Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации г. Новокузнецка
от 15 ноября 2016 г. N 169
Приложение
к постановлению
Администрации г. Новокузнецка
от 22 декабря 2014 г. N 201
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка"
1 |
Наименование программы |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка (далее - программа) |
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке программы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
3 |
Директор программы |
Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству |
|
4 |
Разработчик программы |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка) |
|
5 |
Цель и задачи программы |
Цель: создание условий для поддержания жилищно-коммунального хозяйства г. Новокузнецка в надлежащем состоянии и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами. Задачи: 1) обеспечение стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования; 2) поддержание состояния жилищного фонда г. Новокузнецка в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 3) исполнение стандартов социальных мер поддержки населения; 4) эффективное управление реализацией программы; 5) повышение эффективности использования бюджетных средств. |
|
6 |
Целевые индикаторы и показатели программы |
Целевые индикаторы: 1) Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; 2) Уровень благоустройства общей площади жилищного фонда: 2.1) - удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением; 2.2) - удельный вес жилищного фонда, обеспеченного холодным водоснабжением; 2.3) - удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением; 2.4) - удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением; 3) Доля многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов. Показатели: 1) Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб); 2) Количество аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне; 3) Количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района; 4) Количество обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98,98а,102; 5) Количество обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский; 6) Наличие проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино; 7) Наличие актуализированной схемы теплоснабжения города Новокузнецка; 8) Наличие разработанной и утвержденной постановлением администрации города Новокузнецка схемы газоснабжения города Новокузнецка; 9) Доля снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (далее - аварийные дома) от общего количества аварийных домов, требующих сноса; 10) Доля отремонтированных муниципальных квартир в общем количестве требующих ремонта муниципальных квартир; 11) Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов; 12) Количество обследованных многоквартирных домов с оценкой технического состояния строительных конструкций; 13) Наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями, некоммерческими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда; 14) Доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов; 15) Доля исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве заключенных соглашений; 16) Процент сформированности материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 17) Доля исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности; 18) Доля исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году в общем количестве заключенных соглашений; 19) Процент сокращения задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок; 20) Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов; 20.1) Доля оплаты населением услуг отопления и горячего водоснабжения от утверждённых тарифов; 20.2) Доля оплаты населением услуг холодного водоснабжения и водоотведения от утверждённых тарифов; 20.3) Доля оплаты населением услуг по содержанию и ремонту жилых помещений от утверждённых тарифов; 21) Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; 22) Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчётных периодов. |
|
7 |
Срок реализации программы |
2015-2018 годы |
|
8 |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы |
Подпрограммы: 1. Подпрограмма 1 "Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры"; 2. Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда"; 3. Подпрограмма 3 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам"; 4. Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы; 5. Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа". |
|
9 |
Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Ответственный исполнитель (координатор)- Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка. Соисполнители - муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция ЖКХ" (далее - МБУ "Дирекция ЖКХ"), Управление капитального строительства (далее - УКС) |
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
8 694 538,8 |
5 108 937,7 |
|
2015 г. |
3 013 107,3 |
2 414 735,8 |
|
2016 г. |
2 069 572,4 |
1 404 798,1 |
|
2017 г. |
1 849 578,8 |
474 697,7 |
|
2018 г. |
1 762 280,3 |
814 706,1 |
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
9 567,3 |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
9 567,3 |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
202 103,1 |
208 080 |
|
2015 г. |
67 975 |
67 975 |
|
2016 г. |
94 128,1 |
100 105 |
|
2017 г. |
40 000 |
- |
|
2018 г. |
- |
40 000 |
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
8 482 868,4 |
4 900 857,9 |
|
2015 г. |
2 945 132,3 |
2 346 760,8 |
|
2016 г. |
1 965 877 |
1 304 693,1 |
|
2017 г. |
1 809 578,8 |
474 697,7 |
|
2018 г. |
1 762 280,3 |
774 706,1 |
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
11 |
Ожидаемый результат программы |
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
За 2015-2018 г.г. планируется достижение следующих значений показателей и индикаторов: 1) Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 3%; 2) Увеличение уровня благоустройства общей площади жилищного фонда: 2.1) - удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением на 0,3%; 2.2) - удельный вес жилищного фонда, обеспеченного холодным водоснабжением на 0,4%; 2.3) - удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением на 0,3%; 2.4) - удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением на 0,4%. 3) Снижение доли многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов на 1,3%; 4) Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) до 2%; 5) Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне до 10 случаев в год; 6) Ввод в эксплуатацию 90 000 м2 жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района; 7) Отсутствие обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98,98а,102; 8) Отсутствие обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский; 9) Получение принципиального технического и технологического решения по реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино; 10) Утверждение приказом Минэнерго РФ актуализированной "Схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года"; 11) Утверждение постановлением администрации города Новокузнецка схемы газоснабжения города Новокузнецка; 12) Увеличение доли снесенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, до 74%; 13) Увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир до 53 %; 14) Увеличение количества капитально отремонтированных многоквартирных домов на 4 единицы; 15) Получение отчета об оценке технического состояния строительных конструкций 1 многоквартирного дома; 16) Отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями, некоммерческими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда; 17) Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов до 36%; 18)Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве заключенных соглашений до 100%; 19) Сформированность материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 100%; 20) Увеличение доли исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности до 100%; 21)Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году в общем количестве заключенных соглашений до 100%; 22)Сокращение задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок до 100%; 23) Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 81%; 23.1) Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг отопления и горячего водоснабжения от утверждённых тарифов до 68%; 23.2) Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг холодного водоснабжения и водоотведения от утверждённых тарифов до 75%; 23.3)Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг по содержанию и ремонту жилых помещений от утверждённых тарифов до 98,5%; 24) Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам; 25) Снижение кредиторской задолженности по мероприятиям в области жилищно-коммунального хозяйства на 100%. |
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
За 2015-2018 г.г. планируется достижение следующих значений показателей и индикаторов: 1) Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 3%; 2) Увеличение удельного веса жилищного фонда, обеспеченного: - отоплением - на 0,3%; - холодным водоснабжением - на 0,4 %; - горячим водоснабжением - на 0,3 %; - водоотведением - на 0,4%; 3) Снижение доли многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов на 1,3 %; 4) Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) до 2%; 5) Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне до 9 случаев в год; 6) Ввод в эксплуатацию 70 000 м2 жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района; 7) Отсутствие обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98,98а,102; 8) Отсутствие обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский; 9) Получение принципиального технического и технологического решения по реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино; 10)Утверждение приказом Минэнерго РФ актуализированной "Схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года"; 11)Утверждение постановлением администрации города Новокузнецка схемы газоснабжения города Новокузнецка; 12) Увеличение доли снесенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, до 74%; 13) Увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир до 53%; 14) Увеличение количества капитально отремонтированных многоквартирных домов на 4 единицы; 15) Получение отчета об оценке технического состояния строительных конструкций 1 многоквартирного дома; 16) Отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями, некоммерческими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда; 17) Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов до 36%; 18) Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве заключенных соглашений до 98%; 19) Сформированность материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 69%; 20) Увеличение доли исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности до 70%; 21) Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году в общем количестве заключенных соглашений до 100%; 22) Сокращение задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок до 99%; 23) Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 81%; 23.1) Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг отопления и горячего водоснабжения от утверждённых тарифов до 68%; 23.2) Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг холодного водоснабжения и водоотведения от утверждённых тарифов до 75%; 23.3)Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг по содержанию и ремонту жилых помещений от утверждённых тарифов до 98,5%. 24) Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам; 25) Снижение кредиторской задолженности по мероприятиям в области жилищно-коммунального хозяйства на 99%. |
1. Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства, основные проблемы, анализ основных показателей
Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) - одна из самых стабильных отраслей экономики, поскольку услуги, оказываемые населению, всегда востребованы. Все реформы в жилищно-коммунальном комплексе страны в целом и в Новокузнецком городском округе направлены в первую очередь на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем, достижение качественно нового уровня жилищно-коммунальных услуг.
Каждое жилое здание представляет собой сложный и дорогостоящий объект, состоящий из многих конструктивных элементов, выполняющих вполне определенные функции и обладающих установленными эксплуатационными качествами. Содержание жилищного фонда включает в себя комплекс работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций многоквартирного дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с установленной нормативными документами периодичностью, с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарного состояния. Многолетнее недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства, в том числе мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда, отсутствие необходимых инвестиций и работ по всем видам ремонтов многоквартирных домов привело к повышенному уровню их износа, аварийности. Система планово-предупредительных ремонтов постепенно уступила место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.
Город Новокузнецк уже имеет опыт в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. Сегодня в городе 3242 многоквартирных дома общей площадью -10680,7 тыс. кв. м. Широкое распространение в части управления жилым фондом получили его современные формы - товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), управляющие организации и т.д. На данный момент на обслуживании в управляющих организациях находятся 2588 домов (80%), в управлении ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов - 327 домов (10,1%) и непосредственном управлении собственниками помещений - 312 домов (10%). Всего в городе 122 управляющих организаций и число их увеличивается из года в год.
В целях реализации части 2 статьи 20 Жилищного кодекса РФ Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка исполняет функции по муниципальному жилищному контролю. Так, за период 2014 года проведено более 40 проверок деятельности управляющих организаций, выдано 24 предписания.
Учитывая высокий уровень морального и физического износа жилищного фонда, низкую платежеспособность собственников жилых помещений многоквартирных домов, отсутствие инициативы собственников в принятии решений по управлению и ремонту общего имущества многоквартирных домов, основная нагрузка по практической реализации реформы ЖКХ на территории муниципального образования ложится на орган местного самоуправления.
Согласно статье 165 Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления могут предоставлять управляющим организациям бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов, таким образом помогая гражданам муниципального образования обеспечить безопасность проживания в многоквартирных домах, стабильное функционирование внутридомовых инженерных систем.
Кроме того, согласно статье 158 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация города Новокузнецка, как собственник жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, обязан нести расходы на капитальный ремонт общего имущества в доле муниципальной собственности и расходы на капитальный ремонт муниципальных квартир.
На территории Новокузнецкого городского округа в настоящее время усугубилась проблема старения жилищного фонда. На 01.11.2014 г. аварийными и подлежащими сносу признаны более 335 многоквартирных домов. Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергают опасности свою жизнь и здоровье. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Расселенные и не снесенные аварийные дома будут способствовать росту криминогенной обстановки, нарушать архитектурный ансамбль улиц города.
Основными проблемами данного направления остаются: низкая степень участия населения в управлении жилищным фондом; недостаточное благоустройство придомовых территорий; недостаточное вложение средств на капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов; физический износ многоквартирных домов.
Для проведения капитального ремонта многоквартирных домов из местного бюджета ежегодно выделяются средства на следующие цели:
- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений;
- капитальный ремонт придомовых территорий;
- капитальный ремонт многоквартирных домов;
- затраты по капитальному ремонту многоквартирных домов в части доли муниципальной собственности.
В 2013 году за счет софинансирования средств бюджета Новокузнецкого городского округа был проведен капитальный ремонт общего имущества в 27 многоквартирных домах и заменено 80 лифтов.
К концу 2014 года планируется отремонтировать 123 многоквартирных дома, отремонтировано 69 фасадов многоквартирных домов, в 1 многоквартирном доме выполнено усиление строительных конструкций, в 53 многоквартирных домах заменены лифты.
Согласно изменениям в Жилищном кодексе Российской Федерации собственники помещений в каждом многоквартирном доме должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта соответствующего многоквартирного дома. Законодательством предусмотрено два способа формирования фондов капитального ремонта:
- перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет;
- перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора.
Статья 191 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает возможность предоставления муниципальной финансовой поддержки ТСЖ, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональным операторам в рамках реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Безопасность и комфортность проживания граждан в многоквартирных домах и домах частного сектора неразрывно связаны с состоянием инженерной инфраструктуры города.
Одним из полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", является контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.
В настоящее время для системы теплоснабжения города характерны высокие удельные расходы топлива, низкий КПД котлов и существенный износ оборудования и тепловых сетей. Например, на Кузнецкой ТЭЦ находятся в эксплуатации вертикально-водотрубные котлы выпуска 1945-1947 годов.
Большинство районных котельных города нуждаются в реконструкции и в техническом переоборудовании с установкой высокотехнологичного, энергосберегающего и экономически эффективного котельного оборудования.
Кроме того возникает необходимость обеспечения тепловой энергией территорий, на которых осуществляется строительство новых домов и объектов. Так, в настоящее время активно идут работы по застройке квартала N 24 Новоильинского района, и для обеспечения тепловой энергией перспективной площадки застройки необходимо предусмотреть строительство котельной.
Имеет место в городе и низкое качество теплоизоляции трубопроводов, что приводит к значительным теплопотерям.
Общий потенциал энергосбережения оценивается примерно в 30 - 35% или практически третья часть вырабатываемой энергии теряется.
Общая протяженность тепловых и паровых сетей в 2-трубном исчислении на конец 2014 года составляет 584,18 км.
Средний процент износа сетей на конец 2010 года составил 52,7%.
На территории города Новокузнецка расположены генерирующие источники электроснабжения, которые в общем балансе потребляемых общегородских нагрузок составляют около 17%.
Остальная потребность в электрической энергии города Новокузнецка поставляется в основном от региональной энергосистемы Кемеровской области через узловые подстанции с автотрансформаторами (АТ) 220/110 кВ.
Динамика развития производства электроэнергии определяется, главным образом, потребностью в ней промышленных предприятий города.
Предприятия энергетики города Новокузнецка составляют в объеме производства продукции Кемеровской области почти 16%.
Первоочередными проблемами состояния электрических сетей являются: несоответствие электроснабжения почти 60% многоквартирных домов и домов частного сектора современным нагрузкам, значительный удельный вес сетей, нуждающихся в замене.
Системы водоснабжения и водоотведения являются важнейшей и неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии городского хозяйства.
Источником водоснабжения города Новокузнецка являются подземные и поверхностные воды реки Томь.
На территории города действует централизованная объединенная хозяйственно-питьевая, производственная и противопожарная система водоснабжения.
На периферийных территориях действуют несколько локальных систем централизованного и децентрализованного водоснабжения жителей города. Наряду с бесперебойным обеспечением города водой не менее важной задачей является своевременное водоотведение сточных вод. В системах водоснабжения и водоотведения в настоящее время отмечается высокий удельный вес ветхих и аварийных сетей, нуждающихся в замене.
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1 155,728 км, из них ветхие сети - 878,74 км, износ сетей - 76%. Общее количество водопроводных насосных станций - 112. Общее количество очистных сооружений водопровода - 2.
Общая протяженность сетей канализации составляет 653,18 км, из них ветхие сети - 466,1 км, износ сетей - 71 %. Общее количество канализационных очистных сооружений по городу составляет 3 ед., канализационных насосных станций - 46 ед.
Многие жилые дома частного сектора города имеют недостаточное снабжение (или водоснабжение полностью отсутствует) водой для питьевых и хозяйственных нужд и, как следствие, проблема отсутствия воды приобретает социальный характер.
Таким образом, вся система жизнеобеспечения города обладает следующими общими недостатками:
- высоким уровнем износа сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;
- высоким уровнем потерь и аварийности в коммунальных системах;
- отсутствием резервов инфраструктуры для подключения ввода новых объектов и реконструкции существующих;
- необеспеченностью приборами учета потребления коммунальных ресурсов.
С целью качественного и бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами потребителей города в рамках подпрограммы "Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" проводятся мероприятия по выполнению нового строительства сетей водоснабжения с подключением к централизованной системе водоснабжения жилых домов частного сектора, проведение технического обслуживания сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций города.
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, согласовываются органами местного самоуправления поселений и городских округов, после чего утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия по государственному регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Администрацией города Новокузнецка в 2013-2014 гг. была утверждена инвестиционная программа для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения. За счет средств тарифа на подключение, получаемых при подключении к системам новых потребителей, ресурсоснабжающие организации реализуют мероприятия инвестиционных программ, направленные на увеличение мощности источников и сетей снабжения ресурсами потребителей, позволяющие улучшать качество поставляемых ресурсов и подключение новых потребителей.
Несмотря на мероприятия, проводимые ресурсоснабжающими организациями в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения города, с учетом износа всех инженерных коммуникаций, остается потребность в выделении бюджетных средств для повышения эксплуатационной надежности объектов инженерной инфраструктуры города.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка совместно с предприятиями коммунального комплекса, арендующими муниципальное имущество, продолжают активную работу по проведению ремонта инженерных сетей с учетом выявленных проблем.
В 2013 году за счет средств местного бюджета и ресурсоснабжающих организаций были проведены работы по ремонту 3,8 км тепловых сетей, 3,4 км электрических сетей, 1,16 км водопроводных сетей с пожарным гидрантом,0,63 км канализационных сетей, ТП - 4 шт.
В 2014 году проводятся работы по капитальному ремонту 4,3 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), 6,2 км электрических сетей, 3 км водопроводных сетей с 1,25 пожарными гидрантами, 2,74 км канализационных сетей, трансформаторных подстанций (ТП) - 5 шт.
С целью увеличения пропускной способности магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, уменьшения теплопотерь и снижения аварийности их в отопительный период необходимо продолжить в 2015 году проводить ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исчислении (перекладку изношенных магистральных и внутриквартальных тепловых сетей).
В целях эффективности системы электроснабжения города необходимо:
- заменить 282 км ветхих и аварийных сетей;
- снизить удельный вес сетей, нуждающихся в замене, с 48,9% до 42%, или на 14,2%;
- снизить уровень потерь электрической энергии при ее передаче с 4,8% в 2011 году до 4,4% по итогам 2015 года, или на 8,3%;
- увеличить уровень отпуска электроэнергии по приборам учета на 5% (с 99,5% в 2011 году до 99,8% по итогам 2015 года).
В целях эффективности системы водоснабжения и водоотведения города необходимо:
- заменить 254,5 км ветхих и аварийных сетей, в том числе 14,2 км сетей водоотведения и 240,3 км сетей водоснабжения;
- за 5 лет снизить удельный вес сетей, нуждающихся в замене, по водоснабжению на 11,1% (80,9% до 71,9%), по водоотведению - на 15,4% (с 72,2% до 61,1%);
- снизить уровень потерь в сетях водоснабжения на 2,9% к концу 2015 года;
- увеличить уровень отпуска питьевой воды по приборам учета на 4,7% (с 87,2% в 2011 году до 100% по итогам 2015 года).
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка несет ответственность за проведение в полном объёме мероприятий по организации управления муниципальным жилищным фондом, объектами инженерной инфраструктуры для создания безопасных, комфортных условий проживания граждан, оказание жилищно-коммунальных услуг в соответствии со стандартами. Реализация вышеуказанных направлений, как сфера социально-экономического развития города Новокузнецка по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, отражена в программе.
2. Основная цель и задачи программы
Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р. В соответствии с вышеуказанными правовыми актами приоритетами и целями социально-экономического развития города Новокузнецка, указанными в решении Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 16.08.2011 N 8/126 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новокузнецка на период 2011-2015 годов" определены основные направления в сфере реализации настоящей программы:
- сохранение функциональных характеристик жилищного фонда;
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
С учетом приоритетов и основных направлений определена цель настоящей программы - создание условий для поддержания жилищно-коммунального хозяйства г. Новокузнецка в надлежащем состоянии и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами.
При подготовке настоящей программы также учтены основные направления социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 года, закрепленные решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 N 16/230 "О принятии Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г.".
Цель настоящей программы достигается путем реализации следующих задач:
- обеспечение стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования;
- поддержание состояния жилищного фонда г. Новокузнецка в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- исполнение стандартов социальных мер поддержки населения;
- эффективное управление реализацией муниципальной программы;
- повышение эффективности использования бюджетных средств.
3. Целевые индикаторы и показатели программы
Целевыми индикаторами, характеризующими достижение цели, являются:
1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры(%);
2. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением, холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением (%);
3. Доля многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов (%).
Показателями, характеризующими решение поставленных в программе задач, являются:
1. Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб)(%);
2. Количество аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне (ед.);
3. Количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района (м2);
4. Количество обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102 (ед.);
5. Количество обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский (ед.);
6. Наличие проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино (да/нет);
7. Наличие актуализированной схемы теплоснабжения города Новокузнецка (да/нет);
8. Наличие разработанной и утвержденной постановлением администрации города Новокузнецка схемы газоснабжения(да/нет);
9. Доля снесенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса (%);
10. Доля отремонтированных муниципальных квартир в общем количестве требующих ремонта муниципальных квартир (%);
11. Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов (ед.);
12. Количество обследованных многоквартирных домов с оценкой технического состояния строительных конструкций;
13. Наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями, некоммерческими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда (да/нет);
14. Доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов (%);
15. Доля исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве заключенных соглашений (%);
16. Процент сформированности материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций (%);
17. Доля исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности;
18. Доля исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году в общем количестве заключенных соглашений;
19. Доля исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок, в общем количестве заключенных соглашений;
20. Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов;
20.1. Доля оплаты населением услуг отопления и горячего водоснабжения от утверждённых тарифов;
20.2. Доля оплаты населением услуг холодного водоснабжения и водоотведения от утверждённых тарифов;
20.3. Доля оплаты населением услуг по содержанию и ремонту жилых помещений от утверждённых тарифов;
21. Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций (ед.);
22. Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчётных периодов (%).
