В целях проведения сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области, эффективного управления финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении Омского муниципального района Омской области, повышения качества проводимого финансового контроля, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 19.08.2013 N П-13/ОМС-1332 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации", постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2119 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области" (далее - паспорт программы):
1.1.1. Строки "Сроки реализации муниципальной программы", "Цель муниципальной программы", "Задачи муниципальной программы", "Подпрограммы муниципальной программы", "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации", "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта программы изложить в новой редакции:
" | |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2025 годы; I - этап: 2014 - 2020 годы; II - этап: 2021 - 2025 годы |
Цель муниципальной программы |
Проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области (далее муниципальный район), эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении муниципального района; совершенствование деятельности представительного органа Омского муниципального района Омской области; эффективное управление казенными учреждениями Омского муниципального района. |
Задачи муниципальной программы |
1. Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования; 2. Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах; совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов; организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля; 3. Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями Омского муниципального района Омской области (далее - казенные учреждения). |
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Подпрограмма "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе", 2. Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля", 3. Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями" |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 1 307 222 202,68 рублей, из них на реализацию I этапа - 890 457 270,88 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 93 341 874,63 рублей; в 2015 году - 134 332 972,60 рублей; в 2016 году - 109 939 970,18 рублей; в 2017 году - 101 155 557,75 рублей; в 2018 году - 168 590 951,03 рублей; в 2019 году - 141 498 389,33 рублей; в 2020 году - 141 597 555,36 рублей. На реализацию II этапа - 416 764 931,80 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 83 352 986,36 рублей; в 2022 году - 83 352 986,36 рублей; в 2023 году - 83 352 986,36 рублей; в 2024 году - 83 352 986,36 рублей; в 2025 году - 83 352 986,36 рублей. Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 840 112 155,04 рублей, из них на реализацию I этапа - 423 347 223,24 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 41 978 543,63 рублей; в 2015 году - 60 673 963,60 рублей; в 2016 году - 31 418 823,18 рублей; в 2017 году - 26 883 846,11 рублей; в 2018 году - 95 785 240,03 рублей; в 2019 году - 83 253 820,33 рублей; в 2020 году - 83 352 986,36 рублей. На реализацию II этапа 416 764 931,80 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 83 352 986,36 рублей; в 2022 году - 83 352 986,36 рублей; в 2023 году - 83 352 986,36 рублей; в 2024 году - 83 352 986,36 рублей; в 2025 году - 83 352 986,36 рублей. Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 467 110 047,64 рублей, из них на реализацию I этапа - 467 110 047,64 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 51 363 331,00 рублей; в 2015 году - 73 659 009,00 рублей; в 2016 году - 78 521 147,00 рублей; в 2017 году - 74 271 711,64 рублей; в 2018 году - 72 805 711,00 рублей; в 2019 году - 58 244 569,00 рублей; в 2020 году - 58 244 569,00 рублей. На реализацию II этапа 0,00 рублей в том числе по годам: в 2021 году - 0,00 рублей; в 2022 году - 0,00 рублей; в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 0,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Реализация муниципальной программы позволит: - увеличить долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района к 2025 году до 40,3 процентов; - снизить дефицит бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2025 году; - сократить разрыв бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2025 году; - исполнение плана контрольных мероприятий, проводимых Советом муниципального района, в течение всего срока реализации программы в полном объеме; - повысить эффективность управления муниципальными казенными учреждениями |
". |
1.2. Раздел 2 "Цели и задачи муниципальной программы" муниципальной программы внести следующие изменения:
1.2.1. В абзаце 7 "." заменить на ";".
1.2.2. Дополнить абзацем 8 следующего содержания:
"- совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями.".
1.3. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"3. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит:
- увеличить долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района к 2025 году до 40,3 процентов;
- снизить дефицит бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2025 году;
- сократить разрыв бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2025 году;
- исполнение плана контрольных мероприятий, проводимых Советом муниципального района, в течение всего срока реализации программы в полном объеме.
- повысить эффективность управления муниципальными казенными учреждениями.".
