Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению Главы
городского округа
от 11 декабря 2018 г. N 1613-ПГ
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Выполнение муниципальных функций,
переданных государственных полномочий
и обеспечение деятельности
Администрации городского округа
до 2021 года"
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Выполнение муниципальных функций, переданных государственных полномочий и обеспечение деятельности Администрации городского округа до 2021 года"
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб. |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||
всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
473 436 074,24 |
57 185 500,00 |
93 885 986,24 |
60 915 296,00 |
64 115 408,00 |
65 623 228,00 |
65 855 328,00 |
65 855 328,00 |
|
2 |
федеральный бюджет |
16 269 000,00 |
2 282 900,00 |
2 338 200,00 |
2 166 700,00 |
2 455 300,00 |
2 280 900,00 |
2 372 500,00 |
2 372 500,00 |
|
3 |
областной бюджет |
8 832 800,00 |
1 222 600,00 |
751 800,00 |
988 400,00 |
787 500,00 |
1 675 500,00 |
1 703 500,00 |
1 703 500,00 |
|
4 |
местный бюджет |
448 334 274,24 |
53 680 000,00 |
90 795 986,24 |
57 760 196,00 |
60 872 608,00 |
61 666 828,00 |
61 779 328,00 |
61 779 328,00 |
|
5 |
Прочие нужды |
473 436 074,24 |
57 185 500,00 |
93 885 986,24 |
60 915 296,00 |
64 115 408,00 |
65 623 228,00 |
65 855 328,00 |
65 855 328,00 |
|
6 |
федеральный бюджет |
16 269 000,00 |
2 282 900,00 |
2 338 200,00 |
2 166 700,00 |
2 455 300,00 |
2 280 900,00 |
2 372 500,00 |
2 372 500,00 |
|
7 |
областной бюджет |
8 832 800,00 |
1 222 600,00 |
751 800,00 |
988 400,00 |
787 500,00 |
1 675 500,00 |
1 703 500,00 |
1 703 500,00 |
|
8 |
местный бюджет |
448 334 274,24 |
53 680 000,00 |
90 795 986,24 |
57 760 196,00 |
60 872 608,00 |
61 666 828,00 |
61 779 328,00 |
61 779 328,00 |
|
9 |
Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городском округе Сухой Лог |
|||||||||
10 |
Всего по подпрограмме, в том числе: развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городском округе Сухой Лог |
1 905 331,00 |
270 000,00 |
233 331,00 |
270 000,00 |
302 000,00 |
270 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
|
11 |
местный бюджет |
1 905 331,00 |
270 000,00 |
233 331,00 |
270 000,00 |
302 000,00 |
270 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
|
12 |
1. "Прочие нужды" |
|
||||||||
13 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 905 331,00 |
270 000,00 |
233 331,00 |
270 000,00 |
302 000,00 |
270 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
|
14 |
местный бюджет |
1 905 331,00 |
270 000,00 |
233 331,00 |
270 000,00 |
302 000,00 |
270 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
|
15 |
Мероприятие 1.1. Разработка и совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной службы и внесение изменений в ранее принятые нормативно-правовые акты |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1., 1.1.2. |
16 |
Мероприятие 1.2. Мониторинг эффективности распределения трудовой нагрузки кадрового состава Администрации городского округа Сухой Лог |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.8. |
17 |
местный бюджет |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18 |
Мероприятие 1.3. Проведение мониторинга численности муниципальных служащих, профессионального уровня кадрового состава Администрации городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.8. |
19 |
Мероприятие 1.4. Мониторинг состояния кадрового состава муниципальных служащих органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.8. |
20 |
Мероприятие 1.5. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, всего, из них: |
1 389 331,00 |
140 000,00 |
172 331,00 |
205 000,00 |
237 000,00 |
205 000,00 |
215 000,00 |
215 000,00 |
1.3.6., 13.24.40. |
21 |
местный бюджет |
1 389 331,00 |
140 000,00 |
172 331,00 |
205 000,00 |
237 000,00 |
205 000,00 |
215 000,00 |
215 000,00 |
|
22 |
Мероприятие 1.6. Организация и проведение информационно-тематических семинаров по вопросам муниципального управления и муниципальной службы, в том числе по профессиональной этике муниципальных служащих |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.8. |
