Постановление Администрации города Пскова от 5 июня 2019 г. N 770
"О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
В целях оптимизации финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Псков", утвержденного решением Псковской городской Думы от 27 февраля 2013 г. N 432, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования "Город Псков", постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова", Администрация города Пскова постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей":
а) строку "Отдельные мероприятия" изложить в следующей редакции:
" |
|
Отдельные мероприятия |
Реализация проекта "Promoting healthy lifestyles / HEALTHY" ("Распространение здорового образа жизни") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020". |
"; |
б) в строку "Задачи программы" добавить пункт 4 следующего содержания:
" |
|
Задачи программы |
4. Содействие пропаганде и распространению ЗОЖ среди местного населения и туристов в приграничных районах России и Эстонии |
"; |
в) строку "Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)" изложить в следующей редакции:
" |
|
|||||||
Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" |
|||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
|
местный бюджет |
121 367,9 |
148649,4 |
147657,8 |
153 296,8 |
140484,2 |
140235,2 |
851 691,3 |
|
областной бюджет |
890.0 |
800.0 |
53057,9 |
39168,0 |
497,0 |
497,0 |
94909,9 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
695 943,8 |
486 545,2 |
|
|
1 182 489,0 |
|
внебюджетные средства |
13 748,8 |
13 848,8 |
13 848,8 |
16598,8 |
16139,8 |
13 898,8 |
88083,8 |
|
Всего по программе: |
136 006,7 |
163298,2 |
910 508,3 |
695 608,8 |
157121,0 |
154631,0 |
2 217 174,0 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" | ||||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
|
местный бюджет |
115 872.5 |
140312,6 |
142535,6 |
144 258,0 |
135566,0 |
135566,0 |
814 110,7 |
|
областной бюджет |
890.0 |
800.0 |
53057,9 |
39168,0 |
497,0 |
497,0 |
94909,9 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
695 943,8 |
486 545,2 |
|
|
1 182 489,0 |
|
внебюджетные средства |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
2556,0 |
|
Всего по подпрограмме: |
117 188.5 |
141538,6 |
891963,3 |
670 397,2 |
136489,0 |
136489,0 |
2 094065,6 |
|
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" | ||||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
|
местный бюджет |
1 321.9 |
4118,8 |
751,1 |
4 349,6 |
280,0 |
280,0 |
11 101,4 |
|
внебюджетные средства |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
13 472,8 |
80 586,8 |
|
Всего по подпрограмме: |
14 644.7 |
17541,6 |
14 173,9 |
17 822,4 |
13752,8 |
13 752,8 |
91 688,2 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
|
местный бюджет |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
25930,2 |
|
Всего по подпрограмме: |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
25930,2 |
|
Отдельное мероприятие: Реализация проекта "Promotinghealthylifestyles/ HEALTHY" ("Распространение здорового образа жизни") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" | ||||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
|
местный бюджет |
|
|
|
300,0 |
249,0 |
|
549,0 |
|
внебюджетные средства |
|
|
|
2700,0 |
2241,0 |
|
4941,0 |
|
Всего по отдельному мероприятию |
|
|
|
3000,0 |
2490,0 |
|
5490,0 |
|
"; |
2) в разделе III "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Создание условий для укрепления и развития, исторически сложившихся дружеских и экономических связей и приобретения опыта, необходимого для развития приграничного сотрудничества.";
3) раздел V "Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы" дополнить пунктами следующего содержания:
"- привлечение молодежи из Эстонии и России к участию в проекте приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020;
- международный обмен спортивными делегациями между Россией и Эстонией.";
4) раздел VI "Обоснование включения подпрограмм и ведомственных целевых программ в состав муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Количество подпрограмм, включенных в муниципальную программу, а также их цели определены исходя из задач муниципальной программы, которые в свою очередь сформированы исходя из предполагаемых направлений деятельности для достижения цели "Создание условий для занятий физической культурой и спортом, сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков".
Кроме того, выделение подпрограмм обусловлено структурой муниципальной программы, определенной распоряжением Администрации города Пскова от 18.03.2014 N 143-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Псков".
Для решения задач муниципальной программы в ее состав включены три подпрограммы и отдельное мероприятие:
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков";
Подпрограмма 2. "Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков";
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы";
Отдельное мероприятие: Реализация проекта "Promoting healthy lifestyles/ HEALTHY" ("Распространение здорового образа жизни") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020."
