Постановление Городской Управы г. Калуги от 29 декабря 2016 г. N 384-п
"О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2013 N 377-п "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" (в редакции постановлений Городской Управы города Калуги от 01.04.2014 N 98-п, от 10.09.2014 N 311-п, от 19.06.2015 N 181-п)"
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга", утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 29.11.2013 N 377-п (в редакции постановлений Городской Управы города Калуги от 01.04.2014 N 98-п, от 10.09.2014 N 311-п, от 19.06.2015 N 181-п) (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. По тексту муниципальной программы:
1.1.1. Слова "муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере искусства" заменить словами "муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования в сфере искусств" в соответствующих падежах.
1.1.2. Слова "учреждения дополнительного образования детей в сфере искусства" заменить словами "учреждения дополнительного образования в сфере искусств" в соответствующих падежах.
1.1.3. Аббревиатуру "МБОУ ДОД" заменить на аббревиатуру "МБОУДО".
1.2. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Ответственный исполнитель муниципальной программы
|
Управление культуры города Калуги
|
Соисполнители муниципальной программы
|
Отсутствуют
|
Участники муниципальной программы
|
Управление строительства и земельных отношений города Калуги;
управление записи актов гражданского состояния;
МБУК "Культурно-досуговое объединение";
МБУ "Централизованная библиотечная система г. Калуги";
МБУК "Городской досуговый центр";
МБУК "Калужский дом музыки" (далее - Дом музыки);
МБУК "Калужский театр кукол";
МБУК "Дом мастеров";
МБОУДО "ДШИ N 1 им. Н.П. Ракова" г. Калуги;
МБОУДО "ДШИ N 2 им. С.С. Туликова" г. Калуги;
МБОУДО "ДШИ N 3 (художественная)" г. Калуги;
МБОУДО "ДШИ N 4" г. Калуги;
МБОУДО "ДШИ N 5" г. Калуги;
МБОУДО "ДШИ N 6" г. Калуги;
МБОУДО "ДШИ N 7" г. Калуги;
МБОУДО "ДШИ N 8" г. Калуги;
МБОУДО "ДШИ N 9" г. Калуги;
МАУК "Дворец торжеств города Калуги".
|
Подпрограммы муниципальной программы
|
- "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги";
- "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга";
- "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги";
- "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги";
- "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги";
- "Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги".
|
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
|
Отсутствуют
|
Цели муниципальной программы
|
Создание условий для совершенствования деятельности муниципальных библиотек города Калуги, театрально-концертной деятельности, народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных бюджетных учреждениях культуры города Калуги, учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств города Калуги, совершенствование организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры, а также обеспечение безопасности обучающихся, пользователей, работников муниципальных учреждений культуры всех типов путем повышения пожарной, электрической, технической безопасности зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
|
Задачи муниципальной программы
|
1) реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности учреждений культуры и на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, участников коллективов художественной самодеятельности, посетителей и работников учреждений культуры;
2) повышение качества организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры;
3) поддержка и развитие театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры;
4) поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности клубных учреждений, самодеятельного художественного творчества;
5) развитие системы дополнительного образования в сфере искусств, вовлечение в культурную сферу большего количества обучающихся;
6) модернизация муниципальных библиотек, совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания пользователей; укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги;
7) повышение уровня заработной платы работников культуры, педагогов дополнительного образования в сфере искусства от средней заработной платы по Калужской области до 100%
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
|
1. Уровень оснащенности учреждений культуры и искусства автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки) (процент).
2. Уровень оснащенности учреждений культуры и искусства кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки) (процент).
3. Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства (единиц).
4. Уровень оснащенности учреждений клубного типа музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом (процент).
5. Количество призовых мест на конкурсах различного уровня (единиц).
6. Количество выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов (единиц).
7. Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа (единиц).
8. Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений (процент).
9. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области (процент).
10. Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек (тыс. экз.).
11. Доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библиотек (процент).
12. Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках (единиц).
13. Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (единиц).
14. Удельный уровень отремонтированных за год зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Калуги" от общего числа филиалов данного учреждения (процент).
15. Уровень оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием (процент).
16. Уровень оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным техническим и методическим инструментарием (процент).
17. Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня (единиц).
