Постановление администрации г. Пензы от 16 марта 2018 г. N 428/2
"О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1.1. Раздел "Программно-целевые инструменты программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
".
1.1.2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
1.1.3. В пункте 1.7. раздела 5 Программы "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы" слова "с (03.07.2017)" заменить словами "(с 03.05.2017)".
1.1.4. В подразделе 10.1 Раздела 10 Программы:
1.1.4.1. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" изложить в следующей редакции:
"
";
1.1.4.2. Пункт 10.1.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"10.1.7. Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составит - 926184,72612 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 147412,51212 тыс. руб.;
2016 год - 196528,17 тыс. руб.;
2017 год - 214308,444 тыс. руб.;
2018 год - 127645,2 тыс. руб.;
2019 год - 120145,2 тыс. руб.;
2020 год - 120145,2 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 876925,72612 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 147412,51212 тыс. руб.;
2016 год - 196528,17 тыс. руб.;
2017 год - 165049,444 тыс. руб.;
2018 год - 127645,2 тыс. руб.;
2019 год - 120145,2 тыс. руб.;
2020 год - 120145,2 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 49259,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 49259,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
1.1.5. В подразделе 10.2 Раздела 10 Программы:
1.1.5.1. строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" изложить в следующей редакции:
"
";
1.1.5.2. пункт 10.2.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 42690,3 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 6821,3 тыс. руб.;
2016 год - 7261,6 тыс. руб.;
2017 год - 6995,2 тыс. руб.;
2018 год - 7069,0 тыс. руб.;
2019 год - 7136,0 тыс. руб.;
2020 год - 7407,2 тыс. руб.";
1.1.6. В подразделе 10.3 Раздела 10 Программы:
1.1.6.1. строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" изложить в следующей редакции:
"
";
1.1.6.2 пункт 10.3.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"10.3.7. Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 247707,036 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 28936,4 тыс. руб.;
2016 год - 36985,236 тыс. руб.;
2017 год - 43917,3 тыс. руб.;
2018 год - 45588,0 тыс. руб.;
2019 год - 45958,7 тыс. руб.;
2020 год - 46321,4 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 246463,136 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28426,4 тыс. руб.;
2016 год - 36581,836 тыс. руб.;
2017 год - 43586,8 тыс. руб.;
2018 год - 45588,0 тыс. руб.;
2019 год - 45958,7 тыс. руб.;
2020 год - 46321,4 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 1243,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 510,0 тыс. рублей;
2016 год - 403,4 тыс. рублей;
2017 год - 330,5 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.";
1.1.7. В приложении 2 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к Программе пункт 4 подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе", исключить.
1.1.8. Приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление транспорта и связи города Пензы |
|||||||||
|
|
|
(указать наименование органа местного самоуправления) |
|||||||
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
||||||
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Муниципальная программа |
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" |
всего |
183170,21212 |
240775,006 |
265220,944 |
180302,2 |
173239,9 |
173873,8 |
1216582,06212 |
бюджет города Пензы |
182660,21212 |
240371,606 |
215631,444 |
180302,2 |
173239,9 |
173873,8 |
1166079,16212 |
|||
бюджет Пензенской области |
510,0 |
403,4 |
49589,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50502,9 |
|||
1 |
Подпрограмма 1 |
"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". |
всего |
147412,51212 |
196528,17 |
214308,444 |
127645,2 |
120145,2 |
120145,2 |
926184,72612 |
бюджет города Пензы |
147412,51212 |
196528,17 |
165049,444 |
127645,2 |
120145,2 |
120145,2 |
876925,72612 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
49259,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49259,0 |
|||
1.1 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта |
бюджет города Пензы |
24131,59738 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24131,59738 |
1.2 |
Мероприятие |
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом |
бюджет города Пензы |
71015,62738 |
124327,9 |
47148,92776 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
242492,45514 |
1.3 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: |
бюджет города Пензы |
14578,29815 |
30039,77 |
15267,87224 |
3145,2 |
3145,2 |
3145,2 |
76821,54039 |
1.3.1 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 N 1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
бюджет города Пензы |
13383,61010 |
26153,806 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39537,4161 |
1.3.2 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
бюджет города Пензы |
1194,68805 |
3885,964 |
2092,19755 |
3145,2 |
3145,2 |
3145,2 |
16608,4496 |
1.3.3 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2019 годах" |
бюджет города Пензы |
|
|
13175,67469 |
7500,0 |
0,0 |
0,0 |
20675,67469 |
1.4 |
Мероприятие |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах. |
бюджет города Пензы |
24346,98921 |
17240,4 |
28438,941 |
31500,00 |
31500,00 |
31500,00 |
164526,33021 |
1.5 |
Мероприятие |
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта |
бюджет города Пензы |
13340,00 |
12120,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25460,1 |
1.6 |
Мероприятие |
Предоставление субсидий на возмещение перевозчикам, осуществляющим перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, части затрат, связанных с приобретением транспортных средств, для использования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы |
всего |
0,0 |
0,0 |
54198,974 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54198,974 |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
