Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к приказу министерства ЖКХ и Э НСО
от 4 мая 2018 г. N 106
План реализации мероприятий
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (на основании государственной программы в редакции Постановления Правительства Новосибирской области от 28.04.2018 N 162-п)
Таблица N 1
Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Цель / задачи, требующие решения для достижения цели |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Значение весового коэффициента целевого индикатора |
Значение целевого индикатора |
Примечание |
||||||
На очередной финансовый 2018 год |
На 2018 год, в том числе поквартально |
2019 год |
2020 год |
||||||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" | |||||||||||
Цель государственной программы: Повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области |
1. Удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Новосибирской области (нарастающим итогом) |
% |
0,05 |
59,4 |
|
59,1 |
|
59,4 |
59,8 |
60,1 |
|
2. Доля населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве (нарастающим итогом) |
% |
0,01 |
78,0 |
|
|
|
78,0 |
78,1 |
78,2 |
|
|
4. Уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области природным газом (от расчетной потребности) (нарастающим итогом) |
% |
0,025 |
28,8 |
|
28,7 |
|
28,8 |
28,9 |
30,0 |
|
|
5. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом (нарастающим итогом) |
% |
0,05 |
85,9 |
|
85,7 |
|
85,9 |
86,0 |
86,1 |
|
|
7. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением (нарастающим итогом) |
% |
0,05 |
91,2 |
|
91,15 |
|
91,2 |
91,25 |
91,3 |
|
|
8. Количество аварий и отключений продолжительностью более суток на объектах жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области (ежегодно) |
ед. |
0,01 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Задача 1 государственной программы: Развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Новосибирской области |
9. Уровень износа коммунальной инфраструктуры (нарастающим итогом) |
% |
0,02 |
64,1 |
64,3 |
64,3 |
64,2 |
64,1 |
64,0 |
63,8 |
|
10. Количество домовладений (квартир), переведенных на использование природного газа в жилищном фонде в Новосибирской области (нарастающим итогом) |
ед. |
0,01 |
113500 |
110551 |
111534 |
112517 |
113500 |
117500 |
123500 |
|
|
11. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (нарастающим итогом) |
% |
0,01 |
33,7 |
|
|
|
33,7 |
33,6 |
33,5 |
|
|
12. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (нарастающим итогом) |
% |
0,01 |
37,9 |
|
|
|
37,9 |
37,8 |
37,7 |
|
|
Задача 2 государственной программы: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Новосибирской области |
13. Доля городских и сельских поселений, в которых проведены мероприятия по благоустройству территорий (ежегодно) |
% |
0,2 |
48,6 |
|
|
|
48,6 |
48,6 |
48,6 |
|
14. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Новосибирской области (нарастающим итогом) |
% |
0,02 |
1,4 |
|
1,45 |
|
1,4 |
1,3 |
1,2 |
|
|
Задача 3 государственной программы: совершенствование системы управления в сфере обслуживания жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области |
17. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства от общего количества организаций жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области (ежегодно) |
% |
0,01 |
э /,э |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
^ п ^ |
37,2 |
37,1 |
|
18. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (ежегодно) |
% |
0,01 |
1,5 |
|
|
|
1,5 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Подпрограмма государственной программы "Газификация" | |||||||||||
Цель подпрограммы государственной подпрограммы: обеспечение надежного газоснабжения потребителей Новосибирской области и повышение уровня газификации территории Новосибирской области | |||||||||||
Задача 1. подпрограммы государственной программы: Развитие системы газоснабжения Новосибирской области |
19. Доля муниципальных образований Новосибирской области, имеющих актуальные схемы газоснабжения (ежегодно) |
% |
0,01 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 |
100 |
|
20. Количество построенных, запроектированных и приобретенных объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ (ежегодно) |
км |
0,01 |
33,7 |
0 |
0 |
0 |
33,7 |
21,3 |
13,2 |
|
|
22. Количество источников тепловой энергии, переведенных на природный газ (ежегодно) |
ед. |
0,01 |
100 |
|
50 |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
23. Количество построенных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) (ежегодно) |
ед. |
0,01 |
*-" |
|
|
|
о |
|
|
|
|
Задача 2 подпрограммы государственной программы: Оказание содействия населению Новосибирской области при газификации домовладений |
24. Количество физических лиц - граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новосибирской области, получающих государственную поддержку на цели газификации жилья (кредитование) (нарастающим итогом) |
чел. |
0,0! |
100 |
|
100 |
|
100 |
240 |
260 |
|
Подпрограмма государственной программы "Чистая вода" | |||||||||||
Цель подпрограммы государственной программы: обеспечение населения Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве | |||||||||||
Задача 1 подпрограммы государственной программы. Развитие и реконструкция систем водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области |
25. Количество объектов систем водоснабжения, построенных (введенных в эксплуатацию) и реконструируемых в отчетном году (ежегодно) |
шт. |
0,035 |
10 |
|
|
|
10 |
1 |
8 |
|
Задача 2 подпрограммы государственной программы. Развитие и реконструкция систем водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области |
26. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (ежегодно) |
% |
0,01 |
96,6 |
|
|
|
96,6 |
96,7 |
96,8 |
|
27. Количество объектов систем водоотведения, построенных (введенных в эксплуатацию) и реконструированных в отчетном году (ежегодно) |
шт. |
0,045 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
0 |
|
|
28. Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (ежегодно) |
% |
0,01 |
96,7 |
|
|
|
96,7 |
96,8 |
96,9 |
|
|
Задача 3 подпрограммы государственной программы: устранение дефицита водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области |
29. Уровень обеспеченности системами резервных водозаборов в муниципальных образованиях Новосибирской области (нарастающим итогом) |
% |
0,01 |
0 |
|
0 |
|
|
0 |
30 |
|
Подпрограмма государственной программы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" | |||||||||||
Цель подпрограммы государственной программы: создание безопасных условий проживания граждан на территории Новосибирской области | |||||||||||
Задача 1 подпрограммы государственной программы. Обеспечение работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в осенне-зимний период |
31. Количество муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, своевременно подготовивших объекты жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону (кроме города Новосибирска) (ежегодно) |
шт. |
0,01 |
34 |
|
|
|
34 |
34 |
34 |
Ежегодно не позднее 15 ноября - для муниципальных образований, выдаются паспорта готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу согласно приложению N 2 к приказу Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" |
Задача 2 подпрограммы государстве иной программы: Обеспечение переселения граждан из помещений, признанных аварийными |
32. Площадь аварийного и ветхого жилья, подлежащая расселению в рамках подпрограммы (ежегодно) |
кв. м |
0,025 |
8714,0 |
|
0 |
|
8714,0 |
15618,4 |
15713,4 |
|
33. Количество граждан, переселяемых из аварийных жилых домов (ежегодно) |
человек |
0,02 |
598 |
|
0 |
|
598 |
1073 |
1080 |
|
|
Задача 5 подпрограммы государственной программы: Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения |
36. Число аварий в системах централизованного водоснабжения продолжительностью более 8 часов (ежегодно) |
ед. |
0,033 |
1050 |
|
|
|
1050 |
1048 |
1046 |
|
П1. Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
ед. |
0,1 |
55 |
|
|
|
55 |
7 |
4 |
|
|
37. Число аварий в системах централизованного водоотведения (канализования) (ежегодно) |
ед. |
0,07 |
102 |
|
|
|
102 |
100 |
98 |
|
|
38. Число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях продолжительностью более 8 часов (ежегодно) |
ед. |
0,01 |
115 |
|
|
|
115 |
113 |
111 |
|
|
Задача 6 подпрограммы государственной программы: проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной программы в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов |
39. Количество многоквартирных домов, исключенных из региональной программы в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов, в которых произведен ремонт (нарастающим итогом) |
ед. |
0,01 |
17 |
|
|
|
17 |
72 |
127 |
|
Подпрограмма государственной программы "Благоустройство территорий населенных пунктов" | |||||||||||
Цель подпрограммы государственной программы: Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Новосибирской области | |||||||||||
Задача 1 подпрограммы государственной программы: совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации |
41. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы (нарастающим итогом) |
ед. |
0,02 |
402 |
|
- |
- |
402 |
583 |
764 |
|
42. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы от общего количества дворовых территорий (нарастающим итогом) |
% |
0,02 |
3,3 |
|
|
|
3,3 |
4,8 |
6,3 |
|
|
43. Площадь благоустроенных общественных пространств (нарастающим итогом) |
тыс. кв. м |
0,02 |
361,3 |
|
|
|
361,3 |
520,6 |
679,9 |
|
|
44. Доля финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству)в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму (ежегодно) |
% |
0,001 |
0,2 |
|
|
|
0,2 |
0,3 |
0,5 |
|
|
45. Доля финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму (ежегодно) |
% |
0,001 |
0,3 |
|
|
|
0,3 |
0,4 |
0,5 |
|
|
46. Доля трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству)в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ежегодно) |
% |
0,001 |
3,5 |
|
|
|
3,5 |
4,0 |
5,0 |
|
|
47. Доля трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству)в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ежегодно) |
% |
0,001 |
3,0 |
|
|
|
3,0 |
4,0 |
5,0 |
|
|
П2. Доля многоквартирных домов, на территории которых производились работы по благоустройству, от общего количества многоквартирных домов, дворовая территория которых, нуждается в проведение работ по благоустройству |
% |
0,01 |
2,7 |
|
|
|
2,7 |
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||
Цель подпрограммы государственной программы. Повышение эффективной деятельности областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Новосибирской области, организаций жилищно-коммунального комплекса в реализации государственной программы | |||||||||||
Задача 1 подпрограммы государственной программы: совершенствование нормативно-правовых отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
48. Количество нормативных правовых документов, регламентов и иных документов, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на реализацию государственной программы, как вновь подготовленных, так и действующих со внесенными соответствующими изменениями (ежегодно) |
ед. |
0,001 |
5 |
1 |
1 |
1 |
2 |
5 |
5 |
|
Задача 2 подпрограммы государственной программы: обеспечение информированности населения Новосибирской области о законодательной деятельности в жилищно-коммунальном комплексе в рамках реализации государственной программы |
49. Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Новосибирской области в рамках реализации подпрограммы (ежегодно) |
ед. |
0,001 |
16 |
4 |
4 |
4 |
4 |
16 |
16 |
|
Задача 3 подпрограммы государственной программы: осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
50. Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации подпрограммы (ежегодно) |
чел. |
0,001 |
100 |
10 |
10 |
40 |
40 |
100 |
100 |
|
Примечание: нумерация целевых индикаторов дана в соответствии с приложением 1 "Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах".
