Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
к постановлению
Администрации
Режевского городского округа
от 15 ноября 2018 г. N 2288
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года"
N строки |
Наименование мероприятия/ Источник расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||||||||
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе |
6 572 804,6 |
626 817,5 |
636 998,1 |
552 959,3 |
627 951,2 |
604 835,6 |
640 421,4 |
836 742,4 |
684 836,4 |
684 353,5 |
676 889,3 |
х |
2 |
Федеральный бюджет |
298 330,8 |
30 582,0 |
29 381,9 |
33 437,4 |
32 161,6 |
28 788,9 |
28 795,8 |
28 795,8 |
28 795,8 |
28 795,8 |
28 795,8 |
х |
3 |
Областной бюджет |
2 621 500,8 |
366 233,5 |
380 776,7 |
251 548,4 |
255 213,5 |
261 645,5 |
307 972,3 |
225 684,9 |
190 723,0 |
190 807,3 |
190 895,7 |
х |
4 |
Местный бюджет |
3 409 746,4 |
215 863,5 |
209 653,0 |
259 939,9 |
319 092,4 |
296 804,7 |
271 876,7 |
549 023,4 |
432 072,3 |
431 493,1 |
423 927,5 |
х |
5 |
Внебюджетные источники |
243 226,6 |
14 138,5 |
17 186,5 |
8 033,6 |
21 483,7 |
17 596,5 |
31 776,6 |
33 238,3 |
33 245,3 |
33 257,3 |
33 270,3 |
х |
6 |
Капитальные вложения |
1 064 618,0 |
228 400,5 |
271 225,5 |
116 916,1 |
63 421,0 |
140 933,8 |
140 422,1 |
58 196,1 |
16 212,3 |
16 693,0 |
12 197,6 |
х |
7 |
Федеральный бюджет |
6 593,4 |
4 496,1 |
2 097,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
8 |
Областной бюджет |
741 395,5 |
193 032,0 |
226 308,8 |
86 035,9 |
12 658,6 |
71 006,0 |
117 312,8 |
35 041,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
9 |
Местный бюджет |
312 719,1 |
29 143,9 |
40 637,9 |
30 880,2 |
50 762,4 |
69 927,8 |
23 109,3 |
23 154,7 |
16 212,3 |
16 693,0 |
12 197,6 |
х |
10 |
Внебюджетные источники |
3 910,0 |
1 728,5 |
2 181,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
11 |
Прочие нужды |
5 508 186,6 |
398 417,0 |
365 772,6 |
436 043,2 |
564 530,2 |
463 901,8 |
499 999,3 |
778 546,3 |
668 624,1 |
667 660,5 |
664 691,7 |
х |
12 |
Федеральный бюджет |
291 737,4 |
26 085,9 |
27 284,6 |
33 437,4 |
32 161,6 |
28 788,9 |
28 795,8 |
28 795,8 |
28 795,8 |
28 795,8 |
28 795,8 |
х |
13 |
Областной бюджет |
1 880 105,3 |
173 201,5 |
154 467,9 |
165 512,5 |
242 554,9 |
190 639,5 |
190 659,5 |
190 643,5 |
190 723,0 |
190 807,3 |
190 895,7 |
х |
14 |
Местный бюджет |
3 097 027,3 |
186 719,6 |
169 015,1 |
229 059,7 |
268 330,0 |
226 876,9 |
248 767,4 |
525 868,7 |
415 860,0 |
414 800,1 |
411 729,9 |
х |
15 |
Внебюджетные источники |
239 316,6 |
12 410,0 |
15 005,0 |
8 033,6 |
21 483,7 |
17 596,5 |
31 776,6 |
33 238,3 |
33 245,3 |
33 257,3 |
33 270,3 |
х |
16 |
Подпрограмма 1 "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Режевского городского округа и противодействие коррупции в Режевском городском округе" |
||||||||||||
17 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе |
6 513,5 |
538,0 |
460,3 |
412,5 |
740,2 |
735,5 |
764,0 |
663,0 |
698,0 |
733,0 |
769,0 |
х |
18 |
Местный бюджет |
6 513,5 |
538,0 |
460,3 |
412,5 |
740,2 |
735,5 |
764,0 |
663,0 |
698,0 |
733,0 |
769,0 |
х |
19 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
20 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
6 513,5 |
538,0 |
460,3 |
412,5 |
740,2 |
735,5 |
764,0 |
663,0 |
698,0 |
733,0 |
769,0 |
х |
21 |
Местный бюджет |
6 513,5 |
538,0 |
460,3 |
412,5 |
740,2 |
735,5 |
764,0 |
663,0 |
698,0 |
733,0 |
769,0 |
х |
22 |
Мероприятие 1. Создание условий для развития кадровой политики, всего, из них |
6 048,9 |
538,0 |
460,3 |
357,5 |
685,2 |
678,3 |
704,6 |
608,0 |
640,0 |
672,0 |
705,0 |
4, 5, 6 |
23 |
Местный бюджет |
6 048,9 |
538,0 |
460,3 |
357,5 |
685,2 |
678,3 |
704,6 |
608,0 |
640,0 |
672,0 |
705,0 |
0 |
24 |
Мероприятие 2. Проведение мероприятий в сфере противодействия коррупции, всего, их них |
464,6 |
0,0 |
0,0 |
55,0 |
55,0 |
57,2 |
59,4 |
55,0 |
58,0 |
61,0 |
64,0 |
9 |
25 |
Местный бюджет |
464,6 |
0,0 |
0,0 |
55,0 |
55,0 |
57,2 |
59,4 |
55,0 |
58,0 |
61,0 |
64,0 |
|
26 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Режевского городского округа" |
||||||||||||
27 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе |
5 756,7 |
502,5 |
510,8 |
564,0 |
555,0 |
576,4 |
600,0 |
568,0 |
596,0 |
626,0 |
658,0 |
х |
28 |
Областной бюджет |
4 664,0 |
393,0 |
428,0 |
445,0 |
469,0 |
487,0 |
507,0 |
449,0 |
471,0 |
495,0 |
520,0 |
х |
29 |
Местный бюджет |
1 092,7 |
109,5 |
82,8 |
119,0 |
86,0 |
89,4 |
93,0 |
119,0 |
125,0 |
131,0 |
138,0 |
х |
30 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
31 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
5 756,7 |
502,5 |
510,8 |
564,0 |
555,0 |
576,4 |
600,0 |
568,0 |
596,0 |
626,0 |
658,0 |
х |
32 |
Областной бюджет |
4 664,0 |
393,0 |
428,0 |
445,0 |
469,0 |
487,0 |
507,0 |
449,0 |
471,0 |
495,0 |
520,0 |
х |
33 |
Местный бюджет |
1 092,7 |
109,5 |
82,8 |
119,0 |
86,0 |
89,4 |
93,0 |
119,0 |
125,0 |
131,0 |
138,0 |
х |
34 |
Мероприятие 1. Создание условий для развития муниципального архива Режевского городского округа и укрепления его материально-технической базы, всего, из них |
1 092,7 |
109,5 |
82,8 |
119,0 |
86,0 |
89,4 |
93,0 |
119,0 |
125,0 |
131,0 |
138,0 |
14, 15, 16, 17 |
35 |
Местный бюджет |
1 092,7 |
109,5 |
82,8 |
119,0 |
86,0 |
89,4 |
93,0 |
119,0 |
125,0 |
131,0 |
138,0 |
|
36 |
Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, всего, из них |
4 664,0 |
393,0 |
428,0 |
445,0 |
469,0 |
487,0 |
507,0 |
449,0 |
471,0 |
495,0 |
520,0 |
19 |
37 |
Областной бюджет |
4 664,0 |
393,0 |
428,0 |
445,0 |
469,0 |
487,0 |
507,0 |
449,0 |
471,0 |
495,0 |
520,0 |
|
38 |
Подпрограмма 3 "Информационное общество Режевского городского округа" |
||||||||||||
39 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе |
10 139,6 |
819,1 |
621,0 |
1 000,0 |
1 089,0 |
1 132,6 |
1 177,9 |
1 000,0 |
1 050,0 |
1 100,0 |
1 150,0 |
х |
40 |
Областной бюджет |
119,1 |
119,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
41 |
Местный бюджет |
10 020,5 |
700,0 |
621,0 |
1 000,0 |
1 089,0 |
1 132,6 |
1 177,9 |
1 000,0 |
1 050,0 |
1 100,0 |
1 150,0 |
х |
42 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
43 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
10 139,6 |
819,1 |
621,0 |
1 000,0 |
1 089,0 |
1 132,6 |
1 177,9 |
1 000,0 |
1 050,0 |
1 100,0 |
1 150,0 |
х |
44 |
Областной бюджет |
119,1 |
119,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
45 |
Местный бюджет |
10 020,5 |
700,0 |
621,0 |
1 000,0 |
1 089,0 |
1 132,6 |
1 177,9 |
1 000,0 |
1 050,0 |
1 100,0 |
1 150,0 |
х |
46 |
Мероприятие 1. Развитие информационной телекоммуникационной инфраструктуры, всего, из них |
9 969,5 |
649,0 |
621,0 |
1 000,0 |
1 089,0 |
1 132,6 |
1 177,9 |
1 000,0 |
1 050,0 |
1 100,0 |
1 150,0 |
24, 26 |
47 |
Местный бюджет |
9 969,5 |
649,0 |
621,0 |
1 000,0 |
1 089,0 |
1 132,6 |
1 177,9 |
1 000,0 |
1 050,0 |
1 100,0 |
1 150,0 |
|
48 |
Мероприятие 2. Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области территориальных органов Администрации Режевского городского округа и муниципальных учреждений, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, всего, из них |
13,7 |
13,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 |
49 |
Местный бюджет |
13,7 |
13,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
50 |
Мероприятие 3. Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек, всего, из них |
37,3 |
37,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 |
51 |
Местный бюджет |
37,3 |
37,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
52 |
Мероприятие 4. Мероприятия по информатизации муниципальных образований, всего, из них |
119,1 |
119,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
23, 25 |
53 |
Областной бюджет |
119,1 |
119,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
54 |
4.1. Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области территориальных органов Администрации Режевского городского округа и муниципальных учреждений, участвующих в предоставлении муниципальных услуг |
31,9 |
31,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 |
55 |
Областной бюджет |
31,9 |
31,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
56 |
4.2. Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек |
87,2 |
87,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 |
57 |
Областной бюджет |
87,2 |
87,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
58 |
Подпрограмма 4 "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения" |
||||||||||||
59 |
Всего по подпрограмме 4, в том числе |
2 088 268,6 |
191 713,6 |
174 454,5 |
187 285,9 |
218 568,9 |
219 451,8 |
219 521,0 |
219 251,7 |
219 297,6 |
219 346,8 |
219 376,8 |
х |
60 |
Федеральный бюджет |
277 271,2 |
24 306,0 |
24 897,0 |
27 038,1 |
28 379,1 |
28 776,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
х |
61 |
Областной бюджет |
1 789 716,0 |
164 254,0 |
146 525,0 |
156 617,0 |
188 692,0 |
188 938,0 |
188 938,0 |
188 938,0 |
188 938,0 |
188 938,0 |
188 938,0 |
х |
62 |
Местный бюджет |
21 281,4 |
3 153,6 |
3 032,5 |
3 630,8 |
1 497,8 |
1 737,8 |
1 808,0 |
1 538,7 |
1 584,6 |
1 633,8 |
1 663,8 |
х |