1.4. Раздел 4 "Сроки реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"4. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2025 годов, в том числе по этапам:
I - этап: 2014 - 2020 годы;
II - этап: 2021 - 2025 годы.".
1.5. Раздел 5 "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета с учетом целевых поступлений из областного бюджета.
Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 1 307 222 202,68 рублей, из них на реализацию I этапа - 890 457 270,88 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 93 341 874,63 рублей;
в 2015 году - 134 332 972,60 рублей;
в 2016 году - 109 939 970,18 рублей;
в 2017 году - 101 155 557,75 рублей;
в 2018 году - 168 590 951,03 рублей;
в 2019 году - 141 498 389,33 рублей;
в 2020 году - 141 597 555,36 рублей.
На реализацию II этапа 416 764 931,80 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 83 352 986,36 рублей;
в 2022 году - 83 352 986,36 рублей;
в 2023 году - 83 352 986,36 рублей;
в 2024 году - 83 352 986,36 рублей;
в 2025 году - 83 352 986,36 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 840 112 155,04 рублей, из них на реализацию I этапа - 423 347 223,24 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 41 978 543,63 рублей;
в 2015 году - 60 673 963,60 рублей;
в 2016 году - 31 418 823,18 рублей;
в 2017 году - 26 883 846,11 рублей;
в 2018 году - 95 785 240,03 рублей;
в 2019 году - 83 253 820,33 рублей;
в 2020 году - 83 352 986,36 рублей.
На реализацию II этапа 416 764 931,80 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 83 352 986,36 рублей;
в 2022 году - 83 352 986,36 рублей;
в 2023 году - 83 352 986,36 рублей;
в 2024 году - 83 352 986,36 рублей;
в 2025 году - 83 352 986,36 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 467 110 047,64 рублей, из них на реализацию I этапа - 467 110 047,64 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 51 363 331,00 рублей;
в 2015 году - 73 659 009,00 рублей;
в 2016 году - 78 521 147,00 рублей;
в 2017 году - 74 271 711,64 рублей;
в 2018 году - 72 805 711,00 рублей;
в 2019 году - 58 244 569,00 рублей;
в 2020 году - 58 244 569,00 рублей.
На реализацию II этапа 0,00 в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 рублей;
в 2022 году - 0,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей.".
2. В подпрограмму 1 "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" муниципальной программы внести следующие изменения:
2.1. Строку "Сроки реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
" | |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы; I - этап: 2014 - 2020 годы; II - этап: 2021 - 2025 годы. |
". |
2.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
" | |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 632 484 350,51 рублей, из них на реализацию I этапа - 618 399 350,51 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 82 859 894,86 рублей; в 2015 году - 121 428 839,12 рублей; в 2016 году - 107 949 503,51 рублей; в 2017 году - 99 114 815,02 рублей; в 2018 году - 84 923 160,00 рублей; в 2019 году - 61 061 569,00 рублей; в 2020 году - 61 061 569,00 рублей. На реализацию II этапа - 14 085 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 2 817 000,00 рублей; в 2022 году - 2 817 000,00 рублей; в 2023 году - 2 817 000,00 рублей; в 2024 году - 2 817 000,00 рублей; в 2025 году - 2 817 000,00 рублей. Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 168 006 187,87 рублей, из них на реализацию I этапа - 153 921 187,87 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 32 846 248,86 рублей; в 2015 году - 49 052 030,12 рублей; в 2016 году - 29 428 356,51 рублей; в 2017 году - 24 843 103,38 рублей; в 2018 году - 12 117 449,00 рублей; в 2019 году - 2 817 000,00 рублей; в 2020 году - 2 817 000,00 рублей. На реализацию II этапа - 14 085 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 2 817 000,00 рублей; в 2022 году - 2 817 000,00 рублей; в 2023 году - 2 817 000,00 рублей; в 2024 году - 2 817 000,00 рублей; в 2025 году - 2 817 000,00 рублей; Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составят 464 478 162,64 рублей, из них на реализацию I этапа - 464 478 162,64 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 50 013 646,00 рублей; в 2015 году - 72 376 809,00 рублей; в 2016 году - 78 521 147,00 рублей; в 2017 году - 74 271 711,64 рублей; в 2018 году - 72 805 711,00 рублей; в 2019 году - 58 244 569,00 рублей; в 2020 году - 58 244 569,00 рублей. На реализацию II этапа - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 0,00 рублей; в 2022 году - 0,00 рублей; в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 0,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей. |
". |
2.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
" | |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить к 2025 году: - сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2025 году |
". |
2.4. Раздел 3 "Срок реализации подпрограммы" подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"3. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2025 годов, в том числе по этапам:
I - этап: 2014 - 2020 годы;
II - этап: 2021 - 2025 годы.".
