Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
города Элисты
от 30 декабря 2016 г. N 3103
Паспорт
муниципальной программы "Развитие образования города Элисты на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель программы |
Управление образования Администрации города Элисты |
|||
Соисполнители программы |
Муниципальные казенные образовательные организации города Элисты, муниципальные бюджетные образовательные организации города Элисты, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей |
|||
Подпрограммы программы |
Развитие системы дошкольного образования |
|||
Развитие системы общего образования | ||||
Развитие системы дополнительного образования детей | ||||
Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время | ||||
Обеспечение реализации муниципальной программы | ||||
Цели программы |
Создание условий для становления системы образования в качестве устойчивого механизма социально-экономического развития города. |
|||
Задачи программы |
1. Обеспечить реализацию равных прав граждан на образование всех уровней, а также развитие системы образования в интересах личности, общества и государства. 2. Обеспечить внедрение федеральных образовательных стандартов (ФГОС). 3. Создать систему объективных измерений результатов образования. 4. Обеспечить качество образовательного процесса, совершенствовать формы и методы учебно-воспитательной работы через развитие информационно-коммуникационных технологий. 5. Развивать экспериментальную, исследовательскую и научно-методическую деятельность образовательных организаций в условиях двуязычия. 6. Реализовать комплекс мер по обеспечению безопасности образовательных организаций и укреплению материально-технической базы образовательных организаций |
|||
Целевые индикаторы и показатели программы |
1. Доля обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования от общего количества обучающихся 2. Доля школьников, охваченных горячим питанием 3. Доля выявленных одаренных детей, включенных в систему государственно-общественной поддержки 4. Количество детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 5. Число детей, посещающих спортивные секции 6. Увеличение численности молодых специалистов в муниципальной системе образования |
|||
Сроки реализации программы |
2015 - 2020 годы. |
|||
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы, необходимый для реализации составляет 7 075 536,1 тыс. рублей, в том числе: |
|||
по годам |
Всего, в тыс. руб.: |
по источникам финансирования: |
||
Республиканский бюджет |
Бюджет города Элисты |
|||
2015 |
1 104 392,8 |
704 678,6 |
399 714,2 |
|
2016 |
1 084 978,3 |
696996,8 |
387 981,5 |
|
2017 |
1 207 417,0 |
788 156,0 |
419 261,0 |
|
2018 |
1 209 744,0 |
788 156,0 |
421 588,0 |
|
2019 |
1 224 502,0 |
788 156,0 |
436 346,0 |
|
2020 |
1 244 502,0 |
788 156,0 |
456 346,0 |
|
Итого: |
7 075 536,1 |
4 554 299,4 |
2 521 236,7 |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Комплекс мероприятий Программы направлен на дальнейшее совершенствование муниципальной системы образования г. Элисты для обеспечения доступности качественного образования, отвечающего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Повышение эффективности использования ресурсов, внедрение новых организационно-экономических механизмов в образовании. |
Паспорт подпрограммы 1
"Развитие системы дошкольного образования"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования Администрации города Элисты. |
|||
Соисполнители подпрограммы |
1. Муниципальные дошкольные образовательные организации. 2. Муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования. |
|||
Цель подпрограммы |
Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в городе Элиста |
|||
Задачи подпрограммы |
- модернизация сети дошкольных образовательных организаций за счет внедрения новых моделей дошкольного образования; - увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях для детей раннего и дошкольного возраста с целью удовлетворения потребностей населения в услугах системы дошкольного образования; - увеличение показателя охвата детей в возрасте от 1 года до 6,5 лет дошкольным образованием; - стабилизация кадрового состава дошкольных образовательных организаций; - создание условий для реализации и введения ФГОС ДО; - развитие коррекционного образования; - обновление инфраструктуры дошкольных организаций; - создание условий для укрепления и сохранения здоровья дошкольников. |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций в городе Элисте; - количество новых моделей дошкольного образования (тьюторские мини-центры, группы кратковременного пребывания, консультативные пункты, игротеки и т.д.); - количество мест в дошкольных образовательных организациях; - количество групп в муниципальных казенных дошкольных образовательных организациях; - процент охвата детей дошкольным образованием; - уровень текучести педагогических кадров муниципальных казенных дошкольных образовательных организаций; - количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования; - Количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программу предшкольного образования - доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по ФГОС ДО в общей численности педагогических работников; - количество инклюзивных групп в дошкольных образовательных организациях; - число интегрированных в образовательное пространство МДОУ детей с ограниченными возможностями здоровья; - число дней, пропущенных одним ребенком по болезни |
|||
Этапы и сроки реализац. подпрограммы |
Программа реализуется в один этап с 2015 по 2020 годы. |
|||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 174 126,9 тыс. рублей, в том числе: |
|||
по годам |
Всего, в тыс. руб.: |
по источникам финансирования: |
||
Республиканский бюджет |
Бюджет города Элисты |
|||
2015 |
483 469,1 |
237 066,9 |
246 402,2 |
|
2016 |
509 291,6 |
256 890,6 |
252 401,0 |
|
2017 |
527 169,8 |
274 472,8 |
252 697,0 |
|
2018 |
538 490,8 |
274 472,8 |
264 018,0 |
|
2019 |
552 852,8 |
274 472,8 |
278 380,0 |
|
2020 |
562 852,8 |
274 472,8 |
288 380,0 |
|
Итого: |
3 174 126,9 |
1 591 848,7 |
1 582 278,2 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности: - увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных организаций в городе Элисте; - увеличение количества вариативных моделей дошкольного образования; - увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Элисты; - увеличение количества групп, в том числе инклюзивных, в муниципальных дошкольных образовательных организациях учреждениях города Элисты; - увеличение количества детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Элисты, в том числе детей с ОВЗ; - снижение уровня текучести кадров в дошкольных образовательных организациях; - обеспечение повышения уровня квалификации педагогических работников за счет использования разных форм курсовой подготовки - снижение уровня заболеваемости дошкольников. |
