыс. рублей; 2021 год - 267 793,6 тыс. рублей; 2022 год - 955 491,0 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 2 313 958,6 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 203 891,7 тыс. рублей; 2018 год - 228 456,7 тыс. рублей; 2019 год - 328 634,5 тыс. рублей; 2020 год - 329 691,2 тыс. рублей; 2021 год - 267 793,6 тыс. рублей; 2022 год - 955 491,0 тыс. рублей. областной бюджет: 146 729,6 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 52 982,8 тыс. рублей; 2018 год - 93 746,8 тыс. рублей. целевые средства: 3 500,4 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 3 500,4 тыс. рублей. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
http://adm-ngo.ru/ |
Введение
Основные направления развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в Основах государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, а также в государственных программах Свердловской области: "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года", "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года", в том числе "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017 - 2026 годы" и "Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Новоуральского городского округа на период до 2030 года"
Паспорт
Подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2017 - 2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2017 - 2022 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель 1. Формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей Задачи: 1. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи 2. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Количество молодежи привлеченной к участию в мероприятиях, патриотической направленности; 2. Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности клубов патриотической направленности. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 19 223,7 тыс. рублей; в том числе: 2017 год - 1 836,1 тыс. рублей; 2018 год - 3 331,3 тыс. рублей; 2019 год - 3 077,4 тыс. рублей; 2020 год - 3 153,7 тыс. рублей; 2021 год - 3 237,1 тыс. рублей; 2022 год - 4 588,1 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 17 390,0 тыс. рублей; в том числе: 2017 год - 1 572,9 тыс. рублей; 2018 год - 3 176,4 тыс. рублей; 2019 год - 3 077,4 тыс. рублей; 2020 год - 3 153,7 тыс. рублей; 2021 год - 3 237,1 тыс. рублей; 2022 год - 4 588,1 тыс. рублей. областной бюджет: 418,1 тыс. рублей; в том числе: 2017 год - 263,2 тыс. рублей; 2018 год - 154,9 тыс. рублей. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
http://adm-ngo.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации патриотического воспитания граждан
Основные задачи патриотического воспитания молодежи в Новоуральском городском округе решались в ходе реализации планов мероприятий по работе с детьми и молодежью, основной целью которых было создание системы патриотического воспитания. В настоящее время такая система в основе своей сложилась через координацию деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования и поддержки молодежных общественных объединений по решению вопросов патриотического воспитания молодежи.
На территории Новоуральского городского округа работает военно-патриотические клубы "Рекрут" и "Крылатая гвардия", клуб исторической реконструкции "Горицвет".
Ежегодно к мероприятиям, посвященным памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам привлекается около 10 000 человек.
В целом в Новоуральском городском округе заложены традиции организации работы по патриотическому воспитанию, активно внедряются новые формы работы и проведения мероприятий. В настоящее время сложилась система работы по патриотическому воспитанию молодежи через координацию деятельности и межведомственного взаимодействия муниципальных образовательных учреждений, правоохранительных органов и общественных организаций.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи:
- организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам;
- организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов с гражданами допризывного и призывного возрастов в Новоуральском городском округе;
- проведение фестивалей военно-патриотической песни, оборонно-спортивной игры "Зарница", соревнований по стрельбе из пневматической и мелкокалиберной винтовки;
- организация шефской работы над ветеранами ВОВ и других войн, работ по благоустройству памятников, обелисков, захоронений на территории НГО.
Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи:
- участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области;
- приобретение оборудования и инвентаря для организации деятельности клубов (объединений, музеев) патриотической направленности.
Паспорт
Подпрограммы "Туризм Новоуральского городского округа" на 2017 - 2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2017 - 2022 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель 1. Формирование в Новоуральском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего вклад туризма в социально-экономическое развитие НГО Задача: 1. Поддержка спортивного и событийного туризма |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
Увеличение участников событийных мероприятий. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 1 842,3 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 520,0 тыс. рублей; 2018 год - 520,0 тыс. рублей; 2019 год - 282,3 тыс. рублей; 2020 год - 520,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 1 842,3 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 520,0 тыс. рублей; 2018 год - 520,0 тыс. рублей; 2019 год - 282,3 тыс. рублей; 2020 год - 520,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
http://adm-ngo.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы туризма
На протяжении нескольких десятилетий на территории Новоуральского городского округа развивался только спортивный туризм. Данная программа разработана с учетом важности и перспективности развития туризма на территории НГО, для чего впервые сформирован системный и плановый подход.
Программа определяет основные пути становления, развития туризма, туристических зон в НГО и направлена на дальнейшее формирование туризма как систему, играющую важную роль в решении социальных проблем, развитии платных услуг бюджетных учреждений и удовлетворение потребности населения в туристических услугах.
Город Новоуральск расположен в 67 километрах к северу от областного центра Екатеринбурга и 70 километрах от Нижнего Тагила на берегу Верх-Нейвинского пруда. Через НГО проходит граница Европы и Азии. Через территорию современного НГО проходит осевая линия Главного водораздельного хребта Уральских гор, основной массив которого пересекает город с севера на юг. Среди горных вершин, находящихся на территории НГО можно назвать горы Бунар, Висячий камень, гора Трубная, Кирпичная, Бакушная, Мурзинка, Заплотный камень и другие.
В состав округа входят следующие населенные пункты: город Новоуральск, село Тарасково, деревни Починок, Пальники, Елани, поселок Мурзинка, на территории которых есть предпосылки к развитию сельского туризма.
В настоящее время самыми крупными предприятиями Новоуральска являются: АО "Уральский электрохимический комбинат", ООО "НПО "Центротех", ООО "Завод Медсинтез", предприятия строительной отрасли. Широко развит блок предпринимательства, среднего и малого бизнеса. Развитая инфраструктура позволяет развивать промышленный туризм.
Новоуральский городской округ расположен на берегу Верх-Нейвинского пруда, что создает предпосылки для развития водного туризма. Наличие по побережью рекреационной зоны (санаторий "Зеленый мыс", санаторий-профилакторий "Весна") создает условия для оздоровительного отдыха, санаторно-курортного лечения и проведения досуга. На территории санатория "Зеленый мыс" построены лыжная трасса и трасса для натурбана, что дает возможность для развития спортивного туризма, в том числе международного. Санаторий "Зеленый мыс" располагает конференц-залом, в котором проводятся конференции и совещания со специалистами в рамках сотрудничества, что является фактором для развития делового туризма.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Поддержка спортивного и событийного туризма:
- организация спортивных походов по лыжным, водным, пешим, горным, вело маршрутам;
- организация и проведение на территории НГО лыжного марафона "Азия-Европа-Азия".
Экологический туризм:
- походы по маршрутам, пролегающим в рекреационных зонах, с целью изучения природных достопримечательностей и максимальному приобщению населения к занятиям экологическим туризмом, а так же оборудование зон отдыха в местах проведения рекреационных походов.
