Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 12
к постановлению
Администрации города
от 24 декабря 2018 г. N 3149-ПА
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
в городе Нижний Тагил до 2020 года"
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года"
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Исполнители (соисполнители) мероприятий |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
|
62 598 971,2 |
4 873 048,0 |
5 027 867,6 |
5 291 900,4 |
5 339 554,6 |
5 669 125,0 |
6 184 339,8 |
6 327 971,9 |
6 583 034,2 |
5 687 337,0 |
5 766 323,4 |
5 848 469,3 |
|
2 |
федеральный бюджет |
|
8 386,4 |
4 807,2 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
787,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
областной бюджет |
|
37 042 209,7 |
2 490 739,5 |
2 712 244,7 |
3 362 400,3 |
3 294 276,2 |
3 404 859,3 |
3 616 869,6 |
3 558 341,3 |
3 746 150,8 |
3 618 776,0 |
3 618 776,0 |
3 618 776,0 |
|
4 |
местный бюджет |
|
20 466 565,5 |
1 860 015,1 |
1 748 416,6 |
1 307 230,1 |
1 373 729,5 |
1 601 225,9 |
1 886 919,1 |
2 088 373,2 |
2 154 854,3 |
2 068 561,0 |
2 147 547,4 |
2 229 693,3 |
|
5 |
внебюджетные источники |
|
5 081 809,6 |
517 486,2 |
564 414,3 |
622 270,0 |
671 548,9 |
662 252,6 |
680 551,1 |
681 257,4 |
682 029,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Прочие нужды |
|
62 598 971,2 |
4 873 048,0 |
5 027 867,6 |
5 291 900,4 |
5 339 554,6 |
5 669 125,0 |
6 184 339,8 |
6 327 971,9 |
6 583 034,2 |
5 687 337,0 |
5 766 323,4 |
5 848 469,3 |
|
7 |
федеральный бюджет |
|
8 386,4 |
4 807,2 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
787,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
областной бюджет |
|
37 042 209,7 |
2 490 739,5 |
2 712 244,7 |
3 362 400,3 |
3 294 276,2 |
3 404 859,3 |
3 616 869,6 |
3 558 341,3 |
3 746 150,8 |
3 618 776,0 |
3 618 776,0 |
3 618 776,0 |
|
9 |
местный бюджет |
|
20 466 565,5 |
1 860 015,1 |
1 748 416,6 |
1 307 230,1 |
1 373 729,5 |
1 601 225,9 |
1 886 919,1 |
2 088 373,2 |
2 154 854,3 |
2 068 561,0 |
2 147 547,4 |
2 229 693,3 |
|
10 |
внебюджетные источники |
|
5 081 809,6 |
517 486,2 |
564 414,3 |
622 270,0 |
671 548,9 |
662 252,6 |
680 551,1 |
681 257,4 |
682 029,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
|
Подпрограмма N 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2024 года" |
|||||||||||||
12 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
|
1 328 303,3 |
104 465,1 |
100 039,0 |
102 440,1 |
106 778,6 |
114 141,8 |
114 523,9 |
127 276,7 |
131 771,3 |
136 746,2 |
142 216,0 |
147 904,7 |
|
13 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
местный бюджет |
|
1 326 656,5 |
104 371,6 |
99 940,6 |
102 346,0 |
106 544,0 |
113 869,3 |
114 239,3 |
126 992,1 |
131 486,7 |
136 746,2 |
142 216,0 |
147 904,7 |
|
16 |
внебюджетные источники |
|
1 646,8 |
93,5 |
98,4 |
94,0 |
234,6 |
272,5 |
284,6 |
284,6 |
284,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17 |
|
Прочие нужды |
|||||||||||||
18 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
1 328 303,3 |
104 465,1 |
100 039,0 |
102 440,1 |
106 778,6 |
114 141,8 |
114 523,9 |
127 276,7 |
131 771,3 |
136 746,2 |
142 216,0 |
147 904,7 |
|
19 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
20 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21 |
местный бюджет |
|
1 326 656,5 |
104 371,6 |
99 940,6 |
102 346,0 |
106 544,0 |
113 869,3 |
114 239,3 |
126 992,1 |
131 486,7 |
136 746,2 |
142 216,0 |
147 904,7 |
|
22 |
внебюджетные источники |
|
1 646,8 |
93,5 |
98,4 |
94,0 |
234,6 |
272,5 |
284,6 |
284,6 |
284,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
23 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат), всего, из них: |
управление образования |
219 643,8 |
16 853,2 |
16 322,2 |
16 299,3 |
17 706,9 |
19 721,3 |
19 490,9 |
20 943,8 |
21 737,2 |
22 606,7 |
23 511,0 |
24 451,4 |
4 |
24 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
25 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
26 |
местный бюджет |
|
219 643,8 |
16 853,2 |
16 322,2 |
16 299,3 |
17 706,9 |
19 721,3 |
19 490,9 |
20 943,8 |
21 737,2 |
22 606,7 |
23 511,0 |
24 451,4 |
|
27 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
28 |
Мероприятие 2. Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, всего, из них: |
управление образования |
123 615,8 |
7 899,4 |
9 033,5 |
9 675,9 |
9 783,7 |
10 564,5 |
11 265,0 |
12 282,3 |
12 724,8 |
12 937,8 |
13 455,3 |
13 993,5 |
6, 8 |
29 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
30 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
31 |
местный бюджет |
|
121 969,0 |
7 805,9 |
8 935,1 |
9 581,9 |
9 549,1 |
10 292,0 |
10 980,4 |
11 997,7 |
12 440,2 |
12 937,8 |
13 455,3 |
13 993,5 |
|
32 |
внебюджетные источники |
|
1 646,8 |
93,5 |
98,4 |
94,0 |
234,6 |
272,5 |
284,6 |
284,6 |
284,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
33 |
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение предоставления услуг в сфере образования, всего, из них: |
управление образования |
916 727,5 |
76 323,5 |
71 793,7 |
73 464,8 |
75 988,0 |
78 838,0 |
78 168,0 |
85 450,6 |
88 709,3 |
92 257,7 |
95 948,0 |
99 785,9 |
10 |
34 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
35 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
36 |
местный бюджет |
|
916 727,5 |
76 323,5 |
71 793,7 |
73 464,8 |
75 988,0 |
78 838,0 |
78 168,0 |
85 450,6 |
88 709,3 |
92 257,7 |
95 948,0 |
99 785,9 |
|
37 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
38 |
Мероприятие 4. Организация проведения мероприятий в сфере образования, всего, из них: |
