Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 13.06.2019 N 106
Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 01.12.2014 N 171
Муниципальная программа
Новокузнецкого городского округа "Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке"
Паспорт
муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке"
1 |
Наименование программы |
Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке (далее - программа) |
||
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке программы |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде" |
||
3 |
Директор программы |
заместитель Главы города по социальным вопросам |
||
4 |
Разработчик программы |
Комитет по делам молодежи администрации города Новокузнецка (далее - Комитет по делам молодежи) |
||
5 |
Цель и задачи программы |
Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Новокузнецкого городского округа. Задачи: 1. Оказание содействия в решении социально-экономических проблем молодежи города, включая развитие системы мероприятий по обеспечению трудоустройства и вторичной занятости 2. Создание условий для разностороннего развития молодежи. 3. Эффективное управление реализацией программы. 4. Повышение эффективности использования бюджетных средств. |
||
6 |
Целевые индикаторы и показатели программы |
Целевой индикатор: доля молодежи, охваченной мероприятиями программы, от общей численности молодежи, проживающей на территории Новокузнецкого городского округа. Показатели программы: 1. Количество молодежи, интегрированной в социально-экономическую деятельность. 2. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа на временные рабочие места. 3. Количество молодежи, интегрированной в проектную деятельность. 4. Количество организованных молодежных мероприятий. 5. Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций. 6. Процент выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Городской молодежный центр "Социум" (далее - МБУ ГМЦ "Социум"). 7. Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. 8. Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе. |
||
7 |
Срок реализации программы |
2015-2021 гг. |
||
8 |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы |
Подпрограмма 1: "Интеграция молодежи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность". Подпрограмма 2: "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы". Отдельное мероприятие 1: "Реализация различных форм работы с молодежью на территории Новокузнецкого городского округа". Отдельное мероприятие 2: "Финансовое оздоровление сферы управления молодежной политикой Новокузнецкого городского округа". |
||
9 |
Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Ответственный исполнитель (координатор): Комитет по делам молодежи Соисполнители: администрация города Новокузнецка (далее - администрация города); Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - Комитет образования и науки); Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка (далее - Комитет социальной защиты); Управление культуры администрации города Новокузнецка (далее - Управление культуры); администрация Центрального района; администрация Заводского района; администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района; администрация Новоильинского района; администрация Кузнецкого района |
||
10 |
Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
|
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
|
2015-2021 гг. |
103332,1 |
84562,5 |
|
|
2015 г. |
17520 |
12861 |
|
|
2016 г. |
18960 |
11877 |
|
|
2017 г. |
18942 |
10434,2 |
|
|
2018 г. |
10680,5 |
10033,9 |
|
|
2019 г. |
12497 |
18625,2 |
|
|
2020 г. |
12366,3 |
10365,6 |
|
|
2021 г. |
12366,3 |
10365,6 |
|
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2021 гг. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
|
2020 г. |
- |
- |
|
|
2021 г. |
- |
- |
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2021 гг. |
3598 |
3766,2 |
|
|
2015 г. |
492 |
579 |
|
|
2016 г. |
492 |
535 |
|
|
2017 г. |
492 |
530,2 |
|
|
2018 г. |
530,5 |
530,5 |
|
|
2019 г. |
530,5 |
530,5 |
|
|
2020 г. |
530,5 |
530,5 |
|
|
2021 г. |
530,5 |
530,5 |
|
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
|
2015-2021 гг. |
99734,1 |
80796,3 |
|
|
2015 г. |
17028 |
12282 |
|
|
2016 г. |
18468 |
11342 |
|
|
2017 г. |
18450 |
9904 |
|
|
2018 г. |
10150 |
9503,4 |
|
|
2019 г. |
11966,5 |
18094,7 |
|
|
2020 г. |
11835,8 |
9835,1 |
|
|
2021 г. |
11835,8 |
9835,1 |
|
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
|
2015-2021 гг. |
- |
- |
|
|
2015 г. |
- |
- |
|
|
2016 г. |
- |
- |
|
|
2017 г. |
- |
- |
|
|
2018 г. |
- |
- |
|
|
2019 г. |
- |
- |
|
|
2020 г. |
- |
- |
|
|
2021 г. |
- |
- |
|
11 |
Ожидаемый результат реализации программы |
|
||
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2021 года планируется достижение следующих показателей и индикаторов: - доля молодежи, охваченной мероприятиями программы, от общей численности молодежи, проживающей на территории Новокузнецкого городского округа, составит не менее 69%; - ежегодное количество молодежи, интегрированной в социально-экономическую деятельность, составит не менее 1800 человек; - количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа на временные рабочие места составит не менее 1270 человек ежегодно; - количество молодежи, интегрированной в проектную деятельность, составит не менее 35000 человек ежегодно; - количество организованных молодежных мероприятий не менее 360 единиц ежегодно; - отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - выполнение муниципального задания МБУ ГМЦ "Социум" составит 100% ; - количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе, составит не менее 73500 человек ежегодно; - снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100% |
||
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2021 года планируется достижение следующих показателей и индикаторов: - доля молодежи, охваченной мероприятиями программы, от общей численности молодежи, проживающей на территории Новокузнецкого городского округа, составит не менее 44% ; - ежегодное количество молодежи, интегрированной в социально-экономическую деятельность, составит не менее 280 человек; - количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа на временные рабочие места составит не менее 600 человек ежегодно; - количество молодежи, интегрированной в проектную деятельность, не менее 8000 человек ежегодно; - количество организованных молодежных мероприятий составит не менее 85 единиц ежегодно; - отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - выполнение муниципального задания МБУ ГМЦ "Социум" составит 100%; - количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе, составит не менее 72000 человек ежегодно; - снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100% |
1. Характеристика текущего состояния сферы молодежной политики, основные проблемы, анализ основных показателей
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относятся организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.
Субъектами реализации муниципальной молодежной политики в городе Новокузнецке выступают органы местного самоуправления, работодатели, общественные объединения, другие юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по созданию необходимых и достаточных условий для жизни молодежи, ее образования, воспитания и развития.
Исключительное значение имеет участие самих молодых граждан, молодежных и детских общественных объединений в формировании и реализации молодежной политики в городе Новокузнецке.
Основу этого направления составляют вопросы, связанные с обучением и трудоустройством молодежи, решением ее жилищных проблем, помощью молодым семьям и т.д.
Молодежь - это граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет.
По данным Отдела государственной статистки в городе Новокузнецке численность населения города Новокузнецка на 1 января 2018 года составила 552 445 человек, в том числе численность молодежи в возрасте от 14 до 29 лет - 105 580 человек, в возрасте от 30 до 34 лет - 50823 человека, итого 156 403, что составляет 28 % от общей численности населения города Новокузнецка.
Молодежная политика определяется как сфера социальной работы с молодежью, обеспечивающая поддержку, защиту, воспитание, образование, личностное и профессиональное развитие и самоопределение молодого поколения.
В городе Новокузнецке работа с молодежью строится по принципу консолидации совместных усилий всех заинтересованных сторон: администраций районов города Новокузнецка, функциональных и отраслевых органов администрации города Новокузнецка, образовательных организаций, детских и молодежных общественных объединений и широких слоев молодежи, - и координации деятельности.
В городе Новокузнецке действует более 50 молодежных организаций и общественных объединений. В течение года проводится более 300 мероприятий, направленных на поддержку реализации гражданских инициатив молодежи, содействующих самоорганизации и самореализации, социальному, интеллектуальному, культурному и физическому развитию молодежи, более полному включению в социально-экономическую и культурную жизнь города, формированию у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни города, региона и страны в целом. Мероприятия проводятся с учетом возрастных, социальных особенностей молодого поколения.
Несмотря на усилия органов местного самоуправления и общественных молодежных объединений, в молодежной среде остаются актуальными следующие проблемы:
1) низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику;
2) низкий уровень социально-экономической поддержки молодых семей;
3) недостаточный уровень стойкой мотивации к здоровьесбережению у молодежи;
4) депатриотизация молодого поколения;
5) недостаточная организация временной занятости несовершеннолетних граждан и учащейся молодежи в свободное от учебы время;
6) отсутствие достаточной современной инфраструктуры для работы с молодежью;
7) недостаточное взаимодействие субъектов молодежной политики Новокузнецкого городского округа.
Основная цель разработки данной программы - реализация молодежной политики на территории Новокузнецкого городского округа, исполнение пункта 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.
2. Основная цель и задачи программы
Основная цель программы - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Новокузнецкого городского округа.
Задачи программы:
- оказание содействия в решении социально-экономических проблем молодежи города, включая развитие системы мероприятий по обеспечению трудоустройства и вторичной занятости;
- создание условий для разностороннего развития молодежи;
- эффективное управление реализацией программы;
- повышение эффективности использования бюджетных средств.
3. Целевые индикаторы и показатели программы
Для оценки эффективности программы используется система целевых индикаторов и показателей, позволяющая оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития сферы муниципальной молодежной политики и определить ее влияние на социально-экономическое развитие города Новокузнецка.
Целевой индикатор:
доля молодежи, охваченной мероприятиями программы, от общей численности молодежи, проживающей на территории Новокузнецкого городского округа.
Показатели программы:
1) количество молодежи, интегрированной в социально-экономическую деятельность;
2) количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа на временные рабочие места:
3) количество молодежи, интегрированной в проектную деятельность;
4) количество организованных молодежных мероприятий;
5) факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций;
6) процент выполнения муниципального задания МБУ ГМЦ "Социум";
7) процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;
8) количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе.
Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их плановых значениях приведены в форме N 1 "Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях" приложения N 1 к программе. Методика их расчета приведена в форме N 2 "Методика расчета целевых индикаторов (показателей)" приложения N 2 к программе.
4. Срок реализации программы
Срок реализации программы - период 2015-2021 гг.
5. Характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы
Программа включает в себя следующие подпрограммы и отдельные мероприятия:
- подпрограмма 1: "Интеграция молодежи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность";
- подпрограмма 2: "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы";
- отдельное мероприятие 1: "Реализация различных форм работы с молодежью на территории Новокузнецкого городского округа";
- отдельное мероприятие 2: "Финансовое оздоровление сферы управления молодежной политикой Новокузнецкого городского округа".