Паспорт
Подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2017 - 2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2017 - 2022 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель. Создание условий для развития видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Новоуральского городского округа на соревнованиях различного уровня Задачи: 1. Развитие массовой физической культуры и спорта и спорта высших достижений. |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 2. Доля населения Новоуральского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Новоуральского городского округа в возрасте 3 - 79 лет; 3. Ввод в эксплуатацию объектов после строительства, реконструкции, капитального ремонта; 4. Удельный вес населения с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом в учреждениях спорта и дополнительного образования; 5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории; 6. Устройство спортивных площадок; 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 8. Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике; 9. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; 10. Доля населения Новоуральского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 11. Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 2 225 182,1 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 220 551,7 тыс. рублей; 2018 год - 286 651,2 тыс. рублей; 2019 год - 291 441,1 тыс. рублей; 2020 год - 290 684,4 тыс. рублей; 2021 год - 227 488,8 тыс. рублей; 2022 год - 908 364,9 тыс. рублей, из них: местный бюджет 2 076 971,2 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 165 932,7 тыс. рублей; 2018 год - 193 059,3 тыс. рублей; 2019 год - 291 441,1 тыс. рублей; 2020 год - 290 684,4 тыс. рублей; 2021 год - 227 488,8 тыс. рублей; 2022 год - 908 364,9 тыс. рублей. областной бюджет 144 710,5 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 51 118,6 тыс. рублей; 2018 год - 93 591,9 тыс. рублей. целевые средства 3 500,4 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 3 500,4 тыс. рублей; |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
http://adm-ngo.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы физической культуры и спорта
Новоуральский городской округ по основным показателям развития физической культуры и спорта является одним из ведущих городов Свердловской области. Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения, спортсмены продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на областном, всероссийском и международном уровне.
Создана и работает Коллегия по вопросам развития физической культуры и спорта.
Думой Новоуральского городского округа ежегодно утверждается Сводный календарный план городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а так же мероприятия по внедрению комплекса ГТО. В округе ежегодно проводится более 300 соревнований, в том числе международного уровня и всероссийского. В Новоуральском городском округе культивируется более 40 видов спорта.
Включены в перечень Всероссийского реестра объектов спорта 15 объектов спорта Новоуральского городского округа.
Большое внимание уделяется возрождению комплекса "Готов к труду и обороне". На территории Новоуральского городского округа организовываются и проводятся фестивали комплекса "ГТО" и сдача норм "ГТО" среди всех категорий населения. Нормативно - правовым актом Администрации Новоуральского городского округа определены два Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта.
Сформирован общественный совет в сфере физической культуры и спорта в целях проведения независимой оценки качества выполнения работ (оказания услуг) муниципальными учреждениями спорта.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) и перечень капитальных вложений приведены в приложении N 3.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- Капитальные вложения:
- Строительство спортивной базы, ул. Фурманова;
- Реконструкция ФСК "Солнечный", Строителей 23а;
- Реконструкция Центрального стадиона;
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ул. Корнилова;
- Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом;
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу б-р Академика Кикоина, (вкл. ПИР);
- Строительство спортивной базы на Объездном шоссе;
- Строительство открытого хоккейного корта, ул. Фурманова;
- ПИР на реконструкцию Центрального стадиона, строительство бассейна, ледового тренировочного катка.
- Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями;
- Развитие массовой физической культуры и спорта;
- Развитие приоритетных видов спорта на территории НГО;
- Создание условий для развития муниципальных учреждений и укрепление их материально-технической базы.
Паспорт
Подпрограммы "Молодежь Новоуральска" на 2017 - 2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2017 - 2022 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель 1. Создание условий для успешной интеграции молодёжи в общество, эффективной самореализации молодёжи направленной на раскрытие её потенциала для дальнейшего развития Новоуральского городского округа Задачи: 1. Развитие и поддержка талантливой молодёжи, созидательной активности молодёжи, вовлечение молодёжи в общественно-политическую жизнь; 2. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодёжью; 3. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодёжной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства. Цель 2. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) на территории Новоуральского городского округа. Задача: Развитие организационно-содержательной деятельности организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Новоуральского городского округа |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи и общественно-значимых инициатив молодежи; 2. Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан; 3. Количество отремонтированных объектов; 4. Количество приобретенного оборудования для организации деятельности городских клубов и клубов по месту жительства. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 217 940,6 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 37 467,1 тыс. рублей; 2018 год - 31 701,1 тыс. рублей; 2019 год - 33 833,6 тыс. рублей; 2020 год - 35 333,1 тыс. рублей; 2021 год - 37 067,7 тыс. рублей, 2022 год - 42 538,0 тыс. рублей; из них: местный бюджет: 216 339,6 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 35 866,1 тыс. рублей; 2018 год - 31 701,1 тыс. рублей; 2019 год - 33 833,6 тыс. рублей; 2020 год - 35 333,1 тыс. рублей; 2021 год - 37 067,7 тыс. рублей; 2022 год - 42 538,0 тыс. рублей. областной бюджет: 1 601,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 1 601,0 тыс. рублей. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
http://adm-ngo.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации молодежной политики
Субъектами программы являются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет по данным 24.8% от общей численности жителей городского округа.
В настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в жизни общества, составляет менее 40 процентов от общей численности молодежи. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной, семейной. Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.
Функционирование объединений позволяет активно вовлекать молодежь в решение социально-значимых задач городского округа, развивать гражданские инициативы, формировать у молодежи четкие жизненные ориентиры, предупреждать проявление экстремизма, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде.
Соотношение численности населения НГО в возрасте от 14 до 35 лет по половому признаку составляет: мужчин - 52,2%, женщин - 47,8%. Семья остается одной из важнейших жизненных ценностей, обязательной частью жизненной стратегии молодых людей.
Общая смертность населения превышает уровень рождаемости, на 01.01.2018 года количество случаев смертей превысило рождаемость в 1,6 раза. Естественного прироста населения на территории не отмечается. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории остается напряженной. За счет вновь выявляемых больных число ВИЧ-инфицированных лиц ежегодно увеличивается. Эпидпроцесс по заболеваемости ВИЧ-инфекцией отмечается во всех возрастных группах населения, но наибольший процент у возрастной категории 30-39 лет.
К основным причинам смертности населения относится смертность от хронических неинфекционных заболеваний, а также травм и несчастных случаев - суммарный вклад в общую смертность составляет более 80%.
