Постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34
"О внесении изменений в Государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 338"
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года N 338 "О Государственной программе "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы".
Председатель Правительства |
И. Зотов |
Изменения,
которые вносятся в Государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года N 338 "О Государственной программе "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34)
1. в Паспорте:
в позиции "Участники Программы" после слов "Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия" дополнить словами "Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы бюджетных ассигнований Программы |
Всего: 35 640 734,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета: 1 843 425,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 282 266,0 тыс. руб.; 2014 год-514 190,7 тыс. руб.; 2015 год-467 952,5 тыс. руб.; 2016 год - 146 409,8 тыс. руб.; 2017 год - 145 182,6 тыс. руб.; 2018 год - 144 009,9 тыс. руб.; 2019 год - 143 413,7 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета - всего: 22 300 828,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 2 104 775,7 тыс. руб.; 2014 год - 2 442 111,4 тыс. руб.; 2015 год - 2 649 279,1 тыс. руб.; 2016 год-3 152 659,6 тыс. руб.; 2017 год - 3 381 003,4 тыс. руб.; 2018 год - 2 796 905,2 тыс. руб.; 2019 год - 2 882 534,3 тыс. руб.; 2020 год - 2 891 559,6 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 14 068 861,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 1 417 227,6 тыс. руб.; 2014 год - 1 701 347,0 тыс. руб.; 2015 год - 1 907 804,3 тыс. руб.; 2016 год - 1 887 209,8 тыс. руб.; 2017 год - 1 879 137,6 тыс. руб.; 2018 год - 1 625 343,2 тыс. руб.; 2019 год - 1 833 536,4 тыс. руб.; 2020 год - 1 817 255,3 тыс. руб. внебюджетные источники (средства ОМС) - всего: 11 496 481,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1 012 887,4 тыс. руб.; 2014 год - 1 080 464,6 тыс. руб.; 2015 год - 1 196 906,0 тыс. руб.; 2016 год - 1 217 069,2 тыс. руб.; 2017 год - 1 363 110,7 тыс. руб.; 2018 год - 1 908 511,5 тыс. руб.; 2019 год - 1 858 765,9 тыс. руб.; 2020 год - 1 858 765,9 тыс. руб. Объемы финансирования на реализацию подпрограмм составляют: Подпрограмма 1 - 1 493 634,4 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 6 246 962,6 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 2 127 971,7 тыс. руб.; Подпрограмма 4 - 35 453,2 тыс. руб.; Подпрограмма 5 - 21 002 722,7 тыс. руб.; Подпрограмма 6 - 3 609 438,7 тыс. руб.; Подпрограмма 7 - 575 215,8 тыс. руб.; Подпрограмма 8 - 42 315,5 тыс. руб.; Подпрограмма 9 - 198 007,4 тыс. руб.; Подпрограмма 10 - 178 300,5 тыс. руб.; Подпрограмма 11 - 65 273,2 тыс. руб. |
|
". |
2. Подраздел 1.1 "Общая характеристика состояния и основные проблемы развития системы здравоохранения" раздела I "Общая характеристика сферы реализации государственной программы, основные проблемы и прогноз развития сферы здравоохранения Республики Калмыкия изложить в следующей редакции:
"1.1. Общая характеристика состояния и основные проблемы развития системы здравоохранения
С 1990 по 2015 годы в Республике Калмыкия существенно возросло число случаев заболеваний, приводящих к смерти. Число случаев заболеваний системы кровообращения возросло в 3 раза, злокачественными новообразованиями - в 1,4 раза. В структуре заболеваемости преобладают болезни органов дыхания и болезни системы кровообращения.
Здоровье граждан, как социально-экономическая категория, является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства страны. Ценность здоровья, как важнейшего ресурса, необходимого для производства материальных и культурных благ, определяется современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения и таким образом, уменьшением численности населения.
По статданным численность населения Республики Калмыкия ежегодно сокращается: на 01.01.2013 составила 284140 человек, на 01.01.2014 - 282021 человек, на 01.01.2015 - 280564, на 01.01.2016 - 278733 человек.
В структуре численности населения имеет место снижение доли детского населения в возрасте до 18 лет и рост доли лиц старше трудоспособного возраста. В структуре численности населения Республики Калмыкия на 01.01.2016 удельный вес детского населения в возрасте до 18 лет составляет 23,8%, лиц трудоспособного возраста - 58,2%, лиц в возрасте старше трудоспособного - 19,4%.
