Решение Совета народных депутатов Гурьевского городского поселения от 26 декабря 2017 г. N 127
"О программе социально-экономического развития Гурьевского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
(третий созыв двадцатое заседание)
В соответствии с Федеральным Законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ, ст. 12 Устава Гурьевского городского поселения, Совет народных депутатов Гурьевского городского поселения,
решил:
1. Принять программу социально-экономического развития Гурьевского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Гурьевского городского поселения по социальной политике (Деменёв Д.Ю.) и комитет по экономической деятельности, развитию промышленности и городского хозяйства Гурьевского городского поселения (Долженков В.В.).
Председатель Совета народных депутатов |
В.В. Кабачков |
Глава Гурьевского городского поселения |
М.В. Поданев |
Утверждена
решением
Совета народных депутатов
Гурьевского городского поселения
от "26" декабря 2017 года N 127
Муниципальная программа
"Социально-экономическое развитие Гурьевского городского поселения Гурьевского муниципального района Кемеровской области" на 2018-2020 годы
2017 год
Паспорт
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Гурьевского городского поселения Гурьевского муниципального района Кемеровской области" на 2018-2020 годы (далее - муниципальная программа)
Наименование муниципальной программы |
Социально-экономическое развитие Гурьевского городского поселения Гурьевского муниципального района Кемеровской области |
|||
Цели муниципальной программы |
Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Гурьевского городского поселения и благоприятных условий жизнедеятельности его населения |
|||
Задачи муниципальной программы |
1) организация эффективного решения вопросов местного значения населением непосредственно и органами местного самоуправления Гурьевского городского поселения; 2) создание комфортных и экологически благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха населения Гурьевского городского поселения; 3) обеспечение транспортной доступности, безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах местного значения Гурьевского городского поселения; 4) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и межнационального согласия на территории Гурьевского городского поселения; 5) создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей жителей Гурьевского городского поселения в сфере культуры, сохранения и развития его исторических и культурных традиций; 6) создание условий для ведения жителями Гурьевского городского поселения здорового образа жизни; 7) обеспечение комплексного освоения и развития территории Гурьевского городского поселения с учетом исторических и иных местных традиций; |
|||
Муниципальный заказчик муниципальной программы |
Администрация Гурьевского городского поселения Гурьевского муниципального района Кемеровской области |
|||
Сроки реализации муниципальной программы |
2018-2020 годы |
|||
Перечень подпрограмм |
1. Жилищно-коммунальный, топливно-энергетический и дорожный комплекс, благоустройство. 2. Безопасность Гурьевского городского поселения. 3. Организация первичного воинского учета (за счет субвенций). 4. Развитие сферы культуры в Гурьевском городском поселении. 5. Развитие физической культуры и массового спорта в Гурьевского городском поселении. 6. Повышение эффективности местного самоуправления в Гурьевском городском поселении. |
|||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |
Расходы (рублей) |
|||
Всего |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
273 787 400 |
90 573 300 |
90 281 600 |
91 932 500 |
|
Средства Федерального бюджета* |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства бюджета Кемеровской области* |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства бюджета Гурьевского муниципального района Кемеровской области* |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средства бюджета Гурьевского городского поселения Гурьевского муниципального района Кемеровской области |
273 787 400 |
90 573 300 |
90 281 600 |
91 932 500 |
|
* Финансирование мероприятий из средств федерального, областного и районного бюджетов производится только при условии включения мероприятий в федеральные, областные и районные программы. Корректировка может быть произведена в случае утверждения (изменения) федеральной и областной Комплексной инвестиционной программы "Моногород". |
|||
Планируемые результаты реализации муниципальной программы |
1) качественное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Гурьевского городского поселения и отдельных государственных полномочий; 2) качественное исполнение, устойчивость и рост доходов бюджета Гурьевского городского поселения, в том числе за счет за счет эффективного использования муниципального имущества и поступления земельно-имущественных налогов; 3) повышение комфортности и снижение сроков предоставления муниципальных услуг населению Гурьевского городского поселения; 4) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Гурьевского городского поселения; 5) предупреждение нарушений общественного порядка, порчи муниципального имущества и частной собственности, в том числе со стороны мигрантов, находящихся на территории Гурьевского городского поселения; 6) безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистота и порядок на дорогах местного значения Гурьевского городского поселения; 7) сбалансированное территориальное развитие Гурьевского городского поселения с учетом местных условий и традиций; 8) повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых жителям Гурьевского городского поселения; 9) повышение энергетической эффективности инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Гурьевского городского поселения; 10) шаговая доступность, комфортность и безопасность мест массового отдыха детей и молодежи Гурьевского городского поселения; 11) вовлеченность молодежи Гурьевского городского поселения в реализацию программы социально-экономического развития территории; 12) удовлетворенность населения качеством культурно-массовых мероприятий, библиотечного обслуживания и услуг муниципальных учреждений культуры; 13) поддержка и социальная адаптация жителей Гурьевского городского поселения, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении; 14) увеличение доли населения Гурьевского городского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; 15) вовлеченность населения Гурьевского городского поселения в распространение идей здорового образа жизни; 16) доступность объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания для жителей Гурьевского городского поселения; 17) повышение инвестиционной привлекательности и количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Гурьевского городского поселения; |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
II. Общая характеристика социально-экономического развития Гурьевского городского поселения Гурьевского муниципального района Кемеровской области
Территория и население
Гурьевск - крупнейшее городское поселение в составе Гурьевского муниципального района. Это один из старейших городов Кузбасса. Расположен в западной части Кемеровской области, на северо-восточном склоне Салаирского кряжа на расстоянии 165 километров от областного центра - г. Кемерово. Соседние города Кемеровской области Белово, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск. Расстояние до ближайшего города Белово - 28 км.
Город Гурьевск относится к категории малых городов с современной производственной базой, социальной и рыночной инфраструктурами, прилегающие к городу земли богаты природными ресурсами.
Гурьевск относится к числу малых городов. Численность населения города на 01.07.2016 г. составила 23039 человек. Площадь территории в границах городского поселения составляет 50 км2, плотность населения составляет 461 человек на 1 км2 территории городского поселения. Расстояние до областного центра составляет 165 км и связан с ним автомобильной и железной дорогой. Город удалён от оживлённых транспортных магистралей, что отрицательно сказывается на развитии его инфраструктуры.
Топливно-энергетический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство
На территории Гурьевского городского поселения поставку угля населению по регулируемым ценам осуществляет ООО "Кузбасстопливосбыт". Затраты (убытков), возникшие в результате применения государственных регулируемых цен при обеспечении населения углем между рыночной стоимостью угля и ценой угля, установленной в Постановлении Департамента цен и тарифов Кемеровской области и издержками обращения Гурьевского филиала ООО "Кузбасстопливосбыт"возмещаются.
Дорожное хозяйство
Комплексное содержание автомобильных дорог включает зимнее и летнее содержание дорожного полотна и полосы отвода, тротуаров, остановок, мостов, дорожных знаков, дорожной разметки, пр., а также ямочный, текущий, капитальный ремонт дорог.
На территории Гурьевского городского поселения протяженность улично-дорожной сеть составляет 121,2 км., в том числе: 31,37 км. - автодороги с регулярным автобусным движением и 80,67 км. - автодороги в жилой застройке. Автодороги с регулярным автобусным движением имеют асфальтобетонное покрытие, а в жилой застройке (частном секторе) в основном щебеночное или грунтовое покрытие.
В целом по городу состояние улично-дорожной сети не обеспечивает безопасность дорожного движения.
В соответствии с проектом организации дорожного движения по автодорогам с регулярным автобусным движением необходимо выполнить мероприятия по устройству тротуаров, заездных карманов остановок пассажирского транспорта, установке остановочных павильонов, ограждений, дорожных знаков, нанесению горизонтальной разметки, выполнить недостающее уличное освещение автодорог.
Руководствуясь положениями существующего законодательства, действующего в сфере дорожного движения, проводится профилактическая работа, направленная на повышение уровня безопасности и устранения недостатков в содержании улично-дорожной сети. К основным недостаткам относятся повреждения дорожного покрытия.
Ежегодно осуществляется только, так называемый "ямочный"ремонт площадью не более 4 тыс. кв. м. покрытия, не спасающий от просадок и образования коллейности асфальтобетонного покрытия. Поэтому в 2016 году был проведён ямочный ремонт общей площадью 21 401 м. Для этого были заключены муниципальные контракты, на общую сумму 29 649 318 рублей, но в связи с недостаточностью бюджетных средств, оплата по данным контрактам была перенесена на последующие годы 2017-2020 гг.
На протяжении десятков лет не производится полноценная отсыпка щебнем автомобильных дорог местного значения без регулярного автобусного сообщения. По результатам обследования в такой отсыпке нуждается более 50 км дорог, несмотря на то. Стоит отметить отсутствие организованной ливневой канализации большинства автодорог города. Отсутствие ливневой канализации и организованного отвода дождевой воды с проезжей части приводит к появлению огромных луж на автодорогах, особенно улиц Ленина, 40 лет ВЛКСМ, Кирова, 30 лет Победы, Коммунистическая, и др. Перечисленные недостатки содержания улично-дорожной сети выступают сопутствующими условиями при возникновении ДТП. В 2016 году был произведён ремонт ливневой канализации по ул. Дзержинского, на общую сумму 3 025 839 рублей, выполнены работы по водоотведению по ул. Пушкина с укладкой стальных труб. Часть дождевых и талых вод через систему дождеприемников попадает в систему городской канализации, на поддержание работоспособности которой обслуживающей организации, дополнительно требуется возмещение затрат около 300 тыс. руб.
Необходимо выполнять мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения по установке и приведению в соответствующее состояние технических средств организации дорожного движения согласно разработанным проектам организации дорожного движения. Проектом ОДД предусмотрено наличие 1000 дорожных знаков по всем улицам, из них установлено 70%. Кроме этого необходимо установить барьерные, пешеходные ограждения, сигнальные столбики и т.д., которые требуют дополнительных затрат. Необходимо перенос остановки, расположенной по ул. Ленина, в районе школы N 11, а также установка на пешеходном переходе светофорного объекта. А если учесть что стадион "Спринт"будет введён в эксплуатацию, как один из объектов школы N 11, то и потребуется установка нового светофорного объекта и на перекрестке ул. Ленина и пер. Автомобилистов.
В общей сложности общая сумма денежных средств, которая необходима на выполнение работ по представлениям ОГИБДД ОВД составляет не менее 15 000 000 рублей.
Сложная обстановка в сфере перевозки пассажиров автобусами на действующих маршрутах на улично-дорожной сети города Гурьевска. Всего по городу 99 обслуживаемых остановок общественного транспорта, на которых размещено 73 остановочных павильонов. Более 80% остановочных пунктов не соответствуют требованиям нормативов в сфере безопасности дорожного движения: ширина и длина остановочных площадок автобуса, посадочные площадки, отсутствие павильонов ожидания, отсутствие дорожной разметки и дорожных знаков. Недостаточное информирование участников движения не позволяет обеспечить безопасность пассажиров и пешеходов при ожидании общественного транспорта, а также при посадке и высадке.
Не обеспечена безопасность пешеходов на улицах города. Не достаточно установлено пешеходного, барьерного ограждения. Всего вдоль автодорог размещено 15,24 км. пешеходных дорожек (тротуаров). Необходимо устройство нового тротуара по улицам Коммунистическая, Иванова, 40 лет Октября, 40 лет ВЛКСМ, Революционная, Лермонтова, Белякова, 30 лет Победы, и др. Общая протяженность недостающих тротуаров по городу составляет около 12 км. Кроме того, имеющиеся тротуары по ул. Ленина, Кирова, 30 лет Победы, Коммунистическая также не соответствуют требованиям ГОСТов: занижен уровень тротуаров относительно проезжей части, множество выбоин, кочек, трещин, ям асфальтобетонного покрытия приводят к постоянным лужам, скоплению грязи. В результате не эффективно проводится содержание тротуаров в зимний и летний период.
В составе улично-дорожной сети обслуживается 10 автомобильных мостовых сооружений и 8 пешеходных мостовых сооружений, которые срочно требуют капитальный ремонт.
В целом по городу состояние улично-дорожной сети неудовлетворительное, требуется реконструкция большинства автодорог города с расширением полосы движении, заменой дорожного полотна, установкой технических средств дорожного движения, устройством ливневой канализации, реконструкцией уличного освещения, особенно улиц Ленина, Кирова, 30 лет Победы, Коммунистическая, Иванова, 40 лет Октября, 40 лет ВЛКСМ, Энгельса, Мичурина, Шевченко, Революционная, Советская, Лермонтова, Чайковского и многих других.
По новым правилам ПДД кроме осевой разметки, на которую ежегодно выделяется около 500 тыс. рублей, требуется нанесение краевой разметки, затраты на которую превысят 1 млн. руб.
Благоустройство
Работы по обеспечению уличного освещения
Уличное освещение центрального включения по дорогам с регулярным автобусным движением в целом по городу имеется везде, общая протяженность существующей сети составляет 22 км. В соответствии с проектом организации дорожного движения необходимо добавить 2 км уличного освещения, проектируемая сеть - 26 км. Количество потребляемой электроэнергии на освещение улиц на 30.09.2017 г. - 591 тыс. кВт, общая сумма до конца составит не менее 6 000 000 рублей. Но стоит отметить, что большинство существующей сети уличного освещения построено давно и не соответствует установленным требованиям действующих норм и правил. Требуется реконструкция уличного освещения по улицам Ленина, Энгельса, 40 лет ВЛКСМ, Лермонтова, и др.
В городе Гурьевске сложилась неблагоприятная ситуация по обеспечению освещенности улиц в вечернее и ночное время. Отрицательные тенденции в данной сфере обусловлены наличием следующих факторов: высокий уровень физического, морального износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения; ограниченность возможности бюджета города по финансированию расходов на оплату за потребление электроэнергии, эксплуатацию и ремонт наружного освещения. В связи с увеличением тарифа на электроэнергию ежегодно увеличиваются расходы на оплату потребления электроэнергии уличного освещения. Для экономии бюджетных средств (это в среднем около 4 000 000 рублей в год) и снижения расхода электроэнергии проводится центральное отключение линий освещения в ночное время с 1.00 до 5.00 часов ночи, при замене локальных осветительных приборов устанавливается фотореле, проводится работа по замене ламп накаливания на электросберегающие светодиодные. В 2015 году был заключен муниципальный контракт на Оказание услуг энергосервиса на объекте "Система уличного (наружного) освещения "Гурьевского городского поселения"Кемеровской области, а в 2016 году были закончены работы по установке светодиодных светильников в частном секторе, на общую сумму: 8 557 735 рублей. На сегодняшний день оплачено работ на сумму 2 685 595,88 рублей.
На территории города расположено светильников локального включения (в основном в частном секторе) - 829 штук, и центрального включения - 817 светильника.
Комплексное содержание линий уличного освещения включает расходы по электроснабжению, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту системы наружного освещения, расширение сети уличного освещения, реконструкция и модернизация сети уличного освещения (переход на энергосберегающие технологии).
Работы по обеспечению озеленения
Общая площадь объектов озеленения (парки, скверы, аллеи): 44,5 тыс. кв. м., в том числе площадь газонов - 30,0 тыс. кв.м., асфальтовых и плиточных дорожек и площадей- 12,9 тыс. кв. м., количество скамеек - 64, урн - 58, площадь клумб, содержащихся за счет бюджета - 702,5 кв. м., количество муниципальных вазонов - 10, протяженность живой изгороди - 1240 п.м.
Комплексное содержание объектов озеленения включает зимнее и летнее содержание: очистка от снега, сбор и вывоз мусора, окос газонов, посадка деревьев, кустарников, цветов, уход за малыми архитектурными формами, уход за деревьями и кустарниками (в том числе санитарная, омолаживающая, формовочная обрезка)
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда, путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.
В черте городского поселения имеются городские леса площадью более 3 тыс. га, которые относятся к защитным лесам. В пожароопасный период высока вероятность возникновения лесных пожаров и как следствие опасность возгорания близрасположенных жилых строений по ул. Березовая, пер. Больничный, ул. Войкова, Строителей, Инициативная, Милкова и др. Для обслуживания городских лесов необходимо межевание городских лесов и изготовление проекта лесоустройства. Такие работы ранее не проводились.
Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности выполнялось патрулирование городских лесов в пожароопасный период, распространялись листовки на противопожарную тему. Принимаемые меры не позволили избежать лесных пожаров.
Работы по организации и содержанию мест захоронения
Общая площадь территории городского кладбища - 272,9 тыс. кв. м., периметр территории кладбища - 3865 п.м.
Комплекс инженерно-технических мероприятий по систематическому уходу за территорией городского кладбища и обустройству территории в соответствии с Правилами содержания мест захоронения включает: содержание в чистоте и порядке территории кладбища, организация внутренних проездов на территории кладбища, содержание могил невостребованных умерших, восстановление, ремонт и замену ограждения территории кладбища; работы по уходу за зелеными насаждениями, организация и контроль за ведением книги учета захоронений.
Для обеспечения санитарно-гигиенического состояния города необходимо проводить регулярную работу по сбору и вывозу мусора на территории кладбища. В настоящее время на кладбище установлено 2 контейнера, организовано 3 места для складирования устаревших памятников. В связи с увеличением территории кладбища растет потребность в контейнерах. Не ведется работа по сносу аварийных деревьев, очистка кладбища от мусора, демонтированных памятников, старых венков на территории "старого"кладбища в недоступных местах в связи с недостаточным финансированием. Необходимо провести работы по разбивке свободной территории кладбища на кварталы, обустроить проезды. Ежегодно проводится противоклещевая обработка территории кладбища.
В рамках проводимых работ по обеспечению организации и содержанию мест захоронения предусмотрены затраты на оказание услуг по перевозке (погрузке-разгрузке, транспортировке) безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших в бюро судебно-медицинской экспертизы или в патологоанатомических отделения медицинских учреждений города Белово.
Работы по организации прочих работ по благоустройству
В рамках подготовки территории города к проведению праздничных мероприятий выполняются работы по подготовке территории к массовым мероприятиям, установке новогодних елей, снежного городка, горок, заливка катка, монтаж и демонтаж сцены, доставка реквизитов, оформление города баннерами, флажками и т.д. Из-за недостаточного финансирования очень низкий уровень оформления территорий к праздничным мероприятиям, недостаточно светотехнического оборудования в оформлении зданий.
Содержание объектов санитарной уборки города:
- ликвидация несанкционированных свалок на территории города, в течении 2016 г было вывезено около 500 т мусора;
- содержание 3 контейнеров (объемом 7,5 куб. м.) на въезде в город;
- проведение месячника по санитарной очистке города.
Несовершенство системы сбора и удаления ТБО ведет к захламлению территории города, особенно в частном секторе. Отказ жителей частного сектора и некоторых предпринимателей города от заключения договора на оказание услуг по сбору и вывозу мусора приводит к образованию многочисленных свалок в черте города и на окраинах. Данная программа предполагает ликвидировать несанкционированных свалок.
В весенний и осенний период ежегодно проводятся массовые мероприятия по санитарной очистке территории города, с привлечением учреждений, организаций, предприятий. В период месячника приводятся в порядок территории, выполняются работы по благоустройству и озеленению.
На территории Гурьевского городского поселения обустроенных пляжей нет, в связи с отсутствием водоема, соответствующего всем санитарно-гигиеническим требованиям. Выполняется работа по содержанию прибрежной зоны отдыха "Милкова": окос травы, сбор и вывоз мусора, ремонт малых архитектурных форм. Общая площадь территории 8 тыс. кв. м. В районе ул. М. Горького расположен пирс для забора воды для противопожарных мероприятий. Площадь пирса - 500 кв. м.
