Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 25.07.2018 N 657
I. Паспорт Подпрограммы "Развитие культуры"
Куратор подпрограммы |
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике |
|||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||||||||
Соисполнители |
Администрация Кировского района Города Томска Администрация Ленинского района Города Томска Администрация Октябрьского района Города Томска Администрация Советского района Города Томска |
|||||||||||||||||||||||||
Участники |
|
|||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы Задачи подпрограммы |
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения. Задача 2. Организация музейного обслуживания населения. Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности. Задача 4. Организация предоставления культурно- досуговых услуг. |
|||||||||||||||||||||||||
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||||||
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||||||||
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. | ||||||||||||||||||||||||||
Показатель цели - Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания),% от числа опрошенных |
58 |
60 |
58 |
68 |
58 |
78 |
58 |
90 |
58 |
90 |
58 |
90 |
58 |
|||||||||||||
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||||||
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||||||||
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения. | ||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 1- *повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг |
*с 01.01. 2017 года показатель не используется |
||||||||||||||||||||
*повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг ,% от числа опрошенных |
*показатель вводится с 01.01.2017 года |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
78 |
90 |
78 |
|||||||||||||||||
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения. | ||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 2 - *повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
*с 01.01. 2017 года показатель не используется |
||||||||||||||||||||
*повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг ,% от числа опрошенных |
*показатель вводится с 01.01.2017 года |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
78 |
90 |
78 |
|||||||||||||||||
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности. | ||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 3 - *повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
*с 01.01. 2017 года показатель не используется |
||||||||||||||||||||
*повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг ,% от числа опрошенных |
*показатель вводится с 01.01.2017 года |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
78 |
90 |
78 |
|||||||||||||||||
Задача 4. Организация предоставления культурно - досуговых услуг. | ||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 4- *повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
0 |
не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
|
*с 01.01. 2017 года показатель не используется |
||||||||||||||||||||
*повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг ,% от числа опрошенных |
*показатель вводится с 01.01.2017 года |
78 |
58 |
90 |
58 |
90 |
58 |
90 |
58 |
|||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы: |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные средства |
||||||||||||||||||||
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
|||||||||||||||||
2015 |
423 497,1 |
369 330,5 |
287 073,0 |
242 825,4 |
3 225,0 |
0,0 |
69 836,9 |
63 142,9 |
63 362,2 |
63 362,2 |
||||||||||||||||
2016 |
415 534,9 |
393 154,0 |
268 271,0 |
255 911,1 |
3 297,5 |
0,0 |
68 949,3 |
62 225,8 |
75 017,1 |
75 017,1 |
||||||||||||||||
2017 |
476 059,1 |
458 652,7 |
277 844,1 |
267 597,4 |
3 135,3 |
0,0 |
112 958,1 |
108 933,7 |
82 121,6 |
82 121,6 |
||||||||||||||||
2018 |
517 325,8 |
495 342,7 |
298 489,1 |
276 506,0 |
518,5 |
518,5 |
146 907,2 |
146 907,2 |
71 410,9 |
71 410,9 |
||||||||||||||||
2019 |
512 749,1 |
344 442,9 |
305 701,5 |
276 242,5 |
0,0 |
0,0 |
146 907,2 |
8 060,0 |
60 140,4 |
60 140,4 |
||||||||||||||||
2020 |
512 749,1 |
344 414,8 |
305 701,5 |
276 242,5 |
0,0 |
0,0 |
146 907,2 |
8 031,9 |
60 140,4 |
60 140,4 |
||||||||||||||||
Итого |
2 857 915,1 |
2 405 337,7 |
1 743 080,3 |
1 595 325,0 |
10 176,3 |
518,5 |
692 465,9 |
397 301,5 |
412 192,6 |
412 192,6 |
||||||||||||||||
Сроки реализации подпрограммы |
2015-2020 гг. |
|||||||||||||||||||||||||
Укрупненный перечень мероприятий |
1) Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям; 2) Организация предоставления услуг в области культуры. |
|||||||||||||||||||||||||
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: |
|
|||||||||||||||||||||||||
- управление подпрограммой осуществляет |
Управление культуры администрации Города Томска. |
|||||||||||||||||||||||||
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют |
Управление культуры администрации Города Томска Администрация Кировского района Города Томска Администрация Ленинского района Города Томска Администрация Октябрьского района Города Томска Администрация Советского района Города Томска |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Томска от 25 июля 2018 г. N 657 "О внесении изменений в постановление администрации Города... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.