5.1. Характеристика подпрограммы 1 "Интеграция молодежи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность"
Паспорт
подпрограммы 1 "Интеграция молодежи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность"
1 |
Наименование подпрограммы 1 |
Интеграция молодежи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность |
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 1 |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде" |
|
3 |
Директор подпрограммы 1 |
Председатель Комитета по делам молодежи |
|
4 |
Разработчик подпрограммы 1 |
Комитет по делам молодежи |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы 1 |
Цель: оказание содействия в решении социально-экономических проблем молодежи города, включая развитие системы мероприятий по обеспечению трудоустройства и вторичной занятости. Задачи: 1) организация временной занятости и вовлечение в социально-экономическую деятельность учащейся молодежи и молодежи Новокузнецкого городского округа; 2) оказание содействия во временном трудоустройстве учащейся молодежи Новокузнецкого городского округа |
|
6 |
Показатели подпрограммы 1 |
1. Количество молодежи, интегрированной в социально-экономическую деятельность. 2. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа на временные рабочие места. |
|
7 |
Срок реализации подпрограммы1 |
2015-2021 гг. |
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы 1 |
Основное мероприятие 1: "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа". Основное мероприятие 2: "Организация временной занятости учащейся молодежи Новокузнецкого городского округа". |
|
9 |
Исполнитель подпрограммы 1 (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Ответственный исполнитель (координатор): Комитет по делам молодежи Соисполнители: Комитет образования и науки; Комитет социальной защиты; Управление культуры; администрация Центрального района; администрация Заводского района; администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района; администрация Новоильинского района; администрация Кузнецкого района. |
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2021 гг. |
36436 |
34528 |
|
2015 г. |
7252 |
6135 |
|
2016 г. |
8142 |
4989 |
|
2017 г. |
8142 |
4042,6 |
|
2018 г. |
3321,5 |
2310,5 |
|
2019 г. |
3135,5 |
10630,5 |
|
2020 г. |
3221,5 |
3210,2 |
|
2021 г. |
3221,5 |
3210,2 |
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2021 гг. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
|
2019 г. |
- |
- |
|
2020 г. |
|
|
|
2021 г. |
|
|
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2021 гг. |
3598 |
3766,2 |
|
2015 г. |
492 |
579 |
|
2016 г. |
492 |
535 |
|
2017 г. |
492 |
530,2 |
|
2018 г. |
530,5 |
530,5 |
|
2019 г. |
530,5 |
530,5 |
|
2020 г. |
530,5 |
530,5 |
|
2021 г. |
530,5 |
530,5 |
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2021 гг. |
32838 |
30761,8 |
|
2015 г. |
6760 |
5556 |
|
2016 г. |
7650 |
4454 |
|
2017 г. |
7650 |
3512,4 |
|
2018 г. |
2791 |
1780 |
|
2019 г. |
2605 |
10100 |
|
2020 г. |
2691 |
2679,7 |
|
2021 г. |
2691 |
2679,7 |
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
2015-2021 гг. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
|
2019 г. |
- |
- |
|
2020 г. |
- |
- |
|
2021 г. |
- |
- |
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1 |
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2021 г. планируется достижение следующих показателей: - ежегодное количество молодежи, интегрированной в социально-экономическую деятельность, составит не менее 1800 человек; - количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа на временные рабочие места составит не менее 1270 человек ежегодно. |
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2021 г. планируется достижение следующих показателей: - количество молодежи, интегрированной в социально-экономическую деятельность, составит не менее 280 человек ежегодно; - количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа на временные рабочие места составит не менее 600 человек ежегодно. |
5.1.1. Характеристика текущего состояния интеграции молодежи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность, основные проблемы, анализ основных показателей
Подпрограмма 1 разработана в соответствии Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 17.01.2005 N 11-0З "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области".
Своевременное вовлечение подростков и молодежи в социальную и культурную жизнь города, скорейшая адаптация молодых людей к современным экономическим условиям, сокращение асоциальных проявлений среди подростков и молодежи - это одни из наиболее существенных вопросов муниципальной политики в области социального развития Новокузнецкого городского округа.
Администрация города Новокузнецка определяет работу по организации временной занятости подростков и молодежи, как одно из наиболее приоритетных направлений деятельности и активно работает над реализацией системы мероприятий, направленных на решение проблемы трудоустройства молодых граждан.
Проблема занятости несовершеннолетних граждан связана с недостаточным количеством реальных работодателей и их нежеланием в силу ряда объективных причин заниматься трудоустройством подростков, в то время как значительная часть несовершеннолетних живут в семьях с низким уровнем дохода и нуждаются в подработке для получения дополнительного заработка.
Реализация данной подпрограммы 1 позволит создать временные рабочие места для подростков, проживающих в городе Новокузнецке, а также помочь решению ряда проблем, связанных с воспитанием и социально-экономической адаптацией несовершеннолетних граждан.
Основной целью деятельности органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа в области трудоустройства молодежи является создание благоприятных условий реализации прав и социальных гарантий для молодого человека в области трудовой деятельности. Реализация данного направления поможет подросткам и учащейся молодежи определиться с перспективами постоянного трудоустройства и найти временную работу, обеспечивающую доход. В данном случае немаловажно уделять внимание повышению мотивации молодых людей к активному поиску работы, созданию условий для эффективной профессиональной самореализации.
В целях оказания содействия во временном трудоустройстве учащейся молодежи, органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа организована работа по развитию и совершенствованию студенческих, молодежных трудовых отрядов. Данная деятельность, кроме использования временного труда молодежи на объектах городского хозяйства, включает в себя и особо значимый воспитательный аспект. Работа в трудовых отрядах позволит приобрести учащейся молодежи необходимый профессиональный опыт и даст возможность получения дополнительной специальности.
В рамках данного направления особое внимание уделяется взаимодействию с профсоюзными организациями, а также с объединениями и организациями, заинтересованными во временном трудоустройстве подростков и учащейся молодежи (например, на период летнего отдыха), или их профессиональной ориентации для дальнейшей постоянной работы.
5.1.2. Основная цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы 1: оказание содействия в решении социально-экономических проблем молодежи города, включая развитие системы мероприятий по обеспечению трудоустройства и вторичной занятости.
Задачи подпрограммы 1:
- организация временной занятости и вовлечение в социально-экономическую деятельность учащейся молодежи и молодежи Новокузнецкого городского округа;
- создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа.
5.1.3. Показатели подпрограммы 1
В ходе реализации подпрограммы 1 будет отслеживаться достижение показателей:
1) количество молодежи, интегрированной в социально-экономическую
деятельность;
2) количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа на временные рабочие места.
Сведения о показателях подпрограммы 1 и их планируемых значениях приведены в форме N 1 "Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях" к подпрограмме 1.
Форма N 1
к подпрограмме 1
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N показателя |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей, год |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Программа "Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке" | |||||||||||||
Подпрограмма 1 "Интеграция молодежи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность" | |||||||||||||
1.1 |
Количество молодежи, интегрированной в социально-экономическую деятельность |
чел. |
Ведомственная отчетность |
ежеквартально |
1800 |
1800 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
3166 |
2930 |
2529 |
5197 |
280 |
280 |
280 |
1.2. |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа на временные рабочие места |
чел. |
Ведомственная отчетность |
ежеквартально |
780 |
800 |
1128 |
1270 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1270 |
1270 |
1270 |
1270 |
1270 |
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1890 |
878 |
1200 |
600 |
600 |
5.1.4. Срок реализации подпрограммы 1
Срок реализации подпрограммы 1 - 2015-2021 годы.
5.1.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Для выполнения поставленных задач данной подпрограммы 1 реализуются следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1: "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа".
Выполнение мероприятия включает в себя создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан города Новокузнецка в муниципальных учреждениях Комитета образования и науки, Комитета социальной защиты, Управления культуры, Комитета по делам молодежи и трудоустройство подростков на созданные временные рабочие места.
Через взаимодействие с работодателями временные рабочие места для несовершеннолетних граждан также будут созданы:
- администрацией Центрального района города Новокузнецка;
- администрацией Заводского района города Новокузнецка;
- администрацией Куйбышевского района города Новокузнецка;
- администрацией Орджоникидзевского района города Новокузнецка;
- администрацией Новоильинского района города Новокузнецка;
- администрацией Кузнецкого района города Новокузнецка.
При организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан за счет средств, выделяемых из средств бюджета Новокузнецкого городского округа (далее - местный бюджет) на реализацию программных мероприятий необходимо учитывать все затраты для качественного выполнения мероприятия: с учетом компенсации расходов на страхование (при наличии), заработной платы, начислений, других обязательных платежей, налогов, прочих расходов и в том числе НДС на прочие расходы. С целью осуществления контроля за организованными группами детей, при формировании трудовых бригад численностью не менее 12 человек , из числа несовершеннолетних граждан для работ на благоустройстве территории Новокузнецкого городского округа, в том числе учитывать расходы на оплату работ специалистов - руководителей трудовых подростковых бригад из числа совершеннолетних граждан.
Контроль над расходованием средств, выделяемых из средств бюджета Новокузнецкого городского округа (далее - местный бюджет) на реализацию программных мероприятий, возлагается на соисполнителей подпрограммы - главных распорядителей средств местного бюджета.
Основное мероприятие 2: "Организация временной занятости учащейся молодежи Новокузнецкого городского округа".
Для выполнения мероприятия Комитетом по делам молодежи и МБУ ГМЦ "Социум" будут организованы профориентационные и обучающие мероприятия для получения дополнительных трудовых навыков, будет оказываться содействие в трудоустройстве учащейся молодежи Новокузнецкого городского округа на временные рабочие места:
- в педагогических отрядах (для работы с детьми на дворовых площадках города в каникулярное время);
- в студенческих профильных отрядах через Новокузнецкое отделение МООО "Российские студенческие отряды".
План программных мероприятий приводится в форме N 3 "План программных мероприятий" к подпрограмме 1.
Форма N 3
к подпрограмме 1
План
программных мероприятий
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
||||||||||
|
Всего (сумма граф 7-13) |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|
|
||||||
План по программе |
36436 |
7252 |
8142 |
8142 |
3321,5 |
3135,5 |
3221,5 |
3221,5 |
||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
34528 |
6135 |
4989 |
4042,6 |
2310,5 |
10630,5 |
3210,2 |
3210,2 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
Цель - оказание содействия в решении социально-экономических проблем молодежи города, включая развитие системы мероприятий по обеспечению трудоустройства и вторичной занятости. | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа"
|
Всего
|
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
32934 |
6772 |
6872 |
6872 |
3208,5 |
3012,5 |
3098,5 |
3098,5 |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан на временные рабочие места составит не менее 1270 человек ежегодно.
|
1.2.
|
||
Утверждено в решении о бюджете |
33371,4 |
5645 |
4915 |
3930,7 |
2187,6 |
10496,1 |
3098,5 |
3098,5 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||
ОБ |
План по Программе |
3598 |
492 |
492 |
492 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
3766,2 |
579 |
535 |
530,2 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
||||||||
МБ |
План по программе |
29336 |
6280 |
6380 |
6380 |
2678 |
2482 |
2568 |
2568 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13 |
14 |
||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
29605,2 |
5066 |
4380 |
3400,5 |
1657,1 |
9965,6 |
2568 |
2568 |
|
|
||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
Комитет по делам молодежи |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
5261 |
811 |
816 |
816 |
704,5 |
704,5 |
704,5 |
704,5 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
4702,9 |
744 |
708 |
600,2 |
537,2 |
704,5 |
704,5 |
704,5 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
ОБ |
План по программе |
3598 |
492 |
492 |
492 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
3766,2 |
579 |
535 |
530,2 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
||||||||
МБ |
План по программе |
1663 |
319 |
324 |
324 |
174 |
174 |
174 |
174 |
|||||||
Утверждено в решении о бюджета |
936,7 |
165 |
173 |
70 |
6,7 |
174 |
174 |
174 |
||||||||
ВБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||
Комитет образования и науки |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
10456 |
2344 |
2422 |
2422 |
817 |
817 |
817 |
817 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
9279,5 |
1875 |
2297 |
1840,8 |
815,7 |
817 |
817 |
817 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
10456 |
2344 |
2422 |
2422 |
817 |
817 |
817 |
817 |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
9279,5 |
1875 |
2297 |
1840,8 |
815,7 |
817 |
817 |
817 |
||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Комитет социальной защиты |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по Программе |
2195 |
318 |
330 |
330 |
227 |
330 |
330 |
330 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
2069,1 |
256 |
271 |
327,7 |
224,4 |
330 |
330 |
330 |
|
|
||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
2195 |
318 |
330 |
330 |
227 |
330 |
330 |
330 |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
2069,1 |
256 |
271 |
327,7 |
224,4 |
330 |
330 |
330 |
||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Управление культуры |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
1293 |
169 |
174 |
174 |
194 |
194 |
194 |
194 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
1353,9 |
192 |
193 |
192,9 |
194 |
194 |
194 |
194 |
||||||||
ФБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
МБ |
План по программе |
1293 |
169 |
174 |
174 |
194 |
194 |
194 |
194 |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
1353,9 |
192 |
193 |
192,9 |
194 |
194 |
194 |
194 |
||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
администрация Новоильинского района
|
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
2400 |
600 |
600 |
600 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
2145 |
546 |
149 |
70 |
70 |
1010 |
150 |
150 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
|
|
МБ |
План по программе |
2400 |
600 |
600 |
600 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
||
Утверждено в решении о бюджете |
2145 |
546 |
149 |
70 |
70 |
1010 |
150 |
150 |
||||||||
ВБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
администрация Орджоникидзевского района
|
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
2200 |
600 |
600 |
600 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
2896,8 |
596 |
397 |
94,7 |
99,1 |
1510 |
100 |
100 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
МБ |
План по Программе |
2200 |
600 |
600 |
600 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
2896,8 |
596 |
397 |
94,7 |
99,1 |
1510 |
100 |
100 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
|
|
ВБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
администрация Куйбышевского района |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
1782 |
450 |
450 |
450 |
108 |
108 |
108 |
108 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
2304,1 |
360 |
108 |
105,6 |
106,5 |
1408 |
108 |
108 |
||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
МБ |
План по программе |
1782 |
450 |
450 |
450 |
108 |
108 |
108 |
108 |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
2304,1 |
360 |
108 |
105,6 |
106,5 |
1408 |
108 |
108 |
||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
администрация Кузнецкого района |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по Программе |
1527 |
300 |
300 |
300 |
113 |
114 |
200 |
200 |
|
|
||
Утверждено в решении о бюджете |
1860,3 |
95 |
198 |
103,7 |
49,6 |
1014 |
200 |
200 |
||||||||
ФБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
МБ |
План по программе |
1527 |
300 |
300 |
300 |
113 |
114 |
200 |
200 |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
1860,3 |
95 |
198 |
103,7 |
49,6 |
1014 |
200 |
200 |
||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
администрация Заводского района |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
2720 |
380 |
380 |
380 |
395 |
395 |
395 |
395 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
3025 |
380 |
195 |
195 |
- |
1465 |
395 |
395 |
||||||||
ФБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
МБ |
План по Программе |
2720 |
380 |
380 |
380 |
395 |
395 |
395 |
395 |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
3025 |
380 |
195 |
195 |
- |
1465 |
395 |
395 |
||||||||
ВБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
администрация Центрального района
|
2015-2021 гг. |
Всего |
План по Программе |
3100 |
800 |
800 |
800 |
400 |
100 |
100 |
100 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
3734,8 |
601 |
399 |
400 |
91,2 |
2043,6 |
100 |
100 |
||||||||
ФБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
ОБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||
МБ |
План по Программе |
3100 |
800 |
800 |
800 |
400 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
3734,8 |
601 |
399 |
400 |
91,2 |
2043,6 |
100 |
100 |
||||||||
ВБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
Основное мероприятие 2 "Организация временной занятости учащейся молодежи Новокузнецкого городского округа"
|
Комитет по делам молодежи
|
2015-2021 гг. |
Всего |
План по Программе |
3502 |
480 |
1270 |
1270 |
113 |
123 |
123 |
123 |
Количество молодежи, интегрированной в социально-экономическую деятельность, составит не менее 1800 человек ежегодно.