4939,974 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4939,974 |
|||
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
49259,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49259,0 |
|||
1.7 |
Мероприятие |
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
69253,729 |
85500,0 |
85500,0 |
85500,0 |
325753,729 |
1.8 |
Мероприятие |
Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями |
бюджет города Пензы |
0,0 |
12800,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12800,00 |
2 |
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" |
бюджет города Пензы |
6821,3 |
7261,6 |
6995,2 |
7069,0 |
7136,0 |
7407,2 |
42690,3 |
2.1 |
Мероприятие |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
бюджет города Пензы |
6821,3 |
7261,6 |
6995,2 |
7069,0 |
7136,0 |
7407,2 |
42690,3 |
2.2 |
Мероприятие |
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3 |
Мероприятие |
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты |
бюджет города Пензы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Подпрограмма 3 |
"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" |
всего |
28936,4 |
36985,236 |
43917,3 |
45588,0 |
45958,7 |
46321,4 |
247707,036 |
бюджет города Пензы |
28426,4 |
36581,836 |
43586,8 |
45588,0 |
45958,7 |
46321,4 |
246463,136 |
|||
бюджет Пензенской области |
510,0 |
403,4 |
330,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1243,9 |
|||
3.1 |
Мероприятие |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
бюджет города Пензы |
27796,4 |
36178,436 |
43256,3 |
45257,5 |
45628,2 |
45990,9 |
244107,736 |
3.2 |
Мероприятие |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
всего |
1140,0 |
806,8 |
661,0 |
330,5 |
330,5 |
330,5 |
3599,3 |
бюджет города Пензы |
630,0 |
403,4 |
330,5 |
330,5 |
330,5 |
330,5 |
2355,4 |
|||
бюджет Пензенской области |
510,0 |
403,4 |
330,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1243,9 |
";
1.1.9. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2018 год" Приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2018 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,5 |
92,6 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,11 |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29000 |
29100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
150 |
160 |
х |
х |
х |
х |
х |
106,67 |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
87 |
88 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,15 |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
35 |
45 |
х |
х |
х |
х |
х |
128,57 |
х |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
180302,2 |
х |
х |
х |
103,35 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,5 |
92,6 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29000 |
29100 |
100,34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,11 |
127645,2 |
0,7080 |
70,88 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
150 |
160 |
106,67 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
87 |
88 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
102,22 |
7069,0 |
0,0392 |
4,01 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
35 |
45 |
128,57 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
107,14 |
45588,0 |
0,2528 |
27,08 |
х |
х |
";
1.1.10. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2019 год" Приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2019 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,6 |
92,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,11 |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29100 |
29200 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
160 |
170 |
х |
х |
х |
х |
х |
106,25 |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
88 |
89 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,14 |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
45 |
50 |
х |
х |
х |
х |
х |
111,11 |
х |
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
173239,9 |
х |
х |
х |
101,72 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,6 |
92,7 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29100 |
29200 |
100,34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,11 |
120145,2 |
0,6935 |
69,43 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
160 |
170 |
106,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
88 |
89 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
102,08 |
7136,0 |
0,0412 |
4,21 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
% |
45 |
50 |
111,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
102.78 |
45958,7 |
0,2653 |
27,27 |
х |
х |
";
1.1.11. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2020 год" Приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" на 2020 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,7 |
92,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,11 |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29200 |
29300 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,34 |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
|
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
170 |
180 |
х |
х |
х |
х |
х |
105,88 |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
89 |
90 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,12 |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,00 |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
|
50 |
60 |
|
|
|
|
|
120,00 |
|
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
173873,8 |
х |
х |
х |
102,50 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
98 |
98 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,7 |
92,8 |
100,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29200 |
29300 |
100,34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
|
0 |
0 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
100,11 |
120145,200 |
0,6910 |
69,18 |
х |
х |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
170 |
180 |
105,88 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