Площадь ограждения по городу (за исключением ограждений на автомобильных дорогах и ограждений скверов и парков) составляет 7,4 тыс. кв. м.
С целью обеспечения экологического и санитарного благополучия населения города и предотвращения распространения бешенства постоянно проводится работа по отлову и утилизации безнадзорных животных (собак), находящихся на территории города без привязи и сопровождения хозяина, а также животных с подозрением на бешенство. Количество отловленных безнадзорных животных в 2016 г. 108 голов (за 9 месяцев 2016 г.)
Предусмотрено оформление города баннерами социальной направленности, установка аншлагов с наименованием улиц и номеров домов, наименование остановок общественного транспорта, установка щитов объявления, содержание и ремонт памятных стендов на улицах Маслова, Матросова, Марковского, Гастелло и т.д.
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Гурьевское городское поселение на 2018-2022 годы
В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на благоустройство территории населенного пункта муниципального образования Гурьевское городское поселение в соответствии с современными требованиями.
В границу территории Гурьевского городского поселения входит один населенный пункт г. Гурьевск с численностью населения свыше 1000 человек.
В рамках реализации муниципальных программ "Формирование современной городской среды"в 2017 году в муниципальном образовании Гурьевское городское поселение благоустроилось 6 дворовых территорий и 1 общественная территория.
В общем, в Гурьевском городском поселении 14 благоустроенных дворовых территорий, площадь которых составляет 21842 кв. м. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов поселения от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 10 %
Количество общественных территорий (парки, скверы и т.д.) в Гурьевском городском поселении 12, их площадь составляет 135 582 кв. м.
Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий составляет 2 % их площадь 2280 кв. м.
В целях определения текущего состояния благоустройства территорий разработан порядок инвентаризации уровня благоустройства территорий, утвержденный постановлением администрации Гурьевского городского поселения от 07 августа 2017 года N 243 "О проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Гурьевского городского поселения".
В целях осуществления контроля за ходом выполнения программы в 2018-2022 годах, в том числе за ходом реализации мероприятий по благоустройству территорий, утверждена общественная комиссия по реализации приоритетного проекта - "Формирования современной городской среды на территории муниципального образования Гурьевское городское поселение на 2018-2022 годы"(Постановление администрации Гурьевского городского поселения от 14 августа 2017 года N 277).
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018-2022 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан. Также, реализация программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей.
Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования Гурьевское городское поселение позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.
Безопасность
Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан городского поселения осуществляют следующие учреждения:
- Отдел МВД России по Гурьевскому району;
- ФГКУ "3 Отряд ОФПС по Кемеровской области";
- Гурьевский филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Кемеровской области".
За период 2016-2017 гг. не осуществлялись мероприятия Плана действий органов управления Гурьевского городского поселения по обеспечению мер гражданской обороны, а также противодействию терроризму и экстремизму ввиду отсутствия реальных угроз.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций проводится регулярная профилактическая работа по обучению работающего и неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на базе Беловского филиала КОУМЦ, а также по распространению информационно-наглядных материалов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
В целях противодействия терроризму принимаются меры по обеспечению круглосуточного контрольно-пропускного режима в здании администрации Гурьевского городского поселения, в целях оперативного реагирования мобильных нарядов Гурьевского филиала ФГКУ "УВО ВНГ" "тревожные" сообщения проводятся работы по техническому обслуживанию системы технических средств охраны (кнопки тревожной сигнализации).
На территории г. Гурьевска имеется р. Нарышевка и р. Салаирчик, которые создают угрозу подтопления жилых домов в период паводка. Характеризуя текущее состояние дел по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций следует отметить, что за период январь-март 2017 года приняты меры по вывозке с территории города снега и льда в количестве - 16686,79 тон., в т.ч. от расчистки части русла р. Нарышевка в г. Гурьевске - 35,4 тон. Произведена вырубка кустарника в русле р. Салаирчик - 300 метр. кв.
Перед купальным сезоном по ежегодной информации территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г. Гурьевске и Гурьевском муниципальном районе вода в водоемах не соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 по микробиологическим и паразитологическим показателям. Об этой ситуации население информируется через СМИ, а также путем установки соответствующих аншлагов.
В целях поддержания общественного порядка, своевременного реагирования городских служб на чрезвычайные ситуации на здании администрации Гурьевского городского поселения установлена система внешнего наблюдения. Уполномоченные сотрудники осуществляют наблюдение за работоспособностью установленной системы.
Управление муниципальными финансами
В 2017 году формирование бюджета Гурьевского городского поселения осуществлялось с учетом прогноза социально-экономического развития Гурьевского городского поселения, а также с соблюдением ограничений дефицита бюджета Гурьевского городского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В ходе осуществления контроля за исполнением бюджета Гурьевского городского поселения обеспечена сбалансированность и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения, за исключением обязательств, по которым предусмотрено финансирование из бюджета Гурьевского муниципального района, в основном на поддержку жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса РФ принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования. Понятие "устойчивость бюджета", используемое на различных уровнях власти, законодательно не установлено. Уровень устойчивости бюджета поселения определяется объемом средств, необходимых для обеспечения минимальных бюджетных расходов. Минимальные бюджетные расходы - это средства, предусмотренные в бюджете для финансирования конституционно гарантированных мероприятий по жизнеобеспечению населения, то есть это бюджетные средства, направляемые на содержание учреждений и на расходы предприятий и организаций, предоставляющих бесплатные или на льготных условиях услуги и товары населению.
В 2013 году был разработан и принят Порядок разработки и реализации муниципальных программ Гурьевского городского поселения постановлением Администрации Гурьевского городского поселения от 05.11.2013 N 74-п, в котором впервые было введено понятие бюджетной эффективности реализации муниципальных программ.
Утвержденные муниципальные программы размещены на официальном сайте Администрации Гурьевского городского поселения и обновляются по мере необходимости.
В 2017 году осуществляются меры, обеспечивающие развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг организациями муниципального сектора. Планы-графики размещения заказов публикуются на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. Администрацией Гурьевского муниципального района осуществляется контроль за осуществлением закупок в соответствии с планом-графиком размещения заказов. Соответствующие отчеты предоставляются ежеквартально в установленные сроки.
В целях сбалансированности бюджета Гурьевского городского поселения и исполнения передаваемых полномочий в 2017 году в бюджет Гурьевского муниципального района на пенсии муниципальным служащим направляются трансферты в предусмотренном объеме.
В рамках выполнения поставленной задачи по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов проводилось обеспечение формирования "программного"бюджета на основе муниципальных программ Гурьевского городского поселения (более 90% от общего объема доходов).
Обеспечено планирование расходов бюджета Гурьевского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период исключительно на основе бюджетных правил.
В целях финансирования непредвиденных расходов, возникающих в течение финансового года, которые не были предусмотрены в бюджете на соответствующий финансовый год в соответствии с действующей методикой формируется в объеме 300 000 руб.
Культура и библиотечное обслуживание населения
На территории Гурьевского городского поселения имеется 5 объектов культуры: Городской дворец культуры, Городской клуб горняков, Гурьевский краеведческий музей, кинотеатр "Юность", городская библиотека, которые находятся в собственности муниципального образования Гурьевский муниципальный район и переданы в оперативное управление муниципальным районным учреждениям.
Массовые городские мероприятия проводятся учреждениями культуры Гурьевского муниципального района: МБУ "Городской дворец культуры", МБУ "Городской клуб горняков", МБУ "Гурьевский краеведческий музей МБУ, МАУ кинотеатр "Юность", МБУ "Районная библиотечная система"
В целях повышения комфортности условия для работы творческих коллективов, проводимых мероприятий и увеличения их количества, улучшения качества городских культурно-массовых мероприятий, необходимо провести капитальный ремонт Краеведческого музея и Городского дворца культуры, где уже более 10 лет закрыт зрительный зал в связи с аварийным состоянием. Данные объекты на основании постановления коллегии администрации Кемеровской области от 20.12.2007 г. N 358 и решения Кемеровского областного совета народных депутатов от 14.06.1982 N 259 отнесены к объектам культурного наследия. Стоимость их капитального ремонта непосильна для местного бюджета. В настоящее время бюджетные средства и средства от предоставления платных услуг, получаемые учреждениями культуры, направляются в основном на текущую деятельность, что не способствует их развитию. Устарела материально-техническая база и это существенно влияет на качество предоставляемых услуг. Недостаток финансирования сказывается и на зрелищности мероприятий. Имеющиеся денежные средства расходуются на содержание имущества: оплату коммунальных услуг, транспортных, услуг связи и оплату труда работников.
Физическая культура и массовый спорт
На территории Гурьевского городского поселения сеть учреждений физической культуры и спорта представлена:
- спортивный комплекс "Металлург", стадион "Спринт".
- спортивные школы: Комплексная ДЮСШ (футбол, волейбол, бокс, силовое троеборье, тяжелая атлетика), ДЮСШ им. Непомнящего Б.В. ( лыжные гонки, карате, спортивный туризм, горные лыжи, баскетбол).
- филиал областной СДЮСШОР по тяжелой атлетике, а также коллективами физической культуры предприятий и Советом ветеранов спорта.
В городском поселении существует опыт проведения традиционных физкультурно-массовых и спортивных соревнований. Учреждения физической культуры и спорта призваны обеспечивать равные права и возможности жителей, независимо от их доходов и благосостояния, развивать участие всех желающих в массовом спортивном движении, развивать свои спортивные достижения; привлекать детей и молодёжь к занятиям физической культурой; формировать у населения устойчивые навыки здорового образа жизни.
В настоящее время в Гурьевском городском поселении, имеется ряд влияющих на развитие физической культуры и спорта проблем, требующих решения, в том числе:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- отсутствие спортивного зала в горнорудном районе.
В связи с этим возникает необходимость:
- развивать дополнительно такие виды спорта как хоккей, зимние виды спорта;
- оснащать спортивные залы и площадки современным спортивным оборудованием и инвентарем;
- привлекать квалифицированный тренерский состав;
- оснащать детские и спортивные площадки на придомовых территориях доступными развлекательными комплексами;
- создавать условия для привлечения инвестиций из источников всех уровней бюджета и частных инвесторов.
Физкультурно-спортивное движение Гурьевского городского поселения основывается:
- на сети спортивных сооружений организаций и учреждений физкультурно - спортивной направленности;
- на системе проведения спортивно - массовых мероприятий, охватывающей соревновательной деятельностью различные категории населения и возрастные группы.
Создание единого соревновательного пространства в городе играет важную роль в привлечении населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Организация местного самоуправления
В Гурьевском городском поселении сформированы и осуществляют деятельность в соответствии с Уставом следующие органы местного самоуправления:
Глава Гурьевского городского поселения, осуществляющий руководство деятельностью местной администрации;
Совет народных депутатов Гурьевского городского поселения, состоящий из 15 депутатов;
Администрация Гурьевского городского поселения;
Контрольно-ревизионный орган Гурьевского городского поселения.
В администрации Гурьевского городского поселения работают 15 муниципальных служащих, из них до 30 лет - 6 человек, от 30 до 55 лет - 10 человек. В соответствии с требованиями Федерального закона "О муниципальной службе в РФ"от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ муниципальные служащие Гурьевского городского поселения раз в три года проходят повышение квалификации.
С целью информирования жителей Гурьевского городского поселения о деятельности органов местного самоуправления и основных результатах социально-экономического развития публикуются материалы в Гурьевской районной газете "Знаменка", создан и функционирует официальный сайт администрации Гурьевского городского поселения www.admgurievsk.ru. Ежегодно глава Гурьевского городского поселения отчитывается перед населением о результатах социально-экономического развития территории.
Наиболее актуальными направлениями дальнейшего социально-экономического развития Гурьевского городского поселения являются:
- рост собственных доходов и эффективное исполнение расходов местного бюджета;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг;
- повышение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления;
- снижение уровня износа и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение чистоты и порядка на территории поселения;
- содержание и развитие сети парковок;
- развитие комплексной системы безопасности;
- рост уровня обеспеченности жителей поселения спортивными залами;
- актуализация документов территориального планирования в связи с изменением границ Гурьевского городского поселения;
- расширение мер социальной поддержки населения.
Решение указанных и иных задач социально-экономического развития Гурьевского городского поселения необходимо осуществлять системно на основе программно-целевого подхода в рамках единой муниципальной программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
III. Прогноз социально-экономического развития Гурьевского городского поселения Гурьевского муниципального района Кемеровской области
В Гурьевском городском поселении сформированы и осуществляют деятельность в соответствии с Уставом следующие органы местного самоуправления:
Глава Гурьевского городского поселения, осуществляющий руководство деятельностью местной администрации;
Совет народных депутатов Гурьевского городского поселения, состоящий из 15 депутатов;
Администрация Гурьевского городского поселения;
Контрольно-ревизионный орган Гурьевского городского поселения.
В администрации Гурьевского городского поселения работают 15 муниципальных служащих, из них до 30 лет - 6 человек, от 30 до 55 лет - 10 человек. В соответствии с требованиями Федерального закона "О муниципальной службе в РФ"от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ муниципальные служащие Гурьевского городского поселения раз в три года проходят повышение квалификации.
С целью информирования жителей Гурьевского городского поселения о деятельности органов местного самоуправления и основных результатах социально-экономического развития публикуются материалы в Гурьевской районной газете "Знаменка", создан и функционирует официальный сайт администрации Гурьевского городского поселения www.admgurievsk.ru. Ежегодно глава Гурьевского городского поселения отчитывается перед населением о результатах социально-экономического развития территории.
Наиболее актуальными направлениями дальнейшего социально-экономического развития Гурьевского городского поселения являются:
- рост собственных доходов и эффективное исполнение расходов местного бюджета;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг;
- повышение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления;
- снижение уровня износа и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение чистоты и порядка на территории поселения;
- содержание и развитие сети парковок;
- развитие комплексной системы безопасности;
- рост уровня обеспеченности жителей поселения спортивными залами;
- актуализация документов территориального планирования в связи с изменением границ Гурьевского городского поселения;
- расширение мер социальной поддержки населения.