управление образования |
68 316,1 |
3 389,0 |
2 889,5 |
3 000,0 |
3 300,0 |
5 018,0 |
5 600,0 |
8 600,0 |
8 600,0 |
8 944,0 |
9 301,8 |
9 673,8 |
12 |
39 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
40 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41 |
местный бюджет |
|
68 316,1 |
3 389,0 |
2 889,5 |
3 000,0 |
3 300,0 |
5 018,0 |
5 600,0 |
8 600,0 |
8 600,0 |
8 944,0 |
9 301,8 |
9 673,8 |
|
42 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
43 |
|
Подпрограмма N 2 "Развитие системы дошкольного образования" |
|||||||||||||
44 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
|
28 466 335,8 |
2 106 687,4 |
2 292 610,4 |
2 458 812,6 |
2 464 466,1 |
2 648 376,9 |
2 804 301,9 |
2 931 710,9 |
3 043 929,0 |
2 540 993,0 |
2 571 408,0 |
2 603 039,7 |
|
45 |
федеральный бюджет |
|
787,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
787,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
46 |
областной бюджет |
|
17 011 196,2 |
994 707,3 |
1 140 437,7 |
1 472 369,3 |
1 444 926,3 |
1 526 315,6 |
1 616 103,0 |
1 693 873,0 |
1 780 616,0 |
1 780 616,0 |
1 780 616,0 |
1 780 616,0 |
|
47 |
местный бюджет |
|
7 517 981,7 |
721 006,3 |
723 905,3 |
500 879,3 |
499 179,3 |
606 612,9 |
656 017,6 |
705 656,6 |
731 131,7 |
760 377,0 |
790 792,0 |
822 423,7 |
|
48 |
внебюджетные источники |
|
3 936 370,7 |
390 973,8 |
428 267,4 |
485 564,0 |
520 360,5 |
514 661,2 |
532 181,3 |
532 181,3 |
532 181,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
49 |
|
Прочие нужды |
|||||||||||||
50 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
28 466 335,8 |
2 106 687,4 |
2 292 610,4 |
2 458 812,6 |
2 464 466,1 |
2 648 376,9 |
2 804 301,9 |
2 931 710,9 |
3 043 929,0 |
2 540 993,0 |
2 571 408,0 |
2 603 039,7 |
|
51 |
федеральный бюджет |
|
787,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
787,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
52 |
областной бюджет |
|
17 011 196,2 |
994 707,3 |
1 140 437,7 |
1 472 369,3 |
1 444 926,3 |
1 526 315,6 |
1 616 103,0 |
1 693 873,0 |
1 780 616,0 |
1 780 616,0 |
1 780 616,0 |
1 780 616,0 |
|
53 |
местный бюджет |
|
7 517 981,7 |
721 006,3 |
723 905,3 |
500 879,3 |
499 179,3 |
606 612,9 |
656 017,6 |
705 656,6 |
731 131,7 |
760 377,0 |
790 792,0 |
822 423,7 |
|
54 |
внебюджетные источники |
|
3 936 370,7 |
390 973,8 |
428 267,4 |
485 564,0 |
520 360,5 |
514 661,2 |
532 181,3 |
532 181,3 |
532 181,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55 |
Мероприятие 1. Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных организациях всего, в том числе: |
управление образования |
11 446 365,4 |
1 111 521,1 |
1 148 544,7 |
986 443,3 |
1 016 939,7 |
1 119 974,1 |
1 188 198,9 |
1 237 837,9 |
1 263 313,0 |
760 377,0 |
790 792,0 |
822 423,7 |
17, 23 |
56 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
57 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
58 |
местный бюджет |
|
7 509 994,7 |
720 547,3 |
720 277,3 |
500 879,3 |
496 579,3 |
605 312,9 |
656 017,6 |
705 656,6 |
731 131,7 |
760 377,0 |
790 792,0 |
822 423,7 |
|
59 |
внебюджетные источники |
|
3 936 370,7 |
390 973,8 |
428 267,4 |
485 564,0 |
520 360,5 |
514 661,2 |
532 181,3 |
532 181,3 |
532 181,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
60 |
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: |
управление образования |
16 733 766,6 |
976 420,0 |
1 116 035,0 |
1 449 546,0 |
1 417 664,0 |
1 502 175,6 |
1 590 850,0 |
1 667 660,0 |
1 753 354,0 |
1 753 354,0 |
1 753 354,0 |
1 753 354,0 |
17, 18, 23 |
61 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
62 |
областной бюджет |
|
16 733 766,6 |
976 420,0 |
1 116 035,0 |
1 449 546,0 |
1 417 664,0 |
1 502 175,6 |
1 590 850,0 |
1 667 660,0 |
1 753 354,0 |
1 753 354,0 |
1 753 354,0 |
1 753 354,0 |
|
63 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
64 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
65 |
Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего в том числе: |
управление образования |
266 666,9 |
17 565,0 |
18 466,6 |
22 823,3 |
23 158,0 |
24 140,0 |
25 253,0 |
26 213,0 |
27 262,0 |
27 262,0 |
27 262,0 |
27 262,0 |
17, 23 |
66 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
67 |
областной бюджет |
|
266 666,9 |
17 565,0 |
18 466,6 |
22 823,3 |
23 158,0 |
24 140,0 |
25 253,0 |
26 213,0 |
27 262,0 |
27 262,0 |
27 262,0 |
27 262,0 |
|
68 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
69 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70 |
Мероприятие 4. Создание дополнительных мест в муниципальных организациях дошкольного образования, всего, в том числе: |
Управление образования |
8 026,0 |
918,0 |
7 108,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20, 21 |
71 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
72 |
областной бюджет |
|
4 013,0 |
459,0 |
3 554,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
73 |
местный бюджет |
|
4 013,0 |
459,0 |
3 554,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
74 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75 |
Мероприятие 5. Содержание вводимых дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования, всего, в том числе: |
управление образования |
2 719,4 |
263,3 |
2 456,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20, 21 |
76 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
77 |
областной бюджет |
|
2 645,4 |
263,3 |
2 382,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
78 |
местный бюджет |
|
74,0 |
0,0 |
74,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
79 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
80 |
