Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации города Юрги
от 06.04.2017 N 393
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы (представлено в таблице)
Финансирование программных мероприятий планируется обеспечить за счет средств федерального, областного и городского бюджетов и иных средств, не запрещенных законодательством.
Всего на реализацию муниципальной программы на 2016-2019 годы из всех источников финансирования потребуется 2 452 991,7 тыс. рублей.
Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.
Таблица
Ресурсное обеспечение
реализации мероприятий муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
Исполнитель программного мероприятия |
|||||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2016-2019 годы. |
Всего |
Расчет |
2477031,7 |
725429,3 |
677068,0 |
539617,2 |
534917,2 |
|
Утверждено |
1085415,9 |
424741,9 |
302588,5 |
175463,0 |
182622,5 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
2313648,0 |
638333,3 |
600780,3 |
539617,2 |
534917,2 |
|||
Утверждено |
970559,8 |
337645,9 |
274828,4 |
175463,0 |
182622,5 |
||||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|||
Федеральный бюджет |
Расчет |
17520,0 |
- |
17520,0 |
- |
- |
|||
Утверждено |
17520,0 |
- |
17520,0 |
- |
- |
||||
Областной бюджет |
Расчет |
94685,3 |
39677,7 |
55007,6 |
- |
- |
|||
Утверждено |
46157,7 |
39677,7 |
6480,0 |
- |
- |
||||
Средства НКО "Фонд развития моногородов" |
Расчет |
51178,4 |
47418,3 |
3760,1 |
- |
- |
|||
Утверждено |
51178,4 |
47418,3 |
3760,1 |
- |
- |
||||
1. |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства" |
Всего |
Расчет |
783 269,9 |
224 125,3 |
232 006,2 |
163 569,2 |
163 569,2 |
|
Утверждено |
430 481,8 |
167099,2 |
108 167,1 |
79 028,0 |
76 187,5 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
683 563,9 |
176 707,0 |
179 718,5 |
163 569,2 |
163 569,2 |
|||
Утверждено |
379 303,4 |
119 680,9 |
104 407,0 |
79 028,0 |
76 187,5 |
||||
Средства НКО "Фонд развития моногородов" |
Расчет |
51 178,4 |
47 418,3 |
3 760,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
51 178,4 |
47 418,3 |
3 760,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Расчет |
48 527,6 |
0,0 |
48 527,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1. |
Подготовка объектов жилищно-коммунального
хозяйства к работе в зимних условиях |
Всего |
Расчет |
61 845,0 |
17 600,0 |
9045,0 |
17 600,0 |
17 600,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
2 656,3 |
2 656,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
61 845,0 |
17 600,0 |
9045,0 |
17 600,0 |
17 600,0 |
|||
Утверждено |
2 656,3 |
2 656,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1. |
Капитальный ремонт бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
Всего |
Расчет |
52000,0 |
15000,0 |
7000,0 |
15000,0 |
15 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
2 656,3 |
2 656,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
52000,0 |
15000,0 |
7000,0 |
15000,0 |
15 000,0 |
|||
Утверждено |
2 656,3 |
2 656,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.2. |
Выполнение технических паспортов и планов объектов коммунальной инфраструктуры |
Всего |
Расчет |
4 000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.3. |
Проектные и изыскательные работы, экспертиза проектов в целях реконструкции ветхих муниципальных инженерных сетей |
Всего |
Расчет |
5 500,0 |
1500,0 |
1000,0 |
1500,0 |
1 500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
5 500,0 |
1500,0 |
1000,0 |
1500,0 |
1 500,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.4. |
Обучение специалистов Управления ЖКХ |
Всего |
Расчет |
345,0 |
100,0 |
45,0 |
100,0 |
100,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
345,0 |
100,0 |
45,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2. |
Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения |
Всего |
Расчет |
106 702,0 |
47 819,3 |
58 080,7 |
401,0 |
401,0 |
|
Утверждено |
51 540,7 |
47 780,6 |
3 760,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
6 996,0 |
401,0 |
5 793,0 |
401,0 |
401,0 |
|||
Утверждено |
362,3 |
362,3 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
||||
Средства НКО "Фонд развития моногородов" |
Расчет |
51 178,4 |
47 418,3 |