|
1.1
|
||
Утверждено в решении о бюджете |
1156,6 |
490 |
74 |
111,9 |
122,9 |
134,4 |
111,7 |
111,7 |
||||||||
ФБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
МБ |
План по Программе |
3502 |
480 |
1270 |
1270 |
113 |
123 |
123 |
123 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
1156,6 |
490 |
74 |
111,9 |
122,9 |
134,4 |
111,7 |
111,7 |
|
|
||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
Итого по подпрограмме 1 |
Всего |
План по программе |
36436 |
7252 |
8142 |
8142 |
3321,5 |
3135,5 |
3221,5 |
3221,5 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
34528 |
6135 |
4989 |
4042,6 |
2310,5 |
10630,5 |
3210,2 |
3210,2 |
||||||||
Федеральный бюджет (ФБ) |
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||
Областной бюджет (ОБ) |
ОБ |
План по программе |
3598 |
492 |
492 |
492 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
3766,2 |
579 |
535 |
530,2 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
||||||||
Местный бюджет (МБ) |
МБ |
План по программе |
32838 |
6760 |
7650 |
7650 |
2791 |
2605 |
2691 |
2691 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
30761,8 |
5556 |
4454 |
3512,4 |
1780 |
10100 |
2679,7 |
2679,7 |
||||||||
Внебюджетные источники (ВБ) |
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.1.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 1
Выполнение подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного бюджета и бюджета Кемеровской области (далее - областной бюджет), которые распределены между соисполнителями подпрограммы 1 в зависимости от затрат и целей, стоящих перед ними.
Финансирование основного мероприятия 1 подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного бюджета и областного бюджета.
Финансирование основного мероприятия 2 подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем планового финансирования 36436,0 тысяч рублей, в т.ч.:
местный бюджет 32838,0 тысяч рублей, из них по годам:
2015 год -7252,0 тысяч рублей;
2016 год - 8142,0 тысяч рублей;
2017 год - 8142,0 тысяч рублей;
2018 год - 2791,0 тысяч рублей;
2019 год - 2605,0 тысяч рублей;
2020 год - 2691,0 тысяч рублей;
2021 год - 2691,0 тысяч рублей.
областной бюджет - 3598,0 тысяч рублей, из них по годам:
2015 год - 492,0 тысяч рублей;
2016 год - 492,0 тысяч рублей;
2017 год - 492,0 тысяч рублей;
2018 год - 530,5 тысяч рублей;
2019 год - 530,5 тысяч рублей;
2020 год - 530,5 тысяч рублей;
2021 год - 530,5 тысяч рублей.
Распределение планируемых расходов с учетом решения о местном бюджете приводится в форме N 4 к подпрограмме 1.
Форма N 4
к подпрограмме 1
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|
||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого на период 2015-2021 гг. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 1 "Интеграция молодежи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность" |
Всего по подпрограмме 1, в том числе |
|
|
|
6135 |
4989 |
4042,6 |
2310,5 |
10630,5 |
3210,2 |
3210,2 |
34528 |
Комитет по делам молодежи |
909 |
0707 |
14102S0490 1410120110 1410170490 |
1234 |
782 |
712,1 |
660,1 |
838,9 |
816,2 |
816,2 |
5859,6 |
|
Комитет образования и науки |
911 |
0709 |
1410120110 |
1875 |
2297 |
1840,8 |
815,7 |
817 |
817 |
817 |
9279,5 |
|
Комитет социальной защиты |
915 |
1002 |
1410120110 |
256 |
271 |
327,7 |
224,4 |
330 |
330 |
330 |
2069,1 |
|
Управление культуры |
913 |
0801 |
1410120110 |
192 |
193 |
192,9 |
194 |
194 |
194 |
194 |
1353,9 |
|
администрация Новоильинского района |
919 |
0707 |
1410110720 |
546 |
149 |
70 |
70 |
1010 |
150 |
150 |
2145 |
|
администрация Орджоникидзевского района |
908 |
0707 |
1410110720 |
596 |
397 |
94,7 |
99,1 |
1510 |
100 |
100 |
2896,8 |
|
администрация Куйбышевского района |
917 |
0707 |
1410110720 |
360 |
108 |
105,6 |
106,5 |
1408 |
108 |
108 |
2304,1 |
|
администрация Кузнецкого района |
926 |
0707 |
1410110720 |
95 |
198 |
103,7 |
49,6 |
1014 |
200 |
200 |
1860,3 |
|
администрация Заводского района |
935 |
0707 |
1410110720 |
380 |
195 |
195 |
- |
1465 |
395 |
395 |
3025 |
|
администрация Центрального района |
903 |
0707 |
1410110720 |
601 |
399 |
400 |
91,2 |
2043,6 |
100 |
100 |
3734,8 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Основное мероприятие 1 "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа" |
Всего по мероприятию, в том числе |
|
|
|
5645 |
4915 |
3930,7 |
2187,6 |
10496,1 |
3098,5 |
3098,5 |
33371,4 |
Комитет по делам молодежи |
909 |
0707 |
1410120110 1410170490 |
744 |
708 |
600,2 |
537,2 |
704,5 |
704,5 |
704,5 |
4702,9 |
|
Комитет образования и науки |
911 |
0709 |
1410120110 |
1875 |
2297 |
1840,8 |
815,7 |
817 |
817 |
817 |
9279,5 |
|
Комитет социальной защиты |
915 |
1002 |
1410120110 |
256 |
271 |
327,7 |
224,4 |
330 |
330 |
330 |
2069,1 |
|
Управление культуры |
913 |
0801 |
1410120110 |
192 |
193 |
192,9 |
194 |
194 |
194 |
194 |
1353,9 |
|
администрация Новоильинского района |
919 |
0707 |
1410110720 |
546 |
149 |
70 |
70 |
1010 |
150 |
150 |
2145 |
|
администрация Орджоникидзевского района |
908 |
0707 |
1410110720 |
596 |
397 |
94,7 |
99,1 |
1510 |
100 |
100 |
2896,8 |
|
администрация Куйбышевского района |
917 |
0707 |
1410110720 |
360 |
108 |
105,6 |
106,5 |
1408 |
108 |
108 |
2304,1 |
|
администрация Кузнецкого района |
926 |
0707 |
1410110720 |
95 |
198 |
103,7 |
49,6 |
1014 |
200 |
200 |
1860,3 |
|
администрация Заводского района |
935 |
0707 |
1410110720 |
380 |
195 |
195 |
- |
1465 |
395 |
395 |
3025 |
|
администрация Центрального района |
903 |
0707 |
1410110720 |
601 |
399 |
400 |
91,2 |
2043,6 |
100 |
100 |
3734,8 |
|
Основное мероприятие 2 "Организация временной занятости учащейся молодежи Новокузнецкого городского округа" |
Всего по мероприятию, в том числе |
|
|
|
490 |
74 |
111,9 |
122,9 |
134,4 |
111,7 |
111,7 |
1156,6 |
Комитет по делам молодежи |
909 |
0707 |
14102S0490 |
490 |
74 |
111,9 |
122,9 |
134,4 |
111,7 |
111,7 |
1156,6 |
5.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1
К концу 2021 года планируется достижение следующих показателей:
- ежегодное количество молодежи, интегрированной в социально-экономическую деятельность, составит не менее 1800 человек;
- количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа на временные рабочие места составит не менее 1270 человек ежегодно.
5.1.8. Система управления подпрограммой 1
Реализацию подпрограммы 1 осуществляют ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы Комитет по делам молодежи и соисполнители подпрограммы:
- Комитет образования и науки;
- Управление культуры;
- Комитет социальной защиты;
- администрация Центрального района города Новокузнецка;
- администрация Заводского района города Новокузнецка;
- администрация Куйбышевского района города Новокузнецка;
- администрация Орджоникидзевского района города Новокузнецка;
- администрация Новоильинского района города Новокузнецка;
- администрация Кузнецкого района города Новокузнецка.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Комитет по делам молодежи. Для обеспечения мониторинга, анализа текущего выполнения и контроля за ходом реализации подпрограммы 1 Комитет по делам молодежи организует ежеквартальное ведение отчетности.
Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы соисполнители подпрограммы 1 предоставляют в Комитет по делам молодежи в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
На основании ежеквартального отчета Комитетом по делам молодежи, при необходимости, формируются предложения о внесении изменений в действующую подпрограмму 1.
Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 соисполнители предоставляют в Комитет по делам молодежи в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Комитет по делам молодежи составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 1 и предоставляет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам директору программы.
Соисполнители подпрограммы 1 в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом, направляют ответственному исполнителю подпрограммы 1 пояснительную записку по расчету плановых затрат на организацию одного рабочего места для подростков и планируемом количестве подростков, которые будут трудоустроены в текущем году на созданные рабочие места. Директор программы до 15 февраля текущего года согласовывает планируемые значения показателей на текущий год по количеству трудоустроенных подростков по каждому соисполнителю в виде наложения резолюции о согласовании на докладную записку, составленную на основании ранее указанных пояснительных записок. Соисполнители осуществляют выполнение мероприятий подпрограммы 1 в соответствии со своими полномочиями, организуют ведение отчетности, несут ответственность за решение задач подпрограммы 1 и за достижение планируемых значений показателей подпрограммы 1.