63 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
64 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
2 088 268,6 |
191 713,6 |
174 454,5 |
187 285,9 |
218 568,9 |
219 451,8 |
219 521,0 |
219 251,7 |
219 297,6 |
219 346,8 |
219 376,8 |
х |
65 |
Федеральный бюджет |
277 271,2 |
24 306,0 |
24 897,0 |
27 038,1 |
28 379,1 |
28 776,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
х |
66 |
Областной бюджет |
1 789 716,0 |
164 254,0 |
146 525,0 |
156 617,0 |
188 692,0 |
188 938,0 |
188 938,0 |
188 938,0 |
188 938,0 |
188 938,0 |
188 938,0 |
х |
67 |
Местный бюджет |
21 281,4 |
3 153,6 |
3 032,5 |
3 630,8 |
1 497,8 |
1 737,8 |
1 808,0 |
1 538,7 |
1 584,6 |
1 633,8 |
1 663,8 |
х |
68 |
Мероприятие 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, всего, из них |
11 284,7 |
1 731,6 |
1 923,2 |
2 813,5 |
661,0 |
687,4 |
715,5 |
657,5 |
680,0 |
705,0 |
710,0 |
35 |
69 |
Местный бюджет |
11 284,7 |
1 731,6 |
1 923,2 |
2 813,5 |
661,0 |
687,4 |
715,5 |
657,5 |
680,0 |
705,0 |
710,0 |
|
70 |
Мероприятие 2. Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп, всего, из них |
479,0 |
479,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30, 31, 32, 33 |
71 |
Местный бюджет |
479,0 |
479,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
72 |
Мероприятие 3. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего, из них |
276 748,0 |
24 306,0 |
24 897,0 |
26 688,0 |
28 206,0 |
28 776,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
37 |
73 |
Федеральный бюджет |
276 748,0 |
24 306,0 |
24 897,0 |
26 688,0 |
28 206,0 |
28 776,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
28 775,0 |
|
74 |
Мероприятие 4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них |
885 605,0 |
84 481,0 |
81 481,0 |
92 135,0 |
89 644,0 |
89 644,0 |
89 644,0 |
89 644,0 |
89 644,0 |
89 644,0 |
89 644,0 |
36 |
75 |
Областной бюджет |
885 605,0 |
84 481,0 |
81 481,0 |
92 135,0 |
89 644,0 |
89 644,0 |
89 644,0 |
89 644,0 |
89 644,0 |
89 644,0 |
89 644,0 |
|
76 |
Мероприятие 5. Возмещение недополученных доходов предприятиям бытового обслуживания за оказанные услуги населению (бани), всего, из них: |
5 138,4 |
549,0 |
715,3 |
464,3 |
426,8 |
624,0 |
649,0 |
420,0 |
425,0 |
430,0 |
435,0 |
|
77 |
Местный бюджет |
5 138,4 |
549,0 |
715,3 |
464,3 |
426,8 |
624,0 |
649,0 |
420,0 |
425,0 |
430,0 |
435,0 |
|
78 |
Мероприятие 6. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, всего, из них: |
4 379,3 |
394,0 |
394,0 |
353,0 |
410,0 |
426,4 |
443,5 |
461,2 |
479,6 |
498,8 |
518,8 |
39 |
79 |
Местный бюджет |
4 379,3 |
394,0 |
394,0 |
353,0 |
410,0 |
426,4 |
443,5 |
461,2 |
479,6 |
498,8 |
518,8 |
|
80 |
Мероприятие 7. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", всего, из них |
902 635,0 |
79 773,0 |
65 044,0 |
64 482,0 |
99 048,0 |
99 048,0 |
99 048,0 |
99 048,0 |
99 048,0 |
99 048,0 |
99 048,0 |
37 |
81 |
Областной бюджет |
902 635,0 |
79 773,0 |
65 044,0 |
64 482,0 |
99 048,0 |
99 048,0 |
99 048,0 |
99 048,0 |
99 048,0 |
99 048,0 |
99 048,0 |
|
82 |
Мероприятие 8. Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего, из них |
1 476,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
246,0 |
246,0 |
246,0 |
246,0 |
246,0 |
246,0 |
37 |
83 |
Областной бюджет |
1 476,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
246,0 |
246,0 |
246,0 |
246,0 |
246,0 |
246,0 |
|
84 |
Мероприятие 9. Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, всего, из них |
523,2 |
0,0 |
0,0 |
350,1 |
173,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 |
85 |
Федеральный бюджет |
523,2 |
0,0 |
0,0 |
350,1 |
173,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
86 |
Подпрограмма 5 "Профилактика социально-опасных заболеваний и явлений в Режевском городском округе" |
||||||||||||
87 |
Всего по подпрограмме 5, в том числе |
9 990,2 |
353,5 |
353,8 |
421,9 |
502,0 |
522,0 |
543,0 |
1 822,0 |
1 823,0 |
1 824,0 |
1 825,0 |
х |
88 |
Местный бюджет |
9 990,2 |
353,5 |
353,8 |
421,9 |
502,0 |
522,0 |
543,0 |
1 822,0 |
1 823,0 |
1 824,0 |
1 825,0 |
х |
89 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
90 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
9 990,2 |
353,5 |
353,8 |
421,9 |
502,0 |
522,0 |
543,0 |
1 822,0 |
1 823,0 |
1 824,0 |
1 825,0 |
х |
91 |
Местный бюджет |
9 990,2 |
353,5 |
353,8 |
421,9 |
502,0 |
522,0 |
543,0 |
1 822,0 |
1 823,0 |
1 824,0 |
1 825,0 |
х |
92 |
Мероприятие 1. Профилактика туберкулеза, всего, из них |
198,9 |
15,0 |
16,5 |
17,2 |
18,0 |
18,7 |
19,5 |
22,0 |
23,0 |
24,0 |
25,0 |
43, 44 |
93 |
Местный бюджет |
198,9 |
15,0 |
16,5 |
17,2 |
18,0 |
18,7 |
19,5 |
22,0 |
23,0 |
24,0 |
25,0 |
|
94 |
Мероприятие 2. Профилактика ВИЧ-инфекции, всего, из них |
261,0 |
65,0 |
65,0 |
28,0 |
33,0 |
34,3 |
35,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43, 45 |
95 |
Местный бюджет |
261,0 |
65,0 |
65,0 |
28,0 |
33,0 |
34,3 |
35,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
96 |
Мероприятие 3. Вакцинопрофилактика, всего, из них |
8 502,2 |
200,0 |
199,8 |
322,0 |
250,0 |
260,0 |
270,4 |
1 750,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
47, 49 |
97 |
Местный бюджет |
8 502,2 |
200,0 |
199,8 |
322,0 |
250,0 |
260,0 |
270,4 |
1 750,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
|
98 |
Мероприятие 4. Профилактика онкологических заболеваний, всего, из них |
241,7 |
2,5 |
0,0 |
8,0 |
10,0 |
10,4 |
10,8 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
43, 44 |
99 |
Местный бюджет |
241,7 |
2,5 |
0,0 |
8,0 |
10,0 |
10,4 |
10,8 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
100 |
Мероприятие 5. Профилактика наркомании, всего, из них |
213,1 |
38,0 |
29,5 |
2,0 |
46,0 |
47,8 |
49,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43, 44 |
101 |
Местный бюджет |
213,1 |
38,0 |
29,5 |
2,0 |
46,0 |
47,8 |
49,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
102 |
Мероприятие 6. Формирование здорового образа жизни, всего, из них |
573,3 |
33,0 |
43,0 |
44,7 |
145,0 |
150,8 |
156,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44, 46 |
103 |
Местный бюджет |
573,3 |
33,0 |
43,0 |
44,7 |
145,0 |
150,8 |
156,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
104 |
Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем молодых семей в Режевском городском округе" |
||||||||||||
105 |
Всего по подпрограмме 6, в том числе |
192 445,3 |
20 889,4 |
20 111,0 |
9 288,6 |
25 156,2 |
15 500,0 |
18 660,1 |
20 710,0 |
20 710,0 |
20 710,0 |
20 710,0 |
х |
106 |
Федеральный бюджет |
5 782,3 |
1 779,9 |
2 362,3 |
0,0 |
1 640,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
107 |
Областной бюджет |
11 366,3 |
3 112,5 |
2 484,3 |
1 858,3 |
3 911,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
108 |
Местный бюджет |
45 039,4 |
3 847,0 |
3 564,4 |
3 800,0 |
3 993,9 |
3 800,0 |
4 110,1 |
5 481,0 |
5 481,0 |
5 481,0 |
5 481,0 |
х |
109 |
Внебюджетные источники |
130 257,3 |
12 150,0 |
11 700,0 |
3 630,3 |
15 611,0 |
11 700,0 |
14 550,0 |
15 229,0 |
15 229,0 |
15 229,0 |
15 229,0 |
х |
110 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
111 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
192 445,3 |
20 889,4 |
20 111,0 |
9 288,6 |
25 156,2 |
15 500,0 |
18 660,1 |
20 710,0 |
20 710,0 |
20 710,0 |
20 710,0 |
х |
112 |
Федеральный бюджет |
5 782,3 |
1 779,9 |
2 362,3 |
0,0 |
1 640,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
113 |
Областной бюджет |
11 366,3 |
3 112,5 |
2 484,3 |
1 858,3 |
3 911,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
114 |
Местный бюджет |
45 039,4 |
3 847,0 |
3 564,4 |
3 800,0 |
3 993,9 |
3 800,0 |
4 110,1 |
5 481,0 |
5 481,0 |
5 481,0 |
5 481,0 |
х |
115 |
Внебюджетные источники |
114 646,3 |
12 150,0 |
11 700,0 |
3 630,3 |
15 611,0 |
11 700,0 |
14 550,0 |
15 229,0 |
15 229,0 |
15 229,0 |
15 229,0 |
х |
116 |
Мероприятие 1. Предоставление социальной выплаты молодым семьям в Режевском городском округе на приобретение (строительство) жилья, всего, из них |
155 691,8 |
15 997,0 |
15 264,4 |
7 430,3 |
0,0 |
15 500,0 |
18 660,1 |
20 710,0 |
20 710,0 |
20 710,0 |
20 710,0 |
53, 54 |
117 |
Местный бюджет |
41 045,5 |
3 847,0 |
3 564,4 |
3 800,0 |
0,0 |
3 800,0 |
4 110,1 |
5 481,0 |
5 481,0 |
5 481,0 |
5 481,0 |
|
118 |
Внебюджетные источники |
114 646,3 |
12 150,0 |
11 700,0 |
3 630,3 |
0,0 |
11 700,0 |
14 550,0 |
15 229,0 |
15 229,0 |
15 229,0 |
15 229,0 |
|
119 |
Мероприятие 2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего, из них |
7 455,1 |
3 112,5 |
2 484,3 |
1 858,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53, 54 |
120 |
Областной бюджет |
7 455,1 |
3 112,5 |
2 484,3 |
1 858,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
121 |
Мероприятие 3. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего, из них |
29 298,4 |
1 779,9 |
2 362,3 |
0,0 |
25 156,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53, 54 |
122 |
Федеральный бюджет |
5 782,3 |
1 779,9 |
2 362,3 |
0,0 |
1 640,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
122-1 |
Областной бюджет |
3 911,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 911,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