Общие тенденции динамики смертности населения городского округа во многом определяет смертность людей трудоспособного возраста (более 20% от общего числа умерших). Смертность в трудоспособном возрасте в основном связана с рисками. Факторами риска являются низкая физическая активность, сахарный диабет, курение, ожирение, повышенный уровень холестерина в крови, употребление алкоголя.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельность молодежных общественных объединений:
- развитие молодежного добровольчества (волонтерства). Организация и проведение специализированных образовательных семинаров позволит дополнительно вовлечь молодежь в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
- поддержка студенческой молодежи, проведение обучающих семинаров, организация работы студенческих активов позволяет развивать студенческое самоуправление в Новоуральском городском округе;
- организация молодежного форума "Молодость.Успех.Новоуральск" является диалоговой площадкой для выявления и решения проблемных вопросов, касающихся молодежи.
Поддержка молодых семей, пропаганда семейных ценностей среди молодежи:
- развитие новых форм семейного досуга, организация и проведение семейных конкурсов популяризируют семейные ценности среди молодежи;
Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде:
- проведение профилактических молодежных акций, круглых столов, семинаров, издание информационных профилактических материалов, организация работы на базе клубов по месту жительства служб молодежного консультирования направлена на предупреждение негативных социальных проявлений в молодежной среде (в том числе, через Интернет-Портал доверия);
Адаптация молодежи с ограниченными возможностями здоровья:
- реализация программ, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию молодых людей с ограниченными возможностями по месту жительства, проведение городских конкурсов для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья позволят привлечь детей и молодежь к творчеству, помогут адаптироваться к социуму.
Заместитель Главы Администрации НГО по социальной политике |
К.Н. Кутырев |
Председатель КМС и СП |
Е.В. Гаранина |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта, туризма и
молодежной политики на территории
Новоуральского городского округа"
на 2017 - 2022 годы
Цели и задачи, целевые показатели
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2017 - 2022 годы
Заместитель Главы Администрации НГО по социальной политике |
К.Н. Кутырев |
Председатель КМСиСП |
Е.В. Гаранина |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики на территории
Новоуральского городского округа"
на 2017 - 2022 годы
План
мероприятий на 2017 - 2022 годы муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2017 - 2022 годы
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||||
Всего |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
1 |
Всего по программе, в том числе: |
2 464 188,6 |
260 374,9 |
322 203,5 |
328 634,4 |
329 691,2 |
267 793,6 |
955 491,0 |
|
2 |
местный бюджет |
2 313 958,6 |
203 891,7 |
228 456,7 |
328 634,4 |
329 691,2 |
267 793,6 |
955 491,0 |
|
3 |
областной бюджет |
146 729,6 |
52 982,8 |
93 746,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
целевые средства |
3 500,4 |
3 500,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
967 566,0 |
43 093,2 |
102 853,9 |
72 058,4 |
69 560,5 |
0,0 |
680 000,0 |
|
6 |
местный бюджет |
834 018,7 |
13,2 |
12 386,6 |
72 058,4 |
69 560,5 |
0,0 |
680 000,0 |
|
7 |
областной бюджет |
133 547,3 |
43 080,0 |
90 467,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
||||||||
9 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
3. Прочие нужды |
||||||||
11 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 496 622,7 |
217 281,8 |
219 349,6 |
256 576,0 |
260 130,7 |
267 793,6 |
275 491,0 |
|
12 |
местный бюджет |
1 479 940,0 |
203 878,6 |
216 070,1 |
256 576,0 |
260 130,7 |
267 793,6 |
275 491,0 |
|
13 |
областной бюджет |
13 182,3 |
9 902,8 |
3 279,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
целевые средства |
3 500,4 |
3 500,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2017 - 2022 годы |
||||||||
16 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
19 223,7 |
1 836,1 |
3 331,3 |
3 077,4 |
3 153,7 |
3 237,1 |
4 588,1 |
|
17 |
местный бюджет |
18 805,6 |
1 572,9 |
3 176,4 |
3 077,4 |
3 153,7 |
3 237,1 |
4 588,1 |
|
18 |
областной бюджет |
418,1 |
263,2 |
154,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
19 |
1. Капитальные вложения |
||||||||
20 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
||||||||
22 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
23 |
3. Прочие нужды |
||||||||
24 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
19 223,7 |
1 836,1 |
3 331,3 |
3 077,4 |
3 153,7 |
3 237,1 |
4 588,1 |
|
25 |
местный бюджет |
18 805,6 |
1 572,9 |
3 176,4 |
3 077,4 |
3 153,7 |
3 237,1 |
4 588,1 |
|
26 |
областной бюджет |
418,1 |
263,2 |
154,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
27 |
Раздел 1. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в том числе: |
2 853,9 |
432,5 |
449,8 |
469,1 |
487,0 |
506,5 |
509,0 |
|
28 |
1.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
2 853,9 |
432,5 |
449,8 |
469,1 |
487,0 |
506,5 |
509,0 |
|
29 |
местный бюджет |
2 853,9 |
432,5 |
449,8 |
469,1 |
487,0 |
506,5 |
509,0 |
|
30 |
Раздел 2. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи, в том числе: |
4 465,6 |
640,6 |
669,8 |
748,9 |
777,3 |
808,4 |
820,6 |
|
31 |
местный бюджет |
4 420,4 |
620,2 |
645,0 |
748,9 |
777,3 |
808,4 |
820,6 |
|
32 |
областной бюджет |
45,2 |
20,4 |
24,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
33 |
2.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам: День вывода войск из Афганистана, День защитников Отечества, День Победы, День пограничника, День памяти и скорби, День ВМФ, День ВДВ и др. |
2 483,7 |
374,2 |
389,2 |
405,9 |
421,3 |
438,1 |
455,0 |
5 |
34 |
местный бюджет |
2 483,7 |
374,2 |
389,2 |
405,9 |
421,3 |
438,1 |
455,0 |
|
35 |
2.2. Мероприятия по профилактике экстремизма, развитию межнациональных и межконфессиональных отношений |
134,8 |
21,0 |
21,8 |
22,8 |
23,6 |
24,6 |
21,0 |
|
36 |
местный бюджет |
134,8 |
21,0 |
21,8 |
22,8 |
23,6 |
24,6 |
21,0 |
|
37 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
38 |
2.3. Фестиваль военно-патриотической песни "Опалённые сердца" |
395,7 |
60,0 |
62,4 |
65,1 |
67,6 |
70,3 |
70,3 |
|
39 |
местный бюджет |
395,7 |
60,0 |
62,4 |
65,1 |
67,6 |
70,3 |
70,3 |
|
40 |
2.4. Организация и проведение военно-спортивной игры "Зарница" |
694,5 |
70,4 |
76,8 |
130,4 |
135,3 |
140,8 |
140,8 |
5 |
41 |
местный бюджет |
649,3 |
50,0 |
52,0 |
130,4 |
135,3 |
140,8 |
140,8 |
|
42 |
областной бюджет |
45,2 |
20,4 |
24,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
43 |
2.5. Организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов с гражданами допризывного и призывного возрастов в Новоуральском городском округе |
329,5 |
50,0 |
52,0 |
54,2 |
56,3 |
58,5 |
58,5 |
|
44 |
местный бюджет |
329,5 |
50,0 |
52,0 |
54,2 |
56,3 |
58,5 |
58,5 |
|
45 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
46 |
2.6. Изготовление и размещение рекламных баннеров патриотической направленности на улицах города, оформление фасадов зданий патриотической тематикой |