"Отдельное мероприятие включает в себя 5 мероприятий:
1. Организация и реализация молодежных обменов опытом в Пскове между РФ и Эстонией в целях расширения контактов;
2. Организация и проведение спортивных мероприятий для местных жителей и туристов Эстонии в различных видах спорта;
3. Участие в разработке нового маршрута между Россией и Эстонией, в т.ч. веломаршрут из Пскова в Ряпина;
4. Создание площадки для занятий спортом на открытом воздухе с установкой тренажеров по адресу: ул. Воеводы Шуйского, дом 9 (МБУ ДО ДЮСШ "Ника");
5. Распространение результатов проекта (пропаганда ЗОЖ), путем опубликования статей на читаемых интернет порталах в г. Пскове (ПЛН).";
"Целью отдельного мероприятия является:
Содействие пропаганде и распространению ЗОЖ среди местного населения и туристов в приграничных районах России и Эстонии.";
5) раздел VIII Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Сведения о перечне подпрограмм и отдельных мероприятий, включенных в муниципальную программу, представлены в приложении 2 к муниципальной программе.";
6) приложение 1 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" "Целевые индикаторы муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
|
|||||
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единицы измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
|||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
Программа: Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" | ||||||||
1 |
Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
Единица |
430 |
440 |
445 |
450 |
460 |
465 |
2 |
Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт |
Процент |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
45,0 |
5,0 |
60,0 |
3 |
Доля населения, привлеченного к участию в Программе приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" |
% |
|
|
|
Не менее 15 |
Не менее 19 |
|
4 |
Наличие реализованного проекта |
Да - 1 Нет - 0 |
|
|
|
0 |
1 |
|
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" | ||||||||
1.1 |
Доля сдавших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в процентном соотношении к общему количеству приступивших к сдаче |
Процент |
|
|
22,0 |
25,0 |
28,0 |
30,0 |
1.2 |
Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
Процент |
24,0 |
24,5 |
25,0 |
25,5 |
260 |
26,5 |
1.3 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Процент |
34,0 |
34,5 |
35,0 |
35,5 |
36,0 |
36,5 |
Подпрограмма 2. Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" | ||||||||
2.1 |
Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста |
Процент |
76,3 |
78,5 |
80,5 |
25 |
26 |
27 |
2.2 |
Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
Процент |
93,9 |
94,5 |
95,0 |
55,0 |
56,0 |
57,0 |
2.3 |
Доля детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей, состоящих на учете в тех же организациях |
Процент |
94,9 |
95,5 |
96,0 |
40,0 |
41,0 |
42,0 |
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | ||||||||
3.1 |
Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи |
Процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.2 |
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе |
Процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.3 |
Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы |
Процент |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Отдельное мероприятие: Реализация проекта "Promoting healthy lifestyles/ HEALTHY" ("Распространение здорового образа жизни") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" | ||||||||
4 |
Количество опубликованных статей о результатах проекта на интернет порталах в г. Пскове |
Ед. |
|
|
|
Не менее 5 |
Не менее 9 |
|
5. |
Количество проведенных совместных мероприятий между Россией и Эстонией в рамках ППС (по обмену делегациями, совместные тренировки и спортивные мероприятия и др.) |
Ед. |
|
|
|
Не менее 4 |
Не менее 6 |
|
"; |
7) приложение 2 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровление детей" "Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и
спорта, организация отдыха и
оздоровления детей"
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
Номер п/п |
Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий |
Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) |
Срок реализации |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия не реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
||||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
Подпрограммы |
|||||||||||
1 |
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
2 094 065,6 |