Мероприятие 6. Создание в муниципальных дошкольных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, всего, в том числе: |
управление образования |
16 907,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 704,3 |
2 087,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 600,0 |
2 704,0 |
2 812,2 |
24 |
81 |
федеральный бюджет |
|
787,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
787,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
82 |
областной бюджет |
|
4 104,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 104,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
83 |
местный бюджет |
|
12 016,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 600,0 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 600,0 |
2 704,0 |
2 812,2 |
|
84 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
85 |
|
Подпрограмма N 3 "Развитие системы общего образования" |
|||||||||||||
86 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
|
24 748 326,2 |
2 041 074,9 |
2 039 620,0 |
2 142 705,6 |
2 152 433,1 |
2 236 261,4 |
2 373 826,3 |
2 304 035,1 |
2 413 827,5 |
2 328 313,2 |
2 347 919,4 |
2 368 309,8 |
|
87 |
федеральный бюджет |
|
7 599,2 |
4 807,2 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
88 |
областной бюджет |
|
19 183 513,0 |
1 388 193,6 |
1 451 648,8 |
1 782 211,9 |
1 776 612,0 |
1 807 434,7 |
1 882 778,0 |
1 741 994,0 |
1 838 160,0 |
1 838 160,0 |
1 838 160,0 |
1 838 160,0 |
|
89 |
местный бюджет |
|
4 751 515,5 |
554 896,7 |
484 629,0 |
259 174,8 |
268 064,5 |
328 102,8 |
390 324,4 |
461 317,2 |
474 943,6 |
490 153,2 |
509 759,4 |
530 149,8 |
|
90 |
внебюджетные источники |
|
805 698,6 |
93 177,4 |
100 550,1 |
101 318,9 |
107 756,6 |
100 723,9 |
100 723,9 |
100 723,9 |
100 723,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
91 |
|
3. Прочие нужды |
|||||||||||||
92 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
24 748 326,2 |
2 041 074,9 |
2 039 620,0 |
2 142 705,6 |
2 152 433,1 |
2 236 261,4 |
2 373 826,3 |
2 304 035,1 |
2 413 827,5 |
2 328 313,2 |
2 347 919,4 |
2 368 309,8 |
|
93 |
федеральный бюджет |
|
7 599,2 |
4 807,2 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
94 |
областной бюджет |
|
19 183 513,0 |
1 388 193,6 |
1 451 648,8 |
1 782 211,9 |
1 776 612,0 |
1 807 434,7 |
1 882 778,0 |
1 741 994,0 |
1 838 160,0 |
1 838 160,0 |
1 838 160,0 |
1 838 160,0 |
|
95 |
местный бюджет |
|
4 751 515,5 |
554 896,7 |
484 629,0 |
259 174,8 |
268 064,5 |
328 102,8 |
390 324,4 |
461 317,2 |
474 943,6 |
490 153,2 |
509 759,4 |
530 149,8 |
|
96 |
внебюджетные источники |
|
805 698,6 |
93 177,4 |
100 550,1 |
101 318,9 |
107 756,6 |
100 723,9 |
100 723,9 |
100 723,9 |
100 723,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
97 |
Мероприятие 1. Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях всего, в том числе: |
управление образования |
5 491 388,9 |
614 959,9 |
570 270,7 |
357 964,5 |
373 241,2 |
426 075,5 |
488 184,8 |
558 604,9 |
572 025,1 |
490 153,2 |
509 759,4 |
530 149,8 |
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 51 |
98 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
99 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
100 |
местный бюджет |
|
4 685 690,4 |
521 782,5 |
469 720,5 |
256 645,6 |
265 484,6 |
325 351,6 |
387 460,9 |
457 881,0 |
471 301,2 |
490 153,2 |
509 759,4 |
530 149,8 |
|
101 |
внебюджетные источники |
|
805 698,6 |
93 177,4 |
100 550,1 |
101 318,9 |
107 756,6 |
100 723,9 |
100 723,9 |
100 723,9 |
100 723,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
102 |
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций всего, из них: |
Управление образования |
16 939 299,3 |
1 150 466,6 |
1 222 109,0 |
1 502 709,0 |
1 489 913,4 |
1 526 623,3 |
1 550 709,0 |
1 626 129,0 |
1 717 660,0 |
1 717 660,0 |
1 717 660,0 |
1 717 660,0 |
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 51, 53 |
103 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
104 |
областной бюджет |
|
16 939 299,3 |
1 150 466,6 |
1 222 109,0 |
1 502 709,0 |
1 489 913,4 |
1 526 623,3 |
1 550 709,0 |
1 626 129,0 |
1 717 660,0 |
1 717 660,0 |
1 717 660,0 |
1 717 660,0 |
|
105 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
106 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
107 |
Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего, из них: |
управление образования |
1 097 967,8 |
60 319,0 |
64 465,0 |
81 464,9 |
99 780,0 |
82 450,9 |
111 623,0 |
115 865,0 |
120 500,0 |
120 500,0 |
120 500,0 |
120 500,0 |
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 51, 80 |
108 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
109 |
областной бюджет |
|
1 097 967,8 |
60 319,0 |
64 465,0 |
81 464,9 |
99 780,0 |
82 450,9 |
111 623,0 |
115 865,0 |
120 500,0 |
120 500,0 |
120 500,0 |
120 500,0 |
|
110 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
111 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
112 |
Мероприятие 4. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом, всего, из них: |
Управление образования |
17 498,5 |
10 789,7 |
6 708,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43, 44 |
113 |
федеральный бюджет |
|
7 599,2 |
4 807,2 |
2 792,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
114 |
областной бюджет |
|
1 196,8 |
0,00 |
1 196,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
115 |
местный бюджет |
|
8 702,5 |
5 982,5 |
2 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
116 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
117 |
Мероприятие 5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, всего, из них: |
Управление образования |
