Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации
Режевского городского округа
от 06.06.2019 N 981
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2024 года"
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||||||||
|
|
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе |
2 483 550,9 |
199 772,4 |
186 319,0 |
216 379,4 |
252 383,9 |
268 305,7 |
272 078,1 |
272 078,1 |
272 078,1 |
272 078,1 |
272 078,1 |
х |
2 |
Федеральный бюджет |
1 143,6 |
148,1 |
39,2 |
330,0 |
626,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
3 |
Областной бюджет |
49 837,7 |
11 814,1 |
3 376,1 |
17 679,9 |
14 001,7 |
2 965,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Местный бюджет |
2 432 569,6 |
187 810,2 |
182 903,7 |
198 369,5 |
237 755,9 |
265 339,8 |
272 078,1 |
272 078,1 |
272 078,1 |
272 078,1 |
272 078,1 |
х |
5 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
6 |
Капитальные вложения |
11 038,4 |
10 485,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
7 |
Областной бюджет |
9 106,0 |
9 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Местный бюджет |
1 932,4 |
1 379,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
9 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Прочие нужды |
2 472 512,5 |
189 287,4 |
185 765,6 |
216 379,4 |
252 383,9 |
268 305,7 |
272 078,1 |
272 078,1 |
272 078,1 |
272 078,1 |
272 078,1 |
х |
11 |
Федеральный бюджет |
1 143,6 |
148,1 |
39,2 |
330,0 |
626,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
12 |
Областной бюджет |
40 731,7 |
2 708,1 |
3 376,1 |
17 679,9 |
14 001,7 |
2 965,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Местный бюджет |
2 430 637,2 |
186 431,2 |
182 350,3 |
198 369,5 |
237 755,9 |
265 339,8 |
272 078,1 |
272 078,1 |
272 078,1 |
272 078,1 |
272 078,1 |
х |
14 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" |
||||||||||||
15 |
Всего по подпрограмме, |
1 053 775,5 |
93 122,2 |
90 617,7 |
114 745,4 |
113 490,5 |
115 186,7 |
105 322,6 |
105 322,6 |
105 322,6 |
105 322,6 |
105 322,6 |
х |
в том числе |
|
||||||||||||
16 |
Федеральный бюджет |
1 143,6 |
148,1 |
39,2 |
330,0 |
626,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
17 |
Областной бюджет |
23 349,6 |
131,5 |
120,0 |
15 113,2 |
7 984,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
18 |
Местный бюджет |
1 029 282,3 |
92 842,6 |
90 458,5 |
99 302,2 |
104 879,3 |
115 186,7 |
105 322,6 |
105 322,6 |
105 322,6 |
105 322,6 |
105 322,6 |
х |
19 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
2. Прочие нужды |
||||||||||||
20 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
1 053 775,5 |
93 122,2 |
90 617,7 |
114 745,4 |
113 490,5 |
115 186,7 |
105 322,6 |
105 322,6 |
105 322,6 |
105 322,6 |
105 322,6 |
х |
21 |
Федеральный бюджет |
1 143,6 |
148,1 |
39,2 |
330,0 |
626,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
22 |
Областной бюджет |
23 349,6 |
131,5 |
120,0 |
15 113,2 |
7 984,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
23 |
Местный бюджет |
1 029 282,3 |
92 842,6 |
90 458,5 |
99 302,2 |
104 879,3 |
115 186,7 |
105 322,6 |
105 322,6 |
105 322,6 |
105 322,6 |
105 322,6 |
х |
24 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
25 |
Мероприятие 1 Организация деятельности муниципальных музеев в Режевском городском округе |
91 894,8 |
8 050,7 |
8 488,9 |
9 720,9 |
9 581,2 |
9 738,6 |
9 262,9 |
9 262,9 |
9 262,9 |
9 262,9 |
9 262,9 |
5, 15 |
26 |
Местный бюджет |
91 894,8 |
8 050,7 |
8 488,9 |
9 720,9 |
9 581,2 |
9 738,6 |
9 262,9 |
9 262,9 |
9 262,9 |
9 262,9 |
9 262,9 |
х |
27 |
Мероприятие 2 Организация библиотечного обслуживания в Режевском городском округе |
274 722,1 |
24 947,5 |
24 739,2 |
26 717,2 |
26 388,0 |
27 258,2 |
28 934,4 |
28 934,4 |
28 934,4 |
28 934,4 |
28 934,4 |
3, 15 |
28 |
Федеральный бюджет |
517,3 |
148,1 |
39,2 |
330,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
29 |
Областной бюджет |
446,3 |
131,5 |
120,0 |
194,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
30 |
Местный бюджет |
273 758,5 |
24 667,9 |
24 580,0 |
26 192,4 |
26 388,0 |
27 258,2 |
28 934,4 |
28 934,4 |