427,4 |
65,0 |
67,6 |
70,5 |
73,2 |
76,1 |
75,0 |
|
47 |
местный бюджет |
427,4 |
65,0 |
67,6 |
70,5 |
73,2 |
76,1 |
75,0 |
|
48 |
Раздел 3. Организация деятельности Местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" |
10 307,2 |
0,0 |
1 805,2 |
1 805,2 |
1 833,1 |
1 863,7 |
3 000,0 |
|
49 |
местный бюджет |
10 307,2 |
0,0 |
1 805,2 |
1 805,2 |
1 833,1 |
1 863,7 |
3 000,0 |
|
50 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
51 |
3.1. Оплата расходов, связанных с организацией деятельности Местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" |
6 026,8 |
0,0 |
735,1 |
735,1 |
763,0 |
793,6 |
3 000,0 |
|
52 |
местный бюджет |
6 026,8 |
0,0 |
735,1 |
735,1 |
763,0 |
793,6 |
3 000,0 |
|
53 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
54 |
3.2. Оплата расходов, связанных с организацией деятельности Местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" |
5 350,5 |
0,0 |
1 070,1 |
1 070,1 |
1 070,1 |
1 070,1 |
1 070,1 |
|
55 |
местный бюджет |
5 350,5 |
0,0 |
1 070,1 |
1 070,1 |
1 070,1 |
1 070,1 |
1 070,1 |
|
56 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
57 |
Раздел 4. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи |
1 565,6 |
763,0 |
375,1 |
54,2 |
56,3 |
58,5 |
258,5 |
|
58 |
местный бюджет |
1 192,7 |
520,2 |
245,0 |
54,2 |
56,3 |
58,5 |
258,5 |
|
59 |
областной бюджет |
372,9 |
242,8 |
130,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
60 |
4.1. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области |
601,5 |
184,1 |
189,9 |
54,2 |
56,3 |
58,5 |
58,5 |
|
61 |
местный бюджет |
472,7 |
120,2 |
125,0 |
54,2 |
56,3 |
58,5 |
58,5 |
|
62 |
областной бюджет |
128,8 |
63,9 |
64,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
63 |
4.2. Приобретение оборудования и инвентаря для организации деятельности клубов (объединений, музеев) патриотической направленности |
964,1 |
578,9 |
185,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
7 |
64 |
местный бюджет |
720,0 |
400,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|
65 |
областной бюджет |
244,1 |
178,9 |
65,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
66 |
Раздел 5. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ |
31,4 |
0,0 |
31,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
67 |
местный бюджет |
31,4 |
0,0 |
31,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
68 |
Подпрограмма "Туризм Новоуральского городского округа" на 2017 - 2022 годы |
||||||||
69 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
1 842,3 |
520,0 |
520,0 |
282,3 |
520,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70 |
местный бюджет |
1 842,3 |
520,0 |
520,0 |
282,3 |
520,0 |
0,0 |
0,0 |
|
71 |
1. Капитальные вложения |
||||||||
72 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
73 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
||||||||
74 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75 |
3. Прочие нужды |
||||||||
76 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 842,3 |
520,0 |
520,0 |
282,3 |
520,0 |
0,0 |
0,0 |
|
77 |
местный бюджет |
1 842,3 |
520,0 |
520,0 |
282,3 |
520,0 |
0,0 |
0,0 |
|
78 |
Раздел 1. Проведение мероприятий туристической направленности, в том числе: |
1 272,3 |
330,0 |
330,0 |
282,3 |
330,0 |
0,0 |
0,0 |
|
79 |
местный бюджет |
1 272,3 |
330,0 |
330,0 |
282,3 |
330,0 |
0,0 |
0,0 |
|
80 |
1.1. Организация походов выходного дня по маршрутам (6 маршрутов) |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
81 |
местный бюджет |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
82 |
1.2. Организация спортивных походов по лыжным, водным, пешим, горным, вело маршрутам |
200,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
83 |
местный бюджет |
200,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
84 |
1.3. Организация и проведение мероприятий на территории ООО "ГК "Зеленый мыс" |
30,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
85 |
местный бюджет |
30,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
86 |
1.4. Организация и проведение на территории НГО лыжного марафона "Азия-Европа-Азия" |
242,3 |
70,0 |
70,0 |
32,3 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
87 |
местный бюджет |
242,3 |
70,0 |
70,0 |
32,3 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
|
88 |
Раздел 2. Приобретение оборудования и инвентаря для проведения мероприятий туристской направленности |
570,0 |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
|
89 |
местный бюджет |
570,0 |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
|
90 |
2.1. Оборудование зон отдыха в местах проведения рекреационных походов |
570,0 |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
|
91 |
местный бюджет |
570,0 |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
|
92 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2017 - 2022 годы |
||||||||
93 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
2 225 182,1 |
220 551,7 |
286 651,2 |
291 441,1 |
290 684,4 |
227 488,8 |
908 364,9 |
|
94 |
местный бюджет |
2 076 971,2 |
165 932,7 |
193 059,3 |
291 441,1 |
290 684,4 |
227 488,8 |
908 364,9 |
|
95 |
областной бюджет |
144 710,5 |
51 118,6 |
93 591,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
96 |
целевые средства |
3 500,4 |
3 500,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
97 |
1. Капитальные вложения |
||||||||
98 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
967 566,0 |
43 093,2 |
102 853,9 |
72 058,4 |
69 560,5 |
0,0 |
680 000,0 |
|
99 |
местный бюджет |
834 018,7 |
13,2 |
12 386,6 |
72 058,4 |
69 560,5 |
0,0 |
680 000,0 |
|
100 |
областной бюджет |
133 547,3 |
43 080,0 |
90 467,34 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
101 |
1.1. Спортивная база. Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фурманова |
83 702,2 |
40 213,2 |
43 488,97 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15, 16, 17, 21, 25 |
102 |
местный бюджет |
12 399,8 |
13,2 |
12 386,63 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
103 |
областной бюджет |
71 302,3 |
40 200,0 |
31 102,34 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
104 |
1.2. Проектно-изыскательские работы и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу б-р Академика Кикоина |
168 556,6 |
2 880,0 |
42 869,70 |
53 246,4 |
69 560,5 |
0,0 |
0,0 |
15, 16, 17, 21, 25 |
105 |
местный бюджет |
122 806,9 |
0,0 |
0,00 |
53 246,4 |
69 560,5 |
0,0 |
0,0 |
|
106 |
областной бюджет |
45 749,7 |
2 880,0 |
42 869,70 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
107 |
1.3. Строительство спортивной базы на Объездное шоссе (в районе горнолыжного комплекса "Висячий камень" |
16 812,0 |
0,0 |
10 000,00 |
6 812,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15, 16, 17, 21, 25 |
108 |
местный бюджет |
6 812,0 |
0,0 |
0,0 |
6 812,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
109 |
областной бюджет |
10 000,0 |
0,0 |
10 000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
110 |
1.4. Реконструкция Центрального стадиона |
443 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
443 000,0 |
15, 16, 17, 21, 25 |
111 |
местный бюджет |
443 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
443 000,0 |
|
112 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
113 |