3 760,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
51 178,4 |
47 418,3 |
3 760,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
48 527,6 |
0,0 |
48 527,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.1. |
Канализационный коллектор от КНС-3 до врезки в главный канализационный коллектор "город-очистные сооружения", 1 этап строительства камера гашения, самотечная часть |
Всего |
Расчет |
32 287,8 |
31 918,3 |
369,5 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
32 287,8 |
31 918,3 |
369,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Средства НКО "Фонд развития моногородов" |
Расчет |
32 287,8 |
31 918,3 |
369,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
32 287,8 |
31 918,3 |
369,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.2. |
Канализационный коллектор от КНС-3 до врезки в главный канализационный коллектор " город-очистные сооружения", 2 этап строительства: камера переключения, напорная часть |
Всего |
Расчет |
18 890,6 |
15 500,0 |
3 390,6 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
18 890,6 |
15 500,0 |
3 390,6 |
0,0 |
0.0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||||
Средства НКО "Фонд развития моногородов" |
Расчет |
18 890,6 |
15 500,0 |
3 390,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
18 890,6 |
15 500,0 |
3 390,6 |
0.0 |
0,0 |
||||
Областной бюджет |
Расчет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.3. |
Строительство системы водоснабжения Искитимской части города |
Всего |
Расчет |
37 519,6 |
0,0 |
37519,6 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
3 752,0 |
0,0 |
3 752,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
33 767,6 |
0,0 |
33 767,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.4. |
Строительство 3-й очереди центрального водопровода в пристанционной части города Юрги |
Всего |
Расчет |
16 400,0 |
0,0 |
16 400,0 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 640,0 |
0,0 |
1 640,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
областной бюджет |
Расчет |
14 760,0 |
0,0 |
14 760,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.5. |
Корректировка проектной документации |
Всего |
Расчет |
1 604,0 |
401,0 |
401,0 |
401,0 |
401,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
362,3 |
362,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 604,0 |
401,0 |
401,0 |
401,0 |
401,0 |
|||
Утверждено |
362,3 |
362,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3. |
Строительство и реконструкция котельных и систем теплоснабжения. |
Всего |
Расчет |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Утверждено |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3.1. |
Проектные, изыскательские работы, экспертиза проектов, технологическое подключение |
Всего |
Расчет |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УКС |
Утверждено |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.4. |
Содержание многоквартирных домов (субсидии из бюджета города на выполнение мероприятий) |
Всего |
Расчет |
569 537,1 |
152 064,3 |
139 157,6 |
139 157,6 |
139 157,6 |
УЖКХ |
Утверждено |
367 300,5 |
114 848,0 |
102 017,0 |
76 638,0 |
73 797,5 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
569 537,1 |
152 064,3 |
139 157,6 |
139 157,6 |
139 157,6 |
|||
Утверждено |
367 300,5 |
114 848,0 |
102 017,0 |
76 638,0 |
73 797,5 |
||||
1.4.1. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения |
Всего |
Расчет |
728,0 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
563,5 |
113,5 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
728,0 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|||
Утверждено |
563,5 |
113,5 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||||
1.4.2. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по снабжению углем |
Всего |
Расчет |
64 783,4 |
15 454,4 |
16 443,0 |
16 443,0 |
16 443,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
37 200,7 |
13 680,7 |
12 000,0 |
5 760,0 |
5 760,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
64 783,4 |
15 454,4 |
16 443,0 |
16 443,0 |
16 443,0 |
|||
Утверждено |
37 200,7 |
13 680,7 |
12 000,0 |
5 760,0 |
5 760,0 |
||||
1.4.3. |