В случае внесения изменений в показатели бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств соисполнители в течении 10 дней направляют служебную записку о внесенных изменениях ответственному исполнителю (координатору) программы.5.2. Характеристика подпрограммы 2 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы"
Паспорт
подпрограммы 2 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы"
1 |
Наименование подпрограммы 2 |
Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы (далее - подпрограмма 2) |
|
2 |
Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 2 |
Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде" |
|
3 |
Директор подпрограммы 2 |
Председатель Комитета по делам молодежи |
|
4 |
Разработчик подпрограммы 2 |
Комитет по делам молодежи |
|
5 |
Цель и задачи подпрограммы 2 |
Цель: эффективное управление реализацией муниципальной программы "Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке". Задачи: 1. Эффективное выполнение Комитетом по делам молодежи муниципальной функции "Организация работы с детьми и молодежью". 2. Эффективное выполнение МБУ ГМЦ "Социум" муниципального задания. 3. Организация эффективного взаимодействия молодежных организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих работу с молодежью |
|
6 |
Показатели подпрограммы 2 |
1. Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций. 2. Процент выполнения муниципального задания МБУ ГМЦ "Социум". 3. Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе. |
|
7 |
Срок реализации подпрограммы 2 |
2015-2021 годы |
|
8 |
Перечень мероприятий подпрограммы 2 |
Основное мероприятие 1: "Обеспечение функционирования Комитета по делам молодежи по реализации муниципальной программы". Основное мероприятие 2: "Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ "Социум" по выполнению муниципального задания". Основное мероприятие 3: "Координация деятельности молодежных организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих работу с молодежью" |
|
9 |
Исполнитель подпрограммы 2 (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Исполнитель: Комитет по делам молодежи |
|
10 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей |
План |
Утверждено в решении о бюджете |
10.1 |
Всего по источникам |
х |
х |
|
2015-2021 гг. |
56396,2 |
48545 |
|
2015 г. |
7572 |
6261 |
|
2016 г. |
8309 |
6379 |
|
2017 г. |
8309 |
6158,8 |
|
2018 г. |
7011,1 |
7440,7 |
|
2019 г. |
8505,5 |
7994,7 |
|
2020 г. |
8344,8 |
7155,4 |
|
2021 г. |
8344,8 |
7155,4 |
10.2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
|
2015-2021 гг. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
|
2019 г. |
- |
- |
|
2020 г. |
- |
- |
|
2021 г. |
- |
- |
10.3 |
Областной бюджет |
х |
х |
|
2015-2021 гг. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
|
2019 г. |
- |
- |
|
2020 г. |
- |
- |
|
2021 г. |
- |
- |
10.4 |
Местный бюджет |
х |
х |
|
2015-2021 гг. |
56396,2 |
48545 |
|
2015 г. |
7572 |
6261 |
|
2016 г. |
8309 |
6379 |
|
2017 г. |
8309 |
6158,8 |
|
2018 г. |
7011,1 |
7440,7 |
|
2019 г. |
8505,5 |
7994,7 |
|
2020 г. |
8344,8 |
7155,4 |
|
2021 г. |
8344,8 |
7155,4 |
10.5 |
Внебюджетные источники |
х |
х |
|
2015-2021 гг. |
- |
- |
|
2015 г. |
- |
- |
|
2016 г. |
- |
- |
|
2017 г. |
- |
- |
|
2018 г. |
- |
- |
|
2019 г. |
- |
- |
|
2020 г. |
- |
- |
|
2021 г. |
- |
- |
11 |
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 2 |
|
|
11.1 |
В соответствии с планом |
К концу 2021 года планируется достижение следующих показателей: - отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - выполнение муниципального задание МБУ ГМЦ "Социум" составит 100%; - количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе, составит не менее 73500 человек ежегодно. |
|
11.2 |
В соответствии с решением о бюджете |
К концу 2021 года планируется достижение следующих показателей: - отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций; - выполнение муниципального задания МБУ ГМЦ "Социум" составит 100%; - количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе, составит не менее 72000 человек ежегодно. |
5.2.1. Характеристика текущей деятельности по реализации программы, основные проблемы, анализ основных показателей
Комитет по делам молодежи входит в структуру администрации города Новокузнецка и является ее функциональным органом. Комитет по делам молодежи осуществляет исполнительные, распорядительные и контрольные функции в сфере реализации молодежной политики в пределах городского округа.
Комитет по делам молодежи является главным распорядителем средств местного бюджета в сфере реализации муниципальной функции - организация работы с детьми и молодежью, а также осуществляет полномочия по предоставлению субсидий подведомственному муниципальному учреждению МБУ ГМЦ "Социум", направленных на финансовое обеспечение муниципального задания.
Деятельность Комитета по делам молодежи регламентирована решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 04.05.2006 N 6/64 "Об утверждении Положения о Комитете по делам молодежи администрации города Новокузнецка".
Основными задачами Комитета являются:
1) определение приоритетных направлений и разработка основ городской молодежной политики, направленной на обеспечение правовых, экономических, социальных, организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, на основе изучения молодежных проблем и перспектив развития города Новокузнецка;
2) осуществление координации в области молодежной политики во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями;
3) разработка и реализация программ, направленных на повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, организацию профессиональной подготовки, занятости и трудоустройства подростков и молодежи;
4) формирование условий, направленных на физическое, интеллектуальное, духовное и творческое развитие подростков и молодежи, более полное их включение в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь города;
5) разработка и осуществление мер по поддержке молодых семей, особо одаренных и талантливых молодых граждан, молодежных и детских общественных объединений, содействие и поддержка молодых граждан в области охраны их здоровья, профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни;
6) привлечение молодых граждан к непосредственному участию в формировании и реализации молодежной политики в городе и городских молодежных программ;
7) развитие муниципальных учреждений, иных организаций на территории города, работающих с молодежью и подростками.
За период реализации ведомственной целевой программы "Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке" в 2015-2017 годах Комитету по делам молодежи удалось достичь стабильных результатов в области реализации молодежной политики на территории Новокузнецкого городского округа.
Комитетом по делам молодежи ежегодно проводится более 100 мероприятий для молодежи, которые направлены на различные возрастные категории и социальные слои, в мероприятия ежегодно вовлекается более 105 000 молодых новокузнечан. На территории Новокузнецкого городского округа действует 50 молодежных организаций и объединений, которым постоянно оказывается методическая и организационная помощь. Ежегодно развитие и поддержку получают новые молодежные проекты и инициативы. Комитетом по делам молодежи налажено взаимодействие с профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования города, общественными организациями, работающими с молодежью.
Проводится перспективное планирование деятельности, согласование планов с департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области. Планы и программы проходят общественную экспертизу, проводимую городским Советом молодежи и Молодежным парламентом, в состав которого входят представители более 30 молодежных организаций и объединений.
С целью реализации молодежной политики на территории Новокузнецкого городского округа привлекаются социальные партнеры из числа предприятий и учреждений различных форм собственности, что позволяет ежегодно привлекать дополнительно финансовых и материальных средств более чем на 15 миллионов рублей.
С целью более профессионального исполнения должностных обязанностей, специалисты Комитета по делам молодежи и МБУ ГМЦ "Социум" проходят курсы повышения квалификации, участвуют в областных (г. Кемерово) и окружных (г. Новосибирск) семинарах по вопросам развития и реализации молодежной политики на муниципальном уровне. В Комитете по делам молодежи организован внутриведомственный контроль за финансово-хозяйственной и административной деятельностью, что позволяет избегать фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины.
Реализация подпрограммы 2 направлена на более полное удовлетворение потребностей молодежи в различных формах и видах деятельности, с целью увеличения количества и улучшения качества проводимых мероприятий для различных категорий молодежи.
5.2.2. Основная цель и задачи подпрограммы 2
Основная цель подпрограммы 2: эффективное управление реализацией муниципальной программой "Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке".
Задачи подпрограммы 2:
- эффективное выполнение Комитетом по делам молодежи муниципальной функции "Организация работы с детьми и молодежью";
- эффективное выполнение МБУ ГМЦ "Социум" муниципального задания;
- организация эффективного взаимодействия молодежных организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих работу с молодежью.
5.2.3. Показатели подпрограммы 2
Показателями реализации подпрограммы 2 являются:
- факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций;
- процент выполнения муниципального задания МБУ ГМЦ "Социум";
- количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе.
Сведения о показателях подпрограммы 2 и их плановых значениях приведены в форме N 1 "Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях" к подпрограмме 2.
Форма N 1
к подпрограмме 2
Сведения
о показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N показа- теля |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения показателей, год |
|||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Программа "Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке" | ||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" | ||||||||||||||
2.1 |
Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
штук |
Ведомственная отчетность |
Ежеквартально |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Процент выполнения муниципального задания МБУ ГМЦ "Социум" |
% |
Ведомственная отчетность |
Ежеквартально |
100 |
100 |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.3. |
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе. |
человек |
Ведомственная отчетность |
Ежеквартально |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
70200 |
70200 |
72400 |
73000 |
73500 |
73500 |
73500 |
73500 |
73500 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
70200 |
70200 |
72400 |
72798 |
75240 |
73841 |
72000 |
72000 |
7200 |
5.2.4. Срок реализации подпрограммы 2
Срок реализации подпрограммы 2 - 2015-2021 гг.
5.2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнение следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1: "Обеспечение функционирования Комитета по делам молодежи по реализации муниципальной программы".
Мероприятие реализуется непосредственно Комитетом по делам молодежи и направлено на создание условий для наиболее полной реализации и развития потенциала молодежи, повышение уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественно-политической жизни Новокузнецкого городского округа.
Реализация мероприятий подпрограммы 2 предполагает:
- осуществление своевременного, целевого и эффективного планирования и расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы 2, а также организацию контроля за их использованием;
- проведение организационных процедур (конкурсов, закупок, мероприятий и прочее);
- проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов Комитета по делам молодежи;
- осуществление координации и управления деятельностью всех субъектов реализации мероприятий программы, а также всеми процессами, возникающими в ходе достижения цели и задач подпрограммы 2.
Основное мероприятие 2: "Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ "Социум" по выполнению муниципального задания".
Данное мероприятие Комитет по делам молодежи реализует совместно с МБУ ГМЦ "Социум". Мероприятие заключается в организации исполнения муниципального задания, в планировании, учете и анализе работы учреждения с детьми и молодежью, в формировании необходимых учетных (отчетных) данных, в координации и контроле.
Муниципальное задание для МБУ ГМЦ "Социум" утверждается Комитетом по делам молодежи.
Основное мероприятие 3: "Координация деятельности молодежных организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих работу с молодежью".
Выполнение мероприятия заключается в организации и проведении совместных совещаний, семинаров с руководителями молодежных организаций, осуществляющих работу с молодежью, организации совместных мероприятий и проектов с целью вовлечения молодежи в социально-значимую деятельность на территории Новокузнецкого городского округа, осуществлении контроля, координации и оказании помощи молодежным организациям и объединениям с целью их дальнейшего развития.
План программных мероприятий приводится в форме N 3 "План программных мероприятий" к подпрограмме 2.
