В целях проведения сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области, эффективного управления финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении Омского муниципального района Омской области, повышения качества проводимого финансового контроля, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 19.08.2013 N П-13/ОМС-1332 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации", постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Совершенствование муниципального управления в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2118 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. Строки "Сроки реализации муниципальной программы", "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации", "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта программы изложить в новой редакции:
" |
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2025 годы; I - этап: 2014 - 2020 годы; II - этап: 2021 - 2025 годы |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 1 380 752 228,09 рублей, из них на реализацию I этапа - 913 542 626,59 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 117 766 259,12 рублей; в 2015 году - 124 164 404,61 рублей; в 2016 году - 191 825 473,58 рублей; в 2017 году - 194 574 531,43 рублей; в 2018 году - 96 850 199,41 рублей; в 2019 году - 94 180 740,61 рублей; в 2020 году - 94 181 017,83 рублей. На реализацию II этапа - 467 209 601,50 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 93 441 920,30 рублей; в 2022 году - 93 441 920,30 рублей; в 2023 году - 93 441 920,30 рублей; в 2024 году - 93 441 920,30 рублей; в 2025 году - 93 441 920,30 рублей. Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 373 759 097,06 рублей, из них на реализацию I этапа - 906 549 495,56 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 117 189 019,12 рублей; в 2015 году - 123 773 996,11 рублей; в 2016 году - 189 718 839,34 рублей; в 2017 году - 193 010 341,55 рублей; в 2018 году - 95 973 458,84 рублей; в 2019 году - 93 441 920,30 рублей; в 2020 году - 93 441 920,30 рублей. На реализацию II этапа - 467 209 601,50 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 93 441 920,30 рублей; в 2022 году - 93 441 920,30 рублей; в 2023 году - 93 441 920,30 рублей; в 2024 году - 93 441 920,30 рублей; в 2025 году - 93 441 920,30 рублей. Из общего объема расходы областного, федерального бюджетов на реализацию муниципальной программы составят 4 422 251,50 рублей, из них на реализацию I этапа - 4 422 251,50 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 577 240,00 рублей; в 2015 году - 390 408,50 рублей; в 2016 году - 2 106 634,24 рублей; в 2017 году - 670 910,35 рублей; в 2018 году - 317 540,57 рублей; в 2019 году - 179 620,31 рублей; в 2020 году - 179 897,53 рублей. На реализацию II этапа - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 0,00 рублей; в 2022 году - 0,00 рублей; в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 0,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей. Из общего объема расходы за счет иных источников на реализацию муниципальной программы составят 2 570 879,53 рублей, из них на реализацию I этапа - 2 570 879,53 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 893 279,53 рублей; в 2018 году - 559 200,00 рублей; в 2019 году - 559 200,00 рублей; в 2020 году - 559 200,00 рублей. На реализацию II этапа - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 0,00 рублей; в 2022 году - 0,00 рублей; в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 0,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Реализация мероприятий I этапа муниципальной программы позволит обеспечить: 1) к 2017 году: - проведение кадастровых работ, получение межевых планов не менее чем на 504 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; - исполнение расходных обязательств Администрации по оплате взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 100 процентов; - проведение мероприятий по обязательному страхованию гражданской ответственности не менее чем 11 объектов; - подготовку запросов о предоставлении сведений из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в количестве 20 единиц; - степень исполнения расходных обязательств по оплате работ по содержанию и сохранению объектов недвижимости, являющихся собственностью Омского муниципального района Омской области, не закрепленных на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, в том числе путем капитального ремонта, переоборудования и других улучшений строительных конструкций либо снос таких объектов, на уровне 100 процентов; - удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на утилизацию транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, являющихся собственностью Омского муниципального района Омской области, не закрепленных на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, в общем объеме средств, предусмотренных на эти цели, на уровне 100 процентов; - подготовку технической документации, справок об отсутствии обременений, о принадлежности на объекты недвижимости на уровне 499 единиц; - проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем 321 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; - проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем 709 объектов собственности муниципального района (за исключением земельных участков); - приобретение не менее 3 объектов имущества в казну муниципального района; - исполнение расходных обязательств, направленных на совершенствование системы учета объектов собственности муниципального района, посредством приобретения вычислительной техники и программных продуктов в размере 100 процентов; - составление не менее 12 схем рекламных конструкций на территории муниципального района; - исполнение расходных обязательств, направленных на внесение изменений в схему территориального планирования Омского муниципального района Омской области, в размере 100 процентов; - исполнение