Возмещение затрат на содержание муниципального жилищного фонда по условиям конкурса на право управления многоквартирными домами, содержания незаселенного муниципального жилого фонда |
Всего |
Расчет |
38 575,2 |
17 373,3 |
7067,3 |
7067,3 |
7067,3 |
УЖКХ |
Утверждено |
36 417,8 |
15 216,8 |
7 067,0 |
7 067,0 |
7 067,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
38 575,2 |
17 373,3 |
7067,3 |
7067,3 |
7067,3 |
|||
Утверждено |
36 417,8 |
15 216,8 |
7 067,0 |
7 067,0 |
7 067,0 |
||||
1.4.4. |
Расходы на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения в сфере ЖКХ |
Всего |
Расчет |
334 570,2 |
88827,6 |
81 914,2 |
81 914,2 |
81 914,2 |
УЖКХ |
Утверждено |
215 726,3 |
62 060,7 |
57 800,0 |
47 932,7 |
47 932,9 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
334 570,2 |
88827,6 |
81 914,2 |
81 914,2 |
81 914,2 |
|||
Утверждено |
215 726,3 |
62 060,7 |
57 800,0 |
47 932,7 |
47 932,9 |
||||
1.4.5. |
Расходы на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения в сфере ЖКХ |
Всего |
Расчет |
130 880,3 |
30 227,0 |
33 551,1 |
33 551,1 |
33 551,1 |
УЖКХ |
Утверждено |
77 392,2 |
23 776,3 |
25 000,0 |
15 728,3 |
12 887,6 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
130 880,3 |
30 227,0 |
33 551,1 |
33 551,1 |
33 551,1 |
|||
Утверждено |
77 392,2 |
23 776,3 |
25 000,0 |
15 728,3 |
12 887,6 |
||||
1.5. |
Взносы региональному оператору - некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области" (муниципальный жилищный фонд) |
Всего |
Расчет |
21 123,5 |
4 891,7 |
5410,6 |
5 410,6 |
5 410,6 |
УЖКХ |
Утверждено |
5 227,3 |
457,3 |
1 590,0 |
1 590,0 |
1 590,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
21 123,5 |
4 891,7 |
5410,6 |
5 410,6 |
5 410,6 |
|||
Утверждено |
5 227,3 |
457,3 |
1 590,0 |
1 590,0 |
1 590,0 |
||||
1.6. |
Налог на имущество (муниципальный жилищный фонд) |
Всего |
Расчет |
4 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
3 007,0 |
607,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
4 000,0 |
|||
Утверждено |
3 007,0 |
607,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
||||
1.7 |
Кредиторская задолженность по подпрограмме на 01.01.2017 |
Всего |
Расчет |
19 312,3 |
0,0 |
19 312,3 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
19 312,3 |
0,0 |
19 312,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2. |
Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского городского округа" |
Всего |
Расчет |
283 030,0 |
90 830,0 |
64 400,0 |
64 400,0 |
63 400,0 |
|
Утверждено |
123 418,9 |
71 100,5 |
52 318,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
283 030,0 |
90 830,0 |
64 400,0 |
64 400,0 |
63 400,0 |
|||
Утверждено |
123 418,9 |
71 100,5 |
52 318,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1. |
"Реконструкция многоквартирных домов серии 1-335" |
Всего |
Расчет |
280 030,0 |
89 830,0 |
63 400,0 |
63 400,0 |
63 400,0 |
|
Утверждено |
123 325,7 |
71 007,3 |
52 318,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
280 030,0 |
89 830,0 |
63 400,0 |
63 400,0 |
63 400,0 |
|||
Утверждено |
123 325,7 |
71 007,3 |
52 318,4 |
0.0 |
0,0 |
||||
2.1.1. |
Обследование многоквартирных домов специализированными организациями, проведение инженерных изысканий |
Всего |
Расчет |
5 330,0 |
4 130,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
80,4 |
80,4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
5 330,0 |
4 130,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
|||
Утверждено |
80,4 |
80,4 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
||||
2.1.2. |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации для проведения реконструкции многоквартирных домов |
Всего |
Расчет |
14 700,0 |
5 700,0 |
3 400,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
|
Утверждено |
376,9 |
376,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
14 700,0 |
5 700,0 |
3 400,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
|||
Утверждено |
376,9 |
376,9 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.3. |
Строительно-монтажные работы по реконструкции многоквартирных домов серии 1-335 |
Всего |
Расчет |
260 000,0 |
80 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
УКС |
Утверждено |
122 868,4 |
70 550,0 |
52 318,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
260 000,0 |
80000,0 |