Паспорт подпрограммы 2
"Развитие системы общего образования"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования Администрации города Элисты |
|||
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальные общеобразовательные организации города Элисты, социальные партнеры системы образования города Элисты |
|||
Цель подпрограммы |
Формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов развития муниципальной системы общего образования как средства обеспечения доступности и качества общего образования, соответствующего интересам личности, общества и государства. |
|||
Задачи подпрограммы |
- создать необходимые условия для равного доступа к образованию в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования для всех категорий граждан; - отработка механизмов повышения качества общего образования; - формировать и развивать информационное пространство и информационные ресурсы образования, обеспечивающие взаимодействие между участниками образовательных отношений; - осуществлять реализацию государственной политики в области образования с учетом национально-региональных особенностей; - создать необходимые условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их социализации, самореализации, профессионального самоопределения как основы интеллектуального, творческого, культурного потенциала города; - формировать целостный взгляд на мир в органичном единстве и разнообразии народов, культур и религий; - продолжить работу над созданием системы оценки деятельности общеобразовательной организации; - создать целостную систему управленческой и методической деятельности, направленной на решение кадровой проблемы в системе муниципального образования; - создание системы сохранения и укрепления здоровья детей на основе комплексного решения психолого-педагогических, медицинских и социальных проблем современного образования; - реализовать комплекс мер по обеспечению безопасности общеобразовательных организаций и укреплению материально-технической, информационно-коммуникационной базы образовательных организаций |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по ФГОС общего образования, адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, в общей численности педагогических работников - Качество знаний обучающихся по итогам учебного года - Уровень обученности учащихся по итогам учебного года - Удельный вес обучающихся, осваивающих программы среднего общего образования, реализующих индивидуальные маршруты обучения - Доля выпускников, поступивших в ВУЗы, в том числе в Калм. ГУ - Удельный вес детей в МОО, охваченных общим образованием, изучающих калмыцкий язык - Удельный вес МОО, внедривших электронный документооборот, в том числе в форме электронного журнала и дневников обучающихся - Удельный вес МОО, имеющих институт общественного участия в управлении - Количество МОО, в которых произведен капитальный (текущий) ремонт здания - Число детей - инвалидов, обучающихся на дому, в том числе по программам дистанционного обучения - Число МОО, внедряющих здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии - Уровень текучести педкадров МОО г. Элисты - Процент укомплектованности общеобразовательных организаций педагогическими кадрами |
|||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы |
|||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 214 189,3 тыс. рублей, в том числе: |
|||
по годам |
Всего, в тыс. руб.: |
по источникам финансирования: |
||
Республиканский бюджет |
Бюджет города Элисты |
|||
2015 |
510 698,2 |
443 467,2 |
67 231,0 |
|
2016 |
472 827,3 |
415 309,3 |
57 518,0 |
|
2017 |
552 234,2 |
487 613,2 |
64 621,0 |
|
2018 |
555 879,2 |
487 613,2 |
68 266,0 |
|
2019 |
556 275,2 |
487 613,2 |
68 662,0 |
|
2020 |
566 275,2 |
487 613,2 |
78 662,0 |
|
Итого: |
3 214 189,3 |
2 809 229,3 |
404 960,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация подпрограммы "Развитие системы общего образования" позволит: - обеспечить доступность и качество общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования и основными направлениями модернизации российского образования гражданам независимо от местожительства, состояния здоровья; - повысить число обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; - усовершенствовать модели профильного образования на уровне среднего общего образования, осуществить переход на обучение по индивидуальным учебным планам; - изменить подходы к формированию национально-региональной системы образования в современных условиях; - достичь качественного состояния кадрового потенциала педагогических работников г. Элисты; - создать необходимые условия для образования детей, нуждающихся в государственной защите, для детей с проблемами в здоровье и развитии, одаренных детей; - обеспечить безопасные условия жизнедеятельности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
Паспорт подпрограммы 3
"Развитие системы дополнительного образования детей"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования Администрации города Элисты |
|||
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальные образовательные организации города Элисты |
|||
Цели подпрограммы |
Обеспечение условий для развития воспитательных систем и дополнительного образования образовательных учреждений всех типов и видов в интересах формирования социально-активной, творческой личности, способной к самоопределению и саморазвитию. |
|||
Задачи подпрограммы |
- развитие единого воспитательного пространства города через интеграцию общего и дополнительного образования; - сохранение и развитие общедоступной системы дополнительного образования; - внедрение федеральных государственных требований к структуре, условиям реализации программ начального профессионального дополнительного образования; - усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование гражданственности, патриотизма, трудолюбия, нравственности, уважения к правилам и свободам граждан, культуры мира; - укрепление научно-методической, кадровой, финансовой и материально-технической базы воспитания и дополнительного образования; - обновление программно-методического содержания дополнительного образования и воспитания детей, его форм, методов и технологий. |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования в ОУ - Доля детей, занятых в системе дополнительного образования |