Решение указанных и иных задач социально-экономического развития Гурьевского городского поселения необходимо осуществлять системно на основе программно-целевого подхода в рамках единой муниципальной программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Показатели |
Единица измерения |
отчет |
отчет |
оценка |
прогноз |
||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||
консервативный |
базовый |
целевой |
консервативный |
базовый |
целевой |
консервативный |
базовый |
целевой |
|||||
1. Население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего |
тыс. человек |
23,518 |
23,224 |
23,089 |
22,639 |
22,643 |
22,651 |
22,210 |
22,225 |
22,263 |
21,806 |
21,827 |
21,931 |
в % к предыдущему году |
98,4 |
98,7 |
100,6 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
98,2 |
98,3 |
98,2 |
98,21 |
98,51 |
|
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
число лет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество родившихся |
тыс. человек |
0,330 |
0,353 |
0,333 |
0,338 |
0,340 |
0,343 |
0,340 |
0,347 |
0,353 |
0,337 |
0,354 |
0,363 |
в % к предыдущему году |
101,9 |
107,0 |
106,0 |
101,5 |
102,1 |
103,0 |
100,6 |
102,1 |
102,9 |
99,1 |
102,02 |
102,83 |
|
Общий коэффициент рождаемости |
человек на 1000 населения |
14,0 |
15,2 |
14,4 |
14,9 |
15,0 |
15,1 |
15,3 |
15,6 |
15,9 |
15,5 |
16,2 |
16,6 |
Количество умерших |
тыс. человек |
0,420 |
0,422 |
0,423 |
0,430 |
0,428 |
0,425 |
0,437 |
0,433 |
0,427 |
0,444 |
0,438 |
0,425 |
в % к предыдущему году |
94,6 |
100,5 |
99,8 |
101,65 |
101,2 |
100,5 |
101,6 |
101,2 |
100,5 |
101,6 |
101,15 |
99,53 |
|
Общий коэффициент смертности |
человек на 1000 населения |
17,9 |
17,7 |
18,3 |
19,0 |
18,9 |
18,8 |
19,7 |
19,5 |
19,2 |
20,4 |
20,1 |
19,4 |
Естественный прирост (+), убыль (-) |
тыс. человек |
-0,090 |
-0,069 |
-0,090 |
-0,092 |
-0,088 |
-0,082 |
-0,097 |
-0,086 |
-0,074 |
-0,107 |
-0,084 |
-0,062 |
в % к предыдущему году |
75,0 |
76,8 |
76,8 |
102,2 |
97,8 |
91,1 |
105,4 |
97,7 |
90,2 |
110,3 |
97,7 |
83,8 |
|
Коэффициент естественного прироста |
человек на 1000 населения |
-3,8 |
-2,5 |
-3,9 |
-4,1 |
-3,9 |
-3,6 |
-4,4 |
-3,9 |
-3,3 |
-4,9 |
-3,8 |
-2,8 |
Миграция населения |
тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыло |
0,425 |
0,434 |
0,442 |
0,442 |
0,447 |
0,449 |
0,444 |
0,452 |
0,456 |
0,440 |
0,457 |
0,463 |
|
выбыло |
0,790 |
0,775 |
0,759 |
0,766 |
0,764 |
0,762 |
0,773 |
0,769 |
0,764 |
0,780 |
0,774 |
0,760 |
|
в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыло |
101,7 |
102,0 |
98,0 |
100,0 |
101,1 |
101,5 |
100,5 |
101,1 |
101,6 |
99,1 |
101,11 |
101,54 |
|
выбыло |
97,3 |
98,0 |
102,0 |
100,9 |
100,6 |
100,4 |
100,9 |
100,7 |
100,3 |
100,9 |
100,65 |
99,48 |
|
Миграционный прирост (+), снижение (-) |
тыс. человек |
-0,365 |
-0,341 |
-0,317 |
-0,324 |
-0,317 |
-0,313 |
-0,329 |
-0,317 |
-0,308 |
-0,340 |
-0,317 |
-0,297 |
в % к предыдущему году |
92,6 |
93,4 |
107,5 |
102,2 |
97,8 |
98,7 |
101,5 |
100,0 |
98,4 |
103,3 |
100,00 |
96,43 |
|
Коэффициент миграционного прироста |
человек на 1000 населения |
-15,4 |
-14,7 |
-13,7 |
-14,3 |
-14,0 |
-13,8 |
-14,8 |
-14,3 |
-13,8 |
-15,6 |
-14,5 |
-13,5 |
2. Денежные доходы и расходы населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы - всего |
тыс. руб. |
4373224,0 |
4464448,6 |
4636564,5 |
4780719,7 |
4822915,7 |
4889667,7 |
4930071,7 |
5023782,1 |
5188685,3 |
5169359,7 |
5283745,3 |
5 512 762,9 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
% к предыдущему году |
105,0 |
102,1 |
103,9 |
103,1 |
104,0 |
105,5 |
103,1 |
104,2 |
106,1 |
104,9 |
105,2 |
106,2 |
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц |
рублей |
15 496,0 |
16 019,5 |
16 734,4 |
16 853,2 |
17 749,8 |
17 989,2 |
18 497,9 |
18 836,8 |
19 421,9 |
19 755,1 |
20 172,8 |
20 947,4 |
Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу) |
тыс. руб. |
1661853,0 |
1668225,0 |
1679848,0 |
1683919,0 |
1690586,0 |
1698610,0 |
1704628,0 |
1710587,0 |
1719673,0 |
1732653,0 |
1739615,0 |
1754247,0 |
в % к предыдущему году |
100,58 |
100,38 |
99,308 |
100,24 |
100,64 |
101,12 |
101,23 |
101,18 |
101,24 |
101,64 |
101,70 |
102,01 |
|
Расходы и сбережения - всего |
тыс. руб. |
3 662 500,0 |
3 793,5 |
3 957,4 |
4 104,7 |
4 131,1 |
4 155,1 |
4 267,3 |
4 308,4 |
4 364,8 |
4 454,6 |
4 521,4 |
4 597,1 |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) |
тыс. руб. |
710 724,0 |
670 908,6 |
679 213,1 |
676 033,0 |
691 812,2 |
734 597,3 |
662 820,9 |
715 362,8 |
823 925,0 |
714 809,6 |
762 393,7 |
915 652,7 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц |
руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (по полному кругу) |
в % ко всему населению |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям |
руб. |
22656,9 |
23 994,40 |
24 335,00 |
24 698,00 |
24 642,20 |
24 632,10 |
25 290,60 |
25 246,40 |
25 222,40 |
26 173,80 |
26 111,40 |
26 164,20 |
в % к предыдущему году |
102,5 |
105,9 |
101,4 |
101,5 |
101,3 |
101,2 |
102,4 |
102,5 |
102,4 |
103,5 |
103,4 |
103,7 |
|
3. Трудовые ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу |
чел. |
6112,0 |
5793,80 |
5752,50 |
5681,70 |
5717,10 |
5746,60 |
5616,80 |
5646,30 |
5681,70 |
5516,50 |
5551,90 |
5587,30 |
в % к предыдущему году |
99,3 |
94,8 |
99,3 |
98,8 |
99,4 |
99,9 |
98,9 |
98,8 |
98,9 |
98,2 |
98,3 |
98,3 |
|
Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующего предприятия |
человек |
1 |
0,00 |
1316,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Занятость населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего, |
человек |
4342,0 |
4313,80 |
4192,50 |
4281,70 |
4277,10 |
4356,60 |
4276,80 |
4326,30 |
4421,70 |
4256,50 |
4261,90 |
4357,30 |
Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов |
% |
71,0 |
74,5 |
72,9 |
75,4 |
74,8 |
75,8 |
76,1 |
76,6 |
77,8 |
77,2 |
76,8 |
78,0 |
Численность населения в трудоспособном возрасте |
человек |
12829,0 |
12572 |
12155,0 |
12084 |
12120 |
12215 |
12019 |
12049 |
12150 |
12009 |
11954 |
12056 |
Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте) |
% |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,35 |
0,35 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,35 |
0,36 |
0,36 |
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости |
человек |
647,0 |
622 |
642 |
635 |
655 |
655 |
635 |
635 |
655 |
605 |
610 |
615 |
5. Потребительский рынок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям |
млн. рублей |
1500,4 |
1574,5 |
1 647,2 |
1 714,8 |
1 723,4 |
1 730,2 |
1 785,3 |
1 801,4 |
1 817,5 |
1 862,6 |
1 884,8 |
1 914,8 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
86,4 |
97,6 |
100,5 |
100,1 |
100,6 |
101,0 |
100,2 |
100,7 |
101,1 |
100,3 |
100,8 |
101,4 |
|
Оборот малых и средних предприятий на территории муниципального образования |
тыс. рублей |
156295,0 |
164075,0 |
171655,0 |
178700,0 |
179595,0 |
180310,0 |
186040,0 |
187725,0 |
189400,0 |
194065,0 |
196415,0 |
199540,0 |
в % к предыдущему году |
102,6 |
105,0 |
104,6 |
104,1 |
104,6 |
105,0 |
104,1 |
104,5 |
105,0 |
104,3 |
104,6 |
105,4 |
|
Индекс-дефлятор товарооборота к предыдущему году |
% |
115,8 |
107,52 |
104,1 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
103,9 |
103,8 |
103,9 |
104,0 |
103,8 |
103,9 |
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) |
% |
111,5 |
104,5 |
103,8 |
104,3 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям* |
млн. рублей |
59,5 |
63,7 |
66,3 |
69,2 |
69,3 |
69,3 |
72,2 |
72,3 |
72,5 |
75,5 |
75,6 |
75,8 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
105,0 |
99,6 |
100,0 |
100,1 |
100,3 |
100,4 |
100,3 |
100,4 |
100,5 |
100,4 |
100,5 |
100,6 |
|
6. Промышленность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям |
млн. рублей |
6281,3 |
5485,2 |
5487,8 |
5624,8 |
5693,2 |
5724,2 |
5814,0 |
5943,2 |
5987,5 |
6069,3 |
6224,6 |
6035,7 |
в % к предыдущему году |
157,1 |
87,3 |
100,0 |
102,5 |
103,7 |
104,3 |
103,4 |
104,4 |
104,6 |
104,4 |
104,7 |
100,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
млн. рублей |
688,34 |
709,0 |
729,7 |
730,3 |
752,2 |
774,1 |
774,7 |
798,0 |
821,2 |
821,9 |
846,6 |
871,2 |
в % к предыдущему году |
101,2 |
103,0 |
97,2 |
100,1 |
103,1 |
106,1 |
106,1 |
106,1 |
106,1 |
106,1 |
106,1 |
106,1 |
|
обрабатывающие производства |
млн. рублей |
5384,1 |
4569,3 |
4546,3 |
4678,0 |
4718,6 |
4723,5 |
4810,1 |
4911,2 |
4926,9 |
5006,9 |
5134,8 |
4918,7 |
в % к предыдущему году |
173,1 |
84,9 |
99,5 |
102,9 |
103,8 |
103,9 |
102,8 |
104,1 |
104,3 |
104,1 |
104,6 |
99,8 |
|
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
млн. рублей |
100,9 |
100,9 |
102,6 |
104,2 |
106,9 |
108,2 |
110,0 |
112,5 |
114,6 |
116,7 |
118,7 |
120,8 |
в % к предыдущему году |
100,4 |
100,0 |
101,7 |
101,6 |
104,2 |
105,5 |
105,6 |
105,2 |
105,9 |
106,1 |
105,5 |
105,4 |
|
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
млн. рублей |
108,0 |
106,0 |
109,2 |
112,4 |
115,6 |
118,4 |
119,2 |
121,6 |
124,8 |
123,9 |
124,6 |
125,0 |
в % к предыдущему году |
100,7 |
98,1 |
97,0 |
102,9 |
105,8 |
108,4 |
106,1 |
105,2 |
105,4 |
103,9 |
102,5 |
100,2 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
101,1 |
88,1 |
98,2 |
99,2 |
100,2 |
100,6 |
100,5 |
100,8 |
101,3 |
100,9 |
101,3 |
101,9 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов |
кв. м |
2375,6 |
2375,6 |
2389,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в % к предыдущему году |
157,5 |
100,0 |
99,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7. Финансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) по крупным и средним предприятиям |
млн. рублей |
-89,8 |
-83,1 |
-86,5 |
-79,1 |
-72,9 |
72,0 |
-81,0 |
-70,1 |
-70,0 |
-77,1 |
-66,7 |
-66,0 |
в % к предыдущему году |
3,8 |
92,5 |
96,1 |
91,5 |
84,2 |
-83,2 |
102,3 |
96,2 |
-97,2 |
95,2 |
95,2 |
94,3 |
|
Сальдированный финансовый результат организаций промышленности (прибыль - убыток) |
млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в % к предыдущему году |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансовый результат прибыльных организаций |
млн. рублей |
271 |
284,55 |
297 |
298,7775 |
298,7775 |
298,786325 |
313,716375 |
313,716375 |
325,876235 |
329,402193 |
329,40 |
330,85 |
в % к предыдущему году |
387,14 |
105,00 |
95,81 |
105,00 |
100,60 |
100,60 |
105,00 |
105,00 |
109,07 |
105,00 |
105,00 |
101,53 |
|
Финансовый результат прибыльных организаций промышленности |
млн. рублей |
86,6 |
95,3 |
104,9 |
111,2 |
115,4 |
118,8 |
127,3 |
126,9 |
130,7 |
135,3 |
74,4 |
76,5 |
в % к предыдущему году |
110,0 |
110,1 |
110,0 |
106,0 |
110,0 |
103,0 |
114,5 |
110,0 |
110,0 |
106,3 |
58,6 |
58,5 |
|
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
млн. рублей |
47,7 |
52,47 |
57,67 |
60,84 |
63,44 |
65,34 |
67,32 |
69,78 |
71,87 |
71,88 |
74,36 |
76,49 |
в % к предыдущему году |
172,14 |
110,0 |
109,9 |
105,5 |
110,0 |
113,30 |
110,7 |
110,0 |
110,0 |
106,8 |
106,6 |
106,4 |
|
обрабатывающие производства |
млн. рублей |
38,9 |
42,85 |
47,18 |
50,4 |
51,91 |
53,47 |
59,95 |
57,1 |
58,81 |
63,37 |
0,0 |
0,0 |
в % к предыдущему году |
76,21 |
110,2 |
110,1 |
106,7 |
110,0 |
110,04 |
119,1 |
110,0 |
110,0 |
105,7 |
0,0 |
0,0 |
|
производство и распределение электроэнергии |
млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в % к предыдущему году |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования |
млн. рублей |
52,858 |
74,26 |
76,2 |
78,72 |
83,44 |
88,44 |
88,44 |
93,75 |
99,38 |
99,38 |
105,34 |
111,66 |
8. Муниципальная собственность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления от сдачи в аренду имущества, входящего в состав муниципальной казны |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9. Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования |
в ценах соответствующих лет, тыс. руб. |
260646,20 |
849650,00 |
902780,00 |
948995,00 |
958631,00 |
971783,00 |
996685,00 |
1017360,00 |
1033220,00 |
1044060,00 |
107575,00 |
1106050,00 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
164,21 |
306,86 |
100,91 |
100,11 |
101,61 |
102,32 |
100,79 |
101,65 |
101,94 |
100,72 |
10,16 |
102,24 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятий |
тыс. рублей |
64303,80 |
769369,50 |
139810,00 |
154040,00 |
138200,00 |
158874,00 |
161251,00 |
142303,00 |
168739,00 |
169621,00 |
150983,00 |
177674,00 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
амортизация |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Привлеченные средства |
тыс. рублей |
60946,20 |
80280,50 |
25010,00 |
16485,00 |
28189,00 |
30408,00 |
30973,00 |
33469,00 |
35658,00 |
35942,00 |
37545,00 |
40646,00 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банков, |
тыс. рублей |
14800,00 |
0,00 |
7800,00 |
9600,00 |
11700,00 |
13900,00 |
14500,00 |
17000,00 |
19200,00 |
19600,00 |
21200,00 |
24300,00 |
в т.ч. кредиты иностранных банков |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
заемные средства других организаций |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета |
тыс. рублей |
17133,00 |
20823,0 |
14272,00 |
14240,00 |
14222,00 |
14230,00 |
14220,00 |
14205,00 |
14180,00 |
14090,00 |
14082,00 |
14070,00 |
из областного бюджета |
тыс. рублей |
10468,00 |
49193 |
9872,00 |
1010,00 |
1014,00 |
1028,00 |
1010,00 |
1014,00 |
1028,00 |
1010,00 |
1014,00 |
1028,00 |
из бюджета муниципального образования |
тыс. рублей |
15095,00 |
10265 |
863,00 |
1235,00 |
1253,00 |
1250,00 |
1243,00 |
1250,00 |
1250,00 |
1242,00 |
1249,00 |
1248,00 |
средства внебюджетных фондов |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
прочие |
тыс. рублей |
3450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* показатели по полному кругу предприятий
На социально-экономическое развитие Гурьевского городского поселения могут оказать влияние следующие риски:
1. Макроэкономические и финансовые риски, связанные с возможными кризисными явлениями в Российской и региональной экономике, которые могут привести к снижению уровня доходов местного бюджета и объема финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, что осложнит оказание дополнительной социальной поддержки жителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и, как следствие, приведет к росту социальной напряженности в местном сообществе.
Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями муниципальной программы, направленными на повышение устойчивости бюджета Гурьевского городского поселения, обеспечение роста его доходной части за счет эффективного управления муниципальным имуществом и земельно-имущественным комплексом территории.
Операционные риски, связанные с несвоевременным выполнением мероприятий муниципальной программы и принятием необходимых муниципальных нормативно-правовых актов.
Данные риски будут минимизированы путем создания комплексной системы управления реализацией муниципальной программы, включающей меры по контролю и регулярной оценке эффективности выполнения программных мероприятий, обеспечению эффективного межведомственного взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления Гурьевского муниципального района, оценке результативности деятельности каждого муниципального служащего администрации Гурьевского городского поселения.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3. Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обусловленные климатическими аномалиями или человеческим фактором. Предусмотренные муниципальной программой мероприятия в области соответствующей подготовки населения и организаций, создания комплексной системы безопасности территории, а также формирования резервного фонда администрации Гурьевского городского поселения позволят минимизировать данные риски.
4. Правовые риски, связанные с изменением федерального и регионального законодательства, регулирующего полномочия органов местного самоуправления. Наступление данных рисков может оказать негативное влияние на реализацию муниципальной программы в случае централизации полномочий, при котором органы местного самоуправления Гурьевского городского поселения не смогут завершить решение поставленных социально-экономических задач. Или, наоборот, в случае передачи отдельных государственных полномочий на муниципальный уровень без соответствующего финансового обеспечения, должны будут перераспределять средства местного бюджета на новые направления деятельности.
Минимизация данных рисков заключается в обеспечении эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления Гурьевского муниципального района с целью подготовки совместных законодательных инициатив и передачи отдельных полномочий на районный уровень.
5. Политические риски, связанные с выборами в органы местного самоуправления Гурьевского муниципального района и Гурьевского городского поселения, по результатам которых могут измениться приоритеты муниципальной политики, и, как следствие, задачи, решаемые в рамках муниципальной программы.
Минимизация указанных рисков достигается за счет установления и согласования с жителями долгосрочных приоритетов социально-экономического развития Гурьевского городского поселения, активного широкомасштабного вовлечения населения в реализацию программных мероприятий и развития института общественного контроля за составлением и исполнением местного бюджета.
6. Информационные риски, связанные с отсутствием системы муниципальной статистики и разобщенностью ведомственных данных о состоянии отдельных сфер социально-экономического развития территории. Указанные риски будут минимизированы посредством реализации таких программных мероприятий, как внедрение автоматизированных систем управления Гурьевским городским поселением, проведение различных социологических исследований, организация межведомственного взаимодействия с органами власти и предприятиями.
7. Экологические риски, обусловленные реализацией крупных инфраструктурных проектов вблизи Гурьевского городского поселения. Возникновение экологических рисков может привести к проявлению факторов, негативно влияющих на здоровье жителей поселения, состояние растительного и животного мира, уровень комфортности проживания в целом. Для минимизации указанных рисков муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры поселения, формирование здорового образа жизни население, комплексное благоустройство территории и развитие экологически чистых мест массового отдыха жителей Гурьевского городского поселения.
8. Социальные риски, связанные с низкой социальной и общественно-политической активностью местных жителей, что потенциально может привести к дисбалансу интересов различных категорий населения в процессе реализации муниципальной программы. Данные риски будут минимизированы комплексом мероприятий, направленных на вовлечение жителей Гурьевского городского поселения в реализацию программных мероприятий.
IV. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития Гурьевского городского поселения и благоприятных условий жизнедеятельности его населения. Настоящая цель достигается посредством решения комплекса следующих задач:
1) организация эффективного решения вопросов местного значения населением непосредственно и органами местного самоуправления Гурьевского городского поселения, в том числе обеспечение первичного воинского учета;
2) создание комфортных и экологически благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха населения Гурьевского городского поселения;
3) обеспечение транспортной доступности, безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах местного значения Гурьевского городского поселения;
4) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и межнационального согласия на территории Гурьевского городского поселения;
5) создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей жителей Гурьевского городского поселения в сфере культуры, сохранения и развития его исторических и культурных традиций;
6) создание условий для ведения жителями Гурьевского городского поселения здорового образа жизни;
7) обеспечение комплексного освоения и развития территории Гурьевского городского поселения с учетом исторических и иных местных традиций.
V. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией следующих подпрограмм:
1. Жилищно-коммунальный, топливно-энергетический и дорожный комплекс, благоустройство.
Подпрограмма включает мероприятия по развитию жилищных отношений, разработке документов планирования развития коммунальной инфраструктуры Гурьевского городского поселения, модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры, организации благоустройства территории поселения, содержание муниципального дорожного хозяйства, организацию безопасности дорожного движения, транспортное обслуживание населения Гурьевского городского поселения и развитие сети парковок.
2. Безопасность Гурьевского городского поселения.
Подпрограмма включает мероприятия по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактике терроризма и экстремизма, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, обеспечению безопасности людей на водных объектах, развитию действующей многофункциональной системы безопасности и контроля (системы видеонаблюдения), созданию условий для деятельности добровольной народной дружины.
3. Управление муниципальными финансами.
В рамках подпрограммы запланированы мероприятия по созданию условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.
4. Развитие культуры в Гурьевском городском поселении.
В подпрограмму включены организация проведения культурно-массовых мероприятий.
5. Развитие физической культуры и массового спорта в Гурьевском городском поселении.
В подпрограмму входит организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников.
6. Повышение эффективности местного самоуправления в Гурьевском городском поселении.
В рамках подпрограммы запланированы мероприятия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Гурьевского городского поселения, развитию муниципальной службы, мероприятия по обеспечению деятельности военно-учетного стола, обеспечению доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг, противодействию коррупции.
Паспорт
"Жилищно-коммунальный, топливно-энергетический и дорожный комплекс, благоустройство на территории Гурьевского городского поселении в 2018 финансовом году и на плановый период 2018-2019 гг."
