Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации города Юрги
от 30 ноября 2016 г. N 1516
Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы
Паспорт
муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы |
||||||
Директор программы |
Заместитель Главы города по социальным вопросам. |
||||||
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы |
Управление культуры и кино Администрации города Юрги. |
||||||
Исполнители муниципальной программы |
Управление культуры и кино Администрации города Юрги. |
||||||
Цели муниципальной программы |
Развитие культуры как важного ресурса социально-экономического развития города, социальной стабильности и духовного здоровья населения города Юрги. |
||||||
Задачи муниципальной программы |
- совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения; - совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музеев, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в музеях города; - сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов; - осуществление комплекса мер, направленных на поддержку профессионального искусства, активизацию культурной жизни и повышение уровня доступности культурных благ для населения; - стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - создание условий для укрепления и дальнейшего совершенствования художественного и музыкального образования, для развития эстетических потребностей населения. |
||||||
Срок реализации муниципальной программы |
2016-2019 годы |
||||||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Источник финансирования |
Всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
Всего |
Расчет |
305 760,4 |
78 442,4 |
75 417,0 |
75 614,0 |
76 287,0 |
|
Утверждено |
73 110,1 |
73 110,1 |
- |
- |
- |
||
Городской бюджет |
Расчет |
291 213,4 |
74 809,4 |
71 779,0 |
71 976,0 |
72 649,0 |
|
Утверждено |
69 477,1 |
69 477,1 |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
Расчет |
14 460,0 |
3 615,0 |
3 615,0 |
3 615,0 |
3 615,0 |
|
Утверждено |
3 615,0 |
3 615,0 |
- |
- |
- |
||
Федеральный бюджет |
Расчет |
87,0 |
18,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
Утверждено |
18,0 |
18,0 |
- |
- |
- |
||
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
- Повышение уровня общественной и личной культуры горожан. - Укрепление материально технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей. - Повышение уровня предоставляемых услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей. - Повышение уровня доступности культурных ценностей, информационных ресурсов для разных социальных групп населения города. - Внедрение современных технологий в деятельность кино-учреждений культуры города. - Формирование позитивного культурного пространства, развитие положительного имиджа города Юрги. - Увеличение количества посещений музейных учреждений. - Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 7,5 % к 2016 году. - Увеличение количества библиографических записей в электронный каталог Муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система города Юрги" и в сводный каталог муниципальных библиотек Кемеровской области до 2,1 % к 2016 году. - Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 7,1% к 2016 году. |
1. Характеристика текущего состояния культуры в Юргинском городском округе
Юргинский городской округ обладает значительным культурным и творческим потенциалом. По состоянию на начало 2016 года сеть состоит из 11 учреждений: Управление культуры и кино Администрации города Юрги, МКУ "Централизованная бухгалтерия Управления культуры и кино Администрации города Юрги", МБУК "Централизованная библиотечная система города Юрги"( в нее входит центральная городская библиотека и 5 библиотек-филиалов), 3 клубных учреждения (МБУК "Клуб "Строитель г. Юрги", МБУК "Клуб "Луч г. Юрги", МБУК "Кинотеатр "Современник г. Юрги", 3 школы (МБУ ДО "ДХШ N 7", МБУ ДО "ДМШ N 18" МБУ ДО "Детская хореографическая школа "Спектр" г. Юрги"), 2 музея (МБУК "Краеведческий музей г. Юрги", МБУК "Юргинский детский музей изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока")
Работа клубных учреждений города направлена на достойное развитие всех форм культурно-досуговой деятельности с целью создания условий, при которых каждый житель города мог свободно участвовать в культурной жизни Юрги, иметь возможность для творческого самовыражения, получать необходимые культурные услуги самого высокого качества.
В соответствии с культурными потребностями населения города Юрги, в учреждениях культуры проходит внедрение новых форм культурного досуга, на базе традиционных культурно - досуговых учреждений.
В целях расширения свободного доступа читателей к фондам библиотек необходимо проведение работ по наращиванию компьютерного парка, созданию новых информационных ресурсов и услуг для населения, необходимо активизировать социокультурную работу по продвижению чтения, формированию художественной культуры жителей.
Из-за финансового дефицита недостаточно осуществляется гастрольная деятельность профессиональных коллективов, в результате снижается уровень культурного обслуживания населения.