117 188.5 |
141538,6 |
891 963,3 |
670397,2 |
136489,0 |
136 489,0 |
1. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. 2. Увеличение числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, организация здорового досуга населения. 3. Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, укрепление здоровья детей. 4. Внедрение ВФСК ГТО во всех общеобразовательных учреждениях. 5. Улучшение качества спортивно-массовой работы с населением. |
Ухудшение условий для развития физической культуры и спорта в городе Пскове |
2 |
Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" |
Управление образования Администрации города Пскова |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
91688,2 |
14 644.7 |
17541,6 |
14173,9 |
17822,4 |
13752,8 |
13752,8 |
1. Доведение доли детей привлеченных, к организованному отдыху и оздоровлению, к концу 2021 года до 27,0% от общего количества детей школьного возраста; 2. Доведение доли детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных к оздоровлению, к концу 2021 года до 57,0% от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 3. Доведение доли детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа детей, состоящих на учёте в тех же организациях до 42,0% к концу 2021 года; |
Ухудшение условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" |
3 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
25930,2 |
4173,5 |
42180 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
Наличие условий и обеспечение их реализации для достижения цели муниципальной программы, что является значительным вкладом в выполнение муниципальной программы. |
Ухудшение условий реализации муниципальной программы |
Отдельное мероприятие | ||||||||||||
4 |
Реализация проекта "Promoting healthy lifestyles/ HEALTHY" ("Распространение здорового образа жизни") в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония 2014 - 2020" |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму |
01.01.2019 - 31.12.2021 |
5490,0 |
|
|
|
3000,0 |
2490,0 |
|
Наличие отчета по выполнению проекта |
Не реализация решений Программы приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" 2014 - 2020" |
|
Всего: |
|
|
2 217174,0 |
136006,7 |
163298,2 |
910508,3 |
695608,8 |
157121,0 |
154631,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
2. Внести в подпрограмму 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей":
а) в строке "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Количество построенных и реконструированных спортивных сооружений";
б) в строке "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Площадь спортивных сооружений, в которых был проведен капитальный ремонт";
в) строку "Соисполнители подпрограммы" изложить в новой редакции:
" |
|
Соисполнители подпрограммы |
Учреждения дополнительного образования, подведомственные комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, МБУ "Стадион "Машиностроитель", учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования Администрации города Пскова, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова |
"; |
г) строку "Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
местный бюджет |
115 872.5 |
140312,6 |
142 535,6 |
144 258,0 |
135 566,0 |
135 566,0 |
814 110,7 |
|
областной бюджет |
890.0 |
800.0 |
53 057,9 |
39 168,0 |
497,0 |
497,0 |
94 909,9 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
695 943,8 |
486 545,2 |
|
|
1 182 489,0 |
|
внебюджетные средства |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
2556,0 |
|
Всего по подпрограмме: |
117 188.5 |
141 538,6 |
891 963,3 |
670 397,2 |
136489,0 |
136 489,0 |
2 094 065,6 |
|
"; |
2) в разделе V "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" пункт 2 "Реализация программ спортивной подготовки" Задачи 1 изложить в следующей редакции:
"2. Реализация программ спортивной подготовки
В рамках реализации данного мероприятия осуществляется:
- оказание муниципальной услуги "Реализация программ спортивной подготовки";
- обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- участие в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, с участием в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области.";
3) раздел VI "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков"
Номер п/п |
Наименование основного мероприятия |
Исполнитель основного мероприятия |
Сроки исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
|||||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||
|
Цель 1: Создание условий для занятий физической культурой и спортом |