Сведения о целевых индикаторах программы и показателях подпрограмм и их планируемых значениях представлены в приложении N 1 к настоящей программе.
Методика расчета целевых индикаторов (показателей) приводится в приложении N 2 к настоящей программе.
4. Срок реализации программы
Срок реализации программы - 2015-2018 годы.
5. Характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы
Для достижения целей и задач, указанных в разделе 2 настоящей программы, необходимо выполнение комплекса следующих основных мероприятий, распределенных по подпрограммам и отдельным мероприятиям:
1. В рамках Подпрограммы 1 "Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" будут выполняться следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1 "Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованной системе водоснабжения жилых домов частного сектора";
Основное мероприятие 2 "Техническое обслуживание сетей электроснабжения, стоящих на учете в муниципальной казне";
Основное мероприятие 3 "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе";
Основное мероприятие 4 "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги";
Основное мероприятие 5 "Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102";
Основное мероприятие 6 "Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский";
Основное мероприятие 7 "Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино"
Основное мероприятие 8 "Актуализация "Схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года";
Основное мероприятие 9 "Разработка "Схемы газоснабжения города Новокузнецка до 2030 года".
2. В рамках Подпрограммы 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" предусмотрены следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1 "Снос аварийных домов";
Основное мероприятие 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма";
Основное мероприятие 3 "Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений";
Основное мероприятие 4 "Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов";
Основное мероприятие 5 "Создание материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
Основное мероприятие 6 "Возмещение затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности";
Основное мероприятие 7 "Проведение ремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, к празднованию Дня шахтера в 2014 году";
Основное мероприятие 8 "Капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок".
3. В рамках Подпрограммы 3 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" предусмотрены следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги отопления и горячего водоснабжения";
Основное мероприятие 2 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги холодного водоснабжения и водоотведения";
Основное мероприятие 3 "Обеспечение выплаты субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах специализированного и аварийного жилищного фонда".
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы:
Основное мероприятие - 1 "Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка";
Основное мероприятие - 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ".
5. Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа".
План программных мероприятий приводится в приложении N 3 к настоящей программе.
5.1. Характеристика подпрограммы 1 "Система коммунальной инфраструктуры"
Паспорт
подпрограммы 1 "Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры"
1 |
Наименование подпрограммы |
Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры(далее - подпрограмма 1) |
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
3 |
Директор подпрограммы |
Председатель Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
4 |
Разработчик подпрограммы |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: обеспечение стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования. Задачи: 1) Обеспечение жителей частного сектора города Новокузнецка услугами централизованного водоснабжения; 2) Поддержание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне, в технически исправном состоянии; 3) Обеспечение тепловой энергией перспективной площадки застройки микрорайона N 24 Новоильинского района; 4) Отвод грунтовых вод (водопонижение) в подвальных помещениях многоквартирных домов N 98,98а,102 по пр. Авиаторов в Новоильинском районе города Новокузнецка; 5) Восстановление нормативного электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский; 6) Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино; 7) Планирование мероприятий по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответствующими схемами и программами. |
|
6 |
Показатели подпрограммы |
1) Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб); 2) Количество аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне; 3) Количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района; 4) Количество обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102; 5) Количество обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский; 6) Наличие проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино; 7) Наличие актуализированной схемы теплоснабжения города Новокузнецка; 8) Наличие разработанной и утвержденной постановлением администрации города Новокузнецка схемы газоснабжения города Новокузнецка. |
|
7 |
Срок реализации подпрограммы |
2015-2018 гг. |
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы |
1) Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованному водоснабжению жилых домов частного сектора; 2) Техническое обслуживание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне; 3) Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе; 4) Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги; 5) Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102; 6) Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский; 7) Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино; 8) Актуализация "Схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года"; 9) Разработка схемы газоснабжения города Новокузнецка. 10) Строительство газовой котельной мощностью 8,6 МВт в Новоильинском районе. |
|
9 |
Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
211 783,8 |
213 602,3 |
|
2015 г. |
30 028,6 |
6 682,1 |
|
2016 г. |
87 484,9 |
82 785,9 |
|
2017 г. |
92 896,3 |
77 734,2 |
|
2018 г. |
1 374 |
46 400 |
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
9 567,3 |
0 |
|
2015 г. |
0 |
0 |
|
2016 г. |
9 567,3 |
0 |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
80 000 |
80 000 |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
40 000 |
40 000 |
|
2017 г. |
40 000 |
- |
|
2018 г. |
- |
40 000 |
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
122 216,5 |
133 602,3 |
|
2015 г. |
30 028,6 |
6 682,2 |
|
2016 г. |
37 917,6 |
42 785,9 |
|
2017 г. |
52 896,3 |
77 734,2 |
|
2018 г. |
1 374 |
6 400,0 |
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
2015-2017 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы |
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2018 года планируется достижение следующих значений показателей: 1) Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) до 2%; 2) Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне до 10 случаев в год; 3) Ввод в эксплуатацию 90 000 м2 жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района; 4) Отсутствие обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102; 5) Отсутствие обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский; 6) Получение принципиального технического и технологического решения по реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино; 7) Утверждение приказом Минэнерго РФ актуализированной "Схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года"; 8) Утверждение постановлением администрации города Новокузнецка схемы газоснабжения города Новокузнецка. |
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2018 года планируется достижение следующих значений показателей: 1) Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) до 2%; 2) Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне до 9 случаев в год; 3) Ввод в эксплуатацию 70 000 м2 жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района; 4) Отсутствие обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102; 5) Отсутствие обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский; 6)Получение принципиального технического и технологического решения по реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино; 7) Утверждение приказом Минэнерго РФ актуализированной "Схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года"; 8) Утверждение постановлением администрации города Новокузнецка схемы газоснабжения города Новокузнецка. |
5.1.1. Характеристика текущего состояния объектов инженерной инфраструктуры, основные проблемы, анализ основных показателей
Подпрограмма 1 "Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" направлена на решение следующих проблем в системе коммунальной инфраструктуры города Новокузнецка.
Водоснабжение.
В администрацию города Новокузнецка неоднократно обращаются жители жилых домов частного сектора Куйбышевского, Кузнецкого, Орджоникидзевского и Заводского районов на отсутствие централизованного водоснабжения.
Так, жилые дома по улицам:
- Техническая, Прудовая, Гончарова Куйбышевского района;
- Байкальская, Пестеля, переулка Кузнецкий Кузнецкого района;
- Алейская, переулка Перелесский Орджоникидзевского района;
- Крутая, Урановая Куйбышевского района (13 жилых домов);
- Механизаторов Куйбышевского района (25 жилых домов);
- поселка Малоэтажный Кузнецкого района (429 жилых домов);
- Старо-Островская Заводского района (5 жилых домов);
- Лобачевского, Абаканская Куйбышевского района (7 жилых домов);
- Даурская, Спасская, Арбатская Куйбышевского района (разработка проекта);
- Макаренко, Шоссейная Куйбышевского района (разработка проекта)
не снабжаются водой для питьевых и хозяйственных нужд и, как следствие, данная проблема приобретает социальный характер.
Ряд из перечисленных улиц, необеспеченных качественным холодным водоснабжением, также отражен в наказах избирателей, поступивших в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов 04.12.2011 года. Так необходимо обеспечить водоснабжением пос. Малоэтажный, улицы Лобачевского, Абаканская, провести водоснабжение пос. Листвяги, ул. Механизаторов.
В г. Новокузнецке в рамках исполнения проекта ликвидации ГП "Шахта Бунгурская" за счет федерального бюджета были реализованы работы по реконструкции системы водоснабжения поселка Листвяги. На сегодняшний момент резервуары чистой воды (РЧВ) находятся в аварийном состоянии. Без их восстановления обеспечение жителей поселка водой питьевого качества невозможно.
Электроснабжение.
Состояние сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне г. Новокузнецка не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству предоставляемых услуг. Износ сетей составляет 82%, то есть сети находятся в технически неисправном состоянии. Как следствие, на сетях неоднократно возникают аварии, приводящие к ненадежному электроснабжению многоквартирных домов и социально значимых объектов.
Согласно распоряжения администрации г. Новокузнецка N 2567 от 01.12.2015 г. и договора аренды от 03.12.2015 г. сети электроснабжения, находящиеся в составе муниципального имущества, приняты на техническое обслуживание в филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "Кузбасская энергосетевая компания".
От граждан, проживающих по улицам Рылеева, Ухтомского, Кармелюка, ТУ Притомский, поступают жалобы на пониженное напряжение в сети электроснабжения от трансформаторной подстанции ТП-328. Электроснабжение 18 жилых домов не соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
Таким образом, на основании проведенного обследования по замеру напряжения в сети были определены объемы работ (установка железобетонных опор с реконструкцией сетей электроснабжения 0,4 кВ).
Теплоснабжение.
Новоильинский район города в ближайшие несколько лет будет застраиваться. Сейчас в Новоильинском районе активно идут работы по застройке квартала N 24, он располагается перед въездом в район до улицы Косыгина.
Дальше район разрастется кварталами N 5, 6 и 7 на ныне пустующей территории улицы Косыгина. Ближайшие пару лет проектировщикам понадобятся для создания необходимой инфраструктуры под застройку. Параллельно будет осваиваться территория под малоэтажное строительство. Оно начнется в 25-м квартале, недалеко от проспекта Авиаторов.
И для обеспечения тепловой энергией перспективной площадки застройки микрорайона N 24 Новоильинского района возникла необходимость строительства газовых котельных установленной мощностью 11,1 и 8,6 МВт.
Водоотведение.
В течение длительного времени (с 2006 года) подвальные помещения многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102 подтопляются водой, поступающей по внешним инженерным сетям. По заключению лабораторных исследований ЗАО "Водоканал" вода в подвальных помещениях является грунтовой.
В настоящее время проблема не устранена и поступление воды в подвальные помещения продолжается. В результате обводнения грунтов началось разрушение асфальтобетонного покрытия придомовых территорий и конструктивных элементов вышеуказанных домов (просадка фундамента), что может привести к необратимым последствиям и создать реальную угрозу для жизни людей.
Для осушения подвальных помещений необходимо провести работы по понижению грунтовых вод в районе домов N 98, 98а, 102 по пр. Авиаторов. Для решения проблемы по водопонижению в подвальных помещениях многоквартирных домов N 98, 98а, 102 по пр. Авиаторов в Новоильинском районе г. Новокузнецка, и как следствие, улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Комитетом ЖКХ в 2013 году был размещен заказ, и выполнены инженерно-геологические изыскания и проектные работы на строительство сетей дренажной канализации.
Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям, основными причинами возникновения и развития процесса подтопления являются: инфильтрация атмосферных осадков; недостаточная организация поверхностного стока; баражный эффект зданий (задержка поверхностных и подземных вод зданиями и сооружениями); высокая плотность застройки, и как следствие, уменьшение испарения под зданиями и покрытиями.
Таким образом, основным мероприятием по обеспечению нормальной эксплуатации вышеуказанных домов является строительство дренажной системы, обеспечивающей водоотвод с территории зданий в реку Петрик.
Система водоотведения железнодорожной станции Полосухино находится в критическом состоянии, а именно:
- канализационная насосная станция (далее - КНС) продолжительное время затоплена стоками. Стоки изливаются на поверхность с дальнейшим сбросом на рельеф;
- канализационные очистные сооружения (далее - КОС) выведены из строя продолжительное время. Железобетонные конструкции разрушены и восстановлению не подлежат;
- напорный коллектор от КНС и коллектор выпуска с КОС не работают, восстановлению не подлежат.
Из всего вышеизложенного следует, что для решения проблемы подтопления стоками территории ж/д ст. Полосухино и для принятия объектов водоотведения в собственность, необходимо провести следующие мероприятия:
- провести инженерные изыскания, разработать и согласовать проектно-сметную документацию;
- закупить оборудование и выполнить строительно-монтажные работы.
Схема теплоснабжения.
В соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" в Новокузнецком городском округе была разработана Схема теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года (далее - Схема теплоснабжения). Схема теплоснабжения была утверждена Приказом Минэнерго РФ от 28.04.2015 N 252.
В соответствие с требованиями статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" разработанные схемы теплоснабжения нуждаются в ежегодной актуализации.
Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. То есть - процедура актуализации должна проходить так же, как и утверждение - с обсуждением схемы путем сбора замечаний и с проведением публичных слушаний. В пункте 24 постановления Правительства РФ N 154 установлен срок ежегодной актуализации - не позднее 15 апреля.
Актуализация схемы должна преследовать следующие цели:
1) Схема должна учитывать происходящие изменения. Действительно - жизнь не стоит на месте, в области теплоснабжения постоянно что-то меняется: изменяются теплоснабжающие организации, вводятся в строй новые котельные, перекладываются тепловые сети, появляются новые абоненты (или наоборот - производятся отключения), меняются тарифы и т.п.;
2) На этапе актуализации будут учтены те сведения, которые при первоначальной разработке отсутствовали. В частности, в рамках актуализации схемы теплоснабжения будет сделана актуализация тепловых сетей.
Схема газоснабжения.
Вопрос газоснабжения города в целом, его отдельных районов и отдельных потребителей решается генеральной схемой газоснабжения города.
При разработке проекта газоснабжения города к основным задачам относятся: определение расчетного расхода газа, выбор схемы газоснабжения и гидравлический расчет газопроводов.
5.1.2. Основная цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы 1 является обеспечение стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования.
Задачи:
1) Обеспечение жителей частного сектора города Новокузнецка услугами централизованного водоснабжения;
2) Поддержание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне, в технически исправном состоянии;
3) Обеспечение тепловой энергией перспективной площадки застройки микрорайона N 24 Новоильинского района;
4) Отвод грунтовых вод (водопонижение) в подвальных помещениях многоквартирных домов N 98, 98а, 102 по пр. Авиаторов в Новоильинском районе города Новокузнецка;
5) Восстановление нормативного электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский;
6) Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино;
7) Планирование мероприятий по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответствующими схемами и программами.
5.1.3. Показатели подпрограммы
Показателями, характеризующими решение поставленных в подпрограмме 1 задач, являются:
1) Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб)(%);
2) Количество аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне (ед.);
3) Количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района (м2);
4) Количество обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98,98а,102 (ед.);
5) Количество обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский (ед.);
6) Наличие проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино (да/нет);
7) Наличие актуализированной схемы теплоснабжения города Новокузнецка (да/нет);
8) Наличие разработанной и утвержденной постановлением администрации города Новокузнецка схемы газоснабжения города Новокузнецка(да/нет).
Сведения о показателях подпрограммы 1 и их планируемых значениях приводится в форме N 1 к подпрограмме 1.
Методика расчета показателей приводится в форме N 2 к подпрограмме 1.
Форма N 1
к подпрограмме 1
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
||||||
2013 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" | |||||||||||
Подпрограмма 1 "Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" | |||||||||||
1.1 |
Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
4 |
5 |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
4 |
3 |
2 |
2 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
1,1 |
3 |
2 |
2 |
|
1.2 |
Количество аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
14 |
12 |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
- |
- |
- |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
9 |
- |
- |
- |
|
1.3 |
Количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района |
м2 |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
45000 |
45000 |
х |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
35000 |
35000 |
х |
|
1.4 |
Количество обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102 |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
1 |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Количество обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
1 |
3 |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Наличие проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино |
(да /нет) |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Да |
Да |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Да |
х |
|
1.7 |
Наличие актуализированной схемы теплоснабжения города Новокузнецка |
(да /нет) |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
Нет |
Нет |
Нет |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Да |
Да |
Да |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Да |
х |
х |
|
1.8 |
Наличие разработанной и утвержденной постановлением администрации города Новокузнецка схемы газоснабжения города Новокузнецка |
(да /нет) |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
Нет |
Нет |
Нет |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Да |
Да |
Да |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Да |
х |
х |
Форма N 2
к подпрограмме 1
Методика
расчета показателей
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.1. |
Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) |
% |
, где - количество жалоб на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе, поступившее за год, ед. - общее количество жалоб по вопросам ЖКХ, поступивших в органы местного самоуправления за год, ед. |
|
5.1.4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 1 - 2015-2018 гг.
5.1.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы 1 будут выполняться следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1 "Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованной системе водоснабжения жилых домов частного сектора" заключается в строительстве сетей водоснабжения:
- Куйбышевского района: ул. Техническая, ул. Прудовая, ул. Гончарова;
- Кузнецкого района: переулок Кузнецкий, ул. Байкальская, ул. Пестеля;
- Орджоникидзевского района: переулок Перелесский, ул. Алейская
- Куйбышевского района: улицы Крутая, Урановая, Механизаторов, Лобачевского, Абаканская;
- Кузнецкого района: поселок Малоэтажный;
- Заводского района улица Старо-Островская;
и разработке проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения по улицам:
- Даурская, Спасская, Арбатская Куйбышевского района;
- Макаренко, Шоссейная Куйбышевского района;
- улица Алейская, Орджоникидзевского района;
- улица Прудовая, Куйбышевского района.
Основное мероприятие 2 "Техническое обслуживание сетей электроснабжения, стоящих на учете в муниципальной казне".
Поддержание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне, в технически исправном состоянии, выполняя мероприятия в соответствии с правилами технической эксплуатации и правилами техники безопасности.
В связи с обеспечением потребности тепловой энергии в количестве 23,8 МВт в микрорайоне N 24 Новоильинского района предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий:
- Основное мероприятие 3 "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 МВт в Новоильинском районе". По данному мероприятию предусмотрена разработка проектно - сметной документации. Реализация данного мероприятия создаст предпосылки для дальнейшего строительства котельной мощностью 11,1 МВт в Новоильинском районе;
- Основное мероприятие 10 "Строительство газовой котельной мощностью 8,6 МВт в Новоильинском районе".
Реализация данного мероприятия позволит обеспечить тепловой энергией перспективную площадку застройки микрорайона N 24 Новоильинского района. Теплоснабжение будет осуществлять газовая блочно-модульная котельная (ГБМК) установленной мощностью 8,6 МВт.
Основное мероприятие 4 "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги".
Реализация данного мероприятия необходима для обеспечения жителей пос. Листвяги водой питьевого качества.
Основное мероприятие 5 "Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98,98а,102" заключается в водопонижении территории многоквартирных домов и отводе грунтовых вод с подвальных помещений данных домов.
Основное мероприятие 6 "Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский". Реализация данного мероприятия обеспечит 18 жилых домов по ул. Рылеева, ТУ Притомский качественным нормативным электроснабжением, соответствующим ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
Основное мероприятие 7 "Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино" заключается в разработке проектной и рабочей документации с целью приведения системы водоотведения железнодорожной станции Полосухино в рабочее состояние.
Основное мероприятие 8 "Актуализация "Схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года" заключается в корректировке схемы на основании:
1) материалов утвержденной схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2017 года с перспективой до 2030 года" (Схема теплоснабжения размещена и доступна для загрузки на официальном сайте администрации Новокузнецкого городского округа);
2) перечня замечаний и предложений для учета при проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения города Новокузнецка от Минэнерго России (письмо NВК-5435/10 от 18.05.2015);
3) актуализированных данных Генерального плана города Новокузнецка, утвержденного Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 16.06.2010 N 9/120;
4) отчетных данных теплоснабжающих и теплосетевых организаций на начало (январь) 2015 года, включая акты включения (отключения) объектов теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям, в зонах действия утвержденных границ ответственности Единых теплоснабжающих организаций (далее - ЕТО);
5) предложений ЕТО по актуализации Схемы теплоснабжения в части обеспечения теплоснабжением утвержденных существующих и перспективных зон действия ЕТО;
6) инвестиционных программ ЕТО и отчетов об их реализации.
В рамках актуализации схемы теплоснабжения также будет внесена корректировка в электронную модель схемы теплоснабжения.
Основное мероприятие 9 "Разработка "Схемы газоснабжения города Новокузнецка до 2030 года"заключается в разработке проекта газоснабжения города с учетом перспективы развития города.
Перечень программных мероприятий со сроками исполнения и объемами финансирования приводится в форме N 3 к подпрограмме 1.