Сложилась острая необходимость в обеспечении эффективной организации музейного обслуживания населения города Юрги, обеспечении сохранности культурных ценностей, находящихся в музеях. На сегодняшний день в музеях экспонируется не более 10 процентов музейных предметов от общего фонда. Существует проблема обновления экспозиций и создания новых.
Недостатки экспозиционных и производственных помещений не позволяют создавать требуемые условия для хранения и показа экспонатов.
Недостаточная техническая оснащенность музейных экспозиций привела к их несоответствию современным требованиям. Ухудшение качества музейных экспозиций сказывается на их посещаемости.
Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели, обеспечения равных возможностей доступа и повышения качества оказываемых услуг.
В современных условиях формирования гражданского общества, глобализации, информатизации всех сфер общественной жизни перед сферой культуры стоит задача соответствовать времени, по-новому решать существующие и возникающие проблемы, по-новому подходить к поиску средств развития и совершенствования деятельности, обеспечивая конкурентоспособность сферы и, главное - конституционные гарантии населения города Юрги в сфере культуры.
Необходимо сохранять имеющийся культурный потенциал города Юрги, эффективно его использовать и развивать для свободной творческой деятельности, создавать условия для работы всех учреждений культуры на современном уровне.
Исходя из вышеизложенной ситуации, сложившейся в городе Юрге, определены комплексные меры по созданию условий для улучшения положения в сфере культуры, которые отражены в перечне мероприятий Программы.
2. Описание целей и задач муниципальной программы
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа" сформирована с учетом приоритетных целей и задач Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.
Целью Программы является развитие культуры, как важного ресурса социально-экономического развития города, социальной стабильности и духовного здоровья населения города Юрги.
Задачи Программы:
а) совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения;
б) совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музеев, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в музеях;
в) сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов;
г) осуществление комплекса мер, направленных на поддержку профессионального искусства, активизацию культурной жизни и повышение уровня доступности культурных благ для населения;
д) стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий;
е) укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
ж) создание условий для укрепления и дальнейшего совершенствования художественного и музыкального образования, для формирования и развития эстетических потребностей населения.
3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы
Муниципальные программные мероприятия направлены на реализацию поставленных программой целей и задач, в рамках следующих подпрограмм:
- "Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры", в которую включены мероприятия по обеспечению муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в сфере культуры.
- "Подпрограмма "Модернизация, ремонт и укрепление материально-технической базы", в которую включены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений
- "Подпрограмма "Организация и проведение массовых мероприятий для населения города", в которую включены мероприятия общегородского значения, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.
- "Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности", в которую включены мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений.
- "Подпрограмма "Музеи и памятники", в которую включено сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, мероприятия по техническому обслуживанию газовой установки, обеспечение работы "Вечного огня" (газ).
- "Подпрограмма "Библиотечная система", в которую включены улучшение материально-технической базы учреждений культуры, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек.
- "Подпрограмма "Управление в сфере культуры", в которую включены обеспечение деятельности органов муниципальной власти в рамках подпрограммы "Управление в сфере культуры", обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.
4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием плановых значений целевых показателей
Реализация программы должна обеспечить:
сохранение культурного наследия города Юрги, в том числе недвижимых памятников истории и культуры, музейных ценностей, библиотечных фондов;
расширение возможностей населения города Юрги по доступу к культурным ценностям и благам;
увеличение количества участников творческих коллективов;
увеличение количества посещений, спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных;
увеличение количества посещений музеев;
увеличение показателя средней книгообеспеченности;
"Сведения
о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы | |||||||
1. Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры" |
1.1. Количество учащихся, обучающихся в учреждениях дополнительного образования |
Чел. |
992 |
992 |
992 |
992 |
|
2. Подпрограмма "Модернизация, ремонт и укрепление материально-технической базы" |