|||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 г. г. |
|||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 388 752,0 тыс. рублей, в том числе: |
|||
по годам |
Всего, тыс. руб. |
по источникам финансирования: |
||
Республиканский бюджет |
Бюджет города Элисты |
|||
2015 |
60 410,0 |
0,0 |
60 410,0 |
|
2016 |
56 218,0 |
0,0 |
56 218,0 |
|
2017 |
77 313,0 |
0,0 |
77 313,0 |
|
2018 |
64 937,0 |
0,0 |
64 937,0 |
|
2019 |
64 937,0 |
0,0 |
64 937,0 |
|
2020 |
64 937,0 |
0,0 |
64 937,0 |
|
ИТОГО: |
388 752,0 |
0,0 |
388 752,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка; - увеличение числа детей, занятых в системе дополнительного образования; - сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей, создание условий для развития дополнительного образования и воспитания детей города Элисты; - обновление содержания дополнительного образования и воспитания |
Паспорт подпрограммы 4
"Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования Администрации города Элисты, Комитет по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты |
|||
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальные образовательные организации города Элисты (далее МОО г. Элисты), социальные партнеры системы образования города Элисты. |
|||
Цель подпрограммы |
Организация и проведение отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время. |
|||
Задачи подпрограммы |
- создание условий для организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков г. Элисты; - совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков; - развитие инфраструктуры образовательных организаций г. Элисты, на базе которых организованы лагеря дневного пребывания детей; - модернизация кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков. |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- доля детей и подростков, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью детей в каникулярное время |
|||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы. |
|||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 101 493,8 тыс. рублей, в том числе: |
|||
по годам |
Всего, тыс. руб. |
по источникам финансирования: |
||
Республиканский бюджет |
Бюджет города Элисты |
|||
2015 |
14 782,4 |
5 808,4 |
8 974,0 |
|
2016 |
15 457,0 |
6 483,0 |
8 974,0 |
|
2017 |
17 813,6 |
6 339,6 |
11 474,0 |
|
2018 |
17 813,6 |
6 339,6 |
11 474,0 |
|
2019 |
17 813,6 |
6 339,6 |
11 474,0 |
|
2020 |
17 813,6 |
6 339,6 |
11 474,0 |
|
ИТОГО: |
101 493,8 |
37 649,8 |
63 844,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- увеличение числа детей и подростков из социально незащищенных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей в возрасте 7 - 16 лет, проживающих г. Элисте и получивших услуги отдыха, оздоровления и временной занятости на базе МОО г. Элисты и в загородных организациях отдыха, оздоровления детей в течение календарного года. - увеличение числа детей, охваченных горячим питанием |
Паспорт подпрограммы 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования Администрации города Элисты |
|||
Цель подпрограммы |
Обеспечение реализации подпрограмм Программы "Развитие образования города Элисты на 2015 - 2020 годы" в соответствии с установленными сроками и этапами. |
|||
Задачи подпрограммы |
- исполнение функций управления образованием в соответствии с действующим законодательством; - осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования. |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (в %) |
|||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 гг. |
|||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 196 974,1 тыс. рублей, в том числе: |
|||
по годам |
Всего, тыс. руб. |
по источникам финансирования: |
||
Республиканский бюджет |
Бюджет города Элисты |
|||
2015 |
35 033,1 |
18 336,1 |
16 697,0 |
|
2016 |
31 184,4 |
18 313,9 |
12 870,5 |
|
2017 |
32 886,4 |
19 730,4 |
13 156,0 |
|
2018 |
32 623,4 |
19 730,4 |
12 893,0 |
|
2019 |
32 623,4 |
19 730,4 |
12 893,0 |
|
2020 |
32 623,4 |
19 730,4 |
12893,0 |
|
ИТОГО: |
196 974,1 |
115 571,6 |
81 402,5 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Достижение качественного уровня исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими гражданам и организациям муниципальных услуг; 2. Рост информационной открытости в системе образования города Элисты. |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Элисты на 2015 - 2020 годы"
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие образования города Элисты", подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Элисты на 2015 - 2020 годы" | |||||||||
|
Цель: Создание условий для становления системы образования в качестве устойчивого механизма социально-экономического развития города. |
||||||||
|
Задачи: 1. Обеспечить реализацию равных прав граждан на образование всех уровней, а также развитие системы образования в интересах личности, общества и государства. 2. Обеспечить внедрение федеральных образовательных стандартов (ФГОС). 3. Создать систему объективных измерений результатов образования. 4. Обеспечить качество образовательного процесса, совершенствовать формы и методы учебно-воспитательной работы через развитие информационно-коммуникационных технологий. 5. Развивать экспериментальную, исследовательскую и научно-методическую деятельность образовательных организаций в условиях двуязычия. 6. Реализовать комплекс мер по обеспечению безопасности образовательных организаций и укреплению материально-технической базы образовательных организаций |
||||||||
1 |
Доля обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования от общего количества обучающихся |
% |
50 |
54 |
64 |
69 |
79 |
89 |
|
2 |
Доля школьников, охваченных горячим питанием |
% |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
|
3 |
Доля выявленных одаренных детей, включенных в систему государственно-общественной поддержки |
% |
90 |
90,3 |
90,5 |
91 |
91,3 |
91,5 |
|
4 |
Количество детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
чел. |
97 |
96 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
5 |
Число детей, посещающих спортивные секции |
чел. |
3800 |
3800 |
3800 |
3900 |
4000 |
4000 |
|
6 |
Увеличение численности молодых специалистов в муниципальной системе образования |
чел. |
42 |
45 |
55 |
60 |
70 |
80 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования" | |||||||||
|