23 |
Мероприятие 1.7. Формирование кадрового резерва по должностям высшей и главной группы должностей муниципальной службы; размещение информации о формировании кадрового резерва по должностям высшей и главной группы должностей муниципальной службы на официальном сайте Администрации городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.5. |
24 |
Мероприятие 1.8. Организация диспансеризации муниципальных служащих, всего, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.7. |
25 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Мероприятие 1.9. Организация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов; Организация проверок достоверности персональных данных, подлинности документов об образовании, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и иных сведений, представляемых гражданами при приеме на муниципальную службу; проверка достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.9. |
27 |
Мероприятие 1.10. Организация опроса общественного мнения об эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа и мониторинга состояния коррупции, в том числе бытовой, всего, из них: |
456 000,00 |
70 000,00 |
61 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
1.3.9., 14.27.43. |
28 |
местный бюджет |
456 000,00 |
70 000,00 |
61 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
|
29 |
Мероприятие 1.28. Разработка и совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной службы |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.23.39. |
30 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Мероприятие 1.29. Мониторинг состояния кадрового состава муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.25.41. |
32 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
Мероприятие 1.30. Формирование резерва управленческих кадров |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.25.41. |
34 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
Мероприятие 1.31. Определение потребности в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.24.40. |
36 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
37 |
Мероприятие 1.32. Организация и проведение информационно-методических семинаров по вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.27.43. |
38 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
Мероприятие 1.33. Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.26.42. |
40 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
41 |
Мероприятие 1.34. Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.27.43. |
42 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
Мероприятие 1.35. Организация и проведение проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных действующим законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.27.43. |
44 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
45 |
Мероприятие 1.36. Организация проверок достоверности персональных данных, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и иных сведений, предоставляемых гражданами, поступающими на муниципальную службу, и муниципальными служащими |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.27.43. |
46 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
47 |
Мероприятие 1.37. Организация мероприятий по предупреждению, выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе, а также предотвращению и устранению нарушений правил служебного поведения муниципальных служащих |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.27.43. |
48 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
49 |
Мероприятие 1.38. Размещение информации по вопросам развития муниципальной службы и противодействия коррупции на официальном сайте городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.27.43. |
50 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
51 |
Подпрограмма 2. Развитие информационных технологий администрации городского округа Сухой Лог |
|||||||||
52 |
Всего по подпрограмме, в том числе: развитие информационных технологий администрации городского округа Сухой Лог |
