Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 14 декабря 2016 г. N 92
Производственная программа на 2017 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение |
ООО "Водоканал" 442000, Пензенская обл., р.п. Земетчино, ул. Чкалова, 9 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30 |
Планируемый объем сточных вод
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|
01.01.2017-30.06.2017 |
01.07.2017-31.12.2017 |
|||
1 |
Объем выработки |
тыс. куб.м |
24,01 |
24,01 |
2 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб.м |
24,01 |
24,01 |
3 |
населению |
тыс. куб.м |
20,71 |
20,71 |
4 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб.м |
2,70 |
2,70 |
5 |
прочим потребителям |
тыс. куб.м |
0,60 |
0,60 |
6 |
собственное потребление |
тыс. куб.м |
- |
- |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|
01.01.2017-30.06.2017 |
01.07.2017-31.12.2017 |
|||
1 |
Расходы на оплату труда |
тыс. руб. |
223,79 |
223,79 |
2 |
Отчисления |
тыс. руб. |
67,58 |
67,58 |
3 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
24,09 |
25,66 |
4 |
Расходы на ремонт и АВР |
тыс. руб. |
52,65 |
55,13 |
5 |
Прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
77,48 |
95,21 |
6 |
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
279,59 |
290,46 |
7 |
Итого финансовых потребностей |
тыс. руб. |
725,19 |
757,83 |
8 |
Прибыль |
тыс. руб. |
43,51 |
45,47 |
9 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
768,70 |
803,30 |
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства |
2017 год |
55,13 |
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
1. |
Надежность и бесперебойность водоотведения |
Единица измерения |
План 2017 |
1.1. |
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
- |
2. |
Качество очистки сточных вод |
|
|
2.1. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
100 |
2.2. |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
2.3. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения |
% |
- |
3. |
Энергетическая эффективность |
|
|
3.1. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема |
кВт*ч/куб.м |
- |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб.м |
0,17 |
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
1. |
Надежность и бесперебойность водоотведения |
Единица измерения |
План 2016 |
План 2017 |
Динамика показателей |
1.1. |
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
2. |
Качество очистки сточных вод |
|
|
|
|
2.1. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
100 |
100 |
100% |
2.2. |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
2.3. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения |
% |
- |
- |
- |
3. |
Энергетическая эффективность |
|
|
|
|
3.1. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема |
кВт*ч/куб.м |
- |
- |
- |
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб.м |
0,17 |
0,17 |
100% |
Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Фактическая величина показателя за 2015 год |
1 |
Объем выработки |
тыс. куб.м |
26,6 |
2 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб.м |
26,6 |
|
населению |
тыс. куб.м |
23,1 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб.м |
2,8 |
|
прочим потребителям |
тыс. куб.м |
0,7 |
|
собственное потребление |
тыс. куб.м |
0,0 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2017 год |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.