||||||||||||
|
Задача 1: Обеспечение населения города Пскова качественными услугами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья |
||||||||||||
1 |
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
533 240,5 |
82 245.9 |
87346,0 |
95 935,3 |
92 066,5 |
87 823,4 |
87 823,4 |
Улучшение условий предоставления муниципальных услуг дополнительного образования детям, улучшение учебно-спортивной работы |
|
местный бюджет |
530 504,5 |
81 639.9 |
86 920,0 |
95 509,3 |
91 640,5 |
87 397,4 |
87 397,4 |
||||||
областной бюджет |
180.0 |
180.0 |
|
|
|
|
|
||||||
внебюджетные средства |
2 556,0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426,0 |
||||||
2 |
Реализация программ спортивной подготовки |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
97 696,2 |
7020,6 |
11 041,0 |
12 511,7 |
22 743,1 |
22 189,9 |
22 189,9 |
Увеличение количества спортсменов высокого уровня. Достижение среди спортсменов результатов уровня спортивных сборных команд РФ |
|
местный бюджет |
97 696,2 |
7020,6 |
11 041,0 |
12 511,7 |
22 743,1 |
22 189,9 |
22 189,9 |
||||||
3 |
Создание и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион Машиностроитель" |
01.01.2016 - 31.12.2016 |
Всего |
200,0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, улучшения спортивной базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|
местный бюджет |
200,0 |
200.0 |
|
|
|
|
|
||||||
4 |
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества учреждений физической культуры и спорта |
МБУ ДО ДЮСШ "Мастер" |
01.01.2016 - 31.12.2017 |
Всего |
5 169,7 |
0,0 |
5 169,7 |
|
|
|
|
Улучшение материально-технической базы. Улучшение условий для занятий физической культурой и спорта |
|
Местный бюджет |
5 169,7 |
0,0 |
5 169,7 |
|
|
|
|
||||||
|
Задача 2: Увеличение числа населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья |
||||||||||||
1 |
Пропаганда здорового образа жизни |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
925,0 |
162.5 |
162.5 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
150,0 |
Увеличение количества опубликованных статей о проведенных спортивных мероприятиях города Пскова |
|
местный бюджет |
925,0 |
162.5 |
162.5 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
150,0 |
||||||
2 |
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования |
МБУ "Стадион "Машиностроитель" |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
50 842,5 |
9 462.5 |
9 602,9 |
8 868,2 |
5449,5 |
8 729,7 |
8 729,7 |
Увеличение числа участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
|
местный бюджет |
50 842,5 |
9 462.5 |
9 602,9 |
8 868,2 |
5449,5 |
8 729,7 |
8 729,7 |
||||||
3 |
Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
КФКСиДМ АГП, МБУ ДО УО |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
86 048,8 |
13 768,9 |
16 801,9 |
17 919,0 |
16 565,0 |
10 497,0 |
10 497,0 |
Улучшение подготовки спортсменов сборных команд города Пскова для участия в соревнованиях различного уровня, увеличение числа участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
|
местный бюджет |
82 389,8 |
13 058,9 |
16 001,9 |
17 244,0 |
16 085,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||||||
областной бюджет |
3 659,0 |
710.0 |
800,0 |
675,0 |
480,0 |
497,0 |
497,0 |
||||||
4 |
Развитие адаптивной физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2016 |
Всего |
379.7 |
379.7 |
|
|
|
|
|
Привлечение лиц, с ограниченными возможностями здоровья, к занятиям физической культурой |
|
местный бюджет |
379.7 |
379.7 |
|
|
|
|
|
||||||
5 |
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион "Машиностроитель", МБУ ДО УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
7 081,4 |
874,0 |
1 811,4 |
1 099,0 |
1 099,0 |
1 099,0 |
1 099,0 |
Обеспечение тестирования в области физической культуры среди всех слоев населения. Увеличение доли граждан муниципалитета, занимающихся активной физической культурой и спорта. |
|
местный бюджет |
7 081,4 |
874,0 |
1 811,4 |
1 099,0 |
1 099,0 |
1 099,0 |
1 099,0 |
||||||
|
Задача 3: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|
|||||||||||
1 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений |
КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион "Машиностроитель", УСИКР |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
1 295 358,6 |
3 074.4 |
5 080,0 |
755 480,1 |
531 724,1 |
|
|
Улучшение материально-технической базы. Увеличение количества спортивных объектов. Привлечение к повышению мотивации и регулярным занятиям физической культурой и спортом учащихся, молодежи и жителей города |
