Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2112 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
- строку "Сроки реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции":
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2025 годы; I этап - 2014 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
- строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 369 246 360,72 руб. Общие расходы на реализацию 1 этапа муниципальной программы из районного бюджета составят 369 246 360,72 руб., в том числе по годам: в 2014 году - 11 365 882,19 руб., в 2015 году - 73 716 820,55 руб., в 2016 году - 89 227 259,23 руб., в 2017 году - 151 038 470,51 руб., в 2018 году - 36 879 531,36 руб., в 2019 году - 4 929 198,44 руб., в 2020 году - 2 089 198,44 руб. Общие расходы на реализацию II этапа муниципальной программы из районного бюджета составят 0,00 руб., в том числе по годам: в 2021 году - 0,00 руб., в 2022 году - 0,00 руб., в 2023 году - 0,00 руб., в 2024 году - 0,00 руб., в 2025 году - 0,00 руб. |
|
". |
- строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации)" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация мероприятий I этапа подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году: - снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе до 50,8% к 2020 г., в том числе в 2014 году - 52,7%, в 2015 году - 52,5%, в 2016 году - 52,1%, в 2017 году - 51,9%, в 2018 году - 51,5%, в 2019 году - 51,0%, в 2020 году - 50,8%, - проведение капитального ремонта и строительство автомобильных дорог муниципального района; - обеспечение экономии потребления энергетических ресурсов на территории муниципального района. Реализация мероприятий II этапа подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году: - снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе до 50,8% к 2025 г., в том числе в 2021 году - 50,8%, в 2022 году - 50,8%, в 2023 году - 50,8%, в 2024 году - 50,8%, в 2025 году - 50,8%, - проведение капитального ремонта и строительство автомобильных дорог муниципального района; - обеспечение экономии потребления энергетических ресурсов на территории муниципального района. |
1.2. Раздел 4 "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
4. "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация комплекса вышеуказанных мероприятий позволит к 2025 году:
- снизить уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры муниципального района до 50,8% к 2025 г., в том числе по годам:
в 2014 г. - 52,7%,
в 2015 г. - 52,5%,
в 2016 г. - 52,1%,
в 2017 г. - 51,9%,
в 2018 г. - 51,5%,
в 2019 г. - 51,0%,
в 2020 г. - 50,8%;
в 2021 г. - 50,8%;
в 2022 г. - 50,8%;
в 2023 г. - 50,8%;
в 2024 г. - 50,8%;
в 2025 г. - 50,8%.
- проведение капитального ремонта и строительство к 2025 году 9,7 км автомобильных дорог муниципального района, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,0 км,
в 2015 году - 1,4 км,
в 2016 году - 5,2 км,
в 2017 году - 1,2 км,
в 2018 году - 0,9 км,
в 2019 году - 1,0 км,
в 2020 году - 0,0 км,
в 2021 году - 0,0 км,
в 2022 году - 0,0 км,
в 2023 году - 0,0 км,
в 2024 году - 0,0 км,
в 2025 году - 0,0 км.
- обеспечение экономии потребления энергетических ресурсов на территории муниципального района до 3% к 2025 г., в том числе по годам:
в 2014 г. - 3%;
в 2015 г. - 0%;
в 2016 г. - 0%;
в 2017 г. - 0%;
в 2018 г. - 0%;
в 2019 г. - 0%;
в 2020 г. - 0%.
в 2021 г. - 0%;
в 2022 г. - 0%;
в 2023 г. - 0%;
в 2024 г. - 0%;
в 2025 г. - 0%.
1.3. В разделе 5 "Сроки реализации муниципальной программы" слова "Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов" заменить словами "Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2025 годов. Выделяются следующие этапы: I - этап: 2014 - 2020 годы; II - этап: 2021 - 2025 годы".
1.4. В разделе 6 "Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" муниципальной программы:
- в абзаце 3:
- слова и цифры "с 2014 по 2020" заменить словами и цифрами "с 2014 по 2025",
- цифры "130 991 843,78" заменить цифрами "130 959 043,78";
- в абзаце 4 слова и цифры "с 2014 по 2020" заменить словами и цифрами "с 2014 по 2025",
- в абзаце 5 слова и цифры "с 2014 по 2020" заменить словами и цифрами "с 2014 по 2025";
- абзац 6 изложить в следующей редакции:
"Общие расходы на реализацию I этапа муниципальной программы из районного бюджета составят 369 246 360,72 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 11 365 882,19 руб.,
в 2015 году - 73 716 820,55 руб.,
в 2016 году - 89 227 259,23 руб.,
в 2017 году - 151 038 470,51 руб.,
в 2018 году - 36 879 531,36 руб.,
в 2019 году - 4 929 198,44 руб.,
в 2020 году - 2 089 198,44 руб.".
Общие расходы на реализацию II этапа муниципальной программы из районного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 рублей;
в 2022 году - 0,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей.