Наименование подпрограммы |
Жилищно-коммунальный, топливно-энергетический и дорожный комплекс, благоустройство на территории Гурьевского городского поселения. |
||||
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы |
Сысоева М.А. - главный специалист отдела строительства, архитектуры, благоустройства, транспорта и связи администрации Гурьевского городского поселения |
||||
Исполнители муниципальной программы |
Отдел строительства, архитектуры, благоустройства, транспорта и связи администрации Гурьевского городского поселения, подрядчики и исполнители, определяемые в соответствии с законом о закупках по результатам конкурентных процедур |
||||
Цель подпрограммы |
Обеспечение безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах местного значения Гурьевского городского поселения и создание комфортных и экологически благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха населения Гурьевского городского поселения. Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов. |
||||
Задачи подпрограммы |
1) Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 2) Топливно-энергетический комплекс 3) Дорожное хозяйство 3.1) Оптимизация режимов движения на участках, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества и обеспечение безопасных условий движения на дорогах; 3.2) Повышение уровня благоустройства автомобильных дорог; 3.3.) Повышение качества и доступности транспортных услуг; 3.4.) Улучшение благосостояния горожан за счет обслуживания улично-дорожной сети; 4) Благоустройство 4.1) Обеспечение уличного освещения 4.2) Работы по обеспечению озеленения (в том числе по городским лесам) 4.3) Обеспечение организации и содержанию мест захоронения 4.4) Обеспечение и организация прочих работ по благоустройству |
||||
Сроки реализации подпрограммы |
2018-2020 годы |
||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
|||
Всего |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Всего |
218 200 000 |
72 062 000 |
72 762 000 |
73 376 000 |
|
Средства федерального бюджета* |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства бюджета Кемеровской области* |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства бюджета Гурьевского муниципального района* |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства бюджета Гурьевского городского поселения |
218 200 000 |
72 062 000 |
72 762 000 |
73 376 000 |
|
* Финансирование мероприятий из средств федерального, областного и районного бюджетов производится только при условии включения мероприятий в федеральные, областные и районные программы. Корректировка может быть произведена в случае утверждения (изменения) федеральной и областной Комплексной инвестиционной программы "Моногород". | |||||
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
1) безопасные условия передвижения жителей и транспорта, чистота и порядок на дорогах местного значения; 2) организованный и быстрый отвод выпавших атмосферных осадков и талых вод; 3) качественное транспортное обслуживание жителей в границах поселения; 4) экономия электроэнергетических ресурсов для уличного освещения; 5) обеспечение чистоты и порядка на территории Гурьевского городского поселения; 6) создание благоприятных условий для отдыха жителей поселения; 7) совершенствование эстетического вида поселения; 8) повышение уровня культуры населения, поддержка инициатив жителей по благоустройству; 9) улучшение экологической обстановки и создание благоприятной среды на территории Гурьевского городского поселения; 10) обустройство дорог противопожарного назначения; 11) обустройство противопожарных минерализованных заградительных полос; 12) установка противопожарных аншлагов и запрещающих знаков; 13) распространение листовок на противопожарную тему; 14) постановка на кадастровый учет земель, покрытых лесами, расположенных в границах Гурьевского городского поселения; 15) улучшение технического состояния объектов благоустройства. |
05.2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, чистоты и порядка на дорогах местного значения Гурьевского городского поселения и создание комфортных и экологически благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха населения Гурьевского городского поселения, обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:
- Поддержка жилищно-коммунального хозяйства;
- Поддержка топливно-энергетического комплекса;
- Оптимизация режимов движения на участках, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества и обеспечение безопасных условий движения на дорогах;
- Повышение уровня благоустройства автомобильных дорог;
- Повышение качества и доступности транспортных услуг;
- Улучшение благосостояния горожан за счет обслуживания улично-дорожной сети;
- Обеспечение уличного освещения;
- Работы по обеспечению озеленения (в том числе по городским лесам);
- Обеспечение организации и содержанию мест захоронения;
- Обеспечение и организация прочих работ по благоустройству.
05.3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
1. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (возмещение разницы в цене по оплате населением за услуги).
1.2. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (возмещение убытков от неприменения тарифа).
1.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (возмещение разницы в цене по оплате населением за услуги).
1.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (возмещение убытков от неприменения тарифа).
1.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (возмещение убытков от неприменения тарифа).
1.6. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услугу утилизация по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (возмещение убытков от неприменения тарифа).
Указанные мероприятия реализуются посредством заключения соглашения с администрации Гурьевского муниципального района.
2. Поддержка топливно-энергетического комплекса.
Направление предполагает реализацию следующего мероприятия:
2.1. Реализация отдельных мероприятий в области топливно-энергетического комплекса.
Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения с администрации Гурьевского муниципального района
3. Оптимизация режимов движения на участках, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества и обеспечение безопасных условий движения на дорогах.
Решение данной задачи предполагает реализацию следующих направлений:
3.1. Повышение уровня организации дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
3.2. Выполнение мероприятий по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.
Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения с администрации Гурьевского муниципального района.
4. Повышение уровня благоустройства автомобильных дорог.
Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:
4.1. Приведение в нормативное состояние элементов автомобильных дорог.
4.1.1. Выполнение текущего ремонта элементов автомобильных дорог;
4.1.1.1. Ямочный ремонт дорог; ремонт тротуаров (асфальтирование); исправление профиля (грейдирование) оснований щебеночных с добавлением и без добавления нового материала; оценка технического состояния дорог общего пользования местного значения;
4.1.1.2. Ремонт подъезда к женской консультации ул. Партизанская 16; погашение задолженности по устройству заездов во дворы, парковок для автотранспорта по ул. Кирова, устройство перехода через р. Нарышевка
Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения с администрации Гурьевского муниципального района.
4.1.2. Выполнение капитального ремонта автомобильных дорог
Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения с администрации Гурьевского муниципального района при условии включения мероприятий в федеральные, областные и районные программы.
5. Повышение качества и доступности транспортных услуг.
Направление предполагает реализацию следующего мероприятия:
5.1. Выполнение технического обеспечения транспортного обслуживания.
6. Улучшение благосостояния горожан за счет обслуживания улично-дорожной сети.
Направление предполагает реализацию следующего мероприятия:
6.1. Выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения ГГП и объектами дорожного хозяйства
7. Обеспечение уличного освещения.
Направление предполагает реализацию следующего мероприятия:
7.1. Выполнение работ по обслуживанию сетей уличного освещения.
8. Работы по обеспечению озеленения (в том числе по городским лесам).
Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:
8.1. Уход за городскими зелеными насаждениями;
8.2. Охрана, защита и воспроизводство лесов.
9. Обеспечение организации и содержанию мест захоронения.
Направление предполагает реализацию следующего мероприятия:
9.1. Выполнение работ по содержанию городского кладбища.
10. Обеспечение и организация прочих работ по благоустройству.
Направление предполагает реализацию следующего мероприятия:
10.1. Подготовка территории города к проведению праздничных мероприятий;
10.2. Содержание объектов санитарной уборки города;
10.3. Содержание пляжей, пирсов, родников;
10.4. Содержание и ремонт ограждений на территории города;
10.5. Отлов безнадзорных животных;
10.6. Текущий ремонт объектов культурного наследия;
10.7. Содержание фонтана;
10.8. Оформление города;
10.9. Обустройство дворовых площадок;
10.10. Развитие главной улицы/площади ( "лицо города");
Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения с администрации Гурьевского муниципального района при условии включения мероприятий в федеральные, областные и районные программы.
10.11. Проведение городских конкурсов.
Перечень
мероприятий подпрограммы "Жилищно-коммунальный, топливно-энергетический и дорожный комплекс, благоустройство на территории Гурьевского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
N |
Мероприятия по реализации программы |
Всего (руб.) |
Объем финансирования по годам (руб.) |
||
2018 |
2019 |
2020 |
|||
05. |
Всего по программе |
218 200 000 |
72 062 000 |
72 762 000 |
73 376 000 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет Кемеровской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет Гурьевского муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет Гурьевского городского поселения |
218 200 000 |
72 062 000 |
72 762 000,17 |
73 376 000 |
|
05.1. |
Подпрограмма "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства" |
1 500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
05.1.1. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (возмещение разницы в цене по оплате населением за услуги) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.1.2. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (возмещение убытков от неприменения тарифа) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.1.3. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (возмещение разницы в цене по оплате населением за услуги) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.1.4. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (возмещение убытков от неприменения тарифа) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.1.5. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (возмещение убытков от неприменения тарифа) |
1 500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
05.1.6. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услугу утилизация по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (возмещение убытков от неприменения тарифа) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.2. |
Подпрограмма "Поддержка топливно-энергетического комплекса" |
52 250 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
16 250 000 |
05.2.1. |
Реализация отдельных мероприятий в области топливно-энергетического комплекса |
52 250 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
16 250 000 |
05.3. |
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
96 112 999,40 |
30 782 999,40 |
31 483 000,00 |
33 847 000,00 |
05.3.1. |
Оптимизация режимов движения на участках, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества и обеспечение безопасных условий движения на дорогах |
2 534 939 |
844 980 |
844 980 |
844 980 |
05.3.1.1. |
Повышение уровня организации дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
2 534 939 |
844 980 |
844 980 |
844 980 |
05.3.1.1.1. |
Установка пешеходного ограждения |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.1.1.1.1. |
Пересечение ул. Коммунистическая, ул. Ленина |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
05.3.1.1.1.2. |
Пересечение ул. Ленина, пер. Тельмана |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
05.3.1.1.1.3. |
Пересечение ул. Коммунистическая, ул. 30 лет Победы |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
05.3.1.1.1.4. |
Пересечение ул. Шевченко, пер. Тельмана |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
05.3.1.1.1.5. |
Пересечение ул. Некрасова, ул. Тельмана |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
05.3.1.1.2. |
Устройство искусственных дорожных неровностей в соответствии с ГОСТ |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.1.1.2.1. |
ул. Ленина, 30 (СКОШИ N 6) (2 ед.) |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
05.3.1.1.3. |
Замена остановочных павильонов |
375 000,0 |
125 000,0 |
125 000,0 |
125 000,0 |
05.3.1.1.3.1. |
замена остановочных павильонов с асфальтированием заездного кармана и посадочной площадки (по заявке Заказчика) |
375 000 |
125 000,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
05.3.1.1.4. |
Устройство и перенос остановочных павильонов |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.1.1.4.1. |
установка остановочного павильона с асфальтированием заездного кармана и посадочной площадки |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
05.3.1.2. |
Выполнение мероприятий по организации и обеспечению безопасности дорожного движения |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.1.2.1. |
Установка дорожных знаков |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.1.2.1.1 |
установка дорожного знака с флюоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (1.23., 8.2.1. ул. Ленина, 30 (СКОШИ N 6)) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.1.2.2. |
Содержание светофорного объекта |
1 341 999 |
480 000 |
431 000 |
431 000 |
05.3.1.2.2.1 |
Плановое техническое обслуживание с устранением мелких неисправностей |
1 198 500 |
399 500 |
399 500 |
399 500 |
05.3.1.2.2.1.1 |
проверка дневной видимости светофоров транспортных и пешеходных (один раз в 10 дней) |
576 828 |
192276,0 |
192 276 |
192 276 |
05.3.1.2.2.1.2 |
проверка соответствия цикла работы светофоров заданному транспортных и пешеходных (один раз в месяц) |
192 276 |
64092,0 |
64 092 |
64 092 |
05.3.1.2.2.1.3 |
осмотр кабельных тросов к месту подключения (один раз в месяц) |
126 000 |
42000,0 |
42 000 |
42 000 |
05.3.1.2.2.1.4 |
проверка коммутационной аппаратуры, силовых щитков (один раз в месяц) |
126 000 |
42000,0 |
42 000 |
42 000 |
05.3.1.2.2.1.5 |
внешний и внутренний осмотр контроллера (один раз в месяц) |
126 000 |
42000,0 |
42 000 |
42 000 |
05.3.1.2.2.1.6 |
измерение напряжения выходных цепей контроллера (один раз в квартал) |
42 000 |
14000,0 |
14 000 |
14 000 |
05.3.1.2.2.1.7 |
проверка тросового хозяйства (один раз в полугодие) |
9 396 |
3131,9 |
3 132 |
3 132 |
05.3.1.2.2.2 |
Окраска светофорных групп |
31 500 |
10500,0 |
10 500 |
10 500 |
05.3.1.2.2.3 |
Поддержание светофорных объектов в чистоте и порядке (в т.ч. мытье) (два раза в год) |
63 000 |
21000,0 |
21 000 |
21 000 |
05.3.1.2.2.4 |
Снятие показателей приборов учета электроэнергии |
146 999 |
48999,6 |
49 000 |
49 000 |
05.3.1.2.2.5 |
Аварийное восстановление светофорного объекта |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.1.2.3. |
Нанесение дорожной разметки |
719 940,0 |
239 980,0 |
239 980,0 |
239 980,0 |
05.3.1.2.3.1 |
нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной осевой разметки |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.1.2.3.2 |
нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной разметки 1.14.1, 1.25, с удалением остатков старой разметки |
719 940,0 |
239980,00 |
239 980,0 |
239 980,0 |
05.3.1.2.3.3 |
нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной разметки 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
05.3.1.2.3.4 |
нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной разметки 2.5, на бетонное барьерное ограждение (поворот по ул. Суворова, мост ГРУ и др.) |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
05.3.2. |
Повышение уровня благоустройства автомобильных дорог |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.2.1. |
Приведение в нормативное состояние элементов автомобильных дорог |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.2.1.1. |
Выполнение текущего ремонта элементов автомобильных дорог |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.2.1.1.1 |
ямочный ремонт дорог |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.2.1.1.2. |
ремонт тротуаров (асфальтирование), в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.2.1.1.3. |
исправление профиля (грейдирование) оснований щебеночных с добавлением нового материала слой щебня 3,5 см (социального щебня 560т на 2 км. или 2800т на 10 км) |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
05.3.2.1.1.4. |
исправление профиля (грейдирование) оснований щебеночных без добавления нового материала (небольших дефектов) |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
05.3.2.1.1.5. |
исправление профиля (грейдирование) оснований щебеночных без добавления нового материала (крупных дефектов) |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
05.3.2.1.1.6. |
ремонт подъезда к женской консультации ул. Партизанская 16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.2.1.1.7. |
оценка технического состояния дорог общего пользования местного значения (межевание и техпаспортизация в целях государственной регистрации прав) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.2.1.2. |
Выполнение капитального ремонта автомобильных дорог |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.3. |
Повышение качества и доступности транспортных услуг |
58 480 |
58 480 |
0 |
0 |
05.3.3.1. |
Выполнение технического обеспечения транспортного обслуживания. |
58 480 |
58 480 |
0 |
0 |
05.3.3.1.1. |
изготовление и установка табличек с наименованием остановок общественного транспорта |
73 440 |
24 480,00 |
24 480 |
24 480 |
05.3.3.1.2. |
изготовление и установка информационных табличек для остановочных пунктов |
102 000 |
34 000,00 |
34 000 |
34 000 |
05.3.4. |
Улучшение благосостояния горожан за счет обслуживания улично-дорожной сети |
69 860 418 |
24 946 414 |
20 611 984 |
24 302 020 |
05.3.4.1. |
Выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения ГГП и объектами дорожного хозяйства. |
69 860 418 |
24 946 414 |
20 611 984 |
24 302 020 |
05.3.4.1.1. |
Содержание элементов улично-дорожной сети |
69 860 418 |
24 946 414 |
20 611 984 |
24 302 020 |
05.3.4.1.1.1. |
Содержание дорожного полотна |
31 801 419 |
10 600 473,16 |
10 600 473,16 |
10 600 473,16 |
05.3.4.1.1.1.1. |
регулярная очистка от снега дорог и заездных карманов автогрейдером с уборкой снежных валов, в том числе силами круглосуточной дежурной бригады |
3 895 257,6 |
1 298 419,2 |
1 298 419,2 |
1 298 419,2 |
05.3.4.1.1.1.2. |
механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов бульдозером с уборкой снежных валов (без автобусного движения) |
2 622 153,6 |
874 051,2 |
874 051,2 |
874 051,2 |
05.3.4.1.1.1.3. |
распределение противогололедных материалов на дорогах и заездных карманах дорожной машиной |
5 918 400,0 |
1 972 800,0 |
1 972 800 |
1 972 800 |
05.3.4.1.1.1.4. |
распределение противогололедных материалов на дорогах (без автобусного движения) |
152 064,0 |
50 688,0 |
50 688,0 |
50 688,0 |
05.3.4.1.1.1.5. |
регулярная очистка от снега и льда опор дорожных знаков, линий наружного освещения |
137 318,4 |
45 772,8 |
45 772,8 |
45 772,8 |
05.3.4.1.1.1.6. |
летняя механизированная очистка проезжей части и заездных карманов от пыли грязи с увлажнением |
2 908 085,88 |
969 361,96 |
969 361,96 |
969 361,96 |
05.3.4.1.1.1.7. |
очистка обочин дорог вручную от грунтовых наносов после таяния снега, ливня |
3 489 242,4 |
1 163 080,8 |
1 163 080,8 |
1 163 080,8 |
05.3.4.1.1.1.8. |
очистка обочин дорог от посторонних предметов |
7 710 897,6 |
2 570 299,2 |
2 570 299,2 |
2 570 299,2 |
05.3.4.1.1.1.9. |
планировка и отсыпка обочин автобусных маршрутов с добавление щебня (30 % от общей протяженности обочин) |
4 968 000,0 |
1 656 000,0 |
1 656 000,0 |
1 656 000,0 |
05.3.4.1.1.2. |
Содержание тротуаров и пешеходных зон |
5 583 340,80 |
1 861 113,60 |
1 861 113,60 |
1 861 113,60 |
05.3.4.1.1.2.1. |
регулярная очистка от снега и льда тротуаров и пешеходных зон (трактором) |
478 464,0 |
159 488,0 |
159 488,0 |
159 488,0 |
05.3.4.1.1.2.2. |
регулярная очистка от снега и льда тротуаров, пешеходных зон, подходов к пешеходному переходу (вручную 2 % от общей площади) |
437 443,2 |
145 814,4 |
145 814,4 |
145 814,4 |
05.3.4.1.1.2.3. |
распределение противогололедных материалов на тротуарах и пешеходных зонах |
267 840,0 |
89 280,0 |
89 280,0 |
89 280,0 |
05.3.4.1.1.2.4. |