|
местный бюджет |
21 798,7 |
3 074.4 |
5 080,0 |
7 153,4 |
6 490,9 |
|
|
|
|||||
областной бюджет |
91 070,9 |
|
|
52 382,9 |
38 688,0 |
|
|
||||||
Федеральный бюджет |
1 182 489,0 |
|
|
695 943,8 |
486 545,2 |
|
|
||||||
2 |
Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок |
УО АГП, МБУ УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
17 123,2 |
|
4523,2 |
|
600,0 |
6 000.0 |
6 000,0 |
Создание новых спортивных площадок. Улучшение состояния здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний, поддержания высокой работоспособности |
|
местный бюджет |
17 123,2 |
|
4523,2 |
|
600,0 |
6 000.0 |
6 000,0 |
||||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
|
Всего |
2 094065,6 |
117 188,5 |
141 538,6 |
891 963,3 |
670 397,2 |
136 489,0 |
136 489,0 |
|
|
В том числе |
|
местный бюджет |
814 110,7 |
115 872,5 |
140 312,6 |
142 535,6 |
144 258,0 |
135 566, 0 |
135 566,0 |
|
|||
областной бюджет |
94 909,9 |
890.0 |
800,0 |
53 057,9 |
39 168,0 |
497,0 |
497,0 |
|
|||||
Федеральный бюджет |
1 182 489,0 |
|
|
695 943,8 |
486 545,2 |
|
|
|
|||||
внебюджетные средства |
2 556,0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
|
|||||
"; |
4) раздел VII. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
местный бюджет |
115 872,5 |
140 312,6 |
142 535,6 |
144 258,0 |
135 566,0 |
135 566,0 |
814 110,7 |
областной бюджет |
890,0 |
800,0 |
53 057,9 |
39 168,0 |
497,0 |
497,0 |
94 909,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
695 943,8 |
486 545,2 |
|
|
1 182 489,0 |
внебюджетные средства |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
2556,0 |
Всего по подпрограмме: |
117 188,5 |
141 538,6 |
891 963,3 |
670397,2 |
136489,0 |
136 489,0 |
2 094 065,6 |
". |
3. Внести в подпрограмму 2 "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт подпрограммы 2 "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей":
а) строку "Соисполнители подпрограммы" изложить в новой редакции:
" |
|
Соисполнители подпрограммы |
Управление образования Администрации города Пскова, учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования Администрации города Пскова, учреждения дополнительного образования, подведомственные комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, МБУ "Стадион "Машиностроитель", муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Пскова |
"; |
б) строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
1. Доведение доли детей привлеченных, к организованному отдыху и оздоровлению, к концу 2021 года до 27,0% от общего количества детей школьного возраста; |
2. Доведение доли детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации к оздоровлению, к концу 2021 года до 57,0% от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; | |
3. Доведение доли детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа детей, состоящих на учёте в тех же организациях до 42,0% к концу 2021 года; | |
"; |
в) строку "Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
" |
|
|||||||
Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
местный бюджет |
1 321.9 |
4118,8 |
751,1 |
4349,6 |
280,0 |
280,0 |
11101,4 |
|
внебюджетные средства |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
13 472,8 |
80 586,8 |
|
Всего по подпрограмме: |
14 644.7 |
17541,6 |
14173,9 |
17822,4 |
13752,8 |
13 752,8 |
91688,2 |
|
"; |
2) раздел II "Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" изложить в следующей редакции:
"Реализуемые меры по организации отдыха и оздоровления детей позволили:
- сохранить гарантированный Конституцией Российской Федерации набор социальных услуг в сфере отдыха и оздоровления детей;
- обеспечить рост качества отдыха и оздоровления детей;
- довести долю детей привлеченных, к организованному отдыху и оздоровлению, к концу 2021 года до 27,0% от общего количества детей школьного возраста;
- довести долю детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации к оздоровлению, к концу 2021 года до 57,0% от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- довести долю детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа детей, состоящих на учёте в тех же организациях до 42,0% к концу 2021 года";
3) раздел IV "Целевые индикаторы подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
- доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста;
- доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- доля детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, состоящих на учете в тех же организациях.
