Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
Администрации Томского района
от "11" 04 2017 г. N 72
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами Томского района на 2016-2020 годы"
N пп |
Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы |
Срок реализации |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
|
||||
федерального бюджета (по согласованию) |
областного бюджета (по согласованию) |
бюджета Томского района |
бюджетов сельских поселений (по согласованию) |
внебюджетных источников (по согласованию) |
Соисполнитель |
||||
1. |
Задача 1. Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Томском районе |
||||||||
1.1. |
Подпрограмма 1. "Совершенствование межбюджетных отношений в Томском районе" |
Всего |
517 171,5 |
16 335,9 |
413 088,4 |
87 747,2 |
х |
х |
Управление финансов Администрации Томского района |
2016 год |
114 889,1 |
3 264,3 |
80 877,6 |
30 747,2 |
х |
х |
|||
2017 год |
100 066,4 |
3 280,6 |
83 585,8 |
13 200,0 |
х |
х |
|||
2018 год (прогноз) |
96 000,1 |
3 264,1 |
82 536,0 |
10 200,0 |
х |
х |
|||
2019 год (прогноз) |
96 000,6 |
3 264,6 |
82 536,0 |
10 200,0 |
х |
х |
|||
2020 год (прогноз) |
110 215,3 |
3 262,3 |
83 553,0 |
23 400,0 |
х |
х |
|||
2. |
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Томский район" |
||||||||
2.1. |
Подпрограмма 2. "Управление муниципальным долгом" |
Всего |
3 716,0 |
х |
х |
3 716,0 |
х |
х |
Управление финансов Администрации Томского района |
2016 год |
741,6 |
х |
х |
741,6 |
х |
х |
|||
2017 год |
743,6 |
х |
х |
743,6 |
х |
х |
|||
2018 год (прогноз) |
743,6 |
х |
х |
743,6 |
х |
х |
|||
2019 год (прогноз) |
743,6 |
х |
х |
743,6 |
х |
х |
|||
2020 год (прогноз) |
743,6 |
х |
х |
743,6 |
х |
х |
|||
3. |
Задача 3. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса управления финансами |
||||||||
3.1. |
Подпрограмма 3. "Обеспечение управления муниципальными финансами" |
Всего |
5 120,0 |
х |
х |
5 120,0 |
х |
х |
Управление финансов Администрации Томского района |
2016 год |
860,0 |
х |
х |
860,0 |
х |
х |
|||
2017 год |
1 860,0 |
х |
х |
1 860,0 |
х |
х |
|||
2018 год (прогноз) |
770,0 |
х |
х |
770,0 |
х |
х |
|||
2019 год (прогноз) |
770,0 |
х |
х |
770,0 |
х |
х |
|||
2020 год (прогноз) |
860,0 |
х |
х |
860,0 |
х |
х |
|||
4. |
Итого по муниципальной программе |
Всего |
526 007,5 |
16 335,9 |
413 088,4 |
96 583,2 |
х |
х |
|
2016 год |
116 490,7 |
3 264,3 |
80 877,6 |
32 348,8 |
х |
х |
|||
2017 год |
102 670,0 |
3 280,6 |
83 585,8 |
15 803,6 |
х |
х |
|||
2018 год (прогноз) |
97 513,7 |
3 264,1 |
82 536,0 |
11 713,6 |
х |
х |
|||
2019 год (прогноз) |
97 514,2 |
3 264,6 |
82 536,0 |
11 713,6 |
х |
х |
|||
2020 год (прогноз) |
111 818,9 |
3 262,3 |
83 553,0 |
25 003,6 |
х |
х |
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами Томского района на 2016-2020 годы" за счет средств бюджета Томского района и целевых межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов по главным распорядителям средств
N/пп |
Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы |
Срок исполнения |
Объем финансирования за счет средств бюджета Томского района, целевых межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов (тыс. рублей) |
Участники -главные распорядители средств бюджета Томского района |
||
Управление финансов Администрации Томского района | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
1 |
Подпрограмма 1" Совершенствование межбюджетных отношений в Томском районе" |
|||||
1.1. |
Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения |
|||||
1.1.1. |
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения |
Всего |
500 835,6 |
500 835,6 |
|
|
2016 год |
111 624,8 |
111 624,8 |
|
|
||
2017 год |
96 785,8 |
96 785,8 |
|
|
||
2018 год (прогноз) |
92 736,0 |
92 736,0 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
92 736,0 |
92 736,0 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
106 953,0 |
106 953,0 |
|
|
||
1.1.1.1. |
Предоставление из бюджета района межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений |
Всего |
500 835,6 |
500 835,6 |
|
|
2016 год |
111 624,8 |
111 624,8 |
|
|
||
2017 год |
96 785,8 |
96 785,8 |
|
|
||
2018 год (прогноз) |
92 736,0 |
92 736,0 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
92 736,0 |
92 736,0 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
106 953,0 |
106 953,0 |
|
|
||
1.2. |
Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение осуществления в муниципальном образовании "Томский район" передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|||||
1.2.1. |
