Постановление Администрации города Пскова от 29 октября 2018 г. N 1646
"О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
В целях оптимизации финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Псков", утвержденного решением Псковской городской Думы от 27 февраля 2013 г. N 432, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования "Город Псков", постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова", Администрация города Пскова постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей":
а) строку "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации программы |
01.01.2016 - 31.12.2021"; |
б) строку "Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" |
|||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
|
местный бюджет |
121 367,9 |
148649,4 |
141 046,6 |
124 520,3 |
129 920,3 |
138 410,3 |
803 914,8 |
|
областной бюджет |
890.0 |
800.0 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
|
3715,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
695 900,0 |
|
|
|
695 900,0 |
|
внебюджетные средства |
13 748,8 |
13 848,8 |
13 848,8 |
13 898,8 |
13 898,8 |
13 898,8 |
83 142,8 |
|
Всего по программе: |
136 006,7 |
163298,2 |
851 470,4 |
139 094,1 |
144 494,1 |
152 309,1 |
1 586 672,6 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" | ||||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
|
местный бюджет |
115 872.5 |
140312,6 |
135952,5 |
119 919,9 |
125 319,9 |
133752,5 |
771 129,9 |
|
областной бюджет |
890.0 |
800.0 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
|
3715,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
695 900,0 |
|
|
|
695 900,0 |
|
внебюджетные средства |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426,0 |
2 556,0 |
|
Всего по подпрограмме: |
117 188.5 |
141538,6 |
832 953,5 |
121 020,9 |
126 420,9 |
134 178,5 |
1 473 300,9 |
|
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" | ||||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
|
местный бюджет |
1 321.9 |
4118,8 |
725,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
7 005,7 |
|
внебюджетные средства |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
13 472,8 |
80 586,8 |
|
Всего по подпрограмме: |
14 644.7 |
17541,6 |
14 147,8 |
13 752,8 |
13752,8 |
13 752,8 |
87 592,5 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
|
местный бюджет |
4173,5 |
4218,0 |
4369,1 |
4 320,4 |
4 320,4 |
4377,8 |
25 779,2 |
|
Всего по подпрограмме: |
4173,5 |
4218,0 |
4369,1 |
4 320,4 |
4 320,4 |
4377,8 |
25 779,2"; |
в) строку "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Увеличение доли объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр имущества, находящегося в муниципальной собственности, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт, с 25,0% в 2016 году до 60% в 2021 году |
2. Увеличение количества проводимых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с 430 в 2016 году до 465 в 2021 году | |
3. Увеличение доли детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста с 76,3% в 2016 году до 95,0% в 2021 году | |
4. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ВФСК ГТО) во всех общеобразовательных учреждениях"; |
2) раздел IV "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"IV. "Сроки и этапы реализации муниципальной программы"
сроки реализации программы: 2016 - 2021 г. г. Этапы реализации не выделяются.";
3) раздел V "Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"V. "Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы"
В качестве конечных результатов программы прогнозируется:
- увеличение доли объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр имущества, находящегося в муниципальной собственности, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт, с 25,0% в 2016 году до 60% в 2021 году;
- увеличение количества проводимых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с 430 в 2016 году до 465 в 2021 году;
- увеличение доли детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста с 76,3% в 2016 году до 95,0% в 2021 году;";
4) в разделе IX "Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы" абзац "Оценка финансового обеспечения мероприятий программы на 2016 - 2020 годы получена на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Оценка финансового обеспечения мероприятий программы на 2016 - 2021 годы получена на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.";
5) приложение 1 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровление детей" "Целевые индикаторы муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта, организация отдыха
и оздоровления детей"
Целевые индикаторы муниципальной программы
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единицы измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
|||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
Программа. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" | ||||||||
1 |
Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
Единица |
430 |
440 |
445 |
450 |
460 |
465 |
2 |
Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт |
Процент |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
45,0 |
55,0 |
60,0 |
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" | ||||||||
1.1 |