Таблица N 2
Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (далее - государственная программа) на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование целевого индикатора |
Периодичность сбора |
Вид временной характеристики |
Методика расчета (плановых и фактических значений) |
Источник получения данных |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Удельный вес площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Новосибирской области, % |
Полугодовая |
Нарастающим итогом |
1. Плановые значения целевого индикатора определяются путем прогнозирования показателей на базе официальной статистической отчетности, с учетом объемов финансирования, запланированных в программе. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как отношение площади жилых помещений в НСО, обеспеченных всеми видами благоустройства, к общей площади жилых помещений, умноженное на 100%. |
Официальная статистическая отчетность (форма N 1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде" раздел 3 "Оборудование жилищного фонда", статистическая отчетность adm 15-171).
Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МЖКХ и Э НСО |
2. Доля населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве, % |
Годовая |
Нарастающим итогом |
1. Плановые значения целевого индикатора определяются путем прогнозирования показателей на базе официальной отчетности Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, с учетом объемов финансирования, запланированных в программе. 2. Фактические значения определяются на основании статистических данных по результатам мониторинга качества воды, проводимого Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области. |
Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области. |
4. Уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области природным газом (от расчетной потребности) (нарастающим итогом), % |
Полугодовая |
Нарастающим итогом |
1. Плановые значения целевого индикатора определяются путем прогнозирования показателей на базе официальной статистической отчетности, с учетом объемов финансирования, запланированных в программе. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется как общее количество газифицированных жилых домов (квартир) (данные ООО "Газпром Межрегионгаз Новосибирск") / общее количество жилых домов (квартир), исключая жилые дома (квартиры), оборудованные централизованным отоплением в Новосибирской области, с учетом итогов реализации мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы "Газификация" государственной программы. |
Официальная статистическая отчетность (форма N 1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде")
Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МЖКХ и Э НСО |
5. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, % |
Полугодовая |
Нарастающим итогом |
1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных статистической отчетности по аналогичному показателю предыдущих 5 лет, с учетом объемов финансирования, запланированных в программе. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании данных официальной статистической отчетности. Общая площадь жилых помещений, оборудованная водопроводом / Общая площадь жилых помещений (данные годовой статистической формы N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде"), умноженное на 100%. |
Официальная статистическая отчетность (форма N 1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде" раздел 3 "Оборудование жилищного фонда").
Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МЖКХ и Э НСО. |
7. Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением |
Полугодовая |
Нарастающим итогом |
1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных статистической отчетности по аналогичному показателю предыдущих 5 лет, с учетом объемов финансирования, запланированных в программе. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании данных официальной статистической отчетности. Общая площадь жилых помещений, оборудованная отоплением / Общая площадь жилых помещений (данные годовой статистической формы N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде"), умноженное на 100%. |
Официальная статистическая отчетность (форма N 1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде" раздел 3 "Оборудование жилищного фонда").
Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МЖКХ и Э НСО. |
8. Количество аварий и отключений продолжительностью более суток на объектах жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области (ежегодно) |
Полугодовая |
Ежегодно |
1. Плановое значение целевого индикатора рассчитывается в соответствии с Приказом Росстата от 23.09.2009 N 206 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минрегионом России федерального статистического наблюдения за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях" с учетом влияния мероприятий государственной программы, в том числе в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства". 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется в результате мониторинга отчетов от муниципальных образований. |
Отчетность ОМС НСО
Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МЖКХ и Э НСО |
9. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % |
Квартальная |
Нарастающим итогом |
Расчет значения целевого индикатора определяется как отношение остаточной стоимости основных фондов коммунальной инфраструктуры к первоначальной стоимости основных фондов коммунальной инфраструктуры, умноженное на 100%. 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 5 лет с учетом влияния мероприятий государственной программы, в том числе в рамках подпрограмм "Газификация", "Чистая вода", "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства". 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по указанной формуле. |
Отчетность ОМС НСО
Квартальная отчетность предоставляется по оценкам МЖКХ и Э НСО |
10. Количество домовладений (квартир), переведенных на использование природного газа в жилищном фонде в Новосибирской области, ед. |
Квартальная |
Нарастающим итогом |
1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основе прогнозирования с учетом показателей отчетности ООО "Газпром Межрегионгаз Новосибирск", сложившихся за 5 лет, с учетом влияния мероприятий подпрограммы "Газификация" государственной программы. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по фактической отчетности ООО "Газпром Межрегионгаз Новосибирск" |
Отчетность ООО "Газпром Межрегионгаз Новосибирск" |
11. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % |
Годовая |
За отчетный период |
1. Плановые значения целевого индикатора определяются путем прогнозирования на основании фактических данных о выполненных работах по замене водопроводов в предыдущие периоды в зависимости от объемов финансирования, запланированных в программе, путем уменьшения фактического значения показателя предыдущего отчетного года на процент выполнения отчетного года с учетом влияния мероприятий государственной программы, в том числе в рамках подпрограмм "Чистая вода", "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства".
2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании годовых отчетов ОМС НСО в виде формы федерального статистического наблюдения N 1-водопровод. Рассчитывается как отношение итогового значения строки 15 "Одиночное протяжение водоводов уличной водопроводной сети, в том числе нуждающейся в замене, км" к итоговому значению строки 14 "Одиночное протяжение водоводов уличной водопроводной сети км", умноженное на 100%. |
Отчет годовой ОМС НСО в виде формы федерального статистического наблюдения N 1-водопровод. |
12. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % |
Годовая |
За отчетный период |
1. Плановые значения целевого индикатора определяются путем прогнозирования на основании фактических данных о выполненных работах по замене канализационных сетей в предыдущие периоды в зависимости от объемов финансирования, запланированных в программе, путем уменьшения фактического значения показателя предыдущего года на процент выполнения текущего года с учетом влияния мероприятий государственной программы, в том числе в рамках подпрограмм "Чистая вода", "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства".