1.5. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения" муниципальной программы (далее - подпрограмма 1):
- строку "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы; I этап - 2014 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 130 959 043,78 рублей. Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы из районного бюджета составят 130 959 043,78 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 5 867 052,73 руб., в 2015 году - 9 300 400,05 руб., в 2016 году - 17 590 393,59 руб., в 2017 году - 78 393 997,41 руб., в 2018 году - 16 567 200,00 руб., в 2019 году - 3 040 000,00 руб., в 2020 году - 200 000,00 руб. Общие расходы на реализацию II этапа муниципальной программы из районного бюджета составят 0,00 руб., в том числе по годам: в 2021 году - 0,00 руб., в 2022 году - 0,00 руб., в 2023 году - 0,00 руб., в 2024 году - 0,00 руб., в 2025 году - 0,00 руб. |
|
". |
- строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации)" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) |
- снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе до 50,8% к 2025 г., в том числе в 2014 году - 52,7%, в 2015 году - 52,5%, в 2016 году - 52,1%, в 2017 году - 51,9%, в 2018 году - 51,5%, в 2019 году - 51,0%, в 2020 году - 50,8%, в 2021 году - 50,8%, в 2022 году - 50,8%, в 2023 году - 50,8%, в 2024 году - 50,8%, в 2025 году - 50,8%. |
1.6. В разделе 4 "Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы" слова "Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов" заменить словами "Реализация подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2025 годов". Выделяются следующие этапы: I - этап: 2014 - 2020 годы; II - этап: 2021 - 2025 годы".
1.7. В разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" подпрограммы 1:
- в конце абзаца 42 точку заменить на точку с запятой;
- дополнить новыми абзацами 43 - 50 следующего содержания:
- "выполнение работ по корректировке проектной документации на объект: "Реконструкция водопроводных сетей Дружинского сельского поселения (с. Дружино, п. Горячий Ключ, с. Красная Горка)" на сумму 1 100 000,00 руб.;
- "Снос аварийного дома, расположенного по адресу: с. Ульяновка, ул. Восточная, д. 5" с объемом финансирования из районного бюджета 104 186,92 руб.;
- "Снос аварийного дома, расположенного по адресу: п. Чернолучинский, ул. Поселковая, д. 10" с объемом финансирования из районного бюджета 70 718,58 руб.;
- "Снос аварийных домов, расположенных по адресу: с. Петровка, ул. Центральная, д. 17 и с. Петровка, ул. Центральная, д. 19" с объемом финансирования из районного бюджета 134 318,22 руб.;
- "Замена двух котлов с газодизельной горелкой в котельной с. Новотроицкое" на сумму 330 000,00 руб.;
- "Замена двух котлов с газодизельной горелкой в котельной с. Троицкое" на сумму 420 000,00 руб.;
- "Замена двух котлов с газодизельной горелкой в котельной с. Дружино" на сумму 560 000,00 руб.;
- Размещение временных объектов" с объемом финансирования из районного бюджета 1 700 000,00 руб.
1.8. Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы"
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 130 959 043,78 рублей.
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы из районного бюджета составят 130 959 043,78 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 5 867 052,73 руб.,
в 2015 году - 9 300 400,05 руб.,
в 2016 году - 17 590 393,59 руб.,
в 2017 году - 78 393 997,41 руб.,
в 2018 году - 16 567 200,00 руб.,
в 2019 году - 3 040 000,00 руб.,
в 2020 году - 200 000,00 руб.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы из районного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 руб.;
в 2022 году - 0,00 руб.;
в 2023 году - 0,00 руб.;
в 2024 году - 0,00 руб.;
в 2025 году - 0,00 руб.;
в 2025 году - 0,00 руб.,
1.9. В паспорте подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения" (далее - подпрограмма 2):
- строку "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы; I этап - 2014 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 237 717 282,48 рублей; Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы из районного бюджета составят 237 717 282,48 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 4 928 795,00 руб., в 2015 году - 64 416 420,50 руб., в 2016 году - 71 636 865,64 руб., в 2017 году - 72 644 473,10 руб., в 2018 году - 20 312 331,36 руб., в 2019 году - 1 889 198,44 руб., в 2020 году - 1 889 198,44 руб. Общие расходы на реализацию II этапа муниципальной программы из районного бюджета составят 0,00 руб., в том числе по годам: в 2021 году - 0,00 руб., в 2022 году - 0,00 руб., в 2023 году - 0,00 руб., в 2024 году - 0,00 руб., в 2025 году - 0,00 руб. |
|
". |
- строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы" (по годам и по итогам реализации) изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) |
- проведение капитального ремонта и строительство к 2025 году 9,7 км автомобильных дорог муниципального района, в том числе по годам: в 2014 году - 0,0 км, в 2015 году - 1,4 км, в 2016 году - 5,2 км, в 2017 году - 1,2 км, в 2018 году - 0,9 км, в 2019 году - 1,0 км, в 2020 году - 0,0 км, в 2021 году - 0,0 км, в 2022 году - 0,0 км, в 2023 году - 0,0 км, в 2024 году - 0,0 км, в 2025 году - 0,0 км. - выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог в объеме 100%; - обеспечение 100% участия учащихся муниципальных образований в конкурсе по безопасности дорожного движения |
|
". |
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.9. В разделе 4 "Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы" слова "Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов" заменить словами "Реализация подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2025 годов". Выделяются следующие этапы: I - этап: 2014 - 2020 годы; II - этап: 2021 - 2025 годы".