297,6 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
123,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 |
118 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
119 |
областной бюджет |
|
297,6 |
58,0 |
58,0 |
58,0 |
123,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
120 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
121 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
122 |
Мероприятие 6. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: |
управление образования |
1 140 901,0 |
176 350,0 |
163 620,0 |
197 980,0 |
185 295,0 |
197 210,0 |
220 446,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 |
123 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
124 |
областной бюджет |
|
1 140 901,0 |
176 350,0 |
163 620,0 |
197 980,0 |
185 295,0 |
197 210,0 |
220 446,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
125 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
126 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
127 |
Мероприятие 7. Обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными учреждениями программ дополнительного образования и других особых программ, всего, из них: |
управление образования |
57 122,6 |
27 131,7 |
12 188,5 |
2 529,2 |
2 579,9 |
2 751,2 |
2 863,5 |
3 436,2 |
3 642,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 |
128 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
129 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
130 |
местный бюджет |
|
57 122,6 |
27 131,7 |
12 188,5 |
2 529,2 |
2 579,9 |
2 751,2 |
2 863,5 |
3 436,2 |
3 642,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
131 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
132 |
Мероприятие 8. Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов всего, из них: |
управление образования |
3 500,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 |
133 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
134 |
областной бюджет |
|
3 500,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
135 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
136 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
137 |
Мероприятие 9. Распространение современных моделей успешной социализации детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: |
управление образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 |
138 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
139 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
140 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
141 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
142 |
Мероприятие 10. Развитие гражданско-патриотического воспитания детей от 7 до 18 лет в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижний Тагил, всего, из них: |
управление образования |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 |
143 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
144 |
областной бюджет |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
145 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
146 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
142 |
Мероприятие 11. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях города Нижний Тагил, всего, из них: |
управление образования |
150,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 |
143 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
144 |
областной бюджет |
|
150,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
145 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
146 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
147 |
|
Подпрограмма N 4 "Развитие системы дополнительного образования" |
|||||||||||||
148 |
Всего по подпрограмме 4, в том числе: |
|
4 170 011,1 |
279 532,2 |
289 904,3 |
290 435,9 |
322 374,6 |
355 858,7 |
398 364,6 |
412 766,7 |
433 485,3 |
444 415,9 |
462 192,6 |
480 680,3 |
|
149 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
150 |
областной бюджет |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
151 |
местный бюджет |
|
4 127 762,6 |
275 298,7 |
285 586,8 |
285 826,4 |
317 935,9 |
349 696,4 |
392 202,3 |
406 604,4 |
427 323,0 |
444 415,9 |
462 192,6 |
480 680,3 |
|
152 |
внебюджетные источники |
|
42 048,5 |
4 233,5 |
4 117,5 |
4 609,5 |
4 438,7 |
6 162,3 |
6 162,3 |
6 162,3 |
6 162,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
153 |
|
Прочие нужды |
|||||||||||||
154 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
4 170 011,1 |
279 532,2 |
289 904,3 |
290 435,9 |
322 374,6 |
355 858,7 |
398 364,6 |
412 766,7 |
433 485,3 |
444 415,9 |
462 192,6 |
480 680,3 |
|
155 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
156 |
областной бюджет |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
157 |
местный бюджет |
|
4 127 762,6 |
275 298,7 |
285 586,8 |
285 826,4 |
317 935,9 |
349 696,4 |
392 202,3 |
406 604,4 |
427 323,0 |
444 415,9 |
462 192,6 |
480 680,3 |
|
158 |
внебюджетные источники |
|
42 048,5 |
4 233,5 |
4 117,5 |
4 609,5 |
4 438,7 |
6 162,3 |
6 162,3 |
6 162,3 |
6 162,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
159 |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них: |
управление образования |
4 161 690,7 |
279 532,2 |
289 704,3 |
290 435,9 |
322 374,6 |
355 858,7 |
397 064,6 |
411 466,7 |
432 185,3 |
443 063,9 |
460 786,5 |
479 217,9 |
59, 61, 63 |
160 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
161 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
162 |
местный бюджет |
|
4 119 642,2 |
275 298,7 |
285 586,8 |
285 826,4 |
317 935,9 |
349 696,4 |
390 902,3 |
405 304,4 |
426 023,0 |
443 063,9 |
460 786,5 |
479 217,9 |
|
163 |
внебюджетные источники |
|
42 048,5 |
