Постановление Администрации города Пскова от 3 июля 2018 г. N 1056
"О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 17.12.2015 N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
В целях оптимизации финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Псков", утвержденного Решением Псковской городской Думы от 27.02.2013 N 432, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования "Город Псков", Постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова", Администрация города Пскова постановляет:
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации города Пскова от 17.12.2015 N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" строку "Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)" изложить в следующей редакции:"
Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" |
||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
|
местный бюджет |
121 367,9 |
148649,4 |
138951,8 |
124403,3 |
129803,3 |
663175,7 |
|
областной бюджет |
890.0 |
800.0 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
3715,0 |
|
внебюджетные средства |
13 748,8 |
13 848,8 |
13 848,8 |
13 898,8 |
13 898,8 |
69 244,0 |
|
Всего по программе: |
136 006,7 |
163298,2 |
153475,6 |
138977,1 |
144377,1 |
736134,7 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" | |||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
|
местный бюджет |
115 872.5 |
140312,6 |
134437,1 |
119919,9 |
125319,9 |
635862,0 |
|
областной бюджет |
890.0 |
800.0 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
3715,0 |
|
внебюджетные средства |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
2 130.0 |
|
Всего по подпрограмме: |
117 188.5 |
141538,6 |
135538,1 |
121020,9 |
126420,9 |
641707,0 |
|
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" | |||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
|
местный бюджет |
1 321.9 |
4118,8 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
6280,7 |
|
внебюджетные средства |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
67 114.0 |
|
Всего по подпрограмме: |
14 644.7 |
17541,6 |
13 702,8 |
13 752,8 |
13752,8 |
73394,7 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | |||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
|
местный бюджет |
4173,5 |
4218,0 |
4234,7 |
4203,4 |
4203,4 |
21033,0 |
|
Всего по подпрограмме: |
4173,5 |
4218,0 |
4234,7 |
4203,4 |
4203,4 |
21033,0"; |
2) приложение 2 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровление детей" "Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и
спорта, организация отдыха и
оздоровления детей"
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
Номер п/п |
Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий |
Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) |
Срок реализации |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия не реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
|||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
Подпрограммы |
||||||||||
1 |
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
641707,0 |
117 188.5 |
141538,6 |
135538,1 |
121020,9 |
126420,9 |
1. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. 2. Увеличение числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, организация здорового досуга населения. 3. Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, укрепление здоровья детей. 4. Внедрение ВФСК ГТО во всех общеобразовательных учреждениях. 5. Улучшение качества спортивно-массовой работы с населением. |
Ухудшение условий для развития физической культуры и спорта в городе Пскове |
2 |
Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" |
Управление образования Администрации города Пскова |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
73394,7 |
14 644.7 |
17541,6 |
13 702,8 |
13 752,8 |
13752,8 |
1. Увеличение доли детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста с 76,3% в 2016 году до 90,0% в 2020 году 2. Увеличение доли детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 93,9% в 2016 году до 97,0% в 2020 году 3. Увеличение доли детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, состоящих на учёте в тех же организациях с 94,9% в 2016 году до 98,0% в 2020 году |
Ухудшение условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" |
3 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
21033,0 |
4173,5 |
4218,0 |
4234,7 |
4203,4 |
4203,4 |
Наличие условий и обеспечение их реализации для достижения цели муниципальной программы, что является значительным вкладом в выполнение муниципальной программы. |
Ухудшение условий реализации муниципальной программы |
|
Всего: |
|
|
736134,7 |
136 006,7 |
163298,2 |
153475,6 |
138977,1 |
144377,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"; |
3) внести в подпрограмму 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
а) в разделе 1 "Паспорт подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" строку "Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
местный бюджет |
115 872.5 |
140312,6 |
134437,1 |
119919,9 |
125319,9 |
635862,0 |
|
областной бюджет |
890.0 |
800.0 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
3715,0 |
|
внебюджетные средства |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
2 130.0 |
|
Всего по подпрограмме: |
117 188.5 |
141538,6 |
135538,1 |
121020,9 |
126420,9 |
641707,0"; |
б) в разделе VI "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков"
Номер п/п |
Наименование основного мероприятия |
Исполнитель основного мероприятия |
Сроки исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
|||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
Цель 1:Создание условий для занятий физической культурой и спортом |
||||||||||
|
Задача 1:Обеспечение населения города Пскова качественными услугами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья |
||||||||||
1 |
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
445 595,5 |
82 245.9 |
87346,0 |
97003,6 |
89500,0 |
89500,0 |
Улучшение условий предоставления муниципальных услуг дополнительного образования детям, улучшение учебно-спортивной работы |
|
|
|
местный бюджет |