89 |
90 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100 |
100 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
101,96 |
7407,20 |
0,0426 |
4,34 |
х |
х |
Подпрограмма 3 "Транспортное обслуживание учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и перевозка пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Показатель аварийности транспортных средств |
% |
15 |
15 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
|
50 |
60 |
120,00 |
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
105,00 |
46321,40 |
0,2664 |
27,97 |
х |
х |
1.1.12. Приложение 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Наименование показателя |
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||
Планируемый показатель результативности МП |
100,03 |
102,67 |
102,31 |
103,35 |
101,72 |
102,50 |
() | ||||||
Суммарная планируемая эффективность |
100,07 |
100,95 |
101,93 |
101,97 |
100,91 |
101,49 |
() | ||||||
Отклонение |
-0,04 |
1,72 |
0,38 |
1,38 |
0,81 |
1,01 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||
Планируемый показатель результативности |
80,59 |
81,72 |
80,90 |
70,88 |
69,43 |
69,18 |
() | ||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||
Планируемый показатель результативности |
3,73 |
3,10 |
2,70 |
4,01 |
4,21 |
4,34 |
() | ||||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||
Планируемый показатель результативности |
15,75 |
16,13 |
18,33 |
27,08 |
27,27 |
27,97 |
() |
";
1.1.13. План реализации Программы города Пензы на 2018 год "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" Приложения N 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"План реализации муниципальной программы города Пензы на 2018 год "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
|
Управление транспорта и связи города Пензы |
|||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||||
N п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель (должность) |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый результат |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) |
Финансирование, тыс. рублей |
||||
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
||||||||
1 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
x |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710000000 |
x |
127645,2 |
1.1 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710300000 |
811 |
10645,2 |
1.1.1 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2019 годах" |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710321960 |
811 |
7500,0 |
1.1.2 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710326430 |
811 |
3145,2 |
1.2 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710421970 |
811 |
31500,0 |
1.3 |
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
Начальник отдела учета и отчетности |
2017 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710726550 |
244 |
85500,0 |
2. |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг". |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
x |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188000 |
000 |
7069,0 |
2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188000 |
000 |
7069,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188100 |
120 |
6710,0 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188200 |
240 |
357,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188200 |
850 |
2,0 |
3. |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
х |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0730000000 |
000 |
45588,0 |
бюджет Пензенской области |
912 |
04 |
08 |
07302S1530 |
611 |
0,0 |
||||||
3.1 |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0730180320 |
611 |
45257,5 |
3.2 |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
07302S153М |
611 |
330,5 |
Бюджет Пензенской области |
912 |
04 |
08 |
07302S1530 |
611 |
0,0 |
||||||
Итого |
x |
x |
x |
x |
x |
180302,2 |
1.1.14. Приложение 7 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление транспорта и связи города Пензы |
||||||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | |||||||||||||||
N N п/п |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) |
Единица измерения объема муниципальной услуги |
Объем муниципальной услуги |
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
||||||||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
|
Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы |
||||||||||||||
|
Управление транспорта и связи города Пензы |
||||||||||||||
1. |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
||||||||||||||
1.1. |
Транспортное обслуживание учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Обеспечение за период реализации программы транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления в объеме |
|
47231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27796,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления (работа) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35980,336 |
- |
- |
- |
- |
1.3. |
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений (работа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43256,3 |
45257,5 |
45628,2 |
45990,9 |
2. |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
||||||||||||||
2.1. |
Предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Обеспечение за период реализации программы предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в объеме |
|
3 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (услуга) |
машино-часы работы автомобилей |
|
- |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
- |
403,4 |
330,5 |
330,5 |
330,5 |
330,5 |
".
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города |
В.Н. Кувайцев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Пензы от 16 марта 2018 г. N 428/2 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Текст постановления опубликован в муниципальной газете "Пенза" N 11 от 21 марта 2018 г.
Постановлением администрации г. Пензы от 7 февраля 2020 г. N 149 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2020 г.