В последние годы значительные бюджетные средства направлены на реализацию таких масштабных проектов, как приоритетный национальный проект "Здоровье", федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", программа модернизации здравоохранения.
Итоги реализации указанных государственных инициатив в Республике Калмыкия характеризуются следующими показателями:
высокий уровень рождаемости (13,6 - в 2015 г.) превышает среднероссийский показатель на 2,3% (Российская Федерация - 13,3);
показатель общей смертности населения ниже среднероссийского (в 2015 г. - 9,8 на 1000 населения в республике, в Российской Федерации - 13 Д);
высокий естественный прирост населения республики в 2015 году - 3,8 (Российская Федерация - 0,2 на 1000 человек населения).
Продолжительность жизни населения республики составила в 2013 году 71,4 года, в 2014 году - 72 года, в 2015 году - 72,03 года (в среднем по Российской Федерации в 2015 году - 71,4 года). Вместе с тем, разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин остается высокой и составляет 10,02 лет.
В Республике Калмыкия в 2011 - 2013 гг. в рамках реализации программы модернизации здравоохранения проведены организационные мероприятия по созданию трехуровневой системы оказания медицинской помощи.
К первому уровню, обеспечивающему население первичной медико- санитарной помощью, в том числе первичной специализированной медико- санитарной помощью относятся 13 районных больниц (далее - РБ), в составе которых 2 участковые больницы, 12 врачебных амбулаторий, 33 офиса врача общей практики (далее - ВОП) и 88 фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП) и 2 фельдшерских пункта в г. Элиста. Жителям г. Элиста первичную медико-санитарную помощь, включая первичную специализированную медико-санитарную помощь, оказывают в БУ РК "Городская поликлиника", детской поликлинике при БУ РК "Республиканский детский медицинский центр", женской консультации при БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой" и АУ РК "Республиканская стоматологическая поликлиника".
Учреждения второго уровня представлены в республике пятью межмуниципальными медицинскими центрами, созданными на базе поликлиник, стационарных и реанимационно-анестезиологических отделений (палат) в районных больницах (Городовиковская, Кетченеровская, Лаганская, Сарпинская, Яшалтинская). В данных учреждениях оказывается первичная специализированная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь, в том числе при неотложных состояниях. Ко второму уровню также относятся республиканский центр специализированных видов медицинской помощи, 4 диспансера (противотуберкулезный, психоневрологический, наркологический и онкологический) и госпиталь ветеранов войн.
К третьему региональному уровню относятся 3 учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь: БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева", БУ РК "Республиканский детский медицинский центр", БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой".
Высокотехнологичная медицинская помощь в республике оказывается в БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева".
Сеть учреждений здравоохранения республики в 2013 году представлена 34 медицинскими организациями. На 01.01.2016 года сократились 2 учреждения за счет слияния БУ РК "Республиканская детская больница" и БУ РК "Детская поликлиника" в БУ РК "Республиканский детский медицинский центр", а также присоединения к БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой" женской консультации и насчитывает 32 медицинские организации.
Амбулаторную медицинскую помощь населению республики оказывают структурные подразделения 13 районных больниц, городская поликлиника, женская консультация при Перинатальном центре, республиканская стоматологическая поликлиника, а также консультативно-диагностические отделения двух многопрофильных больниц и поликлинические подразделения специализированных учреждений.
Дневные стационары развернуты во всех районных учреждениях здравоохранения. Количество коек дневного стационара на 01.01.2016 составило 828, в стационаре - 283 коек, при АПУ - 539 коек и 6 коек - на дому, на 01.01.2015 число коек увеличилось до 834, в том числе при больничных учреждениях - 283 койки, при АПУ - 539 коек и 8 коек - на дому, в 2013 году - 804, в том числе при больничных учреждениях - 260 коек, 524 коек при АПУ и 20 коек стационара на дому. Обеспеченность населения койками дневного стационара на 01.01.2016 - 10,1 на 10 тыс. населения, при АПУ - 19,2 на 10 тыс. населения, в 2014 году - 30,0 коек на 10 тыс. населения, в 2013 году - 28,3 койки на 10 тыс. населения.