2.5. Раздел 5 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" подпрограммы 1 муниципальной программы внести следующие изменения:
2.5.1. В Мероприятии 2 - Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности абзацы 6 - 11 исключить.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеются в виду абзацы 5 - 11
2.5.2. В Мероприятии 3 - Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия абзацы 4 - 10 исключить.
2.5.3. В Мероприятии 4 - Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности абзацы 4 - 10 исключить.
2.5.4. В Мероприятии 5 - Выполнение части полномочий в сфере газоснабжения абзацы 4 - 10 исключить.
2.5.5. В Мероприятии 6 - Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения абзацы 4 - 10 исключить.
2.5.6. В Мероприятии 7 - Выполнение части полномочий, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов абзацы 4 - 10 исключить.
2.5.7. В Мероприятии 8 - Выполнение части полномочий в сфере безопасности людей на водных объектах абзацы 4 - 10 исключить.
2.5.8. Абзацы 77 - 83 подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеются в виду абзацы 77 - 83 раздела 5 подпрограммы 1
"Для оценки эффективности реализации мероприятий 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий, утвержденных решением о бюджете.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р = А / Б * 100%, где:
А - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района на выполнение полномочий;
Б - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный на выполнение полномочий в соответствии с решением о бюджете.
Источником данных для расчета индикатора является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.".
2.6. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 632 484 350,51 рублей, из них на реализацию I этапа - 618 399 350,51 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 82 859 894,86 рублей;
в 2015 году - 121 428 839,12 рублей;
в 2016 году - 107 949 503,51 рублей;
в 2017 году - 99 114 815,02 рублей;
в 2018 году - 84 923 160,00 рублей;
в 2019 году - 61 061 569,00 рублей;
в 2020 году - 61 061 569,00 рублей.
На реализацию II этапа 14 085 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 2 817 000,00 рублей;
в 2022 году - 2 817 000,00 рублей;
в 2023 году - 2 817 000,00 рублей;
в 2024 году - 2 817 000,00 рублей;
в 2025 году - 2 817 000,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 168 006 187,87 рублей, из них на реализацию I этапа - 153 921 187,87 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 32 846 248,86 рублей;
в 2015 году - 49 052 030,12 рублей;
в 2016 году - 29 428 356,51 рублей;
в 2017 году - 24 843 103,38 рублей;
в 2018 году - 12 117 449,00 рублей;
в 2019 году - 2 817 000,00 рублей;
в 2020 году - 2 817 000,00 рублей.
На реализацию II этапа 14 085 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 2 817 000,00 рублей;
в 2022 году - 2 817 000,00 рублей;
в 2023 году - 2 817 000,00 рублей;
в 2024 году - 2 817 000,00 рублей;
в 2025 году - 2 817 000,00 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составят 464 478 162,64 рублей, из них на реализацию I этапа - 464 478 162,64 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 50 013 646,00 рублей;
в 2015 году - 72 376 809,00 рублей;
в 2016 году - 78 521 147,00 рублей;
в 2017 году - 74 271 711,64 рублей;
в 2018 году - 72 805 711,00 рублей;
в 2019 году - 58 244 569,00 рублей;
в 2020 году - 58 244 569,00 рублей.
На реализацию II этапа 0,00 в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 рублей;
в 2022 году - 0,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей.".
Сведения о распределении средств по направлениям финансирования приведены в Приложении N 1, N 2 к муниципальной программе.".
2.7. Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2025 году.".