очистка тротуаров вручную от наносов после таяния снега, ливня с погрузкой и вывозом |
1 932 940,8 |
644 313,6 |
644 313,6 |
644 313,6 |
05.3.4.1.1.2.5. |
летняя механизированная очистка тротуаров от пыли и грязи с увлажнением (трактором) |
283 464,0 |
94 488,0 |
94 488,0 |
94 488,0 |
05.3.4.1.1.2.6. |
уборка мусора с вывозом с тротуара (вручную) |
2 183 188,8 |
727 729,6 |
727 729,6 |
727 729,6 |
05.3.4.1.1.3. |
Содержание парковок |
1 634 247,90 |
544 749,30 |
544 749,30 |
544 749,30 |
05.3.4.1.1.3.1. |
регулярная очистка от снега и льда парковок трактором |
449 984,7 |
149 994,9 |
149 994,9 |
149 994,9 |
05.3.4.1.1.3.2. |
регулярная очистка от снега и льда парковок (вручную 10 % от общей площади парковок) |
430 855,2 |
143 618,4 |
143 618,4 |
143 618,4 |
05.3.4.1.1.3.3. |
содержание в чистоте и порядке парковок в течение года |
753 408,0 |
251 136,0 |
251 136,0 |
251 136,0 |
05.3.4.1.1.4. |
Содержание остановок общественного транспорта |
5 722 454,16 |
1 907 484,72 |
1 907 484,72 |
1 907 484,72 |
05.3.4.1.1.4.1. |
регулярная очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов и других объектов (вручную) |
3 913 272,0 |
1 304 424,0 |
1 304 424,0 |
1 304 424,0 |
05.3.4.1.1.4.2. |
уборка остановок общественного транспорта, автопавильонов, элементов их обустройства (очистка вручную) |
940 896,0 |
313 632,0 |
313 632,0 |
313 632,0 |
05.3.4.1.1.4.3. |
уборка урн на автобусных остановках |
521 220,0 |
173 740,0 |
173 740,0 |
173 740,0 |
05.3.4.1.1.4.4. |
мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов (площадь одного павильона 43,2 кв. м.) |
347 066,16 |
115 688,72 |
115 688,72 |
115 688,72 |
05.3.4.1.1.4.5. |
окраска остановочных павильонов с мелким ремонтом скамеек, урн, доски объявлений, стен (площадь окраски одного павильона 47,5 кв. м.) за исключением остановок: 1 у сбербанка, 1 у поликлиники, 1 на Заводской, 5 на Войкова, 1 на Лермонтова |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.4.1.1.5. |
Содержание дорожных знаков |
225 750,0 |
75 250,0 |
75 250,0 |
75 250,0 |
05.3.4.1.1.5.1. |
мойка дорожных знаков со стойками |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.4.1.1.5.2. |
окраска стоек дорожных знаков |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.4.1.1.5.3. |
ремонт дорожного знака (выправка, укрепление стойки, знака) |
225 750,0 |
75 250,0 |
75 250,0 |
75 250,0 |
05.3.4.1.1.6. |
Содержание объектов ливневой канализации |
1 304 903 |
434 968 |
434 968 |
434 968 |
05.3.4.1.1.6.1. |
автомобильных дорог с регулярным автобусным движением |
856 156 |
285 385 |
285 385 |
285 385 |
05.3.4.1.1.6.1.1. |
очистка водоотводных лотков вручную от мусора с вывозкой |
316 029,0 |
105 343,0 |
105 343,0 |
105 343,0 |
05.3.4.1.1.6.1.2. |
очистка водоотводных кюветов вручную от мусора с вывозкой |
343 147,50 |
114 382,50 |
114 382,50 |
114 382,50 |
05.3.4.1.1.6.1.3. |
очистка водоотводных труб вручную от мусора с промывкой |
71 020,50 |
23 673,50 |
23 673,50 |
23 673,50 |
05.3.4.1.1.6.1.4. |
очистка приемных колодцев вручную от мусора с промывкой |
46 080,0 |
15 360,0 |
15 360,0 |
15 360,0 |
05.3.4.1.1.6.1.5. |
скашивание травы вручную: в кюветах, на откосах, у оголовков водопропускных труб (шириной 1,5 м) |
59 719,26 |
19 906,42 |
19 906,42 |
19 906,42 |
05.3.4.1.1.6.1.6. |
закрытие на зиму и открытие отверстий труб |
20 160,0 |
6 720,0 |
6 720,0 |
6 720,0 |
05.3.4.1.1.6.2. |
автомобильных дорог без регулярного автобусного движения |
448 747 |
149 582,40 |
149 582 |
149 582 |
05.3.4.1.1.6.2.1. |
очистка водоотводных кюветов вручную от мусора с вывозкой |
372 690,0 |
124 230,0 |
124 230,0 |
124 230,0 |
05.3.4.1.1.6.2.2. |
очистка водоотводных труб вручную от мусора с промывкой |
11 187,0 |
3 729,0 |
3 729,0 |
3 729,0 |
05.3.4.1.1.6.2.3. |
скашивание травы вручную: в кюветах, на откосах, у оголовков водопропускных труб (шириной 1,5 м) |
64 870,2 |
21 623,4 |
21 623,4 |
21 623,4 |
05.3.4.1.1.6.2.4. |
закрытие на зиму и открытие отверстий труб |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
05.3.4.1.1.7. |
Содержание мостов, путепроводов |
1 161 288,24 |
387 096,08 |
387 096,08 |
387 096,08 |
05.3.4.1.1.7.1. |
очистка покрытия тротуаров от рыхлого снега вручную |
165 312,0 |
55 104,0 |
55 104,0 |
55 104,0 |
05.3.4.1.1.7.2. |
очистка покрытия тротуаров от плотного снега вручную |
221 045,76 |
73 681,92 |
73 681,92 |
73 681,92 |
05.3.4.1.1.7.3. |
очистка ограждений моста от снега |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.4.1.1.7.4. |
распределение противогололедных материалов |
37 077,12 |
12 359,04 |
12 359,04 |
12 359,04 |
05.3.4.1.1.7.5. |
предупредительные работы по пропуску ледохода и паводковых вод, уборка снега и льда у отверстий малых мостов, предупредительные работы по защите автомобильных дорог и дорожных сооружений от наводнений, заторов, противопаводковые мероприятия с погрузкой и вывозом снега; |
411 600,0 |
137 200,0 |
137 200,0 |
137 200,0 |
05.3.4.1.1.7.6. |
предупредительные работы по защите автомобильных дорог и дорожных сооружений от наводнений, заторов (расчистка русла малых рек от ила, поросли и вывоз) |
135 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
05.3.4.1.1.7.7. |
очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров в летний период |
113 829,1 |
37 943,0 |
37 943,0 |
37 943,0 |
05.3.4.1.1.7.8. |
очистка от пыли и грязи перильных ограждений вручную в летний период |
44 364,24 |
14 788,08 |
14 788,08 |
14 788,08 |
05.3.4.1.1.7.9. |
очистка подходов и конусов мостовых сооружений от травы вручную (200 кв. м. по каждому мосту) |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
05.3.4.1.1.7.10. |
восстановление профиля вручную, с очисткой от кустарника, отрывкой грунта (16 п.м. по каждому мосту) |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
05.3.4.1.1.7.11. |
мелкий ремонт, в т.ч. сварочные работы, замена досок настила и тротуаров деревянных мостов, устранение дефектов |
33 060,0 |
11 020,0 |
11 020,0 |
11 020,0 |
05.3.4.1.1.7.12. |
окраска ограждений мостов |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.4.1.1.8. |
Содержание объектов озеленения |
794 927,70 |
264 975,90 |
264 975,90 |
264 975,90 |
05.3.4.1.1.8.1. |
скашивание травы вручную (триммер, газонокосилка, коса) вдоль обочин дорог с вывозом |
740 851,20 |
246 950,40 |
246 950,40 |
246 950,40 |
05.3.4.1.1.8.2. |
скашивание травы трактором с вывозом |
54 076,50 |
18 025,50 |
18 025,50 |
18 025,50 |
05.3.4.1.1.9. |
Вывоз снега и наледи |
21 296 712,8 |
8 758 512,0 |
4 424 082,0 |
8 114 118,8 |
05.3.4.1.1.9.1. |
погрузка и вывоз снега (1 куб. м.=0,8т); |
21 296 712,8 |
8 758 512,0 |
4 424 082,0 |
8 114 118,8 |
05.3.4.1.1.10. |
Содержание ограждении |
335 373,12 |
111 791,04 |
111 791,04 |
111 791,04 |
05.3.4.1.1.10.1. |
регулярная очистка от снега и льда барьерных и пешеходных ограждений |
335 373,12 |
111 791,04 |
111 791,04 |
111 791,04 |
05.3.4.1.1.10.2. |
очистка и мойка ограждений, сигнальных столбиков в летний период |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.4.1.1.10.3. |
окраска пешеходных ограждений |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.4.1.1.10.4. |
выправка отдельных секций металлического барьерного и пешеходного ограждения |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.5. |
Непредвиденные + задолженность по муниципальным контрактам |
23 659 163 |
4 933 126 |
10 026 037 |
8 700 000 |
05.3.5.1. |
выполнение работ по устройству заездов во дворы, парковок для автотранспорта по ул. Кирова, устройство перехода через р. Нарышевка Гурьевского городского поселения Кемеровской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.3.5.2. |
ямочный ремонт дорог 2016 г. (7000) |
6 949 595 |
3 499 595 |
3 450 000 |
0 |
05.3.5.3. |
ямочный ремонт дорог 2016 г. (18000) |
16 549 595 |
1 273 558 |
6 576 037 |
8 700 000 |
05.3.5.4. |
Ливневая канализация по ул. Дзержинского 2016 г. |
159 973 |
159 973 |
0 |
0 |
05.3.5.5. |
Непредвиденные |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4. |
Подпрограмма "Благоустройство" |
68 337 000 |
22 779 000 |
22 779 000 |
22 779 000 |
05.4.1. |
Работы по обеспечению уличного освещения |
36 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
05.4.1.1. |
Техническое обслуживание сетей уличного освещения |
8 931 804 |
2 977 268 |
2 977 268 |
2 977 268 |
05.4.1.1.1. |
Замена дросселя |
299 400 |
99800,00 |
99 800 |
99 800 |
05.4.1.1.2. |
Замена зажима клеммного |
20 400 |
6800,00 |
6 800 |
6 800 |
05.4.1.1.3. |
Замена ЗОИ 16-95 |
42 600 |
14200,00 |
14 200 |
14 200 |
05.4.1.1.4. |
Замена ИЗУ 100/400 |
108 720 |
36240,00 |
36 240 |
36 240 |
05.4.1.1.5. |
Замена ламп ДнаТ - 250 |
96 600 |
32200,00 |
32 200 |
32 200 |
05.4.1.1.6. |
Замена ламп ДРЛ-250 |
890 400 |
296800,00 |
296 800 |
296 800 |
05.4.1.1.7. |
Замена патрона |
26 550 |
8850,00 |
8 850 |
8 850 |
05.4.1.1.8. |
Замена анкерного зажима |
58 020 |
19340,00 |
19 340 |
19 340 |
05.4.1.1.9. |
Замена ПМА 3110 |
714 720 |
238240,00 |
238 240 |
238 240 |
05.4.1.1.10. |
Замена провода АППВ 2*2,5 |
142 800 |
47600,00 |
47 600 |
47 600 |
05.4.1.1.11. |
Замена провода СИП |
346 500 |
115500,00 |
115 500 |
115 500 |
05.4.1.1.12. |
Ревизия светильника РКУ-250 |
540 000 |
180000,00 |
180 000 |
180 000 |
05.4.1.1.13. |
Ревизия светильника ЖКУ-250 |
540 000 |
180000,00 |
180 000 |
180 000 |
05.4.1.1.14. |
Монтаж/демонтаж светильника РКУ-250 |
101 550 |
33850,00 |
33 850 |
33 850 |
05.4.1.1.15. |
Монтаж/демонтаж светильника ШАР 400 мм. |
69 000 |
23000,00 |
23 000 |
23 000 |
05.4.1.1.16. |
Монтаж/демонтаж светильника ШАР d=200 |
171 000 |
57000,00 |
57 000 |
57 000 |
05.4.1.1.17. |
Замена фотореле ФР-7 |
720 000 |
240000,00 |
240 000 |
240 000 |
05.4.1.1.18. |
Замена эл. счетчиков 220 В. |
198 000 |
66000,00 |
66 000 |
66 000 |
05.4.1.1.19. |
Замена эл. счетчиков 380 В. |
117 000 |
39000,00 |
39 000 |
39 000 |
05.4.1.1.20. |
Замена бокса ШУРН-1/12/ШРН |
105 000 |
35000,00 |
35 000 |
35 000 |
05.4.1.1.21. |
Снятие показаний с 149 приборов учета электроэнергии |
777 600 |
259200,00 |
259 200 |
259 200 |
05.4.1.1.22. |
Замена кронштейна |
276 000 |
92000,00 |
92 000 |
92 000 |
05.4.1.1.23. |
Замена автоматического выключателя 3ф. |
483 150 |
161050,00 |
161 050 |
161 050 |
05.4.1.1.24. |
Замена автоматического выключателя 1ф. |
117 000 |
39000,00 |
39 000 |
39 000 |
05.4.1.1.25. |
Замена рубильника РПС 250 |
148 770 |
49590,00 |
49 590 |
49 590 |
05.4.1.1.26. |
Замена системы автоматического включения/выключения уличного освещения |
29 574 |
9858,00 |
9 858 |
9 858 |
05.4.1.1.27. |
Установка железобетонных опор ЛЭП |
930 000 |
310000,00 |
310 000 |
310 000 |
05.4.1.1.28. |
Замена ПН-2 |
93 450 |
31150,00 |
31 150 |
31 150 |
05.4.1.1.29. |
Проверка счетчиков уличного освещения |
392 400 |
130800,00 |
130 800 |
130 800 |
05.4.1.1.30. |
Монтаж/демонтаж светодиодных светильников |
375 600 |
125200,00 |
125 200 |
125 200 |
05.4.1.2. |
Оказание услуг по снабжению электроэнергией сетей уличного (наружного) освещения |
19 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
05.4.1.3. |
Расширение сети уличного освещения |
2 433 558 |
811 186 |
811 186 |
811 186 |
05.4.1.4. |
Энергосервис |
5 134 638 |
1 711 546 |
1 711 546 |
1 711 546 |
05.4.2. |
Услуги по обеспечению озеленения (в том числе по городским лесам) |
12 537 000 |
4 679 000 |
4 179 000 |
3 679 000 |
05.4.2.1. |
Уход за городскими зелеными насаждениями |
6 537 000,04 |
2 679 000,00 |
2 179 000,04 |
1 679 000,00 |
05.4.2.1.1 |
Уход за деревьями на территории общего пользования |
1 705 200,0 |
568 400,0 |
568 400,0 |
568 400,0 |
05.4.2.1.1.1. |
Полив саженцев в приствольные лунки (10 л/дер.) 1-2 лет (по саженцам текущего года полив 2 раза через 1-2 недели после посадки с учетом погодных условий, по саженцам прошлого года 2 раза в июне по погодным условиям) |
75 600,0 |
25 200,0 |
25 200,0 |
25 200,0 |
05.4.2.1.1.2. |
Опахивание саженцев в пожароопасный период по ул. Ключевой 860 п.м. (с учетом погодных условий) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.1.1.3. |
Подготовка и доставка посадочного материала (саженцев деревьев и кустарников) |
240 000,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
05.4.2.1.1.4. |
Посадка деревьев и кустарников (в том числе формирование лунок и полив) |
120 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
05.4.2.1.1.5. |
Валка деревьев на пень, диаметром до 0,3 м с вывозом и утилизацией растительных остатков (снос стволовой части дерева) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.1.1.6. |
Валка деревьев на пень, диаметром от 0,3 м и выше с вывозом и утилизацией растительных остатков (снос стволовой части дерева) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.1.1.7. |
Омолаживающая обрезка деревьев (срез верхней части дерева), диаметром до 0,3 м и выше с вывозом и утилизацией растительных остатков |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.1.1.8. |
Омолаживающая обрезка деревьев (срез верхней части дерева), диаметром от 0,3 м и выше с вывозом и утилизацией растительных остатков |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.1.1.9. |
Формовочная обрезка деревьев (прореживание), высотой до 5 м с вывозом и утилизацией растительных остатков |
894 600,0 |
298 200,0 |
298 200,0 |
298 200,0 |
05.4.2.1.1.10. |
Санитарная обрезка (уборка поросли, сухостоя) |
240 000,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
05.4.2.1.1.11. |
Обрезка веток деревьев вдоль автомобильных дорог для создания видимости |
135 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
05.4.2.1.1.12. |
Уборка пней деревьев, диаметром до 0,3 м с вывозом и утилизацией растительных остатков |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.1.1.13. |
Уборка пней деревьев, диаметром от 0,3 м и выше с вывозом и утилизацией растительных остатков |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.1.2 |
Уход за кустарниками, живой изгородью |
373 680,0 |
124 560,0 |
124 560,0 |
124 560,0 |
05.4.2.1.2.1. |
Формовочная обрезка кустарника с приданием нужной формы с вывозом и утилизацией растительных остатков |
373 680,0 |
124 560,0 |
124 560,0 |
124 560,0 |
05.4.2.1.3 |
Уход за газонами |
4 198 752,38 |
1 726 672,34 |
1 486 040,04 |
986 040,00 |
05.4.2.1.3.1. |
Уборка мусора с газонов, в том числе листвы после листопада с погрузкой и вывозом |
3 958 011,1 |
1 485 931,1 |
1 486 040,0 |
986 040,0 |
05.4.2.1.3.2. |
Выкашивание травы вручную (тример, газонокосилка, коса) с вывозом |
240 741,24 |
240 741,24 |
0,00 |
0,00 |
05.4.2.1.4 |
Уход за садово- парковыми асфальтовыми и плиточными дорожками и площадями |
159 499,2 |
159 499,2 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.4.1. |
Содержание в чистоте и порядке асфальтовых и плиточных дорожек и площадей механизированным способом со сбором мусора и вывозом |
63 735,0 |
63 735,0 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.4.2. |
Содержание в чистоте и порядке асфальтовых и плиточных дорожек и площадей ручным способом с вывозом |
49 875,0 |
49 875,0 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.4.3. |
Регулярная очистка от снега и льда асфальтовых и плиточных дорожек и площадей механизированным способом (90%) |
45 889,20 |
45 889,20 |
0,00 |
0,00 |
05.4.2.1.4.4. |
Регулярная очистка от снега и льда асфальтовых и плиточных дорожек и площадей (вручную 10 % от общей площади) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.4.5. |
Погрузка, вывоз снега (1 куб. м.=0,8т) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.5 |
Уход за садово-парковыми скамейками |
25 186,0 |
25 186,0 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.5.1. |
Ремонт и окраска садово-парковых скамеек со старым лакокрасочным покрытием |
9 310,0 |
9 310,0 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.5.2. |
Сметание снега со скамеек метлой и очистка площадки вокруг скамеек (6 кв. м.) от снега |
15 876,0 |
15 876,0 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.6 |
Уход за урнами |
41 454,0 |
41 454,0 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.6.1. |
Очистка урн от мусора с погрузкой и вывозом |
41 454,0 |
41 454,0 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.7 |
Уход за цветниками, вазонами (S=1 кв. м) |
14 397,20 |
14 397,20 |
0,00 |
0,00 |
05.4.2.1.7.1. |
Посадка цветников при густоте посадки 25 шт. цветов на 1 кв. м. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.7.2. |
Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины (10л/кв. м.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
05.4.2.1.7.3. |
Прополка цветников и вазонов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
05.4.2.1.7.4. |
Стоимость рассады (город) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.7.5. |
Стоимость рассады (Ленина, 98) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.1.7.6. |
Стоимость семян (Ленина, 98) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.1.7.7. |
Перевоз цветочной рассады автотранспортом на расстояние до 35 км (в ящиках) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.7.8. |
Осенняя перекопка клумб с удалением остатков растений с вывозом |
10 647,20 |
10 647,20 |
0,00 |
0,00 |
05.4.2.1.7.9. |
Обустройство новых клумб (обордюривание, завоз земли) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.1.7.10. |
Окрас вазонов |
3 750,0 |
3 750,0 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.8 |
Уход за наружными оградами |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.1.8.1. |
Очистка и мойка ограждений |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.1.9 |
Ремонт ограждений |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.1.9.1. |
устройство ограждения в сквере борцам революции |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.1.9.2. |
Ремонт и окраска оград с заменой отдельных элементов (5 %) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.1.10 |
Ремонт и содержание малых архитектурных форм детских и спортивных площадок |
18 831,26 |
18 831,26 |
0,00 |
0,00 |
05.4.2.1.10.1. |
Мелкий ремонт малой архитектурной формы |
18 831,3 |
18 831,3 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.10.2. |
Покраска малой архитектурной формы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.10.3. |
Приобретение вазонов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05.4.2.1.11 |
Непредвиденные |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.2.2. |
Охрана, защита и воспроизводство лесов |
6 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
05.4.2.2.1. |
Обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения, путем сохранения и улучшения состояния лесов, расположенных в границах Гурьевского городского поселения. |
6 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
05.4.2.2.1.1. |
Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в лесах, расположенных в границах Гурьевского городского поселения |
153 048 |
51 016 |
51 016 |
51 016 |
05.4.2.2.1.1.1. |
Содержание лесных дорог противопожарного назначения |
30 024 |
10 008 |
10 008 |
10 008 |
05.4.2.2.1.1.2. |
Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности |
90 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
05.4.2.2.1.1.3. |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (патрулирование городских лесов в пожароопасный период) |
30 024 |
10 008 |
10 008 |
10 008 |
05.4.2.2.1.1.4. |
Установка аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
05.4.2.2.1.2. |
Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесов, расположенных в границах Гурьевского городского поселения |
195 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
05.4.2.2.1.2.1. |
Лесопатологическое обследование |
15 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
05.4.2.2.1.2.2. |
Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев) |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
05.4.2.2.1.2.3. |
Очистка городских лесов от бытового мусора |
30 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
05.4.2.2.1.3. |
Организация работ по обустройству территории городских лесов, регулированию антропогенной нагрузки и экологическому воспитанию населения |
60 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
05.4.2.2.1.3.1. |
Обустройство мест отдыха (беседки, скамьи, столы, спортивное оборудование) |
15 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
05.4.2.2.1.3.2. |
Установка контейнеров, вывоз и утилизация мусора |
45 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
05.4.2.2.1.4. |
Организация и обеспечение работ по воспроизводству лесов, расположенных в границах Гурьевского городского поселения |
75 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
05.4.2.2.1.4.1. |
Содержание и посадка лесных культур |
30 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
05.4.2.2.1.4.2. |
Восстановление лесов, включая агротехнические уходные работы |
45 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
05.4.2.2.1.5. |
Обеспечение устойчивого управления лесами |
1 838 984 |
1 838 984 |
0 |
0 |
05.4.2.2.1.5.1. |
Проведение работ по межеванию и постановке па кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа |
1 838 984 |
1 838 984 |
0 |
0 |
05.4.2.2.1.6. |
Непредвиденные |
3 677 968 |
0 |
1 838 984 |