18. Количество проведенных мероприятий различного уровня учреждениями дополнительного образования в сфере искусств (единиц).
19. Уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств (процент).
20. Количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств (единиц).
21. Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего числа данных учреждений (процент).
22. Удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области (процент).
23. Количество мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами (единиц).
24. Количество посетителей мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами (тыс. чел.).
25. Количество концертов, проведенных Домом музыки собственными силами (единиц).
26. Количество посетителей концертов, проведенных Домом музыки (тыс. чел.).
27. Удельный уровень построенных, реконструированных, отремонтированных за год театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры (процент).
28. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств (человек).
29. Уровень оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом (процент).
30. Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей (шт.)
|
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
|
2014 - 2019 гг., в 1 этап
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
|
Год
|
Всего (тыс. руб.)
|
В том числе
|
бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)
|
федеральный бюджет (тыс. руб.)
|
2014
|
364347,1
|
364347,1
|
-
|
2015
|
380997,5
|
380856,0
|
141,5
|
2016
|
417386,7
|
417386,7
|
-
|
2017
|
427061,3
|
427061,3
|
-
|
2018
|
452886,7
|
452886,7
|
-
|
2019
|
452886,7
|
452886,7
|
-
|
Всего на 2014 - 2019 гг.: 2495566,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
|
"Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"
|
Год
|
Всего (тыс. руб.)
|
В том числе
|
бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)
|
федеральный бюджет (тыс. руб.)
|
2014
|
5041,0
|
5041,0
|
-
|
2015
|
6147,9
|
6147,9
|
-
|
2016
|
5563,0
|
5563,0
|
-
|
2017
|
5563,0
|
5563,0
|
-
|
2018
|
5563,0
|
5563,0
|
-
|
2019
|
5563,0
|
5563,0
|
-
|
Всего на 2014 - 2019 гг.: 33440,9 тыс. рублей.
|
"Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"
|
Год
|
Всего (тыс. руб.)
|
В том числе
|
бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)
|
федеральный бюджет (тыс. руб.)
|
2014
|
13016,0
|
13016,0
|
-
|
2015
|
11192,9
|
11192,9
|
-
|
2016
|
11513,3
|
11513,3
|
-
|
2017
|
14679,0
|
14679,0
|
-
|
2018
|
13830,8
|
13830,8
|
-
|
2019
|
13830,8
|
13830,8
|
-
|
Всего на 2014 - 2019 гг.: 78062,8 тыс. рублей.
|
"Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги"
|
Год
|
Всего (тыс. руб.)
|
В том числе
|
бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)
|
федеральный бюджет (тыс. руб.)
|
2014
|
76595,1
|
76595,1
|
-
|
2015
|
76692,2
|
76692,2
|
-
|
2016
|
85617,4
|
85617,4
|
-
|
2017
|
83284,6
|
83284,6
|
-
|
2018
|
96195,2
|
96195,2
|
-
|
2019
|
96195,2
|
96195,2
|
-
|
Всего на 2014 - 2019 гг.: 514579,7 тыс. рублей.
|
"Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги"
|
Год
|
Всего (тыс. руб.)
|
В том числе
|
бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)
|
федеральный бюджет (тыс. руб.)
|
2014
|
54978,5
|
54978,5
|
-
|
2015
|
56437,9
|
56422,9
|
15,0
|
2016
|
64899,2
|
64899,2
|
-
|
2017
|
66510,0
|
66510,0
|
-
|
2018
|
75055,5
|
75055,5
|
-
|
2019
|
75055,5
|
75055,5
|
-
|
Всего на 2014 - 2019 гг.: 392936,6 тыс. рублей.
|
"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"
|
Год
|
Всего (тыс. руб.)
|
В том числе
|
бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)
|
федеральный бюджет (тыс. руб.)
|
2014
|
181514,3
|
181514,3
|
-
|
2015
|
183168,4
|
183041,9
|
126,5
|
2016
|
197649,6
|
197649,6
|
-
|
2017
|
201178,9
|
201178,9
|
-
|
2018
|
209537,4
|
209537,4
|
-
|
2019
|
209537,4
|
209537,4
|
-
|
Всего на 2014 - 2019 гг.: 1182586,0 тыс. рублей.
|
"Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"
|
Год
|
Всего (тыс. руб.)
|
В том числе
|
бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)
|
федеральный бюджет (тыс. руб.)
|
2014
|
33202,2
|
33202,2
|
-
|
2015
|
34456,3
|
34456,3
|
-
|
2016
|
39447,2
|
39447,2
|
-
|
2017
|
42851,4
|
42851,4
|
-
|
2018
|
39710,4
|
39710,4
|
-
|
2019
|
39710,4
|
39710,4
|
-
|
Всего на 2014 - 2019 гг.: 229377,9 тыс. рублей.