28 934,4 |
28 934,4 |
28 934,4 |
х |
31 |
Мероприятие 3 Организация деятельности муниципальных Дворцов и домов культуры в Режевском городском округе всего, из них |
651 446,0 |
57 193,0 |
56 080,7 |
62 747,5 |
67 881,4 |
76 916,9 |
66 125,3 |
66 125,3 |
66 125,3 |
66 125,3 |
66 125,3 |
7, 15, 16 |
32 |
Областной бюджет |
489,0 |
0,0 |
0,0 |
489,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
33 |
Местный бюджет |
650 957,0 |
57 193,0 |
56 080,7 |
62 258,5 |
67 881,4 |
76 916,9 |
66 125,3 |
66 125,3 |
66 125,3 |
66 125,3 |
66 125,3 |
х |
34 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
35 |
Мероприятие 4 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства в Режевском городском округе |
12 278,4 |
2 931,0 |
1 309,0 |
1 130,4 |
935,0 |
973,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
9, 18, 10, 11, 12 |
36 |
Местный бюджет |
12 278,4 |
2 931,0 |
1 309,0 |
1 130,4 |
935,0 |
973,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
х |
37 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
38 |
Мероприятие 5 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 414,3 |
0,0 |
0,0 |
14 429,4 |
7 984,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
||
39 |
Областной бюджет |
22 414,3 |
0,0 |
0,0 |
14 429,4 |
7 984,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
40 |
Мероприятие 6 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
475,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
475,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9, 13 |
||
41 |
Федеральный бюджет |
400,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
42 |
Местный бюджет |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
43 |
Мероприятие 7 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
544,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
244,7 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3, 9 |
||
44 |
Федеральный бюджет |
226,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
45 |
Местный бюджет |
318,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,7 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
Подпрограмма 2 "Развитие системы дополнительного образования" |
||||||||||||
46 |
Всего по подпрограмме, в том числе |
853 693,6 |
64 469,8 |
55 447,7 |
59 649,1 |
79 666,8 |
74 459,7 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
х |
47 |
Областной бюджет |
26 169,8 |
11 573,2 |
3 256,1 |
2 566,7 |
5 807,9 |
2 965,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
48 |
Местный бюджет |
827 523,8 |
52 896,6 |
52 191,6 |
57 082,4 |
73 858,9 |
71 493,8 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
х |
49 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
1. Капитальные вложения |
||||||||||||
50 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
11 038,4 |
10 485,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
51 |
Областной бюджет |
9 106,0 |
9 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
52 |
Местный бюджет |
1 932,4 |
1 379,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
53 |
Внебюджетные источники |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
х |
|||||||||||
54 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего |
11 038,4 |
10 485,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
55 |
Областной бюджет |
9 106,0 |
9 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
56 |
Местный бюджет |
1 932,4 |
1 379,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
57 |
Мероприятие 1 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта |
11 038,4 |
10 485,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
58 |
Областной бюджет |
9 106,0 |
9 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
59 |
Местный бюджет |
1 932,4 |
1 379,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
2. Прочие нужды |
||||||||||||
60 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
842 655,2 |
53 984,8 |
54 894,3 |
59 649,1 |
79 666,8 |
74 459,7 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
х |
61 |
Областной бюджет |
17 063,8 |
2 467,2 |
3 256,1 |
2 566,7 |
5 807,9 |