Форма N 3
к подпрограмме 1
План
программных мероприятий
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
|||||
|
Всего (сумма граф 7-9) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||||
План по программе |
211 783,8 |
30 028,6 |
87 484,9 |
92 896,3 |
1 374 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
213 602,3 |
6 682,2 |
82 785,9 |
77 734,2 |
46 400 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: создание условий для поддержания жилищно-коммунального хозяйства г. Новокузнецка в надлежащем состоянии и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами. | |||||||||||
Основное мероприятие 1 "Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованному водоснабжению жилых домов частного сектора" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
38 234,1 |
6 700 |
16 000 |
14 160,1 |
1 374 |
Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) к концу 2018 года до 2% |
1.1. |
Утверждено в решении о бюджете |
21 950 |
0 |
6 750 |
13800 |
1 400 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
38 234,1 |
6 700 |
16 000 |
14 160,1 |
1 374 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
21 950 |
0 |
6 750 |
13 800 |
1 400 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Техническое обслуживание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
7 105,7 |
6 000 |
1 105,7 |
- |
- |
Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне, к концу 2018 года до 10 случаев |
1.2. |
Утверждено в решении о бюджете |
14 771,3 |
3 442,3 |
1 329 |
5 000 |
5 000 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
7 105,7 |
6 000 |
1 105,7 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
14 771,3 |
3 442,3 |
1 329 |
5 000 |
5 000 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 3 "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1мВт в Новоильинском районе" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
Ввод в эксплуатацию 90 000 м2 жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района |
1.3 |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - УКС |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
6 082,6 |
6 082,6 |
- |
- |
- |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
4 180,5 |
212,6 |
3 967,9 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
6 082,6 |
6 082,6 |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
4 180,5 |
212,6 |
3 967,9 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 4 "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
91 |
91 |
- |
- |
- |
Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) к концу 2018 года до 2% |
1.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
91,3 |
27,3 |
64 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
91 |
91 |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
91,3 |
27,3 |
64 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - УКС |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
9 567,3 |
- |
9 567,3 |
- |
- |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
9 567,3 |
- |
9 567,3 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 5 "Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
10 810,1 |
10 810,1 |
- |
- |
- |
Отсутствие обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102 |
1.4. |
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
3 000 |
7 810,1 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
10 810,1 |
10 810,1 |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
3 000 |
7 810,1 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 6 "Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
344,9 |
344,9 |
- |
- |
- |
Отсутствие обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский |
1.5 |
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
0 |
344,9 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
344,9 |
344,9 |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
0 |
344,9 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 7 "Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2017 год |
Всего: |
План по программе |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
Получение принципиального технического и технологического решения по реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино |
1.6 |
Утверждено в решении о бюджете |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 8 "Актуализация "Схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2016 год |
Всего: |
План по программе |
6 677,4 |
- |
6 677,4 |
- |
- |
Утверждение приказом Минэнерго РФ актуализированной "Схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года" |
1.7 |
Утверждено в решении о бюджете |
6 680 |
- |
6 680 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
6 677,4 |
- |
6 677,4 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
6 680 |
- |
6 680 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 9 "Разработка схемы газоснабжения города Новокузнецка" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2016 год |
Всего: |
План по программе |
2 564,5 |
- |
2 564,5 |
- |
- |
Утверждение постановлением администрации города Новокузнецка схемы газоснабжения города Новокузнецка |
1.8
|
Утверждено в решении о бюджете |
2 570 |
- |
2 570 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
2 564,5 |
- |
2 564,5 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
2 570 |
- |
2 570 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - УКС |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
1 570,0 |
- |
1570,0 |
- |
- |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
1 570,0 |
- |
1 570,0 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
-- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
1 570,0 |
- |
1570,0 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
1 570,0 |
- |
1 570,0 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 10 "Строительство газовой котельной мощностью 8,6 МВт в Новоильинском районе" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
Ввод в эксплуатацию 90 000 м2 жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района |
1.3 |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - УКС |
2016-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
97 036,2 |
- |
50 000,0 |
47 036,2 |
- |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
118 934,2 |
- |
51 700,0 |
27 234,2 |
40 000,0 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
80 000 |
- |
40 000 |
40 000 |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
80 000 |
- |
40 000 |
- |
40 000 |
||||||
МБ |
План по программе |
17 036,2 |
- |
10 000 |
7 036,2 |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
38 934,2 |
- |
11 700 |
27 234,2 |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Итого по подпрограмме 1: |
План по программе |
211 783,8 |
30 028,6 |
87 484,9 |
92896,3 |
1 374 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
213 602,3 |
6 682,2 |
82 785,9 |
77 734,2 |
46 400,0 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
9 567,3 |
0,0 |
9 567,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
80 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
80 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
||||||
Местный бюджет |
План по программе |
122216,5 |
30 028,6 |
37 917,6 |
52 896,3 |
1 374,0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
133 602,3 |
6 682,2 |
42 785,9 |
77 734,2 |
6 400,0 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
5.1.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 211 783,8 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 1 предусмотрено из средств федерального, областного и местного бюджета, в том числе:
2015 год - 30 028,6 тыс. руб.,
2016 год - 87 484,9 тыс. руб.,
2017 год - 92 896,3 тыс. руб.,
2018 год - 1 374 тыс. руб.
В стоимость работ включена стоимость необходимых материалов и оборудования.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям с учетом решения о бюджете приведено в форме N 4 к подпрограмме 1.
Перечень объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений, представлен в форме N 5 к подпрограмме 1.
Форма N 4
к подпрограмме 1
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого на период 2015-2018 годы |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1 "Строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" |
Всего, в том числе |
|
|
|
6 682,2 |
82 785,9 |
77 734,2 |
46 400,0 |
213 602,3 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
|
6 469,6 |
25 548 |
50 500 |
6 400 |
88 917,6 |
|
УКС |
920 |
0502 |
|
212,6 |
57 237,9 |
27 234,2 |
40 000 |
124 684,7 |
|
Основное мероприятие 1 "Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованному водоснабжению жилых домов частного сектора" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0410110600 |
0 |
6 750 |
13 800 |
1 400 |
21 950 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410110600 |
0 |
6 750 |
13 800 |
1 400 |
21 950 |
|
Основное мероприятие 2 "Техническое обслуживание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0410210590 |
3 442,3 |
1 329 |
5 000 |
5 000 |
14 771,3 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410210590 |
3 442,3 |
1 329 |
5 000 |
5 000 |
14 771,3 |
|
Основное мероприятие 3 "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
920 |
0502 |
0410310600 |
212,6 |
3 967,9 |
0 |
0 |
4 180,5 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
УКС |
920 |
0502 |
0410310600 |
212,6 |
3 967,9 |
0 |
0 |
4 180,5 |
|
Основное мероприятие 4 "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
0502 |
|
27,3 |
64 |
0 |
0 |
91,3 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410410600 |
27,3 |
64 |
0 |
0 |
91,3 |
|
УКС |
920 |
0502 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие 5 "Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98,98а,102" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0410510600 |
3 000 |
7 810,1 |
0 |
0 |
10 810,1 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410510600 |
3 000 |
7 810,1 |
0 |
0 |
10 810,1 |
|
Основное мероприятие 6 "Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0410610600 |
0 |
344,9 |
0 |
0 |
344,9 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410610600 |
0 |
344,9 |
0 |
0 |
344,9 |
|
Основное мероприятие 7 "Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0410110600 |
0 |
0 |
31 700 |
0 |
31 700 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410110600 |
0 |
0 |
31 700 |
0 |
31 700 |
|
Основное мероприятие 8 "Актуализация "Схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0410811050 |
0 |
6 680 |
0 |
0 |
6 680 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410811050 |
0 |
6 680 |
0 |
0 |
6 680 |
|
Основное мероприятие 9 "Разработка схемы газоснабжения города Новокузнецка" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
|
0 |
4 140 |
0 |
0 |
4 140 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410911050 |
0 |
2 570 |
0 |
0 |
2 570 |
|
УКС |
920 |
0502 |
0410310600 |
0 |
1 570 |
0 |
0 |
1 570 |
|
Основное мероприятие 10 "Строительство газовой котельной мощностью 8,6 МВт в Новоильинском районе" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
920 |
0502 |
|
0 |
51 700 |
27 234,2 |
40 000 |
118 934,2 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
УКС |
920 |
0502 |
0410310600 |
0 |
11 700 |
27 234,2 |
0 |
38 934,2 |
|
920 |
0502 |
0410372540 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
80 000 |
Форма N 5
к подпрограмме 1
Перечень
объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений
N п/п |
Форма реализации бюджетных инвестиций или субсидии из бюджета, наименование объекта муниципальной собственности / Источники расходов |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
|
Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |
||||||
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
|
всего |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||
начало |
ввод (завершение) |
План по программе |
193 866,2 |
24 028,6 |
75 567,3 |
92 896,3 |
1 374 |
||||
начало |
ввод (завершение) |
Утверждено в решении о бюджете |
197 261 |
3 239,9 |
79 886,9 |
72 734,2 |
41 400 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: ул. Прудовая |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
900 |
1 000 |
|
|
План по программе |
1 000 |
1 000 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
900 |
1 000 |
|
|
План по программе |
1 000 |
1 000 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
В т.ч. расходы на ПСД |
360 |
450 |
|
|
План по программе |
450 |
450 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2 |
Строительство сетей водоснабжения Орджоникидзевского района: ул. Алейская |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
2 000 |
2 300 |
|
|
План по программе |
2 300 |
2 300 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
2 000 |
2 300 |
|
|
План по программе |
2 300 |
2 300 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
В т.ч. расходы на ПСД |
700 |
800 |
|
|
План по программе |
800 |
800 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
3 |
Строительство сетей водоснабжения Орджоникидзевского района: переулок Перелесский |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
3 050 |
3 400 |
|
|
План по программе |
3 400 |
3 400 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
3 050 |
3 400 |
|
|
План по программе |
3 400 |
3 400 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
В т.ч. расходы на ПСД |
750 |
900 |
|
|
План по программе |
900 |
900 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
4 |
Строительство сетей водоснабжения Кузнецкого района поселок Малоэтажный |
|
|
2016 г. |
2016 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
16 000 |
16 000 |
|
|
План по программе |
16 000 |
- |
16 000 |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
16 000 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
16 000 |
16 000 |
|
|
План по программе |
16 000 |
- |
16 000 |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
16 000 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
5 |
Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Крутая, Урановая |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
1 721,3 |
1 872,8 |
|
|
План по программе |
1 872,8 |
0 |
0 |
1 872,8 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 872,8 |
0 |
0 |
1 872,8 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
1 721,3 |
1 872,8 |
|
|
План по программе |
1 872,8 |
0 |
0 |
1 872,8 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 872,8 |
0 |
0 |
1 872,8 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
6 |
Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района, ул. Механизаторов |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
1 613,3 |
1 755,3 |
|
|
План по программе |
1 755,3 |
0 |
0 |
1 755,3 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 755,3 |
0 |
0 |
1 755,3 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
1 613,3 |
1 755,3 |
|
|
План по программе |
1 755,3 |
0 |
0 |
1 755,3 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 755,3 |
0 |
0 |
1 755,3 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
7 |
Строительство сетей водоснабжения Заводского района: по улицам Старо-Островская |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
1 075,4 |
1 170 |
|
|
План по программе |
1 170 |
- |
- |
1 170 |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 170 |
0 |
0 |
1 170 |
0 |
||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
1 075,4 |
1 170 |
|
|
План по программе |
1 170 |
- |
- |
1 170 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 170 |
0 |
0 |
1 170 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
8 |
Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Лобачевского, Абаканская |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
728,8 |
792,9 |
|
|
План по программе |
792,9 |
- |
- |
792,9 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
792,9 |
- |
- |
792,9 |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
728,8 |
792,9 |
|
|
План по программе |
792,9 |
- |
- |
792,9 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
792,9 |
- |
- |
792,9 |
- |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
9 |
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова, Техническая" |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
6 283,3 |
6 842,5 |
|
|
План по программе |
6 842,5 |
- |
- |
6 842,5 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
6 482,4 |
0 |
0 |
6 482,4 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
6 283,3 |
6 842,5 |
|
|
План по программе |
6 842,5 |
- |
- |
6 842,5 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
6 482,4 |
0 |
0 |
6 482,4 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
10 |
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Макаренко, Шоссейная" |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
1 543 |
1 726,6 |
|
|
План по программе |
1 726,6 |
- |
- |
1 726,6 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 726,6 |
0 |
0 |
1 726,6 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
1 543 |
1 726,6 |
|
|
План по программе |
1 726,6 |
- |
- |
1 726,6 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 726,6 |
0 |
0 |
1 726,6 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
11 |
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения Орджоникидзевского района по улице Алейская" |
|
|
2018 г. |
2018 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
721,8 |
827,2 |
|
|
План по программе |
827,2 |
- |
- |
- |
827,2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
850 |
- |
- |
- |
850 |
||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
721,8 |
827,2 |
|
|
План по программе |
827,2 |
- |
- |
- |
827,2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
850 |
- |
- |
- |
850 |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
12 |
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района по улице Прудовая" |
|
|
2018 г. |
2018 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
477 |
546,8 |
|
|
План по программе |
546,8 |
- |
- |
- |
546,8 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
550 |
0 |
0 |
0 |
550 |
||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
477 |
546,8 |
|
|
План по программе |
546,8 |
- |
- |
- |
546,8 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
550 |
0 |
0 |
0 |
550 |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
13 |
Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
6 082,56 |
6 082,56 |
|
|
План по программе |
6 082,6 |
6 082,6 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 180,5 |
212,6 |
3 967,9 |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
6 082,56 |
6 082,56 |
|
|
План по программе |
6 082,6 |
6 082,6 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 180,5 |
212,6 |
3 967,9 |
- |
- |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
В т.ч. расходы на ПСД |
6 082,56 |
6 082,56 |
|
|
План по программе |
6 082,6 |
6 082,6 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 180,5 |
212,6 |
3 967,9 |
- |
- |
||||||
14 |
Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
8 687,2 |
8 687,2 |
|
|
План по программе |
9658,3 |
91 |
9 567,3 |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
91,3 |
27,3 |
64 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
8 596,2 |
8 596,2 |
|
|
План по программе |
9 567,3 |
- |
9 567,3 |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
91 |
91 |
|
|
План по программе |
91 |
91 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
91,3 |
27,3 |
64 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
15 |
Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98,98а,102 |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
10 810,1 |
10 810,1 |
|
|
План по программе |
10 810,1 |
10 810,1 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
3 000 |
7 810,1 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
10 810,1 |
10 810,1 |
|
|
План по программе |
10 810,1 |
10 810,1 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
3 000 |
7 810,1 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
16 |
Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский |
|
|
2015 г. |
2016 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
344,9 |
344,9 |
|
|
План по программе |
344,9 |
344,9 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
0 |
344,9 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
344,9 |
344,9 |
|
|
План по программе |
344,9 |
344,9 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
0 |
344,9 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
17 |
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
31 700 |
31 700 |
2017 г. |
2017 г. |
План по программе |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
31 700 |
31 700 |
|
|
План по программе |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
18 |
Строительство газовой котельной мощностью 8,6 МВт в Новоильинском районе |
97 036,2 |
97 036,2 |
2016 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
План по программе |
97 036,2 |
0,0 |
50 000,0 |
47 036,2 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
118 934,2 |
0,0 |
51 700,0 |
27 234,2 |
40 000,0 |
||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
80 000 |
80 000 |
|
|
План по программе |
80 000 |
0,0 |
40 000 |
40 000 |
0,0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
80 000 |
0,0 |
40 000 |
0,0 |
40 000 |
||||||
Местный бюджет |
17 036,2 |
17 036,2 |
|
|
План по программе |
17 036,2 |
0,0 |
10 000,0 |
7 036,2 |
0,0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
38 934,2 |
0,0 |
11 700,0 |
27 234,2 |
0,0 |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
5.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
К 2018 году планируется достижение следующих значений показателей:
1) Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) до 2%;
2) Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне до 10 случаев в год.
3) Ввод в эксплуатацию 90 000 м2 жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района;
4) Отсутствие обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98,98а,102;
5) Отсутствие обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский;
6) Получение принципиального технического и технологического решения по реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино;
7) Утверждение приказом Минэнерго РФ актуализированной "Схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года";
8) Утверждение постановлением администрации города Новокузнецка схемы газоснабжения города Новокузнецка.
5.1.8. Система управления подпрограммой
Реализацию подпрограммы 1 осуществляет исполнитель подпрограммы 1- Комитет ЖКХ и соисполнитель подпрограммы 1 - УКС.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка. Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 1 Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе", "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги" и разработка схемы газоснабжения города Новокузнецка подпрограммы 1 УКС предоставляет в Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 1 в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
На основании ежеквартального отчета отделом мониторинга состояния и планирования работ по коммунальному комплексу Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка, при необходимости, вносится на рассмотрение Председателю Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 1.
Годовой отчет о реализации мероприятий "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе", "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги" и разработка схемы газоснабжения города Новокузнецка подпрограммы 1 УКС предоставляет в Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 1 в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.
5.2. Характеристика подпрограммы 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда"
Паспорт
подпрограммы 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда"
1 |
Наименование подпрограммы |
Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда (далее - подпрограмма 2) |
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
3 |
Директор подпрограммы |
Председатель Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
4 |
Разработчик подпрограммы |
Комитет ЖКХ администрации г. Новокузнецка |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: поддержание состояния жилищного фонда г. Новокузнецка в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Задачи: 1) Снижение объемов аварийного жилищного фонда; 2) Увеличение срока эксплуатации жилого фонда; 3) Приведение придомовых территорий многоквартирных домов в состояние, соответствующее современным требованиям к инфраструктуре; 4) Создание материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
|
6 |
Показатели подпрограммы |
1) Доля снесённых аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса; 2) Доля отремонтированных муниципальных квартир в общем количестве требующих ремонта муниципальных квартир; 3) Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов; 4) Количество обследованных многоквартирных домов с оценкой технического состояния строительных конструкций; 5) Наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями, некоммерческими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда; 6) Доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов; 7) Доля исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве заключенных соглашений; 8) Процент сформированности материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 9) Доля исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности; 10) Доля исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году в общем количестве заключенных соглашений; 11) Процент сокращения задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок. |
|
7 |
Срок реализации подпрограммы |
2015-2018 гг. |
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы |
1) Снос аварийных домов; 2) Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма; 3) Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений; 4) Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов; 5) Создание материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 6) Возмещение затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности; 7) Проведение ремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, к празднованию Дня шахтера в 2014 году; 8) Капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок. |
|
9 |
Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка. Соисполнитель - МБУ "Дирекция ЖКХ" |
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
412 001,3 |
377 499,6 |
|
2015 г. |
119 669,1 |
35 938,6 |
|
2016 г. |
194 763,7 |
223 032,9 |
|
2017 г. |
63 559,4 |
105 008,1 |
|
2018 г. |
34 009,1 |
13 520 |
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
44 266,7 |
45 105 |
|
2015 г. |
0 |
0 |
|
2016 г. |
44 266,7 |
45 105 |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
367 734,6 |
332 394,6 |
|
2015 г. |
119 669,1 |
35 938,6 |
|
2016 г. |
150 497 |
177 927,9 |
|
2017 г. |
63 559,4 |
105 008,1 |
|
2018 г. |
34 009,1 |
13 520 |
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы |
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2018 года планируется достижение следующих значений показателей: 1) Увеличение доли снесенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, до 74%; 2) Увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир до 53%; 3) Увеличение количества отремонтированных многоквартирных домов на 4 единицы; 4) Получение отчета об оценке технического состояния строительных конструкций 1 многоквартирного дома; 5) Отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями, некоммерческими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда; 6)Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов до 36%; 7)Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве заключенных соглашений до 100%; 8) Сформированность материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 100%; 9) Увеличение доли исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности до 100%; 10) Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году в общем количестве заключенных соглашений до 100%; 11) Сокращение задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок до 100%. |
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2018 года планируется достижение следующих значений показателей: 1) Увеличение доли снесенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, до 74%; 2) Увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир до 53%; 3) Увеличение количества отремонтированных многоквартирных домов на 4 единицы; 4) Получение отчета об оценке технического состояния строительных конструкций 1 многоквартирного дома; 5) Отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями, некоммерческими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда; 6)Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов до 36%; 7)Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве заключенных соглашений до 98%; 8) Сформированность материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 69%; 9) Увеличение доли исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности до 70%; 10) Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году в общем количестве заключенных соглашений до 100%; 11) Сокращение задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок до 99%. |
5.2.1. Характеристика текущего состояния объектов жилищного хозяйства в Новокузнецком городском округе, основные проблемы, анализ основных показателей
В городе Новокузнецке основной проблемой в сфере ЖКХ является устаревание жилищного фонда. Количество домов с износом более 65% растет ежегодно и составляет 7% от общего количества домов. Основными причинами старения жилищного фонда:
- недостаточное вложение средств на капитальный ремонт;
- неудовлетворительная эксплуатация жилищного фонда.
Также растет количество аварийных домов, на 01.11.2014 г.- 335 домов. Проживание в аварийном жилом фонде является опасным для жизни, существует угроза разрушения зданий ввиду высокой изношенности коммуникаций. Расселенные и не снесенные аварийные дома способствуют росту криминогенной обстановки, нарушают архитектурный ансамбль улиц города.
Актуальной проблемой является снижение качества условий проживания граждан в многоквартирных домах в связи с тем, что последние десятилетия из-за недостатка финансовых средств не проводились работы по капитальному ремонту внутридомовых территорий многоквартирных домов в городе.
В связи со значительным увеличением количества транспортных средств, в том числе и личного пользования, внутридомовые территории многоквартирных оказались не приспособленными для пропуска автотранспорта и его парковки, внутридомовые территории потеряли эстетический вид. Поэтому возникла необходимость проведения капитального ремонта внутридомовых территорий многоквартирных домов и приведения их в более функциональный вид, обеспечивающий потребности жителей города.