Основное мероприятие 2. "Обеспечение осуществления в муниципальном образовании "Томский район"передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
Всего |
16 335,9 |
16 335,9 |
|
|
2016 год |
3 264,3 |
3 264,3 |
|
|
||
2017 год |
3 280,6 |
3 280,6 |
|
|
||
2018 год (прогноз) |
3 264,1 |
3 264,1 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
3 264,6 |
3 264,6 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
3 262,3 |
3 262,3 |
|
|
||
1.2.1.1. |
Предоставление бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
Всего |
16 335,9 |
16 335,9 |
|
|
2016 год |
3 264,3 |
3 264,3 |
|
|
||
2017 год |
3 280,6 |
3 280,6 |
|
|
||
2018 год (прогноз) |
3 264,1 |
3 264,1 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
3 264,6 |
3 264,6 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
3 262,3 |
3 262,3 |
|
|
||
|
Итого по подпрограмме 1 |
Всего |
517 171,5 |
517 171,5 |
|
|
2016 год |
114 889,1 |
114 889,1 |
|
|
||
2017 год |
100 066,4 |
100 066,4 |
|
|
||
2018 год (прогноз) |
96 000,1 |
96 000,1 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
96 000,6 |
96 000,6 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
110 215,3 |
110 215,3 |
|
|
||
2. |
Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом |
|||||
2.1. |
Задача 1 подпрограммы 2. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга |
|||||
|
Основное мероприятие 1. Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга |
Всего |
3 716,0 |
3 716,0 |
|
|
2016 год |
741,6 |
741,6 |
|
|
||
2017 год |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2018 год (прогноз) |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2.1.1. |
Уплата процентов по кредитам не позднее срока, установленного кредитным договором |
Всего |
3 716,0 |
3 716,0 |
|
|
2016 год |
741,6 |
741,6 |
|
|
||
2017 год |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2018 год (прогноз) |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
|
Итого по подпрограмме 2 |
Всего |
3 716,0 |
3 716,0 |
|
|
2016 год |
741,6 |
741,6 |
|
|
||
2017 год |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2018 год (прогноз) |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
3 |
Подпрограмма 3. Обеспечение управления муниципальными финансами |
|||||
3.1. |
Задача 1 подпрограммы 3. Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением |
|||||
3.1.1. |
Основное мероприятие 1. "Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления планирования бюджета и системы сбора бухгалтерской отчетности" |
Всего |
4 694,5 |
4 694,5 |
|
|
2016 год |
774,9 |
774,9 |
|
|
||
2017 год |
1 774,9 |
1 774,9 |
|
|
||
2018 год (прогноз) |
684,9 |
684,9 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
684,9 |
684,9 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
774,9 |
774,9 |
|
|
||
3.1.1.1. |
Обеспечение бесперебойной работоспособности систем |
Всего |
4 694,5 |
4 694,5 |
|
|
2016 год |
774,9 |
774,9 |
|
|
||
2017 год |
1 774,9 |
1 774,9 |
|
|
||
2018 год (прогноз) |
684,9 |
684,9 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
684,9 |
684,9 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
774,9 |
774,9 |
|
|
||
3.2. |
Задача 2 подпрограммы 3. Обеспечение информационного обмена |
|||||
3.2.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к сети Интернет |
Всего |
425,5 |
425,5 |
|
|
2016 год |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2017 год |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2018 год (прогноз) |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
3.2.1.1. |
Круглосуточный доступ к сети |
Всего |
425,5 |
425,5 |
|
|
2016 год |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2017 год |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2018 год (прогноз) |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
|
Итого по подпрограмме 3 |
Всего |
5 120,0 |
5 120,0 |
|
|
2016 год |
860,0 |
860,0 |
|
|
||
2017 год |
1 860,0 |
1 860,0 |
|
|
||
2018 год (прогноз) |
770,0 |
770,0 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
770,0 |
770,0 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
860,0 |
860,0 |
|
|
||
|
Итого по муниципальной программе |
Всего |
526 007,5 |
526 007,5 |
|
|
2016 год |
116 490,7 |
116 490,7 |
|
|
||
2017 год |
102 670,0 |
102 670,0 |
|
|
||
2018 год (прогноз) |
97 513,7 |
97 513,7 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
97 514,2 |
97 514,2 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
111 818,9 |
111 818,9 |
|
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации Томского района от 11 апреля 2017 г. N 72 "О внесении изменений в постановление Администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.