2 965,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
62 |
Местный бюджет |
825 591,4 |
51 517,6 |
51 638,2 |
57 082,4 |
73 858,9 |
71 493,8 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
х |
63 |
Мероприятие 2 Организация предоставления и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в Режевском городском округе |
825 893,9 |
51 517,6 |
51 940,7 |
57 082,4 |
73 858,9 |
71 493,8 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
21, 22 |
64 |
Областной бюджет |
302,5 |
0,0 |
302,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
65 |
Местный бюджет |
825 591,4 |
51 517,6 |
51 638,2 |
57 082,4 |
73 858,9 |
71 493,8 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
104 000,1 |
х |
66 |
Мероприятие 3 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
13 283,6 |
2 467,2 |
2 953,6 |
2 432,3 |
2 464,6 |
2 965,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
24, 25 | |||||||||||||
67 |
Областной бюджет |
13 283,6 |
2 467,2 |
2 953,6 |
2 432,3 |
2 464,6 |
2 965,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
68 |
Мероприятие 4 Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
230,3 |
0,0 |
0,0 |
134,4 |
95,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 |
69 |
Областной бюджет |
230,3 |
0,0 |
0,0 |
134,4 |
95,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
70 |
Мероприятие 5 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных организациях дополнительного образования и муниципальных образовательных организациях высшего образования |
3 247,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 247,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21, 22 |
71 |
Областной бюджет |
3 247,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 247,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
Подпрограмма 3 "Развитие физической культуры и спорта" |
||||||||||||
72 |
Всего по подпрограмме, в том числе |
252 376,9 |
18 844,0 |
17 005,3 |
17 991,6 |
24 045,3 |
42 906,7 |
26 316,8 |
26 316,8 |
26 316,8 |
26 316,8 |
26 316,8 |
х |
73 |
Областной бюджет |
158,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
74 |
Местный бюджет |
252 218,0 |
18 844,0 |
17 005,3 |
17 991,6 |
23 886,4 |
42 906,7 |
26 316,8 |
26 316,8 |
26 316,8 |
26 316,8 |
26 316,8 |
х |
75 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
2. Прочие нужды |
||||||||||||
76 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
252 376,9 |
18 844,0 |
17 005,3 |
17 991,6 |
24 045,3 |
42 906,7 |
26 316,8 |
26 316,8 |
26 316,8 |
26 316,8 |
26 316,8 |
х |
77 |
Областной бюджет |
158,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
78 |
Местный бюджет |
252 218,0 |
18 844,0 |
17 005,3 |
17 991,6 |
23 886,4 |
42 906,7 |
26 316,8 |
26 316,8 |
26 316,8 |
26 316,8 |
26 316,8 |
х |
79 |
Мероприятие 1 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта в Режевском городском округе |
244 466,9 |
17 897,2 |
16 434,7 |
17 376,9 |
23 121,4 |
42 052,7 |
25 516,8 |
25 516,8 |
25 516,8 |
25 516,8 |
25 516,8 |
23, 30, 34, 42 |
80 |
Местный бюджет |
244 466,9 |
17 897,2 |
16 434,7 |
17 376,9 |
23 121,4 |
42 052,7 |
25 516,8 |
25 516,8 |
25 516,8 |
25 516,8 |
25 516,8 |
х |
81 |
Мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Режевском городском округе |
7 751,1 |
946,8 |
570,6 |
614,7 |
765,0 |
854,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
31, 32, 35, 47, 54 |
82 |
Местный бюджет |
7 751,1 |
946,8 |
570,6 |
614,7 |
765,0 |
854,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
х |
83 |
Мероприятие 3 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой |
158,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
158,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 |
84 |
Областной бюджет |
158,9 |
0,00 |
|
|
158,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Молодежь - наше будущее" |
||||||||||||
85 |
Всего по подпрограмме, в том числе |
12 400,6 |
1 058,0 |
1 088,4 |
1 002,0 |
1 293,2 |
1 369,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
х |
86 |
Областной бюджет |
107,0 |
107,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
87 |
Местный бюджет |
12 293,6 |
951,0 |
1 088,4 |