Прочие мероприятия муниципальной программы
|
Год
|
Всего (тыс. руб.)
|
В том числе
|
бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)
|
федеральный бюджет (тыс. руб.)
|
2014
|
-
|
-
|
-
|
2015
|
12901,9
|
12901,9
|
-
|
2016
|
12697,0
|
12697,0
|
-
|
2017
|
12994,4
|
12994,4
|
-
|
2018
|
12994,4
|
12994,4
|
-
|
2019
|
12994,4
|
12994,4
|
-
|
Всего на 2014 - 2019 гг.: 64582,1 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период.
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
|
К концу реализации муниципальной программы планируется:
1. Повышение уровня оснащенности учреждений автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки) до 100%.
2. Повышение уровня оснащенности учреждений кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки) до 100%.
3. Увеличение количества городских мероприятий в сфере культуры и искусства до 145 ед.
4. Увеличение количества участников в культурных мероприятиях, направленных на популяризацию семейных ценностей, до 300 шт.
5. Создание условий для развития и воспроизводства творческого потенциала населения города посредством проведения разноплановых культурных и культурно-массовых мероприятий городского уровня.
6. Расширение доступности культурных благ, различных видов и форм культурного досуга, в том числе увеличение количества и многообразия городских мероприятий в сфере культуры и искусства.
7. Повышение уровня оснащенности учреждений клубного типа музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом до 97%.
8. Увеличение количества призовых мест на конкурсах различного уровня до 150 ед.
9. Увеличение количества выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов до 20 ед.
10. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа, до 2450 ед.
11. Повышение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений до 20%.
12. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%.
13. Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек до 1500 тыс. экз.
14. Увеличение доли обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библиотек до 0,65%.
15. Увеличение количества автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках до 115 ед.
16. Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек до 84600 чел.
17. Сохранение удельного уровня отремонтированных за год зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Калуги" от общего числа филиалов данного учреждения до 10%.
18. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием до 94,2%.
19. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным техническим и методическим инструментарием до 98,5%.
20. Увеличение количества призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня, до 1000 ед.
21. Увеличение количества проведенных мероприятий различного уровня учреждениями дополнительного образования в сфере искусств до 20 ед.
22. Повышение уровня успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств до 97%.
23. Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств - выплата 30 стипендий.
24. Сохранение уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего числа данных учреждений до 20%.
25. Повышение уровня заработной платы педагогам учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области до 100%.
26. Увеличение количества мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами, до 330 ед.
27. Увеличение количества посетителей мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами, до 17,0 тыс. чел.
28. Увеличение количества концертов, проведенных Домом музыки собственными силами, до 65 ед.
29. Увеличение количества посетителей концертов, проведенных Домом музыки, до 11,3 тыс. чел.
30. Сохранение удельного уровня построенных, реконструированных, отремонтированных за год театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры до 50%.
31. Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств до 4360 человек.
32. Повышение уровня оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудование, реквизитом до 93%".
|
1.3. Пункт 5 абзаца 24 раздела 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"5. Увеличение количества призовых мест на конкурсах различного уровня до 150 ед.".
1.4. Пункт 15 абзаца 24 раздела 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"15. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием до 94,2%".
1.5. Пункт 16 абзаца 24 раздела 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"16. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным техническим и методическим инструментарием до 98,5%".
1.6. Пункт 17 абзаца 24 раздела 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"17. Увеличение количества призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня, до 1000 ед.".
1.7. Пункт 20 абзаца 24 раздела 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"20. Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств - выплата 30 стипендий".
1.8. Пункт 28 абзаца 24 раздела 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"28. Увеличение количества участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей, до 300 шт.".