расходных обязательств, направленных на подготовку генерального плана Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, в том числе изменений в такой план, в размере 100 процентов; - исполнение расходных обязательств, направленных на подготовку генерального плана Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, в том числе изменений в такой план, в размере 100 процентов; - исполнение расходных обязательств, направленных на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на уровне 100 процентов; 2) к 2020 году: - степень подготовки методических материалов по вопросам муниципальной службы в размере 100 процентов; - удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение уровня охраны труда в Администрации, в общем объеме средств, предусмотренных на эти цели, на уровне 100 процентов; - сохранение доли муниципальных служащих Администрации муниципального района, прошедших диспансеризацию в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих на уровне 100 процентов. Реализация мероприятий II этапа муниципальной программы позволит обеспечить к 2025 году: - степень подготовки методических материалов по вопросам муниципальной службы в размере 100 процентов; - удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение уровня охраны труда в Администрации, в общем объеме средств, предусмотренных на эти цели, на уровне 100 процентов; - сохранение доли муниципальных служащих Администрации, в общем объеме диспансеризацию в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих на уровне 100 процентов |
|
". |
1.2. Раздел 3 "Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"3. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы
Показателем конечного результата реализации муниципальной программы является степень эффективности исполнения Администрацией возложенных функций (далее - Показатель). Показатель измеряется в процентах и определяется как отношение фактически произведенных расходов к плановым показателям бюджета, сформированным в программном комплексе.
Реализация мероприятий I этапа муниципальной программы позволит обеспечить:
к 2017 году:
- проведение кадастровых работ, получение межевых планов не менее чем на 504 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- исполнение расходных обязательств Администрации по оплате взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 100 процентов;
- проведение мероприятий по обязательному страхованию гражданской ответственности не менее чем 11 объектов;
- подготовку запросов о предоставлении сведений из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в количестве 20 единиц;
- степень исполнения расходных обязательств по оплате работ по содержанию и сохранению объектов недвижимости, являющихся собственностью Омского муниципального района Омской области, не закрепленных на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, в том числе путем капитального ремонта, переоборудования и других улучшений строительных конструкций либо снос таких объектов, на уровне 100 процентов;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на утилизацию транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, являющихся собственностью Омского муниципального района Омской области, не закрепленных на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, в общем объеме средств, предусмотренных на эти цели, на уровне 100 процентов;
- подготовку технической документации, справок об отсутствии обременений, о принадлежности на объекты недвижимости, на уровне 499 единиц;
- проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем 321 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
- проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем 709 объектов собственности муниципального района (за исключением земельных участков);
- приобретение не менее 3 объектов имущества в казну муниципального района;
- исполнение расходных обязательств, направленных на совершенствование системы учета объектов собственности муниципального района, посредством приобретения вычислительной техники и программных продуктов в размере 100 процентов;
- составление не менее 12 схем рекламных конструкций на территории муниципального района;
- исполнение расходных обязательств, направленных на внесение изменений в схему территориального планирования Омского муниципального района Омской области, в размере 100 процентов;
- исполнение расходных обязательств, направленных на подготовку генерального плана Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, в том числе изменений в такой план, в размере 100 процентов;
- исполнение расходных обязательств, направленных на подготовку генерального плана Покровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, в том числе изменений в такой план, в размере 100 процентов;
- исполнение расходных обязательств, направленных на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на уровне 100 процентов.
к 2020 году:
- степень подготовки методических материалов по вопросам муниципальной службы в размере 100 процентов;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение уровня охраны труда в Администрации, в общем объеме средств, предусмотренных на эти цели, на уровне 100 процентов;
- сохранение доли муниципальных служащих Администрации муниципального района, прошедших диспансеризацию в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих на уровне 100 процентов.
Реализация мероприятий II этапа муниципальной программы позволит обеспечить к 2025 году:
- степень подготовки методических материалов по вопросам муниципальной службы в размере 100 процентов;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение уровня охраны труда в Администрации, в общем объеме средств, предусмотренных на эти цели, на уровне 100 процентов;
- сохранение доли муниципальных служащих Администрации муниципального района, прошедших диспансеризацию в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих на уровне 100 процентов.".