Форма N 3
к подпрограмме 2
План
программных мероприятий
Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей, по годам |
Ожидаемый непосредственный результат |
N показателя |
|||||||||
|
Всего (сумма граф 7-13) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
План по программе |
56396,2 |
7572 |
8309 |
8309 |
7011,1 |
8505,5 |
8344,8 |
8344,8 |
|||||||
Утверждено в решении о бюджете |
48545 |
6261 |
6379 |
6158,8 |
7440,7 |
7994,7 |
7155,4 |
7155,4 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель - эффективное управление реализацией муниципальной программы | |||||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования Комитета по делам молодежи по реализации муниципальной программы" |
Комитет по делам молодежи
|
2015-2021 гг.
|
Всего |
План по Программе |
26151,4 |
3710 |
3757 |
3757 |
3492,3 |
3842,13 |
3796,4 |
3796,4 |
Отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций.
|
2.1
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
24928,4 |
3290 |
3341 |
3106,2 |
3670,3 |
4245,5 |
3637,7 |
3637,7 |
|||||||
ФБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
МБ |
План по программе |
26151,4 |
3710 |
3757 |
3757 |
3492,3 |
3842,3 |
3796,4 |
3796,4 |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
24928,4 |
3290 |
3341 |
3106,2 |
3670,3 |
4245,5 |
3637,7 |
3637,7 |
|||||||
ВБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ "Социум" по выполнению муниципального задания"
|
Комитет по делам молодежи
|
2015-2020 гг.
|
Всего |
План по Программе |
30244,8 |
3862 |
4552 |
4552 |
3518,8 |
4663,2 |
4548,4 |
4548,4 |
Выполнение муниципального задания МБУ ГМЦ "Социум" составит 100%.
|
2.2
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
23616,7 |
2971 |
3038 |
3052,7 |
3770,4 |
3749,2 |
3517,7 |
3517,7 |
|||||||
ФБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
ОБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
МБ |
План по Программе |
30244,8 |
3862 |
4552 |
4552 |
3518,8 |
4663,2 |
4548,4 |
4548,4 |
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
23616,7 |
2971 |
3038 |
3052,7 |
3770,4 |
3749,2 |
3517,7 |
3517,7 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Основное мероприятие 3 "Координация деятельности молодежных организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих работу с молодежью" |
Комитет по делам молодежи |
2015-2020 гг. . |
Всего |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями осуществляющими работу с молодежью в городе, составит не менее 73500 человек ежегодно. |
2.3 |
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
МБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
ВБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Итого по подпрограмме 2 |
Всего |
План по программе |
56396,2 |
7572 |
8309 |
8309 |
7011,1 |
8505,5 |
8344,8 |
8344,8 |
|
|
|||
Утверждено в решении о бюджете |
48545 |
6261 |
6379 |
6158,8 |
7440,7 |
7994,7 |
7155,4 |
7155,4 |
|||||||
Федеральный бюджет (ФБ) |
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Областной бюджет (ОБ) |
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
Местный бюджет (МБ) |
МБ |
План по программе |
56396,2 |
7572 |
8309 |
8309 |
7011,1 |
8505,5 |
8344,8 |
8344,8 |
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
48545 |
6261 |
6379 |
6158,8 |
7440,7 |
7994,7 |
7155,4 |
7155,4 |
|||||||
Внебюджетные источники (ВБ) |
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.2.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 2
Выполнение подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета. Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по делам молодежи.
Общий объем планового финансирования на выполнение подпрограммы 2: 56396,2 тысяч рублей, в том числе в 2015 году - 7572,0 тысяч рублей, в 2016 году - 8309,0 тысяч рублей, в 2017 году - 8309,0 тысяч рублей, в 2018 году - 7011,1 тысяч рублей, в 2019 году - 8505,5 тысяч рублей, в 2020 году - 8344,8 тысяч рублей, в 2021 году - 8344,8 тысяч рублей.
Общие затраты средств местного бюджета на содержание аппарата Комитета по делам молодежи за шесть лет реализации подпрограммы 2 составят - 26151,4 тысяч рублей.
Общие затраты средств местного бюджета на обеспечение функционирования МБУ ГМЦ "Социум" по выполнению муниципального задания и на субсидии на иные цели за шесть лет реализации подпрограммы 2 составят - 30244,8 тысяч рублей.
Распределение планируемых расходов с учетом решения о местном бюджете приводится в форме N 4 к подпрограмме 2. Прогноз сводных показателей муниципального задания на 2015-2021 гг., выполняемого МБУ ГМЦ "Социум", приводится в форме N 6 к подпрограмме 2.
Форма N 4
к подпрограмме 2
Распределение
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям
Наименование подпрограммы, основных мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого на период 2015-2021 гг. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
12 |
Подпрограмма 2: "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
6261 |
6379 |
6158,8 |
7440,7 |
7994,7 |
7155,4 |
7155,4 |
48545 |
Комитет по делам молодежи |
|
|
|
6261 |
6379 |
6158,8 |
7440,7 |
7994,7 |
7155,4 |
7155,4 |
48545 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования Комитета по делам молодежи по реализации муниципальной программы" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
3290 |
3341 |
3106,2 |
3670,3 |
4245,5 |
3637,7 |
3637,7 |
24928,4 |
Комитет по делам молодежи |
|
|
|
3290 |
3341 |
3106,2 |
3670,3 |
4245,5 |
3637,7 |
3637,7 |
24928,4 |
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ "Социум" по выполнению муниципального задания" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
2971 |
3038 |
3052,7 |
3770,4 |
3749,2 |
3517,7 |
3517,7 |
23616,7 |
Комитет по делам молодежи |
|
|
|
2971 |
3038 |
3052,7 |
3770,4 |
3749,2 |
3517,7 |
3517,7 |
23616,7 |
|
Основное мероприятие 3 "Координация деятельности молодежных организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих работу с молодежью" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Комитет по делам молодежи |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Форма N 6
к подпрограмме 2
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по программе
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
|||||||||||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Наименование муниципальной услуги (работы) 1 |
Организация досуга детей, подростков и молодежи |
||||||||||||||
Показатель муниципальной услуги (работы) 1 |
Количество мероприятий (единица), количество человек |
||||||||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) 2 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи |
||||||||||||||
Показатель муниципальной услуги (работы) 2 |
Количество мероприятий (единица), количество человек |
||||||||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) 3 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
||||||||||||||
Показатель муниципальной услуги (работы) 3 |
Количество мероприятий (единица), количество человек |
||||||||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) 4 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |
||||||||||||||
Показатель муниципальной услуги (работы) 4 |
Количество мероприятий (единица), количество человек |
||||||||||||||
Подпрограмма 2: "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ "Социум" по выполнению муниципального задания" |
Количество мероприятий (единица) |
90 |
71 |
53 |
60 |
60 |
60 |
60 |
2971 |
3038 |
3052,7 |
3770,4 |
3749,2 |
3517,7 |
3517,7 |
Количество человек |
34000 |
34249 |
36019 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
5.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
К концу 2021 года планируется достижение следующих показателей:
- отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;
- выполнение муниципального задания МБУ ГМЦ "Социум" составит 100%;
- количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, организованные совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе, составит не менее 73500 человек ежегодно.
5.2.8. Система управления подпрограммой 2
Реализацию подпрограммы 2 осуществляет исполнитель подпрограммы Комитет по делам молодежи, который организует текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущего выполнения и контроля за ходом реализации подпрограммы 2 Комитет по делам молодежи организует ежеквартальное ведение отчетности.
На основании ежеквартального отчета Комитетом по делам молодежи, при необходимости, формируются предложения о внесении изменений в действующую подпрограмму 2.
Годовой отчет о реализации подпрограммы 2 Комитет по делам молодежи составляет и предоставляет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам директору программы.
Исполнитель осуществляет выполнение мероприятий в соответствии со своими полномочиями, организует ведение отчетности, несет ответственность за решение задач подпрограммы 2 и за достижение планируемых значений показателей подпрограммы 2.
5.3. Характеристика отдельного мероприятия 1 "Реализация различных форм работы с молодежью на территории Новокузнецкого городского округа"
В настоящее время муниципальная молодежная политика претерпевает значительные изменения. Это связано с актуализацией целого ряда проблем современной молодежи и необходимостью обновления существующих подходов к организационной работе. Анализ результатов, достигнутых в ходе исполнения мероприятий по реализации молодежной политики в городе Новокузнецке за последние 3 года, выявил проблемы, которые остаются актуальными на протяжении продолжительного периода времени.
Низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной, семейной. При сохранении такой ситуации возникает угроза устойчивой привычки к патернализму и восприятия социальной инфантильности как нормы, что уже через десять лет, когда современные молодые люди станут принимающими решения лицами, может ограничить возможности развития города Новокузнецка, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.
Задача отдельного мероприятия 1 "Реализация различных форм работы с молодежью на территории Новокузнецкого городского округа" - создание условий для разностороннего развития молодежи.
Показатели реализации отдельного мероприятия 1:
- количество молодежи, интегрированной в проектную деятельность;
- количество организованных молодежных мероприятий.
Выполнение отдельного мероприятия 1 будет осуществляться в соответствии со следующими принципами:
- принцип координации действий органов государственной власти, органов местного самоуправления и других участников формирования и осуществления муниципальной молодежной политики;
- принцип комплексности - нацелен на преодоление ведомственной разобщенности;
- принцип участия молодых граждан, молодежных, детских общественных объединений в формировании и реализации молодежной политики, программ.
Срок реализации отдельного мероприятия 1 - 2015-2021 гг.
Отдельное мероприятие 1 будет выполняться по следующим направлениям:
Поддержка молодых семей.
Проблема поддержки молодых семей в связи с острым ухудшением демографической ситуации в стране представляется весьма актуальной, учитывая роль молодежи в смене поколений и воспроизводстве социально-демографической структуры общества.
В рамках данного направления планируется проведение городских и локальных мероприятий, направленных на повышение престижа семьи как ячейки общества, социализацию молодых супругов, оказание консультативной помощи по действующим программам государственной поддержки.
Работающая молодежь.
Работающая молодежь - многочисленная социальная группа, важнейший стратегический ресурс и основная движущая сила развития, как любого предприятия, так и города в целом. Основная социальная характеристика работающего молодого человека - это становление его, прежде всего, как специалиста (профессионала) и стабилизация его материального статуса. С одной стороны, работающая молодежь сегодня нуждается в муниципальной поддержке для решения проблем, связанных с приобретением жилья, образованием, предоставлением мест в дошкольных учреждениях, трудоустройством. С другой стороны, многое в жизни молодых специалистов зависит от их активной гражданской позиции, умения грамотно отстаивать свои права и участвовать в общественной и производственной жизни. Основной задачей в работе по данному направлению является объединение инициативной молодежи на предприятиях, обучение актива, установление тесных контактов с лидерами молодежных организаций, оказание практической помощи в становлении молодежных организаций на предприятиях и в учреждениях города. Работа в данном направлении позволит эффективно решать не только общие социальные проблемы, но и проблемы отдельных предприятий, такие, как снижение текучести кадров, повышение производительности труда, адаптация молодых специалистов, профессиональный рост молодых рабочих.
Студенчество. Учащаяся молодежь.
В рамках данного направления деятельности организуется взаимодействие со всеми профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, в которых обучаются студенты дневной формы обучения, оказывается поддержка уже существующим студенческим объединениям, а также содействие в их организационном оформлении. Выступая одним из мощных стимулов повышения социальной активности студенческих коллективов, самоуправление является специфическим демократическим институтом, ориентированным на совместную с администрацией учебного заведения и общественными организациями задачу оптимизации всей жизнедеятельности образовательной организации. При этом студенческое самоуправление представляет собой процесс решения силами самих студентов жизненно важных проблем, как в учебной, так и во внеучебной сферах. Реализация этого направления позволит создать условия для дальнейшего развития и реализации лидерских качеств студентов, повысит их социальную активность, а значит, будет способствовать становлению их гражданской позиции. Планируется проведение общегородских конкурсов и мероприятий, направленных на активизацию лидерских качеств и повышение социальной активности учащейся молодежи.
Поддержка талантливой молодежи.
Поддержка талантливой, способной молодежи рассматривается в перспективе как важнейший фактор и ресурс развития общества; ее деятельное включение в образовательные, экономические, политические и социальные процессы способно придать дополнительные импульсы развития, как отдельному городу, так и региону в целом. Сложность работы с одаренной молодежью и организация содержательного досуга и отдыха молодежи требует привлечения высококвалифицированных специалистов в различных областях для осуществления взвешенной и корректной деятельности в области позитивного досуга, что особенно важно в условиях преобладания массовой, популярной культуры. Важной представляется работа по выявлению талантливых представителей молодежи с оказанием в последующем помощи при социализации. Создание наиболее благоприятных условий для творческой деятельности школьников, студентов и аспирантов, сохранение и развитие их интеллектуального и творческого потенциала - приоритетное направление в осуществлении муниципальной молодежной политики.
Поддержка и развитие детско-юношеских и молодежных общественных организаций и объединений.