Цель: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в городе Элиста |
||||||||
|
Задачи: - модернизация сети дошкольных образовательных организаций за счет внедрения новых моделей дошкольного образования; - увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях для детей раннего и дошкольного возраста с целью удовлетворения потребностей населения в услугах системы дошкольного образования; - увеличение показателя охвата детей в возрасте от 1 года до 6,5 лет дошкольным образованием; - стабилизация кадрового состава дошкольных образовательных организаций; - создание условий для реализации и введения ФГОС ДО; - развитие коррекционного образования; - обновление инфраструктуры дошкольных организаций; создание условий для укрепления и сохранения здоровья дошкольников. |
||||||||
1 |
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций в городе Элисте |
ед. |
32 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
2 |
Количество новых моделей дошкольного образования (мини-тьюторские центры, группы кратковременного пребывания, группы предшкольной подготовки, консультативные центры, в том числе для родителей групп раннего возраста, игротеки и т.д.) |
ед. |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3 |
Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Элиста |
ед. |
5495 |
6095 |
6095 |
6095 |
6095 |
6095 |
|
4 |
Количество групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Элиста |
ед. |
289 |
315 |
315 |
315 |
315 |
315 |
|
5 |
Охват детей дошкольным образованием |
% |
78 |
77 |
83 |
85 |
87 |
89 |
|
6 |
Уровень текучести педагогических кадров муниципальных дошкольных образовательных организаций |
% |
19 |
18,5 |
18 |
17,5 |
17 |
17 |
|
7 |
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования |
ед. |
32 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
8 |
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программу предшкольного образования |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
9 |
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по ФГОС ДО в общей численности педагогических работников |
% |
75 |
85 |
95 |
96 |
97 |
98 |
|
10 |
Количество инклюзивных групп в дошкольных образовательных организациях |
ед. |
2 |
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
11 |
Число интегрированных в образовательное пространство МДОУ детей с ограниченными возможностями здоровья |
чел. |
223 |
225 |
239 |
278 |
282 |
284 |
|
12 |
Число дней, пропущенных 1 ребенком по болезни |
ед. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования" | |||||||||
|
Цель: Формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов развития муниципальной системы общего образования как средства обеспечения доступности и качества общего образования, соответствующего интересам личности, общества и государства. |
||||||||
|
Задачи: - создать необходимые условия для равного доступа к образованию в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования для всех категорий граждан; - сформировать механизмы повышения качества общего образования; - отработать механизмы мониторинговой деятельности общеобразовательных организаций по оценке доступности и качества образования; - формировать и развивать информационное пространство и информационные ресурсы образования, обеспечивающие взаимодействие между участниками образовательных отношений; - осуществлять реализацию государственной политики в области образования с учетом национально-региональных особенностей; - создать необходимые условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их социализации, самореализации, профессионального самоопределения как основы интеллектуального, творческого, культурного потенциала города; - формировать целостный взгляд на мир в органичном единстве и разнообразии народов, культур и религий; - создать целостную систему управленческой и методической деятельности, направленной на решение кадровой проблемы в системе муниципального образования; - создание системы сохранения и укрепления здоровья детей на основе комплексного решения психолого-педагогических, медицинских и социальных проблем современного образования; - реализовать комплекс мер по обеспечению безопасности общеобразовательных организаций и укреплению материально-технической, информационно-коммуникационной базы образовательных организаций. |
||||||||
1 |
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по ФГОС общего образования, адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, в общей численности педагогических работников |
% |
75 |
80 |
80,5 |
83 |
83,5 |
85 |
|
2 |
Качество знаний обучающихся по итогам учебного года |
% |
32 |
32 |
32,3 |
32,5 |
32,6 |
32,7 |
|
3 |
Уровень обученности учащихся по итогам учебного года |
% |
99 |
99,2 |
99,3 |
99,4 |
99,5 |
99,7 |
|
4 |
Удельный вес обучающихся, осваивающих программы среднего общего образования, реализующих индивидуальные маршруты обучения |
% |
24 |
24 |
24 |
25 |
25 |
25 |
|
5 |
Доля выпускников, поступивших в ВУЗы, в том числе в Калм. ГУ |
% |
93 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
|
6 |
Удельный вес детей в МОО, охваченных общим образованием, изучающих калмыцкий язык |
% |
98,6 |
98,7 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
|
7 |
Удельный вес МОО, внедривших электронный документооборот, в том числе в форме электронного журнала и дневников обучающихся |
% |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
|
8 |
Удельный вес МОО, имеющих институт общественного участия в управлении |
% |
60 |
70 |
80 |
80 |
90 |
90 |
|
9 |
Количество МОО, в которых произведен капитальный (текущий) ремонт здания |
ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
10 |
Число детей - инвалидов, обучающихся на дому, в том числе по программам дистанционного обучения |
чел. |
135 |
135 |
140 |
140 |
145 |
150 |
|
11 |
Число МОО, внедряющих здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии |
ед. |
20 |
20 |
21 |
21 |
22 |
22 |
|
12 |
Уровень текучести педкадров МОО г. Элисты |
% |
2 |
1,8 |
1,6 |
1,5 |
1.5 |
1.5 |
|
13 |
Процент укомплектованности общеобразовательных организаций педагогическими кадрами |
% |
98 |
98 |
99 |
99 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей" | |||||||||
|
Цель: Обеспечение условий для развития воспитательных систем и дополнительного образования образовательных учреждений всех типов и видов в интересах формирования социально-активной, творческой личности, способной к самоопределению и саморазвитию. |
||||||||
|