3. В подпрограмму 2 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" муниципальной программы внести следующие изменения:
3.1. Строку "Сроки реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
" | |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы; I - этап: 2014 - 2020 годы; II - этап: 2021 - 2025 годы |
". |
3.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
" | |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 67 942 135,66 рублей, из них на реализацию I этапа - 42 890 066,46 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 10 481 979,77 рублей; в 2015 году - 12 904 133,48 рублей; в 2016 году - 1 990 466,67 рублей; в 2017 году - 2 040 742,73 рублей; в 2018 году - 5 551 082,16 рублей; в 2019 году - 4 911 247,81 рублей; в 2020 году - 5 010 413,84 рублей. На реализацию II этапа - 25 052 069,20 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 5 010 413,84 рублей; в 2022 году - 5 010 413,84 рублей; в 2023 году - 5 010 413,84 рублей; в 2024 году - 5 010 413,84 рублей; в 2025 году - 5 010 413,84 рублей. Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 65 310 250,66 рублей, из них на реализацию I этапа - 40 258 181,46 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 9 132 294,77 рублей; в 2015 году - 11 621 933,48 рублей; в 2016 году - 1 990 466,67 рублей; в 2017 году - 2 040 742,73 рублей; в 2018 году - 5 551 082,16 рублей; в 2019 году - 4 911 247,81 рублей; в 2020 году - 5 010 413,84 рублей. На реализацию II этапа - 25 052 069,20 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 5 010 413,84 рублей; в 2022 году - 5 010 413,84 рублей; в 2023 году - 5 010 413,84 рублей; в 2024 году - 5 010 413,84 рублей; в 2025 году - 5 010 413,84 рублей. Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составят 2 631 885,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 2 631 885,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1 349 685, 00 рублей; в 2015 году - 1 282 200,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей; в 2019 году - 0,00 рублей; в 2020 году - 0,00 рублей. На реализацию II этапа - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 0,00 рублей; в 2022 году - 0,00 рублей; в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 0,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей. |
". |
3.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
" | |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году: - снижение дефицита бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2025 году; - увеличению доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района с 25 процентов в 2014 году до 40,3 процентов в 2025 году; - совершенствование методологии организации финансового контроля в муниципальном районе, стопроцентное исполнение плана контрольных мероприятий Сектором контроля |
". |
3.4. Раздел 3 "Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"3. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2025 годов, в том числе по этапам:
I - этап: 2014 - 2020 годы;
II - этап: 2021 - 2025 годы.".
3.5. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 67 942 135,66 рублей, из них на реализацию I этапа - 42 890 066,46 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 10 481 979,77 рублей;
в 2015 году - 12 904 133,48 рублей;
в 2016 году - 1 990 466,67 рублей;
в 2017 году - 2 040 742,73 рублей;
в 2018 году - 5 551 082,16 рублей;
в 2019 году - 4 911 247,81 рублей;
в 2020 году - 5 010 413,84 рублей.
На реализацию II этапа 25 052 069,20 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 5 010 413,84 рублей;
в 2022 году - 5 010 413,84 рублей;
в 2023 году - 5 010 413,84 рублей;
в 2024 году - 5 010 413,84 рублей;
в 2025 году - 5 010 413,84 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 65 310 250,66 рублей, из них на реализацию I этапа - 40 258 181,46 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 9 132 294,77 рублей;
в 2015 году - 11 621 933,48 рублей;
в 2016 году - 1 990 466,67 рублей;
в 2017 году - 2 040 742,73 рублей;
в 2018 году - 5 551 082,16 рублей;
в 2019 году - 4 911 247,81 рублей;
в 2020 году - 5 010 413,84 рублей.
На реализацию II этапа 25 052 069,20 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 5 010 413,84 рублей;
в 2022 году - 5 010 413,84 рублей;
в 2023 году - 5 010 413,84 рублей;
в 2024 году - 5 010 413,84 рублей;
в 2025 году - 5 010 413,84 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составят 2 631 885,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 2 631 885,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1 349 685,00 рублей;
в 2015 году - 1 282 200,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей;
в 2019 году - 0,00 рублей;
в 2020 году - 0,00 рублей.