1.3. Раздел 4 "Сроки реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"4. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2025 годов, в том числе по этапам:
I - этап: 2014 - 2020 годы;
II - этап: 2021 - 2025 годы.".
1.4. Раздел 5 "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
1.4.1. "5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета с учетом целевых поступлений из областного бюджета.
Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 1 380 752 228,09 рублей, из них на реализацию I этапа - 913 542 626,59 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 117 766 259,12 рублей;
в 2015 году - 124 164 404,61 рублей;
в 2016 году - 191 825 473,58 рублей;
в 2017 году - 194 574 531,43 рублей;
в 2018 году - 96 850 199,41 рублей;
в 2019 году - 94 180 740,61 рублей;
в 2020 году - 94 181 017,83 рублей.
На реализацию II этапа 467 209 601,50 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2022 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2023 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2024 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2025 году - 93 441 920,30 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 373 759 097,06 рублей, из них на реализацию I этапа - 906 549 495,56 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 117 189 019,12 рублей;
в 2015 году - 123 773 996,11 рублей;
в 2016 году - 189 718 839,34 рублей;
в 2017 году - 193 010 341,55 рублей;
в 2018 году - 95 973 458,84 рублей;
в 2019 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2020 году - 93 441 920,30 рублей.
На реализацию II этапа 467 209 601,50 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2022 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2023 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2024 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2025 году - 93 441 920,30 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 4 422 251,50 рублей, из них на реализацию I этапа - 4 422 251,50, в том числе по годам:
в 2014 году - 577 240,00 рублей;
в 2015 году - 390 408,50 рублей;
в 2016 году - 2 106 634,24 рублей;
в 2017 году - 670 910,35 рублей;
в 2018 году - 317 540,57 рублей;
в 2019 году - 179 620,31 рублей;
в 2020 году - 179 897,53 рублей.
На реализацию II этапа - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 рублей;
в 2022 году - 0,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям расходования приведены в Приложениях N 1, N 2 к муниципальной программе.".
2. В подпрограмму 1 "Управление муниципальной собственностью" муниципальной программы внести следующие изменения:
2.1. Строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации", "Основные ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 17 341 509,19, в том числе по годам: в 2014 году - 8 351 340,41 рублей; в 2015 году - 867 009,63 рублей; в 2016 году - 4 464 249,98 рублей; в 2017 году - 3 658 909,17 рублей; Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 16 352 743,59, в том числе по годам: в 2014 году - 8 351 340,41 рублей; в 2015 году - 867 009,63 рублей; в 2016 году - 3 969 867,18 рублей; в 2017 году - 3 164 526,37 рублей; Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 988 765,60, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 494 382,80 рублей; в 2017 году - 494 382,80 рублей; |
|
". |
2.2. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы "Управление муниципальной собственностью" составят 17 341 509,19 рублей, из них на реализацию I этапа - 17 341 509,19 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 8 351 340,41 рублей;
в 2015 году - 867 009,63 рублей;
в 2016 году - 4 464 249,98 рублей;
в 2017 году - 3 658 909,17 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 16 352 743,59, из них на реализацию I этапа - 16 352 743,59, в том числе по годам:
в 2014 году - 8 351 340,41 рублей;
в 2015 году - 867 009,63 рублей;
в 2016 году - 3 969 867,18 рублей;
в 2017 году - 3 164 526,37 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 988 765,60, из них на реализацию I этапа - 988 765,60, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей;
в 2015 году - 0,00 рублей;
в 2016 году - 494 382,80 рублей;
в 2017 году - 494 382,80 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям финансирования приведены в Приложениях N 1, N 2 к муниципальной программе.".