1.9. Дополнить абзац 24 раздела 1 муниципальной программы пунктом 29 следующего содержания:
"29. Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств до 4360 человек".
1.10. Дополнить абзац 24 раздела 1 муниципальной программы пунктом 30 следующего содержания:
"30. Повышение уровня оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом до 93%".
1.11. Подраздел 2.1 раздела 2 муниципальной программы после слов "- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации от 3 апреля 2012 г.);" дополнить абзацем следующего содержания:
"- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р)".
1.12. Таблицу "Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях" подраздела 2.2 раздела 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"N п/п
|
Наименование индикатора
|
Единицы измерения
|
Значение по годам:
|
2012 факт
|
2013 оценка
|
реализации муниципальной программы
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"
|
1.
|
Уровень оснащенности учреждений культуры и искусства автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки)
|
Процент
|
81,5
|
88,8
|
90,4
|
92,0
|
94,2
|
95,2
|
96,8
|
100,0
|
2.
|
Уровень оснащенности учреждений культуры и искусства кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки)
|
Процент
|
49,2
|
76,0
|
79,5
|
83,0
|
98,5
|
98,5
|
98,5
|
100,0
|
3.
|
Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства
|
Единиц
|
130
|
130
|
134
|
136
|
138
|
140
|
142
|
145
|
4.
|
Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей
|
Штук
|
-
|
-
|
165
|
270
|
300
|
300
|
300
|
300
|
5.
|
Уровень оснащенности учреждений клубного типа музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом
|
Процент
|
92,0
|
95,0
|
96,0
|
96,1
|
96,3
|
96,3
|
96,3
|
97,0
|
6.
|
Количество призовых мест на конкурсах различного уровня
|
Единиц
|
21
|
10
|
24
|
20
|
50
|
100
|
120
|
150
|
7.
|
Количество выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов
|
Единиц
|
9
|
23
|
12
|
12
|
12
|
12
|
20
|
20
|
8.
|
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа
|
Единиц
|
2374
|
2380
|
2400
|
2400
|
2400
|
2400
|
2450
|
2450
|
9.
|
Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений
|
Процент
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
20,0
|
10,0
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
10.
|
Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области
|
Процент
|
42,6
|
49,2
|
64,9
|
72,8
|
68,3
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
11.
|
Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек
|
Тыс. экз.
|
1484,2
|
1484,5
|
1485
|
1485
|
1420
|
1400
|
1495
|
1500
|
12.
|
Доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библиотек
|
Процент
|
0,58
|
0,6
|
0,63
|
0,63
|
0,63
|
0,63
|
0,63
|
0,65
|
13.
|
Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках
|
Единиц
|
105
|
106
|
108
|
108
|
113
|
113
|
115
|
115
|
14.
|
Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек
|
Единиц
|
83783
|
83783
|
84000
|
84000
|
84000
|
84000
|
84500
|
84600
|
15.
|
Удельный уровень отремонтированных за год зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Калуги" от общего числа филиалов данного учреждения
|
Процент
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
16.
|
Уровень оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием
|
Процент
|
90,0
|
93,0
|
94,2
|
94,2
|
94,4
|
94,4
|
94,4
|
94,4
|
17.
|
Уровень оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным техническим и методическим инструментарием
|
Процент
|
97,5
|
98,0
|
98,5
|
98,5
|
98,5
|
98,5
|
98,5
|
98,5
|
18.
|
Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня
|
Единиц
|
380
|
400
|
430
|
500
|
700
|
900
|
1000
|
1000
|
19.
|
Количество проведенных мероприятий различного уровня учреждениями дополнительного образования в сфере искусств
|
Единиц
|
12
|
14
|
16
|
16
|
18
|
18
|
19
|
20
|
20.
|
Уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств
|
Процент
|
72,0
|
72,0
|
75,0
|
96,0
|
96,5
|
97,0
|
97,0
|
97,0
|
21.
|
Количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств
|
Единиц
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
30
|
30
|
30
|
22.
|
Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего числа данных учреждений
|
Процент
|
15,0
|
20,0
|
20,0
|
8,0
|
10,0
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
23.
|
Удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области
|
Процент
|
58,3
|
75,0
|
80,0
|
85,0
|
90,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
24.