На реализацию II этапа 0,00 в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 рублей;
в 2022 году - 0,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей.".
Сведения о распределении средств по направлениям финансирования приведены в Приложении N 1, N 2 к муниципальной программе.".
4. Муниципальную программу дополнить подпрограммой 3 следующего содержания:
"Подпрограмма 3.
"Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями" муниципальной программы
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы Омского муниципального района
Наименование муниципальной программы Омского муниципального района Омской области |
Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Омского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма) |
Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями |
Наименование соисполнителя муниципальной программы |
Комитет финансов и контроля |
Наименование исполнителя основного мероприятия, исполнителя ведомственной целевой программы |
Комитет финансов и контроля |
Наименование исполнителя мероприятия |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области", муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Омского муниципального района Омской области", муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Омского муниципального района Омской области, муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив Омского муниципального района Омской области", муниципальное казенное учреждение "Единый расчетный центр" Омского муниципального района Омской области |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы; I - этап: 2014 - 2020 годы; II - этап: 2021 - 2025 годы. |
Цель муниципальной программы |
Эффективное управление казенными учреждениями Омского муниципального района |
Задачи муниципальной программы |
Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
Организация деятельности муниципальных казенных учреждений |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 606 795 716,51 рублей, из них на реализацию I этапа - 229 167 853,91 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 78 116 708,87 рублей; в 2019 году - 75 525 572,52 рублей; в 2020 году - 75 525 572,52 рублей. На реализацию II этапа 377 627 862,60 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 75 525 572,52 рублей; в 2022 году - 75 525 572,52 рублей; в 2023 году - 75 525 572,52 рублей; в 2024 году - 75 525 572,52 рублей; в 2025 году - 75 525 572,52 рублей. Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 606 795 716,51 рублей, из них на реализацию I этапа - 229 167 853,91 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 78 116 708,87 рублей; в 2019 году - 75 525 572,52 рублей; в 2020 году - 75 525 572,52 рублей. На реализацию II этапа 377 627 862,60 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 75 525 572,52 рублей; в 2022 году - 75 525 572,52 рублей; в 2023 году - 75 525 572,52 рублей; в 2024 году - 75 525 572,52 рублей; в 2025 году - 75 525 572,52 рублей. Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составят 0,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей; в 2019 году - 0,00 рублей; в 2020 году - 0,00 рублей. На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 0,00 рублей; в 2022 году - 0,00 рублей; в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 0,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить к 2025 году: - повысить эффективность управления муниципальными казенными учреждениями |
1. Сущность решаемых подпрограммой муниципальной программы проблем
Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения.
В настоящее время перед органом местного самоуправления стоит задача обеспечения устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления, направленного на эффективное решение вопросов местного значения, реализацию переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, оказание помощи населению в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения.
Эффективность деятельности органов местного самоуправления и уровень социально-экономического развития муниципального образования зависят от согласованных действий структур органов местного самоуправления.
Основными целями подпрограммы являются:
- планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для соответствующих заказчиков;
- повышение готовности постоянно действующих органов управления единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Омского муниципального района Омской области к реагированию на угрозу или возникновение ЧС, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС, а также снижение возможных негативных последствий ЧС;
- выполнение работ, оказание услуг и исполнение муниципальных функций в сфере архитектурно-строительного проектирования, строительства, ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;
- обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных фондов и архивных документов, отнесенных к муниципальной собственности Омского муниципального района Омской области и иных архивных документов;
- обеспечение организации в соответствии с законодательством ведения бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности главных распорядителей, распорядителей, получателей средств местного бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета.
2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является эффективное управление муниципальными казенными учреждениями Омского муниципального района.
Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями.
3. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2025 годов.
4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе" включает одно основное мероприятие:
- Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе.
Реализация данного основного мероприятия позволит обеспечить повышение эффективности исполнения полномочий по финансово-хозяйственному, организационно-техническому, правовому, документационному, аналитическому, информационному обеспечению Администрации Омского муниципального района.
5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.
Реализация мероприятий позволить обеспечить непрерывное функционирование муниципальных казенных учреждений Омского муниципального района Омской области.