13 269 369,00 |
1 629 500,00 |
1 484 669,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
2 208 800,00 |
2 273 200,00 |
2 273 200,00 |
|
53 |
местный бюджет |
13 269 369,00 |
1 629 500,00 |
1 484 669,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
2 208 800,00 |
2 273 200,00 |
2 273 200,00 |
|
54 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
13 269 369,00 |
1 629 500,00 |
1 484 669,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
2 208 800,00 |
2 273 200,00 |
2 273 200,00 |
|
56 |
местный бюджет |
13 269 369,00 |
1 629 500,00 |
1 484 669,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
2 208 800,00 |
2 273 200,00 |
2 273 200,00 |
|
57 |
Мероприятие 2.11. "Приобретение и внедрение программных комплексов, способствующих развитию современных информационных технологий" |
1 095 848,00 |
535 500,00 |
560 348,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4.10., 2.7.15., 2.7.16. |
58 |
местный бюджет |
1 095 848,00 |
535 500,00 |
560 348,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
59 |
Мероприятие 2.12. Обеспечение доступа граждан в Интернет, к информации о деятельности органов местного самоуправления |
644 836,00 |
312 000,00 |
332 836,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4.11., 2.4.12., 2.5.13. |
60 |
местный бюджет |
644 836,00 |
312 000,00 |
332 836,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
61 |
Мероприятие 2.13. "Обеспечение надежности функционирования существующих информационных систем" |
1 373 485,00 |
782 000,00 |
591 485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.6.14., 2.7.17., 2.7.18. |
62 |
местный бюджет |
1 373 485,00 |
782 000,00 |
591 485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
63 |
Мероприятие 2.39. Приобретение программных комплексов и модернизация компьютерной техники, способствующих развитию современных информационных технологий на территории |
4 063 869,44 |
0,00 |
0,00 |
679 869,44 |
452 600,00 |
961 400,00 |
985 000,00 |
985 000,00 |
15.28.44. |
64 |
местный бюджет |
4 063 869,44 |
0,00 |
0,00 |
679 869,44 |
452 600,00 |
961 400,00 |
985 000,00 |
985 000,00 |
|
65 |
Мероприятие 2.40. Обеспечение доступа к сети интернет, информационным базам, способствующим решению вопросов местного значения |
2 100 780,56 |
0,00 |
0,00 |
387 980,56 |
428 200,00 |
428 200,00 |
428 200,00 |
428 200,00 |
15.31.47. |
66 |
местный бюджет |
2 100 780,56 |
0,00 |
0,00 |
387 980,56 |
428 200,00 |
428 200,00 |
428 200,00 |
428 200,00 |
|
67 |
Мероприятие 2.41. Обеспечение надежности функционирования единой информационно-вычислительной сети, существующих информационных систем, компьютерной техники |
3 990 550,00 |
0,00 |
0,00 |
632 150,00 |
819 200,00 |
819 200,00 |
860 000,00 |
860 000,00 |
15.28.44. |
68 |
местный бюджет |
3 990 550,00 |
0,00 |
0,00 |
632 150,00 |
819 200,00 |
819 200,00 |
860 000,00 |
860 000,00 |
|
69 |
Подпрограмма 3. Обеспечение претензионно-исковой деятельности и исполнение судебных актов по искам к городскому округу Сухой Лог. |
|||||||||
70 |
Всего по подпрограмме, в том числе: обеспечение претензионно-исковой деятельности и исполнение судебных актов по искам к городскому округу Сухой Лог. |
38 498 700,00 |
1 570 000,00 |
36 928 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71 |
местный бюджет |
38 498 700,00 |
1 570 000,00 |
36 928 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
72 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
38 498 700,00 |
1 570 000,00 |
36 928 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
74 |
местный бюджет |
38 498 700,00 |
1 570 000,00 |
36 928 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75 |
Мероприятие 3.14. Ведение претензионно-исковой деятельности |
60 000,00 |
50 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.9.20. |
76 |
местный бюджет |
60 000,00 |
50 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
77 |
Мероприятие 3.15. Исполнение судебных актов по искам к казенным учреждениям городского округа о возмещении вреда, причиненного гражданину или юр. лицу в результате незаконных действий (бездействий) казенных учреждений |