60000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|||
Утверждено |
122 868,4 |
70 550,0 |
52 318,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.2. |
Текущий ремонт квартир муниципального и маневренного жилищного фонда |
Всего |
Расчет |
3000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
93,2 |
93,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
3000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
93,2 |
93,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Утверждено |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
Утверждено |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||
3. |
Подпрограмма "Благоустройство территории Юргинского городского округа" |
Всего |
Расчет |
1 321 902,3 |
393 169,5 |
340 532,8 |
295 950,0 |
292 250,0 |
|
Утверждено |
457 503,2 |
173 739,9 |
105 700,0 |
84 032,0 |
94 032,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 282 224,6 |
353 491,8 |
340 532,8 |
295 950,0 |
292 250,0 |
|||
Утверждено |
417 825,5 |
134 061,5 |
105 700,0 |
84 032,0 |
94 032,0 |
||||
Областной бюджет |
Расчет |
39 677,7 |
39 677,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
39 677,7 |
39 677,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1. |
Строительство и содержание улично-дорожной сети |
Всего |
Расчет |
844 090,4 |
250 117,0 |
196 773,4 |
198600,0 |
198 600,0 |
|
Утверждено |
249 288,5 |
103 087,1 |
54 201,4 |
46 000,0 |
46 000,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
804 412,7 |
210 439,3 |
196 773,4 |
198600,0 |
198 600,0 |
|||
Утверждено |
209 610,8 |
63 409,4 |
54 201,4 |
46 000,0 |
46 000,0 |
||||
Областной бюджет |
Расчет |
39 677,7 |
39 677,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
39 677,7 |
39 677,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.1. |
Капитальный ремонт тротуаров |
Всего |
Расчет |
95 000,0 |
5000,0 |
80 000,0 |
5000,0 |
5 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
95 000,0 |
5000,0 |
80 000,0 |
5000,0 |
5 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.2. |
Ремонт и реконструкция автодорог |
Всего |
Расчет |
280 753,0 |
77000,0 |
33 753,0 |
85000,0 |
85 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
280 753,0 |
77000,0 |
33 753,0 |
85000,0 |
85 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||||
3.1.3. |
Строительство внутриквартального проезда микрорайона "Солнечный" с осуществлением строительного контроля. |
Всего |
Расчет |
8000,0 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УКС |
Утверждено |
677,7 |
677,7 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
8000,0 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
677,7 |
677,7 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
||||
3.1.4. |
Строительство автомобильной дороги по пр. Победы (от ул. Волгоградская до ул. Машиностроителей) (кредиторская задолженность на 01.01.2016 г.) |
Всего |
Расчет |
41117,0 |
41117,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УКС |
Утверждено |
41 117,0 |
41 117,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 439,3 |
1 439,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
1 439,3 |
1 439,3 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||||
Областной бюджет |
Расчет |
39 677,7 |
39 677,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
39 677,7 |
39 677,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.5. |
Ремонт внутриквартальных проездов |
Всего |
Расчет |
114 000,0 |
34000,0 |
10 000,0 |
35000,0 |
35 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
114 000,0 |
34000,0 |
10 000,0 |
35000,0 |
35 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.6. |
Ремонт тротуаров |
Всего |
Расчет |
14 000,0 |
5 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
14 000,0 |
5 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
||||
3.1.7. |
Паспортизация и экспертиза автодорог |
Всего |
Расчет |
4 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
299,6 |
299,6 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Утверждено |
299,6 |
299,6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||
3.1.8. |
Ремонт автодорог в частном секторе |
Всего |
Расчет |
32 000,0 |
10 000,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
32 000,0 |
