Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 20.03.2017 N 164
I. Паспорт
Подпрограммы "Развитие культуры"
Куратор подпрограммы |
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике |
|||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Участники |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы Задачи подпрограммы |
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения. Задача 2. Организация музейного обслуживания населения. Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям. Задача 4. Организация предоставления культурно- досуговых услуг. |
|||||||||||||||||||||||||||
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||||||||
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||||||||||
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. | ||||||||||||||||||||||||||||
Показатель цели - Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания),% от числа опрошенных |
58 |
60 |
58 |
68 |
58 |
78 |
58 |
90 |
58 |
90 |
58 |
90 |
0 |
|||||||||||||||
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||||||||
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||||||||||
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения. | ||||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 1- *повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг |
*с 01.01. 2017 года показатель не используется |
||||||||||||||||||||||
*повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
*показатель вводится с 1.01.2017 года |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
78 |
90 |
0 |
|||||||||||||||||||
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения. | ||||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 2 - *повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг |
*с 01.01. 2017 года показатель не используется |
||||||||||||||||||||||
*повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
*показатель вводится с 1.01.2017 года |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
78 |
90 |
0 |
|||||||||||||||||||
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности. | ||||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 3 - *повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг |
*с 01.01. 2017 года показатель не используется |
||||||||||||||||||||||
*повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
*показатель вводится с 1.01.2017 года |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
78 |
90 |
0 |
|||||||||||||||||||
Задача 4. Организация предоставления культурно- досуговых услуг. | ||||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 4- *повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг |
*с 01.01. 2017 года показатель не используется |
||||||||||||||||||||||
*повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
*показатель вводится с 1.01.2017 года |
78 |
58 |
90 |
58 |
90 |
58 |
90 |
0 |
|||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы: |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные средства |
||||||||||||||||||||||
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
|||||||||||||||||||
2015 |
423 497,1 |
369 330,5 |
287 073,0 |
242 825,4 |
3 225,0 |
- |
69 836,9 |
63 142,9 |
63 362,2 |
63 362,2 |
||||||||||||||||||
2016 |
415 534,9 |
393 154,0 |
268 271,0 |
255 911,1 |
3 297,5 |
- |
68 949,3 |
62 225,8 |
75 017,1 |
75 017,1 |
||||||||||||||||||
2017 |
526 821,2 |
509 513,8 |
261 059,9 |
250 912,2 |
3 135,3 |
- |
204 425,1 |
200 400,7 |
58 200,9 |
58 200,9 |
||||||||||||||||||
2018 |
509 833,3 |
271 982,9 |
259 733,9 |
218 053,6 |
- |
- |
201 290,1 |
5 120,0 |
48 809,3 |
48 809,3 |
||||||||||||||||||
2019 |
509 833,3 |
266 862,9 |
259 733,9 |
218 053,6 |
- |
- |
201 290,1 |
- |
48 809,3 |
48 809,3 |
||||||||||||||||||
2020 |
509 833,3 |
- |
259 733,9 |
- |
- |
- |
201 290,1 |
- |
48 809,3 |
- |
||||||||||||||||||
Итого |
2 895 353,1 |
1 810 844,1 |
1 595 605,7 |
1 185 755,9 |
9 657,8 |
- |
947 081,6 |
330 889,4 |
343 008,1 |
294 198,8 |
||||||||||||||||||
Сроки реализации подпрограммы |
2015-2020 гг. |
|||||||||||||||||||||||||||
Укрупненный перечень мероприятий |
1) Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям; 2) Организация предоставления услуг в области культуры. |
|||||||||||||||||||||||||||
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
- управление подпрограммой осуществляет |
Управление культуры администрации Города Томска. |
|||||||||||||||||||||||||||
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют |
Управление культуры администрации Города Томска. |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 "О внесении изменений в постановление администрации Города... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.