122-2 |
Местный бюджет |
3 993,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 993,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
122-3 |
Внебюджетные источники |
15 611,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 611,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
123 |
Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Режевского городского округа" |
||||||||||||
124 |
Всего по подпрограмме 7, в том числе |
710 990,7 |
189 760,8 |
164 620,8 |
78 934,1 |
8 913,0 |
78 882,9 |
127 822,6 |
46 062,6 |
5 331,3 |
5 331,3 |
5 331,3 |
х |
125 |
Федеральный бюджет |
11 974,0 |
2 050,0 |
1 574,3 |
6 399,3 |
1 950,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
126 |
Областной бюджет |
586 451,8 |
162 285,9 |
140 439,1 |
56 877,7 |
3 488,9 |
71 006,0 |
117 312,8 |
35 041,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
127 |
Местный бюджет |
86 356,5 |
23 696,4 |
20 425,9 |
12 661,3 |
906,0 |
5 285,4 |
7 783,6 |
8 166,9 |
2 477,0 |
2 477,0 |
2 477,0 |
х |
128 |
Внебюджетные источники |
26 208,4 |
1 728,5 |
2 181,5 |
2 995,8 |
2 567,7 |
2 591,5 |
2 726,2 |
2 854,3 |
2 854,3 |
2 854,3 |
2 854,3 |
х |
129 |
1. Капитальные вложения |
||||||||||||
130 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
671 721,2 |
189 760,8 |
164 620,8 |
69 539,0 |
355,0 |
75 765,2 |
124 549,1 |
42 331,3 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
х |
131 |
Федеральный бюджет |
3 624,3 |
2 050,0 |
1 574,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
132 |
Областной бюджет |
582 962,9 |
162 285,9 |
140 439,1 |
56 877,7 |
0,0 |
71 006,0 |
117 312,8 |
35 041,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
133 |
Местный бюджет |
81 224,0 |
23 696,4 |
20 425,9 |
12 661,3 |
355,0 |
4 759,2 |
7 236,3 |
7 289,9 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
х |
134 |
Внебюджетные источники |
3 910,0 |
1 728,5 |
2 181,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
135 |
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
||||||||||||
136 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе |
659 581,3 |
187 766,5 |
164 147,7 |
68 853,6 |
0,0 |
74 743,2 |
123 487,1 |
38 783,2 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
х |
137 |
Федеральный бюджет |
3 624,3 |
2 050,0 |
1 574,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
138 |
Областной бюджет |
582 962,9 |
162 285,9 |
140 439,1 |
56 877,7 |
0,0 |
71 006,0 |
117 312,8 |
35 041,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
139 |
Местный бюджет |
69 084,1 |
21 702,1 |
19 952,8 |
11 975,9 |
0,0 |
3 737,2 |
6 174,3 |
3 741,8 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
х |
140 |
Внебюджетные источники |
3 910,0 |
1 728,5 |
2 181,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
141 |
Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Режевского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 2014 - 2017 годы, всего, из них |
5 427,1 |
2 182,7 |
2 654,4 |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61, 62 |
142 |
Местный бюджет |
1 517,1 |
454,2 |
472,9 |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
143 |
Внебюджетные источники |
3 910,0 |
1 728,5 |
2 181,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
144 |
Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, всего из них |
29 457,9 |
530,0 |
18 682,0 |
10 245,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 |
145 |
Местный бюджет |
29 457,9 |
530,0 |
18 682,0 |
10 245,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
146 |
Мероприятие 3. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них |
1,4 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 |
147 |
Местный бюджет |
1,4 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
148 |
Мероприятие 4. Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них |
134 762,8 |
57 532,9 |
57 643,6 |
19 586,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 |
149 |
Областной бюджет |
119 540,9 |
42 311,0 |
57 643,6 |
19 586,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
150 |
Местный бюджет |
15 221,9 |
15 221,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
151 |
Мероприятие 5. Предоставление субсидий местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них |
54 548,2 |
30 958,7 |
23 589,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 |
152 |
Областной бюджет |
54 548,2 |
30 958,7 |
23 589,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
153 |
Мероприятие 6. Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего, из них |
144 149,6 |
50 553,9 |
56 304,3 |
37 291,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 |
154 |
Областной бюджет |
144 149,6 |
50 553,9 |
56 304,3 |
37 291,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
155 |
Мероприятие 7. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего, из них |
45 488,8 |
39 854,1 |
797,2 |
1 140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 897,5 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
58 |
156 |
Областной бюджет |
34 358,8 |
34 358,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
157 |
Местный бюджет |
11 130,0 |
5 495,3 |
797,2 |
1 140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 897,5 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
158 |
Мероприятие 8. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, всего, из них |
7 005,2 |
4 103,5 |
2 901,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61, 62 |
159 |
Областной бюджет |
7 005,2 |
4 103,5 |
2 901,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
160 |
Мероприятие 9. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет субсидий из федерального бюджета, всего, из них |
3 624,3 |
2 050,0 |
1 574,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61, 62 |
161 |
Федеральный бюджет |
3 624,3 |
2 050,0 |
1 574,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
161-1 |
Мероприятие 9-1. Проектно-сметные работы для строительства жилых домов с требуемыми параметрами жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, всего, из них |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62-3, 62-5, 62-6 |
161-2 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
161-3 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
161-4 |
Мероприятие 9-2. Строительство жилых домов с требуемыми параметрами жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, всего, из них |
235 116,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 743,2 |
123 487,1 |
36 885,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62-3, 62-5, 62-6 |
161-5 |
Областной бюджет |
223 360,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 006,0 |
117 312,8 |
35 041,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
161-6 |
Местный бюджет |
11 755,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 737,2 |
6 174,3 |
1 844,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
162 |
1.2. Иные капитальные вложения |
||||||||||||
163 |
Мероприятие 10. Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества муниципальных многоквартирных домов, всего, из них |
12 139,9 |
1 994,3 |
473,1 |
685,4 |
355,0 |
1 022,0 |
1 062,0 |
3 548,1 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
59 |
164 |
Местный бюджет |
12 139,9 |
1 994,3 |
473,1 |
685,4 |
355,0 |
1 022,0 |
1 062,0 |
3 548,1 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
165 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
166 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
39 269,5 |
0,0 |
0,0 |
9 395,1 |
8 558,0 |
3 117,7 |
3 273,5 |
3 731,3 |
3 731,3 |
3 731,3 |
3 731,3 |
|
167 |
Федеральный бюджет |
8 349,7 |
0,0 |
0,0 |
6 399,3 |
1 950,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
167-1 |
Областной бюджет |
3 488,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 488,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
168 |
Местный бюджет |
5 132,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
551,0 |
526,2 |
547,3 |
877,0 |
877,0 |
877,0 |
877,0 |
|
169 |
Внебюджетные источники |
22 298,4 |
0,0 |
0,0 |
2 995,8 |
2 567,7 |
2 591,5 |
2 726,2 |
2 854,3 |
2 854,3 |
2 854,3 |
2 854,3 |
|
170 |
Мероприятие 11. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Режевского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года, всего, из них |
32 870,2 |
0,0 |
0,0 |
2 995,8 |
8 558,0 |
3 117,7 |
3 273,5 |
3 731,3 |
3 731,3 |
3 731,3 |
3 731,3 |
61, 62 |
170-1 |
Федеральный бюджет |
1 950,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 950,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
170-2 |
Областной бюджет |
3 488,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 488,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
171 |
Местный бюджет |
5 132,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
551,0 |
526,2 |
547,3 |
877,0 |
877,0 |
877,0 |
877,0 |
|
172 |
Внебюджетные источники |
22 298,4 |
0,0 |
0,0 |
2 995,8 |
2 567,7 |
2 591,5 |
2 726,2 |
2 854,3 |
2 854,3 |
2 854,3 |
2 854,3 |
|
173 |
Мероприятие 12. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, всего, из них |