|
Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
|
Человек
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4350
|
4355
|
4357
|
4360
|
25.
|
Количество мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами
|
Единиц
|
315
|
315
|
317
|
315
|
315
|
315
|
320
|
330
|
26.
|
Количество посетителей мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами
|
Тыс. чел.
|
16,6
|
16,6
|
17,0
|
17,0
|
17,0
|
17,0
|
17,0
|
17,0
|
27.
|
Количество концертов, проведенных Домом музыки собственными силами
|
Единиц
|
53
|
53
|
55
|
55
|
55
|
55
|
60
|
65
|
28.
|
Количество посетителей концертов, проведенных Домом музыки
|
Тыс. чел.
|
10,8
|
11,0
|
11,1
|
11,1
|
11,1
|
11,1
|
11,2
|
11,3
|
29.
|
Удельный уровень построенных, реконструированных, отремонтированных за год театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры
|
Процент
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
30.
|
Уровень оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом
|
Процент
|
-
|
-
|
-
|
-
|
90,0
|
91,0
|
92,0
|
93,0"
|
1.13. Пункт 5 подраздела 2.3 раздела 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"5. Увеличение количества призовых мест на конкурсах различного уровня до 150 ед.".
1.14. Пункт 15 подраздела 2.3 раздела 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"15. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием до 94,2%".
1.15. Пункт 16 подраздела 2.3 раздела 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"16. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным техническим и методическим инструментарием до 98,5%".
1.16. Пункт 17 подраздела 2.3 раздела 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"17. Увеличение количества призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня, до 1000 ед.".
1.17. Пункт 20 подраздела 2.3 раздела 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"20. Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств - выплата 30 стипендий".
1.18. Пункт 28 подраздела 2.3 раздела 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"28. Увеличение количества участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей, до 300 шт.".
1.19. Дополнить подраздел 2.3 раздела 2 муниципальной программы пунктом 29 следующего содержания:
"29. Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств до 4360 человек".
1.20. Дополнить подраздел 2.3 раздела 2 муниципальной программы пунктом 30 следующего содержания:
"30. Повышение уровня оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом до 93%".
1.21. Раздел 4 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.22. Раздел 6 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.23. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" подраздела 8.1 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Год
|
Всего (тыс. руб.)
|
В том числе
|
бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)
|
федеральный бюджет (тыс. руб.)
|
2014
|
5041,0
|
5041,0
|
-
|
2015
|
6147,9
|
6147,9
|
-
|
2016
|
5563,0
|
5563,0
|
-
|
2017
|
5563,0
|
5563,0
|
-
|
2018
|
5563,0
|
5563,0
|
-
|
2019
|
5563,0
|
5563,0
|
-
|
Всего на 2014 - 2019 гг.: 33440,9 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период"
|
1.24. Таблицу "Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях" подраздела 2.2 "Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" подраздела 8.1 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.25. Раздел 3 "Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования" подраздела 8.1 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.26. Строку "Показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" подраздела 8.2 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Показатели подпрограммы"
|
Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства (ед.).
Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей (шт.)"
|
1.27. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" подраздела 8.2 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Год
|
Всего (тыс. руб.)
|
В том числе
|
бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)
|
федеральный бюджет (тыс. руб.)
|
2014
|
13016,0
|
13016,0
|
-
|
2015
|
11192,9
|
11192,9
|
-
|
2016
|
11513,3
|
11513,3
|
-
|
2017
|
14679,0
|
14679,0
|
-
|
2018
|
13830,8
|
13830,8
|
-
|
2019
|
13830,8
|
13830,8
|
-
|
Всего на 2014 - 2019 гг.: 78062,8 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период".
|
1.28. Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" подраздела 8.2 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
К концу реализации подпрограммы планируется:
- в количественном выражении:
- увеличение количества проводимых городских мероприятий в сфере культуры и искусства до 145 единиц;
- увеличение количества участников в культурных мероприятиях, направленных на популяризацию семейных ценностей, до 300 шт.;
- в качественном выражении:
- создание условий для развития и воспроизводства творческого потенциала населения города посредством проведения разноплановых культурных и культурно-массовых мероприятий городского уровня;
- расширение доступности культурных благ, различных видов и форм культурного досуга, в том числе увеличение количества и многообразия городских мероприятий в сфере культуры и искусства"
|
1.29. Последний абзац раздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" подпрограммы "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" подраздела 8.2 раздела 8 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"По итогам реализации подпрограммы планируется увеличить количество проводимых городских мероприятий в сфере культуры и искусства до 145 ед., количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей, до 300 шт.".