4 233,5 |
4 117,5 |
4 609,5 |
4 438,7 |
6 162,3 |
6 162,3 |
6 162,3 |
6 162,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
164 |
Мероприятие 2. Развитие гражданско-патриотического воспитания детей от 7 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования города Нижний Тагил, всего, из них: |
управление образования |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 |
165 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
166 |
областной бюджет |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
167 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
168 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
169 |
Мероприятие 3. Создание в учреждениях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение учреждений дополнительного образования специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом, всего, из них |
управление образования |
8 120,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 352,0 |
1 406,1 |
1 462,3 |
67 |
170 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
171 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
172 |
местный бюджет |
|
8 120,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 352,0 |
1 406,1 |
1 462,3 |
|
173 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
174 |
|
Подпрограмма N 5 "Развитие отдыха и оздоровления детей" |
|||||||||||||
175 |
Всего по подпрограмме 5, в том числе: |
|
2 500 085,5 |
219 105,4 |
227 056,5 |
241 225,7 |
224 805,0 |
251 069,1 |
306 490,7 |
319 410,2 |
330 476,6 |
121 875,4 |
126 750,4 |
131 820,4 |
|
176 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
177 |
областной бюджет |
|
796 343,9 |
95 497,9 |
99 963,1 |
99 173,4 |
63 262,8 |
70 609,0 |
117 988,6 |
122 474,3 |
127 374,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
178 |
местный бюджет |
|
1 407 696,5 |
94 599,5 |
95 712,5 |
111 368,6 |
122 783,6 |
140 027,4 |
147 303,1 |
155 030,6 |
160 424,8 |
121 875,4 |
126 750,4 |
131 820,4 |
|
179 |
внебюджетные источники |
|
296 045,1 |
29 008,0 |
31 380,9 |
30 683,7 |
38 758,6 |
40 432,7 |
41 199,0 |
41 905,3 |
42 677,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
180 |
|
Прочие нужды |
|||||||||||||
181 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
2 500 085,5 |
219 105,4 |
227 056,5 |
241 225,7 |
224 805,0 |
251 069,1 |
306 490,7 |
319 410,2 |
330 476,6 |
121 875,4 |
126 750,4 |
131 820,4 |
|
182 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
183 |
областной бюджет |
|
796 343,9 |
95 497,9 |
99 963,1 |
99 173,4 |
63 262,8 |
70 609,0 |
117 988,6 |
122 474,3 |
127 374,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
184 |
местный бюджет |
|
1 407 696,5 |
94 599,5 |
95 712,5 |
111 368,6 |
122 783,6 |
140 027,4 |
147 303,1 |
155 030,6 |
160 424,8 |
121 875,4 |
126 750,4 |
131 820,4 |
|
185 |
внебюджетные источники |
|
296 045,1 |
29 008,0 |
31 380,9 |
30 683,7 |
38 758,6 |
40 432,7 |
41 199,0 |
41 905,3 |
42 677,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
186 |
Мероприятие 1. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил, всего, из них: |
управление образования |
1 269 788,7 |
90 415,2 |
85 521,4 |
92 831,6 |
106 533,5 |
122 809,5 |
128 512,3 |
133 535,3 |
137 299,7 |
119 275,4 |
124 046,4 |
129 008,3 |
71 |
187 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
188 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
189 |
местный бюджет |
|
1 112 115,0 |
76 440,5 |
71 687,7 |
74 928,1 |
85 019,0 |
100 197,6 |
105 900,5 |
110 923,5 |
114 687,9 |
119 275,4 |
124 046,4 |
129 008,3 |
|
190 |
внебюджетные источники |
|
157 673,6 |
13 974,7 |
13 833,7 |
17 903,5 |
21 514,5 |
22 611,8 |
22 611,8 |
22 611,8 |
22 611,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
191 |
Мероприятие 2. Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, всего, из них: |
управление образования |
1 163 764,0 |
126 690,1 |
139 435,1 |
146 294,1 |
115 971,5 |
125 759,7 |
162 674,4 |
170 084,4 |
176 854,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 |
192 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
193 |
областной бюджет |
|
756 427,4 |
95 497,9 |
99 963,1 |
99 173,4 |
63 262,8 |
70 609,0 |
105 184,7 |
109 183,8 |
113 552,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
194 |
местный бюджет |
|
268 965,3 |
16 159,0 |
21 924,8 |
34 340,5 |
35 464,6 |
37 329,8 |
38 902,6 |
41 607,1 |
43 236,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
195 |
внебюджетные источники |
|
138 371,3 |
15 033,2 |
17 547,2 |
12 780,2 |
17 244,1 |
17 820,9 |
18 587,1 |
19 293,5 |
20 065,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
196 |
Мероприятие 3. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, всего, из них: |
управление образования |
26 616,2 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 300,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 600,0 |
2 704,0 |
2 812,2 |
71 |
197 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
198 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
199 |
местный бюджет |
|
26 616,2 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 300,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 600,0 |
2 704,0 |
2 812,2 |
|
200 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
201 |
Мероприятие 4. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, всего, из них: |
управление образования |
39 916,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 803,9 |
13 290,5 |
13 822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
202 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
203 |
областной бюджет |
|
39 916,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 803,9 |