6 399,3 |
0,0 |
0,0 |
6 399,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61, 62 |
174 |
Федеральный бюджет |
6 399,3 |
0,0 |
0,0 |
6 399,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
175 |
Подпрограмма 8 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе" |
||||||||||||
176 |
Всего по подпрограмме 8, в том числе |
22 271,1 |
2 103,3 |
2 395,0 |
2 572,0 |
3 152,5 |
1 805,8 |
1 869,0 |
1 948,8 |
2 039,6 |
2 139,8 |
2 245,3 |
х |
177 |
Областной бюджет |
3 533,5 |
443,3 |
800,0 |
977,0 |
1 313,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
178 |
Местный бюджет |
16 394,6 |
1 400,0 |
1 370,0 |
1 370,0 |
1 614,3 |
1 580,8 |
1 644,0 |
1 723,8 |
1 807,6 |
1 895,8 |
1 988,3 |
х |
179 |
Внебюджетные источники |
2 343,0 |
260,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
232,0 |
244,0 |
257,0 |
х |
180 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
181 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
22 271,1 |
2 103,3 |
2 395,0 |
2 572,0 |
3 152,5 |
1 805,8 |
1 869,0 |
1 948,8 |
2 039,6 |
2 139,8 |
2 245,3 |
х |
182 |
Областной бюджет |
3 533,5 |
443,3 |
800,0 |
977,0 |
1 313,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
183 |
Местный бюджет |
16 394,6 |
1 400,0 |
1 370,0 |
1 370,0 |
1 614,3 |
1 580,8 |
1 644,0 |
1 723,8 |
1 807,6 |
1 895,8 |
1 988,3 |
х |
184 |
Внебюджетные источники |
2 343,0 |
260,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
232,0 |
244,0 |
257,0 |
х |
185 |
Мероприятие 1. Предоставление субсидии на компенсацию затрат СМСП по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, всего, из них |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 |
186 |
Местный бюджет |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
187 |
Мероприятие 2. Предоставление субсидий по затратам СМСП на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, всего, из них |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 |
188 |
Местный бюджет |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
189 |
Мероприятие 3. Предоставление субсидий по затратам СМСП на проведение специальной оценки условий труда, всего, из них |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 |
190 |
Местный бюджет |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
191 |
Мероприятие 4. Предоставление субсидий по затратам СМСП на компенсацию части расходов на оплату аренды и базового комплекса услуг, начинающим СМСП в бизнес-инкубаторе, всего, из них |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 |
192 |
Местный бюджет |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
193 |
Мероприятие 5. Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, оказывающих информационные услуги в виде разработки и поддержания в актуальном состоянии раздела "Малое предпринимательство" на официальном сайте Режевского городского округа, выпуска информационных материалов через средства массовой информации, всего, из них |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 |
194 |
Местный бюджет |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
195 |
Мероприятие 6. Проведение мероприятий в рамках Всероссийского дня предпринимательства, всего, из них |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66 |
196 |
Местный бюджет |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
197 |
Мероприятие 7. Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержи СМСП, оказывающих консультационные услуги СМСП, всего, из них |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 |
198 |
Местный бюджет |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
199 |
Мероприятие 8. Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержи СМСП на организацию и проведение обучения начинающих и действующих СМСП, всего, из них |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66 |
200 |
Местный бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
201 |
Мероприятие 9. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, всего, из них |
860,0 |
860,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 |
202 |
Местный бюджет |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
203 |
Внебюджетные источники |
260,0 |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
204 |
Мероприятия 10. Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, всего, из них |
3 533,5 |
443,3 |
800,0 |
977,0 |
1 313,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66, 67 |
205 |
Областной бюджет |
3 533,5 |
443,3 |
800,0 |
977,0 |
1 313,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
206 |
Мероприятие 11. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, всего, из них: |
9 936,2 |
0,0 |
1 070,0 |
895,0 |
975,0 |
1 057,0 |
1 090,2 |
1 131,1 |
1 181,0 |
1 238,2 |
1 298,7 |
67 |
207 |
Местный бюджет |
7 853,2 |
0,0 |
845,0 |
670,0 |
750,0 |
832,0 |
865,2 |
906,1 |
949,0 |
994,2 |
1 041,7 |
|
208 |
Внебюджетные источники |
2 083,0 |
0,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
232,0 |
244,0 |
257,0 |
|
209 |
1) по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
210 |
Местный бюджет |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
211 |
2) на проведение специальной оценки условий труда |
1 067,2 |
0,0 |
100,0 |
140,0 |
100,0 |
106,0 |
112,2 |
118,1 |
124,0 |
130,2 |
136,7 |
|
212 |
Местный бюджет |
1 067,2 |
0,0 |
100,0 |
140,0 |
100,0 |
106,0 |
112,2 |
118,1 |
124,0 |
130,2 |
136,7 |
|
213 |
3) резидентов бизнес-инкубаторов по оплате аренды помещений бизнес-инкубаторов |
405,0 |
0,0 |
75,0 |
30,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
214 |
Местный бюджет |
405,0 |
0,0 |
75,0 |
30,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
215 |
4) осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на обновление основных и пополнение оборотных средств, всего, из них |
8 394,0 |
0,0 |
825,0 |
725,0 |
875,0 |
901,0 |
928,0 |
963,0 |
1 007,0 |
1 058,0 |
1 112,0 |
|
216 |
Местный бюджет |
6 311,0 |
0,0 |
600,0 |
500,0 |
650,0 |
676,0 |
703,0 |
738,0 |
775,0 |
814,0 |
855,0 |
|
217 |
Внебюджетные источники |
2 083,0 |
0,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
232,0 |
244,0 |
257,0 |
|
217-1 |
Мероприятие 11-1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат: резидентов бизнес-инкубаторов по оплате аренды помещений бизнес-инкубаторов, всего, из них: |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
217-2 |
Местный бюджет |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
218 |
Мероприятие 12. Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которой направлена на оказание консультационной поддержки - некоммерческой организации "Режевской фонд поддержки малого предпринимательства" в Режевском городском округе всего, из них: |
1 745,0 |
0,0 |
525,0 |
600,0 |
620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66, 69 |
219 |
Местный бюджет |
1 745,0 |
0,0 |
525,0 |
600,0 |
620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
219-1 |
Мероприятие 12-1. Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которой направлена на оказание консультационной поддержки - некоммерческой организации "Режевской фонд поддержки малого предпринимательства" всего, из них: |
4 444,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94,3 |
644,8 |
670,6 |
704,1 |
739,3 |
776,3 |
815,1 |
66, 69 |
219-2 |
Местный бюджет |
4 444,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94,3 |
644,8 |
670,6 |
704,1 |
739,3 |
776,3 |
815,1 |
|
220 |
Мероприятие 13. Организация программ обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства, всего, из них |
901,9 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
104,0 |
108,2 |
113,6 |
119,3 |
125,3 |
131,5 |
|
221 |
Местный бюджет |
901,9 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
104,0 |
108,2 |
113,6 |
119,3 |
125,3 |
131,5 |
|
222 |
Подпрограмма 9 "Развитие туризма на территории Режевского городского округа" |
||||||||||||
223 |
Всего по подпрограмме 9, в том числе |
674,1 |
3,0 |
40,0 |
70,0 |
70,0 |
72,8 |
75,7 |
79,5 |
83,4 |
87,6 |
92,1 |
х |
224 |
Местный бюджет |
674,1 |
3,0 |
40,0 |
70,0 |
70,0 |
72,8 |
75,7 |
79,5 |
83,4 |
87,6 |
92,1 |
х |
225 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
226 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
674,1 |
3,0 |
40,0 |
70,0 |
70,0 |
72,8 |
75,7 |
79,5 |
83,4 |
87,6 |
92,1 |
х |
227 |
Местный бюджет |
674,1 |
3,0 |
40,0 |
70,0 |
70,0 |
72,8 |
75,7 |
79,5 |
83,4 |
87,6 |
92,1 |
х |
228 |
Мероприятие 1. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов, всего, из них |
193,2 |
3,0 |
10,0 |
20,0 |
20,0 |
20,8 |
21,6 |
22,7 |
23,8 |
25,0 |
26,3 |
73 |
229 |
Местный бюджет |
193,2 |
3,0 |
10,0 |
20,0 |
20,0 |
20,8 |
21,6 |
22,7 |
23,8 |
25,0 |
26,3 |
|
230 |
Мероприятие 2. Участие в выставках, совещаниях, конференциях. Организация городских мероприятий, направленных на продвижение туристических услуг, всего, из них |
480,9 |
0,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
52,0 |
54,1 |
56,8 |
59,6 |
62,6 |
65,8 |
74 |
231 |
Местный бюджет |
480,9 |
0,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
52,0 |
54,1 |
56,8 |
59,6 |
62,6 |
65,8 |
|
232 |