Доля сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в процентном соотношении к общему количеству приступивших к сдаче |
Процент |
|
|
22,0 |
25,0 |
28,0 |
30,0 |
1.2 |
Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
Процент |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
25,5 |
26,0 |
26,5 |
1.3 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Процент |
34,0 |
34,5 |
35,0 |
35,5 |
36,0 |
36,5 |
Подпрограмма 2. Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" | ||||||||
2.1 |
Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста |
Процент |
76,3 |
78,5 |
80,5 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
2.2 |
Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
Процент |
93,9 |
94,5 |
95,0 |
96,0 |
97,0 |
97,5 |
2.3 |
Доля детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей, состоящих на учете в тех же организациях |
Процент |
94,9 |
95,5 |
96,0 |
97,0 |
98,0 |
98,5 |
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | ||||||||
3.1 |
Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи |
Процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.2 |
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе |
Процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.3 |
Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы |
Процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0"; |
6) приложение 2 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровление детей" "Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта, организация отдыха
и оздоровления детей"
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
Номер п/п |
Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий |
Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) |
Срок реализации |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия не реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
||||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
Подпрограммы |
|||||||||||
1 |
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
1473300,9 |
117 188.5 |
141538,6 |
832 953,5 |
121 020,9 |
126 420,9 |
134 178,5 |
1. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. 2. Увеличение числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, организация здорового досуга населения. 3. Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, укрепление здоровья детей. 4. Внедрение ВФСК ГТО во всех общеобразовательных учреждениях. 5. Улучшение качества спортивно-массовой работы с населением. |
Ухудшение условий для развития физической культуры и спорта в городе Пскове |
2 |
Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" |
Управление образования Администрации города Пскова |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
87592,5 |
14 644.7 |
17541,6 |
14 147,8 |
13 752,8 |
13752,8 |
13752,8 |
1. Увеличение доли детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста с 76,3% в 2016 году до 90,0% в 2020 году 2. Увеличение доли детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 93,9% в 2016 году до 97,0% в 2020 году 3. Увеличение доли детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, состоящих на учёте в тех же организациях с 94,9% в 2016 году до 98,0% в 2020 году |
Ухудшение условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" |
3 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
25 779,2 |
4173,5 |
4218,0 |
4369,1 |
4 320,4 |
4 320,4 |
4377,8 |
Наличие условий и обеспечение их реализации для достижения цели муниципальной программы, что является значительным вкладом в выполнение муниципальной программы. |
Ухудшение условий реализации муниципальной программы |
|
Всего: |
|
|
1586672,6 |
136 006,7 |
163298,2 |
851470,4 |
139 094,1 |
144 494,1 |
152309,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"; |
2. Внести в подпрограмму 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" строку "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы |
01.01.2016 - 31.12.2021"; |
а) строку "Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
местный бюджет |
115 872.5 |
140312,6 |
135 952,5 |
119 919,9 |
125 319,9 |
133 752,5 |
771 129,9 |
|
областной бюджет |
890.0 |
800.0 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
|
3715,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
695 900,0 |
|
|
|
695 900,0 |
|
внебюджетные средства |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426,0 |
2 556.0 |
|
Всего по подпрограмме: |
117 188.5 |
141 538,6 |
832 953,5 |
121 020,9 |
126 420,9 |
134 178,5 |
1 473 300,9"; |
2) в разделе III "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы", строку "площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений", изложить в следующей редакции:
"- доля сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в процентном соотношении к общему количеству приступивших к сдаче"
3) раздел IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Этапы реализации не выделяются. Начало реализации подпрограммы 2016 год, окончание реализации подпрограммы 2021 год.";
4) Раздел VI "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков"
Номер п/п |
Наименование основного мероприятия |
Исполнитель основного мероприятия |
Сроки исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
||||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
Цель 1:Создание условий для занятий физической культурой и спортом |