1.5. Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
15, 16, 17, 21, 25 |
114 |
местный бюджет |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
|
115 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
116 |
1.6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ул. Корнилова |
120 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 000,0 |
15, 16, 17, 21, 25 |
117 |
местный бюджет |
120 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 000,0 |
|
118 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
119 |
1.7. Реконструкция ФСК "Солнечный", Строителей 23а |
17 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 000,0 |
15, 16, 17, 21, 25 |
120 |
местный бюджет |
17 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 000,0 |
|
121 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
122 |
1.8. Открытый хоккейный корт, ул. Фурманова |
6 495,3 |
0,0 |
6 495,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15, 16, 17, 21, 25 |
123 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
124 |
областной бюджет |
6 495,3 |
0,0 |
6 495,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
125 |
1.9. Проектно-изыскательские работы на реконструкцию Центрального стадиона, строительство бассейна, ледового тренировочного катка |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15, 16, 17, 21, 25 |
126 |
местный бюджет |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
127 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
122 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
||||||||
123 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
124 |
3. Прочие нужды |
||||||||
125 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 242 952,5 |
177 458,5 |
183 797,3 |
219 382,7 |
221 123,9 |
227 488,8 |
228 364,9 |
|
126 |
местный бюджет |
1 242 952,5 |
165 919,5 |
180 672,7 |
219 382,7 |
221 123,9 |
227 488,8 |
228 364,9 |
|
127 |
областной бюджет |
11 163,2 |
8 038,6 |
3 124,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
128 |
целевые средства |
3 500,4 |
3 500,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
129 |
Раздел 1. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в том числе: |
1 170 976,6 |
140 840,1 |
155 823,8 |
210 732,9 |
216 662,6 |
222 976,0 |
223 941,2 |
|
130 |
местный бюджет |
1 170 976,6 |
140 840,1 |
155 823,8 |
210 732,9 |
216 662,6 |
222 976,0 |
223 941,2 |
|
131 |
1.1. Обеспечение доступа к объектам спорта |
731 262,4 |
96 170,8 |
107 335,6 |
125 647,3 |
130 629,7 |
135 739,5 |
135 739,5 |
15, 16, 25 |
132 |
местный бюджет |
731 262,4 |
96 170,8 |
107 335,6 |
125 647,3 |
130 629,7 |
135 739,5 |
135 739,5 |
|
133 |
1.2. Предоставление доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования |
1 213,0 |
191,2 |
191,4 |
195,8 |
203,3 |
211,4 |
219,9 |
15, 16, 25 |
134 |
местный бюджет |
1 213,0 |
191,2 |
191,4 |
195,8 |
203,3 |
211,4 |
219,9 |
|
135 |
1.3. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |
125 347,5 |
18 123,4 |
19 381,3 |
20 825,7 |
21 483,7 |
22 320,3 |
23 213,1 |
15, 16, 25 |
136 |
местный бюджет |
125 347,5 |
18 123,4 |
19 381,3 |
20 825,7 |
21 483,7 |
22 320,3 |
23 213,1 |
|
137 |
1.4. Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. для сельских населенных пунктов |
8 879,4 |
1 180,6 |
1 419,8 |
1 480,8 |
1 537,1 |
1 598,6 |
1 662,5 |
15, 16, 18, 19, 25 |
138 |
местный бюджет |
8 879,4 |
1 180,6 |
1 419,8 |
1 480,8 |
1 537,1 |
1 598,6 |
1 662,5 |
|
139 |
1.5. Организация и проведение мероприятий, МАУ "КСК" |
1 790,1 |
138,7 |
256,6 |
331,9 |
345,3 |
358,8 |
358,8 |
|
140 |
местный бюджет |
1 790,1 |
138,7 |
256,6 |
331,9 |
345,3 |
358,8 |
358,8 |
54 909 |
141 |
1.6. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях |
41 881,2 |
5 772,5 |
6 648,2 |
7 064,1 |
7 276,2 |
7 560,1 |
7 560,1 |
|
142 |
местный бюджет |
41 881,2 |
5 772,5 |
6 648,2 |
7 064,1 |
7 276,2 |
7 560,1 |
7 560,1 |
|
143 |
1.7. Создание условий для оказания услуг (затраты на не используемое для выполнение муниципального задания имущество) |
12 187,8 |
5 705,0 |
6 482,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
144 |
местный бюджет |
12 187,8 |
5 705,0 |
6 482,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
145 |
1.8. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |
24 076,7 |
11 869,6 |
12 207,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 |
146 |
местный бюджет |
24 076,7 |
11 869,6 |
12 207,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
147 |
1.9. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений |
11 091,3 |
1 688,3 |
1 901,0 |
1 875,5 |
1 875,5 |
1 875,5 |
1 875,5 |
|
148 |
местный бюджет |
11 091,3 |
1 688,3 |
1 901,0 |
1 875,5 |
1 875,5 |
1 875,5 |
1 875,5 |
|
149 |
1.10. Оказание услуг (выполнение работ) МАУ "СШОР" НГО |
213 247,2 |
0,0 |
0,0 |
53 311,8 |
53 311,8 |
53 311,8 |
53 311,8 |
|
150 |
местный бюджет |
213 247,2 |
0,0 |
0,0 |
53 311,8 |
53 311,8 |
53 311,8 |
53 311,8 |
|
149 |
Раздел 2. Развитие массовой физической культуры и спорта, в том числе: |
31 977,2 |
24 323,2 |
4 015,2 |
883,7 |
883,7 |
883,7 |
987,7 |
|
150 |
местный бюджет |
23 718,9 |
19 064,9 |
1 015,2 |
883,7 |
883,7 |
883,7 |
987,7 |
|
151 |
областной бюджет |
4 757,9 |
1 757,9 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
152 |
целевые средства |
3 500,4 |
3 500,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
153 |
2.1. Проведение медицинских обслуживаний спортсменов, членов сборных команд города по видам спорта для допуска на областные и Всероссийские соревнования |
1 933,5 |
300,0 |
315,1 |
329,6 |
329,6 |
329,6 |
329,6 |
|
154 |
местный бюджет |
1 933,5 |
300,0 |
315,1 |
329,6 |
329,6 |
329,6 |
329,6 |
|
155 |
2.2. Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. для сельских населенных пунктов |
3 611,2 |
632,7 |
658,1 |
554,1 |
554,1 |
554,1 |
658,1 |
15, 16, 18, 19, 25 |
156 |
местный бюджет |
3 611,2 |
632,7 |
658,1 |
554,1 |
554,1 |
554,1 |
658,1 |
|
157 |
2.3. Финансовое обеспечение деятельности Горнолыжного комплекса "Висячий камень" |
7 300,0 |
7 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
158 |
местный бюджет |
7 300,0 |
7 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
159 |
2.4. Приобретение и установка спортивных тренажеров на территории МАОУ "Школа-интернат N 53" |
980,0 |
980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15, 16, 20, 22, 23 |
160 |
местный бюджет |
358,3 |
358,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
161 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
162 |
целевые средства |
621,7 |
621,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
163 |
2.5. Организация и проведение мероприятий социальной инициативы "Мой двор. Мой дом. Моя семья" |
2 590,6 |
2 590,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15, 16, 22, 23, 25 |
164 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
165 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
166 |
целевые средства |
2 590,6 |
2 590,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
167 |
2.6. Восстановление парадной лестницы МАУ "КСК" |
2 455,6 |
2 455,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15, 16, 21, 22, 25 |
168 |
местный бюджет |
2 455,6 |
2 455,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
169 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