Задачи: - развитие единого воспитательного пространства города через интеграцию общего и дополнительного образования; - сохранение и развитие общедоступной системы дополнительного образования; - внедрение федеральных государственных требований к структуре, условиям реализации программ начального профессионального дополнительного образования; - усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование гражданственности, патриотизма, трудолюбия, нравственности, уважения к правилам и свободам граждан, культуры мира; - укрепление научно-методической, кадровой, финансовой и материально-технической базы воспитания и дополнительного образования; - обновление программно-методического содержания дополнительного образования и воспитания детей, его форм, методов и технологий. |
||||||||
1 |
Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования в ОУ |
% |
77 |
77 |
78 |
78 |
78 |
78 |
|
2 |
Доля детей, занятых в системе дополнительного образования |
% |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" | |||||||||
|
Цель: Организация и проведение отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время. |
||||||||
|
Задачи: - создание условий для организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков г. Элисты; - совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков; - развитие инфраструктуры образовательных организаций г. Элисты, на базе которых организованы лагеря дневного пребывания детей; - модернизация кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков. |
||||||||
1 |
Доля детей и подростков, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью детей в каникулярное время |
% |
48,3 |
48,3 |
49,5 |
49,6 |
49,8 |
50,0 |
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | |||||||||
|
Цель: Обеспечение реализации подпрограмм Программы "Развитие образования города Элисты" на 2015 - 2020 годы в соответствии с установленными сроками и этапами. |
||||||||
|
Задачи: - исполнение функций Управлением образования в соответствии с действующим законодательством; - осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования. |
||||||||
1 |
Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Элисты на 2015 - 2020 годы"
Перечень
подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования города Элисты на 2015 - 2020 годы"
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования" |
Отдел дошкольного, дополнительного образования и воспитания УОА г. Элисты, методический центр УОА г. Элисты |
2015 |
2020 |
Создание новых форм дошкольного образования, дополнительных мест в функционирующих образовательных организациях, реализация запросов населения на развитие коррекционного образования |
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций в городе Элисте; количество новых моделей дошкольного образования; количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программу предшкольного образования; количество групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях г. Элисты, в том числе инклюзивных; количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Элиста; охват детей дошкольным образованием в городе Элисте; уровень текучести педагогических кадров муниципальных дошкольных образовательных организаций; доля педагогических работников прошедших повышение квалификации по ФГОС ДО; число дней, пропущенных одним ребенком по болезни; число интегрированных в образовательное пространство МКДОУ детей с ограниченными возможностями здоровья. |
Основное мероприятие 1.1. "Расходы за счет средств бюджета города Элисты на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" | ||||||
Основное мероприятие 1.2. "Расходы за счет субвенций республиканского бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" | ||||||
2 |
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования" |
Отдел управления качеством общего образования УОА г. Элисты, Методический центр УОА г. Элисты, МОО г. Элисты |
2015 |
2020 |
Обеспечение доступности и качества общего образования |
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по ФГОС общего образования, адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, в общей численности педагогических работников; качество знаний обучающихся по итогам учебного года; уровень обученности учащихся по итогам учебного года; удельный вес обучающихся, осваивающих программы среднего общего образования, реализующих индивидуальные маршруты обучения; доля выпускников, поступивших в ВУЗы, в том числе в Калм. ГУ; удельный вес детей в МОО, охваченных общим образованием, изучающих калмыцкий язык; удельный вес МОО, внедривших электронный документооборот, в том числе в форме электронного журнала и дневников учащихся; удельный вес МОО, имеющих институт общественного участия в управлении; количество МОО, в которых произведен капитальный (текущий) ремонт здания; число детей - инвалидов, обучающихся на дому, в том числе по программам дистанционного обучения; число МОО, внедряющих здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии; уровень текучести педкадров МОО г. Элисты; процент укомплектованности общеобразовательных организаций педагогическими кадрами |
Основное мероприятие 2.1. "Расходы за счет средств бюджета города Элисты на организацию предоставления общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях" | ||||||
Основное мероприятие 2.2. Расходы за счет субвенций республиканского бюджета на организацию предоставления общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | ||||||
3 |
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей" |
Отдел дошкольного, дополнительного образования и воспитания УОА г. Элисты, методический центр УОА г. Элисты |
2015 |
2020 |
Сохранение количества секций и кружков в учреждениях дополнительного образования. |
Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования в МОО; доля детей, занятых в системе дополнительного образования |
Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях" | ||||||
4 |
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время" |
Управление образования Администрации г. Элисты, Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г. Элисты |
2015 |
2020 |
Создание условий для организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков |
Доля детей и подростков, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью детей в каникулярное время |
Основное мероприятие "Расходы на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время" | ||||||
5 |
Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы |
Управление образования Администрации г. Элисты |
2015 |
2020 |