|||||||||||
|
Задача 1:Обеспечение населения города Пскова качественными услугами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|||||||||||
1 |
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
542 739,2 |
82 245.9 |
87346,0 |
97 300,7 |
89 500,0 |
89 500,0 |
96 846,6 |
Улучшение условий предоставления муниципальных услуг дополнительного образования детям, улучшение учебно-спортивной работы |
|
|
|
|
местный бюджет |
540 003,2 |
81 639.9 |
86920,0 |
96874,7 |
89074,0 |
89074,0 |
96 420,6 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
180.0 |
180.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
2 556,0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426,0 |
|
2 |
Реализация программ спортивной подготовки |
МБУ ДО СДЮШОР по плаванию "Барс" |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
61 899,8 |
7020,6 |
11 041,0 |
10 933,0 |
10 933,0 |
10 933,0 |
11 039,2 |
Оказание МБУ ДО СДЮШОР по плаванию "Барс" муниципальной услуги (работы) "Реализация программ спортивной подготовки" для детей на этапах подготовки |
|
|
|
|
местный бюджет |
61 899,8 |
7020,6 |
11 041,0 |
10 933,0 |
10 933,0 |
10 933,0 |
11 039,2 |
|
3 |
Создание и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион Машиностроитель" |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
200,0 |
200.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, улучшения спортивной базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|
|
|
|
местный бюджет |
200,0 |
200.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества учреждений физической культуры и спорта |
МБУ ДО ДЮСШ "Мастер" |
|
Всего |
5 169,7 |
0,0 |
5 169,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Улучшение материально-технической базы |
Местный бюджет |
5 169,7 |
0,0 |
5 169,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Задача 2: Увеличение числа населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|||||||||||
1 |
Пропаганда здорового образа жизни |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
925,0 |
162.5 |
162.5 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
150,0 |
Пропаганда здорового образа жизни и освещение спортивных мероприятий города |
|
|
|
|
местный бюджет |
925,0 |
162.5 |
162.5 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
150,0 |
|
2 |
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования |
МБУ "Стадион "Машиностроитель" |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
53 248,5 |
9 462.5 |
9 602,9 |
8 921,6 |
8108,9 |
8108,9 |
9 043,7 |
Увеличение числа участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
|
|
|
|
местный бюджет |
53 248,5 |
9 462.5 |
9 602,9 |
8 921,6 |
8108,9 |
8108,9 |
9 043,7 |
|
3 |
Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
КФКСиДМ АГП, МБУ ДО УО |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
73 570,0 |
13 768,9 |
16 801,9 |
11 649,2 |
10 675,0 |
10 675,0 |
10 000,0 |
Улучшение подготовки спортсменов сборных команд города Пскова для участия в соревнованиях различного уровня, увеличение числа участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
|
|
|
|
местный бюджет |
70 035,0 |
13 058,9 |
16 001,9 |
10 974,2 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
3 535,0 |
710.0 |
800,0 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
|
|
4 |
Развитие адаптивной физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
379.7 |
379.7 |
|
|
|
|
|
Привлечение лиц, с ограниченными возможностями здоровья, к занятиям физической культурой |
|
|
|
|
местный бюджет |
379.7 |
379.7 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион "Машиностроитель", МБУ ДО УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
6 991,4 |
874,0 |
1 811,4 |
1 099,0 |
1 054,0 |
1 054,0 |
1 099,0 |
Обеспечение тестирования в области физической культуры среди всех слоев населения |
|
|
|
|
местный бюджет |
6 991,4 |
874,0 |
1 811,4 |
1 099,0 |
1 054,0 |
1 054,0 |
1 099,0 |
|
|
Задача 3:Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|
||||||||||
1 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений |
КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион "Машиностроитель", УСИКР |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
711 054,4 |
3 074.4 |
5 080,0 |
702 900,0 |
|
|
|
Улучшение материально-технической базы |
|
|
|
|
местный бюджет |
15 154.4 |
3 074.4 |
5 080,0 |
7 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
695 900,0 |
|
|
695 900,0 |
|
|
|
|
2 |
Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок |
УО АГП, МБУ УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
17 123,2 |
|
4523,2 |
|
600,0 |
6 000.0 |
6 000,0 |
Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок, расположенных на территории общеобразовательных учреждений, в том числе изготовление проектно-сметной документации |
местный бюджет |
17 123,2 |
|
4523,2 |
|
600,0 |
6 000.0 |
6 000,0 |
|
||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
|
Всего |
1 473 300,9 |
117 188,5 |
141 538,6 |
832 953,5 |
121 020,9 |
126 420,9 |
134 178,5 |
|
В том числе |
|
местный бюджет |
771 129,9 |
115 872,5 |
140 312,6 |
135 952,5 |
119 919,9 |
125 319,9 |
133 752,5 |
|
||
областной бюджет |
3 715,0 |
890.0 |
800,0 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
|
|
||||
Федеральный бюджет |
695 900,0 |