38 438 700,00 |
1 520 000,00 |
36 918 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.8.19. |
78 |
местный бюджет |
38 438 700,00 |
1 520 000,00 |
36 918 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
79 |
Подпрограмма 4. Исполнение переданных государственных полномочий Свердловской области |
|||||||||
80 |
Всего по подпрограмме, в том числе: исполнение переданных государственных полномочий Свердловской области |
25 101 800,00 |
3 505 500,00 |
3 090 000,00 |
3 155 100,00 |
3 242 800,00 |
3 956 400,00 |
4 076 000,00 |
4 076 000,00 |
|
81 |
федеральный бюджет |
16 269 000,00 |
2 282 900,00 |
2 338 200,00 |
2 166 700,00 |
2 455 300,00 |
2 280 900,00 |
2 372 500,00 |
2 372 500,00 |
|
82 |
областной бюджет |
8 832 800,00 |
1 222 600,00 |
751 800,00 |
988 400,00 |
787 500,00 |
1 675 500,00 |
1 703 500,00 |
1 703 500,00 |
|
83 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
25 101 800,00 |
3 505 500,00 |
3 090 000,00 |
3 155 100,00 |
3 242 800,00 |
3 956 400,00 |
4 076 000,00 |
4 076 000,00 |
|
85 |
федеральный бюджет |
16 269 000,00 |
2 282 900,00 |
2 338 200,00 |
2 166 700,00 |
2 455 300,00 |
2 280 900,00 |
2 372 500,00 |
2 372 500,00 |
|
86 |
областной бюджет |
8 832 800,00 |
1 222 600,00 |
751 800,00 |
988 400,00 |
787 500,00 |
1 675 500,00 |
1 703 500,00 |
1 703 500,00 |
|
87 |
Мероприятие 4.1.6. Осуществление первичного воинского учета всего, из них: |
16 022 500,00 |
2 282 900,00 |
2 338 200,00 |
2 166 700,00 |
2 263 300,00 |
2 268 000,00 |
2 351 700,00 |
2 351 700,00 |
8.15.27., 8.15.28., 8.15.29. |
88 |
федеральный бюджет |
16 022 500,00 |
2 282 900,00 |
2 338 200,00 |
2 166 700,00 |
2 263 300,00 |
2 268 000,00 |
2 351 700,00 |
2 351 700,00 |
|
89 |
Мероприятие 4.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области всего, из них: |
700,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
5.10.21. |
90 |
областной бюджет |
700,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
91 |
Мероприятие 4.18. Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от оплаты за коммунальные услуги, из них: |
3 370 600,00 |
554 600,00 |
0,00 |
233 000,00 |
0,00 |
861 000,00 |
861 000,00 |
861 000,00 |
9.16.30. |
92 |
областной бюджет |
3 370 600,00 |
554 600,00 |
0,00 |
233 000,00 |
0,00 |
861 000,00 |
861 000,00 |
861 000,00 |
|
93 |
Мероприятие 4.19. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, всего, из них: |
4 716 000,00 |
576 000,00 |
626 000,00 |
653 000,00 |
681 000,00 |
708 000,00 |
736 000,00 |
736 000,00 |
6.11.22., 6.12.23., 6.12.24., 6.12.48., 6.12.49., 6.13.25., 7.14.26. |
94 |
областной бюджет |
4 716 000,00 |
576 000,00 |
626 000,00 |
653 000,00 |
681 000,00 |
708 000,00 |
736 000,00 |
736 000,00 |
|
95 |
Мероприятие 4.20. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий всего, из них: |
718 100,00 |
91 900,00 |
98 300,00 |
102 300,00 |
106 400,00 |
106 400,00 |
106 400,00 |
106 400,00 |
5.10.21. |
96 |
областной бюджет |
718 100,00 |
91 900,00 |
98 300,00 |
102 300,00 |
106 400,00 |
106 400,00 |
106 400,00 |
106 400,00 |
|
97 |
Мероприятие 4.21. Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции всего, из них: |
273 900,00 |
0,00 |
27 400,00 |
0,00 |
192 000,00 |
12 900,00 |
20 800,00 |
20 800,00 |
10.17.31. |
98 |
федеральный бюджет |
246 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192 000,00 |
12 900,00 |
20 800,00 |
20 800,00 |
|
99 |
областной бюджет |
27 400,00 |
0,00 |
27 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
100 |
Подпрограмма 5. Финансовое обеспечение деятельности администрации городского округа |
|||||||||
101 |
Всего по подпрограмме, в том числе: финансовое обеспечение деятельности администрации городского округа |
340 999 654,80 |
43 715 000,00 |
45 679 388,80 |
48 961 574,00 |
51 299 608,00 |
50 448 028,00 |
50 448 028,00 |
50 448 028,00 |
|
102 |
местный бюджет |
340 999 654,80 |
43 715 000,00 |
45 679 388,80 |
48 961 574,00 |
51 299 608,00 |
50 448 028,00 |
50 448 028,00 |
50 448 028,00 |
|
103 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
340 999 654,80 |
43 715 000,00 |
45 679 388,80 |
48 961 574,00 |
51 299 608,00 |