170 |
2.7. Ремонт кровли здания МАУ "КСК" |
1 796,2 |
1 796,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
171 |
местный бюджет |
1 796,2 |
1 796,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
172 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
173 |
2.8. Устройство спортивной площадки по адресу ул. Промышленная, 5а |
1 980,0 |
1 980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15, 16, 20, 22, 23, 25 |
174 |
местный бюджет |
1 980,0 |
1 980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
175 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
176 |
2.9. Ремонт системы охлаждения ледовой арены МАУ "КСК" |
2 579,7 |
2 579,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
177 |
местный бюджет |
2 579,7 |
2 579,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
178 |
2.10. Изготовление информационных стендов |
96,1 |
96,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15, 16, 25 |
179 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
180 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
181 |
целевые средства |
96,1 |
96,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
182 |
2.11. Подготовка спортивных площадок |
192,0 |
192,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15, 16, 22, 23, 25 |
183 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
184 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
185 |
целевые средства |
192,0 |
192,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
186 |
2.12. Проведение независимой оценки качества образования |
27,8 |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
187 |
местный бюджет |
27,8 |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
188 |
2.13. Организация и проведение областных соревнований по лыжным гонкам |
71,6 |
71,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15, 16, 22, 23, 25 |
189 |
местный бюджет |
71,6 |
71,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
190 |
2.14. Капитальный ремонт (замена) наружной теплосети (ввод системы отопления) для обеспечения безаварийной работы системы отопления здания МАУ "КСК" в зимний период |
1 757,9 |
1 757,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
191 |
областной бюджет |
1 757,9 |
1 757,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
192 |
2.15. Замена оборудования и программного обеспечения системы контроля удаленного доступа горнолыжной трассы |
1 273,3 |
1 273,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
193 |
местный бюджет |
1 273,3 |
1 273,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
194 |
2.16. Проведение ремонтных работ снегоуплотнительной машины (ратрак) |
145,0 |
145,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
195 |
местный бюджет |
145,0 |
145,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
196 |
2.17. Устранение аварии на вводе теплосети (Центральный стадион, МБУ "СК "Кедр") |
91,8 |
91,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
197 |
местный бюджет |
91,8 |
91,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
198 |
2.18. Ремонт помещений МАУ "КСК" |
52,9 |
52,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
199 |
местный бюджет |
52,9 |
52,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200 |
2.19. Транспортные услуги по доставке участников соревнований |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15, 16, 22, 23, 25 |
201 |
местный бюджет |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
202 |
2.20. 'Разработка эскизного проекта "Спортивный комплекс" (ледовый тренировочный каток, бассейн) |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
203 |
областной бюджет |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
202 |
Раздел 3. Развитие приоритетных видов спорта на территории НГО |
22 294,5 |
5 949,9 |
6 033,8 |
2 291,6 |
2 291,6 |
2 291,6 |
3 436,0 |
|
203 |
местный бюджет |
22 294,5 |
5 949,9 |
6 033,8 |
2 291,6 |
2 291,6 |
2 291,6 |
3 436,0 |
|
204 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
205 |
3.1. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением соревнований различного уровня, с участием спортсменов СДЮСШОР, в соответствии с Положениями о проведении соревнований и Регламентами соревнований |
5 473,9 |
2 670,3 |
2 803,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
206 |
местный бюджет |
5 473,9 |
2 670,3 |
2 803,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
207 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
208 |
3.2. Подготовка спортивной сборной команды по хоккею |
16 645,6 |
3 104,6 |
3 230,2 |
2 291,6 |
2 291,6 |
2 291,6 |
3 436,0 |
|
209 |
местный бюджет |
16 645,6 |
3 104,6 |
3 230,2 |
2 291,6 |
2 291,6 |
2 291,6 |
3 436,0 |
|
210 |
3.3 Приобретение спортивного инвентаря для МАУ ДО "СДЮСШОР" |
175,0 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
211 |
местный бюджет |
175,0 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
212 |
Раздел 4. Создание условий для развития муниципальных учреждений и укрепление их материально-технической базы |
32 367,8 |
6 345,3 |
17 924,5 |
5 474,5 |
1 286,0 |
1 337,5 |
0,0 |
|
213 |
местный бюджет |
25 962,5 |
64,6 |
17 799,9 |
5 474,5 |
1 286,0 |
1 337,5 |
0,0 |
|
214 |
областной бюджет |
6 405,3 |
6 280,7 |
124,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
215 |
4.1. Капитальный ремонт электрических сетей освещения лыжной трассы (ул. Фурманова) |
6 146,3 |
6 146,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
216 |
областной бюджет |
6 146,3 |
6 146,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
217 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
218 |
4.2. Ремонтные работы в здании по ул. Мичурина, 7а в том числе ремонт кровли |
8 114,6 |
0,0 |
3 876,7 |
4 237,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
219 |
местный бюджет |
8 114,6 |
0,0 |
3 876,7 |
4 237,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
220 |
4.3. Замена освещения горнолыжного комплекса |
594,0 |
0,0 |
594,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
221 |
местный бюджет |
594,0 |
0,0 |
594,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
222 |
4.4. Модернизация оборудования канатной дороги |
2 139,3 |
0,0 |
2 139,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
223 |
местный бюджет |
2 139,3 |
0,0 |
2 139,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
224 |
4.5. Приобретение автомобиля |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
225 |
местный бюджет |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
226 |
4.6. Приобретение оргтехники МБУ "СК "Кедр" |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
227 |
местный бюджет |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
228 |
4.7. Развитие материально-технической базы образовательных учреждений |
1 580,0 |
0,0 |
1 580,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
229 |
местный бюджет |
1 580,0 |
0,0 |
1 580,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
230 |
4.8. Ремонт помещений раздевалок |
1 012,0 |
0,0 |
1 012,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
231 |
местный бюджет |
1 012,0 |
0,0 |
1 012,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
232 |