|
|
695 900,0 |
|
|
|
|
||||
внебюджетные средства |
2 556,0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426,0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" |
5) раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"VII Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
местный бюджет |
115 872.5 |
140 312,6 |
135 952,5 |
119 919,9 |
125 319,9 |
133 752,5 |
771 129,9 |
областной бюджет |
890.0 |
800.0 |
675,0 |
675,0 |
675,0 |
|
3 715,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
695 900,0 |
|
|
|
695 900,0 |
внебюджетные средства |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426,0 |
2 556.0 |
Всего по подпрограмме: |
117 188.5 |
141 538,6 |
832 953,5 |
121 020,9 |
126 420,9 |
134 178,5 |
1 473 300,9". |
3. Внести в подпрограмму 2 "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт подпрограммы 2 "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей":
а) строку "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы |
01.01.2016 - 31.12.2021"; |
б) строку "Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
местный бюджет |
1 321.9 |
4118,8 |
725,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
7 005,7 |
|
внебюджетные средства |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
13 472,8 |
80 586,8 |
|
Всего по подпрограмме: |
14 644.7 |
17541,6 |
14 147,8 |
13 752,8 |
13752,8 |
13 752,8 |
87 592,5"; |
в) строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение доли детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста с 76,3% в 2016 году до 95,0% в 2021 году |
2. Увеличение доли детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 93,9% в 2016 году до 97,5% в 2021 году | |
3. Увеличение доли детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, состоящих на учете в тех же организациях, с 94,9% в 2016 году до 98,5% в 2021 году"; |
2) в разделе II "Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" изложить в следующей редакции:
"- увеличить долю оздоровленных детей от общего количества детей школьного возраста с 76,3% до 95,0%;
- увеличить долю детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей данной категории с 93,9% до 97,5%;
- увеличить долю оздоровленных детей, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства Внутренних дел России по городу Пскову, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", от общего количества детей данной категории с 94,5% до 98,5%.";
3) раздел IV Целевые индикаторы подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"IV. Целевые индикаторы подпрограммы
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
- доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста;
- доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- доля детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, состоящих на учете в тех же организациях.
В результате реализации подпрограммы планируется:
- увеличение доли детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей школьного возраста до 95,0% к концу 2021 года;
- увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, до 97,5% к концу 2021 года;
- увеличение доли детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, состоящих на учете в тех же организациях, до 98,5% к концу 2021 года;
- создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей.";
4) раздел V "Сроки и этапы реализации подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" изложить в следующей редакции:
"V Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2016 - 2021 годах. Этапы подпрограммы не выделяются.";
5) раздел VII "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" изложить в следующей редакции:
"VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков"
N |
Наименование основного мероприятия |
Исполнитель основного мероприятия |
Сроки исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
||||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
Цель 1:Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" |
|||||||||||
|
Задача 1:Увеличить число детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом |
|||||||||||
1 |
Организация отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья во всех типах оздоровительных лагерей |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП, МБУ ДО УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
79 336,8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222,8 |
Увеличение числа детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом во всех типах оздоровительных лагерей |
|
|
|
внебюджетные средства |
79 336,8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222,8 |
||
2 |
Организация отдыха и оздоровления школьников в оздоровительных лагерях и центрах Крыма и Ставропольского края |
УО АГП, МБУ |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших путевки за особые достижения в учебной и вне учебной деятельности |
|
Задача 2:Совершенствовать уровень оздоровительно-воспитательных мероприятий в муниципальных оздоровительных лагерях |
|||||||||||
1 |
Организационно-методическое обеспечение сферы детского отдыха и оздоровления |
УО АГП, КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование организационно-методического обеспечения сферы детского отдыха и оздоровления |
2 |
Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
