В соответствии с решениями Думы Полевского городского округа от 29.04.2021 N 381, от 24.06.2021 N 403 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 10.12.2020 N 353 "О бюджете Полевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Администрация Полевского городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы" в новой редакции" (далее - муниципальная программа), изменения, изложив в новой редакции:
1) строку "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта муниципальной программы:
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 1:
3) строку "Объемы финансирования по подпрограмме 2 по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 2:
4) строку "Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 3:
5) строку "Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 4:
6) строку "Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта подпрограммы 5:
7) приложение N 1 "Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы" к муниципальной программе:
"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры в Полевском
городском округе, создание условий для отдыха детей
в муниципальном лагере, организация работы
с молодежью Полевского городского округа
на 2020 - 2023 годы"
"Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
8) приложение N 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы" к муниципальной программе:
"Приложение N 2
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры в Полевском
городском округе, создание условий для отдыха детей
в муниципальном лагере, организация работы
с молодежью Полевского городского округа
на 2020 - 2023 годы"
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы"
N строки |
Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование/ вид расходов |
Получатель бюджетных средств/ исполнитель мероприятия |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
||||
всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
935 374,35233 |
237 416,28180 |
232 428,26671 |
235 158,46477 |
230 371,33905 |
|
|
2. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
3. |
областной бюджет |
|
7 748,42942 |
3 949,90434 |
3 798,52508 |
0,00000 |
0,00000 |
|
4. |
местный бюджет |
|
860 285,92599 |
220 975,01252 |
211 549,33709 |
216 244,79733 |
211 516,77905 |
|
5. |
внебюджетные источники |
|
67 339,99692 |
12 491,36494 |
17 080,40454 |
18 913,66744 |
18 854,56000 |
|
6. |
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" |
|||||||
7. |
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
453 063,03298 |
117 002,20729 |
109 617,27311 |
113 393,31138 |
113 050,24120 |
|
|
8. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
9. |
областной бюджет |
|
5 054,51842 |
2 863,99334 |
2 190,52508 |
0,00000 |
0,00000 |
|
10. |
местный бюджет |
|
413 074,73835 |
108 546,59281 |
98 804,42040 |
102 947,48394 |
102 776,24120 |
|
11. |
внебюджетные источники |
|
34 933,77621 |
5 591,62114 |
8 622,32763 |
10 445,82744 |
10 274,00000 |
|
12. |
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры. |
|||||||
13. |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
453 063,03298 |
117 002,20729 |
109 617,27311 |
113 393,31138 |
113 050,24120 |
|
14. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
15. |
областной бюджет |
|
5 054,51842 |
2 863,99334 |
2 190,52508 |
0,00000 |
0,00000 |
|
16. |
местный бюджет |
|
413 074,73835 |
108 546,59281 |
98 804,42040 |
102 947,48394 |
102 776,24120 |
|
17. |
внебюджетные источники |
|
34 933,77621 |
5 591,62114 |
8 622,32763 |
10 445,82744 |
10 274,00000 |
|
18. |
Мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, в том числе: |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
275 988,76545 |
67 125,31958 |
65 789,37221 |
70 333,63856 |
72 740,43510 |
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
19. |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
184 815,14165 |
47 260,34798 |
43 807,49037 |
45 741,71546 |
48 005,58784 |
|
20. |
внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
4 642,49915 |
1 250,94252 |
1 289,76411 |
1 050,89626 |
1 050,89626 |
|
21. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
57 660,90501 |
15 109,72248 |
13 586,03213 |
14 325,19940 |
14 639,95100 |
|
22. |
внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
28 870,21964 |
3 504,30660 |
7 106,08560 |
9 215,82744 |
9 044,00000 |
|
23. |
Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, в том числе: |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
136 395,03948 |
32 734,60212 |
32 952,16570 |
34 552,32679 |
36 155,94487 |
5, 6, 7, 8, 9 |
24. |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
136 284,88830 |
32 721,82512 |
32 914,79152 |
34 522,32679 |
36 125,94487 |
|
25. |
внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС" |
110,15118 |
12,77700 |
37,37418 |
30,00000 |
30,00000 |
|
26. |
Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
4 471,10424 |
3 983,79302 |
189,10374 |
149,10374 |
149,10374 |
4, 9 |
27. |
внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
405,00000 |
395,00000 |
10,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
28. |
внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
905,90624 |
428,59502 |
179,10374 |
149,10374 |
149,10374 |
|
29. |
Мероприятие 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
7 605,38252 |
1162,52314 |
1975,92984 |
2233,46477 |
2233,46477 |
4 |
30. |
местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
1 239,97057 |
420,34550 |
233,62507 |
293,00000 |
293,00000 |
|
31. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
4 113,60375 |
544,78944 |
1129,60477 |
1219,60477 |
1219,60477 |
|
32. |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
1 431,30820 |
197,38820 |
339,20000 |
447,36000 |
447,36000 |
|
33. |
местный бюджет |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
820,50000 |
0,00000 |
273,50000 |
273,50000 |
273,50000 |
|
34. |
Мероприятие 5. Обеспечение электроэнергией (в том числе кредиторская задолженность) в период подготовки, строительства и работы снежного городка в Городском парке (северная часть) |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
454,65602 |
135,00000 |
21,57602 |
149,04000 |
149,04000 |
38 |
35. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
454,65602 |
135,00000 |
21,57602 |
149,04000 |
149,04000 |
|
36. |
Мероприятие 6. Проведение работ по вывозу мусора с территории Городского парка |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
916,48529 |
57,89063 |
286,19822 |
286,19822 |
286,19822 |
38 |
37. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
916,48529 |
57,89063 |
286,19822 |
286,19822 |
286,19822 |
|
38. |
Мероприятие 7. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
3 272,62250 |
908,18000 |
788,14750 |
788,14750 |
788,14750 |
4, 38 |
39. |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
1 696,32750 |
908,18000 |
0,00000 |
0,00000 |
788,14750 |
|
40. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
788,14750 |
0,00000 |
0,00000 |
788,14750 |
0,00000 |
|
41. |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
788,14750 |
0,00000 |
788,14750 |
0,00000 |
0,00000 |
|
42. |
Мероприятие 8. Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, подготовка проектной документации, в том числе экспертиза документации |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
11 322,61380 |
5 087,78120 |
1 881,34780 |
4 353,48480 |
0,00000 |
4, 12 |
43. |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
10 329,34020 |
4 485,72800 |
1 490,12740 |
4 353,48480 |
0,00000 |
|
44. |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
993,27360 |
602,05320 |
391,22040 |
0,00000 |
0,00000 |
|
45. |
Мероприятие 9. Софинансирование мероприятий, направленных на развитие объектов и территорий указанных объектов, предназначенных для организации досуга жителей |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
3 103,11760 |
3103,11760 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4, 12 |
46. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
348,12426 |
348,12426 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
47. |
областной бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
2 754,99334 |
2754,99334 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
48. |
Мероприятие 10. Обустройство и содержание снежных городков |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
5 190,00000 |
2595,00000 |
2595,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
38 |
49. |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
1 400,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
50. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
3 790,00000 |
1895,00000 |
1895,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
51. |
Мероприятие 11. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
109,00000 |
109,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6, 7 |
52. |
областной бюджет |
МБУК "ЦБС" |
109,00000 |
109,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
53. |
Мероприятие 12. Реализация мероприятий, направленных на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 243,72100 |
0,00000 |
747,90700 |
247,90700 |
247,90700 |
4 |
54. |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
743,72100 |
0,00000 |
247,90700 |
247,90700 |
247,90700 |
|
55. |
областной бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
500,00000 |
0,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
56. |
Мероприятие 13. Выполнение мероприятий, направленных на развитие объектов и территорий указанных объектов, предназначенных для организации досуга жителей |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2 590,52508 |
0,00000 |
1990,52508 |
300,00000 |
300,00000 |
4, 12 |
57. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
900,00000 |
0,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
|
58. |
областной бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
1 690,52508 |
0,00000 |
1690,52508 |
0,00000 |
0,00000 |
|
59. |
Мероприятие 14. Разработка проектно-сметной документации на ремонт сценического технологического комплекса |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
400,00000 |
0,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4, 12 |
60. |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦКиНТ" |
400,00000 |
0,00000 |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
61. |
Подпрограмма 2. "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
|||||||
62. |
Всего по подпрограмме 2 |
245 677,53710 |
59 586,45870 |
64 742,18335 |
63 294,41889 |
58 054,47616 |
|
|
63. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
64. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
65. |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
66. |
местный бюджет |
|
222 285,60950 |
53 983,07402 |