В целях заблаговременного выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органу местного самоуправления необходимо обеспечить создание и содержание запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. В городе Новокузнецке создание резервов материальных ресурсов регламентируются Постановлениями администрации г. Новокузнецка от 11.09.2013 г. N 137 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в городе Новокузнецке", от 23.12.2009 г. N 94 "О создании, содержании и использовании муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Новокузнецке".
5.2.2. Основная цель и задачи подпрограммы
При реализации подпрограммы 2 основной целью является:
Поддержание состояния жилищного фонда г. Новокузнецка в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Основными задачами являются:
1) Снижение объемов аварийного жилищного фонда;
2) Увеличение срока эксплуатации жилого фонда;
3) Приведение придомовых территорий многоквартирных домов в состояние, соответствующее современным требованиям к инфраструктуре;
4) Создание материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5.2.3. Показатели подпрограммы
Сведения о показателях подпрограммы 2 и их планируемых значениях приводится в форме N 1к подпрограмме 2.
Методика расчета показателей приводится в форме N 2 к подпрограмме 2.
Форма N 1
к подпрограмме 2
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
|||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" | ||||||||||
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" | ||||||||||
2.1 |
Доля снесённых аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
9,7 |
0,9 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
12,5 |
61 |
73 |
74 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
12,5 |
61 |
73 |
74 |
2.2 |
Доля отремонтированных муниципальных квартир в общем количестве требующих ремонта муниципальных квартир |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
6,2 |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
23 |
54 |
52 |
53 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
1,3 |
54 |
52 |
53 |
2.3 |
Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
1 |
0 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
2 |
1 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
2 |
1 |
0 |
2.4 |
Количество обследованных многоквартирных домов с оценкой технического состояния строительных конструкций |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
2.5 |
Наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями, некоммерческими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда |
тыс. руб. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6 |
Доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
16 |
14 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
37 |
36 |
х |
х |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
37 |
36 |
х |
х |
2.7 |
Доля исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве заключенных соглашений |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
х |
0 |
5 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
88 |
98 |
98 |
2.8 |
Процент сформированности материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
16 |
14 |
32 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
69 |
69 |
69 |
2.9 |
Доля исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
0 |
35 |
47 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
71 |
71 |
71 |
2.10 |
Доля исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году в общем количестве заключенных соглашений |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
х |
0 |
7 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
56 |
100 |
100 |
2.11 |
Процент сокращения задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
51 |
78 |
86 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
99 |
99 |
99 |
Форма N 2
к подпрограмме 2
Методика
расчета показателей
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.1 |
Доля снесённых аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса |
% |
, где
Кснес - количество снесённых аварийных жилых домов за 2015 г. и плановый период с нарастающим итогом, ед.,
Кподлеж.сносу - количество аварийных жилых домов, требующих сноса, ед. |
|
2.2 |
Доля отремонтированных муниципальных квартир в общем количестве требующих ремонта муниципальных квартир |
% |
, где
Крем - количество отремонтированных муниципальных квартир в отчётном периоде, ед.,
Кподлеж.рем - количество муниципальных квартир, требующих ремонта в отчётном периоде, ед. |
|
2.6 |
Доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
% |
, где
Пкр - количество капитально отремонтированных придомовых территорий в отчётном периоде, ед.,
Побщ. - общее количество придомовых территорий, требующих ремонта в отчётном периоде, ед. |
|
2.7 |
Доля исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве заключенных соглашений |
% |
, где
Псогл.исп.- количество исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов, ед.,
Псогл. общ. - общее количество заключенных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов, ед. |
|
2.8 |
Процент сформированности материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
% |
, где
Рпр - стоимость приобретенных материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций в отчетном периоде, руб.,
Робщ. - общая сметная стоимость материальных ресурсов, необходимых для формирования материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|
2.9 |
Доля исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности |
% |
, где
Всогл.исп. - количество исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, ед., Всогл.общ. - общее количество заключенных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, ед. |
|
2.10 |
Доля исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году в общем количестве заключенных соглашений |
% |
, где
Фсогл.исп. - количество исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году, ед., Фсогл.общ. - общее количество заключенных соглашений на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году, ед. |
|
2.11 |
Процент сокращения задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок |
% |
, где
Лсогл.исп. - сумма оплаченной задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок, руб., Лсогл.общ. - общая сумма задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок, руб. |
|
5.2.4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2015-2018 гг.
5.2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" предусмотрены следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1 "Снос аварийных домов".
Мероприятие предполагает снос 248 аварийных домов:
2015 год - 42 дома;
2016 год - 164 домов;
2017 год - 38 дома.
2018 год -4 домов.
Основное мероприятие 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма".
В рамках данного мероприятия планируется выполнить:
- капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Климасенко 1/1, ул. Сеченова, 3, пр. Октябрьский, 7, ул. Белградская, 1;
- ремонт муниципальных квартир, адресный список которых утверждается Приказом Комитета ЖКХ;
- обследование и оценку технического состояния строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу пр. Строителей, 82, с выдачей рекомендаций о дальнейшей эксплуатации.
Основное мероприятие 3 "Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений".
В рамках данного мероприятия планируется выполнить работы:
- по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений, не переданных в оперативное управление, во владение, пользование (содержание жилищного фонда включает в себя комплекс работ и услуг по содержанию общего имущества жилого дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций жилого дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с установленной нормативными документами периодичностью, с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарного состояния);
- по капитальному ремонту многоквартирных домов, в части оплаты обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений.
Основное мероприятие 4 "Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов".
В рамках данного мероприятия запланировано предоставление субсидии на проведение ремонта придомовых территорий МКД согласно постановлению администрации г. Новокузнецка от 04.06.2014 N 90 "Об утверждении адресной программы по проведению ремонта придомовых территорий МКД, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, с долей софинансирования собственниками в 2014 году".
Основное мероприятие 5 "Создание материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
В соответствии с постановлениями администрации г. Новокузнецка от 11.09.2013 N 137 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в городе Новокузнецке", от 23.12.2009 г. N 94 "О создании, содержании и использовании муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Новокузнецке" планируется приобретение следующих материалов и оборудования:
N п/п |
Наименование средств |
Ед. изм. |
Количество |
Номенклатура и объемы запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны | |||
Инженерное имущество | |||
1 |
Домкрат |
шт |
17 |
2 |
Пила поперечная |
шт |
50 |
3 |
Топор плотницкий |
шт |
100 |
4 |
Лом |
шт |
100 |
5 |
Кирка-мотыга |
шт |
100 |
6 |
Лопата совковая |
шт |
100 |
7 |
Лопата штыковая |
шт |
100 |
8 |
Перфоратор |
шт |
17 |
Строительные материалы | |||
1 |
Доска не обрезная |
м3 |
25 |
2 |
Лес строительный |
м3 |
25 |
3 |
Стекло |
м2 |
300 |
4 |
Гвозди разные |
кг |
400 |
5 |
Шифер |
м2 |
300 |
6 |
Рубероид |
м2 |
1000 |
7 |
Цемент |
тн |
40 |
8 |
Трубы разного диаметра |
км |
0,7 |
9 |
Радиаторы отопления |
шт |
100 |
10 |
Пленка ПХВ |
м2 |
800 |
11 |
Арматура 1, 12, 18, 24 мм |
тн |
0,5 |
12 |
Уголок 50х50, 75х75 |
тн |
0,1 |
13 |
Скобы строительные |
тн |
0,1 |
14 |
Проволока крепежная d 2.5-8 мм |
тн |
0,1 |
15 |
Провода и кабели |
м.п. |
800 |
16 |
Печи отопительные |
шт |
40 |
Дезинфицирующие вещества, моющие и другие средства (для оснащения территориальных формирований санитарной обработки людей, обеззараживания транспорта, одежды) | |||
1 |
Мыло хозяйственное |
кг |
500 |
2 |
Монохлорамин Б |
кг |
200 |
3 |
Известь хлорная |
кг |
300 |
4 |
Натрий хлористый |
кг |
50 |
5 |
Моющее средство СФ-2У |
кг |
500 |
6 |
Полотенца |
шт |
800 |
7 |
Щетки одежные |
шт |
480 |
8 |
Щетки обувные |
шт |
480 |
9 |
Веник "сорго" |
шт |
480 |
Номенклатура и объем муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||
1 |
Радиатор отопительный 7-секционный |
шт. |
20 |
2 |
Запорная арматура различных диаметров (задвижки) |
шт. |
100 |
3 |
Водяные трубы различных диаметров |
тонн |
10 |
4 |
Доска обрезная |
куб. м |
4 |
5 |
Рубероид |
кв. м |
300 |
6 |
Шифер |
кв. м |
500 |
7 |
Стекло оконное |
кв. м |
280 |
8 |
Гвозди разных размеров |
тонн |
0,1 |
9 |
Биотуалеты |
шт. |
1 |
10 |
Печь металлическая |
шт. |
10 |
11 |
ДСП |
м2 |
280 |
12 |
Пена монтажная для наружных работ |
шт. |
10 |
13 |
Пена монтажная для внутренних работ |
шт. |
10 |
Основное мероприятие 6 "Возмещение затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности".
В рамках данного мероприятия запланировано предоставление субсидии на возмещение затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением администрации города Новокузнецка от 21.06.2011 N 107 "Об утверждении Порядка долевого финансирования расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов".
Основное мероприятие 7 "Проведение ремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, к празднованию Дня шахтера в 2014 году".
В рамках данного мероприятия запланировано предоставление субсидии в соответствии с постановлением администрации г. Новокузнецка от 11.03.2014 N 40 "Об утверждении адресной программы по проведению ремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, к празднованию Дня шахтера в 2014 году".
Основное мероприятие 8 "Капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок".
В рамках данного мероприятия запланировано предоставление субсидии в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.10.2011 N 475 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2011-2015 годы" (подпрограмма "Капитальный ремонт и замена лифтов").
Перечень программных мероприятий со сроками исполнения и объемами финансирования приводится в форме N 3 к подпрограмме 2.
Форма N 3
к подпрограмме 2
План
программных мероприятий
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
|||||
|
Всего (сумма граф 6-10) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||||
План по программе |
412 001,3 |
119 669,1 |
194 763,7 |
63 559,4 |
34 009,1 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
377 499,6 |
35 938,6 |
223 032,9 |
105 008,1 |
13 520 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: создание условий для поддержания жилищно-коммунального хозяйства г. Новокузнецка в надлежащем состоянии и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами | |||||||||||
Основное мероприятие 1 "Снос аварийных домов" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
43 000 |
2 054,2 |
2 945,8 |
30 000 |
8 000 |
Увеличение доли снесённых аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, к 2018 году до 74% |
2.1. |
Утверждено в решении о бюджете |
43 474,4 |
474,4 |
5 000 |
30000 |
8 000 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
43 000 |
2 054,2 |
2 945,8 |
30 000 |
8 000 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
43 474,4 |
474,4 |
5 000 |
30 000 |
8 000 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2016 г. |
Всего: |
План по программе |
581,5 |
- |
581,5 |
- |
- |
Увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир до 53%
Увеличение количества отремонтированных многоквартирных домов на 4 единицы
Получение отчета об оценке технического состояния строительных конструкций 1 многоквартирного дома |
2.2
2.3
2.4 |
Утверждено в решении о бюджете |
582 |
- |
582 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
581,5 |
- |
581,5 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
582 |
- |
582 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - МБУ "Дирекция ЖКХ" |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
25 671,2 |
9 000 |
7 120,9 |
8 550,3 |
1 000 |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
39 885,1 |
5 461,1 |
13654 |
19 770 |
1 000 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
25 671,2 |
9 000 |
7 120,9 |
8 550,3 |
1 000 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
39 885,1 |
5 461,1 |
13654 |
19 770 |
1 000 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 3 "Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
93 204,3 |
18 237 |
24 989,1 |
24989,1 |
24 989,1 |
Отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями, некоммерческими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда |
2.5 |
Утверждено в решении о бюджете |
47258 |
688,1 |
20 020,9 |
22 049 |
4 500 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
93 204,3 |
18 237 |
24 989,1 |
24 989,1 |
24 989,1 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
47258 |
688,1 |
20 020,9 |
22 049 |
4 500 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 4 "Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
160 669,2 |
89 178,1 |
71 491,1 |
0 |
0 |
Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов до 36%
Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве заключенных соглашений до 100% |
2.6
2.7 |
Утверждено в решении о бюджете |
158 594 |
29 315 |
111 488 |
17 791 |
0 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
160 669,2 |
89 178,1 |
71 491,1 |
0 |
0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
158 594 |
29 315 |
111 488 |
17 791 |
0 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 5 "Создание материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
3 830,8 |
1 199,8 |
2 591 |
20 |
20 |
Сформированность материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 100% |
2.8 |
Утверждено в решении о бюджете |
2 649 |
0 |
2 609 |
20 |
20 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
3 830,8 |
1 199,8 |
2 591 |
20 |
20 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
2 649 |
0 |
2 609 |
20 |
20 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 6 "Возмещение затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2013 г. |
Всего: |
План по программе |
1 024,3 |
- |
1 024,3 |
- |
- |
Увеличение доли исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности до 100%; |
2.9 |
Утверждено в решении о бюджете |
612 |
- |
612 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
1 024,3 |
- |
1 024,3 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
612 |
- |
612 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 7 "Проведение ремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, к празднованию Дня шахтера в 2014 году" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2014 г. |
Всего: |
План по программе |
69 697,8 |
0 |
69 697,8 |
- |
- |
Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году в общем количестве заключенных соглашений до 100% |
2.10 |
Утверждено в решении о бюджете |
70 536,1 |
0 |
55 158 |
15 378,1 |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
|
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
|
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
34 161,7 |
0 |
34 161,7 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
35 000 |
0 |
35 000 |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
35 536,1 |
0 |
35 536,1 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
35 536,1 |
0 |
20 158 |
15 378,1 |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 8 "Капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2013 г. |
Всего: |
План по программе |
14 322,2 |
- |
14 322,2 |
- |
- |
Сокращение задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок до 100% |
2.11 |
Утверждено в решении о бюджете |
13 909 |
- |
13 909 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
10 105 |
- |
10 105 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
10 105 |
- |
10 105 |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
4 217,2 |
- |
4 217,2 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
3 804 |
- |
3 804 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Итого по подпрограмме 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" |
План по программе |
412 001,3 |
119 669,1 |
194 763,7 |
63 559,4 |
34 009,1 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
377 499,6 |
35 938,6 |
223 032,9 |
105 008,1 |
13 520 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
44 266,7 |
0 |
44 266,7 |
0 |
0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
45 105 |
0 |
45 105 |
0 |
0 |
||||||
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
367 734,6 |
119 669,1 |
150 497 |
63 559,4 |
34 009,1 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
332 394,6 |
35 938,6 |
177 927,9 |
105 008,1 |
13 520 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
5.2.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы
Общая стоимость реализации подпрограммных мероприятий составляет 412 001,3 тыс. руб. Финансирование программы предусмотрено из средств областного и местного бюджетов, в том числе:
2015 год - 119 669,1 тыс. рублей;
2016 год - 194 763,7 тыс. рублей;
2017 год - 63 559,4 тыс. рублей.
2018 год - 34 009,1 тыс. рублей.
В стоимость работ включена стоимость необходимых материалов и оборудования.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям с учетом решения о бюджете приведено в форме N 4 к подпрограмме 2.
Подпрограммные мероприятия "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" выполняются в рамках муниципального задания МБУ "Дирекция ЖКХ". Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) с учетом решения о бюджете приводится в форме N 6 к подпрограмме 2.
Форма N 4
к подпрограмме 2
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Итого на период 2015-2018 гг. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" |
всего, в том числе |
|
|
|
35 938,6 |
223 032,9 |
105 008,1 |
13 520 |
377 499,6 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
|
|
30 477,5 |
209 378,9 |
85 238,1 |
12 520 |
337 614,5 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
|
|
5 461,1 |
13 654 |
19 770 |
1 000 |
39 885,1 |
|
Основное мероприятие 1 "Снос аварийных домов" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0420110490 |
474,4 |
5 000 |
30 000 |
8 000 |
43 474,4 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0420110490 |
474,4 |
5 000 |
30 000 |
8 000 |
43 474,4 |
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0420210460 |
5 461,1 |
14 236 |
19 770 |
1 000 |
40 467,1 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0420210460 |
0 |
582 |
0 |
0 |
582 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
0501 |
0420210460 |
5 461,1 |
13 654 |
19 770 |
1 000 |
39 885,1 |
|
Основное мероприятие 3 "Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
|
0420310440 |
688,1 |
20 020,9 |
22 049 |
4 500 |
46 535 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0420310440 |
551,1 |
19 042,9 |
22 049 |
4 500 |
45 420 |
|
904 |
0502 |
0420310440 |
137 |
978 |
0 |
0 |
1 115 |
||
Основное мероприятие 4 "Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0409 |
|
29 315 |
111 488 |
17 791 |
|
158 594 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0409 |
0420410710 |
29 315 |
111 488 |
17 791 |
0 |
158 594 |
|
Основное мероприятие 5 "Создание материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0420510230 |
0 |
2 609 |
20 |
20 |
2 649 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0420510230 |
0 |
2 609 |
20 |
20 |
2 649 |
|
Основное мероприятие 6 "Возмещение затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0420610460 |
0 |
612 |
0 |
0 |
612 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0420610460 |
0 |
612 |
0 |
0 |
612 |
|
Основное мероприятие 7 "Проведение ремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, к празднованию Дня шахтера в 2014 году" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
|
0 |
55 158 |
15 378,1 |
0 |
70 536,1 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0420710460 |
0 |
20 158 |
0 |
0 |
20 158 |
|
904 |
0501 |
0420779210 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
||
904 |
0501 |
0400011070 |
0 |
0 |
15 378,1 |
0 |
15 378,1 |
||
Основное мероприятие 8 "Капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
|
0 |
13 909 |
0 |
0 |
13 909 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0420872630 |
0 |
10 105 |
0 |
0 |
10 105 |
|
904 |
0501 |
0420810480 |
0 |
3 804 |
0 |
0 |
3 804 |
Форма N 6
к подпрограмме 2
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
||||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Заключение договоров найма (социального найма) жилых помещений муниципального жилищного фонда, специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
В 2015 году - количество договоров; в 2016-2018 гг. - количество рассмотренных заявлений |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
1076 |
1 154 |
1 200 |
1 200 |
2 229,8 |
762,8 |
793,3 |
793,3 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Взыскание дебиторской задолженности за социальный и коммерческий наем |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество исков, претензий |
|
|
|||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
334 |
- |
- |
- |
689,6 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Начисление и учёт платы за социальный и коммерческий наем |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество договоров |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
8 893 |
- |
- |
- |
1 377,3 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства (или) перепланировки жилого помещения |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
2015 год - количество выданных решений о согласовании перепланировки; 2016-2018 гг. - количество рассмотренных обращений |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
334 |
700 |
700 |
700 |
2 413,4 |
716,8 |
716,8 |
716,8 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Контроль качества выполнения капитального ремонта придомовых территорий |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь придомовых территорий, м кв. |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
37 234 |
- |
- |
- |
1 909,1 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Работы по выполнению капитального ремонта муниципальных объектов жилищного фонда |
|||||||
Показатель объема услуги (работы) |
Площадь жилых помещений, м. кв. |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
1 399,8 |
- |
- |
- |
14 897,7 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" | ||||||||
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Проведение мероприятий по оказанию помощи при проведении ремонта жилых помещений ветеранам ВОВ, в связи с празднованием Дня Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь кровли, кв. м. |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
108 |
- |
- |
- |
204,8 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Контроль качества выполнения работ по сносу аварийных жилых домов |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество домов |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
87 |
103 |
30 |
- |
2 919,9 |
1 433,6 |
417,6 |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов г. Новокузнецка: обследование электрощитовых и питающие линии электрощитовых |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество обследуемых объектов |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
1 669 |
- |
- |
- |
958,6 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов г. Новокузнецка: обследование лифтового оборудования |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество обследуемых объектов |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
1 605 |
- |
- |
- |
921,8 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов г. Новокузнецка: осмотр придомовых территорий и детских площадок, малые формы |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество обследуемых объектов |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
1 810 |
- |
- |
- |
1 039,5 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Контроль за ходом выполнения мероприятий плана капитального и текущего ремонта на инженерных сетях города ресурсоснабжающих организаций |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Пог. метр |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
3 657,50 |
- |
- |
- |
2 138,7 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Начисление и сбор платы за найм (специализированный, коммерческий, социальный) |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество исков, претензий, уведомлений |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
- |
3 338 |
3 500 |
3 500 |
- |
3 057,1 |
3 205,4 |
3 205,4 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Организация работ и осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилого фонда |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь жилого фонда, кв. метр |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
- |
293 104 |
300 000 |
300 000 |
- |
13 725,6 |
26 010 |
7 240 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" | ||||||||
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Организация работ и осуществление контроля за проведением работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Протяженность сетей теплоснабжения, п. метр |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
- |
4 000 |
6 000 |
6 000 |
- |
1 072,6 |
1 609 |
1 609 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Подготовка конкурсной документации по установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество домов |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
- |
80 |
80 |
80 |
- |
649,1 |
649,1 |
649,1 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Работа с обращениями населения по жилищно-коммунальным вопросам |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество рассмотренных обращений |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
- |
1 560 |
1 560 |
1 560 |
- |
2 996,6 |
2 996,6 |
2 996,6 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" |
5.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы 2 планируются следующие изменения:
1. Увеличение доли снесенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, до 74%;
2. Увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир до 53%;
3. Увеличение количества отремонтированных многоквартирных домов на 4 единицы;
4. Получение отчета об оценке технического состояния строительных конструкций 1 многоквартирного дома;
5. Отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями, некоммерческими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда;
6. Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов до 36%;
7. Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве заключенных соглашений до 100%;
8. Сформированность материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 100%;
9. Увеличение доли исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности до 100%;
10. Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году в общем количестве заключенных соглашений до 100%;
11. Сокращение задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок до 100%.