10 000,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||||
3.1.9. |
Содержание автодорог города (летнее и зимнее) |
Всего |
Расчет |
221 201,4 |
57 000,0 |
54 201,4 |
55 000,0 |
55 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
202 694,4 |
56 587,6 |
54 106,8 |
46 000,0 |
46 000,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
221 201,4 |
57 000,0 |
54 201,4 |
55 000,0 |
55 000,0 |
|||
Утверждено |
202 694,4 |
56 587,6 |
54 106,8 |
46 000,0 |
46 000,0 |
||||
3.1.10. |
Ремонт и очистка ливневой канализации |
Всего |
Расчет |
9 900,0 |
3 300,0 |
0,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
9 900,0 |
3 300,0 |
0,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.11. |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети |
Всего |
Расчет |
1 500,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 500,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.12. |
Ремонт мостов и искусственных сооружений |
Всего |
Расчет |
4 047,0 |
1200,0 |
1 247,0 |
800,0 |
800,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4 047,0 |
1200,0 |
1 247,0 |
800,0 |
800,0 |
|||
Утверждено |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.1.13. |
Прочие мероприятия - Уплата штрафов ГИБДД |
Всего |
Расчет |
18 572,0 |
7 000,0 |
11 572,0 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
4 499,8 |
4 405,2 |
94,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
18572,0 |
7 000,0 |
11 572,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
4 499,8 |
4 405,2 |
94,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2. |
Содержание и ремонт технических средств регулирования дорожного движения |
Всего |
Расчет |
68 909,0 |
24 285,0 |
15 524,0 |
14 550,0 |
14 550,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
25 230,3 |
7 999,3 |
6 431,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
68 909,0 |
24 285,0 |
15 524,0 |
14 550,0 |
14 550,0 |
|||
Утверждено |
25 230,3 |
7 999,3 |
6 431,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
||||
3.2.1. |
Содержание дорожных знаков (в том числе обрезка веток для обеспечения видимости дорожных знаков) |
Всего |
Расчет |
5 000,0 |
2500,0 |
800,0 |
850,0 |
850,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
1 256,1 |
625,1 |
631,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
5 000,0 |
2500,0 |
800,0 |
850,0 |
850,0 |
|||
Утверждено |
1 256,1 |
625,1 |
631,0 |
0,0 |
0.0 |
||||
3.2.2. |
Монтаж и демонтаж дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52290-2004, замена устаревших знаков |
Всего |
Расчет |
4 000,0 |
1 000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
2 615,1 |
815,1 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4 000,0 |
1 000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1 000,0 |
|||
Утверждено |
2 615,1 |
815,1 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||||
3.2.3. |
Нанесение дорожной разметки |
Всего |
Расчет |
14 000,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
8 753,1 |
3200,1 |
1 953,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
14 000,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|||
Утверждено |
8 753,1 |
3200,1 |
1 953,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
||||
3.2.4. |
Разработка ПСД на реконструкцию и строительство светофорных объектов |
Всего |
Расчет |
2 500,0 |
1 000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
2 500,0 |
1 000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2.5. |
Разработка проекта организации дорожного движения частного сектора и корректировка существующего |
Всего |
Расчет |
1800,0 |
800,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1800,0 |
800,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2.6. |
Строительство светофорных объектов на перекрестках ул. Павлова- ул. Ленинградская, ул. Павлова - ул. Комсомольская; установка светофоров типа Т7 на пешеходных переходах в районе детских учреждений (школа N 1, 2, 3, 10, 11, гимназия, лицей, д/с N 1 (по ул. Ленина, 97), д/с N 39, ДЮЦ) |
Всего |
Расчет |
5 600,0 |
1 000,0 |
2 600,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
5 600,0 |
1 000,0 |
2 600,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2.7. |
Содержание и ремонт светофорных объектов |
Всего |
Расчет |
