Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 7
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 12.07.2018 N 1276
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" муниципальной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2025 годы
Наименование подпрограммы 1 |
Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск |
|||||||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |
2015-2025 годы (этапы не предусмотрены) |
|||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 |
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
|||||||||||||||||||||||
Участники подпрограммы 1 |
1. Управление образования Администрации ЗАТО Северск; 2. Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск; 3. Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
|||||||||||||||||||||||
Участники мероприятий подпрограммы 1 |
Муниципальные дошкольные образовательные организации ЗАТО Северск (далее - МДОО); муниципальные общеобразовательные организации ЗАТО Северск (далее - МОО); муниципальные образовательные организации дополнительного образования ЗАТО Северск (далее - МОО ДО); 4. Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"(МБУ КШП); 5. Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"(МАУ ЗАТО Северск "РЦО") |
|||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1 |
Развитие современной инфраструктуры образования, обеспечивающей получение населением ЗАТО Северск качественных образовательных услуг |
|||||||||||||||||||||||
Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) <*> |
Показатели цели |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||
1. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии |
41,8 |
49,4 |
57,9 |
65,9 |
73,6 |
84,2 |
91,3 |
96,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||
с федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС), % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Количество дошкольных образовательных организаций, воспитанникам которых предоставлена возможность получать образование в соответствии с ФГОС дошкольного образования, ед. |
8 |
14 |
24 |
24 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
||||||||||||
3. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МДОО, % |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
4. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по капитальным ремонтам и реконструкциям в МОО, МБУ КШП, МКУ ЗАТО Северск "РЦО", % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
5. Доля выполнения плановых значений в отчетный период по устройству новых малых архитектурных форм, % |
5,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
6. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, % |
99,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||
7. Доля воспитанников МДОО (без учета групп дошкольного образования в МОО), охваченных организованным горячим питанием, % |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
8. Доля обучающихся МОО, охваченных организованным горячим питанием, % |
82,0 |
82,2 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
9. Доля проведенных мониторингов организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций |
Х |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||
|
10. Удельный вес численности обучающихся организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части организации образовательного процесса в организациях дополнительного образования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
11. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % |
88,2 |
85,9 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
|||||||||||
|
12. Число новых мест в школах ЗАТО Северск, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, |
0 |
0 |
65 |
59 |
96 |
196 |
924 |
50 |
0 |
0 |
200 |
0 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||
|
ед. Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
создание новых ученических мест в общеобразовательных организациях путем эффективного использования имеющихся помещений |
Х |
Х |
65 |
59 |
96 |
50 |
25 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
создание новых ученических мест в общеобразовательных организациях путем строительства новых объектов, реконструкции действующих объектов, проведения капитальных ремонтов и возврата зданий в систему общего образования |
Х |
Х |
0 |
0 |
0 |
146 |
899 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
|||||||||||
|
13. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, % |
Х |
Х |
99,2 |
98,6 |
98,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
14. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. |
Х |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
1266 |
819 |
651 |
507 |
0 |
|||||||||||
Задачи подпрограммы 1 |
1. Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 2015 год. 2. Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций на 2016 год. 3. Приведение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями к организации образовательного процесса, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации. 4. Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций, МБУ КШП и МАУ ЗАТО Северск "РЦО" в соответствие с нормативными требованиями. 5. Создание комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников на территории дошкольных образовательных организаций. 6. Создание технических и технологических условий для организации питания в образовательных организациях. 7. Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС к реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования. 8. Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11-х классов общеобразовательных организаций. 9. Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 34% и выше |
|||||||||||||||||||||||
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) |
ВЦП "Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций ЗАТО Северск" на 2015 год. ВЦП "Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций" на 2016 год |
|||||||||||||||||||||||
Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в том числе по годам ее реализации (тыс. руб.) |
Источники |
Всего, в т.ч.: |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||
Местный бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
потребность |
782943,02 |
164299, 78 |
8587, 95 <***> |
10911, 30 <****> |
75601,42 <*****> |
102940,10 |
164170,81 |
110853,05 |
42909,21 |
38541,16 |
71995,77 |
0,00 |
||||||||||||
утверждено |
189446,26 |
164299, 78 |
8587, 95 <***> |
10911, 30 <****> |
13514,76 <*****> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
Другие источники: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
областной бюджет (по согласованию) <**> |
1903563, 28/ 167245, 62 |
61263, 02/ 61263, 02 |
32330, 90/ 32330, 90 |
29711, 00/ 29711, 00 |
27091, 70/ 27091, 70 |
240277,32/ 16849, 00 |
487026,92/ 0,00 |
435175,30/ 0,00 |
164738,56/ 0,00 |
137965,49/ 0,00 |
287983,07/ 0,00 |
0,00 |
||||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
Всего, в т.ч.:: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
потребность |
2686506,30 |
225562, 80 |
40918,85 <***> |
40622, 30 <****> |
102693,12 <*****> |
343217,42 |
651197, 73 |
546028,35 |
207647,77 |
176506,65 |
359978,84 |
0,00 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||
с учетом утвержденного бюджетного финансирования |
356691,88 |
225562, 80 |
40918,85 <***> |
40622, 30 <****> |
40606,46 <*****> |
16849,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<*> Значения показателей цели подпрограммы 1 с учетом утвержденного объема финансирования приведены в таблицах 1, 2 подпрограммы 1.
<**> Объем финансирования подпрограммы 1 из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме 1/ объем утвержденных средств.
<***> Потребность и утвержденный объем финансирования на 2016 год включают неиспользованные остатки 2015 года в сумме 2783,83 тыс. руб. В 2016 году уточнена сметная стоимость объектов, в связи с чем потребность и утвержденный объем финансирования уменьшены на сумму 637,78 тыс. руб.
Итоговая потребность и утвержденный объем финансирования в целом по подпрограмме 1 исключают двойной счет на общую сумму 3421,61 тыс. руб.
<****> Потребность и утвержденный объем финансирования на 2017 год включают неиспользованные остатки 2016 года в сумме 2722,96 тыс. руб. Итоговая потребность и утвержденный объем финансирования в целом по подпрограмме 1 исключают двойной счет на общую сумму 2722,96 тыс. руб.
<*****> Потребность и утвержденный объем финансирования на 2018 год включают неиспользованные остатки 2017 года в сумме 1722,96 тыс. руб. Итоговая потребность и утвержденный объем финансирования в целом по подпрограмме 1 исключают двойной счет на общую сумму 1722,96 тыс. руб.
<< Приложение 6 Приложение 6 |
Приложение 8 >> Приложение 8 |
|
Содержание Постановление Администрации ЗАТО Северск Томской области от 12 июля 2018 г. N 1276 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.