5.2.8. Система управления подпрограммой
Реализацию подпрограммы 2 осуществляет ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка и соисполнитель подпрограммы 2 МБУ "Дирекция ЖКХ".
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка. Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 2 Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 МБУ "Дирекция ЖКХ" предоставляет в Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 2 в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
На основании ежеквартального отчета отделом мониторинга состояния и планирования работ по жилищному фонду Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка, при необходимости, вносится на рассмотрение Председателю Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 2.
Годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 2 МБУ "Дирекция ЖКХ" предоставляет в Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 2 в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.
5.3. Характеристика подпрограммы 3 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам"
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам"
1 |
Наименование подпрограммы |
Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам (далее - подпрограмма 3) |
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
3 |
Директор подпрограммы |
Председатель Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
4 |
Разработчик подпрограммы |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Исполнение стандартов социальных мер поддержки населения Задача: Реализация временных мер поддержки населения |
|
6 |
Показатели подпрограммы |
1) Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов; 1.1)Доля оплаты населением услуг отопления и горячего водоснабжения от утверждённых тарифов; 1.2)Доля оплаты населением услуг холодного водоснабжения и водоотведения от утверждённых тарифов; 1.3) Доля оплаты населением услуг по содержанию и ремонту жилых помещений от утверждённых тарифов. |
|
7 |
Срок реализации подпрограммы |
2015-2018 гг. |
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы |
1) Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги отопления и горячего водоснабжения; 2) Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги холодного водоснабжения и водоотведения; 3) Обеспечение выплаты субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах специализированного и аварийного жилищного фонда. |
|
9 |
Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2018 гг. |
6 482 732,1 |
2 829 109,4 |
|
2015 г. |
1 537 350,3 |
1 054 375,4 |
|
2016 г. |
1 624 377,9 |
931607 |
|
2017 г. |
1 643 615,1 |
156 028 |
|
2018 г. |
1 677 388,8 |
687 099 |
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 гг. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 гг. |
6 482 732,1 |
2 829 109,4 |
|
2015 г. |
1 537 350,3 |
1 054 375,4 |
|
2016 г. |
1 624 377,9 |
931 607 |
|
2017 г. |
1 643 615,1 |
156 028 |
|
2018 г. |
1 677 388,8 |
687 099 |
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
2015-2018 гг. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы |
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2018 года планируется достижение следующих значений показателей: 1) Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 81%; 1.1) Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг отопления и горячего водоснабжения от утверждённых тарифов до 68%; 1.2) Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг холодного водоснабжения и водоотведения от утверждённых тарифов до 75%; 1.3) Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг по содержанию и ремонту жилых помещений от утверждённых тарифов до 98,5%. |
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2018 года планируется достижение следующих значений показателей: 1) Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 81%; 1.1) Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг отопления и горячего водоснабжения от утверждённых тарифов до 68%; 1.2) Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг холодного водоснабжения и водоотведения от утверждённых тарифов до 75%; 1.3) Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг по содержанию и ремонту жилых помещений от утверждённых тарифов до 98,5%. |
5.3.1. Характеристика текущего состояния коммунальной сферы Новокузнецкого городского округа, основные проблемы, анализ основных показателей
Рост тарифов для населения на коммунальные услуги с 2006 по 2012 год ограничивался федеральным законодательством, утвержденными предельными индексами. С 2012 года ограничение на федеральном уровне было отменено.
В связи с невозможностью переложить все затраты по восстановлению коммунального хозяйства на население, требуются ежегодные финансовые вложения на содержание, ремонт и модернизацию тепловых сетей, сетей холодного водоснабжения и водоотведения города Новокузнецка, а также затраты на восстановление ветхого жилого фонда. В настоящее время действующий тариф поставщиков коммунальных услуг обеспечен платежами населения по коммунальным услугам в среднем на 70%, в связи с чем возникает необходимость возмещения из бюджета выпадающих доходов организациям, предоставляющих населению услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения, а так же по содержанию и ремонту аварийного жилищного фонда и муниципальных общежитий.
В рамках подпрограммы 3 решается задача реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг, конечным результатом которой должно стать поэтапное повышение уровня возмещения населением затрат за предоставленные коммунальные услуги по установленным для населения тарифам.
5.3.2. Основная цель и задачи подпрограммы
При реализации подпрограммы 3 основной целью является исполнение стандартов социальных мер поддержки населения.
Задачей является реализация временных мер поддержки населения.
5.3.3. Показатели подпрограммы
Сведения о показателях подпрограммы 3 и их планируемых значениях приводится в форме N 1 и 2 к подпрограмме 3.
Форма N 1
к подпрограмме 3
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
|||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" | ||||||||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" | ||||||||||
3.1 |
Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
77,4 |
78,3 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
79 |
80 |
80,5 |
81 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
79 |
80 |
80,5 |
81 |
3.1.1 |
Доля оплаты населением услуг отопления и горячего водоснабжения от утверждённых тарифов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
61,2 |
62,4 |
66,9 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
67 |
67,5 |
68 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
67 |
67,5 |
68 |
3.1.2 |
Доля оплаты населением услуг холодного водоснабжения и водоотведения от утверждённых тарифов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
69 |
69,2 |
73,4 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
74 |
74,5 |
75 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
74 |
74,5 |
75 |
3.1.3 |
Доля оплаты населением услуг по содержанию и ремонту жилых помещений от утверждённых тарифов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
98,3 |
98,4 |
98,5 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
98,3 |
98,4 |
98,5 |
Форма N 2
к подпрограмме 3
Методика
расчета показателей
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя |
Базовые индикаторы, используемые в формуле |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3.1 |
Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов |
% |
Днасел. ____________ х 100%, где Р100% Днасел. - сумма начисления населению жилищно-коммунальных платежей по установленной плате граждан за жилищно-коммунальные услуги, руб. Р100% - всего расходов на предоставление жилищно-коммунальных услуг, руб. |
|
3.1.1 |
Доля оплаты населением услуг отопления и горячего водоснабжения от утверждённых тарифов |
% |
Тнасел. ____________ х 100%, где Т100% Тнасел. - сумма начисления населению платежей за услуги отопления и горячего водоснабжения по установленной плате граждан, руб. Т100% - всего расходов на предоставление услуг отопления и горячего водоснабжения, руб. |
|
3.1.2 |
Доля оплаты населением услуг холодного водоснабжения и водоотведения от утверждённых тарифов |
% |
Внасел. ____________ х 100%, где В100% Внасел. - сумма начисления населению платежей за услуги холодного водоснабжения и водоотведения по установленной плате граждан, руб. В100% - всего расходов на предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения, руб. |
|
3.1.3 |
Доля оплаты населением услуг по содержанию и ремонту жилых помещений от утверждённых тарифов |
% |
Жнасел. ____________ х 100%, где Ж100% Жнасел. - сумма начисления населению платежей за услуги по содержанию и ремонту жилых помещений по установленной плате граждан, руб. Ж100% - всего расходов на предоставление услуг по содержанию и ремонту жилых помещений, руб. |
|
5.3.4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 3 - 2015-2018 г.г.
5.3.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы 3 реализуются в соответствии с постановлением администрации города Новокузнецка от 22.03.2013 г N 50 "Об утверждении правил предоставления из бюджета Новокузнецкого городского округа субсидий за коммунальные услуги в соответствии с установленным предельным индексом", решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27.09.2013 г N 12/114 "О размерах платы граждан за коммунальные услуги в рамках компенсации выпадающих доходов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам, ресурсоснабжающим организациям по коммунальным услугам", решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.06.2012 г N 6/103 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения многоквартирного дома, управление в котором осуществляется по итогам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организацией", решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.06.2015N 7/79 "О мере социальной поддержки и размерах субсидии, предоставляемой из бюджета Новокузнецкого городского округа на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса" и постановлением администрации г. Новокузнецка от 27.08.2015 N 129 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета Новокузнецкого городского округа субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса".
В форме N 3 к подпрограмме 3 отражен перечень программных мероприятий.
Форма N 3
к подпрограмме 3
План
программных мероприятий
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||
|
Всего (сумма граф 6-10) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||||
План по программе |
6 482 732,1 |
1 537 350,3 |
1 624 377,9 |
1 643 615,1 |
1 677 388,8 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
2 829 109,4 |
1 054 375,4 |
931 607 |
156 028 |
687 099 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель - Исполнение стандартов социальных мер поддержки населения | |||||||||||
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги отопления и горячего водоснабжения" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
5 270 199,5 |
1 172 948,8 |
1346160,7 |
1 359 812,4 |
1 391 277,6 |
Предупреждение роста социальной напряжённости за счет постепенного увеличения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 81% к концу 2018 г.
Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг отопления и горячего водоснабжения от утверждённых тарифов до 68% к концу 2018 г. |
3.1
3.1.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
2 376 331,2 |
983 581,2 |
754 389 |
110239 |
528122 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
5 270 199,5 |
1 172 948,8 |
1346160,7 |
1 359 812,4 |
1 391 277,6 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
2 376 331,2 |
983 581,2 |
754 389 |
110239 |
528122 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги холодного водоснабжения и водоотведения" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
1 041 651,5 |
322 245,8 |
233 817,2 |
241 009,1 |
244 579,4 |
Предупреждение роста социальной напряжённости за счет постепенного увеличения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 81% к концу 2018 г.
Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг холодного водоснабжения и водоотведения от утверждённых тарифов до 75% к концу 2018 г. |
3.1
3.1.2 |
Утверждено в решении о бюджете |
287 022,2 |
29 993,2 |
136 480 |
3 000 |
117 549 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
1 041 651,5 |
322 245,8 |
233 817,2 |
241 009,1 |
244 579,4 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
287 022,2 |
29 993,2 |
136 480 |
3 000 |
117 549 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 3 "Обеспечение выплаты субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах специализированного и аварийного жилищного фонда" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
170 881,1 |
42 155,7 |
44 400 |
42 793,6 |
41 531,8 |
Предупреждение роста социальной напряжённости за счет постепенного увеличения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 81% к концу 2018 г.
Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг по содержанию и ремонту жилых помещений от утверждённых тарифов до 98,5% к концу 2018 г. |
3.1
3.1.3 |
Утверждено в решении о бюджете |
165756 |
40 801 |
40 738 |
42 789 |
41 428 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
170 881,1 |
42 155,7 |
44 400 |
42 793,6 |
41 531,8 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
165 756 |
40 801 |
40 738 |
42 789 |
41 428 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Итого по подпрограмме N 3 |
План по программе |
6 482 732,1 |
1 537 350,3 |
1 624 377,9 |
1 643 615,1 |
1 677 388,8 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
2 829 109,4 |
1 054 375,4 |
931 607 |
156 028 |
687 099 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
6 482 732,1 |
1 537 350,3 |
1 624 377,9 |
1 643 615,1 |
1 677 388,8 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
2 829 109,4 |
1 054 375,4 |
931 607 |
156 028 |
687 099 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
5.3.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы
Общая стоимость реализации подпрограммных мероприятий составляет 6 482 732,1 тыс. руб. Финансирование программы предусмотрено из средств местного бюджета.
Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 3 по годам составляют:
2015 год - 1 537 350,3 тыс. руб.,
2016 год - 1 624 377,9 тыс. руб.,
2017 год - 1 643 615,1 тыс. руб.
2018 год - 1 677 388,8 тыс. руб.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям с учетом решения о бюджете приведено в форме N 4 к подпрограмме 3.
Форма N 4
к подпрограмме 3
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого на период 2015-2018 годы |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение выплаты субсидии и компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуг, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" |
Всего, в том числе |
|
|
|
1 054 375,4 |
931 607 |
156 028 |
687 099 |
2 829 109,4 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
|
|
1 054 375,4 |
931 607 |
156 028 |
687 099 |
2 829 109,4 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги отопления и горячего водоснабжения" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0430111040 |
983 581,2 |
754 389 |
110 239 |
528 122 |
2 376 331,2 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0430111040 |
983 581,2 |
754 389 |
110 239 |
528 122 |
2 376 331,2 |
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги холодного водоснабжения и водоотведения" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0430210610 |
29 993,2 |
136 480 |
3 000 |
117 549 |
287 022,2 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0430210610 |
29 993,2 |
136 480 |
3 000 |
117 549 |
287 022,2 |
|
Основное мероприятие 3 "Обеспечение выплаты субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах специализированного и аварийного жилищного фонда" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0430310450 |
40 801 |
40 738 |
42 789 |
41 428 |
165 756 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0430310450 |
40 801 |
40 738 |
42 789 |
41 428 |
165 756 |
5.3.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Выполнение подпрограммы 3 позволит получить результаты в производственной и социальной сфере.
В производственной сфере - создать условия ускорения технического прогресса в коммунальном комплексе за счет освоения новых технологий и материалов.
В социальной сфере - предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения уровня платежей населения к установленным 100% тарифам поставщиков услуг.
К концу 2018 года планируется достижение следующих значений показателей:
1) предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 81%;
1.1) предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг отопления и горячего водоснабжения от утверждённых тарифов до 68%;
1.2) предупреждение упреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг холодного водоснабжения и водоотведения от утверждённых тарифов до 75%;
1.3) предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг по содержанию и ремонту жилых помещений от утверждённых тарифов до 98,5%.
5.3.8. Система управления подпрограммой
Реализацию подпрограммы 3 осуществляет исполнитель подпрограммы 3 Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляет Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка. Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 3 Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка организует ежеквартальное ведение отчетности.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 3 в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
На основании ежеквартального отчета отделом энергопотребления Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка, при необходимости, вносится на рассмотрение Председателю Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 3.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 3 и предоставляет в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.
5.4. Характеристика подпрограммы 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы
1 |
Наименование подпрограммы |
Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы (далее - подпрограмма 4) |
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 19.09.2014 г. N 2206 "Об утверждении примерного перечня планируемых к разработке муниципальных программ Новокузнецкого городского округа на 2015 год и на период 2016-2018 годов" |
|
3 |
Директор подпрограммы |
Председатель Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
4 |
Разработчик подпрограммы |
Председатель Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: эффективное управление реализацией муниципальной программы. Задача: обеспечение стабильной и функциональной работы Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка и МБУ "Дирекция ЖКХ" |
|
6 |
Показатели подпрограммы |
Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
|
7 |
Срок реализации подпрограммы |
2015-2018 годы |
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы |
1) Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка; 2) Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ". |
|
9 |
Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка. Соисполнитель - МБУ "Дирекция ЖКХ" |
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
197 505,4 |
205 804,3 |
|
2015 г. |
49 001 |
40 681,5 |
|
2016 г. |
49 488 |
48 557 |
|
2017 г. |
49 508 |
49 508,4 |
|
2018 г. |
49 508,4 |
67 057,4 |
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
197 505,4 |
205 804,3 |
|
2015 г. |
49 001 |
40 681,5 |
|
2016 г. |
49 488 |
48 557 |
|
2017 г. |
49 508 |
49 508,4 |
|
2018 г. |
49 508,4 |
67 057,4 |
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
2015-2018 г.г. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы |
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
За 2015-2018 г.г. планируется достижение следующих значений показателей и индикаторов: 1) Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам |
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
За 2015-2018 г.г. планируется достижение следующих значений показателей и индикаторов: 1) Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам |
5.4.1 Характеристика текущего состояния сферы деятельности комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка и МБУ "Дирекция ЖКХ", основные проблемы, анализ основных показателей
Подпрограмма 4 разработана в целях осуществления контроля и мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 4.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка несёт ответственность за проведение в полном объёме мероприятий по организации управления муниципальным жилищным фондом, объектами инженерной инфраструктуры для создания безопасных, комфортных условий проживания граждан, оказание жилищно-коммунальных услуг в соответствии со стандартами. Свою деятельность Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка ведёт в следующих направлениях:
- Организует управление муниципальным жилищным фондом на условиях представительства, в том числе по нежилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности;
- Обеспечивает подготовку и проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственники помещений которых не приняли решение о способе управления многоквартирным домом либо принятое решение не было реализовано;
- Участвует в работе межведомственной комиссии по признанию жилых помещений и многоквартирных домов аварийными и непригодными для проживания;
- Проводит конкурсы по отбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, а также капитального ремонта придомовых территорий;
- Организует заключение договоров социального найма жилого помещения, найма специализированного жилого помещения, коммерческого найма жилого помещения;
- Ведет реестр многоквартирных домов в зависимости от выбранного способа управления. Формирует банк данных по техническому состоянию зданий и сооружений, придомовых территорий;
- Организует систему учета управляющих организаций и ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов;
- Осуществляет работу по повышению уровня информированности населения в области жилищно-коммунального хозяйства;
- Координирует мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также осуществляет контроль за их проведением управляющими организациями, ТСЖ, жилищно-строительных кооперативов при проведении капитальных ремонтов;
- В целях обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан готовит проекты нормативных актов об утверждении адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов, придомовых территорий, модернизации системы коммунальной инфраструктуры, на проведение которых предоставляются субсидии;
- Организует и контролирует работу по подготовке жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону;
- Проводит конкурсы по отбору подрядных организаций и заключает муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по сносу объектов аварийного жилищного фонда, ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности;
- Заключает договоры с организациями, предоставляющими услуги по содержанию и ремонту общего имущества, коммунальные услуги в муниципальном жилом и нежилом фонде, не переданном в оперативное управление, хозяйственное ведение, во владение, пользование;
- Заключает договоры страхования муниципальных жилых помещений, находящихся в зоне подтопления;
- Организует электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- Координирует проведение работ по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
- Проводит конкурсы по отбору подрядных организаций по модернизации системы коммунальной инфраструктуры;
- Рассматривает обращения, предложения, претензии, жалобы и заявления лиц - участников процесса содержания жилищно-коммунального хозяйства и принимает решение в пределах своей компетенции;
- Участвует в разработке стратегических планов и комплексных программ социально-экономического развития города;
- Участвует в разработке проекта программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новокузнецка в сфере тепло-, газо-, водо-, электроснабжения;
- Участвует в подготовке технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, газо-, водо-, электроснабжения; проводит мониторинг выполнения инвестиционных программ в сфере тепло-, газо-, водо-, электроснабжения;
МБУ "Дирекция ЖКХ" осуществляет следующие основные виды деятельности:
- Заключает договоры социального найма жилого помещения; найма жилого помещения; найма специализированного жилого помещения; коммерческого найма жилого помещения;
- Осуществляет учет сбора и начисления платы за наем в муниципальном жилищном фонде;
- Выполняет работы по оформлению решения о согласовании переоборудования и (или) перепланировки жилых помещений с осуществлением контроля за переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений, по согласованию проекта (проектного решения) с проектной организацией, по изготовлению ксерокопий на платной основе;
- Контролирует осуществление мероприятий по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений в жилищном фонде города;
- Участвует в формировании муниципального заказа на производство подрядными организациями работ, поставки продукции и оказания услуг жилищно-коммунального назначения для осуществления деятельности МБУ "Дирекция ЖКХ";
- Участвует в приемке вновь вводимых, а также передаваемых ведомственных объектов жилищно-коммунального хозяйства в состав муниципальной собственности;
- Организует обслуживание объектов жилищно-коммунального комплекса в пределах своих полномочий;
- Участвует в формировании банка данных по техническому состоянию зданий и сооружений, придомовых территорий;
- Проводит мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта муниципального жилищного фонда;
- Участвует в проведении технических осмотров зданий и других муниципальных объектов;
- Готовит техническую документацию на выполнение капитального ремонта муниципальных объектов, в том числе объектов инженерной инфраструктуры;
- Участвует в составлении плана выполнения работ по текущему и капитальному ремонту муниципальных объектов с учетом объема финансовых средств для его осуществления и состояния объектов;
- Участвует в организации выполнения работ по текущему и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, а также работ по реконструкции и модернизации в соответствии с целевыми и ведомственными целевыми программами;
- Осуществляет контроль качества предоставляемых услуг и работ, сроков их выполнения подрядными организациями;
- Участвует в осуществлении контроля за проведением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации (отопительному периоду);
- Участвует в организации содержания земельных участков, на которых расположены объекты жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Правилами благоустройства территории г. Новокузнецка;
- Участвует в подготовке конкурсной документации по установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для проведения органам местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом и проведения обязательных и дополнительных работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. N 75;
- Участвует в разработке адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов, на проведение которых предоставляются субсидии;
- Осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;
- Составляет проектно-сметную документацию на платной основе;
- Проводит экспертизу (проверку) проектно-сметной документации на платной основе;
- Производит расчет стоимости муниципальных услуг в пределах своих полномочий;
- Рассматривает обращения, предложения, претензии, заявления и жалобы потребителей по качеству жилищно-коммунального обслуживания и принимает по ним меры в пределах своей компетенции.