МБУ ДО УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
471,9 |
71.9 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
Обеспечение двухразового питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 150 детей. Обеспечение контроля на соответствие санитарным и эпидемиологическим требованиям |
|
|
|
местный бюджет |
471,9 |
71.9 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
Задача 3:Укрепить материально-техническую базу загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности |
|||||||||||
1 |
Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
МБУ ДО УО АГП, МБУ ДО КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
6 533,8 |
1 250,0 |
4038,8 |
645,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Готовность лагерей к открытию летнего сезона: создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
|
|
|
местный бюджет |
6 533,8 |
1250,0 |
4038,8 |
645,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
2 |
Благоустройство территории загородных оздоровительных лагерей |
МБУ ДО УО АГП, МБУ ДО КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
1 250.0 |
100.0 |
200.0 |
200.0 |
250.0 |
250.0 |
250,0 |
Создание условий для отдыха детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
|
|
|
внебюджетные средства |
1 250.0 |
100.0 |
200.0 |
200.0 |
250.0 |
250.0 |
250,0 |
|
|
|
Всего по подпрограмме: |
|
|
Всего |
87 592,5 |
14 644,7 |
17 541,6 |
14 147,8 |
13 752,8 |
13 752,8 |
13 752,8 |
|
|
В том числе |
|
|
местного бюджета |
7 005,7 |
1 321,9 |
4 118,8 |
725,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
80 586,8 |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
13 472,8 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"; |
6) раздел VIII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
местный бюджет |
1 321.9 |
4118,8 |
725,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
7 005,7 |
внебюджетные средства |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
13 472,8 |
80 586,8 |
Всего по подпрограмме: |
14 644.7 |
17541,6 |
14147,8 |
13 752,8 |
13752,8 |
13 752,8 |
87 592,5". |
4. Внести в подпрограмму 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт Подпрограммы 3 "Обеспечение реализации
муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей":
а) строку "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы |
01.01.2016 - 31.12.2021"; |
б) строку "Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
местный бюджет |
4173,5 |
4218,0 |
4369,1 |
4320,4 |
4320,4 |
4377,8 |
25779,2 |
|
Всего по подпрограмме: |
4173,5 |
4218,0 |
4369,1 |
4320,4 |
4320,4 |
4377,8 |
25779,2"; |
2) раздел IV "Сроки и этапы реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2016 - 2021 годах. Этапы подпрограммы не выделяются.";
3) раздел VI "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
N |
Наименование основного мероприятия |
Исполнитель основного мероприятия |
Сроки исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
||||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
Цель 1: Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы |
|||||||||||
|
Задача 1: Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи |
|||||||||||
1 |
Обеспечение деятельности центрального аппарата |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
25779,2 |
4173,5 |
4218,0 |
4369,1 |
4320,4 |
4320,4 |
4377,8 |
Успешное выполнение муниципальной программы |
местный бюджет |
25779,2 |
4173,5 |
4218,0 |
4369,1 |
4320,4 |
4320,4 |
4377,8 |
|||||
2 |
Обеспечение открытости и доступности информации по реализации подпрограммы |
|
01.01.2016 - 31.12.2021 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
Информирование по реализации подпрограммы |
|
Задача 2: Управление и контроль за реализацией муниципальной программы |
|||||||||||
1 |
Осуществление координации реализации муниципальной программы |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
- своевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы; - своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы |
2 |
Ежегодная итоговая оценка качества финансового менеджмента Комитета |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
- улучшение финансовых показателей |
|
Всего по подпрограмме: |
|
|
Всего |
25779,2 |
4173,5 |
4218,0 |
4369,1 |
4320,4 |
4320,4 |
4377,8 |
|
|
В том числе |
|
|
Местный бюджет |
25779,2 |
4173,5 |
4218,0 |
4369,1 |
4320,4 |
4320,4 |
4377,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"; |
4) раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
местный бюджет |
4173,5 |
4218,0 |
4369,1 |
4320,4 |
4320,4 |
4377,8 |
25779,2 |
Всего по подпрограмме: |
4173,5 |
4218,0 |
4369,1 |
4320,4 |
4320,4 |
4377,8 |
25779,2 |
|
|
|
|
|
|
|
". |
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети "Интернет".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова А.В. Коновалова.
Глава Администрации |
А.Н. Братчиков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Пскова от 29 октября 2018 г. N 1646 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
Настоящее постановление вступает в силу с 7 ноября 2018 г.
Текст постановления опубликован в газете "Псковские новости" от 7 ноября 2018 г. N 81
Постановлением Администрации города Пскова от 20 декабря 2021 г. N 1886 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г.