Подпрограмма 10 "Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности Режевского городского округа" |
||||||||||||
233 |
Всего по подпрограмме 10, в том числе |
110 966,0 |
2 937,1 |
3 542,8 |
3 234,4 |
7 389,1 |
3 309,3 |
18 218,2 |
29 330,5 |
13 820,0 |
14 328,4 |
14 856,2 |
х |
234 |
Областной бюджет |
10 880,8 |
390,1 |
1 111,7 |
1 107,1 |
1 104,8 |
1 107,1 |
1 107,1 |
1 149,1 |
1 206,6 |
1 266,9 |
1 330,3 |
х |
235 |
Местный бюджет |
100 085,2 |
2 547,0 |
2 431,1 |
2 127,3 |
6 284,3 |
2 202,2 |
17 111,1 |
28 181,4 |
12 613,4 |
13 061,5 |
13 525,9 |
х |
236 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
237 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
110 966,0 |
2 937,1 |
3 542,8 |
3 234,4 |
7 389,1 |
3 309,3 |
18 218,2 |
29 330,5 |
13 820,0 |
14 328,4 |
14 856,2 |
х |
238 |
Областной бюджет |
10 880,8 |
390,1 |
1 111,7 |
1 107,1 |
1 104,8 |
1 107,1 |
1 107,1 |
1 149,1 |
1 206,6 |
1 266,9 |
1 330,3 |
х |
239 |
Местный бюджет |
100 085,2 |
2 547,0 |
2 431,1 |
2 127,3 |
6 284,3 |
2 202,2 |
17 111,1 |
28 181,4 |
12 613,4 |
13 061,5 |
13 525,9 |
х |
240 |
Мероприятие 1. Охрана окружающей среды, всего, из них |
50 660,0 |
1 666,0 |
1 405,0 |
1 200,0 |
691,0 |
718,6 |
747,4 |
10 510,0 |
10 867,0 |
11 236,5 |
11 618,5 |
78, 79, 80, 81 |
241 |
Местный бюджет |
50 660,0 |
1 666,0 |
1 405,0 |
1 200,0 |
691,0 |
718,6 |
747,4 |
10 510,0 |
10 867,0 |
11 236,5 |
11 618,5 |
|
242 |
Мероприятие 2. Ремонт и содержание гидротехнических сооружений, всего, из них |
14 811,0 |
680,5 |
697,7 |
729,8 |
5 278,3 |
1 156,0 |
1 023,0 |
1 217,1 |
1 277,9 |
1 341,8 |
1 408,9 |
83, 84 |
243 |
Местный бюджет |
14 811,0 |
680,5 |
697,7 |
729,8 |
5 278,3 |
1 156,0 |
1 023,0 |
1 217,1 |
1 277,9 |
1 341,8 |
1 408,9 |
|
244 |
Мероприятие 3. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, всего, из них |
3 214,2 |
200,5 |
328,4 |
197,5 |
315,0 |
327,6 |
340,7 |
354,3 |
368,5 |
383,2 |
398,5 |
х |
245 |
Местный бюджет |
3 214,2 |
200,5 |
328,4 |
197,5 |
315,0 |
327,6 |
340,7 |
354,3 |
368,5 |
383,2 |
398,5 |
|
246 |
Мероприятие 4. Консервация Колташинского гидроузла на реке Реж в селе Черемисское Режевского городского округа", всего, из них |
31 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83 |
247 |
Местный бюджет |
31 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
248 |
Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, всего, из них |
11 280,8 |
390,1 |
1 111,7 |
1 107,1 |
1 104,8 |
1 107,1 |
1 107,1 |
1 249,1 |
1 306,6 |
1 366,9 |
1 430,3 |
81.1 |
249 |
Областной бюджет |
10 880,8 |
390,1 |
1 111,7 |
1 107,1 |
1 104,8 |
1 107,1 |
1 107,1 |
1 149,1 |
1 206,6 |
1 266,9 |
1 330,3 |
|
249-1 |
Местный бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
250 |
Подпрограмма 11 "Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка" |
||||||||||||
251 |
Всего по подпрограмме 11, в том числе |
99 489,2 |
6 021,3 |
6 129,5 |
7 113,9 |
10 019,2 |
9 959,0 |
10 362,5 |
11 867,1 |
12 256,5 |
12 665,4 |
13 094,8 |
х |
252 |
Областной бюджет |
990,0 |
990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
253 |
Местный бюджет |
98 499,2 |
5 031,3 |
6 129,5 |
7 113,9 |
10 019,2 |
9 959,0 |
10 362,5 |
11 867,1 |
12 256,5 |
12 665,4 |
13 094,8 |
х |
254 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
255 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
99 489,2 |
6 021,3 |
6 129,5 |
7 113,9 |
10 019,2 |
9 959,0 |
10 362,5 |
11 867,1 |
12 256,5 |
12 665,4 |
13 094,8 |
х |
256 |
Областной бюджет |
990,0 |
990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
257 |
Местный бюджет |
98 499,2 |
5 031,3 |
6 129,5 |
7 113,9 |
10 019,2 |
9 959,0 |
10 362,5 |
11 867,1 |
12 256,5 |
12 665,4 |
13 094,8 |
х |
258 |
Мероприятие 1. Организация деятельности в сфере гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и обеспечения первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: |
32 607,7 |
2 640,8 |
3 161,8 |
3 237,1 |
3 093,0 |
3 216,8 |
3 345,4 |
3 478,2 |
3 478,2 |
3 478,2 |
3 478,2 |
90, 91, 92, 93, 95, 96 |
259 |
Местный бюджет |
32 607,7 |
2 640,8 |
3 161,8 |
3 237,1 |
3 093,0 |
3 216,8 |
3 345,4 |
3 478,2 |
3 478,2 |
3 478,2 |
3 478,2 |
|
260 |
Мероприятие 2. Организация общественного порядка; профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма; правовое воспитание населения, всего, из них: |
5 032,1 |
156,1 |
621,3 |
450,0 |
450,0 |
468,0 |
486,7 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
99, 100, 101 |
261 |
Местный бюджет |
5 032,1 |
156,1 |
621,3 |
450,0 |
450,0 |
468,0 |
486,7 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
261-1 |
1) Организация общественного порядка; профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма; правовое воспитание населения |
1 227,4 |
156,1 |
621,3 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
261-2 |
Местный бюджет |
1 227,4 |
156,1 |
621,3 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
261-3 |
2) организация общественного порядка, профилактика правонарушений, правовое воспитание населения |
1 494,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
218,0 |
236,7 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
|
261-4 |
Местный бюджет |
1 494,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
218,0 |
236,7 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
|
261-5 |
3) профилактика терроризма |
1 960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
|
261-6 |
Местный бюджет |
1 960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
|
261-7 |
4) профилактика экстремизма |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
261-8 |
Местный бюджет |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
262 |
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, всего, из них: |
59 620,0 |
2 084,4 |
2 204,3 |
3 281,8 |
6 219,2 |
6 006,9 |
6 252,4 |
7 788,9 |
8 178,3 |
8 587,2 |
9 016,6 |
х |
263 |
Местный бюджет |
59 620,0 |
2 084,4 |
2 204,3 |
3 281,8 |
6 219,2 |
6 006,9 |
6 252,4 |
7 788,9 |
8 178,3 |
8 587,2 |
9 016,6 |
|
264 |
Мероприятие 4. Проведение мероприятий по гармонизации межнациональных и межэтнических отношений, всего, из них |
1 239,4 |
150,0 |
142,1 |
145,0 |
257,0 |
267,3 |
278,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103 |
265 |
Местный бюджет |
1 239,4 |
150,0 |
142,1 |
145,0 |
257,0 |
267,3 |
278,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
266 |
Мероприятие 5. Предоставление субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий в целях снижения воздействия ионизирующего излучения на население, всего, из них |
990,0 |
990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93.1 |
267 |
Областной бюджет |
990,0 |
990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
268 |
Подпрограмма 12 "Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению" |
||||||||||||
269 |
Всего по подпрограмме 12, в том числе |
1 355 381,6 |
85 066,9 |
64 186,6 |
71 992,6 |
96 256,7 |
94 996,8 |
49 505,8 |
304 710,2 |
203 000,0 |
200 000,0 |
185 666,0 |
х |
270 |
Федеральный бюджет |
2 969,1 |
2 446,1 |
523,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
271 |
Областной бюджет |
96 604,7 |
30 746,1 |
24 041,8 |
29 158,2 |
12 658,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
272 |
Местный бюджет |
1 255 807,8 |
51 874,7 |
39 621,8 |
42 834,4 |
83 598,1 |
94 996,8 |
49 505,8 |
304 710,2 |
203 000,0 |
200 000,0 |
185 666,0 |
х |
273 |
1. Капитальные вложения |
||||||||||||
274 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
274 950,4 |
38 639,7 |
38 869,8 |
44 173,4 |
60 069,0 |
60 615,3 |
15 873,0 |
6 710,2 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
х |
275 |
Федеральный бюджет |
2 969,1 |
2 446,1 |
523,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
276 |
Областной бюджет |
93 935,6 |
30 746,1 |
21 372,7 |
29 158,2 |
12 658,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
277 |
Местный бюджет |
178 045,7 |
5 447,5 |
16 974,1 |
15 015,2 |
47 410,4 |
60 615,3 |
15 873,0 |
6 710,2 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
х |
278 |
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
||||||||||||
279 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе |
274 950,4 |
38 639,7 |
38 869,8 |
44 173,4 |
60 069,0 |
60 615,3 |
15 873,0 |
6 710,2 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
х |
280 |
Федеральный бюджет |
2 969,1 |
2 446,1 |
523,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
281 |
Областной бюджет |
93 935,6 |
30 746,1 |
21 372,7 |
29 158,2 |
12 658,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
282 |
Местный бюджет |
178 045,7 |
5 447,5 |
16 974,1 |
15 015,2 |
47 410,4 |
60 615,3 |
15 873,0 |
6 710,2 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
х |
283 |
Мероприятие 1. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, всего, из них |
37 342,8 |
5 447,5 |
3 156,9 |
0,0 |
968,2 |
5 060,0 |
6 000,0 |
6 710,2 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
114, 115 |
284 |
Местный бюджет |
37 342,8 |
5 447,5 |
3 156,9 |
0,0 |
968,2 |
5 060,0 |
6 000,0 |
6 710,2 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
|
285 |