5.4.2. Основная цель и задачи подпрограммы
Цель - эффективное управление реализацией муниципальной программы.
Задача - обеспечение стабильной и функциональной работы Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка и МБУ "Дирекция ЖКХ".
5.4.3. Показатели подпрограммы
Показателями, характеризующими решение поставленных в подпрограмме 4 задач, являются факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций.
Сведения о показателях подпрограммы и их планируемых значениях приводятся в форме N 1 к подпрограмме 4.
Форма N 1
к подпрограмме 4
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей |
|||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" | ||||||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" | ||||||||||
4.1 |
Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
5.4.4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 4 - 2015-2018 гг.
5.4.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Кемеровской области и города Новокузнецка.
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка".
В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на содержание Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка. Средства расходуются на выплату заработной платы, погашение налогов, коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги связи, канцелярию, программное обеспечение, охрану и текущее содержание административных помещений.
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ".
В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на содержание МБУ "Дирекция ЖКХ". Средства расходуются на выплату заработной платы, погашение налогов, коммунальные услуги, оплату ГСМ и техобслуживание автомобилей, услуги связи, канцелярию, программное обеспечение, охрану и текущее содержание административных помещений.
Перечень программных мероприятий со сроками исполнения и объёмами финансирования приводится в форме N 3 к подпрограмме 4.
Форма N 3
к подпрограмме 4
План
программных мероприятий
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
N показателя |
||||
|
Всего (сумма граф 7-10) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||||
План по программе |
197 505,4 |
49 001 |
49 488 |
49 508 |
49 508,4 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
205 804,3 |
40 681,5 |
48 557 |
49 508,4 |
67 057,4 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель - создание условий для поддержания жилищно-коммунального хозяйства г. Новокузнецка в надлежащем состоянии и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами | |||||||||||
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
90 914,4 |
22 696 |
22 726 |
22 746 |
22 746,4 |
Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам |
4.1. |
Утверждено в решении о бюджете |
103 029,3 |
17 973 |
22 014,5 |
22 746,4 |
40 295,4 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
90 914,4 |
22 696 |
22 726 |
22 746 |
22 746,4 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
103 029,3 |
17 973 |
22 014,5 |
22 746,4 |
40 295,4 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам |
4.1. |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - МБУ "Дирекция ЖКХ" |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
106 591 |
26 305 |
26 762 |
26 762 |
26 762 |
|||
|
Утверждено в решении о бюджете |
102 775 |
22 708,5 |
26 542,5 |
26 762 |
26 762 |
|||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
МБ |
План по программе |
106 591 |
26 305 |
26 762 |
26 762 |
26 762 |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
102 775 |
22 708,5 |
26 542,5 |
26 762 |
26 762 |
|||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Итого по подпрограмме 4 : |
План по программе |
197 505,4 |
49 001 |
49 488 |
49 508 |
49 508,4 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
205 804,3 |
40 681,5 |
48 557 |
49 508,4 |
67 057,4 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
197 505,4 |
49 001 |
49 488 |
49 508 |
49 508,4 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
205 804,3 |
40 681,5 |
48 557 |
49 508,4 |
67 057,4 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
5.4.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы
Общая стоимость реализации подпрограммных мероприятий составляет 197 505,4 тыс. руб. Финансирование программы предусмотрено из местного бюджета, в том числе:
2015 год - 49 001 тыс. руб.,
2016 год - 49 488 тыс. руб.,
2017 год - 49 508,4 тыс. руб.
2018 год - 49 508,4 тыс. руб.
Распределение планируемых расходов по мероприятиям с учетом решения о бюджете приведено в форме N 4 к подпрограмме 4.
Форма N 4
к подпрограмме 4
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого на период 2015-2018 годы |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы |
Всего, в том числе |
|
|
|
40 681,5 |
48 557 |
49 508,4 |
67 057,4 |
205 804,3 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0505 |
0440110020 |
17 973 |
22 014,5 |
22 746,4 |
40 295,4 |
103 029,3 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
0505 |
0440210560 |
22 708,5 |
26 542,5 |
26 762 |
26 762 |
102 775 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0505 |
0440110020 |
17 973 |
22 014,5 |
22 746,4 |
40 295,4 |
103 029,3 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0505 |
0440110020 |
17 973 |
22 014,5 |
22 746,4 |
40 295,4 |
103 029,3 |
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0505 |
0440210560 |
22 708,5 |
26 542,5 |
26 762 |
26 762 |
102 775 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
0505 |
0440210560 |
22 708,5 |
26 542,5 |
26 762 |
26 762 |
102 775 |
Деятельность МБУ "Дирекция ЖКХ" осуществляется на основании муниципального задания. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) с учетом решения о бюджете приводится в форме N 6 к подпрограмме 4.
Форма N 6
к подпрограмме 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
||||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Заключение договоров найма (социального найма) жилых помещений муниципального жилищного фонда, специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
В 2015 году - количество договоров; в 2016-2018 гг. - количество рассмотренных заявлений |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
1076 |
1 154 |
1 200 |
1 200 |
2 229,8 |
762,8 |
793,3 |
793,3 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Взыскание дебиторской задолженности за социальный и коммерческий наем |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество исков, претензий |
|
|
|||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
334 |
- |
- |
- |
689,6 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Начисление и учёт платы за социальный и коммерческий наем |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество договоров |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
8 893 |
- |
- |
- |
1 377,3 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства (или) перепланировки жилого помещения |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
2015 год - количество выданных решений о согласовании перепланировки; 2016-2018 гг. - количество рассмотренных обращений |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
334 |
700 |
700 |
700 |
2 413,4 |
716,8 |
716,8 |
716,8 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Контроль качества выполнения капитального ремонта придомовых территорий |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь придомовых территорий, м кв. |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
37 234 |
- |
- |
- |
1 909,1 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Работы по выполнению капитального ремонта муниципальных объектов жилищного фонда |
|||||||
Показатель объема услуги (работы) |
Площадь жилых помещений, м. кв. |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
1 399,8 |
- |
- |
- |
14 897,7 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" | ||||||||
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Проведение мероприятий по оказанию помощи при проведении ремонта жилых помещений ветеранам ВОВ, в связи с празднованием Дня Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь кровли, кв. м. |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
108 |
- |
- |
- |
204,8 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Контроль качества выполнения работ по сносу аварийных жилых домов |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество домов |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
87 |
103 |
30 |
- |
2 919,9 |
1 433,6 |
417,6 |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов города Новокузнецка: обследование электрощитовых и питающие линии электрощитовых |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество обследуемых объектов |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
1 669 |
- |
- |
- |
958,6 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов города Новокузнецка: обследование лифтового оборудования |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество обследуемых объектов |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
1 605 |
- |
- |
- |
921,8 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов города Новокузнецка: осмотр придомовых территорий и детских площадок, малые формы |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество обследуемых объектов |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
1 810 |
- |
- |
- |
1 039,5 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Контроль за ходом выполнения мероприятий плана капитального и текущего ремонта на инженерных сетях города ресурсоснабжающих организаций |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Пог. метр |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
3 657,50 |
- |
- |
- |
2 138,7 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Начисление и сбор платы за найм (специализированный, коммерческий, социальный) |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество исков, претензий, уведомлений |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
- |
3 338 |
3 500 |
3 500 |
- |
3 057,1 |
3 205,4 |
3 205,4 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Организация работ и осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилого фонда |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь жилого фонда, кв. метр |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
- |
293 104 |
300 000 |
300 000 |
- |
13 725,6 |
26 010 |
7 240 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" | ||||||||
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Организация работ и осуществление контроля за проведением работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Протяженность сетей теплоснабжения, п. метр |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
- |
4 000 |
6 000 |
6 000 |
- |
1 072,6 |
1 609 |
1 609 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Подготовка конкурсной документации по установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество домов |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
- |
80 |
80 |
80 |
- |
649,1 |
649,1 |
649,1 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Работа с обращениями населения по жилищно-коммунальным вопросам |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество рассмотренных обращений |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
- |
1 560 |
1 560 |
1 560 |
- |
2 996,6 |
2 996,6 |
2 996,6 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" |
5.4.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 - своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам.
5.4.8. Система управления подпрограммой
Реализацию подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 4 Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка и соисполнитель подпрограммы 4 МБУ "Дирекция ЖКХ".
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 4 осуществляет Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка. Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 4 Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 4 МБУ "Дирекция ЖКХ" предоставляет в Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограмм в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
На основании ежеквартального отчета планово-экономическим отделом Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка, при необходимости, вносится на рассмотрение Председателю Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 4.
Годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 4 МБУ "Дирекция ЖКХ" предоставляет в Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 4 в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.
5.5. Характеристика отдельного мероприятия "Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа"
Одной из наиболее значимых проблем в сфере жилищного коммунального хозяйства г. Новокузнецка в течение последних лет является проблема роста кредиторской задолженности Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка. По состоянию на 01.01.2014 года общая кредиторская задолженность Комитета ЖКХ составляет 1 324 173,5 тыс. руб.
В целях снижения кредиторской задолженности по мероприятиям в сфере ЖКХ муниципальной программой предусмотрено отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа" (далее - отдельное мероприятие).
Задача отдельного мероприятия - повышение эффективности использования бюджетных средств.
Общий объём финансирования отдельного мероприятия составляет 1 390 516,2 тыс. руб. Финансирование мероприятия предусмотрено из средств областного и местного бюджетов, в том числе по годам:
2015 год - 1 277 058,3 тыс. руб.,
2016 год - 113 457,9 тыс. руб.
Из общей суммы расходов:
1. Расходы местного бюджета - 1 312 679,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1 209 083,3 тыс. руб.,
2016 год - 103 596,5 тыс. руб.
2. Расходы областного бюджета - 77 836,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 67 975 тыс. руб.,
2016 год - 9 861,4 тыс. руб.
Результатом реализации отдельного мероприятия является снижение кредиторской задолженности к 2016 году на 100%.
6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы
Общая стоимость реализации программы составляет 8 694 538,8 тыс. руб. Финансирование программы предусмотрено из средств федерального, областного и местного бюджетов.
Расходы бюджета на реализацию настоящей программы по годам составляют:
2015 год - 3 013 107,3 тыс. руб.,
2016 год - 2 069 572,4 тыс. руб.,
2017 год - 1 849 578,8 тыс. руб.,
2018 год - 1 762 280,3 тыс. руб.
Из общей суммы расходы местного бюджета:
1. По ответственному исполнителю (координатору) - Комитету ЖКХ администрации города Новокузнецка - 8 308 393,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 2 902 793,1 тыс. руб.,
2016 год - 1 903 851,4 тыс. руб.,
2017 год - 1 767 230,3 тыс. руб.,
2018 год - 1 734 518,3 тыс. руб.
2. По соисполнителю МБУ "Дирекция ЖКХ" - 149 786,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 36 256,6 тыс. руб.,
2016 год - 50 455,6 тыс. руб.,
2017 год - 35 312,3 тыс. руб.,
2018 год - 27 762 тыс. руб.
3. По соисполнителю УКС - 24 688,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 082,6 тыс. руб.,
2016 год - 11 570 тыс. руб.,
2017 год - 7 036,2 тыс. руб.
Из общей суммы расходы областного бюджета:
1. По ответственному исполнителю (координатору) - Комитету ЖКХ администрации города Новокузнецка - 122 103,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 67 975 тыс. руб.,
2016 год - 54 128,1 тыс. руб.
2. По соисполнителю УКС - 80 000 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 40 000 тыс. руб.,
2017 год - 40 000 тыс. руб.
Из общей суммы расходы федерального бюджета:
1. По соисполнителю УКС - 9 567,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 9 567,3 тыс. руб.
Информация о распределении планируемых расходов на реализацию программы в разрезе подпрограмм, в том числе основных мероприятий, и отдельных мероприятий программы представляется по годам в соответствии с решением о бюджете согласно приложению N 4 к программе.
В программе предусмотрено строительство сетей водоснабжения в частном секторе в рамках реализации мероприятия "Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованной системе водоснабжения жилых домов частного сектора" подпрограммы 1 "Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры". Перечень объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений, представлен в приложении N 5 к настоящей программе.
Соисполнитель программы - МБУ "Дирекция ЖКХ" осуществляет свою деятельность на основании муниципального задания. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствии с решением о бюджете приводится в Форме N 6 к настоящей программе.
7. Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации программы за 2015-2018 г.г. планируется достижения следующих значений показателей и целевых индикаторов:
1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 3%;
2. Увеличение удельного веса жилищного фонда, обеспеченного:
- отоплением - на 0,3%;
- холодным водоснабжением - на 0,4%;
- горячим водоснабжением - на 0,3%;
- водоотведением - на 0,4%;
3. Снижение доли многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов на 1,3%;
4. Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) до 2%;
5. Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне до 10 случаев в год;
6. Ввод в эксплуатацию 90 000 м2 жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района;
7. Отсутствие обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102;
8. Отсутствие обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский;
9. Получение принципиального технического и технологического решения по реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино;
10. Утверждение приказом Минэнерго РФ актуализированной "Схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года";
11. Утверждение постановлением администрации города Новокузнецка схемы газоснабжения города Новокузнецка;
12. Увеличение доли снесенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, до 74%;
13. Увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир до 53%;
14. Увеличение количества капитально отремонтированных многоквартирных домов на 4 единицы;
15. Получение отчета об оценке технического состояния строительных конструкций 1 многоквартирного дома;
16. Отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями, некоммерческими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда;
17. Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов до 36%;
18. Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве заключенных соглашений до 100%;
19. Сформированность материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 100%;
20. Увеличение доли исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности до 100%;
21. Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году в общем количестве заключенных соглашений до 100%;
22. Сокращение задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок до 100%;
23. Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 81%;
23.1. Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг отопления и горячего водоснабжения от утверждённых тарифов до 68%;
23.2. Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг холодного водоснабжения и водоотведения от утверждённых тарифов до 75%;
23.3. Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг по содержанию и ремонту жилых помещений от утверждённых тарифов до 98,5%;
24. Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам;
25. Снижение кредиторской задолженности по мероприятиям в области жилищно-коммунального хозяйства на 100%.
Положительным эффектом от реализации подпрограмм и отдельного мероприятия в жилищно-коммунальной сфере в разрезе данной программы является создание комфортных условий проживания граждан.
8. Система управления программой
Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка и соисполнители программы МБУ "Дирекция ЖКХ" и Управление капитального строительства.
Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка.
Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов по реализации подпрограмм и отчетов по отдельным мероприятиям предоставляется Комитетом ЖКХ администрации города Новокузнецка заместителю Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм и отчетов по отдельным мероприятиям, Председатель Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка предоставляет заместителю Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству и в отдел экономики Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Директор программы - Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.
Заместитель Главы города |
Е.В. Буцук |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Новокузнецка"
Форма N 1
Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения целевых индикаторов, показателей |
|||||
2013 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Программа: "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" | ||||||||||
1. |
Целевой индикатор 1 "Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры" |
% |
Расчётный метод |
ежегодно |
50,5 |
49,5 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
48,5 |
47,5 |
46,5 |
46,5 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
48,0 |
47,5 |
46,5 |
46,5 |
2. |
Целевой индикатор 2 "Уровень благоустройства общей площади жилищного фонда" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-1 |
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением |
% |
Статистические данные |
ежегодно |
91 |
91 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
91,1 |
91,2 |
91,3 |
91,3 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
91,1 |
91,2 |
91,3 |
91,3 |
2-2 |
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного холодным водоснабжением |
% |
Статистические данные |
ежегодно |
93,5 |
93,6 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
93,7 |
93,8 |
94 |
94 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
93,6 |
93,8 |
94 |
94 |
2-3 |
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением |
% |
Статистические данные |
ежегодно |
88,1 |
88,2 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
88,3 |
88,4 |
88,5 |
88,5 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
88,2 |
88,4 |
88,5 |
88,5 |
2-4 |
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением |
% |
Статистические данные |
ежегодно |
90,6 |
90,6 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
90,7 |
90,8 |
91 |
91 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
90,7 |
90,8 |
91 |
91 |
3. |
Доля многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов |
% |
Расчётный метод |
ежегодно |
6,9 |
6,8 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
6,3 |
6 |
5,5 |
5,5 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
6,9 |
6 |
5,5 |
5,5 |
Подпрограмма 1 "Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" | ||||||||||
1.1 |
Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
4 |
5 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
4 |
3 |
2 |
2 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
1,1 |
3 |
2 |
2 |
1.2 |
Количество аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
14 |
12 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
- |
- |
- |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
9 |
- |
- |
- |
1.3 |
Количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района |
м2 |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
45000 |
45000 |
х |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
35000 |
35000 |
х |
1.4 |
Количество обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102 |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
1 |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Количество обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский. |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
1 |
3 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.6 |
Наличие проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино |
да/нет |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
Нет |
Нет |
Нет |
Нет |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Да |
Да |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Да |
х |
1.7 |
Наличие актуализированной схемы теплоснабжения города Новокузнецка |
(да /нет) |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
Нет |
Нет |
Нет |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Да |
Да |
Да |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Да |
х |
х |
1.8 |
Наличие разработанной и утвержденной постановлением администрации города Новокузнецка схемы газоснабжения |
(да /нет) |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
Нет |
Нет |
Нет |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Да |
Да |
Да |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Да |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" | ||||||||||
2.1 |
Доля снесённых аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
9,7 |
0,9 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
12,5 |
61 |
73 |
74 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
12,5 |
61 |
73 |
74 |
2.2 |
Доля отремонтированных муниципальных квартир в общем количестве требующих ремонта муниципальных квартир |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
6,2 |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
23 |
54 |
52 |
53 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
1,3 |
54 |
52 |
53 |
2.3 |
Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
1 |
0 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
2 |
1 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
2 |
1 |
0 |
2.4 |
Количество обследованных многоквартирных домов с оценкой технического состояния строительных конструкций |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
2.5 |
Наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями, некоммерческими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда |
тыс. руб. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6 |
Доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
16 |
14 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
37 |
36 |
х |
х |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
37 |
36 |
х |
х |
2.7 |
Доля исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве заключенных соглашений |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
х |
0 |
5 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
88 |
98 |
98 |
2.8 |
Процент сформированности материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
16 |
14 |
32 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
69 |
69 |
69 |
2.9 |
Доля исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
0 |
35 |
47 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
71 |
71 |
71 |
2.10 |
Доля исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году в общем количестве заключенных соглашений |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
х |
0 |
7 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
56 |
100 |
100 |
2.11 |
Процент сокращения задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
51 |
78 |
86 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
99 |
99 |
99 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" | ||||||||||
3.1 |
Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
77,4 |
78,3 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
79 |
80 |
80,5 |
81 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
79 |
80 |
80,5 |
81 |
3.1.1 |
Доля оплаты населением услуг отопления и горячего водоснабжения от утверждённых тарифов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
61,2 |
62,4 |
66,9 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
67 |
67,5 |
68 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
67 |
67,5 |
68 |
3.1.2 |
Доля оплаты населением услуг холодного водоснабжения и водоотведения от утверждённых тарифов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
69 |
69,2 |
73,4 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
74 |
74,5 |
75 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
74 |
74,5 |
75 |
3.1.3 |
Доля оплаты населением услуг по содержанию и ремонту жилых помещений от утверждённых тарифов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
98,3 |
98,4 |
98,5 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
98,3 |
98,4 |
98,5 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы | ||||||||||
4.1 |
Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
ед. |
Ведомственная отчётность |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
4 |
0 |
0 |
0 |
Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа" | ||||||||||
5.1 |
Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчётных периодов |
% |
Расчётный метод |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
80,5 |
100 |
100 |
100 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
80,5 |
98 |
99 |
99 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
города Новокузнецка
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Новокузнецка"
Форма N 2
Методика
расчета целевых индикаторов, показателей программы
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя |
Наименование базового индикатора, используемого в формуле |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
% |
Изн _________________ Х 100%, где Бс
Изн - сумма износа объектов коммунальной инфраструктуры в отчётном периоде, руб., Бс-балансовая стоимость объектов коммунальной инфраструктуры, руб. |
|
3. |
Доля многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов |
% |
МКД66%-70% + МКД70% ______________________________ Х 100%, где МКДобщ
МКД66%-70% - площадь многоквартирных домов с физическим износом от 66% до 70% в отчётном периоде, тыс. м2,
МКД70% - площадь многоквартирных домов с физическим износом свыше 70% в отчётном периоде, тыс. м2,
МКДобщ - общая площадь многоквартирных домов в отчётном периоде, тыс. м2. |
МКДобщ - общая площадь многоквартирных домов в отчётном периоде, тыс. м2
МКД66%-70% - площадь многоквартирных домов с физическим износом от 66% до 70%, тыс. м2
МКД70% - площадь многоквартирных домов с физическим износом свыше 70%,тыс. м2 |
1.1 |
Доля обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) |
% |
, где - количество жалоб на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе, поступившее за год, ед., - общее количество жалоб по вопросам ЖКХ, поступивших в органы местного самоуправления за год, ед. |
|
2.1 |
Доля снесённых аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса |
% |
Кснес. _______________ Х 100%, где Кподлеж.сносу Кснес - количество снесённых аварийных жилых домов за 2015 г. и плановый период с нарастающим итогом, ед., Кподлеж.сносу - количество аварийных жилых домов, требующих сноса на конец 2014 года, ед. |
|
2.2 |
Доля отремонтированных муниципальных квартир в общем количестве требующих ремонта муниципальных квартир |
% |
Крем. __________ Х 100%, где Кподлеж.рем.