58 602,04043 |
57 526,57889 |
52 173,91616 |
|
67. |
внебюджетные источники |
|
23 391,92760 |
5 603,38468 |
6 140,14292 |
5 767,84000 |
5 880,56000 |
|
68. |
Цель 2. Повышение качества образовательных услуг в школах искусств. Задача 2. Совершенствование подготовки учащихся школ искусств. |
|||||||
69. |
Всего по задаче 2, в том числе: |
|
245 677,53710 |
59 586,45870 |
64 742,18335 |
63 294,41889 |
58 054,47616 |
|
70. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
71. |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
72. |
местный бюджет |
|
222 285,60950 |
53 983,07402 |
58 602,04043 |
57 526,57889 |
52 173,91616 |
|
73. |
внебюджетные источники |
|
23 391,92760 |
5 603,38468 |
6 140,14292 |
5 767,84000 |
5 880,56000 |
|
74. |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
242 269,39698 |
57 906,22632 |
63 632,55477 |
62 985,27931 |
57 745,33658 |
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
75. |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
70 116,43432 |
16 652,46379 |
18 408,96469 |
18 421,02131 |
16 633,98453 |
|
76. |
внебюджетные источники |
3 485,13909 |
726,90115 |
986,39794 |
854,16000 |
917,68000 |
||
77. |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
39 070,59620 |
9 508,08806 |
10 182,23639 |
10 263,26942 |
9 117,00233 |
|
78. |
внебюджетные источники |
10 505,26884 |
2 885,06146 |
2 705,72654 |
2 457,24042 |
2 457,24042 |
||
79. |
местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
111 423,07760 |
26 744,00979 |
29 413,85035 |
28 842,28816 |
26 422,92930 |
|
80. |
внебюджетные источники |
7 668,88093 |
1 389,70207 |
1 935,37886 |
2 147,30000 |
2 196,50000 |
||
81. |
Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы детских школ искусств |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 732,63874 |
601,72000 |
512,63958 |
309,13958 |
309,13958 |
20, 23 |
82. |
внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДХШ" |
631,41874 |
309,00000 |
104,13958 |
109,13958 |
109,13958 |
|
83. |
внебюджетные источники |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
995,22000 |
287,72000 |
307,50000 |
200,00000 |
200,00000 |
|
84. |
внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДШИ" |
106,00000 |
5,00000 |
101,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
85. |
Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ зданий и помещений детских школ искусств, подготовка технической документации, в том числе экспертиза сметной документации, в том числе: |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 487,05285 |
890,06385 |
596,98900 |
0,00000 |
0,00000 |
16, 23 |
86. |
местный бюджет |
МБУ ДО "ДШИ" |
630,58615 |
630,58615 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
87. |
местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
856,46670 |
259,47770 |
596,98900 |
0,00000 |
0,00000 |
|
88. |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
89. |
Мероприятие 4. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений дополнительного образования |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
188,44853 |
188,44853 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
16, 23 |
90. |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
188,44853 |
188,44853 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
91. |
Подпрограмма 3. "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
|||||||
92. |
Всего по подпрограмме 3, |
56 601,92819 |
12 936,82995 |
13 520,24475 |
15 232,08320 |
14 912,77029 |
|
|
93. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
94. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
95. |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
96. |
местный бюджет |
|
47 587,63508 |
11 640,47083 |
11 202,31076 |
12 532,08320 |
12 212,77029 |
|
97. |
внебюджетные источники |
|
9 014,29311 |
1 296,35912 |
2 317,93399 |
2 700,00000 |
2 700,00000 |
|
98. |
Цель 3. Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка". Задача 3. Выполнение мероприятий по подготовке лагеря в соответствии с установленными требованиями. |
|||||||
99. |
Всего по задаче 3, в том числе: |
|
56 601,92819 |
12 936,82995 |
13 520,24475 |
15 232,08320 |
14 912,77029 |
|
100. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
101. |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
102. |
местный бюджет |
|
47 587,63508 |
11 640,47083 |
11 202,31076 |
12 532,08320 |
12 212,77029 |
|
103. |
внебюджетные источники |
|
9 014,29311 |
1 296,35912 |
2 317,93399 |
2 700,00000 |
2 700,00000 |
|
104. |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
36 112,17409 |
9 065,18090 |
8 756,56443 |
8 979,11767 |
9 311,31109 |
27, 28 |
105. |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
36 112,17409 |
9 065,18090 |
8 756,56443 |
8 979,11767 |
9 311,31109 |
|
106. |
Мероприятие 2. Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
14 619,59146 |
2 894,26721 |
3 870,89952 |
4 252,96553 |
3 601,45920 |
27, 28 |
107. |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
5 605,29835 |
1 597,90809 |
1 552,96553 |
1 552,96553 |
901,45920 |
|
108. |
внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
9 014,29311 |
1 296,35912 |
2 317,93399 |
2 700,00000 |
2 700,00000 |
|
109. |
Мероприятие 3. "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ "Лесная сказка". |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
5 870,16264 |
977,38184 |