13 290,5 |
13 822,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
204 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
205 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
206 |
|
Подпрограмма N 6 "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования" |
|||||||||||||
207 |
Всего по подпрограмме 6, в том числе: |
|
1 091 477,2 |
114 886,8 |
69 775,4 |
41 122,3 |
42 836,6 |
37 699,3 |
83 279,5 |
201 690,5 |
199 442,0 |
99 393,3 |
100 237,0 |
101 114,5 |
|
208 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
209 |
областной бюджет |
|
48 808,9 |
12 249,0 |
18 439,1 |
8 645,7 |
9 475,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
210 |
местный бюджет |
|
1 042 668,3 |
102 637,8 |
51 336,3 |
32 476,6 |
33 361,5 |
37 699,3 |
83 279,5 |
201 690,5 |
199 442,0 |
99 393,3 |
100 237,0 |
101 114,5 |
|
211 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
212 |
|
Прочие нужды |
|||||||||||||
213 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
1 091 477,2 |
114 886,8 |
69 775,4 |
41 122,3 |
42 836,6 |
37 699,3 |
83 279,5 |
201 690,5 |
199 442,0 |
99 393,3 |
100 237,0 |
101 114,5 |
|
214 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
215 |
областной бюджет |
|
48 808,9 |
12 249,0 |
18 439,1 |
8 645,7 |
9 475,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
216 |
местный бюджет |
|
1 042 668,3 |
102 637,8 |
51 336,3 |
32 476,6 |
33 361,5 |
37 699,3 |
83 279,5 |
201 690,5 |
199 442,0 |
99 393,3 |
100 237,0 |
101 114,5 |
|
217 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
218 |
Мероприятие 1 (*). Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, всего, из них: |
управление образования |
581 831,1 |
59 805,0 |
24 092,5 |
11 307,8 |
11 894,6 |
7 498,3 |
46 084,3 |
143 388,6 |
140 360,0 |
45 800,0 |
45 800,0 |
45 800,0 |
75, 76, 77 |
219 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
220 |
областной бюджет |
|
5 220,8 |
1 356,0 |
3 864,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
221 |
местный бюджет |
|
576 610,3 |
58 449,0 |
20 227,7 |
11 307,8 |
11 894,6 |
7 498,3 |
46 084,3 |
143 388,6 |
140 360,0 |
45 800,0 |
45 800,0 |
45 800,0 |
|
222 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
223 |
Мероприятие 2 (*). Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
МКУ "НТ УКС" |
23 563,3 |
5 843,1 |
478,9 |
718,6 |
837,6 |
685,1 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75, 76, 77 |
224 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
225 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
226 |
местный бюджет |
|
23 563,3 |
5 843,1 |
478,9 |
718,6 |
837,6 |
685,1 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
227 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
228 |
Мероприятие 3 (*). Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций, всего, в том числе: |
управление образования |
207 418,3 |
20 286,0 |
27 879,6 |
15 885,8 |
18 950,2 |
0,0 |
18 788,0 |
19 501,9 |
20 282,0 |
21 093,3 |
21 937,0 |
22 814,5 |
82, 84 |
229 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
230 |
областной бюджет |
|
41 500,8 |
10 143,0 |
13 939,8 |
7 942,9 |
9 475,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
231 |
местный бюджет |
|
165 917,5 |
10 143,0 |
13 939,8 |
7 942,9 |
9 475,1 |
0,0 |
18 788,0 |
19 501,9 |
20 282,0 |
21 093,3 |
21 937,0 |
22 814,5 |
|
232 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
233 |
Мероприятие 4 (*). Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
МКУ " НТ УКС" |
3 663,4 |
73,3 |
337,5 |
0,0 |
0,0 |
276,6 |
476,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
82, 84 |
234 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
235 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
236 |
местный бюджет |
|
3 663,4 |
73,3 |
337,5 |
0,0 |
0,0 |
276,6 |
476,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
237 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
238 |
Мероприятие 5. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: |
управление образования |
75 019,8 |
16 492,7 |
8 060,4 |
8 113,8 |
7 550,0 |
17 827,9 |
2 975,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
75 |
239 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
240 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
241 |
местный бюджет |
|
75 019,8 |
16 492,7 |
8 060,4 |
8 113,8 |
7 550,0 |
17 827,9 |
2 975,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
|
242 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
243 |
Мероприятие 6. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных организаций общего образования, всего, в том числе: |
управление образования |
65 490,3 |
1 676,3 |
1 589,0 |
1 061,5 |
0,0 |
3 518,9 |
5 144,6 |
10 500,0 |
10 500,0 |
10 500,0 |
10 500,0 |
10 500,0 |
75 |
244 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
245 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
246 |
местный бюджет |
|
65 490,3 |
1 676,3 |
1 589,0 |
1 061,5 |
0,0 |
3 518,9 |
5 144,6 |
10 500,0 |
10 500,0 |
10 500,0 |
10 500,0 |
10 500,0 |
|
247 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
248 |
Мероприятие 7. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, в том числе: |
управление образования |
23 143,3 |
770,0 |
685,7 |
1 051,0 |
1 123,0 |
2 256,8 |
2 256,8 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
75 |
249 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
250 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 |
местный бюджет |
|
23 143,3 |
770,0 |
685,7 |
1 051,0 |
1 123,0 |
2 256,8 |
2 256,8 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