Крем - количество отремонтированных муниципальных квартир в отчётном периоде, ед., Кподлеж.рем - количество муниципальных квартир, требующих ремонта в отчётном периоде, ед. |
|
2.6 |
Доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов |
% |
Пкр __________ Х 100%, где Побщ.
Пкр - количество капитально отремонтированных придомовых территорий в отчётном периоде, ед., Побщ. - общее количество придомовых территорий, требующих ремонта в отчётном периоде, ед. |
|
2.7 |
Доля исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве заключенных соглашений |
% |
Псогл. исп. __________ Х 100%, где П согл. общ.
Псогл.исп.- количество исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов, ед.,
Псогл. общ. - общее количество заключенных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов, ед. |
|
2.8 |
Процент сформированности материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
% |
, где
Рпр - стоимость приобретенных материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций в отчетном периоде, руб.,
Робщ. - общая сметная стоимость материальных ресурсов, необходимых для формирования материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|
2.9 |
Доля исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности |
% |
, где
Всогл.исп. - количество исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, ед., Всогл.общ. - общее количество заключенных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, ед. |
|
2.10 |
Доля исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году в общем количестве заключенных соглашений |
% |
, где
Фсогл.исп. - количество исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году, ед., Фсогл.общ. - общее количество заключенных соглашений на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году, ед. |
|
2.11 |
Процент сокращения задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок |
% |
, где
Лсогл.исп. - сумма оплаченной задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок, руб., Лсогл.общ. - общая сумма задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок, руб. |
|
3.1 |
Доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов |
% |
, где Днасел. - сумма начисления населению жилищно-коммунальных платежей по установленной плате граждан за жилищно-коммунальные услуги, руб., Р100% - всего расходов на предоставление жилищно-коммунальных услуг, руб. |
|
3.1.1 |
Доля оплаты населением услуг отопления и горячего водоснабжения от утверждённых тарифов |
% |
, где Тнасел. - сумма начисления населению платежей за услуги отопления и горячего водоснабжения по установленной плате граждан, руб. Т100% - всего расходов на предоставление услуг отопления и горячего водоснабжения, руб. |
|
3.1.2 |
Доля оплаты населением услуг холодного водоснабжения и водоотведения от утверждённых тарифов |
% |
, где Внасел. - сумма начисления населению платежей за услуги холодного водоснабжения и водоотведения по установленной плате граждан, руб. В100% - всего расходов на предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения, руб. |
|
3.1.3 |
Доля оплаты населением услуг по содержанию и ремонту жилых помещений от утверждённых тарифов |
% |
, где Жнасел. - сумма начисления населению платежей за услуги по содержанию и ремонту жилых помещений по установленной плате граждан, руб. Ж100% - всего расходов на предоставление услуг по содержанию и ремонту жилых помещений, руб. |
|
5.1 |
Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчётных периодов |
% |
, где
КЗопл - объём оплаченной просроченной кредиторской задолженности, руб., КЗобщ - общий объём просроченной кредиторской задолженности, руб. |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Новокузнецка"
Форма N 3
План
программных мероприятий
Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, конечный результат программы |
N показателя, целевого индикатора |
||||
|
Всего (сумма граф 7-9) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||||
План по программе |
8 694 538,8 |
3 013 107,3 |
2 069 572,4 |
1 849 578,8 |
1 762 280,3 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
5 108 937,7 |
2 414 735,8 |
1 404 798,1 |
474 697,7 |
814 706,1 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: создание условий для поддержания жилищно-коммунального хозяйства г. Новокузнецка в надлежащем состоянии и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами. | |||||||||||
Подпрограмма 1 "Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" | |||||||||||
Основное мероприятие 1 "Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованному водоснабжению жилых домов частного сектора" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
38 234,1 |
6 700 |
16 000 |
14 160,1 |
1 374 |
Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) к концу 2018 года до 2% |
1.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
21 950 |
0 |
6 750 |
13 800 |
1 400 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
38 234,1 |
6 700 |
16 000 |
14 160,1 |
1 374 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
21 950 |
0 |
6 750 |
13 800 |
1 400 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Техническое обслуживание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
7 105,7 |
6 000 |
1 105,7 |
- |
- |
Снижение количества аварийных ситуаций, связанных с неисправностью сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне, к концу 2018 года до 10 случаев |
1.2 |
Утверждено в решении о бюджете |
14 771,3 |
3 442,3 |
1 329 |
5 000 |
5 000 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
7 105,7 |
6 000 |
1 105,7 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
14 771,3 |
3 442,3 |
1 329 |
5 000 |
5 000 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 3 "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
Ввод в эксплуатацию 90000 м2 жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района |
1.3 |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - УКС |
2015-2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
6 082,6 |
6 082,6 |
- |
- |
- |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
4 180,5 |
212,6 |
3 967,9 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
6 082,6 |
6 082,6 |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
4 180,5 |
212,6 |
3 967,9 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 4 "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
91 |
91 |
- |
- |
- |
Снижение доли обращений (жалоб) граждан на отсутствие централизованного водоснабжения в частном секторе от общего количества поступивших обращений (жалоб) к концу 2018 года до 2% |
1.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
91,3 |
27,3 |
64 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
91 |
91 |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
91,3 |
27,3 |
64 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - УКС |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
9 567,3 |
- |
9 567,3 |
- |
- |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
9 567,3 |
- |
9 567,3 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 5 "Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
10 810,1 |
10 810,1 |
- |
- |
- |
Отсутствие обращений (жалоб) граждан на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98, 98а, 102. |
1.4 |
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
3 000 |
7 810,1 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
10 810,1 |
10 810,1 |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
3 000 |
7 810,1 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 6 "Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
344,9 |
344,9 |
- |
- |
- |
Отсутствие обращений (жалоб) граждан на пониженное напряжение в сети электроснабжения по ул. Рылеева, ТУ Притомский. |
1.5 |
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
0 |
344,9 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
344,9 |
344,9 |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
0 |
344,9 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 7 "Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2017 год |
Всего: |
План по программе |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
Получение принципиального технического и технологического решения по реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино |
1.6 |
Утверждено в решении о бюджете |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 8 "Актуализация схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2016 год |
Всего: |
План по программе |
6 677,4 |
- |
6 677,4 |
- |
- |
Утверждение приказом Минэнерго РФ актуализированной "Схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года" |
1.7 |
Утверждено в решении о бюджете |
6 680 |
- |
6 680 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
6 677,4 |
- |
6 677,4 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
6 680 |
- |
6 680 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 9 "Разработка схемы газоснабжения города Новокузнецка" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2016 год |
Всего: |
План по программе |
2 564,5 |
- |
2 564,5 |
- |
- |
Утверждение постановлением администрации города Новокузнецка схемы газоснабжения города Новокузнецка |
1.8 |
Утверждено в решении о бюджете |
2 570 |
- |
2 570 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
2 564,5 |
- |
2 564,5 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
2 570 |
- |
2 570 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - УКС |
2015 год |
Всего: |
План по программе |
1 570,0 |
- |
1570,0 |
- |
- |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
1 570,0 |
- |
1 570,0 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
-- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
1 570,0 |
- |
1570,0 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
1 570,0 |
- |
1 570,0 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 10 "Строительство газовой котельной мощностью 8,6 МВт в Новоильинском районе" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
Ввод в эксплуатацию 90 000 м2 жилья в микрорайоне N 24 Новоильинского района |
1.3 |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - УКС |
2016-2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
97 036,2 |
- |
50 000,0 |
47 036,2 |
- |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
118 934,2 |
- |
51 700,0 |
27 234,2 |
40 000,0 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
80 000 |
- |
40 000 |
40 000 |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
80 000 |
- |
40 000 |
- |
40 000 |
||||||
МБ |
План по программе |
17 036,2 |
- |
10 000 |
7 036,2 |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
38 934,2 |
- |
11 700 |
27 234,2 |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Всего по подпрограмме 1 "Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" |
План по программе |
211 783,8 |
30 028,6 |
87 484,9 |
92 896,3 |
1 374 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
213 602,3 |
6 682,2 |
82 785,9 |
77 734,2 |
46 400,0 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
9 567,3 |
0,0 |
9 567,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
80 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
80 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
0,0 |
40 000,0 |
||||||
Местный бюджет |
План по программе |
122216,5 |
30 028,6 |
37 917,6 |
52 896,3 |
1 374,0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
133 602,3 |
6 682,2 |
42 785,9 |
77 734,2 |
6 400,0 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" | |||||||||||
Основное мероприятие 1 "Снос аварийных домов" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
43 000 |
2 054,2 |
2 945,8 |
30 000 |
8 000 |
Увеличение доли снесённых аварийных домов от общего количества аварийных домов, требующих сноса, к 2018 году до 74% |
2.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
43 474,4 |
474,4 |
5 000 |
30 000 |
8 000 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
43 000 |
2 054,2 |
2 945,8 |
30 000 |
8 000 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
43 474,4 |
474,4 |
5 000 |
30 000 |
8 000 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2016 г. |
Всего: |
План по программе |
581,5 |
- |
581,5 |
- |
- |
Увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир до 53%
Увеличение количества отремонтированных многоквартирных домов на 4 единицы
Получение отчета об оценке технического состояния строительных конструкций 1 многоквартирного дома |
2.2
2.3
2.4 |
Утверждено в решении о бюджете |
582 |
- |
582 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
581,5 |
- |
581,5 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
582 |
- |
582 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - МБУ "Дирекция ЖКХ" |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
25 671,2 |
9 000 |
7 120,9 |
8 550,3 |
1 000 |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
39 885,1 |
5 461,1 |
13654 |
19 770 |
1 000 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
25 671,2 |
9 000 |
7 120,9 |
8 550,3 |
1 000 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
39 885,1 |
5 461,1 |
13654 |
19 770 |
1 000 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 3 "Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
93 204,3 |
18 237 |
24 989,1 |
24 989,1 |
24 989,1 |
Отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, управляющими организациями, некоммерческими организациями за коммунальные услуги, услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту муниципального жилого и встроенного нежилого фонда |
2.5 |
Утверждено в решении о бюджете |
47258 |
688,1 |
20 020,9 |
22 049 |
4 500 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
93 204,3 |
18 237 |
24 989,1 |
24 989,1 |
24 989,1 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
47258 |
688,1 |
20 020,9 |
22 049 |
4 500 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 4 "Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2017 гг. |
Всего: |
План по программе |
160 669,2 |
89 178,1 |
71 491,1 |
0 |
0 |
Увеличение доли отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве требующих ремонта придомовых территорий многоквартирных домов до 36%
Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве заключенных соглашений до 100% |
2.6
2.7
|
Утверждено в решении о бюджете |
158 594 |
29 315 |
111 488 |
17 791 |
0 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
160 669,2 |
89 178,1 |
71 491,1 |
0 |
0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
158 594 |
29 315 |
111 488 |
17 791 |
0 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 5 "Создание материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
3 830,8 |
1 199,8 |
2 591 |
20 |
20 |
Сформированность материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 100% |
2.8 |
Утверждено в решении о бюджете |
2 649 |
0 |
2 609 |
20 |
20 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
3 830,8 |
1 199,8 |
2 591 |
20 |
20 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
2 649 |
0 |
2 609 |
20 |
20 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 6 "Возмещение затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2013 г. |
Всего: |
План по программе |
1 024,3 |
- |
1 024,3 |
- |
- |
Увеличение доли исполненных соглашений о возмещении затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности до 100%; |
2.9 |
Утверждено в решении о бюджете |
612 |
- |
612 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
1 024,3 |
- |
1 024,3 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
612 |
- |
612 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 7 "Проведение ремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, к празднованию Дня шахтера в 2014 году" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2014 г. |
Всего: |
План по программе |
114 345,6 |
44 647,8 |
69 697,8 |
- |
- |
Увеличение доли исполненных соглашений о предоставлении субсидии на проведение ремонта фасадов многоквартирных домов к празднованию Дня шахтера в 2014 году в общем количестве заключенных соглашений до 100% |
2.10 |
Утверждено в решении о бюджете |
115 183,9 |
44 647,8 |
55 158 |
15 378,1 |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
|
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
|
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
76 436,7 |
42 275 |
34 161,7 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
77 275 |
42 275 |
35 000 |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
37 908,9 |
2 372,8 |
35 536,1 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
37 908,9 |
2 372,8 |
20 158 |
15 378,1 |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 8 "Капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2013 г. |
Всего: |
План по программе |
22 293,2 |
7 971 |
14 322,2 |
- |
- |
Сокращение задолженности по соглашениям о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок до 100% |
2.11 |
Утверждено в решении о бюджете |
21 880 |
7 971 |
13 909 |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
16 105 |
6 000 |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
16 105 |
6 000 |
10 105 |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
6 188,2 |
1 971 |
4 217,2 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
5 775 |
1 971 |
3 804 |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Всего по подпрограмме 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" |
План по программе |
412 001,3 |
119 669,1 |
194 763,7 |
63 559,4 |
34 009,1 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
377 499,6 |
35 938,6 |
223 032,9 |
105 008,1 |
13 520 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
44 266,7 |
0 |
44 266,7 |
0 |
0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
45 105 |
0 |
45 105 |
0 |
0 |
||||||
Местный бюджет (МБ) |
План по программе |
367 734,6 |
119 669,1 |
150 497 |
63 559,4 |
34 009,1 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
332 394,6 |
35 938,6 |
177 927,9 |
105 008,1 |
13 520 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Подпрограмма 3 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" | |||||||||||
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги отопления и горячего водоснабжения" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
5 270 199,5 |
1 172 948,8 |
1 346 160,7 |
1 359 812,4 |
1 391 277,6 |
Снижение социальной напряжённости путём постепенного увеличения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 81% к концу 2018 года
Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг отопления и горячего водоснабжения от утверждённых тарифов до 68% |
3.1
3.1.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
2 376 331,2 |
983 581,2 |
754 389 |
110239 |
528122 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
5 270 199,5 |
1 172 948,8 |
1 346 160,7 |
1 359 812,4 |
1 391 277,6 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
2 376 331,2 |
983 581,2 |
754 389 |
110239 |
528122 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги холодного водоснабжения и водоотведения" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
1 041 651,5 |
322 245,8 |
233 817,2 |
241 009,1 |
244 579,4 |
Снижение социальной напряжённости путём постепенного увеличения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 81% к концу 2018 года
Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг холодного водоснабжения и водоотведения от утверждённых тарифов до 75% |
3.1
3.1.2 |
Утверждено в решении о бюджете |
287 022,2 |
29 993,2 |
136 480 |
3 000 |
117549 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
1 041 651,5 |
322 245,8 |
233 817,2 |
241 009,1 |
244 579,4 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
287 022,2 |
29 993,2 |
136 480 |
3 000 |
117 549 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 3 "Обеспечение выплаты субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах специализированного и аварийного жилищного фонда" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
170 881,1 |
42 155,7 |
44 400 |
42 793,6 |
41 531,8 |
Снижение социальной напряжённости путём постепенного увеличения доли оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утверждённых тарифов до 81% к концу 2018 года
Предупреждение роста социальной напряженности за счет постепенного повышения доли оплаты населением услуг по содержанию и ремонту жилых помещений от утверждённых тарифов до 98,5% |
3.1
3.1.3 |
Утверждено в решении о бюджете |
165756 |
40 801 |
40 738 |
42 789 |
41 428 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
170 881,1 |
42 155,7 |
44 400 |
42 793,6 |
41 531,8 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
165 756 |
40 801 |
40 738 |
42 789 |
41 428 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Всего по подпрограмме 3 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" |
План по программе |
6 482 732,1 |
1 537 350,3 |
1 624 377,9 |
1 643 615,1 |
1 677 388,8 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
2 829109,4 |
1 054 375,4 |
931607 |
156 028 |
687099 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет (МБ) |
План по программе |
6 482 732,1 |
1 537 350,3 |
1 624 377,9 |
1 643 615,1 |
1 677 388,8 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
2 829 109,4 |
1 054 375,4 |
931 607 |
156 028 |
687 099 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" | |||||||||||
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка" |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
90 914,4 |
22 696 |
22 726 |
22 746 |
22 746,4 |
Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам |
4.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
103 029,3 |
17 973 |
22 014,5 |
22 746,4 |
40 295,4 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
90 914,4 |
22 696 |
22 726 |
22 746 |
22 746,4 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
103 029,3 |
17 973 |
22 014,5 |
22 746,4 |
40 295,4 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
Своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической и иной отчётности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам |
4.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - МБУ "Дирекция ЖКХ" |
2015- 2018 гг. |
Всего: |
План по программе |
106 591 |
26 305 |
26 762 |
26 762 |
26 762 |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
102 775 |
22 708,5 |
26 542,5 |
26 762 |
26 762 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
МБ |
План по программе |
106 591 |
26 305 |
26 762 |
26 762 |
26 762 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
102 775 |
22 708,5 |
26 542,5 |
26 762 |
26 762 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Всего по подпрограмме 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" |
План по программе |
197 505,4 |
49 001 |
49 488 |
49 508 |
49 508,4 |
х |
х |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
205 804,3 |
40 681,5 |
48 557 |
49 508,4 |
67 057,4 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Местный бюджет |
План по программе |
197 505,4 |
49 001 |
49 488 |
49 508 |
49 508,4 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
205 804,3 |
40 681,5 |
48 557 |
49 508,4 |
67 057,4 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа" |
Ответственный исполнитель (координатор) - Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
2015- 2018 гг. |
Всего, в том числе: |
План по программе |
1 372 991,9 |
1 276 106,7 |
96 885,2 |
- |
- |
Снижение кредиторской задолженности на 100% |
5.1 |
Утверждено в решении о бюджете |
1 472 935,5 |
1 276 106,7 |
116 851,3 |
79 977,5 |
0 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
77 836,4 |
67 975 |
9 861,4 |
0 |
0 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
82 975,0 |
67 975 |
15 000 |
0 |
0 |
||||||
МБ |
План по программе |
1 295 155,5 |
1 208 131,7 |
87 023,8 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
1 389 960,5 |
1 208 131,7 |
101 851,3 |
79 977,5 |
0 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Соисполнитель - МБУ "Дирекция ЖКХ" |
2015- 2017 гг. |
Всего, в том числе: |
План по программе |
17 524,3 |
951,6 |
16 572,7 |
- |
- |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
9 986,8 |
951,6 |
1 964 |
6 441,5 |
629,7 |
||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
МБ |
План по программе |
17 524,3 |
951,6 |
16 572,7 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
9 986,8 |
951,6 |
1 964 |
6 441,5 |
629,7 |
||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Итого по программе: |
План по программе |
8 694 538,8 |
3 013 107,3 |
2 069 572,4 |
1 849 578,8 |
1 762 280,3 |
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры за 4 года на 3% Увеличение удельного веса жилищного фонда, обеспеченного: - отоплением - на 0,3% за 4 года, - холодным водоснабжением - на 0,4% за 4 года, - горячим водоснабжением -на 0,3% за 4 года, - водоотведением - на 0,4% за 4 года
Снижение доли многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов за 4 года на 1,3 % |
1
2-1
2-2
2-3
2-4
3 |
|||
Утверждено в решении о бюджете |
5 108 937,7 |
2 414 735,8 |
1 404 798,1 |
474 697,7 |
814 706,1 |
||||||
Федеральный бюджет (ФБ): |
План по программе |
9 567,3 |
- |
9 567,3 |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Областной бюджет (ОБ): |
План по программе |
202 103,1 |
67 975 |
94 128,1 |
40 000 |
|
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
208 080 |
67 975 |
100 105 |
0 |
40 000 |
||||||
Местный бюджет (МБ): |
План по программе |
8 482 868,4 |
2 945 132,3 |
1 965 877 |
1 809 578,8 |
1 762 280,3 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
4 900 857,9 |
2 346 760,8 |
1 304 693,1 |
474 697,7 |
774 706,1 |
||||||
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
|
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
города Новокузнецка"
Форма N 4
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии) |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого на период 2015-2018 годы |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
2 414 735,8 |
1 404 798,1 |
474 697,7 |
814 706,1 |
5 108 937,7 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
|
|
2 385 402,1 |
1 305 399,7 |
394 490 |
746 314,4 |
4 831 606,2 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
|
|
29 121,1 |
42 160,5 |
52 973,5 |
28 391,7 |
152 646,8 |
|
УКС |
920 |
0502 |
|
212,6 |
57 237,9 |
27 234,2 |
40 000 |
124 684,7 |
|