1 838 984 |
05.4.3. |
Работы по обеспечению организации и содержанию мест захоронения |
1 800 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
05.4.3.1. |
выполнение работ по содержанию городского кладбища |
1 440 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
05.4.3.2. |
оказание услуг по перевозке тела (останков) умершего от места нахождения |
180 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
05.4.3.3. |
Противоклещевая обработка территории кладбища |
180 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
05.4.3.4. |
Обследование территории кладбища в целях определения необходимости проведения бактерицидной обработки |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.4. |
Прочие работы по обеспечению и организации благоустройства территории |
18 000 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
05.4.4.1. |
Подготовка территории города к проведению праздничных мероприятий: |
822 750,0 |
274 250,0 |
274 250,0 |
274 250,0 |
05.4.4.1.2 |
Монтаж фигур снежного городка, горок |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
05.4.4.1.3 |
Заливка катков |
82 500,0 |
27 500,0 |
27 500,0 |
27 500,0 |
05.4.4.1.4 |
Чистка катков от снега |
72 000,0 |
24 000,0 |
24 000,0 |
24 000,0 |
05.4.4.1.5 |
Расчистка территории для проведения массовых гуляний от снега |
231 000,0 |
77 000,0 |
77 000,0 |
77 000,0 |
05.4.4.1.6 |
Монтаж и демонтаж сцены |
148 500,0 |
49 500,0 |
49 500,0 |
49 500,0 |
05.4.4.1.7 |
Монтаж и демонтаж подиума, трибуны Аллея Героев |
42 900,0 |
14 300,0 |
14 300,0 |
14 300,0 |
05.4.4.1.8 |
Доставка реквизитов, оборудования |
69 300,0 |
23 100,0 |
23 100,0 |
23 100,0 |
05.4.4.1.9 |
Подготовка игровых развлекательных форм (чучело, столб, др.) |
41 250,0 |
13 750,0 |
13 750,0 |
13 750,0 |
05.4.4.1.10 |
Монтаж и демонтаж общественного туалета заказчика |
66 000,0 |
22 000,0 |
22 000,0 |
22 000,0 |
05.4.4.1.11 |
Очистка территории от мусора с вывозом |
69 300,0 |
23 100,0 |
23 100,0 |
23 100,0 |
05.4.4.1.12. |
Подготовка территории города к празднованию нового года |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.4.1.11.1. |
Приобретение, доставка и монтаж новогодних Елина стадион квартал 6-7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.4.2 |
Содержание объектов санитарной уборки города: |
8 636 016 |
2 878 672 |
2 878 672 |
2 878 672 |
05.4.4.2.1. |
Содержание общественного туалета |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.4.2.1.1. |
установка и демонтаж общественного туалета (площадь Юбилейная) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.4.2.1.2. |
уборка и обезвреживание общественных туалетов (площадь Юбилейная) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.4.2.2. |
Ликвидация несанкционированных свалок: |
3 280 050,0 |
1 093 350,0 |
1 093 350,0 |
1 093 350,0 |
05.4.4.2.3. |
Содержание контейнеров на въезде: |
5 112 030,0 |
1 704 010,0 |
1 704 010,0 |
1 704 010,0 |
05.4.4.2.3.1. |
сбор и вывоз мусора с контейнеров на въезде в город со стороны г. Белово, г. Салаир и с. М. Салаирка (объемом 7,5 куб. м.); |
4 927 230,0 |
1 642 410,0 |
1 642 410,0 |
1 642 410,0 |
05.4.4.2.3.2. |
ремонт и окраска контейнеров на въезде (объемом 7,5 куб. м.) |
19 800,0 |
6 600,0 |
6 600,0 |
6 600,0 |
05.4.4.2.3.3. |
приобретение/изготовление новых урн и установка в местах по согласованию с заказчиком |
165 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
05.4.4.2.4. |
Проведение месячника по санитарной очистке |
243 936,0 |
81 312,0 |
81 312,0 |
81 312,0 |
05.4.4.2.4.1. |
Сбор и вывоз мусора |
243 936,0 |
81 312,0 |
81 312,0 |
81 312,0 |
05.4.4.3 |
Содержание пляжей, пирсов, родников: |
217 800,0 |
72 600,0 |
72 600,0 |
72 600,0 |
05.4.4.3.1. |
Очистка территории пляжа (з/о Милкова) от мусора и грязи с вывозом |
132 000,0 |
44 000,0 |
44 000,0 |
44 000,0 |
05.4.4.3.2. |
Окос травы газонокосилкой с погрузкой и вывозом на территории пляжа (з/о Милкова) |
71 280,0 |
23 760,0 |
23 760,0 |
23 760,0 |
05.4.4.3.3. |
Очистка территории пирса (ул. М. Горького) от мусора с вывозом |
2 640,0 |
880,0 |
880,0 |
880,0 |
05.4.4.3.4. |
Очистка территории родников (в районе Парка и ло им. Гагарина) от постороннего мусора с вывозом |
11 880,0 |
3 960,0 |
3 960,0 |
3 960,0 |
05.4.4.4 |
Содержание и ремонт ограждений на территории города |
3 779 886,0 |
1 259 962,0 |
1 259 962,0 |
1 259 962,0 |
05.4.4.4.1. |
текущий ремонт ограждений, ремонт ограждений при повреждениях по необходимости |
288 750,0 |
96 250,0 |
96 250,0 |
96 250,0 |
05.4.4.4.2. |
Окраска ограждений по необходимости |
3 491 136,0 |
1 163 712,0 |
1 163 712,0 |
1 163 712,0 |
05.4.4.5 |
Отлов безнадзорных животных: |
514 800,0 |
171 600,0 |
171 600,0 |
171 600,0 |
05.4.4.5.1. |
отлов безнадзорных животных, в том числе приобретение специальных препаратов |
514 800,0 |
171 600,0 |
171 600,0 |
171 600,0 |
05.4.4.6 |
Текущий ремонт объектов культурного наследия |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.4.7 |
Содержание фонтана |
278 400,0 |
92 800,0 |
92 800,0 |
92 800,0 |
05.4.4.7.1. |
Ревизия и содержание насоса |
72 600,0 |
24 200,0 |
24 200,0 |
24 200,0 |
05.4.4.7.2. |
Приобретение насоса |
120 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
05.4.4.7.3. |
Чистка и содержание фонтана |
52 800,0 |
17 600,0 |
17 600,0 |
17 600,0 |
05.4.4.7.4. |
Содержание чаши фонтана. |
29 700,0 |
9 900,0 |
9 900,0 |
9 900,0 |
05.4.4.7.5. |
Демонтаж насоса и обеспечение сохранности |
3 300,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
05.4.4.8 |
Оформление города |
530 970,0 |
176 990,0 |
176 990,0 |
176 990,0 |
05.4.4.8.1. |
Монтаж и демонтаж флажков заказчика |
19 800,0 |
6 600,0 |
6 600,0 |
6 600,0 |
05.4.4.8.2. |
Изготовление баннеров по согласованию с заказчиком |
184 140,0 |
61 380,0 |
61 380,0 |
61 380,0 |
05.4.4.8.3. |
Монтаж или демонтаж баннеров по заявке заказчиком |
257 730,0 |
85 910,0 |
85 910,0 |
85 910,0 |
05.4.4.8.4. |
Установка новых досок объявления, аншлагов и замена старых |
69 300,0 |
23 100,0 |
23 100,0 |
23 100,0 |
05.4.4.9 |
Ремонт мостовых сооружений |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.4.9.1 |
Ремонт мостовых сооружений |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.4.10 |
Формирование современной городской среды |
3 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
05.4.4.11 |
Проведение городских конкурсов |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.4.11.1. |
Конкурс "Лучшая улица, дом по благоустройству" |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.4.11.2. |
Конкурс "Лучший дом по пожарной безопасности" |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.4.11.3. |
Конкурс "Новогодний фейерверк" |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.4.11.4. |
Конкурс "Гурьевск-город цветов" |
0 |
0 |
0 |
0 |
05.4.4.12 |
Непредвиденные+долг |
219 378 |
73 126 |
73 126 |
73 126 |
05.4.4.12.1 |
Постановка на кадастровый учет |
60 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
05.4.4.12.2 |
непредвиденные |
159 378 |
53 126 |
53 126 |
53 126 |
05.4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
N |
Мероприятия по реализации программы |
Всего (руб.) |
Объем финансирования по годам (руб.) |
||
2018 г |
2019 г |
2020 г |
|||
05. |
Всего по программе |
332 250 000 |
155 450 000 |
88 400 000 |
88 400 000 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет Кемеровской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет Гурьевского муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет Гурьевского городского поселения |
332 250 000 |
155 450 000 |
88 400 000 |
88 400 000 |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности населения Гурьевского городского поселения, в том числе
- повышение безопасности и комфортности проживания жителей Гурьевского городского поселения;
- исполнение законодательных и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- улучшение жилищных условий граждан;
- снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального комплекса;
- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Гурьевского городского поселения;
- эффективное расходование энергетических и финансовых средств на содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса;
- повышение уровня культуры населения в области энергосбережения;
- чистоту и порядок на территории Гурьевского городского поселения;
- повышение роли собственников помещений многоквартирных домов в управлении, организации и проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
- создание благоприятных условий для отдыха жителей поселения;
- совершенствование эстетического вида поселения;
- повышение уровня культуры населения, поддержку инициатив жителей по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий;
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
- создание зелёных зон для отдыха горожан;
- улучшение технического состояния объектов благоустройства;
- повышение степени удовлетворённости населения уровнем благоустройства.
Сведения
о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Жилищно-коммунальный, топливно-энергетический и дорожный комплекс, благоустройство на территории Гурьевского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
N |
Задачи, направленные на достижение цели |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
05.0.1. |
Оптимизация режимов движения на участках, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества и обеспечение безопасных условий движения на дорогах |
Протяженность пешеходных дорожных ограждений |
п.м. |
160 |
310 |
450 |
Количество искусственных дорожных неровностей |
кв. м. |
64 |
32 |
0 |
||
05.0.2. |
Выполнение мероприятий по организации и обеспечению безопасности дорожного движения |
Установка дорожных знаков и табличек |
шт. |
194 |
194 |
194 |
Количество исправно работающих светофорных групп на территории поселения |
единиц |
7 |
7 |
7 |
||
Протяженность ежегодно нанесенной горизонтальной осевой разметки |
кв. м. |
6877 |
6877 |
6877 |
||
05.0.3. |
Приведение в нормативное состояние элементов автомобильных дорог |
Площадь ямочного ремонта автомобильных дорог |
кв. м. |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Площадь отремонтированных тротуаров |
кв. м. |
0 |
1020 |
3150 |
||
Площадь отремонтированных дорог с регулярным автобусным движением |
км. |
0 |
9,4 |
12,9 |
||
Протяженность отремонтированных дорог без регулярного автобусного движения |
1000п.м. |
0 |
20,5 |
30,5 |
||
05.0.4. |
Повышение качества и доступности транспортных услуг |
Количество информационных табличек для остановочных пунктов |
шт. |
36 |
36 |
0 |
Количество социально значимых муниципальных маршрутов |
единиц |
50 |
50 |
0 |
||
05.0.5. |
Выполнение мероприятий по уходу за автомобильными дорогами общего пользования местного значения и объектами дорожного хозяйства. |
Обеспечена чистота и порядок на дорогах общего пользования местного значения |
да/нет |
да |
да |
да |
05.0.6. |
Организация благоустройства территории Гурьевского городского поселения |
Обеспечение чистоты и порядка на территории кладбища |
да/нет |
да |
да |
да |
Количество уличных светильников |
единиц |
1 428 |
1 438 |
1 448 |
||
Обеспечена чистота и порядок в местах массового отдыха людей |
да/нет |
да |
да |
да |
||
Количество объектов культурного наследия |
единиц |
10 |
10 |
10 |
||
Обеспечена чистота и порядок на объектах культурного наследия |
да/нет |
да |
да |
да |
||
05.0.7. |
Уход за городскими зелеными насаждениями |
Количество посаженных деревьев |
шт. |
1 500 |
2 800 |
4 200 |
Количество деревьев, которым произведена омолаживающая обрезка |
шт. |
40 |
157 |
212 |
||
Количество высаживаемых цветов |
шт. |
15 565 |
15 595 |
15 625 |
||
05.0.8. |
Обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения, путем сохранения и улучшения состояния лесов |
Количество противопожарных аншлагов и запрещающих знаков |
шт. |
7 |
8 |
9 |
Протяженность минерализованной заградительной полосы |
км. |
15 |
16 |
17 |
||
Количество поставленных на кадастровый учет земель покрытых лесами |
единиц |
0 |
1 |
2 |
||
05.0.9. |
Формирования современной городской среды |
Количество благоустроенных дворовых территорий |
Ед. |
6 |
|
|
|
|
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
Проценты |
12 |
|
|
|
|
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) |
Проценты |
23 |
|
|
|
|
Количество общественных муниципальных территорий общего пользования |
Ед. |
12 |
|
|
|
|
Площадь общественных муниципальных территорий общего пользования |
Га |
3,25 |
|
|
|
|
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
Проценты |
7,7 |
|
|
05.6. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы
Оценка эффективности муниципальной подпрограммы "Жилищно-коммунальный, топливно-энергетический и дорожный комплекс, благоустройство на территории Гурьевского городского поселения"проводится Оценка эффективности муниципальной подпрограммы для мониторинга вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие Гурьевского городского поселения проводится ответственным исполнителем (координатором) в течение реализации муниципальной подпрограммы, но не реже, чем один раз в квартал на основе оценок:
1. Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.
2. Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
По каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95,0 % планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75,0 % планового значения показателя на соответствующий год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем (координатором) ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным годом.
Муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 95,0 % и более показателей муниципальной программы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 75,0 % и более показателей муниципальной программы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;
не менее 75,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены.
Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
07.1. Паспорт подпрограммы "Безопасность Гурьевского городского поселения в 2018 финансовом году и на плановый период 2019-2020 гг."
Наименование подпрограммы |
Безопасность Гурьевского городского поселения |
||||
Цель подпрограммы |
Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения, поддержание общественного порядка и создание нормальных условий для функционирования инфраструктуры Гурьевского городского поселения. Реализация единой государственной политики в области территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
||||
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы |
Писарев Ю.Н.- первый заместитель главы Гурьевского городского поселения |
||||
Исполнители муниципальной программы: |
Холевчук А.А. - главный специалист по ГО и ЧС администрации Гурьевского городского поселения, подрядчики и исполнители, определяемые в соответствии с законом о закупках. |
||||
Задачи подпрограммы |
1) Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций для населения и объектов экономики. 2) Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Гурьевского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 3) Профилактика терроризма и экстремизма на территории Гурьевского городского поселения. 4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Гурьевского городского поселения. 5) Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Гурьевского городского поселения. 6) Развитие и совершенствование действующей системы видеонаблюдения на территории Гурьевского городского поселения. |
||||
Сроки реализации подпрограммы |
2018-2020 годы |
||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
|||
Всего |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Всего |
900 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
Средства бюджета Гурьевского городского поселения |
900 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
1) поддержание в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 2) создание устойчивой системы подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 3) повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, объектов жизнеобеспечения населения, иных социально-значимых объектов; 4) создание эффективной системы профилактики и предупреждения пожаров, снижение материального ущерба от них и гибели людей; 5) исключение случаев гибели и травматизма людей на водных объектах; 6) максимальный охват системой видеонаблюдения территории города Гурьевска в целях поддержания общественного порядка, достижения более высокой результативности в борьбе с преступностью, обеспечения своевременной и скоординированной реакции городских служб на чрезвычайные ситуации; |
07.2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения, поддержание общественного порядка и создание нормальных условий для функционирования инфраструктуры Гурьевского городского поселения, реализация единой государственной политики в области территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:
- участия в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
- обеспечения мер по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечения мер по противодействию терроризму и экстремизму;
- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Гурьевского городского поселения;
- обеспечения мер по безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Гурьевского городского поселения;
- содержания, технического обслуживания и развития системы видеонаблюдения.
3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
1. Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Данное направление включает в себя следующие мероприятие:
1.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Гурьевского городского поселения. В рамках мероприятия ежегодно разрабатывается, согласовывается и утверждается План действий органов управления, сил и средств Гурьевского городского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение мер по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:
2.1. Разработка, согласование и утверждение Плана действий органов управления, сил и средств Гурьевского городского поселения по обеспечению мер гражданской обороны.
2.2. Организация обучения работающего и неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на базе Беловского филиала КОУМЦ.
2.3. Распространение информационно-наглядных материалов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
3. Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму.
Данное направление включает следующие мероприятия:
3.1. Обеспечение в здании администрации Гурьевского городского поселения круглосуточного контрольно-пропускного режима.
3.2. Распространение среди населения информационно-наглядных материалов по противодействию терроризму и действиям в случае угрозы совершения террористического акта.
3.3. Обеспечение пропускного режима сотрудников и посетителей в служебные помещения администрации Гурьевского городского поселения с ведением видеонаблюдения на объекте, что обеспечит ее антитеррористическую защищенность в соответствии с установленными требованиями.
3.4. Техническое обслуживание системы технических средств охраны (кнопок тревожной сигнализации) в здании администрации Гурьевского городского поселения, что обеспечит их техническую исправность и бесперебойную работу.
3.5. Оперативное реагирование мобильных нарядов вневедомственной охраны (полиции) на поступающие "тревожные" сообщения из зданий администрации Гурьевского городского поселения.
4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Гурьевского городского поселения.
Направление включает в себя мероприятия:
4.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Гурьевского городского поселения, установление дополнительных требований пожарной безопасности в пожароопасный период.
В рамках мероприятия осуществляется:
- мониторинг наличия первичных противопожарных средств в организациях на территории поселения;
- организация обучения населения мерам пожарной безопасности;
- размещение информационных щитов и плакатов о мерах пожарной безопасности;
- содержание пожарных водоемов и оборудование пожарных щитов в населенных пунктах.
4.2. Размещение печатных материалов в средствах массовой информации по пожарной безопасности и распространение информационно-наглядных материалов по пожарной безопасности
4.3. Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации в помещениях здания администрации Гурьевского городского поселения, что обеспечит ее техническую исправность и бесперебойную работу.
4.4. Устройство противопожарных минерализованных, заградительных полос.
4.5. Обслуживание пожарных гидрантов. Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения с администрации Гурьевского муниципального района.
4.6. Замена пожарных гидрантов. Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения с администрации Гурьевского муниципального района.
5. Обеспечение мер по безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Гурьевского городского поселения.
Направление включает в себя следующие мероприятия:
5.1. Размещение печатных материалов в средствах массовой информации о безопасности людей на водных объектах.
5.2. Распространение информационно-наглядных материалов о безопасности людей на водных объектах.