Мероприятие 2. Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации, всего, их них |
85 006,4 |
23 168,3 |
20 021,3 |
29 158,2 |
12 658,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114, 115 |
286 |
Областной бюджет |
85 006,4 |
23 168,3 |
20 021,3 |
29 158,2 |
12 658,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
287 |
Мероприятие 3. Развитие газификации в сельской местности, всего, из них |
8 929,2 |
7 577,8 |
1 351,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114, 115 |
288 |
Областной бюджет |
8 929,2 |
7 577,8 |
1 351,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
289 |
Мероприятие 4. Развитие газификации в сельской местности за счет субсидий из федерального бюджета, всего, из них |
2 969,1 |
2 446,1 |
523,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114, 115 |
290 |
Федеральный бюджет |
2 969,1 |
2 446,1 |
523,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
291 |
Мероприятие 5. Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов микрорайона Гавань г. Реж Свердловской области, всего, из них |
4 187,1 |
0,0 |
619,3 |
901,8 |
2 666,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 |
292 |
Местный бюджет |
4 187,1 |
0,0 |
619,3 |
901,8 |
2 666,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
293 |
Мероприятие 6. Мероприятия по развитию газификации в деревнях Глухарево и Соколово Режевского городского округа, всего, из них |
402,9 |
0,0 |
402,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 |
294 |
Местный бюджет |
402,9 |
0,0 |
402,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
295 |
Мероприятие 7. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего, из них |
78 030,6 |
0,0 |
10 794,4 |
9 969,2 |
20 308,5 |
31 135,5 |
5 823,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107 |
296 |
Местный бюджет |
78 030,6 |
0,0 |
10 794,4 |
9 969,2 |
20 308,5 |
31 135,5 |
5 823,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
297 |
Мероприятие 8. Объект капитального строительства: "Строительство газовых котельных по ул. Черняховского, 18А, ул. Калинина, 10А, м-н "Быстринский" г. Реж, всего, из них |
10 966,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104,9 |
10 861,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114 |
298 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
299 |
Местный бюджет |
10 966,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104,9 |
10 861,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
299-1 |
1) Строительство газовой котельной по ул. Черняховского, 18А, м-н "Быстринский" |
5 484,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104,9 |
5 379,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
299-2 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
299-3 |
Местный бюджет |
5 484,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104,9 |
5 379,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
299-4 |
2) Строительство газовой котельной по ул. Калинина, 10А, м-н "Быстринский" |
5 482,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 482,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
299-5 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
299-6 |
Местный бюджет |
5 482,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 482,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
300 |
Исключить. |
||||||||||||
301 |
Исключить. |
||||||||||||
302 |
Мероприятие 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего, из них |
47 115,7 |
0,0 |
2 000,6 |
4 144,2 |
23 362,8 |
13 558,1 |
4 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
111, 112 |
303 |
Местный бюджет |
47 115,7 |
0,0 |
2 000,6 |
4 144,2 |
23 362,8 |
13 558,1 |
4 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
304 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
305 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
1 080 431,2 |
46 427,2 |
25 316,8 |
27 819,2 |
36 187,7 |
34 381,5 |
33 632,8 |
298 000,0 |
198 000,0 |
195 000,0 |
185 666,0 |
х |
306 |
Областной бюджет |
2 669,1 |
0,0 |
2 669,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
307 |
Местный бюджет |
1 077 762,1 |
46 427,2 |
22 647,7 |
27 819,2 |
36 187,7 |
34 381,5 |
33 632,8 |
298 000,0 |
198 000,0 |
195 000,0 |
185 666,0 |
|
308 |
Мероприятие 11. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего, из них |
1 034 919,5 |
42 401,1 |
22 438,3 |
27 469,2 |
35 930,6 |
32 881,5 |
32 132,8 |
278 000,0 |
193 000,0 |
190 000,0 |
180 666,0 |
107 |
309 |
Местный бюджет |
1 034 919,5 |
42 401,1 |
22 438,3 |
27 469,2 |
35 930,6 |
32 881,5 |
32 132,8 |
278 000,0 |
193 000,0 |
190 000,0 |
180 666,0 |
|
310 |
Мероприятие 12. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, всего, из них |
42 760,1 |
4 026,1 |
126,9 |
350,0 |
257,1 |
1 500,0 |
1 500,0 |
20 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
109, 110, 111, 112 |
311 |
Местный бюджет |
42 760,1 |
4 026,1 |
126,9 |
350,0 |
257,1 |
1 500,0 |
1 500,0 |
20 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
312 |
Мероприятие 13. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме, всего, из них |
82,5 |
0,0 |
82,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
313 |
Местный бюджет |
82,5 |
0,0 |
82,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
314 |
Мероприятие 14. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, всего, из них |
2 669,1 |
0,0 |
2 669,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
111 |
315 |
Областной бюджет |
2 669,1 |
0,0 |
2 669,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
316 |
Подпрограмма 13 "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства территории Режевского городского округа" |
||||||||||||
317 |
Всего по подпрограмме 13, в том числе |
1 046 823,6 |
60 030,2 |
124 951,3 |
113 526,4 |
160 957,5 |
89 572,0 |
89 668,6 |
97 137,9 |
101 719,8 |
102 221,5 |
107 038,4 |
х |
318 |
Областной бюджет |
115 464,4 |
3 406,9 |
64 497,0 |
4 154,8 |
43 405,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
319 |
Местный бюджет |
931 359,2 |
56 623,3 |
60 454,3 |
109 371,6 |
117 551,8 |
89 572,0 |
89 668,6 |
97 137,9 |
101 719,8 |
102 221,5 |
107 038,4 |
х |
320 |
1. Капитальные вложения |
||||||||||||
321 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
114 949,4 |
0,0 |
67 734,9 |
3 203,7 |
0,0 |
4 553,3 |
0,0 |
9 154,6 |
9 612,3 |
10 093,0 |
10 597,6 |
х |
322 |
Областной бюджет |
64 497,0 |
0,0 |
64 497,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
323 |
Местный бюджет |
50 452,4 |
0,0 |
3 237,9 |
3 203,7 |
0,0 |
4 553,3 |
0,0 |
9 154,6 |
9 612,3 |
10 093,0 |
10 597,6 |
х |
324 |
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
||||||||||||
325 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего *(1), в том числе |
114 949,4 |
0,0 |
67 734,9 |
3 203,7 |
0,0 |
4 553,3 |
0,0 |
9 154,6 |
9 612,3 |
10 093,0 |
10 597,6 |
х |
326 |
Областной бюджет |
64 497,0 |
0,0 |
64 497,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
327 |
Местный бюджет |
50 452,4 |
0,0 |
3 237,9 |
3 203,7 |
0,0 |
4 553,3 |
0,0 |
9 154,6 |
9 612,3 |
10 093,0 |
10 597,6 |
х |
328 |
Мероприятие 1. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Реж, всего, из них |
2 802,5 |
0,0 |
2 802,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 |
329 |
Местный бюджет |
2 802,5 |
0,0 |
2 802,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
330 |
Мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них |
64 497,0 |
0,0 |
64 497,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 |
331 |
Областной бюджет |
64 497,0 |
0,0 |
64 497,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
332 |
Мероприятие 3. Ремонт автодорог по улицам Заводская, Чапаева и П. Морозова в г. Реж Свердловской области, всего, из них |
3 203,7 |
0,0 |
0,0 |
3 203,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 |
333 |
Местный бюджет |
3 203,7 |
0,0 |
0,0 |
3 203,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
334 |
Мероприятие 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения по улицам Калинина, Курская в г. Реж Свердловской области, всего, из них |
4 553,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 553,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 |
335 |
Местный бюджет |
4 553,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 553,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
336 |
Мероприятие 5. Ремонт автомобильных дорог местного значения в г. Реж Свердловской области, всего, из них |
24 446,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 671,9 |
5 955,5 |
6 253,3 |
6 566,0 |
120 |
337 |
Местный бюджет |
24 446,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 671,9 |
5 955,5 |
6 253,3 |
6 566,0 |
|
338 |
Мероприятие 6. Ремонт автодороги по ул. Есенина в с. Останино Режевского района, всего, из них |
435,4 |
0,0 |
435,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 |
339 |
Местный бюджет |
435,4 |
0,0 |
435,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
340 |
Мероприятия 7. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них |
15 010,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 482,7 |
3 656,8 |