2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании годовых отчетов ОМС НСО в виде формы федерального статистического наблюдения N 1-канализация. Рассчитывается как отношение итогового значения строки 15 "Одиночное протяжение уличной канализационной сети, в том числе нуждающейся в замене, км" к итоговому значению строки 14 "Одиночное протяжение уличной канализационной сети, км", умноженное на 100%. |
Отчет годовой ОМС НСО в виде формы федерального статистического наблюдения N 1-канализация. |
13. Доля городских и сельских поселений, в которых проведены мероприятия по благоустройству территорий, % |
Годовая |
ежегодно |
Расчет значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: Dп (%) =
1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом объемов финансирования, запланированных в подпрограмме "Благоустройство населенных пунктов", и заявок муниципальных образований. 2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле с учетом итогов реализации мероприятий 1.2.2.1.1.1, 1.2.2.1.1.2, 1.2.2.1.1.3, реализуемых в рамках государственной программы |
Отчетность ОМС НСО |
14. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Новосибирской области, % |
Полугодовая |
Нарастающим итогом |
Расчет значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: отношение общей площади жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда, к общей площади жилых помещений жилищного фонда Новосибирской области, умноженное на 100%. 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 5 лет, с учетом объемов финансирования, запланированных в программе. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе расчета по указанной формуле по данным статистической отчетности "Жилищный фонд Новосибирской области" (adm-15-65) с учетом итогов реализации мероприятия 1.2.1.1.2.1, реализуемого в рамках государственной программы |
Данные официальной статистической отчетности, "Жилищный фонд Новосибирской области (adm-15-65) и данные из реестров аварийного жилищного фонда, сформированные министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области по информации муниципальных образований Новосибирской области Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МЖКХ и Э НСО |
17. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства от общего количества организаций жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области |
Квартальная |
Ежегодно |
Расчет значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: Отношение количества убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства к общему количеству организаций жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, умноженное на 100%, с учетом влияния мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы". 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 5 лет. 2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле. |
Отчетность ОМС НСО
Квартальная отчетность предоставляется по оценкам МЖКХ и Э НСО |
18. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, % |
Годовая |
Ежегодно |
Расчет значения целевого индикатора определяется как отношение объема заемных средств, направленных за отчетный период на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, к общему объему капитальных вложений организаций сектора теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, умноженное на 100%. 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" с учетом влияния мероприятий государственной программы, в том числе в рамках подпрограмм "Чистая вода", "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства". 2. Фактическое значение рассчитывается по вышеуказанной формуле. |
Отчетность ОМС НСО |
Подпрограмма государственной программы "Газификация" | ||||
19. Доля муниципальных образований Новосибирской области, имеющих актуальные схемы газоснабжения, % |
Полугодовая |
Ежегодно |
Расчет значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: Дутвер. схемы = Nутверд.схемы/N*100%, где: Дутвер. схемы - доля муниципальных образований, имеющих в наличии актуальные схемы газоснабжения; Nутверд.схемы - количество муниципальных образований, утвердивших разработанные актуализированные схемы газоснабжения, ед; N - количество муниципальных образований, участвующих в подпрограмме "Газификация", ед. 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 5 лет. 2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле. Расчет значений целевого индикатора производится с учетом итогов реализации мероприятия 1.1.1.1.1.1 подпрограммы. |
Отчетность ОМС НСО |
20. Количество построенных, запроектированных и приобретенных объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ, км. |
Квартальная |
Ежегодно |
1. Плановое значение целевого индикатора рассчитывается на основе заявок от муниципальных образований, участвующих в подпрограмме. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе фактических значений, сложившихся в результате реализации мероприятия 1.1.1.1.1.2. подпрограммы. |
Отчетность ОМС НСО |
22. Количество источников тепловой энергии, переведенных на природный газ, ед. |
Полугодовая |
Ежегодно |
1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основе прогнозирования с учетом показателей отчетности ООО "Газпром Межрегионгаз Новосибирск", сложившихся за 5 лет. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по фактической отчетности ООО "Газпром Межрегионгаз Новосибирск" |
Отчетность ООО "Газпром Межрегионгаз Новосибирск" |
23. Количество построенных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), ед. |
Годовая |
Ежегодно |
1. Плановое значение целевого индикатора определяется на основе представленных проектов инвестиционных программ по строительству объектов АГНКС на территории НСО. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется в результате мониторинга инвестиционной программы ОАО "Газпром", на основе фактических значений, сложившихся в результате реализации мероприятия 1.1.1.1.1.3. подпрограммы |
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Газпром" |
24. Количество физических лиц - граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новосибирской области. получающих государственную поддержку на цели газификации жилья (кредитование), чел. |
Полугодовая |
Нарастающим итогом |
Плановое и фактическое значение целевого индикатора определяется по результатам отчетных данных кредитной организации в рамках мероприятия 1.1.1.1.2.1. подпрограммы |
Данные кредитной организации по оказанию финансовых услуг по предоставлению кредитов физическим лицам на газификацию |
Подпрограмма государственной программы "Чистая вода" | ||||
25. Количество объектов систем водоснабжения, построенных (введенных в эксплуатацию) и реконструируемых в отчетном году, шт. |
Годовая |
Ежегодно |
1. Плановое значение целевого индикатора определяется на основе представленных проектов инвестиционных программ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения на территории НСО. 2. Фактическое значение рассчитывается как сумма количества объектов водоснабжения, построенных (введенных в эксплуатацию) и реконструируемых в рамках мероприятия 1.1.2.1.1.1. подпрограммы в отчетном году, по которым имеется акт ввода объекта в эксплуатацию. |
Мониторинг муниципальных образований, участвующих в подпрограмме. |
26. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % |
Годовая |
Ежегодно |
Расчет значения целевого индикатора рассчитывается по формуле:
Д=А * 100/В, где
Д - доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %; А - количество нормативно очищенных стоков после очистки, тыс. м В - пропущено сточных вод через очистные сооружения, тыс. м 1. Плановые значения целевого индикатора определяются путем прогнозирования на базе отчетов ОМС НСО за предыдущие периоды, с учетом объемов финансирования, запланированных в программе, с учетом мероприятий подпрограммы "Чистая вода". 2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле. |
Годовая отчетность по форме федерального статистического наблюдения N 1-канализация (годовая) |
27. Количество объектов систем водоотведения, построенных (введенных в эксплуатацию) и реконструируемых в отчетном году, шт. |
Годовая |
Ежегодно |
1. Плановое значение целевого индикатора определяется на основе представленных проектов инвестиционных программ по строительству и реконструкции объектов водоотведения на территории НСО. 2. Фактическое значение рассчитывается как сумма количества объектов водоотведения, построенных (введенных в эксплуатацию) и реконструируемых в рамках мероприятия 1.1.2.1.2.1. подпрограммы в отчетном году, по которым имеется акт ввода объекта в эксплуатацию. |
Отчетность ОМС НСО |
28. Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % |
Годовая |
Ежегодно |
Расчет значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: частное значений показателей, указанных в строках 34 и 30 раздела 2 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-канализация (годовая) "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утвержденной Приказом Росстата от 03.08.2011 N 343 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством, умноженное на 100%". 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 5 лет, с учетом мероприятий подпрограммы "Чистая вода". 2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле. |
Годовая отчетность по форме федерального статистического наблюдения N 1-канализация (годовая) |
29. Уровень обеспеченности системами резервных водозаборов в муниципальных образованиях Новосибирской области, % |
Полугодовая |
Ежегодно |
Расчет значения целевого индикатора определяется исходя из расчета, что за 100% выполнения данного целевого показателя принято количество проектов по устройству резервных водозаборов в 7-ми муниципальных образованиях, утвержденных постановлением администрации Новосибирской области от 08.09.2008 N 254-па "Об утверждении перечня городов и других населенных пунктов Новосибирской области, для обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо осуществить резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации, и резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения". 1. Плановые значения целевого индикатора рассчитывается на основе заявок от муниципальных образований, утвержденных постановлением администрации Новосибирской области от 08.09.2008 N 254-па "Об утверждении перечня городов и других населенных пунктов Новосибирской области, для обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо осуществить резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации, и резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения" (далее - постановление N 254-па). 2. Фактическое значение с учетом итогов реализации мероприятия 1.1.2.1.3.1. государственной программы рассчитывается по указанной формуле: У = N мо нсо обеспеченных резервными водопроводами в текущем году по состоянию на отчетную дату / N потр.7-мь муниципальных образований, умноженное на 100%, где: N мо нсо обеспеченных резервными водопроводами - количество муниципальных образований (из числа. определенных постановлением N 254-па), обеспеченных системами резервных водозаборов, N потр. - количество муниципальных образований, в которых имеется потребность в установке резервных водозаборов (в соответствии с постановлением N 254-па = 7) |
Постановление администрации Новосибирской области от 08.09.2008 N 254-па "Об утверждении перечня городов и других населенных пунктов Новосибирской области, для обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо осуществить резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации, и резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения" (ежегодное выполнение данного целевого индикатора запланировано на 20%).