4.9. Расходы на мероприятия по тестированию в рамках организации работы центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО: повышение квалификации и переподготовки специалистов и спортивных судей, задействованных в реализации комплекса ГТО и приобретение оборудования инвентаря для оснащения центра тестирования ГТО |
377,0 |
199,0 |
178,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 |
233 |
местный бюджет |
118,0 |
64,6 |
53,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
234 |
областной бюджет |
259,0 |
134,4 |
124,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
235 |
4.10. Приобретение машины "УМКА" со сменным навесным оборудованием для МБУ "СК "Кедр" НГО |
7 444,5 |
0,0 |
7 444,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
236 |
местный бюджет |
7 444,5 |
0,0 |
7 444,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
237 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
238 |
4.11. Плата за прием загрязняющих веществ |
3 860,1 |
0,0 |
0,0 |
1 236,6 |
1 286,0 |
1 337,5 |
0,0 |
|
239 |
местный бюджет |
3 860,1 |
0,0 |
0,0 |
1 236,6 |
1 286,0 |
1 337,5 |
0,0 |
|
240 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
238 |
Подпрограмма "Молодежь Новоуральска" на 2017 - 2022 годы |
||||||||
239 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
217 940,6 |
37 467,1 |
31 701,1 |
33 833,6 |
35 333,1 |
37 067,7 |
42 538,0 |
|
240 |
местный бюджет |
216 339,6 |
35 866,1 |
31 701,1 |
33 833,6 |
35 333,1 |
37 067,7 |
42 538,0 |
|
241 |
областной бюджет |
1 601,0 |
1 601,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
242 |
1. Капитальные вложения |
||||||||
243 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
244 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
||||||||
245 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
246 |
3. Прочие нужды |
||||||||
247 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
217 940,6 |
37 467,1 |
31 701,1 |
33 833,6 |
35 333,1 |
37 067,7 |
42 538,0 |
|
248 |
местный бюджет |
216 339,6 |
35 866,1 |
31 701,1 |
33 833,6 |
35 333,1 |
37 067,7 |
42 538,0 |
|
249 |
областной бюджет |
1 601,0 |
1 601,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
250 |
Раздел 1. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в том числе: |
193 835,6 |
27 342,0 |
28 684,2 |
32 160,0 |
33 607,4 |
35 284,9 |
36 757,1 |
|
251 |
местный бюджет |
193 835,6 |
27 342,0 |
28 684,2 |
32 160,0 |
33 607,4 |
35 284,9 |
36 757,1 |
|
252 |
1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
68 450,2 |
9 947,5 |
10 362,2 |
11 221,2 |
11 739,4 |
12 343,1 |
12 836,8 |
29 |
253 |
местный бюджет |
68 450,2 |
9 947,5 |
10 362,2 |
11 221,2 |
11 739,4 |
12 343,1 |
12 836,8 |
|
254 |
1.2. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики |
76 426,9 |
10 562,1 |
11 201,0 |
12 747,7 |
13 332,4 |
14 011,6 |
14 572,1 |
29 |
255 |
местный бюджет |
76 426,9 |
10 562,1 |
11 201,0 |
12 747,7 |
13 332,4 |
14 011,6 |
14 572,1 |
|
256 |
1.3. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении |
42 193,6 |
5 970,8 |
6 264,4 |
6 992,1 |
7 308,7 |
7 675,3 |
7 982,3 |
|
257 |
местный бюджет |
42 193,6 |
5 970,8 |
6 264,4 |
6 992,1 |
7 308,7 |
7 675,3 |
7 982,3 |
|
258 |
1.4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |
1 026,2 |
145,0 |
150,8 |
157,3 |
163,3 |
169,8 |
240,0 |
29 |
259 |
местный бюджет |
1 026,2 |
145,0 |
150,8 |
157,3 |
163,3 |
169,8 |
240,0 |
|
260 |
1.5. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |
4 335,5 |
160,2 |
165,8 |
945,6 |
981,5 |
1 020,8 |
1 061,6 |
29 |
261 |
местный бюджет |
4 335,5 |
160,2 |
165,8 |
945,6 |
981,5 |
1 020,8 |
1 061,6 |
|
262 |
1.6. Затраты на не используемое для выполнения муниципального задания имущество |
951,7 |
321,3 |
323,6 |
96,1 |
82,1 |
64,3 |
64,3 |
|
263 |
местный бюджет |
951,7 |
321,3 |
323,6 |
96,1 |
82,1 |
64,3 |
64,3 |
|
264 |
1.7. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения |
451,6 |
235,2 |
216,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
265 |
местный бюджет |
451,6 |
235,2 |
216,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
266 |
Раздел 2. Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений, в том числе: |
6 117,2 |
1 150,0 |
976,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
3 091,2 |
|
267 |
местный бюджет |
6 117,2 |
1 150,0 |
976,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
3 091,2 |
|
268 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
269 |
2.1. Организация и проведение молодежного фестиваля, посвященного Дню молодежи |
2 495,9 |
650,0 |
676,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 169,9 |
29 |
270 |
местный бюджет |
2 495,9 |
650,0 |
676,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 169,9 |
|
271 |
2.2. Организация и проведение фестиваля электронной музыки |
1 153,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 153,2 |
29 |
272 |
местный бюджет |
1 153,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 153,2 |
|
273 |
2.3. Оплата расходов, связанных с привлечением молодёжи к участию в общественно-политической жизни, вовлечение молодежи в самоуправление |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
30 |
274 |
местный бюджет |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
|
275 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
276 |
2.4. Организация и проведение молодежного форума |
108,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108,1 |
30 |
277 |
местный бюджет |
108,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108,1 |
|
278 |
2.5. Реализация молодежных инициатив |
2 100,0 |
400,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
500,0 |
30 |
279 |
местный бюджет |
2 100,0 |
400,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
500,0 |
|
280 |
2.6. Организация и проведение студенческого форума |
200,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
30 |
281 |
местный бюджет |
200,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
282 |
Раздел 3. Поддержка молодых семей, пропаганда семейных ценностей среди молодежи |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|
283 |
местный бюджет |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|
284 |
3.1. Проведение городского фестиваля "Молодая семья" |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
29 |
285 |
местный бюджет |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|
286 |
Раздел 4. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде |
7 781,4 |
1 156,4 |
1 202,6 |
1 254,3 |
1 301,9 |
1 354,0 |
1 512,2 |
|
287 |
местный бюджет |
7 781,4 |
1 156,4 |
1 202,6 |
1 254,3 |
1 301,9 |
1 354,0 |
1 512,2 |
|
288 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
289 |
4.1. Организация работы волонтеров в службе молодежного консультирования и психолого-консультационного Интернет-портала доверия "Как-Быть.рф" и телефона доверия |
3 726,8 |
561,3 |
583,4 |
608,5 |
631,6 |
656,9 |
685,1 |
|
290 |
местный бюджет |
3 726,8 |
561,3 |
583,4 |
608,5 |
631,6 |
656,9 |
685,1 |
|
291 |
4.2. Реализация проекта "Молодежный сертификат" |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
292 |
местный бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
293 |
4.3. Организация мониторинга в социальной сети Интернет лиц, склонных к проявлению экстремизма и привлечениям к совершению террористических действий |
3 954,6 |
595,1 |
619,2 |
645,8 |
670,3 |
697,1 |
727,1 |
|
294 |
местный бюджет |
3 954,6 |