Мероприятие 1 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области".
Реализация данного мероприятия обеспечивает текущее содержание муниципального казенного учреждения "Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области".
Мероприятие 2 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Омского муниципального района Омской области".
Реализация данного мероприятия обеспечивает текущее содержание муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Омского муниципального района Омской области".
Мероприятие 3 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" Омского муниципального района Омской области.
Реализация данного мероприятия обеспечивает текущее содержание муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" Омского муниципального района Омской области.
Мероприятие 4 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив Омского муниципального района Омской области".
Реализация данного мероприятия обеспечивает текущее содержание муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив Омского муниципального района Омской области".
Мероприятие 5 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Единый расчетный центр" Омского муниципального района Омской области.
Реализация данного мероприятия обеспечивает текущее содержание муниципального казенного учреждения "Единый расчетный центр" Омского муниципального района Омской области.
Результатом реализации мероприятий является:
- оптимизация финансовых затрат на функционирование муниципальных казенных учреждений Омского муниципального района Омской области;
- повышение качества управленческих решений в сфере хозяйственной деятельности учреждения.
Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений объему, утвержденному решением о бюджете:
Р = А / Б x 100%, где:
А - фактически израсходованный объем средств на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений;
Б - объем средств на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, утвержденный решением о бюджете.
Источником данных для расчета целевых индикаторов основного мероприятия "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе", мероприятия 1, мероприятия 2, мероприятия 3, мероприятия 4, мероприятия 5 является Отчет об исполнении консолидированного бюджета.
6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями" составят 606 795 716,51 рублей, из них на реализацию I этапа - 229 167 853,91 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей;
в 2015 году - 0,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 78 116 708,87 рублей;
в 2019 году - 75 525 572,52 рублей;
в 2020 году - 75 525 572,52 рублей.
На реализацию II этапа 377 627 862,60 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 75 525 572,52 рублей;
в 2022 году - 75 525 572,52 рублей;
в 2023 году - 75 525 572,52 рублей;
в 2024 году - 75 525 572,52 рублей;
в 2025 году - 75 525 572,52 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 606 795 716,51 рублей, из них на реализацию I этапа - 229 167 853,91 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей;
в 2015 году - 0,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 78 116 708,87 рублей;
в 2019 году - 75 525 572,52 рублей;
в 2020 году - 75 525 572,52 рублей.
На реализацию II этапа 377 627 862,60 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 75 525 572,52 рублей;
в 2022 году - 75 525 572,52 рублей;
в 2023 году - 75 525 572,52 рублей;
в 2024 году - 75 525 572,52 рублей;
в 2025 году - 75 525 572,52 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 0,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей;
в 2015 году - 0,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей;
в 2019 году - 0,00 рублей;
в 2020 году - 0,00 рублей.
На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 рублей;
в 2022 году - 0,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей.
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году:
- повышение эффективности исполнения полномочий по финансово-хозяйственному, организационно-техническому, правовому, документационному, аналитическому, информационному обеспечению Администрации Омского муниципального района.
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Система управления реализацией подпрограммы сформирована в интересах достижения поставленных целей и решения задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий подпрограммы.
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе" осуществляет Комитет финансов и контроля.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе", а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе" несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе".
Контроль за исполнением подпрограммы "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе" включает:
1. ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля";
2. контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе" мероприятий;
3. ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе".
Реализация и финансирование подпрограммы "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе" осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.
Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе" считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе".
Одновременно с реализацией подпрограммы "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе" Комитетом финансов и контроля организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в финансовой сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе". С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями в Омском муниципальном районе" будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.".
5. Приложение N 1 "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
6. Дополнить муниципальную программу Приложением N 2 "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области" согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
8. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Первый заместитель |
С.Н. Лысенко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 28 апреля 2018 г. N П-18/ОМС-81 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2119"
Настоящее постановление вступает в силу с 3 мая 2018 г.
Текст постановления опубликован в газете "Омский пригород" от 3 мая 2018 г. N 15 (333) (спецвыпуск)