3 839,7 |
4 031,6 |
120 |
341 |
Местный бюджет |
15 010,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 482,7 |
3 656,8 |
3 839,7 |
4 031,6 |
|
342 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
343 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
931 874,2 |
60 030,2 |
57 216,4 |
110 322,7 |
160 957,5 |
85 018,7 |
89 668,6 |
87 983,3 |
92 107,5 |
92 128,5 |
96 440,8 |
х |
344 |
Областной бюджет |
50 967,4 |
3 406,9 |
0,0 |
4 154,8 |
43 405,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
345 |
Местный бюджет |
880 906,8 |
56 623,3 |
57 216,4 |
106 167,9 |
117 551,8 |
85 018,7 |
89 668,6 |
87 983,3 |
92 107,5 |
92 128,5 |
96 440,8 |
х |
346 |
Мероприятие 8. Ремонт, содержание автомобильных дорог и иных инженерных сооружений, всего из них |
357 476,5 |
27 957,1 |
27 122,2 |
38 482,3 |
42 315,9 |
46 237,2 |
47 206,2 |
29 733,6 |
31 220,3 |
32 781,3 |
34 420,4 |
119, 120, 121 |
347 |
Местный бюджет |
357 476,5 |
27 957,1 |
27 122,2 |
38 482,3 |
42 315,9 |
46 237,2 |
47 206,2 |
29 733,6 |
31 220,3 |
32 781,3 |
34 420,4 |
|
348 |
Мероприятие 9. Создание безопасных условий дорожного движения, всего, из них |
144 856,5 |
2 750,9 |
4 427,1 |
2 267,8 |
1 145,0 |
1 498,4 |
1 542,4 |
30 445,7 |
31 968,0 |
33 566,4 |
35 244,8 |
123, 125 |
349 |
Местный бюджет |
144 856,5 |
2 750,9 |
4 427,1 |
2 267,8 |
1 145,0 |
1 498,4 |
1 542,4 |
30 445,7 |
31 968,0 |
33 566,4 |
35 244,8 |
|
350 |
Мероприятие 10. Благоустройство дворовых территорий, всего, из них |
8 156,2 |
161,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 899,8 |
4 095,0 |
0,0 |
0,0 |
130 |
351 |
Исключить. |
||||||||||||
352 |
Местный бюджет |
8 156,2 |
161,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 899,8 |
4 095,0 |
0,0 |
0,0 |
|
353 |
Мероприятие 11. Приобретение дорожно-строительной техники по договору финансовой аренды (лизинга), всего, из них |
31 485,7 |
2 589,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 704,2 |
7 039,4 |
7 391,3 |
7 760,9 |
123 |
354 |
Местный бюджет |
31 485,7 |
2 589,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 704,2 |
7 039,4 |
7 391,3 |
7 760,9 |
|
355 |
Мероприятие 12. Прочие мероприятия по благоустройству, всего, из них: |
273 179,4 |
23 164,0 |
25 667,1 |
31 276,8 |
47 316,5 |
37 283,1 |
36 082,9 |
17 200,0 |
17 784,8 |
18 389,5 |
19 014,7 |
128, 129, 130 |
356 |
Местный бюджет |
273 179,4 |
23 164,0 |
25 667,1 |
31 276,8 |
47 316,5 |
37 283,1 |
36 082,9 |
17 200,0 |
17 784,8 |
18 389,5 |
19 014,7 |
|
357 |
Мероприятие 13. Осуществление расчетов по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга), всего, из них |
3 406,9 |
3 406,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123 |
358 |
Областной бюджет |
3 406,9 |
3 406,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
359 |
Мероприятие 14. Создание безопасных условий для приведения улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций в соответствие с национальными стандартами, всего, из них |
60 241,0 |
0,0 |
0,0 |
34 141,0 |
26 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123.1 |
360 |
Местный бюджет |
60 241,0 |
0,0 |
0,0 |
34 141,0 |
26 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
361 |
Мероприятие 15. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них |
47 560,5 |
0,0 |
0,0 |
4 154,8 |
43 405,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 |
362 |
Областной бюджет |
47 560,5 |
0,0 |
0,0 |
4 154,8 |
43 405,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
362-1 |
Мероприятие 16. Ремонт автодорог по улицам Заводская, Чапаева и П. Морозова в г. Реж Свердловской области, всего, из них |
674,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
674,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
362-2 |
Местный бюджет |
674,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
674,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
362-3 |
Мероприятие 17. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в г. Реж Свердловской области, всего, из них |
4 837,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 837,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
362-4 |
Местный бюджет |
4 837,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 837,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
363 |
Подпрограмма 14 "Развитие градостроительной деятельности в Режевском городском округе" |
||||||||||||
364 |
Всего по подпрограмме 14, в том числе |
38 230,3 |
1 397,5 |
1 997,2 |
1 519,4 |
5 952,2 |
6 551,0 |
6 813,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
х |
365 |
Областной бюджет |
396,8 |
0,0 |
180,4 |
216,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
366 |
Местный бюджет |
37 833,5 |
1 397,5 |
1 816,8 |
1 303,0 |
5 952,2 |
6 551,0 |
6 813,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
х |
367 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
368 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
38 230,3 |
1 397,5 |
1 997,2 |
1 519,4 |
5 952,2 |
6 551,0 |
6 813,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
х |
369 |
Областной бюджет |
396,8 |
0,0 |
180,4 |
216,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
370 |
Местный бюджет |
37 833,5 |
1 397,5 |
1 816,8 |
1 303,0 |
5 952,2 |
6 551,0 |
6 813,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
х |
371 |
Мероприятие 1. Разработка генеральных планов населенных пунктов Режевского городского округа, всего, из них: |
23 703,3 |
1 267,3 |
1 816,8 |
1 303,0 |
5 952,2 |
6 551,0 |
6 813,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134 |
372 |
Местный бюджет |
23 703,3 |
1 267,3 |
1 816,8 |
1 303,0 |
5 952,2 |
6 551,0 |
6 813,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
373 |
Мероприятие 2. Разработка документации по планировке территории, всего, из них: |
4 180,4 |
0,0 |
180,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
136 |
373-1 |
Местный бюджет |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
374 |
Областной бюджет |
180,4 |
0,0 |
180,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
375 |
Мероприятие 3. Разработка проектов планировок и межевания территорий, всего, из них: |
130,2 |
130,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
138 |
376 |
Местный бюджет |
130,2 |
130,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
377 |
Мероприятие 4. Внесение изменений в документы территориального планирования Режевского городского округа, всего, из них: |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
138 |
378 |
Местный бюджет |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
378-1 |
Мероприятие 4-1. Выполнение комплексных кадастровых работ, всего, из них: |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
378-2 |
Местный бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
379 |
Мероприятие 5. Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, всего, из них: |
216,4 |
0,0 |
0,0 |
216,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
136 |
380 |
Областной бюджет |
216,4 |
0,0 |
0,0 |
216,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
381 |
Подпрограмма 15 "Обслуживание муниципального долга Режевского городского округа" |
||||||||||||
382 |
Всего по подпрограмме 15, в том числе |
5 472,5 |
800,0 |
400,0 |
350,0 |
540,0 |
561,6 |
584,4 |
550,8 |
556,3 |
561,9 |
567,5 |
х |
383 |
Местный бюджет |
5 472,5 |
800,0 |
400,0 |
350,0 |
540,0 |
561,6 |
584,4 |
550,8 |
556,3 |
561,9 |
567,5 |
х |
384 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
385 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
5 472,5 |
800,0 |
400,0 |
350,0 |
540,0 |
561,6 |
584,4 |
550,8 |
556,3 |
561,9 |
567,5 |
х |
386 |
Местный бюджет |
5 472,5 |
800,0 |
400,0 |
350,0 |
540,0 |
561,6 |
584,4 |
550,8 |
556,3 |
561,9 |
567,5 |
х |
387 |
Мероприятие 1. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами, всего, из них: |
5 472,5 |
800,0 |
400,0 |
350,0 |
540,0 |
561,6 |
584,4 |
550,8 |
556,3 |
561,9 |
567,5 |
142 |
388 |
Местный бюджет |
5 472,5 |
800,0 |
400,0 |
350,0 |
540,0 |
561,6 |
584,4 |
550,8 |
556,3 |
561,9 |
567,5 |
|
389 |
Мероприятие 2. Подготовка программы муниципальных заимствований, всего, из них |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
142 |
390 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
391 |
Мероприятие 3. Подготовка программы муниципальных гарантий, всего, из них |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
142 |
392 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
393 |
Мероприятие 4. Соблюдение сроков исполнения обязательств, всего, из них |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
142 |
394 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
395 |
Мероприятие 5. Проведение отборов исполнителей на оказание услуг, связанных с выполнением программы муниципальных заимствований, всего, из них |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
142 |
396 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
397 |
Подпрограмма 16 "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий" |
||||||||||||
398 |
Всего по подпрограмме 16, в том числе |
92 835,3 |
0,0 |
4 052,4 |
1 478,1 |