595,1 |
619,2 |
645,8 |
670,3 |
697,1 |
727,1 |
|
295 |
Раздел 5. Адаптация детей и молодежи с ОВЗ |
946,3 |
110,0 |
114,4 |
119,3 |
123,8 |
128,8 |
350,0 |
|
296 |
местный бюджет |
946,3 |
110,0 |
114,4 |
119,3 |
123,8 |
128,8 |
350,0 |
|
297 |
5.1. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, направленных на адаптацию детей и молодежи с ОВЗ |
946,3 |
110,0 |
114,4 |
119,3 |
123,8 |
128,8 |
350,0 |
29 |
298 |
местный бюджет |
946,3 |
110,0 |
114,4 |
119,3 |
123,8 |
128,8 |
350,0 |
|
299 |
Раздел 6. Создание условий для развития муниципальных учреждений и укрепления их материально-технической базы, в том числе: |
9 460,1 |
7 708,7 |
723,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 027,5 |
|
300 |
местный бюджет |
7 609,1 |
6 107,7 |
723,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
777,5 |
|
301 |
областной бюджет |
1 851,0 |
1 601,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
|
302 |
6.1. Развитие материально-технической базы МБУ ДО "ДЮЦ" НГО |
550,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
33 |
303 |
местный бюджет |
550,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
|
304 |
6.2. Ремонт городских клубов по месту жительства |
6 598,8 |
5 647,4 |
423,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
527,5 |
32 |
305 |
местный бюджет |
6 598,8 |
5 647,4 |
423,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
527,5 |
|
306 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
307 |
6.3. Модернизация узлов коммерческого учета энергетических ресурсов в городских клубах МБУ ДО "ДЮЦ" |
357,8 |
357,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
308 |
местный бюджет |
357,8 |
357,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
309 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
310 |
6.4. Капитальный и текущий ремонт в помещениях МБУ ДО "ДЮЦ" |
1 703,5 |
1 703,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
311 |
местный бюджет |
102,5 |
102,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
312 |
областной бюджет |
1 601,0 |
1 601,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики на территории
Новоуральского городского округа"
на 2017 - 2022 годы
Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2017 - 2022 годы
N строки |
Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) / Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства |
Адрес объекта капитального строительства |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
||||||||
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
начало |
ввод (завершение) |
всего |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
12 |
13 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Итого по всем объектам |
|
|
|
2017 |
2022 |
961 070,8 |
43 093,2 |
96 358,7 |
72 058,4 |
69 560,5 |
0,0 |
680 000,0 |
2 |
в том числе: областной бюджет |
|
|
|
127 052,1 |
43 080,0 |
83 972,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
местный бюджет |
|
|
|
834 018,7 |
13,2 |
12 386,6 |
72 058,4 |
69 560,5 |
0,0 |
680 000,0 |
||
4 |
Спортивная база. Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фурманова |
ул. Фурманова |
|
|
2017 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Всего по объекту: |
83 702,2 |
83 702,2 |
83 702,2 |
40 213,2 |
43 489,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6 |
местный бюджет |
12 399,8 |
12 399,8 |
12 399,8 |
13,2 |
12 386,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
7 |
областной бюджет |
71 302,4 |
71 302,4 |
71 302,4 |
40 200,0 |
31 102,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8 |
Проектно-изыскательные работы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса включая строительство |
б-р Академика Кикоина |
|
|
2017 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Всего по объекту: |
168 556,6 |
168 556,6 |
168 556,6 |
2 880,0 |
42 869,7 |
53 246,4 |
69 560,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
10 |
в том числе: областной бюджет |
45 749,7 |
45 749,7 |
45 749,7 |
2 880,0 |
42 869,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
11 |
местный бюджет |
122 806,9 |
122 806,9 |
122 806,9 |
0,0 |
0,0 |
53 246,4 |
69 560,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
12 |
Строительство спортивной базы на Объездное шоссе (в районе горнолыжного комплекса "Висячий камень" |
Объездное шоссе |
|
|
2018 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Всего по объекту: |
16 812,0 |
16 812,0 |
16 812,0 |
0,0 |
10 000,0 |
6 812,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
14 |
в том числе: областной бюджет |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
15 |
местный бюджет |
6 812,0 |
6 812,0 |
6 812,0 |
0,0 |
0,0 |
6 812,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
16 |
Реконструкция Центрального стадиона |
ул. Ленина, 54 |
|
|
2022 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Всего по объекту: |
443 000,0 |
443 000,0 |
443 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
443 000,0 |
|||
18 |
в том числе: областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
19 |
местный бюджет |
443 000,0 |
443 000,0 |
443 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
443 000,0 |
|||
20 |
Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом |
|
|
|
2022 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Всего по объекту: |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
|||
22 |
в том числе: областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
23 |
местный бюджет |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
|||
24 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса |
ул. Корнилова |
|
|
2022 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Всего по объекту: |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 000,0 |
|||
26 |
в том числе: областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
27 |
местный бюджет |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 000,0 |
|||
28 |
Реконструкция ФСК "Солнечный" |
ул. Строителей 23а |
|
|
2022 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Всего по объекту: |
17 000,0 |
17 000,0 |
17 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 000,0 |
|||
30 |
в том числе: областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
31 |
местный бюджет |
17 000,0 |
17 000,0 |
17 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 000,0 |
|||
32 |
Открытый хоккейный корт |
ул. Фурманова |
|
|
2018 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Всего по объекту: |
6 495,3 |
6 495,3 |
6 495,3 |
0,0 |
6 495,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
34 |
в том числе: областной бюджет |
6 495,3 |
6 495,3 |
6 495,3 |
0,0 |
6 495,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
35 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
36 |
Проектно-изыскательские работы на реконструкцию Центрального стадиона, строительство бассейна, ледового тренировочного катка |
|
|
|
2019 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Всего по объекту: |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
38 |
в том числе: областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
39 |
местный бюджет |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 29 декабря 2018 г. N 2569-а "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.