Полугодовая отчетность предоставляется по оценкам МЖКХ и Э НСО на основе отчетов ОМС НСО |
Подпрограмма государственной программы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" | ||||
31. Количество муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, своевременно подготовивших объекты жилищно-коммунального хозяйств к отопительному сезону (кроме города Новосибирска), шт. |
Годовая |
Ежегодно |
1. Плановое значение принято 34, что складывается из 30 муниципальных районов и 4 городских округов Новосибирской области (кроме города Новосибирска). 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по факту полученных ежегодно муниципальными образованиями Новосибирской области (кроме г. Новосибирска) актов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону (по итогам реализации мероприятия 1.2.1.1.1.1. государственной программы) |
Отчетность ОМС НСО
Итоговая отчетность - 34 акта готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону |
32. Площадь аварийного и ветхого жилья, подлежащая расселению в рамках программы, кв. м |
Годовая |
Ежегодно |
1. Плановые значения целевого индикатора определяются, исходя из объема ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном законодательством порядке, с учетом объема выделенных бюджетных ассигнований на период реализации программы (по итогам реализации мероприятия 1.2.1.1.2.1. государственной программы) 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется путем подсчета расселенной площади ветхого аварийного жилищного фонда (по итогам реализации мероприятия 1.2.1.1.2.1. государственной программы) |
Отчетность ОМС НСО |
33. Количество граждан, переселяемых из аварийных жилых домов, человек |
Годовая |
Ежегодно |
1. Плановые значения целевого индикатора определяются, исходя из количества граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, расселяемом в рамках программы по итогам реализации мероприятия 1.2.1.1.2.1 государственной программы) 2. Фактическое значение определяется путем подсчета количества граждан, фактически переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда (по итогам реализации мероприятия 1.2.1.1.2.1. государственной программы) |
Отчетность ОМС НСО |
36. Число аварий в системах централизованного водоснабжения продолжительностью более 8 часов |
Годовая |
Ежегодно |
1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 5 лет. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по данным статистической отчетности по показателю, указанному в строке 39 раздела 2 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-водопровод (годовая) |
Форма федерального статистического наблюдения N 1-водопровод (годовая) |
П1. Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
годовая |
ежегодно |
1. Плановые значения определяются прогнозно на основании объема финансирования мероприятий в рамках задачи 5 подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства". 2. Фактическое значение определяется на основании отчета о построенных объектах Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (по итогам реализации мероприятия 1.2.1.1.5.1. государственной программы). |
Отчетность Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области |
37. Число аварий в системах централизованного водоотведения (канализования) |
Годовая |
Ежегодно |
1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 5 лет. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по данным статистической отчетности по показателю, указанному в строке 37 раздела 2 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-канализация (годовая) "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)". |
Форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация (годовая) "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)". |
38. Число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях продолжительностью более 8 часов |
Годовая |
Ежегодно |
1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании данных по аналогичному показателю предыдущих 5 лет. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется по данным статистической отчетности по показателю, указанному в строке 46 раздела 2 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-ТЕП (годовая) "Сведения о снабжении теплоэнергией". |
Форма федерального статистического наблюдения N 1-ТЕП (годовая) "Сведения о снабжении теплоэнергией" |
39. Количество многоквартирных домов, исключенных из региональной программы в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов, в которых произведен ремонт (нарастающим итогом) |
Годовая |
Ежегодно |
1. Плановое значение целевого индикатора рассчитывается в соответствии с Планом мероприятий в отношении многоквартирных домов, исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного приказом министерства ЖКХиЭ НСО от 30.11.2016 N 225 во исполнение постановления Правительства Новосибирской области от 27.09.2016 N 308-п "Об утверждении Порядка, сроков проведения и источников финансирования реконструкции или сноса многоквартирных домов, исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, либо иных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и обеспечивающих жилищные права собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в этих домах" (далее - План мероприятий), с учетом объема выделенных бюджетных ассигнований на период реализации программы. План мероприятий содержит реестр многоквартирных домов, исключенных из региональной программы капитального ремонта, наименование мероприятий, сроки их проведения. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе фактических значений, сложившихся в результате реализации мероприятия 1.2.1.1.6.1. подпрограммы |
Отчетность ОМС НСО |
Подпрограмма государственной программы "Благоустройство территорий населенных пунктов" | ||||
41. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы (нарастающим итогом) |
Годовая |
Ежегодно |
Расчет значения целевого индикатора осуществляется прямым счетом. 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании потребности в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов, с учетом региональных программ капитального ремонта и объемов финансирования, запланированных в подпрограмме. 2. Фактическое значение определяется по факту проведения работ в рамках мероприятия 1.2.2.1.1.1. подпрограммы |
Данные региональной программы капитального ремонта. Акты выполненных работ |
42. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы от общего количества дворовых территорий (нарастающим итогом) |
Годовая |
Ежегодно |
Расчет значения целевого индикатора осуществляется по формуле:
С = Рфбл / Рпот х 100%, где:
С - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы от общего количества дворовых территорий, требующих благоустройства, начиная с 01.01.2017, %; Рфбл - фактическое количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, начиная с 01.01.2017; Рпот - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, требующих благоустройства, начиная с 01.01.2017 (данный показатель принимаем в 2018-2020 годах равным 12100 многоквартирных домов, требующих благоустройства, исходя из числа многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 N 524-п). 1. Плановые значения целевого индикатора определяются из потребности дворовых территорий, подлежащих благоустройству, и объемов финансирования, запланированных в подпрограмме. 2. Фактические значения целевого индикатора рассчитываются с учетом результатов проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках мероприятия 1.2.2.1.1.1. подпрограммы |
Годовые отчеты муниципальных образований Новосибирской области о реализации муниципальных программ по благоустройству территорий населенных пунктов Новосибирской области. Акты выполненных работ |
43. Площадь благоустроенных общественных пространств (нарастающим итогом) |
Годовая |
Ежегодно |
Расчет значения целевого индикатора осуществляется прямым счетом. 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на основании потребности в благоустройстве территорий общественных пространств, с учетом объемов финансирования, запланированных в подпрограмме. 2. Фактическое значение рассчитывается по факту проведения работ в отчетном периоде в рамках мероприятий 1.2.2.1.1.1. и 1.2.2.1.1.2. подпрограммы |
Отчеты муниципальных образований Новосибирской области о реализации муниципальных программ по благоустройству территорий населенных пунктов Новосибирской области. Акты выполненных работ |
44. Доля финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству)в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму (ежегодно) |
Годовая |
Ежегодно |
Расчет значения целевого индикатора осуществляется по формуле:
Сфмин = Фу / Су х 100%, где:
Сфмин - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму, за отчетный период, %; Фу - фактическое финансовое участие заинтересованных лиц при выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном периоде, тыс. руб.; Су - общая стоимость работ минимального перечня, включенных в подпрограмму, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном периоде, тыс. руб. 1. Плановые значения целевого индикатора определяются на уровне 1% от стоимости СМР по выполнению минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Фактическое значение рассчитывается по факту финансового участия заинтересованных лиц при выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках мероприятия 1.2.2.1.1.1. подпрограммы |
Годовая отчетность ОМС НСО |
45. Доля финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству)в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму (ежегодно) |
Годовая |
Ежегодно |
Расчет значения целевого индикатора осуществляется по формуле:
Сфдоп = Фуф / Сух 100%, где:
Сфдоп - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму, за отчетный период; Фуф - фактическое финансовое участие заинтересованных лиц при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в подпрограмму, за отчетный период, тыс. руб.; Су - общая стоимость работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном периоде, тыс. руб. 1. Плановые значения целевого индикатора определяются в размере 0,5% от стоимости СМР по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Фактическое значение рассчитывается по факту финансового участия заинтересованных лиц для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках мероприятия 1.2.2.1.1.1. подпрограммы |
Годовая отчетность ОМС НСО |
46. Доля трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству)в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ежегодно) |
Годовая |
Ежегодно |
Расчет значения целевого индикатора осуществляется по формуле:
Стмин = Фут / Отр х 100%, где:
Стмин - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общих трудозатрат при выполнении минимального перечня работ, включенных в подпрограмму, за отчетный период, %; Фут - фактическое трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в подпрограмму, чел./час; Отр - общие трудозатраты при выполнении минимального перечня работ, включенных в подпрограмму, за отчетный период, чел./час. 1. Плановые значения целевого определяются исходя из потребности в трудовом участии заинтересованных лиц в выполнении неквалифицированной работы при выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном периоде с учетом запланированных мероприятий подпрограммы. 2. Фактическое значение рассчитывается по факту трудового участия заинтересованных лиц при выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при проведении работ в отчетном периоде в рамках мероприятия 1.2.2.1.1.1. подпрограммы. |
Годовая отчетность ОМС НСО |
47. Доля трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству)в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ежегодно) |
Годовая |
Ежегодно |
Расчет значения целевого индикатора осуществляется по формуле:
Стдоп = Фут / Отр х 100%, где:
Стдоп - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общих трудозатрат при выполнении дополнительного перечня работ, включенных в подпрограмму, за отчетный период, %; Фут - фактическое трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в подпрограмму, за отчетный период, чел./час; Отр - общие трудозатраты при выполнении дополнительного перечня работ, включенных в подпрограмму, за отчетный период, чел./час. 1. Плановые значения целевого индикатора определяются исходя из потребности в трудовом участии заинтересованных лиц в выполнении неквалифицированной работы при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в подпрограмму, в отчетном периоде. 2. Фактическое значение рассчитывается по факту трудового участия заинтересованных лиц при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в подпрограмму, в отчетном периоде в рамках мероприятия 1.2.2.1.1.1. подпрограммы |
Годовая отчетность ОМС НСО |
П2. Доля многоквартирных домов, на территории которых производились работы по благоустройству, от общего количества многоквартирных домов, дворовая территория которых, нуждается в проведение работ по благоустройству |
Годовая |
Ежегодно |
Расчет значения целевого индикатора осуществляется по формуле:
С = Nфбл / Nпот х 100%, где:
С - доля многоквартирных домов, на территории которых производились работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов нуждающихся в проведение работ по благоустройству; Nфбл - фактическое количество многоквартирных домов, на территории которых производились работы по благоустройству, в течение отчетного года; Nпот - общее количество многоквартирных домов, дворовая территория которых, нуждается в проведение работ по благоустройству (данный показатель определяется исходя из проведенной муниципальными образованиями Новосибирской области инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов). 1. Плановые значения целевого индикатора определяются из потребности дворовых территорий, подлежащих благоустройству, и объемов финансирования, запланированных в подпрограмме. 2. Фактическое значение рассчитывается по факту трудового участия заинтересованных лиц при выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при проведении работ в отчетном периоде в рамках мероприятия 1.2.2.1.1.3. подпрограммы |
Годовая отчетность ОМС НСО |
Подпрограмма государственной программы "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||
48. Количество нормативных правовых документов, регламентов и иных документов, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на реализацию государственной программы, как вновь подготовленных, так и действующих со внесенными соответствующими изменениями, ед. |
Квартальная |
Ежегодно |
1. Плановое значение мероприятия рассчитывается исходя из минимального количества нормативно-правовых документов по каждой из подпрограмм государственной программы в год (по итогам реализации мероприятия государственной программы). 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе фактических значений, сложившихся в результате реализации мероприятия 1.3.1.1.1.1. подпрограммы. |
Квартальная отчетность предоставляется по оценкам МЖКХ и Э НСО |
49. Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Новосибирской области по итогам реализации государственной программы, ед. |
Квартальная |
Ежегодно |
1. Плановое значение мероприятия рассчитывается исходя из минимального количества мероприятий по каждой из подпрограмм государственной программы в год. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе фактических значений, сложившихся в результате реализации мероприятия 1.3.1.1.2.1. подпрограммы. |
Квартальная отчетность предоставляется по оценкам МЖКХ и Э НСО (с учетом данных ОМС НСО)
Годовая - отчетность органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |
50. Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства по итогам реализации государственной программы, чел. |
Квартальная |
Ежегодно |
1. Плановое значение мероприятия рассчитывается исходя из усредненных показателей отчетности за прошедший отчетный период. 2. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основе фактических значений, сложившихся в результате реализации мероприятия 1.3.1.1.3.1. подпрограммы. |
Квартальная отчетность предоставляется по оценкам МЖКХ и Э НСО
Годовая - отчетность органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |
Примечание: нумерация целевых индикаторов дана в соответствии с приложением 1 "Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах".