Социальная поддержка педагогических кадров. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования |
Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы |
Основное мероприятие "Организация досуговых мероприятий" |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Элисты на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозное (справочная), оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие образования города Элисты на 2015 - 2020 годы"
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий подпрограммы |
Источники финансирования |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), по годам |
|||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Всего, в т.ч. по годам: |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа |
"Развитие образования города Элисты на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
|
705 708 |
700 |
31 0 00 00/ 31 0 00 00000 |
|
7075536,1 |
1104392,8 |
1084978,3 |
1207417,0 |
1209744,0 |
1224502,0 |
1244502,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
Всего, в т.ч. |
|
|
|
|
4554299,4 |
704678,6 |
696996,8 |
788156,0 |
788156,0 |
788156,0 |
788156,0 |
||
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
|
|
|
4554299,4 |
704 678,6 |
696 996,8 |
788 156,0 |
788 156,0 |
788 156,0 |
788 156,0 |
|||
Бюджет города Элисты |
Всего, в т.ч. |
|
|
|
|
2521236,7 |
399714,2 |
387981,5 |
419261,0 |
421588,0 |
436346,0 |
456346,0 |
||
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
|
|
|
2 518 186,7 |
399 714,2 |
387 407,5 |
418 507,0 |
421 014,0 |
435 772,0 |
455 772,0 |
|||
Комитет по делам молодежи Администрации г. Элисты |
708 |
|
|
|
3 050,0 |
0,0 |
574,0 |
754,0 |
574,0 |
574,0 |
574,0 |
|||
Подпрограмма 1 |
Развитие системы дошкольного образования |
Всего: |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701 |
31 1 00 00000 |
|
3 174 126,9 |
483469,1 |
509291,6 |
527169,8 |
538490,8 |
552852,8 |
562852,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Республиканский бюджет |
|
1 591 848,7 |
237066,9 |
256890,6 |
274472,8 |
274472,8 |
274472,8 |
274472,8 |
||||||
Бюджет города Элисты |
|
1 582 278,2 |
246402,2 |
252401,0 |
252697,0 |
264018,0 |
278380,0 |
288380,0 |
||||||
Основное мероприятие 1.1. |
Расходы за счет средств бюджета города Элисты на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Бюджет города Элисты |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701 |
31 1 01 00000 |
|
1 582 278,2 |
246402,2 |
252401,0 |
252697,0 |
264018,0 |
278380,0 |
288380,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций |
Всего: |
|
705 |
0701 |
|
|
1 520 762,5 |
212663,5 |
224624,0 |
252697,0 |
264018,0 |
278380,0 |
288380,0 |
Бюджет города Элисты |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
111 |
86 593,0 |
86593,0 |
|
|
|
|
|
||
31 1 01 02010 |
424 264,0 |
|
77773,0 |
86127,0 |
86788,0 |
86788,0 |
86788,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 01 02010 |
119 |
120 393,0 |
|
15450,0 |
26313,0 |
26210,0 |
26210,0 |
26210,0 |
||||
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
242 |
215,0 |
215,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 01 02010 |
869,0 |
|
222,0 |
203,0 |
148,0 |
148,0 |
148,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
243 |
1 652,0 |
1652,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 01 02010 |
64 588,0 |
|
750,0 |
1800,0 |
4438,0 |
28800,0 |
28800,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
244 |
100 655,5 |
100655,5 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 01 02010 |
582 031,0 |
|
103646,0 |
115872,0 |
124171,0 |
114171,0 |
124171,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 01 02010 |
831 |
302,0 |
|
202,0 |
100,0 |
|
|
|
||||
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
851 |
21 203,0 |
21203,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 01 02010 |
98 359,0 |
|
23559,0 |
18700,0 |
18700,0 |
18700,0 |
18700,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
852 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 01 02010 |
495,0 |
|
285,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 01 02010 |
853 |
6 806,0 |
|
1392,0 |
1211,0 |
1401,0 |
1401,0 |
1401,0 |
||||
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
611 |
1 667,0 |
1667,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 13 70 |
528,0 |
528,0 |
|
|
|
|
|
|||||||
31 1 01 02010 |
9 592,0 |
|
1345,0 |
2061,0 |
2062,0 |
2062,0 |
2062,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
612 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 01 02010 |
400,0 |
|
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Мероприятие 1.1.2. |
Расходы на реализацию комплекса мероприятий по модернизации системы дошкольного образования |
Бюджет города Элисты |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701 |
31 1 13 70 31 1 42 53 |
414 |
33 738,7 |
33738,7 |
|
|
|
|
|
31 1 01 42530 |
27 777,0 |
|
27777,0 |
|
|
|
|
|||||||
Основное мероприятие 1.2. |
Расходы за счет субвенций республиканского бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Республиканский бюджет |
|
705 |
0701 |
31 1 02 00000 |
|
1 591 848,7 |
237066,9 |
256890,6 |
274472,8 |
274472,8 |
274472,8 |
274472,8 |
мероприятие 1.2.1. |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Республиканский бюджет |
Всего: |
705 |
0701 |
31 1 71 06 31 1 02 71060 31 1 50 59 |
|
1 469 349,7 |
216584,3 |
237064,6 |
253925,2 |
253925,2 |
253925,2 |
253925,2 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701 |
31 1 71 06 |
111 |
197 097,4 |
197097,4 |
|
|
|
|
|
|||
31 1 02 71060 |
958 349,0 |
|
194618,6 |
190932,6 |
190932,6 |
190932,6 |
190932,6 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 02 71060 |
119 |
270 185,9 |
|
39539,5 |
57661,6 |
57661,6 |
57661,6 |
57661,6 |
||||
705 |
0701 |
31 1 71 06 |
244 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
31 1 02 71060 |
6 336,0 |
|
0,0 |
1584,0 |
1584,0 |
1584,0 |
1584,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 50 59 |
414 |
17 021,4 |
17021,4 |
|
|
|
|
|
||||
705 |
0701 |
31 1 71 06 |
611 |
2 204,7 |
2204,7 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 02 71060 |
17 575,5 |
|
2587,5 |
3747,0 |
3747,0 |
3747,0 |
3747,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 71 06 |
612 |
260,8 |
260,8 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 02 71060 |
319,0 |
|
319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
мероприятие 1.2.2. |
Выплата компенсации части родительской платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
Республиканский бюджет |
Всего: |