2.1. Число учреждений, в которых проведены ремонтные работы или модернизация. |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3. Подпрограмма "Организация и проведение массовых мероприятий для населения города" |
3.3. Количество культурно-массовых мероприятий. |
Ед. |
637 |
650 |
660 |
660 |
|
3.4. Количество участников культурно-массовых мероприятий. |
Чел. |
256275 |
256430 |
256530 |
256630 |
||
4. Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" |
4.1. Количество клубных формирований |
Ед. |
95 |
96 |
97 |
98 |
|
4.2. Количество участников клубных формирований |
Чел. |
1222 |
1234 |
1240 |
1245 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
5. Подпрограмма "Музеи и памятники" |
5.1. Количество посещений музея. |
Чел. |
51490 |
51560 |
51720 |
51730 |
|
5.2. Количество мероприятий (в. т.ч. выставок музея). |
Ед. |
258 |
259 |
261 |
263 |
||
5.3. Содержание объектов культурного наследия в соответствующем порядке. |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
6. Подпрограмма "Библиотечная система" |
6.1. Количество зарегистрированных пользователей. |
Чел. |
23745 |
23750 |
23755 |
23780 |
|
6.2. Количество посещений библиотек. |
Чел. |
145070 |
145080 |
145090 |
145100 |
||
7. Подпрограмма "Управление в сфере культуры" |
7.1. Количество подведомственных учреждений. |
Ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий |
Источник финансирования |
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
Исполнитель программного мероприятия |
|||||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа всего: |
Всего |
Расчет |
305760,4 |
78442,4 |
75417,0 |
75614,0 |
76287,0 |
Управление культуры и кино Администрации города Юрги. |
утверждено |
73110,1 |
73110,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
291213,4 |
74809,4 |
71779,0 |
71976,0 |
72649,0 |
|||
утверждено |
69477,1 |
69477,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
14460,0 |
3615,0 |
3615,0 |
3615,0 |
3615,0 |
|||
утверждено |
3615,0 |
3615,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
Расчет |
87,0 |
18,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|||
утверждено |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1 |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры" |
Всего |
Расчет |
113601,0 |
28008,0 |
28531,0 |
28531,0 |
28531,0 |
|
утверждено |
27867,0 |
27867,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
113601,0 |
28008,0 |
28531,0 |
28531,0 |
28531,0 |
|||
утверждено |
27867,0 |
27867,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования культуры в сфере образовательных услуг |
Всего |
Расчет |
113601,0 |
28008,0 |
28531,0 |
28531,0 |
28531,0 |
|
утверждено |
27867,0 |
27867,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
113601,0 |
28008,0 |
28531,0 |
28531,0 |
28531,0 |
|||
утверждено |
27867,0 |
27867,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2 |
Подпрограмма "Модернизация, ремонт и укрепление материально-технической базы" |
Всего |
Расчет |
5593,3 |
3256,3 |
290,0 |
687,0 |
1360,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
5593,3 |
3256,3 |
290,0 |
687,0 |
1360,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1 |
Предоставление целевых субсидий на финансовое обеспечение в рамках подпрограммы в том числе: |
Всего |
Расчет |
5593,3 |
3256,3 |
290,0 |
687,0 |
1360,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
5593,3 |
3256,3 |
290,0 |
687,0 |
1360,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.1 |
Приобретение ученической мебели для компьютерного класса в МБОУДО "ДХШ N 7" |
городской бюджет |
Расчет |
91,0 |
91,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.2 |
Установка систем общеобменной вентиляции противопожарных клапанов в МБОУДО "ДХШ N 7" |
городской бюджет |
Расчет |
245,0 |
245,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.3 |
Капитальный ремонт кровли в МБОУДО "ДХШ N 7" |
городской бюджет |
Расчет |
709,0 |
709,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.4 |
Ремонт системы отопления в МБУК "Клуб "Луч г. Юрги", МБУК "ЦБС" |
городской бюджет |
Расчет |
462,0 |
322,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.5 |
Ремонт фасада в МБУК "Клуб "Луч г. Юрги", |
городской бюджет |
Расчет |
1360,0 |
1360,0 |
0,0 |
0,0 |
1360,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.6 |
Ремонт мягкой кровли в МБУК "ЦБС г. Юрги" |
городской бюджет |
Расчет |
308,0 |
308,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.7 |
Ремонт кровли МБУК "Клуб "Строитель г. Юрги" |
городской бюджет |
Расчет |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.8 |
Ремонтно-строительные работы МБУК "Краеведческий музей г. Юрги" |
городской бюджет |
Расчет |
687,0 |
0,0 |
0,0 |
687,0 |
0,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.9 |
Ремонт пристроенного санузла МБУК "Клуб Современник г. Юрги" |
городской бюджет |
Расчет |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.10 |
Ремонт крыльца в МБУК "Клуб Современник г. Юрги" |
городской бюджет |
Расчет |
81,3 |
81,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3 |
Подпрограмма "Организация и проведение массовых мероприятий для населения города" |