Применяемые сокращения:
МЖКХиЭ НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;
ОМС НСО - органы местного самоуправления Новосибирской области;
АГНКС - автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;
ПАО - публичное акционерное общество;
ООО - общество с ограниченной ответственностью.
Таблица N 3
Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование мероприятия |
Наименование показателя |
Значение показателя на 2018 год * |
Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально) |
Значение показателя на 2019 год* |
Значение показателя на 2020 год * |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
||||||||
ГРБС |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" | |||||||||||||||
1. Цель государственной программы - Повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области | |||||||||||||||
1.1. Задача 1 государственной программы. Развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Новосибирской области | |||||||||||||||
1.1.1. Подпрограмма 1 государственной программы "Газификация" | |||||||||||||||
1.1.1.1. Цель 1 подпрограммы государственной подпрограммы Обеспечение надежного газоснабжения потребителей Новосибирской области и повышение уровня газификации территории Новосибирской области | |||||||||||||||
1.1.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: Развитие системы газоснабжения Новосибирской области | |||||||||||||||
1.1.1.1.1.1. Разработка и корректировка ранее разработанных схем газоснабжения муниципальными образованиями Новосибирской области |
Количество разработанных (откорректированных) схем газоснабжения (шт ) |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
МО НСО |
Ежегодное обеспечение 100 % МО НСО, участвующих в подпрограмме "Газификация" (17 муниципальных районов и 5 городских округов), актуальными схемами газоснабжения |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|||
1.1.1.1.1.2. Предоставление субсидий на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области муниципальным районам и городским округам Новосибирской области на строительство, проектирование и приобретение объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный газ; строительство котельных (перевод котельных на использование природного газа), включая субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
Количество построенных объектов газификации: сетей (км) |
|
|
|
|
|
33,7 |
|
|
|
33,7 |
21,3 |
13,2 |
МЖКХиЭ НСО, Минсельхоз НСО, Администрации муниципальных образований Новосибирской области, ПАО "Газпром" газораспределительные организации |
В 2018 - 2020 годах планируется построить 68,2 км сетей на территории МО НСО, участвующих в подпрограмме |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
4110,9 |
|
|
|
|
12579,8 |
7803,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
138 536,0 |
0,0 |
0,0 |
14 676,4 |
123 859,6 |
267 949,3 |
103 000,0 |
|||
областной бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.3.00.70580 |
522 |
14 676,4 |
|
|
14 676,4 |
|
156 701,8 |
|
|||
210 |
05 |
02 |
09.3.00.R0185 |
522 |
93 822,2 |
|
|
|
93 822,2 |
|
|
||||
09.3.00.R5675 | |||||||||||||||
федеральный бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.3.00.R5675 |
522 |
24 326,9 |
0,0 |
|
|
24 326,9 |
|
|
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
5 710,5 |
|
0,0 |
|
5 710,5 |
8 247,46 |
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 000,0 |
103 000,0 |
|||
1.1.1.1.1.3. Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) |
Количество построенных АГНКС |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
0 |
0 |
МЖКХиЭ НСО, МО НСО, ПАО "Газпром" |
В 2018 году будут построены 3 АГНКС на территории НСО Гусинобродское шоссе г. Новосибирск, г. Бердск и г. Искитим |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
34 333,3 |
|
|
|
31 183,3 |
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
103 000,0 |
9 450,0 |
0,0 |
0,0 |
93 550,0 |
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
103 000,0 |
9 450,0 |
|
|
93 550,0 |
|
|
|||
1.1.1.1.1.4. Предоставление мер государственной поддержки газораспределительным организациям в части освобождения от уплаты налога на имущество - газопроводы высокого давления 1, 2 категории, построенных в соответствии с государственной программой Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16 февраля 2015 года N 66-п, и введенных в эксплуатацию с 1 января 2016 года |
Количество газораспределительных организаций |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
1 |
МЖКХиЭ НСО |
Ежегодно не менее одной ГРО будут предоставлены льготы по налогу на имущество организаций в соответствии с Законом Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области" |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
241 536,0 |
9 450,0 |
0,0 |
14 676,4 |
217 409,6 |
267 949,3 |
103 000,0 |
|
X |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
108 498,6 |
0,0 |
0,0 |
14 676,4 |
93 822,2 |
156 701,8 |
0,0 |
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
24 326,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 326,9 |
0,0 |
0,0 |
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
5 710,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 710,5 |
8 247,5 |
0,0 |
|
||
внебюджетный бюджет |
|
|
|
|
|
103 000,0 |
9 450,0 |
0,0 |
0,0 |
93 550,0 |
103 000,0 |
103 000,0 |
|
||
1.1.1.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: Оказание содействия населению Новосибирской области при газификации домовладений | |||||||||||||||
1.1.1.1.2.1. Предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области |
Количество граждан, получивших государственную поддержку на газификацию, чел. |
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
240 |
260 |
МЖКХиЭ НСО, кредитная организация |
Государственную поддержку будут получать в 2018 году - не менее 100 человек, в 2019 году - 240 человек, в 2020 году - 260 человек, в том числе вновь включенных в реестр не менее 24. Кредиты на цели газификации жилья предоставляются гражданам на условиях предоставления банком кредитов физическим лицам в рублях с учетом следующих особенностей: предельный срок предоставления кредита не может превышать пяти лет, максимальный размер кредита определяется на основании дохода гражданина и не может превышать 100 000 рублей на одного заемщика, а также будут осуществляться выплаты гражданам, ранее взявшим кредит |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
8,0 |
|
|
|
|
7,5 |
6,9 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
800,0 |
62,6 |
207,4 |
250,0 |
280,0 |
1 790,0 |
1 790,0 |
|||
областной бюджет |
210 |
10 |
03 |
09.3.00.04040 |
360 |
800,0 |
62,6 |
207,4 |
250,0 |
280,0 |
1 790,0 |
1 790,0 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|||
Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
800,0 |
62,6 |
207,4 |
250,0 |
280,0 |
1 790,0 |
1 790,0 |
|
X |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
800,0 |
62,6 |
207,4 |
250,0 |
280,0 |
1 790,0 |
1 790,0 |
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Итого затрат по подпрограмме государственной программы "Газификация" |
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
242 336,0 |
9 512,6 |
207,4 |
14 926,4 |
217 689,6 |
269 739,3 |
104 790,0 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
109 298,6 |
62,6 |
207,4 |
14 926,4 |
94 102,2 |
158 491,8 |
1 790,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
24 326,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 326,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
5 710,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 710,5 |
8 247,5 |
0,0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
103 000,0 |
9 450,0 |
0,0 |
0,0 |
93 550,0 |
103 000,0 |
103 000,0 |
|
|
|
1.1.2. Подпрограмма 2 государственной программы "Чистая вода" | |||||||||||||||
1.1.2.1. Цель 1 подпрограммы государственной программы: Обеспечение населения Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве | |||||||||||||||
1.1.2.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы. Развитие и реконструкция систем водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области | |||||||||||||||
1.1.2.1.1.1. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области субсидий за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения, включая субсидии в 2015 году, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
Количество построенных и реконструируемых объектов систем водоснабжения |
|
|
|
|
|
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1 |
8 |
МЖКХиЭ НСО, министерство строительства НСО, МО НСО |
В 2018, 2019, 2020 годах планируется обеспечить строительство и реконструкцию 19 объектов систем водоснабжения на территории МР и ГО НСО, в том числе министерство строительства Новосибирской области продолжит реализацию проекта по реконструкции НФС в г. Куйбышеве, в 2018 году предусмотрен ввод в эксплуатацию данного объекта |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
33 472,3 |
|
|
|
|
226 316,9 |
15 668,8 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
334 723,1 |
29 215,2 |
115 056,1 |
54 747,9 |
135 703,9 |
226 316,9 |
125 350,7 |
|||
областной бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.4.00.70640 |
522 |
115 772,1 |
14 924,9 |
39 803,3 |
44 340,1 |
16 703,8 |
30 000,0 |
119 083,2 |
|||
124 |
05 |
02 |
09.4.00.70640 |
522 |
90 000,0 |
12 452,2 |
70 000,0 |
7 547,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
10 830,0 |
1 838,1 |
5 252,8 |
2 860,0 |
879,1 |
1 578,9 |
6 267,5 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
118 121,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
118 121,0 |
194 738,0 |
0,0 |
|||
Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
334 723,1 |
29 215,2 |
115 056,1 |
54 747,9 |
135 703,9 |
226 316,9 |
125 350,7 |
|
X |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
205 772,1 |
27 377,1 |
109 803,3 |
51 887,9 |
16 703,8 |
30 000,0 |
119 083,2 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
10 830,0 |
1 838,1 |
5 252,8 |
2 860,0 |
879,1 |
1 578,9 |
6 267,5 |
|
|
|
внебюджетный бюджет |
|
|
|
|
|
118 121,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
118 121,0 |
194 738,0 |
0,0 |
|
|
|
1.1.2.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы. Развитие и реконструкция систем водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области | |||||||||||||||
1.1.2.1.2.1. Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области субсидий за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения |
Количество построенных и реконструированных объектов систем водоотведения |
|