4 296,9 |
4 007,7 |
15 240,2 |
15 940,0 |
15 940,0 |
15 940,0 |
15 940,0 |
х |
399 |
Областной бюджет |
266,6 |
0,0 |
170,3 |
33,6 |
62,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
400 |
Местный бюджет |
8 150,8 |
0,0 |
802,1 |
262,0 |
1 154,2 |
927,7 |
964,8 |
1 010,0 |
1 010,0 |
1 010,0 |
1 010,0 |
|
401 |
внебюджетные источники |
84 417,9 |
0,0 |
3 080,0 |
1 182,5 |
3 080,0 |
3 080,0 |
14 275,4 |
14 930,0 |
14 930,0 |
14 930,0 |
14 930,0 |
х |
402 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
403 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
92 835,3 |
0,0 |
4 052,4 |
1 478,1 |
4 296,9 |
4 007,7 |
15 240,2 |
15 940,0 |
15 940,0 |
15 940,0 |
15 940,0 |
х |
404 |
Областной бюджет |
266,6 |
0,0 |
170,3 |
33,6 |
62,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
405 |
Местный бюджет |
8 150,8 |
0,0 |
802,1 |
262,0 |
1 154,2 |
927,7 |
964,8 |
1 010,0 |
1 010,0 |
1 010,0 |
1 010,0 |
х |
406 |
внебюджетные источники |
84 417,9 |
0,0 |
3 080,0 |
1 182,5 |
3 080,0 |
3 080,0 |
14 275,4 |
14 930,0 |
14 930,0 |
14 930,0 |
14 930,0 |
х |
407 |
Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям в Режевском городском округе в рамках региональной поддержки на улучшение жилищных условий, всего, из них |
92 568,7 |
0,0 |
3 882,1 |
1 444,5 |
4 234,2 |
4 007,7 |
15 240,2 |
15 940,0 |
15 940,0 |
15 940,0 |
15 940,0 |
146 |
408 |
Местный бюджет |
8 150,8 |
0,0 |
802,1 |
262,0 |
1 154,2 |
927,7 |
964,8 |
1 010,0 |
1 010,0 |
1 010,0 |
1 010,0 |
|
409 |
внебюджетные источники |
84 417,9 |
0,0 |
3 080,0 |
1 182,5 |
3 080,0 |
3 080,0 |
14 275,4 |
14 930,0 |
14 930,0 |
14 930,0 |
14 930,0 |
|
410 |
Мероприятие 2. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, всего, из них |
266,6 |
0,0 |
170,3 |
33,6 |
62,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
146 |
411 |
Областной бюджет |
266,6 |
0,0 |
170,3 |
33,6 |
62,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
412 |
Подпрограмма 17 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2024 года" |
||||||||||||
413 |
Всего по подпрограмме 17, в том числе |
773 559,4 |
63 881,3 |
68 171,1 |
73 195,5 |
80 795,8 |
77 198,4 |
78 995,4 |
81 600,3 |
82 414,9 |
83 237,8 |
84 068,9 |
х |
414 |
Федеральный бюджет |
334,2 |
0,0 |
25,3 |
0,0 |
192,0 |
12,9 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
х |
415 |
Областной бюджет |
1 046,8 |
92,6 |
99,1 |
103,3 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
х |
416 |
Местный бюджет |
772 178,4 |
63 788,7 |
68 046,7 |
73 092,2 |
80 496,4 |
77 078,1 |
78 867,2 |
81 472,1 |
82 286,7 |
83 109,6 |
83 940,7 |
х |
417 |
2. Прочие нужды |
||||||||||||
418 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
773 559,4 |
63 881,3 |
68 171,1 |
73 195,5 |
80 795,8 |
77 198,4 |
78 995,4 |
81 600,3 |
82 414,9 |
83 237,8 |
84 068,9 |
х |
419 |
Федеральный бюджет |
334,2 |
0,0 |
25,3 |
0,0 |
192,0 |
12,9 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
х |
420 |
Областной бюджет |
1 046,8 |
92,6 |
99,1 |
103,3 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
107,4 |
х |
421 |
Местный бюджет |
772 178,4 |
63 788,7 |
68 046,7 |
73 092,2 |
80 496,4 |
77 078,1 |
78 867,2 |
81 472,1 |
82 286,7 |
83 109,6 |
83 940,7 |
х |
422 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности главы администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования), всего, из них |
1 238,3 |
0,0 |
1 238,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150, 152 |
423 |
Местный бюджет |
1 238,3 |
0,0 |
1 238,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
424 |
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, всего, из них |
370 335,4 |
31 622,3 |
32 162,1 |
33 872,6 |
37 551,3 |
39 109,7 |
40 494,7 |
38 302,3 |
38 685,3 |
39 072,2 |
39 462,9 |
150, 152 |
425 |
Местный бюджет |
370 335,4 |
31 622,3 |
32 162,1 |
33 872,6 |
37 551,3 |
39 109,7 |
40 494,7 |
38 302,3 |
38 685,3 |
39 072,2 |
39 462,9 |
|
426 |
Мероприятие 3. Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского, экономического, правового, инженерно-технического и материально-технического обслуживания учреждений, всего, из них |
204 474,9 |
14 264,3 |
16 245,6 |
20 673,7 |
23 095,2 |
18 251,1 |
18 543,7 |
23 003,0 |
23 233,0 |
23 465,3 |
23 700,0 |
150 |
427 |
Местный бюджет |
204 474,9 |
14 264,3 |
16 245,6 |
20 673,7 |
23 095,2 |
18 251,1 |
18 543,7 |
23 003,0 |
23 233,0 |
23 465,3 |
23 700,0 |
|
428 |
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством", всего, из них |
188 123,1 |
16 990,6 |
17 800,7 |
17 645,9 |
19 080,2 |
18 930,0 |
19 010,0 |
19 373,9 |
19 567,6 |
19 763,3 |
19 960,9 |
150, 152 |
429 |
Местный бюджет |
188 123,1 |
16 990,6 |
17 800,7 |
17 645,9 |
19 080,2 |
18 930,0 |
19 010,0 |
19 373,9 |
19 567,6 |
19 763,3 |
19 960,9 |
|
430 |
Мероприятие 5. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, всего, из них |
8 006,7 |
911,5 |
600,0 |
900,0 |
769,7 |
787,3 |
818,8 |
792,9 |
800,8 |
808,8 |
816,9 |
150 |
431 |
Местный бюджет |
8 006,7 |
911,5 |
600,0 |
900,0 |
769,7 |
787,3 |
818,8 |
792,9 |
800,8 |
808,8 |
816,9 |
|
432 |
Мероприятие 6. Контроль за исполнением и реализацией муниципальной программы, всего, из них |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 |
433 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
434 |
Мероприятие 7. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, всего, из них |
1,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
150 |
435 |
Областной бюджет |
1,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
436 |
Мероприятие 8. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, всего, из них |
1 037,3 |
91,9 |
98,3 |
102,3 |
106,4 |
106,4 |
106,4 |
106,4 |
106,4 |
106,4 |
106,4 |
150 |
437 |
Областной бюджет |
1 037,3 |
91,9 |
98,3 |
102,3 |
106,4 |
106,4 |
106,4 |
106,4 |
106,4 |
106,4 |
106,4 |
|
438 |
Мероприятие 9. Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, всего, из них |
8,5 |
0,6 |
0,7 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
150 |
439 |
Областной бюджет |
8,5 |
0,6 |
0,7 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
440 |
Мероприятие 10. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего, из них |
334,2 |
0,0 |
25,3 |
0,0 |
192,0 |
12,9 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
150 |
441 |
Федеральный бюджет |
334,2 |
0,0 |
25,3 |
0,0 |
192,0 |
12,9 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
20,8 |
|
442 |
Подпрограмма 18 "Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в Режевском городском округе" |
||||||||||||
443 |
Всего по подпрограмме 18, в том числе |
2 997,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 997,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
444 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
445 |
Местный бюджет |
2 997,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 997,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
446 |
1. Капитальные вложения |
||||||||||||
447 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
2 997,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 997,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
448 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
449 |
Местный бюджет |
2 997,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 997,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
450 |
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
||||||||||||
451 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего *(1), в том числе |
2 997,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 997,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
452 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
453 |
Местный бюджет |
2 997,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 997,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
454 |
Мероприятие 1. Проектно-изыскательские работы для строительства и (или) реконструкции объектов муниципальной собственности в Режевском городском округе, всего, из них: |
2 997,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 997,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
156 |
455 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
456 |
Местный бюджет |
2 997,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 997,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
457 |
Мероприятие 2. Строительство объектов муниципальной собственности в Режевском городском округе, всего, из них: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
157 |
458 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
459 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
460 |
Мероприятие 3. Реконструкция объектов муниципальной собственности в Режевском городском округе, всего, из них: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158 |
461 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
462 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Приложение N 4 |
Приложение >> N 6 |
|
Содержание Постановление Администрации Режевского городского округа Свердловской области от 15 ноября 2018 г. N 2288 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.