443 285,5 |
81 639.9 |
86920,0 |
96577,6 |
89074,0 |
89074,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
180.0 |
180.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
2 130.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
|
|
2 |
Реализация программ спортивной подготовки |
МБУ ДО СДЮШОР по плаванию "Барс" |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
50 860,6 |
7020,6 |
11 041,0 |
10 933,0 |
10 933,0 |
10 933,0 |
Оказание МБУ ДО СДЮШОР по плаванию "Барс" муниципальной услуги (работы) "Реализация программ спортивной подготовки" для детей на этапах подготовки |
|
|
|
местный бюджет |
50 860,6 |
7020,6 |
11 041,0 |
10 933,0 |
10 933,0 |
10 933,0 |
|
|
3 |
Создание и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион "Машиностроитель" |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
200,0 |
200.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, улучшения спортивной базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|
|
|
местный бюджет |
200,0 |
200.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4 |
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества учреждений физической культуры и спорта |
МБУ ДО ДЮСШ "Мастер" |
|
Всего |
5 169,7 |
0,0 |
5 169,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Улучшение материально-технической базы |
Местный бюджет |
5 169,7 |
0,0 |
5 169,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Задача 2:Увеличение числа населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья |
||||||||||
1 |
Пропаганда здорового образа жизни |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
775,0 |
162.5 |
162.5 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
Пропаганда здорового образа жизни и освещение спортивных мероприятий города |
|
|
|
местный бюджет |
775,0 |
162.5 |
162.5 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
|
|
2 |
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования |
МБУ "Стадион "Машиностроитель" |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
43 960,7 |
9 462.5 |
9 602,9 |
8 677,5 |
8 108,9 |
8 108,9 |
Увеличение числа участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
|
|
|
местный бюджет |
43 960,7 |
9 462.5 |
9 602,9 |
8 677,5 |
8 108,9 |
8 108,9 |
|
|
3 |
Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
КФКСиДМ АГП, МБУ ДО УО |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
62 595,8 |
13 768,9 |
16 801,9 |
10675,0 |
10675,0 |
10675,0 |
Улучшение подготовки спортсменов сборных команд города Пскова для участия в соревнованиях различного уровня, увеличение числа участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
|
|
|
местный бюджет |
59 060,8 |
13058,9 |
16 001,9 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
3 535,0 |
710.0 |
800,0 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
|
|
4 |
Развитие адаптивной физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
МБУ ДО КФиС и ДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
379.7 |
379.7 |
|
|
|
|
Привлечение лиц, с ограниченными возможностями здоровья, к занятиям физической культурой |
|
|
|
местный бюджет |
379.7 |
379.7 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион "Машиностроитель", МБУ ДО УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
5 892,4 |
874,0 |
1811,4 |
1099,0 |
1054,0 |
1054,0 |
Обеспечение тестирования в области физической культуры среди всех слоев населения |
|
|
|
местный бюджет |
5 892,4 |
874,0 |
1811,4 |
1099,0 |
1054,0 |
1054,0 |
|
|
|
Задача 3:Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья |
||||||||||
1 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений |
КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион "Машиностроитель |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
15 154.4 |
3 074.4 |
5 080,0 |
7 000,0 |
|
|
Улучшение материально-технической базы |
|
|
|
местный бюджет |
15 154.4 |
3 074.4 |
5 080,0 |
7 000,0 |
|
|
|
|
2 |
Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок |
УО АГП, МБУ УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
11 123,2 |
|
4523,2 |
|
600,0 |
6 000.0 |
Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок, расположенных на территории общеобразовательных учреждений, в том числе изготовление проектно-сметной документации |
|
|
|
местный бюджет |
11 123,2 |
|
4523,2 |
|
600,0 |
6 000.0 |
|
|
|
Всего по подпрограмме: |
|
|
Всего |
641707,0 |
117 188,5 |
141538,6 |
135538,1 |
121020,9 |
126420,9 |
|
|
В том числе |
|
|
местный бюджет |
635862,0 |
115 872,5 |
140312,6 |
134437,1 |
119919,9 |
125319,9 |
|
|
|
областной бюджет |
3715,0 |
890.0 |
800,0 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
|
||
|
|
внебюджетные средства |
2 130.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"; |
в) раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"VII Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
местный бюджет |
115 872.5 |
140312,6 |
134437,1 |
119919,9 |
125319,9 |
635862,0 |
областной бюджет |
890.0 |
800.0 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
3715,0 |
внебюджетные средства |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
2 130.0 |
Всего по подпрограмме: |
117 188.5 |
141538,6 |
135538,1 |
121020,9 |
126420,9 |
641707,0"; |
4) внести в подпрограмму 2 "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
а) в разделе I "Паспорт подпрограммы 2 "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" строку "Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
местный бюджет |
1 321.9 |
4118,8 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
6280,7 |
|
внебюджетные средства |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
67 114.0 |
|
Всего по подпрограмме: |
14 644.7 |
17541,6 |
13 702,8 |
13 752,8 |
13752,8 |
73394,7"; |
б) раздел VII "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" изложить в следующей редакции:
"VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков"
N |
Наименование основного мероприятия |
Исполнитель основного мероприятия |
Сроки исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
|||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