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
МЖКХиЭ НСО, МО НСО, организации коммунального комплекса |
За период 2018-2020 планируется ввести в эксплуатацию 2 объекта, коллектор в г. Бердске - 2018 году и очистные сооружения канализации в р.п. Сузун в 2019 году, в 2020 году планируется приступить к проектированию и строительству очистных сооружений в р.п. Ордынское Ордынского района |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
462933,2 |
|
|
|
|
406583,8 |
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
462933,2 |
41011,6 |
0,0 |
34992,1 |
386929,5 |
406583,8 |
271405,0 |
|||
областной бюджет |
210 |
05 |
02 |
09 4 00 70640 |
522 |
138780,9 |
38961,0 |
0,0 |
33242,5 |
66577,4 |
90000,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
7304,3 |
2050,6 |
0,0 |
1749,6 |
3504,1 |
4736,8 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
316848,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
316848,0 |
311847,0 |
271405,0 |
|||
Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
462 933,2 |
41 011,6 |
0,0 |
34 992,1 |
386 929,5 |
406 583,8 |
271 405,0 |
|
X |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
138 780,9 |
38 961,0 |
0,0 |
33 242,5 |
66 577,4 |
90 000,0 |
0,0 |
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
7 304,3 |
2 050,6 |
0,0 |
1 749,6 |
3 504,1 |
4 736,8 |
0,0 |
|
||
внебюджетный бюджет |
|
|
|
|
|
316 848,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
316 848,0 |
311 847,0 |
271 405,0 |
|
||
1.1.2.1.3. Задача 3 подпрограммы государственной программы. Устранение дефицита водоснабжения в муниципальных образованиях Новосибирской области | |||||||||||||||
1.1.2.1.3.1. Предоставление субсидий на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство резервных водозаборов в муниципальных образованиях Новосибирской области |
Количество проектируемых и введенных в эксплуатацию объектов |
|
|
|
|
|
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
МЖКХиЭ НСО, МО НСО |
В 2018 году планируется провести в г. Бердске и в г Искитиме проектирование резервных источников водоснабжения, в 2019 планируется начать их строительство и в 2020 ввести в эксплуатацию |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
16 225,7 |
|
|
|
|
- |
50 000,0 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
32 451,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 451,4 |
98 981,3 |
100 000,0 |
|||
областной бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.4.00.70640 |
522 |
29 206,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 206,3 |
89 083,2 |
90 000,0 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
3 245,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 245,1 |
9 898,1 |
10 000,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
32 451,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 451,4 |
98 981,3 |
100 000,0 |
|
X |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
29 206,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 206,3 |
89 083,2 |
90 000,0 |
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
3 245,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 245,1 |
9 898,1 |
10 000,0 |
|
||
внебюджетный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Итого затрат по подпрограмме государственной программы "Чистая вода"" |
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
830 107,7 |
70 226,8 |
115 056,1 |
89 740,0 |
555 084,8 |
731 882,0 |
496 755,7 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
373 759,3 |
66 338,1 |
109 803,3 |
85 130,4 |
112 487,5 |
209 083,2 |
209 083,2 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
21 379,4 |
3 888,7 |
5 252,8 |
4 609,6 |
7 628,3 |
16 213,8 |
16 267,5 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
434 969,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
434 969,0 |
506 585,0 |
271 405,0 |
|||
1.2. Задача 2 государственной программы. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Новосибирской области | |||||||||||||||
1.2.1. Подпрограмма 3 государственной программы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" | |||||||||||||||
1.2.1.1. Цель 1 подпрограммы государственной программы: Создание безопасных условий проживания граждан на территории Новосибирской области | |||||||||||||||
1.2.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы. Обеспечение работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в осенне-зимний период | |||||||||||||||
1.2.1.1.1.1. Оказание государственной поддержки на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области муниципальным районам и городским округам Новосибирской области на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период (кроме города Новосибирска) |
Количество муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, получивших субсидию на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период (кроме города Новосибирска) |
|
|
|
|
|
34 |
|
5 |
34 |
|
0 |
0 |
МЖКХиЭ НСО, Администрации муниципальных образований Новосибирской области |
Ежегодно не позднее 15 ноября - для муниципальных образований, выдаются паспорта готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу согласно приложению N 2 к приказу Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" |
Стоимость единицы, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
27972,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
951 057,7 |
285 317,2 |
380 423,2 |
285 317,3 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
210 |
05 |
02 |
0910070810 |
521 |
903 504,8 |
271 051,40 |
361 402,00 |
271 051,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
47 552,9 |
14 265,80 |
19 021,20 |
14 265,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
951 057,7 |
285 317,2 |
380 423,2 |
285 317,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
903 504,8 |
271 051,4 |
361 402,0 |
271 051,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
47 552,9 |
14 265,8 |
19021,2 |
14 265,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
внебюджетный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
1.2.1.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: Обеспечение переселения граждан из помещений, признанных аварийными | |||||||||||||||
1.2.1.1.2.1. Предоставление муниципальным районам и городским округам Новосибирской области финансовой поддержки за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, на приобретение жилых помещении у застройщиков многоквартирных домов, строительство жилых помещений, приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья, выкуп жилых помещений у собственников жилых помещений; снос расселенного аварийного жилищного фонда |
Количество граждан, переселяемых из аварийных жилых домов, чел. |
|
|
|
|
|
598 |
|
|
|
598 |
1073 |
1080 |
МЖКХиЭ НСО, МО НСО |
За период 2018 - 2020 годов планируется расселить из аварийного жилищного фонда 2751 человек, ликвидировать 40045,8 кв. м аварийного жилищного фонда |
Стоимость единицы, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
569,7 |
|
|
|
|
569,1 |
568,8 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
340 692,1 |
18 733,4 |
148 077,8 |
70 581,5 |
103 299,4 |
610 633,6 |
614 348,8 |
|||
областной бюджет |
210 |
05 |
01 |
09 1.00.03380 |
521 |
314 123,6 |
17 742,8 |
139 777,3 |
63 958,2 |
92 645,3 |
532 722,8 |
532 722,8 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
26 568,5000 |
990,6 |
8 300,6 |
6 623,2 |
10 654,1 |
77 910,8 |
81 626,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы |
Всего, в том числе. |
|
|
|
|
|
340 692,1 |
18 733,4 |
148 077,8 |
70 581,5 |
103 299,4 |
610 633,6 |
614 348,8 |
|
X |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
314 123,6 |
17 742,8 |
139 777,3 |
63 958,2 |
92 645,3 |
532 722,8 |
532 722,8 |
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
26 568,5 |
990,6 |
8 300,6 |
6 623,2 |
10 654,1 |
77 910,8 |
81 626,0 |
|
||
внебюджетный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
1.2.1.1.5. Задача 5 подпрограммы государственной программы. Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения | |||||||||||||||
1.2.1.1.5.1. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, мероприятия по доведению качества воды до нормативных требований СанПиН 2.1 4 1074-01, в том числе: |
Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (ед.) |
|
|
|
|
|
55 |
- |
- |
- |
55 |
7 |
4 |
МЖКХиЭ НСО, Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, МО НСО |
В период 2018 - 2020 годов: число аварий в системах централизованного водоснабжения продолжительностью более 8 часов сократиться с 1050 до 1046, число аварий в системах централизованного водоотведения (канализования) сократиться с 102 до 98, число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях продолжительностью более 8 часов сократиться с 115 до 111 Финансовая поддержка муниципальному образованию Новосибирской области оказывается в соответствии с заявкой, направленной в Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
13 509,7 |
|
|
|
|
44 408,0 |
68 298,8 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
743 033,9 |
0,0 |
52 631,6 |
231 578,9 |
458 823,4 |
310 855,7 |
273 195,1 |
|||
областной бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.1.00.03270 |
632 |
670 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
220 000,0 |
400 000,0 |
259 535,3 |
259 535,3 |
|||
210 |
05 |
02 |
09.1.00.R5674 |
522 |
20 003,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 003,9 |
19261,5 |
0,0 |
||||
федеральный бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.1.00R5674 |
522 |
16 714,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 714,0 |
17 385,2 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
36 316,0 |
0,0 |
2 631,6 |
11 578,9 |
22 105,5 |
14 673,7 |
13 659,8 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.1.1.5.1.1. Предоставление бюджетам муниципальных образований государственной поддержки на предотвращение ситуаций, связанных с нарушением режима водоотведения, бесперебойного обеспечения питьевой водой населения, обеспечения населения качественной питьевой водой |
Количество построенных объектов (ед.) |
|
|
|
|
|
54 |
- |
- |
- |
54 |
4 |
4 |
МЖКХиЭ НСО, Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области |
|
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
705 263,1 |
0,0 |
52 631,6 |
231 578,9 |
421 052,6 |
273 195,1 |
273 195,1 |
|||
областной бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.1.00.03270 |
634 |
670 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
220 000,0 |
400 000,0 |
259 535,3 |
259 535,3 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