Важным направлением молодежной политики является развитие социальной активности молодежи, гражданского самосознания через участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных парламентов, правительств, иных консультативно-совещательных структур, созданных при органах законодательной и исполнительной власти разного уровня. Под поддержкой молодежных и детских объединений понимается совокупность мер, принимаемых в соответствии с законодательством РФ в области молодежной политики в целях создания и обеспечения правовых, экономических и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности таких объединений, направленной на социальное становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав.
В данном направлении деятельности планируется проведение городских мероприятий, цель которых развитие молодежных и детских организаций. Работа с общественными детскими и молодежными организациями позволит увеличить количество молодежи, вовлеченной в общественно значимую деятельность, вывести из тени молодежные течения.
Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика асоциальных проявлений.
Работа в данном направлении отдельного мероприятия 1 включает в себя организацию мероприятий по формированию мотивации здорового образа жизни, профилактике алкоголизации и наркотизации молодежи, а также борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма в молодежной среде; изготовление и распространение социальной рекламы, методического материала.
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
В настоящее время наблюдается процесс депатриотизации российского общества. Равнодушие, цинизм, неуважительное отношение к обществу и государству, падение престижа военной службы, утрата чувства патриотизма в молодежной среде и обществе в целом и другие негативные явления, распространившиеся в современном обществе, создают множество прецедентов для деформации духовной сферы личности, затрудняет позитивную социализацию подрастающих поколений. Данное направление отдельного мероприятия 1 включает в себя реализацию мероприятий, направленных на патриотическое воспитание современной молодежи, формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины. Работа в данном направлении очень важна и актуальна и, что немаловажно, результативна.
Общий объем планового финансирования на выполнение отдельного мероприятия 1: 9939,5 тысяч рублей, в том числе:
2015 год - 2449,0 тысяч рублей;
2016 год - 2404,0 тысячи рублей;
2017 год - 2404,0 тысячи рублей;
2018 год - 271,0 тысяч рублей;
2019 год - 811,5 тысяч рублей;
2020 год - 800,0 тысяч рублей;
2021 год - 800,0 тысяч рублей.
Общий объем финансирования по годам с учетом решения о местном бюджете приведен в форме N 4 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям" приложения N 4 к программе.
Результатом реализации отдельного мероприятия 1 к 2021 году будет:
- количество молодежи, интегрированной в проектную деятельность, не менее 35000 человек ежегодно;
- количество организованных молодежных мероприятий не менее 360 единиц ежегодно.
5.4. Характеристика отдельного мероприятия 2 "Финансовое оздоровление сферы управления молодежной политикой Новокузнецкого городского округа"
Местный бюджет имеет финансовую задолженность по выполнению программных мероприятий по реализации молодежной политики в городе Новокузнецке. Кредиторская задолженность является переходящей на очередной финансовый год.
Задача отдельного мероприятия 2 "Финансовое оздоровление сферы управления молодежной политикой Новокузнецкого городского округа"- повышение эффективности использования бюджетных средств.
Показатель реализации отдельного мероприятия 2 - процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.
В ходе реализации отдельного мероприятия 2 кредиторская задолженность перед поставщиками услуг будет снижаться поэтапно.
Общий объем финансирования на выполнение отдельного мероприятия 2 составит 560,4 тысяч рублей, в том числе: в 2015 году - 247,0 тысяч рублей, в 2016 году - 105,0 тысяч рублей, в 2017 году - 87,0 тысяч рублей, в 2018 году - 76,9 тысяч рублей, в 2019 году - 44,5 тысяч рублей.
Результатом реализации отдельного мероприятия 2 будет снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов к концу 2018 году на 100%. Общий объем финансирования по годам, с учетом решения о местном бюджете, приведен в форме N 4 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям" приложения N 4 к программе.
6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы
Выполнение программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета и областного бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств являются Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, Комитет социальной защиты, Управление культуры, администрация города, администрация Центрального района, администрация Заводского района, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района, администрация Новоильинского района, администрация Кузнецкого района.
Общий объем финансирования составит 103332,1 тысяч рублей, в т.ч.:
2015 г. - 17520,0 тысяч рублей;
2016 г. - 18960,0 тысяч рублей;
2017 г. - 18942,0 тысячи рублей;
2018 г. - 10680,5 тысяч рублей;
2019 г. - 12497,0 тысяч рублей;
2020 г. - 12366,3 тысяч рублей;
2021 г. - 12366,3 тысяч рублей.
Местный бюджет - 99734,1 тысяч рублей, в т.ч.:
2015 г.- 17028,0 тысяч рублей;
2016 г. - 18468,0 тысяч рублей;
2017 г. - 18450,0 тысяч рублей;
2018 г. - 10150,0 тысяч рублей;
2019 г. - 11966,5 тысяч рублей;
2020 г - 11835,8 тысяч рублей;
2021 г. - 11835,8 тысяч рублей.
Областной бюджет - 3598,0 тысяч рублей, в т.ч.:
2015 г. - 492,0 тысячи рублей;
2016 г. - 492,0 тысячи рублей;
2017 г. - 492,0 тысячи рублей;
2018 г. - 530,5 тысяч рублей;
2019 г. - 530,5 тысяч рублей;
2020 г. - 530,5 тысяч рублей;
2021 г. - 530,5 тысяч рублей.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям с учетом решения о местном бюджете приведено в форме N 4 "Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям" приложения N 4 к программе. Планируемые показатели по выполнению муниципального задания МБУ ГМЦ "Социум" приведены в форме N 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе" приложения N 5 к программе.
7. Ожидаемые результаты реализации программы
Результатом реализации программы является увеличение количества молодежи, вовлеченной в социально-экономическую и проектную деятельность, повышение в молодежной среде престижа общественно полезного труда, рост трудовой и деловой активности молодежи, создание условий для творческого и личностного роста молодых граждан. К концу 2021 г. планируется достижение показателей и индикаторов:
- доля молодежи, охваченной мероприятиями программы, от общей численности молодежи, проживающей на территории Новокузнецкого городского округа, составит не менее 69%;
- ежегодное количество молодежи, интегрированной в социально-экономическую деятельность, составит не менее 1800 человек;
- количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа на временные рабочие места составит не менее 1270 человек ежегодно;
- количество молодежи, интегрированной в проектную деятельность, составит не менее 35000 человек ежегодно;
- количество организованных молодежных мероприятий составит не менее 360 единиц ежегодно;
- отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;
- выполнение муниципального задания МБУ ГМЦ "Социум" составит 100%;
- количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе, составит не менее 73500 человек ежегодно;
- снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100%.
8. Система управления программой
Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) Комитет по делам молодежи и соисполнители программы: администрация города, Комитет образования и науки; Комитет социальной защиты; Управление культуры; администрация Центрального района; администрация Заводского района; администрация Куйбышевского района; администрация Орджоникидзевского района; администрация Новоильинского района; администрация Кузнецкого района. Соисполнители программы осуществляют выполнение мероприятий программы в соответствии со своими полномочиями, организуют ведение отчетности, несут ответственность за исполнение программы согласно цели программы, указанной в форме N 3 "План программных мероприятий" приложения N 3 к программе.
Соисполнители программы в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом, направляют ответственному исполнителю программы пояснительную записку по расчету плановых показателей программы.
В случае внесения изменений в показатели бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств соисполнители программы в течение 10 дней направляют служебную записку о внесенных изменениях ответственному исполнителю (координатору) программы.
Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Комитет по делам молодежи. Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение срока реализации.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Комитет по делам молодежи организует ежеквартальное ведение отчетности. Ежеквартальные отчеты по реализации подпрограмм и отчеты по отдельным мероприятиям соисполнители предоставляют в Комитет по делам молодежи в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.
Ежеквартальный отчет о реализации программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов по реализации подпрограмм и отчетов по отдельным мероприятиям, предоставляется Комитетом по делам молодежи заместителю Главы города по социальным вопросам (директору программы) в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
В отдел экономики Управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка по итогам первого полугодия текущего финансового года отчет о реализации программы направляется в срок до 20 июля текущего финансового года.
Годовые отчеты о реализации подпрограмм и отчеты по отдельным мероприятиям соисполнители предоставляют в Комитет по делам молодежи в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, по утвержденным формам.
Годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм и отчетов по отдельным мероприятиям, Комитет по делам молодежи предоставляет директору программы и в отдел экономики Управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Директор программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.
Заместитель Главы города |
Г.А. Вержицкий |
Приложение N 1
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Реализация молодежной политики
в городе Новокузнецке"
Форма N 1
Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора программы, показателя |
Единица измерения |
Источник информации/ расчетный метод |
Периодичность получения значения |
Значения целевых индикаторов, показателей, по годам |
|||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||
Программа "Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке" | ||||||||||||||||
1. |
Доля молодежи, охваченной мероприятиями программы, от общей численности молодежи, проживающей на территории Новокузнецкого городского округа |
% |
Расчетный метод |
ежеквартально |
65 |
65 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
67 |
68 |
70 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|||
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
59 |
61 |
58 |
52 |
48 |
44 |
44 |
|||
Подпрограмма 1 "Интеграция молодежи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность" | ||||||||||||||||
1.1. |
Количество молодежи, интегрированной в социально-экономическую деятельность |
человек |
Ведомственная отчетность |
ежеквартально |
1800 |
1800 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
|||
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
3166 |
2930 |
2529 |
5197 |
280 |
280 |
280 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||
1.2. |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа на временные рабочие места |
человек |
Ведомственная отчетность |
ежеквартально |
780 |
800 |
1128 |
1270 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1270 |
1270 |
1270 |
1270 |
1270 |
|||
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1890 |
878 |
1200 |
600 |
600 |
|||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" | ||||||||||||||||
2.1. |
Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций |
штук |
Ведомственная отчетность |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Выполнение муниципального задания МБУ ГМЦ "Социум" |
% |
Ведомственная отчетность |
ежеквартально |
100 |
100 |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||
2.3. |
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые совместно с молодежными организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими работу с молодежью в городе |
человек |
Ведомственная отчетность |
ежеквартально |
70200 |
70200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
72400 |
73000 |
73500 |
73500 |
73500 |
73500 |
73500 |
|||
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
72400 |
72798 |
75240 |
73841 |
72000 |
72000 |
72000 |
|||
Отдельное мероприятие 1 "Реализация различных форм работы с молодежью на территории Новокузнецкого городского округа" |
|
|||||||||||||||
3.1. |
Количество молодежи, интегрированной в проектную деятельность |
человек |
Ведомственная отчетность |
ежеквартально |
32000 |
32000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
33000 |
34000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
35000 |
|||
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
18200 |
23190 |
12237 |
12330 |
8000 |
8000 |
8000 |
|||
3.2. |
Количество организованных молодежных мероприятий |
штук |
Ведомственная отчетность |
ежеквартально |
300 |
300 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
315 |
350 |
380 |
360 |
360 |
360 |
360 |
|||
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
170 |
176 |
125 |
143 |
85 |
85 |
85 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||
Отдельное мероприятие 2 "Финансовое оздоровление сферы управления молодежной политикой Новокузнецкого городского округа" | ||||||||||||||||
4.1. |
Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
% |
Расчетный метод |
ежеквартально |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
В соответствии с планом |
х |
х |
х |
х |
х |
56,2 |
80,2 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
|||
|
В соответствии с решением о бюджете |
х |
х |
х |
х |
х |
24,4 |
25,1 |
- |
50,5 |
- |
- |
- |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Реализация молодежной политики
в городе Новокузнецке"
Форма N 2
Методика
расчета целевых индикаторов, показателей программы