Подпрограмма 1 "Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры и строительство и ремонт объектов инженерной инфраструктуры" |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
|
|
|
6 682,2 |
82 785,9 |
77 734,2 |
46 400 |
213 602,3 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
|
6 469,6 |
25548 |
50 500 |
6 400 |
88 917,6 |
|
УКС |
920 |
0502 |
|
212,6 |
57 237,9 |
27 234,2 |
40 000 |
124 684,7 |
|
Основное мероприятие 1 "Строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованному водоснабжению жилых домов частного сектора" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0410110600 |
0 |
6 750 |
13 800 |
1 400 |
21950 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410110600 |
0 |
6 750 |
13 800 |
1 400 |
21950 |
|
Основное мероприятие 2 "Техническое обслуживание сетей электроснабжения, стоящих на учёте в муниципальной казне" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0410210590 |
3 442,3 |
1329 |
5 000 |
5 000 |
14771,3 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410210590 |
3 442,3 |
1329 |
5 000 |
5 000 |
14771,3 |
|
Основное мероприятие 3 "Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
920 |
0502 |
0410310600 |
212,6 |
3 967,9 |
0 |
0 |
4 180,5 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
УКС |
920 |
0502 |
0410310600 |
212,6 |
3 967,9 |
0 |
0 |
4 180,5 |
|
Основное мероприятие 4 "Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
0502 |
|
27,3 |
64 |
0 |
0 |
91,3 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410410600 |
27,3 |
64 |
0 |
0 |
91,3 |
|
УКС |
920 |
0502 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие 5 "Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98,98а,102" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0410510600 |
3 000 |
7 810,1 |
0 |
0 |
10 810,1 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410510600 |
3 000 |
7 810,1 |
0 |
0 |
10 810,1 |
|
Основное мероприятие 6 "Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0410610600 |
0 |
344,9 |
0 |
0 |
344,9 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410610600 |
0 |
344,9 |
0 |
0 |
344,9 |
|
Основное мероприятие 7 "Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0410110600 |
0 |
0 |
31 700 |
0 |
31 700 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410110600 |
0 |
0 |
31 700 |
0 |
31 700 |
|
Основное мероприятие 8 "Актуализация "Схемы теплоснабжения города Новокузнецка до 2030 года" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0410811050 |
0 |
6 680 |
0 |
0 |
6 680 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410811050 |
0 |
6 680 |
0 |
0 |
6 680 |
|
Основное мероприятие 9 "Разработка схемы газоснабжения города Новокузнецка" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
0502 |
|
0 |
4 140 |
0 |
0 |
4 140 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0410911050 |
0 |
2570 |
0 |
0 |
2570 |
|
УКС |
920 |
0502 |
0410310600 |
0 |
1 570 |
0 |
0 |
1 570 |
|
Основное мероприятие 10 "Строительство газовой котельной мощностью 8,6 МВт в Новоильинском районе" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
920 |
0502 |
|
0 |
51 700,0 |
27 234,2 |
40 000,0 |
118 934,2 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
УКС |
920 |
0502 |
0410310600 |
0 |
11 700,0 |
27 234,2 |
0 |
38 934,2 |
|
920 |
0502 |
0410372540 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
80 000 |
||
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" |
Всего, в том числе |
|
|
|
35 938,6 |
223 032,9 |
105 008,1 |
13 520 |
377 499,6 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
|
|
30 477,5 |
209 378,9 |
85 238,1 |
12 520 |
337 614,5 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
|
|
5 461,1 |
13 654 |
19 770 |
1 000 |
39 885,1 |
|
Основное мероприятие 1 "Снос аварийных домов" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0420110490 |
474,4 |
5 000 |
30 000 |
8 000 |
43 474,4 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0420110490 |
474,4 |
5 000 |
30 000 |
8 000 |
43 474,4 |
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
|
5 461,1 |
14 236 |
19 770 |
1 000 |
40 467,1 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0420210460 |
0 |
582 |
0 |
0 |
582 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
0501 |
0420210460 |
5 461,1 |
13 654 |
19 770 |
1 000 |
39 885,1 |
|
Основное мероприятие 3 "Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
|
0420310440 |
688,1 |
20 020,9 |
22 049 |
4 500 |
46 535 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0420310440 |
551,1 |
19 042,9 |
22 049 |
4 500 |
45 420 |
|
904 |
0502 |
0420310440 |
137 |
978 |
0 |
0 |
1 115 |
||
Основное мероприятие 4 "Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0409 |
|
43 347 |
111 488 |
17 791 |
|
172 626 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0409 |
0420410710 |
29 315 |
40 000 |
17 791 |
0 |
87 106 |
|
904 |
0409 |
0400011070 |
14 032 |
71 488 |
0 |
0 |
85 520 |
||
Основное мероприятие 5 "Создание материального резерва в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0420510230 |
0 |
2 609 |
20 |
20 |
2 649 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0420510230 |
0 |
2 609 |
20 |
20 |
2 649 |
|
Основное мероприятие 6 "Возмещение затрат в доле стоимости капитального ремонта за помещения, находящиеся в муниципальной собственности" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0420610460 |
0 |
612 |
0 |
0 |
612 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0420610460 |
0 |
612 |
0 |
0 |
612 |
|
Основное мероприятие 7 "Проведение ремонта фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, к празднованию Дня шахтера в 2014 году" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
|
0 |
55 158 |
15 378,1 |
0 |
70 536,1 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0420710460 |
0 |
20 158 |
0 |
0 |
20 158 |
|
904 |
0501 |
0420779210 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
||
904 |
0501 |
0400011070 |
0 |
0 |
15 378,1 |
0 |
15 378,1 |
||
Основное мероприятие 8 "Капитальный ремонт и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
|
0 |
13 909 |
0 |
0 |
13 909 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0420872630 |
0 |
10 105 |
0 |
0 |
10 105 |
|
904 |
0501 |
0420810480 |
0 |
3 804 |
0 |
0 |
3 804 |
||
Подпрограмма 3 "Обеспечение выплаты субсидии и компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуг, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам" |
Всего, в том числе |
904 |
|
|
1 054 375,4 |
931 607 |
156 028 |
687 099 |
2 829 109,4 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
|
|
1 054 375,4 |
931 607 |
156 028 |
687 099 |
2 829 109,4 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги отопления и горячего водоснабжения" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0430111040 |
983 581,2 |
754 389 |
110 239 |
528 122 |
2 376 331,2 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0430111040 |
983 581,2 |
754 389 |
110 239 |
528 122 |
2 376 331,2 |
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение выплаты субсидии на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса за услуги холодного водоснабжения и водоотведения" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0502 |
0430210610 |
29 993,2 |
136 480 |
3 000 |
117 549 |
287 022,2 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0502 |
0430210610 |
29 993,2 |
136 480 |
3 000 |
117 549 |
287 022,2 |
|
Основное мероприятие 3 "Обеспечение выплаты субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах специализированного и аварийного жилищного фонда" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0501 |
0430310450 |
40 801 |
40 738 |
42 789 |
41 428 |
165 756 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0501 |
0430310450 |
40 801 |
40 738 |
42 789 |
41 428 |
165 756 |
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка" |
Всего, в том числе |
904 |
0505 |
|
40 681,5 |
48 557 |
49 508,4 |
67 057,4 |
205 804,3 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0505 |
0440110020 |
17 973 |
22 014,5 |
22 746,4 |
40 295,4 |
103 029,3 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
0505 |
0440210560 |
22 708,5 |
26 542,5 |
26 762 |
26 762 |
102 775 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0505 |
0440110020 |
17 973 |
22 014,5 |
22 746,4 |
40 295,4 |
103 029,3 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0505 |
0440110020 |
17 973 |
22 014,5 |
22 746,4 |
40 295,4 |
103 029,3 |
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
0505 |
0440210560 |
22 708,5 |
26 542,5 |
26 762 |
26 762 |
102 775 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
0505 |
0440210560 |
22 708,5 |
26 542,5 |
26 762 |
26 762 |
102 775 |
|
Отдельное мероприятие "Финансовое оздоровление сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
904 |
|
|
1 277 058,3 |
118 815,3 |
86 419 |
629,7 |
1 482 922,3 |
Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |
904 |
0409 |
0400011070 |
14 318,9 |
1 352,5 |
0 |
0 |
15 671,4 |
|
904 |
0409 |
0400079210 |
19 700 |
15 000 |
0 |
0 |
34 700 |
||
904 |
0501 |
0400011070 |
24 687,9 |
6 766 |
9 977,5 |
0 |
41 431,4 |
||
904 |
0501 |
0400079210 |
42 275 |
0 |
0 |
0 |
42 275 |
||
904 |
0501 |
0400072630 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
||
904 |
0502 |
0400011070 |
1 169 124,9 |
93 732,8 |
70 000 |
0 |
1 332 857,7 |
||
МБУ "Дирекция ЖКХ" |
904 |
0501 |
0400011070 |
247 |
1 964 |
6 441,5 |
0 |
8 652,5 |
|
904 |
0502 |
0400011070 |
704,6 |
0 |
0 |
629,7 |
1 334,3 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
города Новокузнецка"
Форма N 5
к подпрограмме 1
Перечень
объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений
N п/п |
Форма реализации бюджетных инвестиций или субсидии из бюджета, наименование объекта муниципальной собственности / Источники расходов |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
|
Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |
||||||
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
|
всего |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||
начало |
ввод (завершение) |
План по программе |
193 866,2 |
24 028,6 |
75 567,3 |
92 896,3 |
1 374 |
||||
начало |
ввод (завершение) |
Утверждено в решении о бюджете |
197 261 |
3 239,9 |
79 886,9 |
72 734,2 |
41 400 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: ул. Прудовая |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
900 |
1 000 |
|
|
План по программе |
1 000 |
1 000 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
900 |
1 000 |
|
|
План по программе |
1 000 |
1 000 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
В т.ч. расходы на ПСД |
360 |
450 |
|
|
План по программе |
450 |
450 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
2 |
Строительство сетей водоснабжения Орджоникидзевского района: ул. Алейская |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
2 000 |
2 300 |
|
|
План по программе |
2 300 |
2 300 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
2 000 |
2 300 |
|
|
План по программе |
2 300 |
2 300 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
В т.ч. расходы на ПСД |
700 |
800 |
|
|
План по программе |
800 |
800 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
3 |
Строительство сетей водоснабжения Орджоникидзевского района: переулок Перелесский |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
3 050 |
3 400 |
|
|
План по программе |
3 400 |
3 400 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
3 050 |
3 400 |
|
|
План по программе |
3 400 |
3 400 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
В т.ч. расходы на ПСД |
750 |
900 |
|
|
План по программе |
900 |
900 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
4 |
Строительство сетей водоснабжения Кузнецкого района поселок Малоэтажный |
|
|
2016 г. |
2016 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
16 000 |
16 000 |
|
|
План по программе |
16 000 |
- |
16 000 |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
16 000 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
16 000 |
16 000 |
|
|
План по программе |
16 000 |
- |
16 000 |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
16 000 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
5 |
Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Крутая, Урановая |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
1 721,3 |
1 872,8 |
|
|
План по программе |
1 872,8 |
0 |
0 |
1 872,8 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 872,8 |
0 |
0 |
1 872,8 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
1 721,3 |
1 872,8 |
|
|
План по программе |
1 872,8 |
0 |
0 |
1 872,8 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 872,8 |
0 |
0 |
1 872,8 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
6 |
Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района, ул. Механизаторов |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
1 613,3 |
1 755,3 |
|
|
План по программе |
1 755,3 |
0 |
0 |
1 755,3 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 755,3 |
0 |
0 |
1 755,3 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
1 613,3 |
1 755,3 |
|
|
План по программе |
1 755,3 |
0 |
0 |
1 755,3 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 755,3 |
0 |
0 |
1 755,3 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
7 |
Строительство сетей водоснабжения Заводского района: по улицам Старо-Островская |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
1 075,4 |
1 170 |
|
|
План по программе |
1 170 |
- |
- |
1 170 |
- |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 170 |
0 |
0 |
1 170 |
0 |
||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
1 075,4 |
1 170 |
|
|
План по программе |
1 170 |
- |
- |
1 170 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 170 |
0 |
0 |
1 170 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
8 |
Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Лобачевского, Абаканская |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
728,8 |
792,9 |
|
|
План по программе |
792,9 |
- |
- |
792,9 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
792,9 |
- |
- |
792,9 |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
728,8 |
792,9 |
|
|
План по программе |
792,9 |
- |
- |
792,9 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
792,9 |
- |
- |
792,9 |
- |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
9 |
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова, Техническая" |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
6 283,3 |
6 842,5 |
|
|
План по программе |
6 842,5 |
- |
- |
6 842,5 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
6 482,4 |
0 |
0 |
6 482,4 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
6 283,3 |
6 842,5 |
|
|
План по программе |
6 842,5 |
- |
- |
6 842,5 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
6 482,4 |
0 |
0 |
6 482,4 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
10 |
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района: по улицам Макаренко, Шоссейная" |
|
|
2017 г. |
2017 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
1 543 |
1 726,6 |
|
|
План по программе |
1 726,6 |
- |
- |
1 726,6 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 726,6 |
0 |
0 |
1 726,6 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
1 543 |
1 726,6 |
|
|
План по программе |
1 726,6 |
- |
- |
1 726,6 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
1 726,6 |
0 |
0 |
1 726,6 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
11 |
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения Орджоникидзевского района по улице Алейская" |
|
|
2018 г. |
2018 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
721,8 |
827,2 |
|
|
План по программе |
827,2 |
- |
- |
- |
827,2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
850 |
- |
- |
- |
850 |
||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
721,8 |
827,2 |
|
|
План по программе |
827,2 |
- |
- |
- |
827,2 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
850 |
- |
- |
- |
850 |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
12 |
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района по улице Прудовая" |
|
|
2018 г. |
2018 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
477 |
546,8 |
|
|
План по программе |
546,8 |
- |
- |
- |
546,8 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
550 |
0 |
0 |
0 |
550 |
||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
477 |
546,8 |
|
|
План по программе |
546,8 |
- |
- |
- |
546,8 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
550 |
0 |
0 |
0 |
550 |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
13 |
Строительство газовой котельной установленной мощностью 11,1 мВт в Новоильинском районе |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
6 082,56 |
6 082,56 |
|
|
План по программе |
6 082,6 |
6 082,6 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 180,5 |
212,6 |
3 967,9 |
- |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
6 082,56 |
6 082,56 |
|
|
План по программе |
6 082,6 |
6 082,6 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
4 180,5 |
212,6 |
3 967,9 |
- |
- |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
В т.ч. расходы на ПСД |
6 082,56 |
6 082,56 |
|
|
План по программе |
6 082,6 |
6 082,6 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
212,6 |
212,6 |
3 967,9 |
- |
- |
||||||
14 |
Строительство резервуаров воды в пос. Листвяги |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
8 687,2 |
8 687,2 |
|
|
План по программе |
9 658,3 |
91 |
9 567,3 |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
91,3 |
27,3 |
64 |
0 |
0 |
||||||
федеральный бюджет |
8 596,2 |
8 596,2 |
|
|
План по программе |
9 567,3 |
- |
9 567,3 |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
91 |
91 |
|
|
План по программе |
91 |
91 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
91,3 |
27,3 |
64 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
15 |
Строительство сетей дренажной канализации многоквартирных домов по пр. Авиаторов, 98,98а,102 |
|
|
2015 г. |
2015 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
10 810,1 |
10 810,1 |
|
|
План по программе |
10 810,1 |
10 810,1 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
3 000 |
7 810,1 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
10 810,1 |
10 810,1 |
|
|
План по программе |
10 810,1 |
10 810,1 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
10 810,1 |
3 000 |
7 810,1 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
16 |
Выполнение электромонтажных работ (ВЛЭП-0,4 кВ) по ул. Рылеева, ТУ Притомский |
|
|
2015 г. |
2016 г. |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
344,9 |
344,9 |
|
|
План по программе |
344,9 |
344,9 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
0 |
344,9 |
0 |
0 |
||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
- |
- |
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
344,9 |
344,9 |
|
|
План по программе |
344,9 |
344,9 |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
344,9 |
0 |
344,9 |
0 |
0 |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
17 |
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, сетей водоотведения ст. Полосухино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
31 700 |
31 700 |
2017 г. |
2017 г. |
План по программе |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Местный бюджет |
31 700 |
31 700 |
|
|
План по программе |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
31 700 |
- |
- |
31 700 |
- |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
18 |
Строительство газовой котельной мощностью 8,6 МВт в Новоильинском районе |
97 036,2 |
97 036,2 |
2016 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
План по программе |
97 036,2 |
0,0 |
50 000,0 |
47 036,2 |
0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
118 934,2 |
0,0 |
51 700,0 |
27 234,2 |
40 000,0 |
||||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Областной бюджет |
80 000 |
80 000 |
|
|
План по программе |
80 000 |
0,0 |
40 000 |
40 000 |
0,0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
80 000 |
0,0 |
40 000 |
0,0 |
40 000 |
||||||
Местный бюджет |
17 036,2 |
17 036,2 |
|
|
План по программе |
17 036,2 |
0,0 |
10 000,0 |
7 036,2 |
0,0 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
38 934,2 |
0,0 |
11 700,0 |
27 234,2 |
0,0 |
||||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
города Новокузнецка"
Форма N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей |
||||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Заключение договоров найма (социального найма) жилых помещений муниципального жилищного фонда, специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
В 2015 году - количество договоров; в 2016-2018 гг. - количество рассмотренных заявлений |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
1076 |
1 154 |
1 200 |
1 200 |
2 229,8 |
762,8 |
793,3 |
793,3 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Взыскание дебиторской задолженности за социальный и коммерческий наем |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество исков, претензий |
|
|
|||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
334 |
- |
- |
- |
689,6 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Начисление и учёт платы за социальный и коммерческий наем |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество договоров |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
8 893 |
- |
- |
- |
1 377,3 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства (или) перепланировки жилого помещения |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
2015 год - количество выданных решений о согласовании перепланировки; 2016-2018 гг. - количество рассмотренных обращений |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
334 |
700 |
700 |
700 |
2 413,4 |
716,8 |
716,8 |
716,8 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
Контроль качества выполнения капитального ремонта придомовых территорий |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь придомовых территорий, м кв. |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
37 234 |
- |
- |
- |
1 909,1 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Работы по выполнению капитального ремонта муниципальных объектов жилищного фонда |
|||||||
Показатель объема услуги (работы) |
Площадь жилых помещений, м. кв. |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
1 399,8 |
- |
- |
- |
14 897,7 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" | ||||||||
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Проведение мероприятий по оказанию помощи при проведении ремонта жилых помещений ветеранам ВОВ, в связи с празднованием Дня Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь кровли, кв. м. |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
108 |
- |
- |
- |
204,8 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Контроль качества выполнения работ по сносу аварийных жилых домов |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество домов |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
87 |
103 |
30 |
- |
2 919,9 |
1 433,6 |
417,6 |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов г. Новокузнецка: обследование электрощитовых и питающие линии электрощитовых |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество обследуемых объектов |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
1 669 |
- |
- |
- |
958,6 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов г. Новокузнецка: обследование лифтового оборудования |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество обследуемых объектов |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
1 605 |
- |
- |
- |
921,8 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов г. Новокузнецка: осмотр придомовых территорий и детских площадок, малые формы |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество обследуемых объектов |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
1 810 |
- |
- |
- |
1 039,5 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Контроль за ходом выполнения мероприятий плана капитального и текущего ремонта на инженерных сетях города ресурсоснабжающих организаций |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Пог. метр |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
3 657,50 |
- |
- |
- |
2 138,7 |
- |
- |
- |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Начисление и сбор платы за найм (специализированный, коммерческий, социальный) |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество исков, претензий, уведомлений |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
- |
3 338 |
3 500 |
3 500 |
- |
3 057,1 |
3 205,4 |
3 205,4 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Организация работ и осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилого фонда |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Площадь жилого фонда, кв. метр |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
- |
293 104 |
300 000 |
300 000 |
- |
13 725,6 |
26 010 |
7 240 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Подпрограмма 2 "Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда" | ||||||||
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, предоставленных гражданам по договорам социального найма" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Организация работ и осуществление контроля за проведением работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Протяженность сетей теплоснабжения, п. метр |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
- |
4 000 |
6 000 |
6 000 |
- |
1 072,6 |
1 609 |
1 609 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Подготовка конкурсной документации по установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество домов |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
- |
80 |
80 |
80 |
- |
649,1 |
649,1 |
649,1 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" | ||||||||
Наименование услуги (работы) |
Работа с обращениями населения по жилищно-коммунальным вопросам |
|||||||
Показатель объема муниципальной услуги (работы): |
Количество рассмотренных обращений |
|||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
- |
1 560 |
1 560 |
1 560 |
- |
2 996,6 |
2 996,6 |
2 996,6 |
Основное мероприятие N 2 "Обеспечение функционирования МБУ "Дирекция ЖКХ" |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 15 ноября 2016 г. N 169 "О внесении изменения в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.