В результате реализации подпрограммы планируется:
- обеспечить доведение доли детей школьного возраста, привлеченных к организованному отдыху и оздоровлению, к концу 2021 года до 27,0% от общего количества детей школьного возраста;
- довести долю детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных к оздоровлению, к концу 2021 года до 57,0% от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- довести долю детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа детей, состоящих на учёте в тех же организациях до 42,0% к концу 2021 года;
- создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей.";
4) раздел VII "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" изложить в следующей редакции:
"VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков"
N |
Наименование основного мероприятия |
Исполнитель основного мероприятия |
Сроки исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
||||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
Цель 1: Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" |
|||||||||||
|
Задача 1: Увеличить число детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом |
|||||||||||
1 |
Организация отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья во всех типах оздоровительных лагерей |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП, МБУ ДО УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
79 336,8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222,8 |
Обеспечение охвата детей организованным отдыхом к концу 2021 года до 27% |
внебюджетные средства |
79 336,8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222.8 |
13 222,8 |
|||||
2 |
Организация отдыха и оздоровления школьников в оздоровительных лагерях и центрах Крыма и Ставропольского края |
УО АГП, МБУ |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение путевками за особые достижения в учебной и вне учебной деятельности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
|
Задача 2: Совершенствовать уровень оздоровительно-воспитательных мероприятий в муниципальных оздоровительных лагерях |
|||||||||||
1 |
Организационно-методическое обеспечение сферы детского отдыха и оздоровления |
УО АГП, КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование организационно-методического обеспечения сферы детского отдыха и оздоровления |
2 |
Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
МБУ ДО УО АГП, МБОУ |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
391,9 |
71.9 |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
Обеспечение двухразового питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием 150 детей. Обеспечение контроля на соответствие санитарным и эпидемиологическим требованиям |
местный бюджет |
391,9 |
71.9 |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|||||
|
Задача 3: Укрепить материально-техническую базу загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности |
|||||||||||
1 |
Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
МБУ ДО УО АГП, МБУ ДО КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
10709,5 |
1 250,0 |
4038,8 |
751,1 |
4269,6 |
200,0 |
200,0 |
Готовность лагерей к открытию летнего сезона: создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
местный бюджет |
10709,5 |
1250,0 |
4038,8 |
751,1 |
4269,6 |
200,0 |
200,0 |
|||||
2 |
Благоустройство территории загородных оздоровительных лагерей |
МБУ ДО УО АГП, МБУ ДО КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
1 250.0 |
100.0 |
200.0 |
200.0 |
250.0 |
250.0 |
250,0 |
Создание условий для отдыха детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
внебюджетные средства |
1 250.0 |
100.0 |
200.0 |
200.0 |
250.0 |
250.0 |
250,0 |
|||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
|
Всего |
91688,2 |
14 644,7 |
17 541,6 |
14 173,9 |
17822,4 |
13 752,8 |
13 752,8 |
|
|
В том числе |
|
|
местного бюджета |
11101,4 |
1 321,9 |
4 118,8 |
751,1 |
4349,6 |
280,0 |
280,0 |
|
внебюджетные средства |
80 586,8 |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
13 472,8 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"; |
5) раздел VIII. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
местный бюджет |
1 321.9 |
4118,8 |
751,1 |
4 349,6 |
280,0 |
280,0 |
11 101,4 |
внебюджетные средства |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
13 472,8 |
80 586,8 |
Всего по подпрограмме: |
14 644.7 |
17541,6 |
14173,9 |
17 822,4 |
13752,8 |
13 752,8 |
91 688,2 |
". |
4. Внести в подпрограмму 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт в подпрограмму 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" строку "Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
местный бюджет |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
25930,2 |
|
Всего по подпрограмме: |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
25930,2 |
|
"; |
2) раздел VI "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"
N |
Наименование основного мероприятия |
Исполнитель основного мероприятия |
Сроки исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат от реализации основного мероприятия подпрограммы |
||||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
Цель 1: Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы |
|||||||||||
|
Задача 1: Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи |
|||||||||||
1 |
Обеспечение деятельности центрального аппарата |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
Всего |
25930,2 |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
Успешное выполнение муниципальной программы |
местный бюджет |
25930,2 |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
|||||
2 |
Обеспечение открытости и доступности информации по реализации подпрограммы |
|
01.01.2016 - 31.12.2021 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
Информирование по реализации подпрограммы |
|
Задача 2: Управление и контроль за реализацией муниципальной программы |
|||||||||||
1 |
Осуществление координации реализации муниципальной программы |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
- своевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы; - своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы |
2 |
Ежегодная итоговая оценка качества финансового менеджмента Комитета |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2021 |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
- улучшение финансовых показателей |
|
Всего по подпрограмме: |
|
|
Всего |
25930,2 |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
|
|
В том числе |
|
|
Местный бюджет |
25930,2 |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
|
"; |
3) раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Итого |
местный бюджет |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
25930,2 |
Всего по подпрограмме: |
4173,5 |
4218,0 |
4371,1 |
4389,2 |
4389,2 |
4389,2 |
25930,2 |
". |
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети "Интернет".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова А.В. Коновалова.
Глава Администрации |
А.Н. Братчиков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Пскова от 5 июня 2019 г. N 770 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
Настоящее постановление вступает в силу с 14 июня 2019 г.
Текст постановления опубликован в газете "Псковские новости" от 14 июня 2019 г. N 45
Постановлением Администрации города Пскова от 20 декабря 2021 г. N 1886 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г.