252 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
253 |
Мероприятие 8. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы оздоровительных организаций, всего, из них: |
управление образования |
32 958,7 |
100,0 |
4 963,1 |
0,0 |
2 350,0 |
4 345,6 |
1 200,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
82, 84 |
254 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
255 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
256 |
местный бюджет |
|
32 958,7 |
100,0 |
4 963,1 |
0,0 |
2 350,0 |
4 345,6 |
1 200,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
257 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
258 |
Мероприятие 9. Обеспечение муниципальных образовательных организаций города Нижний Тагил учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, всего, из них: |
управление образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 |
259 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
260 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
261 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
262 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
263 |
Мероприятие 10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов, всего, из них: |
управление образования |
5 111,8 |
1 500,0 |
1 269,0 |
2 342,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 |
264 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
265 |
областной бюджет |
|
2 087,3 |
750,0 |
634,5 |
702,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
266 |
местный бюджет |
|
3 024,5 |
750,0 |
634,5 |
1 640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
267 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
268 |
Мероприятие 11. Приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров проточного типа на холодную воду в муниципальных организациях образования города Нижний Тагил, всего, из них: |
управление образования |
17 277,2 |
8 340,4 |
419,6 |
641,1 |
131,2 |
1 290,1 |
1 354,8 |
1 800,0 |
1 800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
77 |
269 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
270 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
271 |
местный бюджет |
|
17 277,2 |
8 340,4 |
419,6 |
641,1 |
131,2 |
1 290,1 |
1 354,8 |
1 800,0 |
1 800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
272 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
273 |
|
Подпрограмма N 7 "Кадры в системе образования" |
|||||||||||||
274 |
Всего по подпрограмме 7, в том числе: |
|
3 052,7 |
790,0 |
368,2 |
200,4 |
0,0 |
89,6 |
510,0 |
536,9 |
557,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
275 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
276 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
277 |
местный бюджет |
|
3 052,7 |
790,0 |
368,2 |
200,4 |
0,0 |
89,6 |
510,0 |
536,9 |
557,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
278 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
279 |
|
Прочие нужды |
|||||||||||||
280 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
3 052,7 |
790,0 |
368,2 |
200,4 |
0,0 |
89,6 |
510,0 |
536,9 |
557,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
281 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
282 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
283 |
местный бюджет |
|
3 052,7 |
790,0 |
368,2 |
200,4 |
0,0 |
89,6 |
510,0 |
536,9 |
557,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
284 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
285 |
Мероприятие 1. Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования всего, из них: |
управление образования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88, 89, 91, 92, 94 |
286 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
287 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
288 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
289 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 |
Мероприятие 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих, всего, из них: |
управление образования |
4 863,0 |
790,0 |
368,2 |
200,4 |
0,0 |
89,6 |
510,0 |
536,9 |
557,6 |
579,9 |
603,1 |
627,2 |
91, 92 |
291 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
292 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
293 |
местный бюджет |
|
4 863,0 |
790,0 |
368,2 |
200,4 |
0,0 |
89,6 |
510,0 |
536,9 |
557,6 |
579,9 |
603,1 |
627,2 |
|
294 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
295 |
|
Подпрограмма N 8 "Создание безопасных условий в муниципальных организациях образования" |
|||||||||||||
296 |
Всего по подпрограмме 8, в том числе: |
|
267 722,9 |
6 047,8 |
6 353,7 |
14 700,3 |
24 860,6 |
23 527,8 |
99 342,9 |
26 944,9 |
26 944,9 |
13 000,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
|
297 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
298 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
299 |
местный бюджет |
|
267 722,9 |
6 047,8 |
6 353,7 |
14 700,3 |
24 860,6 |
23 527,8 |
99 342,9 |
26 944,9 |
26 944,9 |
13 000,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
|
300 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
301 |
|
Прочие нужды |
|||||||||||||
302 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
267 722,9 |
6 047,8 |
6 353,7 |
14 700,3 |
24 860,6 |
23 527,8 |
99 342,9 |
26 944,9 |
26 944,9 |
13 000,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
|
303 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
304 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
305 |
местный бюджет |
|
267 722,9 |
6 047,8 |
6 353,7 |
14 700,3 |
24 860,6 |
23 527,8 |
99 342,9 |
26 944,9 |
26 944,9 |
13 000,0 |