Цель 1:Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" |
||||||||||
|
Задача 1:Увеличить число детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом |
||||||||||
1 |
Организация отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья во всех типах оздоровительных лагерей |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП, МБУ ДО УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
66 114.0 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
Увеличение числа детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом во всех типах оздоровительных лагерей |
|
|
|
внебюджетные средства |
66 114.0 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
|
|
2 |
Организация отдыха и оздоровления школьников в оздоровительных лагерях и центрах Крыма и Ставропольского края |
УО АГП, МБУ |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших путевки за особые достижения в учебной и вне учебной деятельности |
|
Задача 2:Совершенствовать уровень оздоровительно-воспитательных мероприятий в муниципальных оздоровительных лагерях |
||||||||||
1 |
Организационно-методическое обеспечение сферы детского отдыха и оздоровления |
УО АГП, КФиС и ДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
Совершенствование организационно-методического обеспечения сферы детского отдыха и оздоровления |
2 |
Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
МБУ ДО УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
391,9 |
71.9 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
Обеспечение двухразового питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 150 детей. Обеспечение контроля на соответствие санитарным и эпидемиологическим требованиям |
|
|
|
местный бюджет |
391,9 |
71.9 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
Задача 3:Укрепить материально-техническую базу загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности |
||||||||||
1 |
Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
МБУ ДО УО АГП, МБУ ДО КФиС и ДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
5888,8 |
1 250,0 |
4038,8 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Готовность лагерей к открытию летнего сезона: создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
|
|
|
местный бюджет |
5888,8 |
1250,0 |
4038,8 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
2 |
Благоустройство территории загородных оздоровительных лагерей |
МБУ ДО УО АГП, МБУ ДО КФиС и ДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
1 000.0 |
100.0 |
200.0 |
200.0 |
250.0 |
250.0 |
Создание условий для отдыха детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
1 000.0 |
100.0 |
200.0 |
200.0 |
250.0 |
250.0 |
|
|
|
Всего по подпрограмме: |
|
|
Всего |
73394,7 |
14 644,7 |
17541,6 |
13 702,8 |
13 752,8 |
13752,8 |
|
|
В том числе |
|
|
местного бюджета |
6280,7 |
1 321,9 |
4118,8 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
67 114.0 |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"; |
в) раздел VIII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
местный бюджет |
1 321.9 |
4118,8 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
6280,7 |
внебюджетные средства |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
67 114.0 |
Всего по подпрограмме: |
14 644.7 |
17541,6 |
13 702,8 |
13 752,8 |
13752,8 |
73394,7"; |
5) внести в подпрограмму 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
а) в разделе I "Паспорт Подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" строку "Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
местный бюджет |
4173,59 |
4218,0 |
4234,7 |
4203,4 |
4203,4 |
21033,0 |
|
Всего по подпрограмме: |
4173,59 |
4218,0 |
4234,7 |
4203,4 |
4203,4 |
21033,0"; |
б) раздел VI "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
N |
Наименование основного мероприятия |
Исполнитель основного мероприятия |
Сроки исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
|||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
Цель 1: Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы |
||||||||||
|
Задача 1: Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи |
||||||||||
1 |
Обеспечение деятельности центрального аппарата |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
21033,0 |
4173,5 |
4218,0 |
4234,7 |
4203,4 |
4203,4 |
Успешное выполнение муниципальной программы |
местный бюджет |
21033,0 |
4173,5 |
4218,0 |
4234,7 |
4203,4 |
4203,4 |
|||||
2 |
Обеспечение открытости и доступности информации по реализации подпрограммы |
|
01.01.2016 - 31.12.2020 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
Информирование по реализации подпрограммы |
|
Задача 2: Управление и контроль за реализацией муниципальной программы |
||||||||||
1 |
Осуществление координации реализации муниципальной программы |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
- своевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы; - своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы |
2 |
Ежегодная итоговая оценка качества финансового менеджмента Комитета |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
- улучшение финансовых показателей |
|
Всего по подпрограмме: |
|
|
Всего |
21033,0 |
4173,5 |
4218,0 |
4234,7 |
4203,4 |
4203,4 |
|
|
В том числе |
|
|
Местный бюджет |
21033,0 |
4173,5 |
4218,0 |
4234,7 |
4203,4 |
4203,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
местный бюджет |
4173,59 |
4218,0 |
4234,7 |
4203,4 |
4203,4 |
21033,0 |
Всего по подпрограмме: |
4173,59 |
4218,0 |
4234,7 |
4203,4 |
4203,4 |
21033,0"; |
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова А.В. Коновалова.
Глава Администрации |
А.Н. Братчиков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Пскова от 3 июля 2018 г. N 1056 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 17.12.2015 N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
Настоящее постановление вступает в силу с 4 июля 2018 г.
Текст постановления опубликован в газете "Псковские новости" от 4 июля 2018 г. N 45
Постановлением Администрации города Пскова от 20 декабря 2021 г. N 1886 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г.