14 000,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
12 207,5 |
2 960,5 |
3 247,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
14 000,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
|||
Утверждено |
12 207,5 |
2 960,5 |
3 247,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||||
3.2.8. |
Реконструкция светофорных объектов (пер. Шоссейный, ул. Машиностроителей) |
Всего |
Расчет |
5 736,0 |
1 500,0 |
1 236,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
5 736,0 |
1 500,0 |
1 236,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2.9. |
Комплекс работ по обустройству участка дороги по ул. Волгоградской в районе магазина "Рассвет" |
Всего |
Расчет |
4 500,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
398,5 |
398,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4 500,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
398,5 |
398,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2.10. |
Установка пешеходных светофоров на перекрестке улиц Кирова - Исайченко - пр. Победы (по предписанию областного ГИБДД) |
Всего |
Расчет |
985,0 |
985,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
985,0 |
985,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2.11. |
Установка светофоров с вызывной фазой на пешеходных переходах на многополосных дорогах (пр. Победы, ул. Волгоградская, ул. Машиностроителей, пр. Кузбасский, ул. Краматорская) |
Всего |
Расчет |
3 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
3 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2.12. |
Установка дублирующих дорожных знаков 5.19, 1.5, 19.2 "пешеходный переход" на многополосных дорогах |
Всего |
Расчет |
3 788,0 |
500,0 |
2 888,0 |
200,0 |
200,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
3 788,0 |
500,0 |
2 888,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.2.13. |
Установка пешеходных светофоров на перекрестках города в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 |
Всего |
Расчет |
3 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
3 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.3. |
Строительство, реконструкция и содержание уличного освещения, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |
Всего |
Расчет |
112 788,3 |
37 800,0 |
24 988,3 |
25 000,0 |
25 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
67 451,9 |
18 911,3 |
16 340,6 |
16 100,0 |
16 100,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
112 788,3 |
37800,0 |
24 988,3 |
25000,0 |
25 000,0 |
|||
Утверждено |
67 451,9 |
18 911,3 |
16 340,6 |
16 100,0 |
16 100,0 |
||||
3.3.1. |
Строительство и реконструкция уличного освещения, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |
Всего |
Расчет |
28 000,0 |
17000,0 |
1 000,0 |
5000,0 |
5 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
28 000,0 |
17000,0 |
1 000,0 |
5000,0 |
5 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.3.2. |
Содержание и ремонт сетей уличного освещения |
Всего |
Расчет |
31 000,0 |
7 500,0 |
8 500,0 |
7500,0 |
7 500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
20 023,4 |
7 482,8 |
4 340,6 |
4 100,0 |
4 100,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
31 000,0 |
7 500,0 |
8 500,0 |
7500,0 |
7 500,0 |
|||
Утверждено |
20 023,4 |
7 482,8 |
4 340,6 |
4 100,0 |
4 100,0 |
||||
3.3.3. |
Разработка проектной документации на строительство сетей уличного освещения |
Всего |
Расчет |
3 300,0 |
1300,0 |
1 000,0 |
500,0 |
500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
3 300,0 |
1300,0 |
1 000,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.3.4. |
Стоимость электроэнергии на уличное освещение |
Всего |
Расчет |
50 488,3 |
12000,0 |
14 488,3 |
12000,0 |
12 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
47 428,5 |
11 428,5 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
50 488,3 |
12000,0 |
14 488,3 |
12000,0 |
12 000,0 |
|||
Утверждено |
47 428,5 |
11 428,5 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
||||
3.4. |
Мероприятия по озеленению |
Всего |
Расчет |
24 400,0 |
9 000,0 |
4 000,0 |
5 700,0 |
5 700,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
8 282,8 |
2 944,5 |
3 138,3 |
1 100,0 |
1 100,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
24 400,0 |