3. В подпрограмму 2 "Развитие муниципальной службы в Омском муниципальном районе" муниципальной программы внести следующие изменения:
3.1. Строки "Наименование исполнителя мероприятия", "Сроки реализации подпрограммы", "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации", "Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
" |
|
Наименование исполнителя мероприятия |
Организационно-кадровое управление |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы; I - этап: 2014 - 2020 годы; II - этап: 2021 - 2025 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 1 363 410 718,90 рублей, из них на реализацию I этапа - 896 201 117,40 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 109 414 918,71 рублей; в 2015 году - 123 297 394,98 рублей; в 2016 году - 187 361 223,60 рублей; в 2017 году - 190 915 622,26 рублей; в 2018 году - 96 850 199,41 рублей; в 2019 году - 94 180 740,61 рублей; в 2020 году - 94 181 017,83 рублей. На реализацию II этапа - 467 209 601,50 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 93 441 920,30 рублей; в 2022 году - 93 441 920,30 рублей; в 2023 году - 93 441 920,30 рублей; в 2024 году - 93 441 920,30 рублей; в 2025 году - 93 441 920,30 рублей. Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 357 406 353,47 рублей, из них на реализацию I этапа - 890 196 751,97 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 108 837 678,71 рублей; в 2015 году - 122 906 986,48 рублей; в 2016 году - 185 748 972,16 рублей; в 2017 году - 189 845 815,18 рублей; в 2018 году - 95 973 458,84 рублей; в 2019 году - 93 441 920,30 рублей; в 2020 году - 93 441 920,30 рублей. На реализацию II этапа - 467 209 601,50 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 93 441 920,30 рублей; в 2022 году - 93 441 920,30 рублей; в 2023 году - 93 441 920,30 рублей; в 2024 году - 93 441 920,30 рублей; в 2025 году - 93 441 920,30 рублей. Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 3 433 485,90 рублей, из них на реализацию I этапа - 3 433 485,90 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 577 240,00 рублей; в 2015 году - 390 408,50 рублей; в 2016 году - 1 612 251,44 рублей; в 2017 году - 176 527,55 рублей; в 2018 году - 317 540,57 рублей; в 2019 году - 179 620,31 рублей; в 2020 году - 179 897,53 рублей. На реализацию II этапа - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 0,00 рублей; в 2022 году - 0,00 рублей; в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 0,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей. Из общего объема расходы за счет иных источников на реализацию муниципальной программы составят 2 570 879,53 рублей, из них на реализацию I этапа - 2 570 879,53 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 893 279,53 рублей; в 2018 году - 559 200,00 рублей; в 2019 году - 559 200,00 рублей; в 2020 году - 559 200,00 рублей. На реализацию II этапа - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 0,00 рублей; в 2022 году - 0,00 рублей; в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 0,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году: - степень подготовки методических материалов по вопросам муниципальной службы в размере 100 процентов; - сохранение доли прошедших повышение квалификации муниципальных служащих в соответствующем году от общего числа муниципальных служащих на уровне 15 процентов; - удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение уровня охраны труда в Администрации, в общем объеме средств, предусмотренных на эти цели, на уровне 100 процентов; - сохранение доли муниципальных служащих Администрации муниципального района, прошедших диспансеризацию в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих на уровне 100 процентов; - сохранение доли работников структурных подразделений Администрации, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы (далее - работников), прошедших диспансеризацию в соответствующем году, от общего числа работников на уровне 100 процентов. Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году: - степень подготовки методических материалов по вопросам муниципальной службы в размере 100 процентов; - сохранение доли прошедших повышение квалификации муниципальных служащих в соответствующем году от общего числа муниципальных служащих на уровне 20 процентов; - удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение уровня охраны труда в Администрации, в общем объеме средств, предусмотренных на эти цели, на уровне 100 процентов; - сохранение доли муниципальных служащих Администрации муниципального района, прошедших диспансеризацию в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих на уровне 100 процентов; - сохранение доли работников структурных подразделений Администрации, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы (далее - работников), прошедших диспансеризацию в соответствующем году, от общего числа работников на уровне 100 процентов |
|
". |
3.2. Раздел 3 "Сроки реализации подпрограммы" подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы 2 муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2025 годов, в том числе по этапам:
I - этап: 2014 - 2020 годы;
II - этап: 2021 - 2025 годы.".
3.3. В Раздел 5 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" внести следующие изменения:
3.3.1. Абзац 2 "Основное мероприятие 1 "Повышение профессионального уровня муниципальной службы" дополнить абзацами 13 - 17 следующего содержания:
Абзац 13 "Название мероприятия - повышение уровня охраны труда в Администрации";
Абзац 14 "Наименование целевого индикатора - удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение уровня охраны труда в Администрации, в общем объеме средств, предусмотренных на эти цели";
Абзац 15 "Единица измерения целевого индикатора - процент";
Абзац 16 "Формула расчета целевого индикатора -
Д = А / Б x 100%, где А - объем средств, фактически направленных в соответствующем году на повышение уровня охраны труда, Б - объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на указанные цели";
Абзац 17 "Источники данных для расчета целевого индикатора - Отчет об исполнении консолидированного бюджета.".