Всего |
Расчет |
4769,1 |
2043,1 |
1042,0 |
842,0 |
842,0 |
|
утверждено |
1559,0 |
1559,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
4769,1 |
2043,1 |
1042,0 |
842,0 |
842,0 |
|||
утверждено |
1559,0 |
1559,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1 |
Предоставление целевых субсидий на финансовое обеспечение в рамках подпрограммы |
Всего |
Расчет |
4769,1 |
2043,1 |
1042,0 |
842,0 |
842,0 |
|
утверждено |
1559,0 |
1559,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
4769,1 |
2043,1 |
1042,0 |
842,0 |
842,0 |
|||
утверждено |
1559,0 |
1559,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.1 |
Новый год |
городской бюджет |
Расчет |
336,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.2 |
Всероссийская масленица |
городской бюджет |
Расчет |
118,0 |
40,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
|
утверждено |
38,5 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.3 |
Торжественное собрание посвященное международному женскому дню 8 марта |
городской бюджет |
Расчет |
84,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
утверждено |
19,1 |
19,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.4 |
Торжественное собрание посвященное 23 февраля |
городской бюджет |
Расчет |
32,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
утверждено |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.5 |
День работников культуры |
городской бюджет |
Расчет |
17,0 |
8,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
утверждено |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.6 |
День местного самоуправления |
городской бюджет |
Расчет |
32,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.7 |
Празднование 1 мая |
городской бюджет |
Расчет |
44,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.8 |
День Победы 9 мая |
городской бюджет |
Расчет |
1716,0 |
906,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
|
утверждено |
872,1 |
872,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.9 |
День поминовения воинов |
городской бюджет |
Расчет |
39,0 |
15,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
утверждено |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.10 |
День России и День города |
городской бюджет |
Расчет |
1280,0 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
|
утверждено |
310,4 |
310,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.11 |
День защиты детей |
городской бюджет |
Расчет |
72,1 |
18,1 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
|
утверждено |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.12 |
День славянской письменности и культуры |
городской бюджет |
Расчет |
120,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.13 |
Общегородские мероприятия в день выборов |
городской бюджет |
Расчет |
155,0 |
50,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
утверждено |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.14 |
Оформление площадей и улиц города |
городской бюджет |
Расчет |
689,0 |
489,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено |
210,2 |
210,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.15 |
Иные общегородские мероприятия |
городской бюджет |
Расчет |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено |
33,5 |
33,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4 |
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" |
Всего |
Расчет |
65251,0 |
16057,0 |
16398,0 |
16398,0 |
16398,0 |
|
утверждено |
15922,0 |
15922,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
59055,0 |
14508,0 |
14849,0 |
14849,0 |
14849,0 |
|||
утверждено |
14373,0 |
14373,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
6196,0 |
1549,0 |
1549,0 |
1549,0 |
1549,0 |
|||
утверждено |
1549,0 |
1549,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.1 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры в сфере культурно-досуговой деятельности |
Всего |
Расчет |
59055,0 |
14508,0 |
14849,0 |
14849,0 |
14849,0 |
|
утверждено |
14373,0 |
14373,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
59055,0 |
14508,0 |
14849,0 |
14849,0 |
14849,0 |
|||
утверждено |
14373,0 |
14373,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4.2 |
Предоставление субсидий на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений |
Всего |
Расчет |
6196,0 |
1549,0 |
1549,0 |
1549,0 |
1549,0 |
|
утверждено |
1549,0 |
1549,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
6196,0 |
1549,0 |
1549,0 |
1549,0 |
1549,0 |
|||
утверждено |
1549,0 |
1549,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5 |
Подпрограмма "Музеи и памятники" |
Всего |
Расчет |
31905,0 |
7881,0 |
8008,0 |
8008,0 |
8008,0 |
|
утверждено |
7619,0 |
7619,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
29581,0 |
7300,0 |
7427,0 |
7427,0 |
7427,0 |
|||
утверждено |
7038,0 |
7038,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
2324,0 |
581,0 |
581,0 |
581,0 |
581,0 |
|||
утверждено |
581,0 |
581,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.1 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры в сфере музейной деятельности |
Всего |
Расчет |
25293,0 |
6228,0 |
6355,0 |
6355,0 |
6355,0 |
|
утверждено |
6138,0 |