50 448 028,00 |
50 448 028,00 |
50 448 028,00 |
|
105 |
местный бюджет |
340 999 654,80 |
43 715 000,00 |
45 679 388,80 |
48 961 574,00 |
51 299 608,00 |
50 448 028,00 |
50 448 028,00 |
50 448 028,00 |
|
106 |
Мероприятие 5.22. Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат), всего, из них: |
228 669 582,00 |
30 892 000,00 |
31 498 170,00 |
32 656 500,00 |
33 426 328,00 |
33 409 328,00 |
33 393 628,00 |
33 393 628,00 |
11.18.32., 11.18.33. |
107 |
местный бюджет |
228 669 582,00 |
30 892 000,00 |
31 498 170,00 |
32 656 500,00 |
33 426 328,00 |
33 409 328,00 |
33 393 628,00 |
33 393 628,00 |
|
108 |
Мероприятие 5.23. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, всего, из них: |
8 234 000,00 |
1 162 000,00 |
1 112 000,00 |
1 212 000,00 |
1 112 000,00 |
1 212 000,00 |
1 212 000,00 |
1 212 000,00 |
11.19.34. |
109 |
местный бюджет |
8 234 000,00 |
1 162 000,00 |
1 112 000,00 |
1 212 000,00 |
1 112 000,00 |
1 212 000,00 |
1 212 000,00 |
1 212 000,00 |
|
110 |
Мероприятие 5.24. Расходы, связанные с представительской деятельностью |
466 830,00 |
160 000,00 |
56 830,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
11.20.35. |
111 |
местный бюджет |
466 830,00 |
160 000,00 |
56 830,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
112 |
Мероприятие 5.25. Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации городского округа, всего, из них: |
101 979 242,80 |
11 501 000,00 |
13 012 388,80 |
14 713 074,00 |
16 381 280,00 |
15 446 700,00 |
15 462 400,00 |
15 462 400,00 |
11.21.36., 11.21.37. |
113 |
местный бюджет |
101 979 242,80 |
11 501 000,00 |
13 012 388,80 |
14 713 074,00 |
16 381 280,00 |
15 446 700,00 |
15 462 400,00 |
15 462 400,00 |
|
114 |
Мероприятие 5.44. Организация работы по обеспечению безопасных условий труда и профилактике заболеваемости муниципальных служащих |
1 650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
16.32.52., 16.33.53., 16.34.54., 16.34.55., 16.34.54., 16.35.57. |
115 |
местный бюджет |
1 650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
330 000,00 |
|
116 |
Подпрограмма 6. Обеспечение гарантий муниципальным служащим в соответствии с Федеральным Законом "О муниципальной службе в российской федерации" и Уставом городского округа |
|||||||||
117 |
Всего по подпрограмме, в том числе: обеспечение гарантий муниципальным служащим в соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в российской федерации" и Уставом городского округа |
53 661 219,44 |
6 495 500,00 |
6 469 897,44 |
6 828 622,00 |
7 571 000,00 |
8 740 000,00 |
8 778 100,00 |
8 778 100,00 |
|
118 |
местный бюджет |
53 661 219,44 |
6 495 500,00 |
6 469 897,44 |
6 828 622,00 |
7 571 000,00 |
8 740 000,00 |
8 778 100,00 |
8 778 100,00 |
|
119 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
53 661 219,44 |
6 495 500,00 |
6 469 897,44 |
6 828 622,00 |
7 571 000,00 |
8 740 000,00 |
8 778 100,00 |
8 778 100,00 |
|
121 |
местный бюджет |
53 661 219,44 |
6 495 500,00 |
6 469 897,44 |
6 828 622,00 |
7 571 000,00 |
8 740 000,00 |
8 778 100,00 |
8 778 100,00 |
|
122 |
Мероприятие 6.26. Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным Законом "О муниципальной службе в Российской Федерации" Уставом городского округа Сухой Лог всего, из них: |
1 164 604,44 |
367 500,00 |
168 904,44 |
0,00 |
88 000,00 |
310 000,00 |
115 100,00 |
115 100,00 |
12.22.38. |
123 |
местный бюджет |
1 164 604,44 |
367 500,00 |
168 904,44 |
0,00 |
88 000,00 |
310 000,00 |
115 100,00 |
115 100,00 |
|
124 |
Мероприятие 6.27. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Сухой Лог в соответствии с Уставом городского округа всего, из них: |
52 496 615,00 |
6 128 000,00 |
6 300 993,00 |
6 828 622,00 |
7 483 000,00 |
8 430 000,00 |
8 663 000,00 |
8 663 000,00 |
12.22.38. |
125 |
местный бюджет |
52 496 615,00 |
6 128 000,00 |
6 300 993,00 |
6 828 622,00 |
7 483 000,00 |
8 430 000,00 |
8 663 000,00 |
8 663 000,00 |
|
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Главы городского округа Сухой Лог Свердловской области от 11 декабря 2018 г. N 1613-ПГ "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.