3.3.2. Абзацы 13 - 103 считать абзацами 18 - 108 соответственно.
3.3.3. Абзацы 92 - 97 раздела исключить.
4. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы составят 1 363 410 718,90 рублей, из них на реализацию I этапа - 896 201 117,40 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 109 414 918,71 рублей;
в 2015 году - 123 297 394,98 рублей;
в 2016 году - 187 361 223,60 рублей;
в 2017 году - 190 915 622,26 рублей;
в 2018 году - 96 850 199,41 рублей;
в 2019 году - 94 180 740,61 рублей;
в 2020 году - 94 181 017,83 рублей.
На реализацию II этапа - 467 209 601,50 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2022 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2023 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2024 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2025 году - 93 441 920,30 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 357 406 353,47 рублей, из них на реализацию I этапа - 890 196 751,97 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 108 837 678,71 рублей;
в 2015 году - 122 906 986,48 рублей;
в 2016 году - 185 748 972,16 рублей;
в 2017 году - 189 845 815,18 рублей;
в 2018 году - 95 973 458,84 рублей;
в 2019 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2020 году - 93 441 920,30 рублей.
На реализацию II этапа - 467 209 601,50 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2022 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2023 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2024 году - 93 441 920,30 рублей;
в 2025 году - 93 441 920,30 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 3 433 485,90 рублей, из них на реализацию I этапа - 3 433 485,90 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 577 240,00 рублей;
в 2015 году - 390 408,50 рублей;
в 2016 году - 1 612 251,44 рублей;
в 2017 году - 176 527,55 рублей;
в 2018 году - 317 540,57 рублей;
в 2019 году - 179 620,31 рублей;
в 2020 году - 179 897,53 рублей.
На реализацию II этапа - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 рублей;
в 2022 году - 0,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей.
Из общего объема расходы за счет иных источников на реализацию муниципальной программы составят 2 570 879,53 рублей, из них на реализацию I этапа - 2 570 879,53 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей;
в 2015 году - 0,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 893 279,53 рублей;
в 2018 году - 559 200,00 рублей;
в 2019 году - 559 200,00 рублей;
в 2020 году - 559 200,00 рублей.
На реализацию II этапа - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 рублей;
в 2022 году - 0,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей.".
Сведения о распределении средств по направлениям финансирования приведены в Приложениях N 1, N 2 к муниципальной программе.".
5. Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:
- степень подготовки методических материалов по вопросам муниципальной службы в размере 100 процентов;
- сохранение доли прошедших повышение квалификации муниципальных служащих в соответствующем году от общего числа муниципальных служащих на уровне 15 процентов;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение уровня охраны труда в Администрации, в общем объеме средств, предусмотренных на эти цели, на уровне 100 процентов;
- сохранение доли муниципальных служащих Администрации муниципального района, прошедших диспансеризацию в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих на уровне 100 процентов;
- сохранение доли работников структурных подразделений Администрации, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы (далее - работников), прошедших диспансеризацию в соответствующем году, от общего числа работников на уровне 100 процентов.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году:
- степень подготовки методических материалов по вопросам муниципальной службы в размере 100 процентов;
- сохранение доли прошедших повышение квалификации муниципальных служащих в соответствующем году от общего числа муниципальных служащих на уровне 20 процентов;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение уровня охраны труда в Администрации, в общем объеме средств, предусмотренных на эти цели, на уровне 100 процентов;
- сохранение доли муниципальных служащих Администрации муниципального района, прошедших диспансеризацию в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих на уровне 100 процентов;
- сохранение доли работников структурных подразделений Администрации, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы (далее - работников), прошедших диспансеризацию в соответствующем году, от общего числа работников на уровне 100 процентов.".
6. Приложение N 1 "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Совершенствование муниципального управления в Омском муниципальном районе Омской области" изложить в новой редакции согласно Приложению N 1 к настоящему Постановлению.
7. Положение дополнить Приложением N 2 "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Совершенствование муниципального управления в Омском муниципальном районе Омской области" согласно Приложению N 2 к настоящему Постановлению.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
9. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава муниципального района |
Г.Г. Долматов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 30 мая 2018 г. N П-18/ОМС-105 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Совершенствование муниципального управления в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2118"
Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
Текст постановления официально опубликован не был