13 000,0 |
13 000,0 |
|
306 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
307 |
Мероприятие 1. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайной ситуации и правовое просвещение субъектов образовательного процесса, всего, из них: |
управление образования |
165 514,3 |
6 047,8 |
6 353,7 |
13 921,6 |
23 781,5 |
20 545,9 |
36 974,0 |
16 944,9 |
16 944,9 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
98, 99 |
308 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
309 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
310 |
местный бюджет |
|
165 514,3 |
6 047,8 |
6 353,7 |
13 921,6 |
23 781,5 |
20 545,9 |
36 974,0 |
16 944,9 |
16 944,9 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
|
311 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
312 |
Мероприятие 2. Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности обучающихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса, всего, из них: |
управление образования |
102 208,6 |
0,0 |
0,0 |
778,7 |
1 079,1 |
2 981,9 |
62 368,9 |
10 000,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
98, 99 |
313 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
314 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
315 |
местный бюджет |
|
102 208,6 |
0,0 |
0,0 |
778,7 |
1 079,1 |
2 981,9 |
62 368,9 |
10 000,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
316 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
317 |
|
Подпрограмма N 9 "Информатизация и виртуализация системы образования" |
|||||||||||||
318 |
Всего по подпрограмме 9, в том числе: |
|
6 046,6 |
458,5 |
630,2 |
257,6 |
1 000,0 |
1 600,3 |
1 100,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
319 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
320 |
областной бюджет |
|
217,7 |
91,7 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
321 |
местный бюджет |
|
5 828,9 |
366,8 |
504,2 |
257,6 |
1 000,0 |
1 600,3 |
1 100,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
322 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
323 |
|
Прочие нужды |
|||||||||||||
324 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
6 046,6 |
458,5 |
630,2 |
257,6 |
1 000,0 |
1 600,3 |
1 100,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
325 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
326 |
областной бюджет |
|
217,7 |
91,7 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
327 |
местный бюджет |
|
5 828,9 |
366,8 |
504,2 |
257,6 |
1 000,0 |
1 600,3 |
1 100,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
328 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
329 |
Мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие информатизации и виртуализации системы образования и органов местного самоуправления. Обеспечение к подключению к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных организаций образования всего, из них: |
управление образования |
6 046,6 |
458,5 |
630,2 |
257,6 |
1 000,0 |
1 600,3 |
1 100,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103, 104, 105, 106, 108, 109, 110 |
330 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
331 |
областной бюджет |
|
217,7 |
91,7 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
332 |
местный бюджет |
|
5828,9 |
366,80 |
504,20 |
257,60 |
1 000,00 |
1 600,3 |
1 100,00 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
333 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
334 |
|
Подпрограмма N 10 "Реализация комплексной программы "Уральская инженерная школа" |
|||||||||||||
335 |
Всего по подпрограмме 10, в том числе: |
|
17 610,0 |
0,0 |
1 510,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
|
336 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
337 |
областной бюджет |
|
1 930,0 |
0,0 |
1 430,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
338 |
местный бюджет |
|
15 680,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
|
339 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
340 |
|
Прочие нужды |
|||||||||||||
341 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
17 610,0 |
0,0 |
1 510,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
|
342 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
343 |
областной бюджет |
|
1 930,0 |
0,0 |
1 430,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
344 |
местный бюджет |
|
15 680,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
|
345 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
346 |
Мероприятие 1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа" всего, из них: |
управление образования |
17 110,0 |
0,0 |
1 510,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
114 |
347 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
348 |
областной бюджет |
|
1430,0 |
0,0 |
1430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
349 |
местный бюджет |
|
15680,0 |
0,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
|
350 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
351 |
Мероприятие 2. Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта "Уральская инженерная школа", всего, из них: |
управление образования |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114 |
352 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
353 |
областной бюджет |
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
354 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
355 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Приложение N 11 |
Приложение >> N 13 |
|
Содержание Постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 24 декабря 2018 г. N 3149-ПА "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.