6138,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
25293,0 |
6228,0 |
6355,0 |
6355,0 |
6355,0 |
|||
утверждено |
6138,0 |
6138,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.2 |
Предоставление субсидий на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений |
Всего |
Расчет |
2324,0 |
581,0 |
581,0 |
581,0 |
581,0 |
|
утверждено |
581,0 |
581,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
2324,0 |
581,0 |
581,0 |
581,0 |
581,0 |
|||
утверждено |
581,0 |
581,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.3 |
Предоставление целевых субсидий на содержание объектов культурного наследия в рамках подпрограммы |
Всего |
Расчет |
4288,0 |
1072,0 |
1072,0 |
1072,0 |
1072,0 |
|
утверждено |
900,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
4288,0 |
1072,0 |
1072,0 |
1072,0 |
1072,0 |
|||
утверждено |
900,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.3.1 |
Техническое обслуживание газовой установки |
городской бюджет |
Расчет |
1032,0 |
258,0 |
258,0 |
258,0 |
258,0 |
|
Утверждено |
220,0 |
220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.3.2 |
Обеспечение работы "Вечного огня" (газ) |
городской бюджет |
Расчет |
2640,0 |
660,0 |
660,0 |
660,0 |
660,0 |
|
Утверждено |
550,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.3.3 |
Видеонаблюдение Мемориального комплекса памяти Юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг. |
городской бюджет |
Расчет |
376,0 |
94,0 |
94,0 |
94,0 |
94,0 |
|
утверждено |
85,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.3.4 |
Косметический ремонт Мемориального комплекса памяти Юргинцев, погибших за Родину 1941-1945 гг. и Мемориального комплекса "Жертвам войны" |
городской бюджет |
Расчет |
225,0 |
45,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
утверждено |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5.3.5 |
Благоустройство Мемориального комплекса "Жертвам войны" |
городской бюджет |
Расчет |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
6 |
Подпрограмма "Библиотечная система" |
Всего |
Расчет |
57798,0 |
14259,0 |
14513,0 |
14513,0 |
14513,0 |
|
утверждено |
13796,1 |
13796,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
51771,0 |
12756,0 |
13005,0 |
13005,0 |
13005,0 |
|||
утверждено |
12293,1 |
12293,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
5940,0 |
1485,0 |
1485,0 |
1485,0 |
1485,0 |
|||
утверждено |
1485,0 |
1485,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
Расчет |
87,0 |
18,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|||
утверждено |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
6.1 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры в сфере библиотечного обслуживания |
Всего |
Расчет |
50971,0 |
12556,0 |
12805,0 |
12805,0 |
12805,0 |
|
утверждено |
12243,1 |
12243,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
50971,0 |
12556,0 |
12805,0 |
12805,0 |
12805,0 |
|||
утверждено |
12243,1 |
12243,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
6.2 |
Предоставление субсидий на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений |
Всего |
Расчет |
5940,0 |
1485,0 |
1485,0 |
1485,0 |
1485,0 |
|
утверждено |
1485,0 |
1485,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
5940,0 |
1485,0 |
1485,0 |
1485,0 |
1485,0 |
|||
утверждено |
1485,0 |
1485,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
6.3 |
Предоставление целевых субсидий на комплектование книжных фондов библиотек, электронных изданий, проведение подписной кампании |
Всего |
Расчет |
887,0 |
218,0 |
223,0 |
200,0 |
200,0 |
|
утверждено |
68,0 |
68,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
утверждено |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
Расчет |
87,0 |
18,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|||
утверждено |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7 |
Подпрограмма "Управление в сфере культуры" |
Всего |
Расчет |
26843,0 |
6938,0 |
6635,0 |
6635,0 |
6635,0 |
|
утверждено |
6347,0 |
6347,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
26843,0 |
6938,0 |
6635,0 |
6635,0 |
6635,0 |
|||
утверждено |
6347,0 |
6347,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.1 |
Обеспечение деятельности органов муниципальной власти
|
Всего |
Расчет |
4198,0 |
970,0 |
1076,0 |
1076,0 |
1076,0 |
|
утверждено |
969,7 |
969,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
4198,0 |
970,0 |
1076,0 |
1076,0 |
1076,0 |
|||
утверждено |
969,7 |
969,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.2 |
Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений |
Всего |
Расчет |
22330,0 |
5653,0 |
5559,0 |
5559,0 |
5559,0 |
|
утверждено |
5377,3 |
5377,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
22330,0 |
5653,0 |
5559,0 |
5559,0 |
5559,0 |
|||
утверждено |
5377,3 |
5377,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
7.3 |
Предоставление целевых субсидий на проведение спецоценки условий труда |
Всего |
Расчет |
315,0 |
315,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
городской бюджет |
Расчет |
315,0 |
315,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Юрги Кемеровской области от 30 ноября 2016 г. N 1516 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.