1.10. В разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" подпрограммы 2:
- в конце абзаца 4 точку заменить на точку с запятой;
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду абзац 42
- дополнить новыми абзацами 42 - следующего содержания:
- "Ремонт автомобильной дороги с. Лузино - с. Ребровка" (софинансирование) на сумму 450 000,00 руб.;
- Организация дорожного движения на опасных участках автомобильных дорог (установка дорожных знаков) на сумму 100 000,00 руб.;
- "Ремонт автомобильной дороги от кладбища п. Ключи до ж.д. переезда с. Харино" (софинансирование) на сумму 350 000,00 руб.
1.11. Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 237 717 282,48 рублей
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы из районного бюджета составят 237 717 282,48 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 4 928 795,00 руб.,
в 2015 году - 64 416 420,50 руб.,
в 2016 году - 71 636 865,64 руб.,
в 2017 году - 72 644 473,10 руб.,
в 2018 году - 20 312 331,36 руб.,
в 2019 году - 1 889 198,44 руб.,
в 2020 году - 1 889 198,44 руб.
Общие расходы на реализацию II этапа муниципальной программы из районного бюджета составят 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 руб.,
в 2022 году - 0,00 руб.,
в 2023 году - 0,00 руб.,
в 2024 году - 0,00 руб.,
в 2025 году - 0,00 руб.
1.12. Раздел 8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- проведение капитального ремонта и строительство к 2025 году 9,7 км автомобильных дорог муниципального района, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,0 км,
в 2015 году - 1,4 км,
в 2016 году - 5,2 км,
в 2017 году - 1,2 км,
в 2018 году - 0,9 км,
в 2019 году - 1,0 км,
в 2020 году - 0,0 км,
в 2021 году - 0,0 км,
в 2022 году - 0,0 км,
в 2023 году - 0,0 км,
в 2024 году - 0,0 км,
в 2025 году - 0,0 км.
- выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог в объеме 100%;
- обеспечение 100% участия учащихся муниципальных образований в конкурсе по безопасности дорожного движения".
1.13. В паспорте подпрограммы "Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий" (далее - подпрограмма 3):
- строку "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы; I этап - 2014 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 570 034,46 рублей. Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы из районного бюджета составят 570 034,46 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 570 034,46 руб., в 2015 году - 0,00 руб., в 2016 году - 0,00 руб., в 2017 году - 0,00 руб., в 2018 году - 0,00 руб., в 2019 году - 0,00 руб., в 2020 году - 0,00 руб. Общие расходы на реализацию II этапа муниципальной программы из районного бюджета составят 0,00 руб., в том числе по годам: в 2021 году - 0,00 руб., в 2022 году - 0,00 руб., в 2023 году - 0,00 руб., в 2024 году - 0,00 руб., в 2025 году - 0,00 руб. |
|
". |
1.14. В разделе 4 "Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы" слова "Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов" заменить словами "Реализация подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2025 годов. Выделяются следующие этапы: I - этап: 2014 - 2020 годы; II - этап: 2021 - 2025 годы".
1.15. Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду подпрограмма 3
7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы"
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 570 034,46 рублей.
Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы из районного бюджета составят 570 034,46 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 570 034,46 руб.,
в 2015 году - 0,00 руб.,
в 2016 году - 0,00 руб.,
в 2017 году - 0,00 руб.,
в 2018 году - 0,00 руб.,
в 2019 году - 0,00 руб.,
в 2020 году - 0,00 руб.
Общие расходы на реализацию II этапа подпрограммы муниципальной программы из районного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 руб.;
в 2022 году - 0,00 руб.;
в 2023 году - 0,00 руб.;
в 2024 году - 0,00 руб.;
в 2025 году - 0,00 руб.;
в 2025 году - 0,00 руб.
1.16. Приложение N 1 "Мероприятия 1 этапа муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.17. дополнить муниципальную программу "Приложением N 2 "Мероприятия 2 этапа муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области"
1.18. Приложение N 2 "Целевые показатели выполнения мероприятий подпрограммы N 3 "Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий" к муниципальной программе считать приложением N 3 и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 11.05.2018 года.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи.
Глава муниципального района |
Г.Г. Долматов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 19 июля 2018 г. N П-18/ОМС-148 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2112"
Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 11 мая 2018 г.
Текст постановления официально опубликован не был