Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
Администрации Томского района
от 21.06.2018 г. N 182
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами Томского района на 2016-2020 годы"
N |
Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы |
Срок реализации |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
|
||||
пп |
федерального бюджета (по согласованию) |
областного бюджета (по согласованию) |
бюджета Томского района |
бюджетов сельских поселений (по согласованию) |
внебюджетных источников (по согласованию) |
Соисполнитель |
|||
1. |
Задача 1. Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Томском районе |
||||||||
1.1. |
Подпрограмма 1. "Совершенствование межбюджетных отношений в Томском районе" |
Всего |
567 691,2 |
16 556,3 |
424 593,0 |
126 541,9 |
х |
х |
Управление финансов Администрации Томского района |
2016 год |
114 889,1 |
3 264,3 |
80 877,6 |
30 747,2 |
х |
х |
|||
2017 год |
121 416,6 |
3 300,6 |
83 585,8 |
34 530,2 |
х |
х |
|||
2018 год |
125 385,0 |
3 464,5 |
83 676,0 |
38 244,5 |
х |
х |
|||
2019 год (прогноз) |
97 950,6 |
3 264,6 |
83 676,0 |
11 010,0 |
х |
х |
|||
2020 год (прогноз) |
108 049,9 |
3 262,3 |
92 777,6 |
12 010,0 |
х |
х |
|||
2. |
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Томский район" |
||||||||
2.1. |
Подпрограмма 2. "Управление муниципальным долгом" |
Всего |
3 716,0 |
х |
х |
3 716,0 |
х |
х |
Управление финансов Администрации Томского района |
2016 год |
741,6 |
х |
х |
741,6 |
х |
х |
|||
2017 год |
743,6 |
х |
х |
743,6 |
х |
х |
|||
2018 год |
743,6 |
х |
х |
743,6 |
х |
х |
|||
2019 год (прогноз) |
743,6 |
х |
х |
743,6 |
х |
х |
|||
2020 год (прогноз) |
743,6 |
х |
х |
743,6 |
х |
х |
|||
3. |
Задача 3. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса управления финансами |
||||||||
3.1. |
Подпрограмма 3. "Обеспечение управления муниципальными финансами" |
Всего |
6 946,8 |
х |
х |
6 946,8 |
х |
х |
Управление финансов Администрации Томского района |
2016 год |
860,0 |
х |
х |
860,0 |
х |
х |
|||
2017 год |
2 720,9 |
х |
х |
2 720,9 |
х |
х |
|||
2018 год |
1 865,9 |
х |
х |
1 865,9 |
х |
х |
|||
2019 год (прогноз) |
700,0 |
х |
х |
700,0 |
х |
х |
|||
2020 год (прогноз) |
800,0 |
х |
х |
800,0 |
х |
х |
|||
4. |
Итого по муниципальной программе |
Всего |
578 354,0 |
16 556,3 |
424 593,0 |
137 204,7 |
х |
х |
|
2016 год |
116 490,7 |
3 264,3 |
80 877,6 |
32 348,8 |
х |
х |
|||
2017 год |
124 881,1 |
3 300,6 |
83 585,8 |
37 994,7 |
х |
х |
|||
2018 год |
127 994,5 |
3 464,5 |
83 676,0 |
40 854,0 |
х |
х |
|||
2019 год (прогноз) |
99 394,2 |
3 264,6 |
83 676,0 |
12 453,6 |
х |
х |
|||
2020 год (прогноз) |
109 593,5 |
3 262,3 |
92 777,6 |
13 553,6 |
х |
х |
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами Томского района на 2016-2020 годы" за счет средств бюджета Томского района и целевых межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов по главным распорядителям средств
N/пп |
Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы |
Срок исполнения |
Объем финансирования за счет средств бюджета Томского района, целевых межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов (тыс. рублей) |
Участники -главные распорядители средств бюджета Томского района |
||
Управление финансов Администрации Томского района | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
1 |
Подпрограмма 1" Совершенствование межбюджетных отношений в Томском районе" |
|||||
1.1. |
Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения |
|||||
1.1.1. |
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения |
Всего |
551 134,9 |
551 134,9 |
|
|
2016 год |
111 624,8 |
111 624,8 |
|
|
||
2017 год |
118 116,0 |
118 116,0 |
|
|
||
2018 год |
121 920,5 |
121 920,5 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
94 686,0 |
94 686,0 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
104 787,6 |
104 787,6 |
|
|
||
1.1.1.1. |
Предоставление из бюджета района межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений |
Всего |
551 134,9 |
551 134,9 |
|
|
2016 год |
111 624,8 |
111 624,8 |
|
|
||
2017 год |
118 116,0 |
118 116,0 |
|
|
||
2018 год |
121 920,5 |
121 920,5 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
94 686,0 |
94 686,0 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
104 787,6 |
104 787,6 |
|
|
||
1.2. |
Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение осуществления в муниципальном образовании "Томский район" передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|||||
1.2.1. |