9 000,0 |
3 700,0 |
5 700,0 |
5 700,0 |
|||
Утверждено |
8 282,8 |
2 944,5 |
3 138,3 |
1 100,0 |
1 100,0 |
||||
3.4.1. |
Аварийный снос, валка, подрезка деревьев, формирование кроны деревьев, санитарная обрезка под линиями освещения |
Всего |
Расчет |
14000,0 |
4000,0 |
2 000,0 |
4000,0 |
4 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
2 798,3 |
760,0 |
1 238,3 |
400,0 |
400,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
14000,0 |
4000,0 |
2 000,0 |
4000,0 |
4 000,0 |
|||
Утверждено |
2 798,3 |
760,0 |
1 238,3 |
400,0 |
400,0 |
||||
3.4.2. |
Посадка деревьев и кустарников |
Всего |
Расчет |
1 400,0 |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
992,0 |
92,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 400,0 |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Утверждено |
992,0 |
92,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||||
3.4.3. |
Посадка и содержание цветочных клумб и газонов, живой изгороди, устройство новых клумб |
Всего |
Расчет |
9 000,0 |
4500,0 |
1 700,0 |
1 400,0 |
1 400,0 |
УЖКХ, |
Утверждено |
4 492,5 |
2092,5 |
1 600,0 |
400,0 |
400,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
9 000,0 |
4500,0 |
1700,0 |
1 400,0 |
1 400,0 |
|||
Утверждено |
4 492,5 |
2092,5 |
1 600,0 |
400,0 |
400,0 |
||||
3.5. |
Содержание и благоустройство мест захоронения |
Всего |
Расчет |
19 700,0 |
7 400,0 |
2500,0 |
5 300,0 |
4 500,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
9 181,6 |
2 725,1 |
2 256,5 |
2 100,0 |
2 100,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
19 700,0 |
7 400,0 |
2500,0 |
5 300,0 |
4 500,0 |
|||
Утверждено |
9 181,6 |
2 725,1 |
2 256,5 |
2 100,0 |
2 100,0 |
||||
3.5.1. |
Изготовление и установка металлического ограждения |
Всего |
Расчет |
4 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
4 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.5.2. |
Ремонт и строительство проездов |
Всего |
Расчет |
1 800,0 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 800,0 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.5.3. |
Изготовление и установка деревянных скамеек, урн |
Всего |
Расчет |
300,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
300,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.5.4. |
Озеленение санитарной зоны по периметру между секторами (березы, рябины, акация) |
Всего |
Расчет |
900,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
900,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.5.5. |
Строительство автостоянки |
Всего |
Расчет |
1 000,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
1 000,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.5.6. |
Освещение административного здания на главном въезде |
Всего |
Расчет |
600,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
600,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
|||
Утверждено |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.5.7. |
Содержание кладбищ (Центральное. Старое, Мусульманское, Немецкое, Пристанционное) |
Всего |
Расчет |
10 400,0 |
3 200,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
8 851,8 |
2 695,3 |
2 156,5 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
10 400,0 |
3 200,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
|||
Утверждено |
8 851,8 |
2695,3 |
2 156,5 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||||
3.5.8. |
Доставка трупов |
Всего |
Расчет |
700,0 |
400,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
329,8 |
29,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
700,0 |
400,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
Утверждено |
329,8 |
29,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
3.6. |
Прочие мероприятия по благоустройству территории |
Всего |
Расчет |
203 567,5 |
64 567,5 |
48 300,0 |
46 800,0 |
43 900,0 |
УЖКХ |
Утверждено |
98 068,1 |
38 071,9 |
23 332,2 |
13 332,0 |
23 332,0 |
||||
Городской бюджет |
Расчет |
203 567,5 |
64 567,5 |
48 300,0 |
13 332,0 |
43 900,0 |
|||
Утверждено |
98 068,1 |
38 071,9 |
23 332,2 |
13 332,0 |
23 332,0 |
||||
3.6.1. |
Установка элементов детс |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Юрги Кемеровской области от 6 апреля 2017 г. N 393 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.