705 |
0701 |
31 1 71 13 31 1 02 71130 |
|
122 499,0 |
20482,6 |
19826,0 |
20547,6 |
20547,6 |
20547,6 |
20547,6 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
1004 |
31 1 71 13 |
244 |
308,2 |
308,2 |
|
|
|
|
|
|||
31 1 02 71130 |
1 492,4 |
|
289,2 |
300,8 |
300,8 |
300,8 |
300,8 |
|||||||
705 |
1004 |
31 1 71 13 |
313 |
20 174,4 |
20174,4 |
|
|
|
|
|
||||
705 |
1004 |
31 1 02 71130 |
321 |
99 486,4 |
|
19278,8 |
20051,9 |
20051,9 |
20051,9 |
20051,9 |
||||
705 |
1004 |
31 1 02 71130 |
612 |
1 037,6 |
|
258,0 |
194,9 |
194,9 |
194,9 |
194,9 |
||||
Подпрограмма 2 |
Развитие системы общего образования |
Всего: |
|
705 |
0702 |
31 2 00 00000 |
|
3 214 189,3 |
510698,2 |
472827,3 |
552234,2 |
555879,2 |
556275,2 |
566275,2 |
в том числе: |
|
705 |
0702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Республиканский бюджет |
|
705 |
0702 |
|
2 809 229,3 |
443467,2 |
415309,3 |
487613,2 |
487613,2 |
487613,2 |
487613,2 |
|||
Бюджет города Элисты |
|
705 |
0702 |
|
404 960,0 |
67231,0 |
57518,0 |
64621,0 |
68266,0 |
68662,0 |
78662,0 |
|||
Основное мероприятие 2.1. |
Расходы за счет средств бюджета города Элисты на организацию предоставления общего образования в государственных (муниципальных) образовательных организациях |
Бюджет города Элисты |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0702 |
31 2 01 00000 |
|
404 960,0 |
67231,0 |
57518,0 |
64621,0 |
68266,0 |
68662,0 |
78662,0 |
мероприятие 2. 1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных общеобразовательных организаций |
Бюджет города Элисты |
Всего: |
705 |
0701 |
31 2 01 01 31 2 01 01010 |
|
404 960,0 |
67231,0 |
57518,0 |
64621,0 |
68266,0 |
68662,0 |
78662,0 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0702 |
31 2 01 01 |
242 |
82,0 |
82,0 |
|
|
|
|
|
|||
31 2 01 01010 |
264,0 |
|
63,0 |
72,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 01 01 |
243 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
31 2 01 01010 |
800,0 |
|
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 01 01 |
244 |
1 671,0 |
1671,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 2 01 01010 |
7 309,6 |
|
1370,6 |
1637,0 |
1434,0 |
1434,0 |
1434,0 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 01 01 |
611 |
65 132,0 |
65132,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 2 01 01010 |
326 521,0 |
|
55482,0 |
62352,0 |
66229,0 |
66229,0 |
76229,0 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 01 01010 |
831 |
23,0 |
|
23,0 |
|
|
|
|
||||
705 |
0702 |
31 2 01 01 |
851 |
320,0 |
320,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 2 01 01010 |
2 546,0 |
|
470,0 |
321,0 |
321,0 |
717,0 |
717,0 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 01 01 |
852 |
26,0 |
26,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 2 01 01010 |
85,0 |
|
57,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 01 01010 |
853 |
180,4 |
|
52,4 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
||||
Основное мероприятие 2.2. |
Расходы за счет субвенций республиканского бюджета на организацию предоставления общего образования в государственных (муниципальных) образовательных организациях |
Республиканский бюджет |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0702 |
31 2 02 00000 |
|
2 809 229,3 |
443467,2 |
415309,3 |
487613,2 |
487613,2 |
487613,2 |
487613,2 |
мероприятие 2.2.1 |
Осуществление полномочий субъектов Российской Федерации на частичную реализацию государственного стандарта общего образования |
Республиканский бюджет |
Всего: |
705 |
0702 |
31 2 71 03 31 2 02 71030 |
|
2 809 229,3 |
443467,2 |
415309,3 |
487613,2 |
487613,2 |
487613,2 |
487613,2 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0702 |
31 2 71 03 |
111 |
13 791,8 |
13791,8 |
|
|
|
|
|
|||
31 2 02 71030 |
58 796,7 |
|
10993,5 |
11950,8 |
11950,8 |
11950,8 |
11950,8 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 02 71030 |
119 |
17 016,1 |
|
2579,7 |
3609,1 |
3609,1 |
3609,1 |
3609,1 |
||||
705 |
0702 |
31 2 71 03 |
244 |
88,7 |
88,7 |
|
|
|
|
|
||||
31 2 02 71030 |
590,4 |
|
|
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 71 03 |
611 |
404 841,2 |
404841,2 |
|
|
|
|
|
||||
31 2 02 71030 |
2 264 073,8 |
|
376451,0 |
471905,7 |
471905,7 |
471905,7 |
471905,7 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 71 03 |
612 |
24 745,5 |
24745,5 |
|
|
|
|
|
||||
31 2 02 71030 |
25 285,1 |
|
25285,1 |
|
|
|
|
|||||||
Подпрограмма 3 |
Развитие системы дополнительного образования детей |
Всего: |
|
705 |
0702 |
31 3 00 00000 |
|
388 752,0 |
60410,0 |
56218,0 |
77313,0 |
64937,0 |
64937,0 |
64937,0 |
в том числе: |
|
705 |
0702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Республиканский бюджет |
|
705 |
0702 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет города Элисты |
|
705 |
0702 |
|
388 752,0 |
60410,0 |
56218,0 |
77313,0 |
64937,0 |
64937,0 |
64937,0 |
|||
Основное мероприятие 3.1. |
Предоставление дополнительного образования муниципальных образовательных организациях |
Бюджет города Элисты |
|
705 |
0702 |
31 3 01 00000 |
|
388 752,0 |
60410,0 |
56218,0 |
77313,0 |
64937,0 |
64937,0 |
64937,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
мероприятие 3.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |
Бюджет города Элисты |
Всего: |
705 |
0702 |
31 3 02 50 31 3 01 02500 |
|
388 752,0 |
60410,0 |
56218,0 |
77313,0 |
64937,0 |
64937,0 |
64937,0 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0702 |
31 3 02 50 |
611 |
57 411,0 |
57411,0 |
|
|
|
|
|
|||
31 3 01 02500 |
53 136,0 |
|
53136,0 |
|
|
|
|
|||||||
0703 |
31 3 01 02500 |
272 124,0 |
|
|
77313,0 |
64937,0 |
64937,0 |
64937,0 |
||||||
705 |
0702 |
31 3 02 50 |
612 |
2 999,0 |
2999,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 3 01 02500 |
3 082,0 |
|
3082,0 |
|
|
|
|
|||||||
0703 |
31 3 01 02500 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
Подпрограмма 4 |
Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время |
Всего: |
Управление образования Администрации г. Элисты, Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г. Элисты |
705 708 |
0707 0709 |
31 4 00 00000 |
|
101 493,8 |
14782,4 |
15457,0 |
17813,6 |
17813,6 |
17813,6 |
17813,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Республиканский бюджет |
705 |
0707 |
|
37 649,8 |
5808,4 |
6483,0 |
6339,6 |
6339,6 |
6339,6 |
6339,6 |
||||
Бюджет города Элисты |
705 708 |
0707 0709 |
|
63 844,0 |
8974,0 |
8974,0 |
11474,0 |
11474,0 |
11474,0 |
11474,0 |
||||
Основное мероприятие 4.1. |