1 002,0 |
1 293,2 |
1 369,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
х |
88 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
12 400,6 |
1 058,0 |
1 088,4 |
1 002,0 |
1 293,2 |
1 369,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
х |
89 |
Областной бюджет |
107,0 |
107,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
90 |
Местный бюджет |
12 293,6 |
951,0 |
1 088,4 |
1 002,0 |
1 293,2 |
1 369,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
х |
|
2. Прочие нужды |
||||||||||||
91 |
Мероприятие 1 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в Режевском городском округе |
9 875,9 |
698,3 |
748,4 |
749,0 |
1 080,2 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
56 |
92 |
Местный бюджет |
9 875,9 |
698,3 |
748,4 |
749,0 |
1 080,2 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
х |
93 |
Мероприятие 2 Реализация мероприятий по работе с молодежью в Режевском городском округе |
2 524,7 |
359,7 |
340,0 |
253,0 |
213,0 |
269,0 |
218,0 |
218,0 |
218,0 |
218,0 |
218,0 |
10, 11, 12, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54 |
94 |
Областной бюджет |
107,0 |
107,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
95 |
Местный бюджет |
2 417,7 |
252,7 |
340,0 |
253,0 |
213,0 |
269,0 |
218,0 |
218,0 |
218,0 |
218,0 |
218,0 |
х |
|
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание молодых граждан" |
||||||||||||
|
2. Прочие нужды |
||||||||||||
96 |
Всего по подпрограмме, в том числе |
769,5 |
59,4 |
30,1 |
65,0 |
120,0 |
70,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
х |
97 |
Областной бюджет |
52,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
98 |
Местный бюджет |
717,1 |
57,0 |
30,1 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
х |
99 |
Мероприятие 1 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Режевском городском округе |
719,5 |
59,4 |
30,1 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
59, 60, 61 |
100 |
Областной бюджет |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
101 |
Местный бюджет |
717,1 |
57,0 |
30,1 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
х |
102 |
Мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 |
103 |
Областной бюджет |
50,0 |
|
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2024 года" | |||||||||||||
104 |
Всего по подпрограмме, в том числе |
310 534,8 |
22 219,0 |
22 129,8 |
22 926,3 |
33 768,1 |
34 313,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
х |
105 |
Местный бюджет |
310 534,8 |
22 219,0 |
22 129,8 |
22 926,3 |
33 768,1 |
34 313,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
х |
106 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
310 534,8 |
22 219,0 |
22 129,8 |
22 926,3 |
33 768,1 |
34 313,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
х |
107 |
Местный бюджет |
310 534,8 |
22 219,0 |
22 129,8 |
22 926,3 |
33 768,1 |
34 313,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
35 035,6 |
х |
108 |
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
32 597,6 |
2 930,0 |
2 895,6 |
3 071,9 |
3 140,6 |
3 276,0 |
3 456,7 |
3 456,7 |
3 456,7 |
3 456,7 |
3 456,7 |
63 |
109 |
Местный бюджет |
32 597,6 |
2 930,0 |
2 895,6 |
3 071,9 |
3 140,6 |
3 276,0 |
3 456,7 |
3 456,7 |
3 456,7 |
3 456,7 |
3 456,7 |
х |
110 |
Мероприятие 2 Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского, экономического, правового инженерно-технического и материально-технического обслуживания учреждений |
277 937,2 |
19 289,0 |
19 234,2 |
19 854,4 |
30 627,5 |
31 037,6 |
31 578,9 |
31 578,9 |
31 578,9 |
31 578,9 |
31 578,9 |
63 |
111 |
Местный бюджет |
277 937,2 |
19 289,0 |
19 234,2 |
19 854,4 |
30 627,5 |
31 037,6 |
31 578,9 |
31 578,9 |
31 578,9 |
31 578,9 |
31 578,9 |
х |
112 |
Обеспечение выполнения показателей муниципальной программы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
113 |
Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за использованием средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Режевского городского округа Свердловской области от 6 июня 2019 г. N 981 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.