35 263,1 |
0,0 |
2 631,6 |
11 578,9 |
21 052,6 |
13 659,8 |
13 659,8 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.1.1.5.1.2. Предоставление бюджетам муниципальных образований государственной поддержки на реализацию мероприятии по строительству и реконструкции сетей водоснабжения на сельских территориях |
Количество объектов, вводимых в эксплуатацию в текущем году (ед.) |
|
|
|
|
|
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
3,0 |
|
МЖКХиЭ НСО, МО НСО |
В 2018, 2019, 2020 годах обеспечить строительство и реконструкцию 4 объектов сетей водоснабжения на сельских территориях с целью обеспечения сельского населения качественной питьевой водой. |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
37770,8 |
|
|
|
- |
12553,5 |
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
37770,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37770,8 |
37660,6 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.1.00.R5674 |
522 |
20003,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20003,9 |
19261,5 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.1.00R5674 |
522 |
16714,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16714,0 |
17385,2 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
1052,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1052,9 |
1013,9 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.1.1.5.1.2.1. Реконструкция водопроводных сетей в с. Тальменка Искитимского района Новосибирской области |
Количество объектов, вводимых в эксплуатацию в текущем году (ед.) |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
МЖКХиЭ НСО, администрация Искитимского района Новосибирской области |
В 2018 году будет продолжена реконструкция водопроводных сетей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38171,4 |
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
26100,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26100,4 |
12071,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.1.00.R5674 |
522 |
13823,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13823,1 |
6173,7 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.1.00R5674 |
522 |
11549,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11549,7 |
5572,3 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
727,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
727,6 |
325,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.1.1.5.1.2.2. Строительство водопроводных сетей от водозаборной скважины в с. Николаевка Николаевского сельсовета до д. Малая Старинка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
Количество объектов, вводимых в эксплуатацию в текущем году (ед.) |
|
|
|
|
|
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
МЖКХиЭ НСО, администрация Татарского района Новосибирской области |
Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
11670,4 |
|
|
|
|
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
11670,4 |
0,0 |
0,0 |
|
11670,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.1 00.R5674 |
522 |
6180,8 |
0,0 |
0,0 |
|
6180,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
210 |
05 |
02 |
09 1 00R5674 |
522 |
5164,3 |
0,0 |
0,0 |
|
5164,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
325,3 |
0,0 |
0,0 |
|
325,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.1.1.5.1.2.3. Реконструкция водопровода по ул. Тельмана, ул. Новая, ул. Комсомольская, ул. Фрунзе, в с. Довольное Доволенского района |
Количество объектов, вводимых в эксплуатацию в текущем году (ед.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
МЖКХиЭ НСО, администрация Доволенского района Новосибирской области |
Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7954,9 |
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7954,9 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.1.00.R5674 |
522 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4068,5 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.1.00R5674 |
522 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3672,2 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
214,2 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.1.1.5.1.2.4. Строительство водопроводных сетей в с. Чернокурья Чернокурьинского сельсовета Карасукского района Новосибирской области |
Количество объектов, вводимых в эксплуатацию в текущем году (ед.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
МЖКХиЭ НСО, администрация Карасукского района Новосибирской области |
Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17634,7 |
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17634,7 |
0,0 |
|||
областной бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.1.00.R5674 |
522 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9019,3 |
0,0 |
|||
федеральный бюджет |
210 |
05 |
02 |
09.1.00R5674 |
522 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8140,7 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
474,7 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого на решение задачи 5 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
743 033,9 |
0,0 |
52 631,6 |
231 578,9 |
458 823,4 |
310 855,7 |
273 195,1 |
|
X |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
690 003,9 |
0,0 |
50 000,0 |
220 000,0 |
420 003,9 |
278 796,8 |
259 535,3 |
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
16 714,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 714,0 |
17 385,2 |
0,0 |
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
36 316,0 |
0,0 |
2 631,6 |
11 578,9 |
22 105,5 |
14 673,7 |
13 659,8 |
|
||
внебюджетный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
1.2.1.1.6. Задача 6 подпрограммы государственной программы восстановление эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, исключенных из региональной программы в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов | |||||||||||||||
1.2.1.1.6.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на условиях софинансирования на проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключенных из региональной программы в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов |
Количество многоквартирных домов, исключенных из региональной программы в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов, в которых произведен ремонт, ед. |
|
|
|
|
|
17,0 |
|
|
|
|
55,0 |
55,0 |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области |
К концу 2020 года планируется: провести ремонт общего имущества в 127 многоквартирных домов, исключенных из региональной программы в связи с физическим износом, превышающим семьдесят процентов. |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
2873,6 |
|
|
|
|
2797,2 |
4664,3 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
48850,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48850,6 |
153843,4 |
256534,9 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
48850,6 |
|
|
|
48850,6 |
153843,4 |
256534,9 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого на решение задачи 6 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
48 850,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 850,6 |
153 843,4 |
256 534,9 |
|
X |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
48 850,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 850,6 |
153 843,4 |
256 534,9 |
|
||
внебюджетный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Итого затрат по подпрограмме государственной программы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" |
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
2 083 634,3 |
304 050,6 |
581 132,6 |
587 477,7 |
610 973,4 |
1 075 332,7 |
1 144 078,8 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
1 907 632,3 |
288 794,2 |
551 179,3 |
555 009,6 |
512 649,2 |
811 519,6 |
792 258,1 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
16 714,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 714,0 |
17 385,2 |
0,0 |
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
159 288,0 |
15 256,4 |
29 953,4 |
32 468,0 |
81 610,2 |
246 427,9 |
351 820,7 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.2. Подпрограмма 4 государственной программы "Благоустройство территорий населенных пунктов" | |||||||||||||||
1.2.2.1. Цель 1 подпрограммы государственной программы: Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Новосибирской области | |||||||||||||||
1.2.2.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации | |||||||||||||||
1.2.2.1.1.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды |
Количество муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, получивших субсидию на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (Ед.) |
|
|
|
|
|
35 |
0 |
0 |
0 |
35 |
35 |
35 |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области |
За период 2018 - 2020 годов ежегодно на территории 35 муниципальных районов и городских округов будут реализовываться программы по формированию современной городской среды. Доля городских и сельских поселений, в которых будут проведены мероприятия по благоустройству территорий, от общего количества городских и сельских поселений Новосибирской области численностью от 1000 человек и более, составит 48,6% ежегодно |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
19974,1 |
|
|
|
|
19930,6 |
19961,3 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
699093,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
699093,9 |
697569,4 |
698645,7 |
|||
областной бюджет |
210 |
05 |
03 |
09.2.00.R5551 09.2.00.R5552 |
521 |
139757,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
139757,3 |
139192,9 |
139192,9 |
|||
федеральный бюджет |
210 |
05 |
03 |
09.2.00.R5551 09.2.00.R5552 |
521 |
495503,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
495503,0 |
493502,2 |
493502,2 |
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
62098,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62098,3 |
62444,9 |
62444,9 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
1735,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1735,3 |
2429,4 |
3505,7 |
|||
1.2.2.1.1.1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области |
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы (Ед.) |
|
|
|
|
|
181,0 |
0,0 |
|
|
181,0 |
181,0 |
181,0 |
|
За период 2018 - 2020 годов количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составит 543 ед. |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
1934,8 |
|
|
|
|
1933,7 |
1939,6 |
|
||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
350207,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350207,3 |
349999,4 |
351075,7 |
|
||
областной бюджет |
210 |