1.30. Таблицу "Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях" подраздела 2.2 "Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" подраздела 8.2 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.31. Абзац 4 подраздела 2.3 "Конечные результаты подпрограммы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" подраздела 8.2 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"- увеличение количества участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей, до 300 шт.".
1.32. Подраздел 3 "Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования" подраздела 8.2 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.33. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" подраздела 8.3 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Год
|
Всего (тыс. руб.)
|
В том числе
|
бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)
|
федеральный бюджет (тыс. руб.)
|
2014
|
76595,1
|
76595,1
|
-
|
2015
|
76692,2
|
76692,2
|
-
|
2016
|
85617,4
|
85617,4
|
-
|
2017
|
83284,6
|
83284,6
|
-
|
2018
|
96195,2
|
96195,2
|
-
|
2019
|
96195,2
|
96195,2
|
-
|
Всего на 2014 - 2019 гг.: 514579,7 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период".
|
1.34. Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" подраздела 8.3 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
К концу реализации подпрограммы планируются:
1. Повышение уровня оснащенности музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом до 97%.
2. Увеличение количества призовых мест на конкурсах различного уровня до 150 ед.
3. Увеличение количества выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов до 20 ед.
4. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа, до 2450 ед.
5. Повышение уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений до 20%.
6. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%"
|
1.35. Пункт 2 раздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" подраздела 8.3 раздела 8 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"2. Увеличения количества призовых мест на конкурсах различного уровня до 150 ед.".
1.36. Таблицу "Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях" подраздела 2.2 "Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" подраздела 8.3 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.37. Пункт 2 подраздела 2.3 "Конечные результаты подпрограммы" подпрограммы "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" подраздела 8.3 раздела 8 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"2. Увеличения количества призовых мест на конкурсах различного уровня до 150 ед.".
1.38. Подраздел 3 "Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования" подраздела 8.3 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.39. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" подраздела 8.4 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Год
|
Всего (тыс. руб.)
|
В том числе
|
бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)
|
федеральный бюджет (тыс. руб.)
|
2014
|
54978,5
|
54978,5
|
-
|
2015
|
56437,9
|
56422,9
|
15,0
|
2016
|
64899,2
|
64899,2
|
-
|
2017
|
66510,0
|
66510,0
|
-
|
2018
|
75055,5
|
75055,5
|
-
|
2019
|
75055,5
|
75055,5
|
-
|
Всего на 2014 - 2019 гг.: 392936,6 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период".
|
1.40. Таблицу "Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях" подраздела 2.2 "Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" подраздела 8.4 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.41. Подраздел 3 "Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования" подраздела 8.4 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.42. Строку "Показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" подраздела 8.5 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Показатели подпрограммы
|
- уровень оснащенности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием (%);
- уровень оснащенности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства приобретенным техническим и методическим инструментарием (%);
- количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства на конкурсах и фестивалях различного уровня (ед.);
- количество проведенных мероприятий различного уровня учреждениями дополнительного образования детей в сфере искусства (ед.);
- уровень успеваемости обучающихся учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства (%);
- количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства (ед.);
- удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства от общего числа данных учреждений (%);
- удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства от средней заработной платы по Калужской области (%)
- число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств (чел.).
|
1.43. Строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" подраздела 8.5 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Год
|
Всего (тыс. руб.)
|
В том числе
|
бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)
|
федеральный бюджет (тыс. руб.)
|
2014
|
181514,3
|
181514,3
|
-
|
2015
|
183168,4
|
183041,9
|
126,5
|
2016
|
197649,6
|
197649,6
|
-
|
2017
|
201178,9
|
201178,9
|
-
|
2018
|
209537,4
|
209537,4
|
-
|
2019
|
209537,4
|
209537,4
|
-
|
Всего на 2014 - 2019 гг.: 1182586,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период.
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
По итогам реализации подпрограммы планируются:
1. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусства приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием до 94,2%.
2. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным техническим и методическим инструментарием до 98,5%.
3. Увеличение количества призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня, до 1000 ед.
4. Увеличение количества проведенных мероприятий различного уровня учреждениями дополнительного образования в сфере искусств до 20 ед.
5. Повышение уровня успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств до 97%.
6. Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств - выплата 30 стипендий.
7. Сохранение уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего числа данных учреждений до 20%.
8. Повышение уровня заработной платы педагогам учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области до 100%.
9. Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств до 4360 человек".
|
1.44. Пункты 1, 2, 3 раздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" подраздела 8.5 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"1. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием до 94,2%.
2. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным техническим и методическим инструментарием до 98,5%.
3. Увеличение количества призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня, до 1000 ед.".
1.45. Пункт 6 раздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" подраздела 8.5 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств - выплата 30 стипендий".
1.46. Раздел 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" подраздела 8.5 раздела 8 муниципальной программы дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств до 4360 человек".
1.47. Подраздел 2.1 раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" подпрограммы подраздела 8.5 раздела 8 муниципальной программы после слов "- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике" дополнить абзацем следующего содержания:
"- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р)".
1.48. Таблицу "Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях" подраздела 2.2 "Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" подраздела 8.5 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.49. Пункты 1, 2, 3 подраздела 2.3 "Конечные результаты подпрограммы" подраздела 8.5 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"1. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием до 94,2%.
2. Повышение уровня оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств приобретенным техническим и методическим инструментарием до 98,5%.
3. Увеличение количества призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня, до 1000 ед.".
1.50. Пункт 6 подраздела 2.3 "Конечные результаты подпрограммы" подраздела 8.5 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств - выплата 30 стипендий".
1.51. Подраздел 2.3 "Конечные результаты подпрограммы" подраздела 8.5 раздела 8 муниципальной программы дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств до 4360 человек".
1.52. Подраздел 3 "Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования" подраздела 8.5 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
1.53. Строку "Показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги" подраздела 8.6 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Показатели подпрограммы
|
- Количество мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами, ед.;
- количество посетителей мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами, тыс. чел.;
- количество концертов, проведенных Домом музыки собственными силами, ед.;
- количество посетителей концертов, проведенных Домом музыки, тыс. чел.;
- удельный уровень построенных, реконструированных, отремонтированных за год театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры, %;
- уровень оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом, %;
- удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области, %"
|
1.54. Строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" подраздела 8.6 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Год
|
Всего (тыс. руб.)
|
В том числе
|
бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)
|
федеральный бюджет (тыс. руб.)
|
2014
|
33202,2
|
33202,2
|
-
|
2015
|
34456,3
|
34456,3
|
-
|
2016
|
39447,2
|
39447,2
|
-
|
2017
|
42851,4
|
42851,4
|
-
|
2018
|
39710,4
|
39710,4
|
-
|
2019
|
39710,4
|
39710,4
|
-
|
Всего на 2014 - 2019 гг.: 229377,9 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период.
|
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
К концу реализации подпрограммы планируются:
1. Увеличение количества мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами, до 330 ед.
2. Увеличение количества посетителей мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами, до 17,0 тыс. человек.
3. Увеличение количества концертов, проведенных Домом музыки собственными силами, до 65 ед.
4. Увеличение количества посетителей концертов, проведенных Домом музыки, до 11,3 тыс. человек.
5. Сохранение удельного уровня построенных, реконструированных, отремонтированных за год театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры до 50%.
6. Повышение уровня оснащенности театрально-зрелищных костюмами, костюмами, техническим оборудование, реквизитом до 93%.
7. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%"
|
1.55. Раздел 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" подраздела 8.6 раздела 8 муниципальной программы дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Повышение уровня оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом до 93%".
1.56. Таблицу "Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях" подраздела 2.2 "Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" подраздела 8.6 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
1.57. Подраздел 2.3 "Конечные результаты подпрограммы" подраздела 8.6 раздела 8 муниципальной программы дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Повышение уровня оснащенности театрально-зрелищных учреждений музыкальными инструментами, сценическими костюмами, техническим оборудованием, реквизитом до 93%".
1.58. Подраздел 3 "Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования" подраздела 8.6 раздела 8 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.