5.3. Установка стационарных знаков на водоемах, запрещающих купание.
6. Содержание, техническое обслуживание и развитие системы видеонаблюдения.
Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:
6.1. Содержание и техническое обслуживание систем внешнего видеонаблюдения.
6.2. Развитие и совершенствование действующей систем внешнего видеонаблюдения, что обеспечит:
- охрану общественного порядка и общественной безопасности в подъездах многоквартирных домов и общественных зонах;
- содействие оперативным службам МВД, ФСБ, МЧС и др.;
- пресечение асоциального поведения и вандализма;
- возможность оперативного получения информации с объектов поселения и доступа к видеоархивам;
- усиление защищенности социально значимых объектов на территории поселения;
- повышение скорости оповещения и предоставления актуальной информации населению об угрозе возникновения кризисных ситуаций.
В рамках мероприятий видеокамерами оснащаются:
- объекты муниципальной собственности;
- объекты транспортной инфраструктуры (проезжие части, остановки);
- места массового скопления людей.
Перечень
мероприятий подпрограммы "Безопасность Гурьевского городского поселения на 2018 год на плановый период 2019-2020 годов"
N |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Всего (руб.) |
Объем финансирования по годам (руб.) |
||
2018 |
2019 |
2020 |
|||
07. |
Всего по программе, в том числе: |
900 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
бюджет Гурьевского муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет Гурьевского городского поселения |
900 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
07.3. |
Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения, поддержание общественного порядка и создание нормальных условий для функционирования инфраструктуры Гурьевского городского поселения. Реализация единой государственной политики в области территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
900 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
07.3.1. |
Участие в предупреждении и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.1.1 |
Разработка, согласование и утверждение Плана действий органов управления, сил и средств Гурьевского городского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.2. |
Обеспечение мер по гражданской обороне |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.2.1. |
Разработка, согласование и утверждение Плана действий органов управления, сил и средств Гурьевского городского поселения по обеспечению мер гражданской обороны |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.2.2. |
Организация обучения работающего и неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на базе Беловского филиала КОУМЦ |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.2.3. |
Изготовление информационно-наглядных материалов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.3. |
Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.3.1. |
Оказание услуг по обеспечению круглосуточного контрольно-пропускного режима |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.3.2. |
Техническое обслуживание системы технических средств охраны (кнопок тревожной сигнализации) в здании администрации Гурьевского городского поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.3.3. |
Оперативное реагирование мобильных нарядов вневедомственной охраны (полиции) на поступающие "тревожные" сообщения из зданий администрации Гурьевского городского поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.4. |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Гурьевского городского поселения |
855 000 |
285 000 |
285 000 |
285 000 |
07.3.4.1. |
Размещение печатных материалов в средствах массовой информации по пожарной безопасности |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.4.2. |
Изготовление информационно-наглядных материалов по пожарной безопасности |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.4.3. |
Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации в помещениях здания администрации Гурьевского городского поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.4.4. |
Устройство противопожарных минерализованных, заградительных полос |
75 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
07.3.4.5. |
Обслуживание пожарных гидрантов |
510 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
07.3.4.6. |
Замена пожарных гидрантов |
270 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
07.3.5. |
Обеспечение мер по безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Гурьевского городского поселения |
45 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
07.3.5.1. |
Размещение печатных материалов в средствах массовой информации о безопасности людей на водных объектах |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.5.2. |
Изготовление информационно-наглядных материалов о безопасности людей на водных объектах |
30 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
07.3.5.3. |
Установка стационарных знаков на водоемах, запрещающих купание |
15 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
07.3.6. |
Содержание, техническое обслуживание и развитие системы видеонаблюдения |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.6.1. |
Содержание и техническое обслуживание систем внешнего видеонаблюдения |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.3.6.2. |
Развитие и совершенствование действующей систем внешнего видеонаблюдения |
0 |
0 |
0 |
0 |
07.4 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Безопасность Гурьевского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
N |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Всего (руб.) |
Объем финансирования по годам (руб.) |
||
2018 г |
2019 г |
2019 г |
|||
07. |
Всего по программе, в том числе: |
900 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
бюджет Гурьевского муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет Гурьевского городского поселения |
900 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
07.5. Планируемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить комплексную безопасность на территории Гурьевского городского поселения, в том числе:
- поддержание в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создание устойчивой системы подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, объектов жизнеобеспечения населения, иных социально-значимых объектов;
- создание эффективной системы профилактики и предупреждения пожаров, снижение материального ущерба от них и гибели людей;
- исключение случаев гибели и травматизма людей на водных объектах;
- максимальный охват системой видеонаблюдения территории города Гурьевска в целях поддержания общественного порядка, достижения более высокой результативности в борьбе с преступностью, обеспечения своевременной и скоординированной реакции городских служб на чрезвычайные ситуации.
Сведения
о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Безопасность Гурьевского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
N |
Задачи, направленные на достижение цели |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
07.0.1. |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций для населения и объектов экономики |
Полнота обеспечения финансового резерва на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций |
процент |
100 |
100 |
100 |
07.0.2. |
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Гурьевского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Количество распространенных среди населения памяток о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
штук |
85 |
90 |
95 |
Количество населения, прошедшего обучение в области гражданской обороны |
человек |
148 |
120 |
130 |
||
07.0.3. |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Гурьевского городского поселения |
Количество информационных материалов в средствах массовой информации о мерах пожарной безопасности |
кв. см |
250 |
250 |
250 |
Количество распространенных среди населения памяток по пожарной безопасности |
штук |
180 |
190 |
200 |
||
Протяженность минерализованной заградительной полосы |
км. |
17 |
17 |
17 |
||
07.0.4. |
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Гурьевского городского поселения |
Количество информационных материалов в средствах массовой информации о мерах безопасности на водных объектах |
кв. см |
288 |
303 |
319 |
Количество распространенных среди населения памяток о мерах безопасности на водных объектах |
штук |
400 |
400 |
400 |
||
Количество установленных на водных объектах стационарных знаков, запрещающих купание |
штук |
6 |
6 |
6 |
07.6. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы
Оценка эффективности муниципальной подпрограммы "Безопасность Гурьевского городского поселения"проводится оценка эффективности муниципальной подпрограммы для мониторинга вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие Гурьевского городского поселения проводится ответственным исполнителем (координатором) в течение реализации муниципальной подпрограммы, но не реже, чем один раз в квартал на основе оценок:
1. Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.
2. Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
По каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95,0 % планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75,0 % планового значения показателя на соответствующий год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем (координатором) ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным годом.
Муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 95,0 % и более показателей муниципальной программы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 75,0 % и более показателей муниципальной программы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;
не менее 75,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены.
Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
09.1. Паспорт "Управление муниципальными финансами в Гурьевском городском поселении предусмотренной в 2017 финансовом году и на плановый период 2018-2019 гг."
Наименование подпрограммы |
Управление муниципальными финансами в Гурьевском городском поселении |
||||
Цель подпрограммы |
Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами |
||||
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы |
Чутченко Е.В. - главный бухгалтер администрации Гурьевского городского поселения |
||||
Исполнители муниципальной программы |
Отдел бухучета и контроля Гурьевского городского поселения |
||||
Задачи подпрограммы |
1) Формирование и использование резервного фонда. 2) Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы Гурьевского городского поселения в области управления муниципальными финансами. 3) Создание и актуализация раздела "Муниципальный бюджет"на официальном сайте администрации Гурьевского городского поселения. |
||||
Сроки реализации подпрограммы |
2018-2020 годы |
||||
Объем и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
|||
Всего |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Всего |
3 150 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 0250 000 |
|
Средства бюджета Гурьевского городского поселения |
3 150 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
1) качественное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Гурьевского городского поселения; |
09.2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного и ответственного управления финансами Гурьевского городского поселения Гурьевского муниципального района Кемеровской области. Цель подпрограммы реализуется посредством решения задач:
1) обеспечение передачи полномочий в сфере культуры;
2) обеспечение передачи полномочий в сфере спорта;
3) формирование и использование резервного фонда;
4) совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы Гурьевского городского поселения в области управления муниципальными финансами;
5) создание и актуализация раздела "Муниципальный бюджет"на официальном сайте администрации Гурьевского городского поселения.
09.3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
1. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами Гурьевского городского поселения.
Данное направление включает следующие мероприятия:
1.1. Обеспечение передачи полномочий в сфере культуры. Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения с администрацией Гурьевского муниципального района.
1.2. Обеспечение передачи полномочий по спорту. Мероприятие реализуется посредством заключения соглашения с администрацией Гурьевского муниципального района.
1.3. Формирование и использование резервного фонда администрации Гурьевского городского поселения, что обеспечит своевременное финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории Гурьевского городского поселения.
1.4. Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы Гурьевского городского поселения в области управления муниципальными финансами. В рамках мероприятия:
- регулярно актуализируются муниципальные нормативно-правовые акты в соответствии с изменениями в федеральном и региональном законодательстве;
- ежегодно по результатам исполнения бюджета Гурьевского городского поселения совершенствуются административные регламенты и иные документы, регулирующие основные процедуры исполнения местного бюджета;
- разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативно-правовые акты, регулирующие общественный контроль за использованием муниципальных финансов.
1.5. Создание и актуализация раздела "Муниципальный бюджет"на официальном сайте администрации Гурьевского городского поселения, что обеспечит информирование жителей Гурьевского городского поселения о доходах и расходах местного бюджета, ходе исполнения финансовых обязательств поселения. В рамках мероприятия на официальном сайте:
- публикуются муниципальные нормативно-правовые акты в области управления муниципальными финансами;
- публикуются решения Совета народных депутатов Гурьевского городского поселения об утверждении местного бюджета на очередной финансовый год, о внесении изменений в принятые решения, отчетов об исполнении местного бюджета;
- размещается информация о доходах и расходах бюджета Гурьевского городского поселения;
- обеспечивается возможность задавать вопросы о состоянии местного бюджета и получать ответы должностных лиц администрации Гурьевского городского поселения.
Перечень
мероприятий подпрограммы "Управление муниципальными финансами Гурьевского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
N |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Всего (руб.) |
Объем финансирования по годам (руб.) |
||
2018 |
2019 |
2020 |
|||
09. |
Всего по программе, в том числе: |
3 249 000 |
1 083 000 |
1 083 000 |
1 083 000 |
бюджет Гурьевского городского поселения |
3 249 000 |
1 083 000 |
1 083 000 |
1 083 000 |
|
09.0. |
Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами |
3 249 000 |
1 083 000 |
1 083 000 |
1 083 000 |
09.0.1. |
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных муниципальному району полномочий (библиотечное обслуживание населения) в соответствии с заключенными соглашениями |
0 |
0 |
0 |
0 |
09.0.2. |
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных муниципальному району полномочий (социальное обеспечение) в соответствии с заключенными соглашениями |
2 349 000 |
783 000 |
783 000 |
783 000 |
09.0.3. |
Формирование резервного фонда |
900 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
09.0.4. |
Использование резервного фонда |
0 |
0 |
0 |
0 |
09.0.5. |
Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы Гурьевского городского поселения в области управления муниципальными финансами |
0 |
0 |
0 |
0 |
09.0.6. |
Создание и актуализация раздела "Муниципальный бюджет"на официальном сайте администрации Гурьевского городского поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
09.4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы подпрограммы "Управление муниципальными финансами Гурьевского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
N |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Всего (руб.) |
Объем финансирования по годам (руб.) |
||
2018 г |
2018 г |
2020 г |
|||
09. |
Всего по программе, в том числе: |
3 150 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
бюджет Гурьевского городского поселения |
3 150 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
09.5. Планируемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить эффективное управление муниципальными финансами на территории Гурьевского городского поселения, в том числе:
1) качественное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Гурьевского городского поселения;
2) качественное исполнение, устойчивость и рост доходов бюджета Гурьевского городского поселения.
Планируемые результаты
подпрограммы "Управление муниципальными финансами в Гурьевском городском поселении" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Гурьевского городского поселения Гурьевского муниципального района Кемеровской области" на 2018 год и на плановый период 2018-2020 годов
N |
Задачи, направленные на достижение цели |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||
2017 |
2018 |
2019 |
||||
1 |
2 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
09.0.1. |
Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами Гурьевского городского поселения |
Принятие бюджета Гурьевского городского поселения до 01 декабря текущего финансового года |
да/нет |
нет |
да |
да |
Уровень исполнения доходов бюджета Гурьевского городского поселения |
% |
99 |
100 |
100 |
||
Уровень исполнения расходов бюджета Гурьевского городского поселения |
% |
96 |
96 |
96 |
||
Доля устраненных нарушений, выявленных главным бухгалтером в процессе контроля за составлением и исполнением бюджета Гурьевского городского поселения |
% |
100 |
100 |
100 |
||
Сформирован резервный фонд Администрации Гурьевского городского поселения |
да/нет |
да |
да |
да |
||
Создан и ежеквартально обновляется раздел "Муниципальный бюджет" на официальном сайте Администрации Гурьевского городского поселения |
да/нет |
да |
да |
да |
09.6. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы
Оценка эффективности муниципальной подпрограммы "Управление муниципальными финансами в Гурьевском городском поселении" проводится оценка эффективности муниципальной подпрограммы для мониторинга вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие Гурьевского городского поселения проводится ответственным исполнителем (координатором) в течение реализации муниципальной подпрограммы, но не реже, чем один раз в квартал на основе оценок:
1. Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.
2. Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
По каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95,0 % планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75,0 % планового значения показателя на соответствующий год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем (координатором) ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным годом.
Муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 95,0 % и более показателей муниципальной программы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 75,0 % и более показателей муниципальной программы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;
не менее 75,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены.
Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
11.1. Паспорт "Развитие сферы культуры Гурьевского городского поселения в 2018 финансовом году и на плановый период 2019-2020 гг."
Наименование подпрограммы |
Развитие сферы культуры Гурьевского городского поселения |
||||
Цель подпрограммы |
Создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей жителей Гурьевского городского поселения при проведении культурно - массовых мероприятий |
||||
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы |
Сывнова И.В.- начальник организационного отдела администрации Гурьевского городского поселения |
||||
Исполнители муниципальной программы |
Организационный отдел администрации Гурьевского городского поселения, подрядчики и исполнители, определяемые в соответствии с законом о закупках по результатам конкурентных процедур |
||||
Задачи подпрограммы |
Организация культурно-массовых мероприятий на территории Гурьевского городского поселения |
||||
Сроки реализации подпрограммы |
2018-2020 годы |
||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
|||
Всего |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Всего |
3 249 000 |
1 083 000 |
1 083 000 |
1 083 000 |
|
Средства бюджета Гурьевского городского поселения |
3 249 000 |
1 083 000 |
1 083 000 |
1 083 000 |
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
1) увеличение охвата населения Гурьевского городского поселения услугами учреждений культуры |
11.2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей жителей Гурьевского городского поселения в сфере культуры. Цель подпрограммы реализуется посредством решения задачи организации культурно-массовых мероприятий на территории Гурьевского городского поселения.
11.3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Основным направлением реализации подпрограммы является:
1. организация культурно-массовых мероприятий для жителей Гурьевского городского поселения и оказание услуг по подготовке к проведению культурно-массовых мероприятий для жителей и гостей Гурьевского городского поселения;
2. организация культурно-массовых мероприятий на территории Гурьевского городского поселения.
2.1. Организация мероприятий, приуроченных к масленице.
2.2. Организация мероприятий, приуроченных к Пасхе
2.3. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества.
2.4. Организация мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню.
2.5. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню России
2.6. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.
2.7. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей.
2.8. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби
2.9. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности.
2.10. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню Ивана Купала
2.11. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню города.
2.12. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека.
2.13. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню матери.
2.14. Организация профессиональных отраслевых праздников.
2.15. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню Государственного флага Российской Федерации
2.16. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства
2.17. Организация мероприятий, приуроченных к Новому году и рождественским праздникам.
2.18. Организация тематических выставки предметов быта горожан разных времен
2.19. Организация цикла мероприятий посвященных Дню музеев (день Дарителя, Возьми на вечную память, Музейная ночь)
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие культуры Гурьевского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
N |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Всего (руб.) |
Объем финансирования по годам ( руб.) |
||
2018 |
2019 |
2020 |
|||
11. |
Всего по программе, в том числе: |
1 800 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
бюджет Гурьевского городского поселения |
1 800 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
11.6. |
Создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей жителей Гурьевского городского поселения при проведении культурно - массовых мероприятий |
1 800 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
11.6.1. |
Подготовка к проведению культурно-массовых мероприятий на территории Гурьевского городского поселения |
1 800 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
11.6.1.1. |
Конкурс Поколение NEXT ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.2. |
Конкурс "Снегурьяночка" цикла мероприятий "Ура, каникулы!"ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.3. |
Новый год по старому стилю (концертная программа) ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.4. |
День защитника Отечества ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.5. |
Масленица ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.6. |
Международный женский день ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.7. |
Пасха ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.8. |
Цикл мероприятий "Дню Победы!" |
27 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
11.6.1.8.1. |
Концерт ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.8.2. |
Митинг ДК |
27 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
11.6.1.8.3. |
Встреча с ветеранами ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.8.4. |
Киносеанс Юность |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.8.5. |
Экспозиционные выставки Музей |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.8.6. |
Организация и проведения праздничного фейерверка |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.8.9. |
Конкурс стихов и песен о войне "Солдатская каша", посвященный дню Победы Библиотека |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.9. |
Международный день защиты детей |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.9.1. |
Развлекательная программа для детей в ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.9.2. |
Международный день защиты детей: Киносеанс Юность |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.10. |
День России ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.11. |
День памяти и скорби ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.12. |
Иван Купала ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.13. |
День семьи ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.14. |
Цикл мероприятий, посвященных Дню города |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
11.6.1.14.1. |
Торжественное парад-открытие праздника ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.14.2. |
Шоу-программы (например: кроватные бега, рыцарские турниры,...) ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.14.3. |
Гурьевский разгуляй ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.14.4. |
Вечерний концерт ДК |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
11.6.1.14.5. |
Проведение конкурса Мини-мисс Горняк |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.14.7. |
Ночной киносеанс Юность |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.14.8. |
Кукольный спектакль Юность |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.14.9. |
Гурьевск-город мастеров "Гурьевский Арбат" Музей |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.14.10. |
"Большой вопрос": интеллектуально-краеведческая игра, посвященная очередной годовщине города Гурьевск Музей |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.14.11. |
Традиционная ежегодная городская художественная выставка Музей |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.14.12. |
Проведение годового конкурса поэтического вдохновения "Я тебе, моя Родина малая, свои песни и душу жалую" Библиотека |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.14.13. |
Организация и проведения праздничного фейерверка |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.14.14. |
детская игровая площадка на день города Библиотека |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.15. |
День Государственного флага Российской Федерации ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.16. |
Международный день пожилых людей ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.17. |
День народного единства ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.18. |
День матери ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.19. |
Новогодние и Рождественские праздники |
600 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
11.6.1.19.1 |
Фестиваль "Раз Мороз, два Мороз..." ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.19.2. |
Ночная новогодняя программа на площади Юбилейная из цикла Новогодних мероприятий для детей и взрослых ДК |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
11.6.1.19.3. |
Поздравление Деда Мороза больных в учреждениях МБУЗ "ЦРБ", детей-инвалидов на дому, поздравление Деда Мороза горожан на улицах города) из цикла Новогодних мероприятий для детей и взрослых ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.19.4. |
Рождественский спектакль для детей |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.19.5. |
"Главная городская Елка". Рождественские подарки детям. АГГП |
450 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
11.6.1.20. |
День работников бытового обслуживания и коммунального хозяйства ДК |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.21. |
Тематические выставки предметов быта горожан разных времен Музей |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.23. |
Цикл мероприятий посвященных Дню музеев (день Дарителя, Возьми на вечную память, Музейная ночь) Музей |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.24. |
Услуги дежурной бригады скорой медицинской помощи при проведении массовых мероприятий МУЗ ЦРБ |
90 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
11.6.1.25. |
Поставка букетов и цветов для награждений |
483000 |
161000 |
161000 |
161000 |
11.6.1.25.1. |
Срез живых цветов - роза |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.25.3. |
Срез живых цветов - хризантема кустовая цветная |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.25.3. |
Срез живых цветов - гвоздика |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.6.1.25.4. |
Букет из срезанных живых цветов |
57000 |
19000 |
19 000 |
19 000 |
11.6.1.25.5. |
Букет комбинированный из срезанных живых цветов |
135000 |
45000 |
45 000 |
45 000 |
11.6.1.25.6. |
Букет комбинированный из срезанных живых цветов |
291000 |
97000 |
97 000 |
97 000 |
11.6.1.26. |
Подарки для награждений |
300000 |
100000 |
100 000 |
100 000,00 |
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Развитие культуры Гурьевского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
N |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Всего (руб.) |
Объем финансирования по годам ( руб.) |
||
2018 |
2019 |
2020 |
|||
11. |
подпрограмма "Развитие культуры Гурьевского городского поселения" |
1 800 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
бюджет Гурьевского городского поселения |
1 800 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
11.5. Планируемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для удовлетворения культурных потребностей жителей Гурьевского городского поселения, в том числе:
- увеличить охват населения Гурьевского городского поселения услугами учреждений культуры;
- повысить доступность и качество услуг, оказываемых населению в сфере культуры.