05 |
03 |
09.2.00.R5551 |
521 |
69878,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69878,6 |
69596,5 |
69596,5 |
|
||
федеральный бюджет |
210 |
05 |
03 |
09.2.00.R5551 |
521 |
247751,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
247751,5 |
246751,1 |
246751,1 |
|
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
30841,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30841,9 |
31222,4 |
31222,4 |
|
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
1735,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1735,3 |
2429,4 |
3505,7 |
|
||
1.2.2.1.1.1.2. Благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области |
Площадь благоустроенных пространств (тыс. кв. м.) |
|
|
|
|
|
159,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
|
За период 2018 - 2020 годов будет благоустроено 477,9 тыс. кв. м общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
2190,1 |
|
|
|
|
2181,9 |
2181,9 |
|
||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
348886,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
348886,5 |
347570,1 |
347570,1 |
|
||
областной бюджет |
210 |
05 |
03 |
09.2.00.R5552 |
521 |
69878,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69878,6 |
69596,5 |
69596,5 |
|
||
федеральный бюджет |
210 |
05 |
03 |
09.2.00.R5552 |
521 |
247751,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
247751,5 |
246751,1 |
246751,1 |
|
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
31256,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31256,4 |
31222,5 |
31222,5 |
|
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
1.2.2.1.1.2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
Количество обустроенных парков (Ед.) |
|
|
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
В период 2018 - 2019 годов будет оказана государственная поддержка муниципальным образованиям Новосибирской области на обустройство 3 мест массового отдыха населения (городских парков) |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
8207,7 |
|
|
|
- |
8375,1 |
8375,1 |
|
||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
8207,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8207,7 |
8375,1 |
8375,1 |
|
||
областной бюджет |
210 |
05 |
05 |
09.2.00.R5600 |
521 |
1715,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1715,4 |
1750,4 |
1750,4 |
|
||
федеральный бюджет |
210 |
05 |
05 |
09.2.00.R5600 |
521 |
6081,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6081,9 |
6206,0 |
6206,0 |
|
||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
410,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
410,4 |
418,7 |
418,7 |
|
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
1.2.2.1.1.3. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, без привлечения средств федерального бюджета |
Количество многоквартирных домов, на территории которых производились работы по благоустройству (Ед.) |
|
|
|
|
|
118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
118,0 |
0,0 |
0,0 |
МЖКХиЭ НСО, Администрации муниципальных образований Новосибирской области |
В 2018 году г. Новосибирску будет оказана государственная поддержка в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, в том числе в целях выполнения наказов избирателей ЗС НСО, работы по благоустройству предусмотрены на территории 118 многоквартирных домов |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
856,0 |
|
|
|
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
101 010,1 |
0,0 |
0,0 |
40 404,0 |
60 606,1 |
|
|
|||
областной бюджет |
210 |
05 |
03 |
09.2.00.70850 |
521 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
60 000,0 |
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
1 010,1 |
0,0 |
0,0 |
404,0 |
606,1 |
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 4 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
808 311,7 |
0,0 |
0,0 |
40 404,0 |
767 907,7 |
705 944,5 |
707 020,8 |
|
X |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
241 472,7 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
201 472,7 |
140 943,3 |
140 943,3 |
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
501 584,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
501 584,9 |
499 708,2 |
499 708,2 |
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
63 518,8 |
0,0 |
0,0 |
404,0 |
63 114,8 |
62 863,6 |
62 863,6 |
|
||
внебюджетный бюджет |
|
|
|
|
|
1 735,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 735,3 |
2 429,4 |
3 505,7 |
|
||
Итого затрат по подпрограмме государственной программы "Благоустройство территорий населенных пунктов" |
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
808 311,7 |
0,0 |
0,0 |
40 404,0 |
767 907,7 |
705 944,5 |
707 020,8 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
241 472,7 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
201 472,7 |
140 943,3 |
140 943,3 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
501 584,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
501 584,9 |
499 708,2 |
499 708,2 |
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
63 518,8 |
0,0 |
0,0 |
404,0 |
63 114,8 |
62 863,6 |
62 863,6 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
1 735,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 735,3 |
2 429,4 |
3 505,7 |
|||
1.3. Задача 3 государственной программы. Совершенствование системы управления в сфере обслуживания жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | |||||||||||||||
1.3.1. Подпрограмма 5 государственной программы "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||||||
1.3.1.1. Цель 1 подпрограммы государственной программы: Повышение эффективной деятельности областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Новосибирской области, организаций жилищно-коммунального комплекса в реализации государственной программы | |||||||||||||||
1.3.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы. Совершенствование нормативно-правовых отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||||||
1.3.1.1.1.1. Разработка нормативных правовых документов, регламентов и иных документов, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на реализацию государственной программы |
Количество разработанных и утвержденных нормативных правовых документов, регламентов и иных документов, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйств |
|
|
|
|
|
5 |
1 |
1 |
1 |
2 |
5 |
5 |
МЖКХиЭ НСО |
Ежегодно в рамках реализации программы планируется разработка 5 нормативно-правовых актов, направленных на ее реализацию |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 5 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
внебюджетный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
1.3.1.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы. Обеспечение информированности населения Новосибирской области о законодательной деятельности в жилищно-коммунальном комплексе в рамках реализации государственной программы | |||||||||||||||
1.3.1.1.2.1. Реализация комплекса мер, направленных на информирование населения Новосибирской области по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Количество проведенных круглых столов, брифингов, пресс-конференций, интервью |
|
|
|
|
|
16 |
4 |
4 |
4 |
4 |
16 |
16 |
МЖКХиЭ НСО, Администрации муниципальных образований Новосибирской области |
В рамках реализации программы планируется ежегодное освещение в масс-медиа актуальных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, которые проходят на бесплатной основе |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 5 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
внебюджетный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
1.3.1.1.3. Задача 3 подпрограммы государственной программы. Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||||||
1.3.1.1.3.1. Реализация комплекса мер, направленных на осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Количество, чел. |
|
|
|
|
|
100 |
10 |
10 |
40 |
40 |
100 |
100 |
МЖКХиЭ НСО, Администрации муниципальных образований Новосибирской области |
За период 2018*2020 годов 3(H) человек пройдут подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 5 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
X |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
внебюджетный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Итого затрат по подпрограмме государственной программы "Обеспечение реализации государственной программы" |
Сумма затрат, в том числе. |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|||
Итого цели 1 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
3 964 389,7 |
383 790,0 |
696 396,1 |
732 548,0 |
2 151 655,5 |
2 782 898,5 |
2 452 645,3 |
|
X |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
2 632 162,9 |
355 194,9 |
661 189,9 |
695 066,4 |
920 711,6 |
1 320 037,9 |
1 144 074,6 |
|
||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
542 625,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
542 625,8 |
517 093,4 |
499 708,2 |
|
||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
249 896,7 |
19 145,1 |
35 206,2 |
37 481,6 |
158 063,8 |
333 752,8 |
430 951,8 |
|
||
внебюджетный бюджет |
|
|
|
|
|
539 704,3 |
9 450,0 |
0,0 |
0,0 |
530 254,3 |
612014,4 |
377 910,7 |
|
||
Сумма затрат по государственной программе |
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
3 964 389,7 |
383 790,0 |
696 396,1 |
732 548,0 |
2 151 655,5 |
2 782 898,5 |
2 452 645,3 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
2 632 162,9 |
355 194,9 |
661 189,9 |
695 066,4 |
920 711,6 |
1 320 037,9 |
1 144 074,6 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
542 625,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
542 625,8 |
517 093,4 |
499 708,2 |
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
249 896,7 |
19 145,1 |
35 206,2 |
37 481,6 |
158 063,8 |
333 752,8 |
430 951,8 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
539 704,3 |
9 450,0 |
0,0 |
0,0 |
530 254,3 |
612014,4 |
377 910,7 |
|
|
*- приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств федерального бюджета
Применяемые сокращения
МЖКХиЭ НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;
НСО - Новосибирская область;
МО НСО - муниципальные образования Новосибирской области;
МР и ГО НСО - муниципальные районы и городские округа Новосибирской области;
АГНКС - автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;
ГРО - газораспределительная организация;
НФС - насосно-фильтровальная станция;
ЗС НСО - Законодательное Собрание Новосибирской области;
ПАО - публичное акционерное общество
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.