Основное мероприятие 2. "Обеспечение осуществления в муниципальном образовании "Томский район" передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
Всего |
16 556,3 |
16 556,3 |
|
|
2016 год |
3 264,3 |
3 264,3 |
|
|
||
2017 год |
3 300,6 |
3 300,6 |
|
|
||
2018 год (прогноз) |
3 464,5 |
3 464,5 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
3 264,6 |
3 264,6 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
3 262,3 |
3 262,3 |
|
|
||
1.2.1.1. |
Предоставление бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
Всего |
16 556,3 |
16 556,3 |
|
|
2016 год |
3 264,3 |
3 264,3 |
|
|
||
2017 год |
3 300,6 |
3 300,6 |
|
|
||
2018 год |
3 464,5 |
3 464,5 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
3 264,6 |
3 264,6 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
3 262,3 |
3 262,3 |
|
|
||
|
Итого по подпрограмме 1 |
Всего |
567 691,2 |
567 691,2 |
|
|
2016 год |
114 889,1 |
114 889,1 |
|
|
||
2017 год |
121 416,6 |
121 416,6 |
|
|
||
2018 год |
125 385,0 |
125 385,0 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
97 950,6 |
97 950,6 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
108 049,9 |
108 049,9 |
|
|
||
2. |
Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом |
|||||
2.1. |
Задача 1 подпрограммы 2. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга |
|||||
|
Основное мероприятие 1. Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга |
Всего |
3 716,0 |
3 716,0 |
|
|
2016 год |
741,6 |
741,6 |
|
|
||
2017 год |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2018 год |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2.1.1. |
Уплата процентов по кредитам не позднее срока, установленного кредитным договором |
Всего |
3 716,0 |
3 716,0 |
|
|
2016 год |
741,6 |
741,6 |
|
|
||
2017 год |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2018 год |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
|
Итого по подпрограмме 2 |
Всего |
3 716,0 |
3 716,0 |
|
|
2016 год |
741,6 |
741,6 |
|
|
||
2017 год |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2018 год |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
743,6 |
743,6 |
|
|
||
3 |
Подпрограмма 3. Обеспечение управления муниципальными финансами |
|||||
3.1. |
Задача 1 подпрограммы 3. Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением |
|||||
3.1.1. |
Основное мероприятие 1. "Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления бюджетным планированием и системы сбора бухгалтерской отчетности" |
Всего |
6 521,3 |
6 521,3 |
|
|
2016 год |
774,9 |
774,9 |
|
|
||
2017 год |
2 635,8 |
2 635,8 |
|
|
||
2018 год |
1 780,8 |
1 780,8 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
614,9 |
614,9 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
714,9 |
714,9 |
|
|
||
3.1.1.1. |
Обеспечение бесперебойной работоспособности систем |
Всего |
6 521,3 |
6 521,3 |
|
|
2016 год |
774,9 |
774,9 |
|
|
||
2017 год |
2 635,8 |
2 635,8 |
|
|
||
2018 год |
1 780,8 |
1 780,8 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
614,9 |
614,9 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
714,9 |
714,9 |
|
|
||
3.2. |
Задача 2 подпрограммы 3. Обеспечение информационного обмена |
|||||
3.2.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к сети Интернет |
Всего |
425,5 |
425,5 |
|
|
2016 год |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2017 год |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2018 год |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
3.2.1.1. |
Круглосуточный доступ к сети |
Всего |
425,5 |
425,5 |
|
|
2016 год |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2017 год |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2018 год |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
85,1 |
85,1 |
|
|
||
|
Итого по подпрограмме 3 |
Всего |
6 946,8 |
6 946,8 |
|
|
2016 год |
860,0 |
860,0 |
|
|
||
2017 год |
2 720,9 |
2 720,9 |
|
|
||
2018 год |
1 865,9 |
1 865,9 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
700,0 |
700,0 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
800,0 |
800,0 |
|
|
||
|
Итого по муниципальной программе |
Всего |
578 354,0 |
578 354,0 |
|
|
2016 год |
116 490,7 |
116 490,7 |
|
|
||
2017 год |
124 881,1 |
124 881,1 |
|
|
||
2018 год |
127 994,5 |
127 994,5 |
|
|
||
2019 год (прогноз) |
99 394,2 |
99 394,2 |
|
|
||
2020 год (прогноз) |
109 593,5 |
109 593,5 |
|
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации Томского района от 21 июня 2018 г. N 182 "О внесении изменений в постановление Администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.