Расходы на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время |
Республиканский бюджет |
|
705 |
0707 |
31 4 01 00000 |
|
37 649,8 |
5808,4 |
6483,0 |
6339,6 |
6339,6 |
6339,6 |
6339,6 |
Бюджет города Элисты |
|
705 708 |
0707 |
31 4 01 00000 |
|
63 844,0 |
8974,0 |
8974,0 |
11474,0 |
11474,0 |
11474,0 |
11474,0 |
||
мероприятие 4.1.1. |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
Бюджет города Элисты |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0707 |
31 4 13 52 |
244 612 |
8 400,0 |
8400,0 |
|
|
|
|
|
31 4 01 13520 |
244 |
1 406,7 |
|
206,7 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||||||
31 4 01 13520 |
612 |
50 413,3 |
|
8193,3 |
10420,0 |
10600,0 |
10600,0 |
10600,0 |
||||||
Комитет по делам молодежи туризма и спорта Администрации г. Элисты |
708 |
0707 |
31 4 13 52 |
244 |
574,0 |
574,0 |
|
|
|
|
|
|||
31 4 01 13520 |
3 050,0 |
|
574,0 |
754,0 |
574,0 |
574,0 |
574,0 |
|||||||
мероприятие 4.1.2. |
Расходы на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений |
Республиканский бюджет |
Всего: |
705 |
0707 |
31 4 13 52 31 4 01 13520 |
|
37 649,8 |
5808,4 |
6483,0 |
6339,6 |
6339,6 |
6339,6 |
6339,6 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0707 |
31 4 73 17 |
244 |
128,3 |
128,3 |
|
|
|
|
|
|||
31 4 01 73170 |
780,5 |
|
137,7 |
160,7 |
160,7 |
160,7 |
160,7 |
|||||||
705 |
0707 |
31 4 73 17 |
612 |
5 680,1 |
5680,1 |
|
|
|
|
|
||||
31 4 01 73170 |
31 060,9 |
|
6345,3 |
6178,9 |
6178,9 |
6178,9 |
6178,9 |
|||||||
Подпрограмма 5 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего: |
|
705 |
0709 1004 |
31 5 00 00000 |
|
196 974,1 |
35033,1 |
31184,4 |
32886,4 |
32623,4 |
32623,4 |
32623,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Республиканский бюджет |
|
705 |
0709 1004 |
|
115 571,6 |
18336,1 |
18313,9 |
19730,4 |
19730,4 |
19730,4 |
19730,4 |
|||
Бюджет города Элисты |
|
705 |
0709 |
|
81 402,5 |
16697,0 |
12870,5 |
13156,0 |
12893,0 |
12893,0 |
12893,0 |
|||
Основное мероприятие 5.1. |
Организация досуговых мероприятий |
Бюджет города Элисты |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
31 5 01 00000 |
|
2 426,0 |
836,0 |
390,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Мероприятие 5.1.1. |
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере образования |
Бюджет города Элисты |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
31 4 13 51 |
244 |
836,0 |
836,0 |
|
|
|
|
|
31 5 01 13540 |
242 |
5,0 |
|
5,0 |
|
|
|
|
||||||
31 5 01 13540 |
244 |
1 486,2 |
|
286,2 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||||||
31 5 01 13540 |
350 |
43,8 |
|
43,8 |
|
|
|
|
||||||
32 5 01 13540 |
360 |
35,0 |
|
35,0 |
|
|
|
|
||||||
31 5 01 13540 |
853 |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
|
|
||||||
Основное мероприятие 5.2. |
Обеспечение деятельности Управления образования Администрации г. Элисты |
Всего: |
|
705 |
0709 |
|
|
97 314,9 |
34197,1 |
30794,4 |
32586,4 |
32323,4 |
32323,4 |
32323,4 |
Бюджет города Элисты |
|
|
|
|
|
40 934,5 |
15861,0 |
12480,5 |
12856,0 |
12593,0 |
12593,0 |
12593,0 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
56 380,4 |
18336,1 |
18313,9 |
19730,4 |
19730,4 |
19730,4 |
19730,4 |
||
Мероприятие 5.2.1 |
Расходы на содержание муниципальных органов |
Бюджет города Элисты |
Всего: |
705 |
0709 |
|
|
78 976,5 |
15861,0 |
12480,5 |
12856,0 |
12593,0 |
12593,0 |
12593,0 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
31 5 00 12 |
121 |
5 158,5 |
5158,5 |
|
|
|
|
|
|||
31 5 00 00120 |
18 584,0 |
|
3386,0 |
3801,0 |
3799,0 |
3799,0 |
3799,0 |
|||||||
705 |
0709 |
31 5 00 12 |
122 |
24,5 |
24,5 |
|
|
|
|
|
||||
31 5 00 00120 |
4,8 |
|
4,8 |
|
|
|
|
|||||||
705 |
0709 |
31 5 00 00120 |
129 |
4 870,7 |
|
854,7 |
1148,0 |
956,0 |
956,0 |
956,0 |
||||
705 |
0709 |
31 5 09 02 |
121 |
9 359,0 |
9359,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 5 00 09020 |
26 685,0 |
|
5629,0 |
5264,0 |
5264,0 |
5264,0 |
5264,0 |
|||||||
705 |
0709 |
31 5 00 09020 |
122 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
||||
705 |
0709 |
31 5 00 09020 |
129 |
7 080,0 |
|
723,0 |
1590,0 |
1589,0 |
1589,0 |
1589,0 |
||||
705 |
0709 |
31 5 09 02 |
242 |
462,0 |
462,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 5 00 09020 |
2 605,2 |
|
563,2 |
554,0 |
496,0 |
496,0 |
496,0 |
|||||||
705 |
0709 |
31 5 09 02 |
244 |
830,0 |
830,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 5 00 09020 |
2 947,8 |
|
1249,8 |
459,0 |
413,0 |
413,0 |
413,0 |
|||||||
705 |
0709 |
31 5 00 09020 |
831 |
5,0 |
|
5,0 |
|
|
|
|
||||
705 |
0709 |
31 5 09 02 |
851 |
11,0 |
11,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 5 00 09020 |
128,0 |
|
4,0 |
4,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|||||||
705 |
0709 |
31 5 09 02 |
852 |
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 5 00 09020 |
80,0 |
|
48,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|||||||
705 |
0709 |
31 5 00 09020 |
853 |
125,0 |
|
13,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
||||
Мероприятие 5.2.2 |
Содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
Республиканский бюджет |
Всего: |
705 |
1004 |
|
|
106 387,0 |
16716,7 |
16775,5 |
18223,7 |
18223,7 |
18223,7 |
18223,7 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
1004 |
31 5 7114 |
244 |
1 593,4 |
1593,4 |
|
|
|
|
|
|||
31 5 00 71140 |
2 165,5 |
|
1115,1 |
262,6 |
262,6 |
262,6 |
262,6 |
|||||||
705 |
1004 |
32 5 7114 |
313 |
15 123,3 |
15123,3 |
|
|
|
|
|
||||
31 5 00 71140 |
84 883,4 |
|
14869,4 |
17503,5 |
17503,5 |
17503,5 |
17503,5 |
|||||||
31 5 00 71140 |
323 |
2 621,4 |
|
791,0 |
457,6 |
457,6 |
457,6 |
457,6 |
||||||
Мероприятие 5.2.3 |
Обеспечение расходных обязательств муниципальных образования, возникающих при выполнении государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
Республиканский бюджет |
Всего, в том числе: |
705 |
1004 |
31 5 7115/ 31 5 00 71150 |
|
9 184,6 |
1619,4 |
1538,4 |
1506,7 |
1506,7 |
1506,7 |
1506,7 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
1004 |
31 5 7115 |
121 |
1 619,4 |
1619,4 |
|
|
|
|
|
|||
31 5 00 71150 |
5 763,8 |
|
1171,8 |
1148,0 |
1148,0 |
1148,0 |
1148,0 |
|||||||
705 |
1004 |
31 5 00 71150 |
122 |
32,0 |
|
|
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
||||
705 |
1004 |
31 5 00 71150 |
129 |
1 752,4 |
|
365,6 |
346,7 |
346,7 |
346,7 |
346,7 |
||||
705 |
1004 |
31 5 00 71150 |
244 |
17,0 |
|
1,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 30 декабря 2016 г. N 3103 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.