Планируемые результаты
подпрограммы "Развитие сферы культуры Гурьевского городского поселения" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Гурьевского городского поселения Гурьевского муниципального района Кемеровской области" на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
N |
Задачи, направленные на достижение цели |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||
2018 |
2018 |
2019 |
||||
1 |
2 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11.0.1. |
Организация культурно-массовых мероприятий на территории Гурьевского городского поселения |
Количество жителей, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях |
человек |
24 000 |
24 072 |
24 144 |
Количество культурно-массовых мероприятий |
единиц |
24 |
25 |
26 |
11.6. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы
Оценка эффективности муниципальной подпрограммы "Развитие сферы культуры Гурьевского городского поселения" проводится оценка эффективности муниципальной подпрограммы для мониторинга вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие Гурьевского городского поселения проводится ответственным исполнителем (координатором) в течение реализации муниципальной подпрограммы, но не реже, чем один раз в квартал на основе оценок:
1. Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.
2. Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
По каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95,0 % планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75,0 % планового значения показателя на соответствующий год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем (координатором) ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным годом.
Муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 95,0 % и более показателей муниципальной программы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 75,0 % и более показателей муниципальной программы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;
не менее 75,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены.
Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
13.1. Паспорт подпрограммы
"Развитие физической культуры и массового спорта в Гурьевском городском поселении" (далее - подпрограмма)
Наименование подпрограммы |
Развитие физической культуры и массового спорта в Гурьевском городском поселении |
||||
Цель подпрограммы |
Создание необходимых условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Гурьевского городского поселения |
||||
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы |
Сывнова И.В.- начальник организационного отдела администрации Гурьевского городского поселения |
||||
Исполнители муниципальной программы |
Организационный отдел администрации Гурьевского городского поселения, подрядчики и исполнители, определяемые в соответствии с законом о закупках по результатам конкурентных процедур |
||||
Задачи подпрограммы |
Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории Гурьевского городского поселения |
||||
Сроки реализации подпрограммы |
2018-2020 годы |
||||
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
|||
Всего |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Всего |
800 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Средства бюджета Гурьевского городского поселения |
800 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
Увеличение количества участников городских и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории Гурьевского городского поселения. |
13.2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание необходимых условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Гурьевского городского поселения.
Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:
- организации и проведения официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории Гурьевского городского поселения.
13.3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
1. Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории поселения.
В рамках мероприятия проводятся:
- Спартакиада трудящихся предприятий, организаций и учреждений города Гурьевска по различным видам спорта (волейбол, стритбол, гиревой спорт, спортивные семьи, бильярд, спортивная рыбалка и др.).
- Спортивные мероприятия инвалидов в ГГО ВОИ по различным видам спорта, дартс, городки, настольный теннис и др.
- Спортивные мероприятия для пожилых граждан и ветеранов спорта: городки, шашки, шахматы, настольный теннис и др.
- Розыгрыш "Большого кубка"по настольному теннису на призы Администрации Гурьевского городского поселения.
- Дни здоровья Администрации города и городского Совета народных депутатов.
- Блиц турнир по волейболу посвящённый "Дню защитника отечества".
- Открытый кубок среди женских команд по волейболу, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта.
- Спортивные мероприятия, посвящённые дню Победы в ВОВ: Легкоатлетическая эстафета, шахматы.
- Спортивные мероприятия, посвящённые празднованию Дня города Гурьевска.
- Чемпионат Кемеровской области по классическому жиму лёжа на призы Администрации Гурьевского городского поселения.
- Традиционный областной кросс среди лыжников гонщиков на призы Администрации Гурьевского городского поселения, посвящённый Коровкиной Нине Григорьевне.
- Открытый турнир по мини-футболу на призы Администрации Гурьевского городского поселения.
- Традиционный региональный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Соснина В.И.
- Новогодний лыжный спринт на призы Администрации Гурьевского городского поселения.
- Приём Главы города Гурьевска посвящённый подведению итогов спортивных достижений за прошедший год.
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Гурьевском городском поселении на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
N |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Всего (руб.) |
Объем финансирования по годам (руб.) |
||
2018 |
2019 |
2020 |
|||
13. |
Всего по программе, в том числе: |
900 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
бюджет Гурьевского городского поселения |
900 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
13.3. |
Создание необходимых условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Гурьевского городского поселения |
900 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
13.3.1. |
Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории поселения |
900 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
13.3.1.1. |
Приём Главы города Гурьевска посвящённый подведению итогов спортивных достижений за прошедший год |
76 060 |
25 353 |
25 353 |
25 353 |
13.3.1.2. |
Спартакиада трудящихся предприятий, организаций и учреждений города Гурьевска по различным видам спорта. (не менее 13 видов спорта: волейбол, стритбол, гиревой спорт, спортивные семьи, бильярд, спортивная рыбалка и др. по заявке заказчика) |
292 558 |
97 519 |
97 519 |
97 519 |
13.3.1.3. |
Спортивные мероприятия инвалидов в ГГО ВОИ по различным видам спорта, дартс, городки, настольный теннис и др. (не менее пяти видов по выбору ГГО ВОИ) |
43 862 |
14 621 |
14 621 |
14 621 |
13.3.1.4. |
Спортивные мероприятия для пожилых граждан и ветеранов спорта: городки, шашки, шахматы, настольный теннис и др. (не менее шести видов по заявке заказчика) |
39 969 |
13 323 |
13 323 |
13 323 |
13.3.1.5. |
Розыгрыш "Большого кубка"по настольному теннису на призы Администрации Гурьевского городского поселения |
49 236 |
16 412 |
16 412 |
16 412 |
13.3.1.6. |
Дни здоровья Администрации города и городского Совета народных депутатов. |
25 544 |
8 515 |
8 515 |
8 515 |
13.3.1.7. |
Блиц турнир по волейболу посвящённый "Дню защитника отечества". |
22 250 |
7 417 |
7 417 |
7 417 |
13.3.1.8. |
Открытый кубок среди женских команд по волейболу, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта |
22 250 |
7 417 |
7 417 |
7 417 |
13.3.1.9. |
Спортивные мероприятия, посвящённые дню Победы в ВОВ: Легкоатлетическая эстафета, шахматы |
27 554 |
9 185 |
9 185 |
9 185 |
13.3.1.10. |
Спортивные мероприятия, посвящённые празднованию Дня города Гурьевска |
107 583 |
35 861 |
35 861 |
35 861 |
13.3.1.11. |
Чемпионат Кемеровской области по классическому жиму лёжа на призы Администрации Гурьевского городского поселения |
49 899 |
16 633 |
16 633 |
16 633 |
13.3.1.12. |
Традиционный областной кросс среди лыжников гонщиков на призы Администрации Гурьевского городского поселения, посвящённый Коровкиной Нине Григорьевне |
93 235 |
31 078 |
31 078 |
31 078 |
13.3.1.13. |
Открытый турнир по мини-футболу на призы Администрации Гурьевского городского поселения |
27 650 |
9 217 |
9 217 |
9 217 |
13.3.1.14. |
Традиционный региональный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Соснина В.И. |
22 350 |
7 450 |
7 450 |
7 450 |
13.3.1.15. |
Новогодний лыжный спринт на призы Администрации Гурьевского городского поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3.1.16. |
Дополнительные непредвиденные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.3.1.17. |
Незапланированные спортивные мероприятия (поощрение дворовых команд) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Гурьевском городском поселении на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
N |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Всего (руб.) |
Объем финансирования по годам (руб.) |
||
2018 |
2019 |
2020 |
|||
13. |
подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в Гурьевском городском поселении" |
800 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
бюджет Гурьевского городского поселения |
800 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
13.5. Планируемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для формирования здорового образа жизни населения Гурьевского городского поселения, в том числе:
- увеличить количество участников городских и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории Гурьевского городского поселения.
Планируемые результаты
подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Гурьевском городском поселении" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Гурьевского городского поселения Гурьевского муниципального района Кемеровской области" на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
N |
Задачи, направленные на достижение цели |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
13.0.1. |
Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории Гурьевского городского поселения |
Увеличение количества проведенных спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории Гурьевского городского поселения |
Единиц |
2500 |
2510 |
2520 |
Количество спортивно - массовых мероприятий |
Единиц |
15 |
16 |
17 |
13.6. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы
Оценка эффективности муниципальной подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Гурьевском городском поселении" проводится оценка эффективности муниципальной подпрограммы для мониторинга вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие Гурьевского городского поселения проводится ответственным исполнителем (координатором) в течение реализации муниципальной подпрограммы, но не реже, чем один раз в квартал на основе оценок:
1. Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.
2. Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
По каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95,0 % планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75,0 % планового значения показателя на соответствующий год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем (координатором) ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным годом.
Муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 95,0 % и более показателей муниципальной программы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 75,0 % и более показателей муниципальной программы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;
не менее 75,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены.
Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
14.1. Паспорт подпрограммы "Повышение эффективности местного самоуправления в Гурьевском городском поселении"
Наименование подпрограммы |
Повышение эффективности местного самоуправления в Гурьевском городском поселении |
||||
Цель подпрограммы |
Эффективное решение вопросов местного значения населением непосредственно и органами местного самоуправления Гурьевского городского поселения Гурьевского муниципального района Кемеровской области |
||||
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы |
Сывнова И.В.- начальник орготдела администрации Гурьевского городского поселения |
||||
Исполнители муниципальной программы |
Орготдел, отдел АХО администрации Гурьевского городского поселения, подрядчики и исполнители, определяемые в соответствии с законом о закупках по результатам конкурентных процедур |
||||
Задачи подпрограммы |
1) Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гурьевского городского поселения. 2) Развитие муниципальной службы Гурьевского городского поселения. 3) Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг Гурьевского городского поселения. 4) Осуществление мер по противодействию коррупции на территории Гурьевского городского поселения. 5) Обучение муниципальных служащих. |
||||
Сроки реализации подпрограммы |
2018-2020 годы |
||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам |
Источник финансирования |
Расходы (руб.) |
|||
Всего |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Всего |
45 066 400 |
15 004 300 |
15 012 600 |
15 049 500 |
|
Средства бюджета Гурьевского городского поселения |
45 066 400 |
15 004 300 |
15 012 600 |
15 049 500 |
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы |
1) устойчивое функционирование органов местного самоуправления Гурьевского городского поселения; 2) рост уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Гурьевского городского поселения; 3) качественное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Гурьевского городского поселения; 4) повышение качества и результативности работы муниципальных служащих администрации Гурьевского городского поселения; 5) качественное исполнение, устойчивость и рост доходов бюджета Гурьевского городского поселения; 6) повышение комфортности и снижение сроков предоставления муниципальных услуг населению Гурьевского городского поселения |
14.2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является эффективное решение вопросов местного значения населением непосредственно и органами местного самоуправления Гурьевского городского поселения Гурьевского муниципального района Кемеровской области. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:
- обеспечения деятельности органов местного самоуправления Гурьевского городского поселения;
- развития муниципальной службы Гурьевского городского поселения;
- обеспечения доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг Гурьевского городского поселения;
- осуществления мер по противодействию коррупции на территории Гурьевского городского поселения.
14.3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
В Гурьевском городском поселении сформированы и осуществляют деятельность в соответствии с Уставом следующие органы местного самоуправления:
Глава Гурьевского городского поселения, осуществляющий руководство деятельностью местной администрации;
Совет народных депутатов Гурьевского городского поселения, состоящий из 15 депутатов;
Администрация Гурьевского городского поселения;
Контрольно-ревизионный орган Гурьевского городского поселения.
В администрации Гурьевского городского поселения работают 15 муниципальных служащих, из них до 30 лет - 6 человек, от 30 до 55 лет - 10 человек. В соответствии с требованиями Федерального закона "О муниципальной службе в РФ"от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ муниципальные служащие Гурьевского городского поселения раз в три года проходят повышение квалификации.
С целью информирования жителей Гурьевского городского поселения о деятельности органов местного самоуправления и основных результатах социально-экономического развития публикуются материалы в Гурьевской районной газете "Знаменка", создан и функционирует официальный сайт администрации Гурьевского городского поселения www.admgurievsk.ru. Ежегодно глава Гурьевского городского поселения отчитывается перед населением о результатах социально-экономического развития территории.
Наиболее актуальными направлениями дальнейшего социально-экономического развития Гурьевского городского поселения являются:
- рост собственных доходов и эффективное исполнение расходов местного бюджета;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг;
- повышение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления;
- снижение уровня износа и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение чистоты и порядка на территории поселения;
- содержание и развитие сети парковок;
- развитие комплексной системы безопасности;
- рост уровня обеспеченности жителей поселения спортивными залами;
- актуализация документов территориального планирования в связи с изменением границ Гурьевского городского поселения;
- расширение мер социальной поддержки населения.
Решение указанных и иных задач социально-экономического развития Гурьевского городского поселения необходимо осуществлять системно на основе программно-целевого подхода в рамках единой муниципальной программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Перечень
мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности местного самоуправления в Гурьевском городском поселении на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
N |
Мероприятия по реализации программы |
Всего (руб.) |
Объем финансирования по годам (руб.) |
||
2018 |
2019 |
2020 |
|||
14. |
Всего по программе, в том числе: |
45 066 400 |
15 004 300 |
15 012 600 |
15 049 500 |
бюджет Гурьевского городского поселения |
45 066 400 |
15 004 300 |
15 012 600 |
15 049 500 |
|
14.0. |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гурьевского городского поселения |
45 066 400 |
15 004 300 |
15 012 600 |
15 049 500 |
14.0.1. |
Обеспечение деятельности Администрации Гурьевского городского поселения |
27 429 000 |
9 143 000 |
9 143 000 |
9 143 000 |
14.0.2 |
Издание нормативно - правовых актов |
240 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
14.0.3 |
Выполнение обязательств общепоселенческого характера муниципального образования |
600 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
14.0.4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
11 901 000 |
3 967 000 |
3 967 000 |
3 967 000 |
14.0.5 |
Финансовое обеспечение Положения "О наградах администрации Гурьевского городского поселения" |
1 605 000 |
535 000 |
535 000 |
535 000 |
14.0.6. |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
3 081 400 |
1 009 300 |
1 017 600 |
1 054 500 |
14.4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы подпрограммы "Повышение эффективности местного самоуправления в Гурьевском городском поселении на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
N |
Мероприятия по реализации программы |
Всего (руб.) |
Объем финансирования по годам (руб.) |
||
2018 г |
2019 г |
2020 г |
|||
14. |
подпрограмма "Повышение эффективности местного самоуправления в Гурьевском городском поселении" |
45 066 400 |
15 004 300 |
15 012 600 |
15 049 500 |
бюджет Гурьевского городского поселения |
45 066 400 |
15 004 300 |
15 012 600 |
15 049 500 |
|
14.0. |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гурьевского городского поселения |
45 066 400 |
15 004 300 |
15 012 600 |
15 049 500 |
14.5. Планируемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить эффективное осуществление местного самоуправления на территории Гурьевского городского поселения, в том числе:
- устойчивое функционирование органов местного самоуправления Гурьевского городского поселения;
- рост уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Гурьевского городского поселения;
- качественное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Гурьевского городского поселения и отдельных государственных полномочий;
- повышение качества и результативности работы муниципальных служащих Администрации Гурьевского городского поселения;
- качественное исполнение, устойчивость доходов бюджета Гурьевского городского поселения;
- повышение комфортности и снижение сроков предоставления муниципальных услуг населению Гурьевского городского поселения;
- предотвращение потенциальных коррупционных действий должностных лиц органов местного самоуправления Гурьевского городского поселения.
Планируемые результаты
подпрограммы "Повышение эффективности местного самоуправления в Гурьевском городском поселении" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Гурьевского городского поселения Гурьевского муниципального района Кемеровской области" на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
N |
Задачи, направленные на достижение цели |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
||
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
14.0.1. |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Гурьевского городского поселения |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления. Устойчивое функционирование органов местного самоуправления Гурьевского городского поселения |
% |
65 |
70 |
75 |
14.0.2. |
Развитие муниципальной службы Гурьевского городского поселения |
Наличие кадрового резерва Администрации Гурьевского городского поселения |
да/нет |
да |
да |
да |
14.0.3. |
Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг Гурьевского городского поселения |
Ежемесячный тираж СМИ поселения |
экземпляров |
7550 |
7550 |
7550 |
Официальный сайт Администрации Гурьевского городского поселения обновляется не реже 2 раз в месяц |
да/нет |
да |
да |
да |
14.6. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы
Оценка эффективности муниципальной подпрограммы "Повышение эффективности местного самоуправления в Гурьевском городском поселении" проводится оценка эффективности муниципальной подпрограммы для мониторинга вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие Гурьевского городского поселения проводится ответственным исполнителем (координатором) в течение реализации муниципальной подпрограммы, но не реже, чем один раз в квартал на основе оценок:
1. Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.
2. Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
По каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95,0 % планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75,0 % планового значения показателя на соответствующий год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем (координатором) ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным годом.
Муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 95,0 % и более показателей муниципальной программы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 75,0 % и более показателей муниципальной программы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;
не менее 75,0 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены.
Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Совета народных депутатов Гурьевского городского поселения от 26 декабря 2017 г. N 127 "О программе социально-экономического развития Гурьевского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов" (третий созыв двадцатое заседание)
Текст решения опубликован на сайте Администрации Гурьевского городского поселения (http://www.admgurievsk.ru) 27 декабря 2017 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Совета народных депутатов Гурьевского городского поселения от 29 декабря 2018 г. N 178
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2018 г.
Решение Совета народных депутатов Гурьевского городского поселения от 25 октября 2018 г. N 156
Изменения вступают в силу с 25 октября 2018 г.
Решение Совета народных депутатов Гурьевского городского поселения от 13 сентября 2018 г. N 151
Изменения вступают в силу с 13 сентября 2018 г.