Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 20.03.2017 N 164
Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма" муниципального образования "город Томск" на 2015-2020 годы
I. Общий паспорт муниципальной программы
Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы |
Распоряжение администрации Города Томска "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" от 23.05.2014 N р460 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Куратор муниципальной программы |
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление культуры администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||||||||||||
Участники |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска |
Гармоничное развитие личности |
|||||||||||||||||||||||||||||
Наименование стратегической задачи развития Города Томска |
Содействие культурному и духовному развитию |
|||||||||||||||||||||||||||||
Цель и задачи муниципальной программы |
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска. Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма. Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры. Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры |
|||||||||||||||||||||||||||||
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||||||||||
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||||||||||||
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска | ||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель цели - увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню предыдущего года |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||||||||||||||||
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||||||||||
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||||||||||||
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 1 - повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных |
58 |
60 |
58 |
68 |
58 |
78 |
58 |
90 |
58 |
90 |
58 |
90 |
0 |
|||||||||||||||||
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 2 - рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году |
100 |
100,2 |
100,2 |
100,3 |
100,3 |
100,2 |
100,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,2 |
0 |
|||||||||||||||||
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 3 - увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, % |
8 |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
30 |
30 |
40 |
40 |
50 |
0 |
|||||||||||||||||
Доля реализованных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||||||
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 4 - доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных |
40 |
60 |
50 |
60 |
45 |
60 |
60 |
68 |
45 |
68 |
45 |
70 |
0 |
|||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы: |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные средства |
||||||||||||||||||||||||
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
Утверждено |
|||||||||||||||||||||
2015 |
460 935,8 |
398 839,2 |
323 011,7 |
272 334,1 |
3 225,0 |
- |
71 336,9 |
63 142,9 |
63 362,2 |
63 362,2 |
||||||||||||||||||||
2016 |
453 988,9 |
424 941,9 |
305 225,0 |
287 699,0 |
3 297,5 |
- |
70 449,3 |
62 225,8 |
75 017,1 |
75 017,1 |
||||||||||||||||||||
2017 |
563 500,7 |
545 665,9 |
297 739,4 |
287 064,3 |
3 135,3 |
- |
204 425,1 |
200 400,7 |
58 200,9 |
58 200,9 |
||||||||||||||||||||
2018 |
615 730,1 |
301 760,0 |
365 630,7 |
247 830,7 |
- |
- |
201 290,1 |
5 120,0 |
48 809,3 |
48 809,3 |
||||||||||||||||||||
2019 |
573 442,8 |
296 640,0 |
323 343,4 |
247 830,7 |
- |
- |
201 290,1 |
- |
48 809,3 |
48 809,3 |
||||||||||||||||||||
2020 |
6 448 890,8 |
- |
6 138 291,4 |
- |
50 000,0 |
- |
211 790,1 |
- |
48 809,3 |
- |
||||||||||||||||||||
Итого |
9 116 489,1 |
1 967 847,0 |
7 753 241,6 |
1 342 758,8 |
59 657,8 |
- |
960 581,6 |
330 889,4 |
343 008,1 |
294 198,8 |
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки реализации муниципальной программы |
2015-2020 гг. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Перечень подпрограмм |
1) Подпрограмма "Развитие культуры"; 2) Подпрограмма "Развитие туризма"; 3) Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"; 4) Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" |
|||||||||||||||||||||||||||||
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
- управление муниципальной программой осуществляет |
Управление культуры администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||||||||||||
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют |
Управление культуры администрации Города Томска (далее -УК) Департамент капитального строительства администрации Города Томска (далее-ДКС) |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 "О внесении изменений в постановление администрации Города... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.