N целевого индикатора, показателя |
Наименование целевого индикатора, показателя |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя |
Наименование базового индикатора, используемого в формуле |
1 |
Доля молодежи, охваченной мероприятиями программы, от общей численности молодежи, проживающей на территории Новокузнецкого городского округа |
% |
D1=K1/Ко х 100%, где
К1 - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в мероприятия программы, Ко - количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в городе |
Ко - общее, среднегодовое количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Новокузнецком городском округе |
4.1 |
Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
% |
Псз = Sсз /Sоз х 100%, где
Псз - процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, Sсз - сумма средств, направленная на сокращение задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, Sоз - общая сумма задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов |
|
2.2 |
Процент выполнения муниципального задания МБУ ГМЦ "Социум" |
% |
Пвмз= (М1+М0)/2, где
Пвмз- процент выполнения муниципального задания за отчетный период М1- процент организованных молодежных мероприятии от годового планового показателя М0 - процент привлеченной в мероприятия молодежи от годового планового показателя |
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Реализация молодежной политики
в городе Новокузнецке"
Форма N 3
План
программных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей, по годам |
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, конечный результат программы |
N показателя, целевого индикатора |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего (сумма граф 7-13) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План по программе |
103332,1 |
17520 |
18960 |
18942 |
10680,5 |
12497 |
12366,3 |
12366,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
84562,5 |
12861 |
11877 |
10434,2 |
10033,9 |
18625,2 |
10365,6 |
10365,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Цель - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Новокузнецкого городского округа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Интеграция молодежи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа" |
Всего
|
2015-2021 гг
|
Всего |
План по программе |
32934 |
6772 |
6872 |
6872 |
3208,5 |
3012,5 |
3098,5 |
3098,5 |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа на временные рабочие места составит не менее 1270 человек ежегодно. |
1.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
33371,4 |
5645 |
4915 |
3930,7 |
2187,6 |
10496,1 |
3098,5 |
3098,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
3598 |
492 |
492 |
492 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
3766,2 |
579 |
535 |
530,2 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
29336 |
6280 |
6380 |
6380 |
2678 |
2482 |
2568 |
2568 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
29605,2 |
5066 |
4380 |
3400,5 |
1657,1 |
9965,6 |
2568 |
2568 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет по делам молодежи
|
2015-2021 гг
|
Всего |
План по программе |
5261 |
811 |
816 |
816 |
704,5 |
704,5 |
704,5 |
704,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
4702,9 |
744 |
708 |
600,2 |
537,2 |
704,5 |
704,5 |
704,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
3598 |
492 |
492 |
492 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
3766,2 |
579 |
535 |
530,2 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
1663 |
319 |
324 |
324 |
174 |
174 |
174 |
174 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
936,7 |
165 |
173 |
70 |
6,7 |
174 |
174 |
174 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет образования и науки |
2015-2021 гг |
Всего |
План по программе |
10456 |
2344 |
2422 |
2422 |
817 |
817 |
817 |
817 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
9279,5 |
1875 |
2297 |
1840,8 |
815,7 |
817 |
817 |
817 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
10456 |
2344 |
2422 |
2422 |
817 |
817 |
817 |
817 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
9279,5 |
1875 |
2297 |
1840,8 |
815,7 |
817 |
817 |
817 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комитет социальной защиты |
2015-2021 гг |
Всего |
План по программе |
2195 |
318 |
330 |
330 |
227 |
330 |
330 |
330 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
2069,1 |
256 |
271 |
327,7 |
224,4 |
330 |
330 |
330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
2195 |
318 |
330 |
330 |
227 |
330 |
330 |
330 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
2069,1 |
256 |
271 |
327,7 |
224,4 |
330 |
330 |
330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление культуры |
2015-2021 гг |
Всего |
План по программе |
1293 |
169 |
174 |
174 |
194 |
194 |
194 |
194 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
1353,9 |
192 |
193 |
192,9 |
194 |
194 |
194 |
194 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
1293 |
169 |
174 |
174 |
194 |
194 |
194 |
194 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
1353,9 |
192 |
193 |
192,9 |
194 |
194 |
194 |
194 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
администрация Новоильинского района
|
2015-2021 гг |
Всего |
План по программе |
2400 |
600 |
600 |
600 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
2145 |
546 |
149 |
70 |
70 |
1010 |
150 |
150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
2400 |
600 |
600 |
600 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
2145 |
546 |
149 |
70 |
70 |
1010 |
150 |
150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
администрация Орджоникидзевского района |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
2200 |
600 |
600 |
600 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
2896,8 |
596 |
397 |
94,7 |
99,1 |
1510 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
2200 |
600 |
600 |
600 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
2896,8 |
596 |
397 |
94,7 |
99,1 |
1510 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
администрация Куйбышевского района |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
1782 |
450 |
450 |
450 |
108 |
108 |
108 |
108 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
2304,1 |
360 |
108 |
105,6 |
106,5 |
1408 |
108 |
108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по Программе |
1782 |
450 |
450 |
450 |
108 |
108 |
108 |
108 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
2304,1 |
360 |
108 |
105,6 |
106,5 |
1408 |
108 |
108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
администрация Кузнецкого района |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
1527 |
300 |
300 |
300 |
113 |
114 |
200 |
200 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
1860,3 |
95 |
198 |
103,7 |
49,6 |
1014 |
200 |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
1527 |
300 |
300 |
300 |
113 |
114 |
200 |
200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
1860,3 |
95 |
198 |
103,7 |
49,6 |
1014 |
200 |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
администрация Заводского района |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
2720 |
380 |
380 |
380 |
395 |
395 |
395 |
395 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
3025 |
380 |
195 |
195 |
- |
1465 |
395 |
395 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
2720 |
380 |
380 |
380 |
395 |
395 |
395 |
395 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
3025 |
380 |
195 |
195 |
- |
1465 |
395 |
395 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
администрация Центрального района
|
2015-2021 гг.
|
Всего |
План по программе |
3100 |
800 |
800 |
800 |
400 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
3734,8 |
601 |
399 |
400 |
91,2 |
2043,6 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
МБ |
План по программе |
3100 |
800 |
800 |
800 |
400 |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
3734,8 |
601 |
399 |
400 |
91,2 |
2043,6 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2 "Организация временной занятости учащейся молодежи Новокузнецкого городского округа" |
Комитет по делам молодежи
|
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
3502 |
480 |
1270 |
1270 |
113 |
123 |
123 |
123 |
Количество молодежи, интегрированной в социально-экономическую деятельность, составит не менее 1800 человек ежегодно.
|
1.1
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
1156,6 |
490 |
74 |
111,9 |
122,9 |
134,4 |
111,7 |
111,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
3502 |
480 |
1270 |
1270 |
113 |
123 |
123 |
123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
1156,6 |
490 |
74 |
111,9 |
122,9 |
134,4 |
111,7 |
111,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме 1 |
Всего |
План по программе |
36436 |
7252 |
8142 |
8142 |
3321,5 |
3135,5 |
3221,5 |
3221,5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
34528 |
6135 |
4989 |
4042,6 |
2310,5 |
10630,5 |
3210,2 |
3210,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет (ФБ) |
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет (ОБ) |
ОБ |
План по программе |
3598 |
492 |
492 |
492 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
3766,2 |
579 |
535 |
530,2 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет (МБ) |
МБ |
План по программе |
32838 |
6760 |
7650 |
7650 |
2791 |
2605 |
2691 |
2691 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
30761,8 |
5556 |
4454 |
3512,4 |
1780 |
10100 |
2679,7 |
2679,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники (ВБ) |
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования Комитета по делам молодежи по реализации муниципальной программы" |
Комитет по делам молодежи |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
26151,4 |
3710 |
3757 |
3757 |
3492,3 |
3842,3 |
3796,4 |
3796,4 |
Отсутствие фактов нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций |
2.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
24928,4 |
3290 |
3341 |
3106,2 |
3670,3 |
4245,5 |
3637,7 |
3637,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по Программе |
26151,4 |
3710 |
3757 |
3757 |
3492,3 |
3842,3 |
3796,4 |
3796,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
24928,4 |
3290 |
3341 |
3106,2 |
3670,3 |
4245,5 |
3637,7 |
3637,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение Функционирования МБУ ГМЦ "Социум" по выполнению муниципального задания" |
Комитет по делам молодежи |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
30244,8 |
3862 |
4552 |
4552 |
3518,8 |
4663,2 |
4548,4 |
4548,4 |
Выполнение муниципального задания МБУ ГМЦ "Социум" составит 100% |
2.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
23616,7 |
2971 |
3038 |
3052,7 |
3770,4 |
3749,2 |
3517,7 |
3517,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
30244,8 |
3862 |
4552 |
4552 |
3518,8 |
4663,2 |
4548,4 |
4548,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
23616,7 |
2971 |
3038 |
3052,7 |
3770,4 |
3749,2 |
3517,7 |
3517,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3 "Координация деятельности молодежных |
Комитет по делам молодежи |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, |
2.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих работу с молодежью" |
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
проводимые совместно с молодежными организациями, осуществляющими работу с молодежью в городе, составит не менее 73500 человек ежегодно. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме 2 |
Всего |
План по программе |
56396,2 |
7572 |
8309 |
8309 |
7011,1 |
8505,5 |
8344,8 |
8344,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
48545 |
6261 |
6379 |
6158,8 |
7440,7 |
7994,7 |
7155,4 |
7155,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет (ФБ) |
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет (ОБ) |
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет (МБ) |
МБ |
План по программе |
56396,2 |
7572 |
8309 |
8309 |
7011,1 |
8505,5 |
8344,8 |
8344,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
48545 |
6261 |
6379 |
6158,8 |
7440,7 |
7994,7 |
7155,4 |
7155,4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники (ВБ) |
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельное мероприятие 1 "Реализация различных форм работы с молодежью на территории Новокузнецкого городского округа" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего
|
2015-2020 гг.
|
Всего |
План по программе |
9939,5 |
2449 |
2404 |
2404 |
271 |
811,5 |
800 |
800 |
Количество молодежи, интегрированной в проектную деятельность, составит не менее 35 000 человек ежегодно. Количество организованных молодежных мероприятий составит не |
3.1 3.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
1303,6 |
358 |
506 |
232,7 |
206,9 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
МБ |
План по Программе |
9939,5 |
2449 |
2404 |
2404 |
271 |
811,5 |
800 |
800 |
менее 360 единиц ежегодно . |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
1303,6 |
358 |
506 |
232,7 |
206,9 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет по делам молодежи |
2015-2020 гг. |
Всего |
План по программе |
9165,5 |
2191 |
2146 |
2146 |
271 |
811,5 |
800 |
800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
1303,6 |
358 |
506 |
232,7 |
206,9 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
9165,5 |
2191 |
2146 |
2146 |
271 |
811,5 |
800 |
800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
1303,6 |
358 |
506 |
232,7 |
206,9 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВБ |
План по Программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
администрация города Новокузнецка |
2015-2020 гг. |
Всего |
План по Программе |
180 |
60 |
60 |
60 |
- |
- |
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
180 |
60 |
60 |
60 |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комитет социальной защиты |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по Программе |
135 |
45 |
45 |
45 |
- |
- |
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
135 |
45 |
45 |
45 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
администрация Новоильинского района |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по Программе |
42 |
14 |
14 |
14 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ОБ |
План по Программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
42 |
14 |
14 |
14 |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
администрация Орджоникидзевского района |
2015-2020 гг.