892,78080 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
27 |
110. |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
5 870,16264 |
977,38184 |
892,78080 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
|
111. |
Подпрограмма 4. "Организация работы с молодежью" |
|||||||
112. |
Всего по подпрограмме 4, |
25 030,33702 |
6 454,92299 |
7 272,31649 |
5 573,16635 |
5 729,93119 |
|
|
113. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
114. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
115. |
областной бюджет |
|
2 693,91100 |
1 085,91100 |
1 608,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
116. |
местный бюджет |
|
22 336,42602 |
5 369,01199 |
5 664,31649 |
5 573,16635 |
5 729,93119 |
|
117. |
внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
118. |
Цель 4. Создание условий для успешной социализации и реализации молодежи. Задача 4. Вовлечение в социальную практику молодежи, патриотическое воспитание. |
|||||||
119. |
Всего по задаче 4, в том числе: |
|
25 030,33702 |
6 454,92299 |
7 272,31649 |
5 573,16635 |
5 729,93119 |
|
120. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
121. |
областной бюджет |
|
2 693,91100 |
1 085,91100 |
1 608,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
122. |
местный бюджет |
|
22 336,42602 |
5 369,01199 |
5 664,31649 |
5 573,16635 |
5 729,93119 |
|
123. |
внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
124. |
Мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе, в том числе патриотической направленности |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
20 199,97371 |
5 365,89236 |
6 071,27523 |
4 327,13765 |
4 435,66847 |
32, 33 |
125. |
местный бюджет |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
17 506,06271 |
4 279,98136 |
4 463,27523 |
4 327,13765 |
4 435,66847 |
|
126. |
областной бюджет |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
2 693,91100 |
1 085,91100 |
1 608,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
127. |
внебюджетные источники |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
128. |
Мероприятие 2. Молодежная биржа труда Полевского городского округа |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
4 830,36331 |
1 089,03063 |
1 201,04126 |
1 246,02870 |
1 294,26272 |
34 |
129. |
местный бюджет |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
4 830,36331 |
1 089,03063 |
1 201,04126 |
1 246,02870 |
1 294,26272 |
|
130. |
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа" на 2020 - 2023 годы" |
|||||||
131. |
Всего по подпрограмме 5, |
155 001,51704 |
41 435,86287 |
37 276,24901 |
37 665,48495 |
38 623,92021 |
|
|
132. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
133. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
134. |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
135. |
местный бюджет |
|
155 001,51704 |
41 435,86287 |
37 276,24901 |
37 665,48495 |
38 623,92021 |
|
136. |
внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
137. |
Цель 5. Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО. Задача 5. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа. |
|||||||
138. |
Всего по задаче 5, в том числе: |
|
155 001,51704 |
41 435,86287 |
37 276,24901 |
37 665,48495 |
38 623,92021 |
|
139. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
140. |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
141. |
местный бюджет |
|
155 001,51704 |
41 435,86287 |
37 276,24901 |
37 665,48495 |
38 623,92021 |
|
142. |
внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
143. |
Мероприятие 1. Осуществление полномочий ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
18 631,44903 |
4 569,69562 |
4 690,14447 |
4 697,47947 |
4 674,12947 |
38, 40 |
144. |
Мероприятие 2. Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой ПГО, централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
34 791,01260 |
9 061,51641 |
8 573,30322 |
8 573,70999 |
8 582,48298 |
38 |
145. |
Мероприятие 3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
4 682,65753 |
3 814,92933 |
649,44469 |
108,35445 |
109,92906 |
39 |
146. |
Мероприятие 4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
95 907,35346 |
23 148,77709 |
23 215,25663 |
24 285,94104 |
25 257,37870 |
38 |
147. |
Мероприятие 5. Укрепление материально-технической базы ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
989,04442 |
840,94442 |
148,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
38 |
2. Признать утратившими силу подпункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пункта 2 постановления Администрации Полевского городского округа от 05.02.2021 N 55-ПА "О внесении изменений в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы в новой редакции" и муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА.".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа |
К.С. Поспелов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 16 июля 2021 г. N 486-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 05.02.2021 N 55-ПА)"
Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа Свердловской области (http://www.полевской-право.рф) 19 июля 2021 г.
Постановлением Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 2 февраля 2022 г. N 65-ПА настоящий документ признан утратившим силу с 2 февраля 2022 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 3 декабря 2021 г. N 814-ПА
Изменения вступают в силу с 3 декабря 2021 г.