Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 15 марта 2019 г. N 412
Паспорт
муниципальной программы "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска"
Наименование муниципальной программы (далее - Программа) |
Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска |
||||||||||||||||||
Срок реализации Программы |
2015-2020 годы |
||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель Программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |
||||||||||||||||||
Соисполнители Программы |
Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |
||||||||||||||||||
Участники Программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
||||||||||||||||||
Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа |
Повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания |
||||||||||||||||||
Цель Программы |
Формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г. Северска |
||||||||||||||||||
Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) |
Показатели цели, единица измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год (прогнозный период) |
2022 год (прогнозный период) |
|||||||||
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проц |
90,2 |
88,9 |
86,05 |
77,05 |
72,85 |
66,65 |
62,25 |
62,25 |
62,25 |
||||||||||
2. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц |
10,4 |
27,3 |
9,27 |
8,20 |
8,13 |
4,40 |
4,00 |
3,56 |
0 |
||||||||||
3. Доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием относительно общего количества детских площадок, проц |
24,5 |
24,7 |
26,20 |
26,43 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях |
434 |
290 |
105 |
250 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
5. Количество обоснованных письменных обращений жителей по вопросам состояния и качества содержания объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения |
50 |
50 |
50 |
55 |
58 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||||||||
Задачи Программы |
1. Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети 2. Создание и поддержание в надлежащем состоянии объектов озеленения 3. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения 4. Улучшение условий для отдыха и физического развития детей, повышение уровня безопасности детских игровых комплексов в 2015-2017 годах 5. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на внутриквартальных территориях 6. Поддержание в нормативном состоянии объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения |
||||||||||||||||||
Подпрограммы Программы |
Подпрограмма 1 "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" Подпрограмма 2 "Содержание зеленых насаждений" Подпрограмма 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения" Подпрограмма 4 "Модернизация и устройство детских игровых площадок" Подпрограмма 5 "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" Подпрограмма 6 "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" |
||||||||||||||||||
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) |
ВЦП "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети" ВЦП "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" ВЦП "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" ВЦП "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" ВЦП "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" ВЦП "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения" ВЦП "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания" |
||||||||||||||||||
Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год (прогнозный период) |
2022 год (прогнозный период) |
|||||||||
Местный бюджет (потребность (прогноз) |
2 738 294,03 |
331 660,51 |
327 105,27<*> |
429 651,07 <**> |
372 873,97<***> |
559 847,60 |
730 536,65 |
473 477,75 |
473277,75 |
||||||||||
Местный бюджет |
2 161 135,42 |
331 660,51 |
327 105,27 <*> |
429 651,07 <**> |
372 873,97<***> |
371 910,14 |
341 315,50 |
287 557,15 |
0,00 |
||||||||||
Другие источники: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
||||||||||
федеральный бюджет (потребность (прогноз) |
179 487,10 |
597,10 |
0,00 |
60 000,00 |
38 890,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) |
99 487,10 |
597,10 |
0,00 |
60 000,00 |
38 890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
бюджет Томской области (потребность (прогноз) |
119 116,49 |
63 147,90 |
10 684,02 |
13 520,57 |
13 106,00 |
15 662,00 |
2 996,00 |
2 996,00 |
2 996,00 |
||||||||||
бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) |
106 450,49 |
63 147,90 |
10 684,02 |
13 520,57 |
13 106,00 |
2996,00 |
2 996,00 |
2 996,00 |
0,00 |
||||||||||
внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
Всего |
2 367 073,01 |
395 405,51 |
337 789,29 <*> |
503 171,64 <**> |
424 869,97 <***> |
374 906,14 |
344 311,50 |
290 553,15 |
0,00 |
<*> Потребность и объем финансирования на 2016 год включают неиспользованный остаток бюджетных ассигнований 2015 года в сумме 3500 тыс. руб., а также остаток неиспользованных средств 2016 года в объеме 107,55 тыс. руб.
В целях исключения двойного счета итоги в столбце "Всего" не включают указанные суммы.
<**> Потребность и объем финансирования на 2017 год включают неиспользованный остаток 2016 года в сумме 6226,78 тыс. руб. В целях исключения двойного счета итоги в столбце "Всего" не включают указанные суммы.
<***> Потребность и объем финансирования на 2018 год включают неиспользованный остаток 2017 года в сумме 3546,71 тыс. руб. В целях исключения двойного счета итоги в столбце "Всего" не включают указанную сумму.
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации ЗАТО Северск Томской области от 15 марта 2019 г. N 412 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.