|
Всего |
План по программе |
177 |
59 |
59 |
59 |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
МБ |
План по Программе |
177 |
59 |
59 |
59 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
администрация Куйбышевского района |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
111 |
37 |
37 |
37 |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
111 |
37 |
37 |
37 |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
администрация Кузнецкого района |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
39 |
13 |
13 |
13 |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
39 |
13 |
13 |
13 |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
администрация Заводского района |
2015-2020 гг. |
Всего |
План по программе |
45 |
15 |
15 |
15 |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ФБ |
План по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
45 |
15 |
15 |
15 |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
администрация Центрального района |
2015-2020 гг. |
Всего |
План по программе |
45 |
15 |
15 |
15 |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
45 |
15 |
15 |
15 |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдельное мероприятие 2 "Финансовое оздоровление сферы управления молодежной политикой Новокузнецкого городского округа" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
560,4 |
247 |
105 |
87 |
76,9 |
44,5 |
- |
- |
Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов на 100% |
4.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
185,8 |
107 |
3 |
- |
75,8 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
560,4 |
247 |
105 |
87 |
76,9 |
44,5 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
185,8 |
107 |
3 |
- |
75,8 |
- |
- |
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комитет по делам молодежи |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
501,4 |
188 |
105 |
87 |
76,9 |
44,5 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
185,8 |
107 |
3 |
- |
75,8 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
501,4 |
188 |
105 |
87 |
76,9 |
44,5 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
185,8 |
107 |
3 |
- |
75,8 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
администрация Орджоникидзевского района |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
10 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
10 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
администрация Куйбышевского района |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по Программе |
34 |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ОБ |
План по Программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
34 |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
администрация Заводского района |
2015-2021 гг. |
Всего |
План по программе |
15 |
15 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБ |
План по программе |
15 |
15 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по программе |
Всего |
План по программе |
103332,1 |
17520 |
18960 |
18942 |
10680,5 |
12497 |
12366,3 |
12366,3 |
Доля молодежи, охваченной мероприятиями программы, от общей численности молодежи, проживающей на территории Новокузнецкого городского округа, составит не менее 69 % |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
84562,5 |
12861 |
11877 |
10434,2 |
10033,9 |
18625,2 |
10365,6 |
10365,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет (ФБ) |
ФБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет (ОБ) |
ОБ |
План по программе |
3598 |
492 |
492 |
492 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
3766,2 |
579 |
535 |
530,2 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
530,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местный бюджет (МБ) |
МБ |
План по программе |
99734,1 |
17028 |
18468 |
18450 |
10150 |
11966,5 |
11835,8 |
11835,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
80796,3 |
12282 |
11342 |
9904 |
9503,4 |
18094,7 |
9835,1 |
9835,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники (ВБ) |
ВБ |
План по программе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждено в решении о бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Приложение N 4
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Реализация молодежной политики
в городе Новокузнецке"
Форма N 4
Распределение
планируемых расходов по основным мероприятиям
Наименование программы, мероприятий |
Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам |
|||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого на период 2015-2021 гг. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Программа "Реализация молодежной политики в городе Новокузнецке" |
всего, в том числе: |
|
|
|
12861 |
11877 |
10434,2 |
10033,9 |
18625,2 |
10365,6 |
10365,6 |
84562,5 |
Комитет по делам молодежи, всего |
909 |
|
|
7960 |
7670 |
7103,7 |
8383,5 |
8833,6 |
7971,6 |
7971,6 |
55894 |
|
Комитет образования и науки, всего |
911 |
|
|
1875 |
2297 |
1840,8 |
815,7 |
817 |
817 |
817 |
9279,5 |
|
Комитет социальной защиты, всего |
915 |
|
|
256 |
271 |
327,7 |
224,4 |
330 |
330 |
330 |
2069,1 |
|
Управление культуры, всего |
913 |
|
|
192 |
193 |
192,9 |
194 |
194 |
194 |
194 |
1353,9 |
|
администрация Новоильинского района, всего |
919 |
|
|
546 |
149 |
70 |
70 |
1010 |
150 |
150 |
2145 |
|
администрация Орджоникидзевского района, всего |
908 |
|
|
596 |
397 |
94,7 |
99,1 |
1510 |
100 |
100 |
2896,8 |
|
администрация Куйбышевского района, всего |
917 |
|
|
360 |
108 |
105,6 |
106,5 |
1408 |
108 |
108 |
2304,1 |
|
администрация Кузнецкого района, всего |
926 |
|
|
95 |
198 |
103,7 |
49,6 |
1014 |
200 |
200 |
1860,3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
администрация Заводского района, всего |
935 |
|
|
380 |
195 |
195 |
- |
1465 |
395 |
395 |
3025 |
администрация Центрального района, всего |
903 |
|
|
601 |
399 |
400 |
91,2 |
2043,6 |
100 |
100 |
3734,8 |
|
администрация города, всего |
900 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Подпрограмма 1 "Интеграция молодежи Новокузнецкого городского округа в социально-экономическую деятельность" |
Всего по подпрограмме 1, в том числе |
|
|
|
6135 |
4989 |
4042,6 |
2310,5 |
10630,5 |
3210,2 |
3210,2 |
34528 |
Комитет по делам молодежи |
909 |
0707 |
1410120110 1410170490 14102S0490 |
1234 |
782 |
712,2 |
660,1 |
838,9 |
816,2 |
816,2 |
5859,6 |
|
Комитет образования и науки |
911 |
0709 |
1410120110 |
1875 |
2297 |
1840,8 |
815,7 |
817 |
817 |
817 |
9279,5 |
|
Комитет социальной защиты |
915 |
1002 |
1410120110 |
256 |
271 |
327,7 |
224,4 |
330 |
330 |
330 |
2069,1 |
|
Управление культуры |
913 |
0801 |
1410120110 |
192 |
193 |
192,9 |
194 |
194 |
194 |
194 |
1353,9 |
|
администрация Новоильинского района |
919 |
0707 |
1410110720 |
546 |
149 |
70 |
70 |
1010 |
150 |
150 |
2145 |
|
администрация Орджоникидзевского района |
908 |
0707 |
1410110720 |
596 |
397 |
94,7 |
99,1 |
1510 |
100 |
100 |
2896,8 |
|
администрация Куйбышевского района |
917 |
0707 |
1410110720 |
360 |
108 |
105,6 |
106,5 |
1408 |
108 |
108 |
2304,1 |
|
администрация Кузнецкого района |
926 |
0707 |
1410110720 |
95 |
198 |
103,7 |
49,6 |
1014 |
200 |
200 |
1860,3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
администрация Заводского района |
935 |
0707 |
1410110720 |
380 |
195 |
195 |
- |
1465 |
395 |
395 |
3025 |
администрация Центрального района |
903 |
0707 |
1410110720 |
601 |
399 |
400 |
91,2 |
2043,6 |
100 |
100 |
3734,8 |
|
Основное мероприятие 1 "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан Новокузнецкого городского округа" |
Всего по мероприятию, в том числе |
|
|
|
5645 |
4915 |
3930,7 |
2187,6 |
10496,1 |
3098,5 |
3098,5 |
33371,4 |
Комитет по делам молодежи |
909 |
0707 |
1410170490 1410120110 |
744 |
708 |
600,2 |
537,2 |
704,5 |
704,5 |
704,5 |
4702,9 |
|
Комитет образования и науки |
911 |
0709 |
1410120110 |
1875 |
2297 |
1840,8 |
815,7 |
817 |
817 |
817 |
9279,5 |
|
Комитет социальной защиты |
915 |
1002 |
1410120110 |
256 |
271 |
327,7 |
224,4 |
330 |
330 |
330 |
2069,1 |
|
Управление культуры |
913 |
0801 |
1410120110 |
192 |
193 |
192,9 |
194 |
194 |
194 |
194 |
1353,9 |
|
администрация Новоильинского района |
919 |
0707 |
1410110720 |
546 |
149 |
70 |
150 |
1010 |
150 |
150 |
2145 |
|
администрация Орджоникидзевского района |
908 |
0707 |
1410110720 |
596 |
397 |
94,7 |
99,1 |
1510 |
100 |
100 |
2896,8 |
|
администрация Куйбышевского района |
917 |
0707 |
1410110720 |
360 |
108 |
105,6 |
106,5 |
1408 |
108 |
108 |
2304,1 |
|
администрация Кузнецкого района |
926 |
0707 |
1410110720 |
95 |
198 |
103,7 |
49,6 |
1014 |
200 |
200 |
1860,3 |
|
администрация Заводского района |
935 |
0707 |
1410110720 |
380 |
195 |
195 |
- |
1465 |
395 |
395 |
3025 |
|
администрация Центрального района |
903 |
0707 |
1410110720 |
601 |
399 |
400 |
91,2 |
2043,6 |
100 |
100 |
3734,8 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Основное мероприятие 2 "Организация временной занятости учащейся молодежи Новокузнецкого городского округа" |
Всего по мероприятию, в том числе |
|
|
|
490 |
74 |
111,9 |
122,9 |
134,4 |
111,7 |
111,7 |
1156,6 |
Комитет по делам молодежи |
909 |
0707 |
14102S0490 |
490 |
74 |
111,9 |
122,9 |
134,4 |
111,7 |
111,7 |
1156,6 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
Всего по подпрограмме, в том числе |
|
|
|
6261 |
6379 |
6158,8 |
7440,7 |
7994,7 |
7155,4 |
7155,4 |
48545 |
Комитет по делам молодежи |
909 |
0707 |
1420110020 1420210810 |
6261 |
6379 |
6158,8 |
7440,7 |
7994,7 |
7155,4 |
7155,4 |
48545 |
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования Комитета по делам молодежи по реализации муниципальной программы" |
Всего по мероприятию, в том числе |
|
|
|
3290 |
3341 |
3106,2 |
3670,3 |
4245,5 |
3637,7 |
3637,7 |
24928,4 |
Комитет по делам молодежи |
909 |
0709 |
1420110020 |
3290 |
3341 |
3106,2 |
3670,3 |
4245,5 |
3637,7 |
3637,7 |
24928,4 |
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ "Социум" по выполнению муниципального задания" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
2971 |
3038 |
3052,7 |
3770,4 |
3749,2 |
3517,7 |
3517,7 |
23616,7 |
Комитет по делам молодежи |
909 |
0707 |
1420210810 |
2971 |
3038 |
3052,7 |
3770,4 |
3749,2 |
3517,7 |
3517,7 |
23616,7 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Основное мероприятие 3 "Координация деятельности молодежных организаций, предприятий и учреждений, осуществляющих работу с молодежью" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по делам молодежи |
909 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Отдельное мероприятие 1 "Реализация различных форм работы с молодежью на территории Новокузнецкого городского округа" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
358 |
506 |
232,7 |
206,9 |
- |
- |
- |
1303,6 |
Комитет по делам молодежи |
909 |
0707 |
1400010810 |
358 |
506 |
232,7 |
206,9 |
- |
- |
- |
1303,6 |
|
администрация Новоильинского района |
919 |
0707 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
администрация Орджоникидзевского района |
908 |
0707 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
администрация Куйбышевского района |
917 |
0707 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
администрация Кузнецкого района |
926 |
0707 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
администрация Заводского района |
935 |
0707 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
администрация Центрального района |
903 |
0707 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
администрация города |
900 |
0707 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Комитет социальной защиты |
915 |
0707 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Отдельное мероприятие 2 "Финансовое оздоровление сферы управления молодежной политикой Новокузнецкого городского округа" |
Всего по мероприятию, в том числе: |
|
|
|
107 |
3 |
- |
75,8 |
- |
- |
- |
185,8 |
Комитет по делам молодежи |
909 |
0707 |
1400011070 |
107 |
3 |
- |
75,8 |
- |
- |
- |
185,8 |
|
администрация Орджоникидзевского района |
908 |
0707 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
администрация Куйбышевского района |
917 |
0707 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
администрация Заводского района |
935 |
0707 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Приложение N 5
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Реализация молодежной политики
в городе Новокузнецке"
Форма N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по программе
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий |
Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||||||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы)1 |
Организация досуга детей, подростков и молодежи |
|||||||||||||||||||||
Показатель муниципальной услуги (работы) 1 |
Количество мероприятий (единица), количество человек |
|||||||||||||||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) 2 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи |
|||||||||||||||||||||
Показатель муниципальной услуги (работы) 2 |
Количество мероприятий (единица), количество человек |
|||||||||||||||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы)3 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
|||||||||||||||||||||
Показатель муниципальной услуги (работы) 3 |
Количество мероприятий (единица), количество человек |
|||||||||||||||||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) 4 |
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |
|||||||||||||||||||||
Показатель муниципальной услуги 4 (работы) |
Количество мероприятий (единица), количество человек |
|||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||
Подпрограмма 2: "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы" |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||||
Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования МБУ ГМЦ "Социум" по выполнению муниципального задания" |
Количество мероприятий (единица) |
90 |
71 |
53 |
60 |
60 |
60 |
60 |
2971 |
3038 |
3052,7 |
3770,4 |
3749,2 |
3517,7 |
3517,7 |
|||||||
Количество человек |
34000 |
34249 |
36019 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 13 июня 2019 г. N 106 "О внесении изменения в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.