Скорая медицинская помощь жителям республики оказывается одной станцией скорой медицинской помощи и 13 отделениями скорой медицинской помощи при РБ. Показатели работы скорой медицинской помощи остаются высокими и превышают общероссийские нормативы. При среднероссийском нормативе 0,318 вызовов на 1 жителя в 2015 году по республике выполнено 0,349 вызова в расчете на 1 жителя, в 2014 году - 0,353, в 2013 году - 0,361.
Стационарную помощь жителям республики оказывают 22 больничных учреждения, из них 20 функционируют в учреждениях, имеющих в своем составе как стационарные, так и амбулаторно-поликлинические подразделения.
Общее число круглосуточных коек, функционирующих в лечебной сети на 01.01.2016 сократилось до 2295 единиц. Обеспеченность круглосуточными койками составила 81,8 койки на 10 тыс. населения, средняя занятость круглосуточных коек - 309 дней, оборот койки составил 26,6, средняя длительность пребывания больного на койке составила 11,6 дня. В сравнении с 2013 годом количество круглосуточных коек сократилось на 8,2%, оборот койки увеличился на 4,3%, занятость койки снизилась на 4,0%, средняя длительность пребывания снизилась на 7,9%, обеспеченность койками на 10 тыс. населения снизилась до 7,0%.
На 01.01.2015 общее число круглосуточных коек составляет 2331 единиц, оборот койки составил 27,3, занятость - 330, средняя длительность пребывания - 12,1 дня, обеспеченность койками на 10 тыс. населения составила - 82,7.
На 1 января 2014 года общее число круглосуточных коек составляет 2500 единиц, оборот койки составил 25,5, занятость - 322, средняя длительность пребывания больного на койке составила 12,6 дня, обеспеченность койками составила 88,0 на 10 тыс. населения.
Как проблему необходимо отметить отсутствие системы организации восстановительного лечения больных, хосписных коек. В республике на сегодняшний момент практически отсутствует система восстановительного лечения и реабилитации, особенно на амбулаторном уровне. Отмечается острая нехватка специализированных кадров реабилитационной службы (врачей и инструкторов ЛФК, физиотерапевтов, логопедов, медицинских психологов, специалистов по трудотерапии, социальных работников).
Структура лечебно-профилактических учреждений акушерства и гинекологии в республике включает 14 женских консультаций, И акушерских стационаров, в том числе Перинатальный центр - 1, акушерских отделений РБ - 10, гинекологическое отделение в составе БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" - 1. Развернуто 165 коек акушерского профиля и 108 коек гинекологического профиля.
Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается в амбулаторных условиях и условиях дневных стационаров в 13 районных больницах и БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" (далее - БУ РК "РДМЦ").
Специализированная медицинская помощь детям оказывается в БУ РК "РДМЦ", в детских отделениях специализированных медицинских учреждений республики.
По состоянию на 01.01.2016 в учреждениях здравоохранения Республики Калмыкия численность медицинских работников сократилась на 4,4% и составила 4045 человека, в том числе 1273 врачей и 2772 средних медицинских работников. По состоянию на 01.01.2014 в учреждениях здравоохранения Республики Калмыкия численность медицинских работников составила 4232 человек: 1289 врача и 2943 средних медицинских работника.
Обеспеченность населения врачами на 10 000 человек в 2015 году составила 45,3, в 2013 году - 45,4. Показатель укомплектованности медицинских организаций врачебными кадрами в 2015 году с коэффициентом совместительства составил 90,3%, в 2013 году - 91,6%, без коэффициента совместительства в 2015 году - 65,2%, в 2013 году - 60,8%. Показатель укомплектованности медицинских организаций сельской местности врачебными кадрами с коэффициентом совместительства составил в 2015 году 85,5%, в 2013 году - 87,8%, без коэффициента совместительства - 73,2% и 66,6% соответственно.
В настоящее время нуждаются в капитальном ремонте здания БУ РК "Яшкульская РБ", БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер", БУ РК "Приютненская РБ", БУ РК "Черноземельская РБ", БУ РК "Целинная РБ", БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи".
В 2011 - 2013 годах в рамках программы модернизации здравоохранения проведен капитальный ремонт в 11 учреждениях здравоохранения, оказывающих специализированную первичную медицинскую помощь взрослому и детскому населению республики. В республику было поставлено 349 ед. медицинского оборудования.
Без динамичного развития службы крови невозможно успешно оказывать многие виды специализированной медицинской помощи. В настоящее время в республике отмечается спад донорского движения. За последние три года число безвозмездных доноров уменьшилось на 19,4%, безвозмездных кровоотдач - на 16%. Если в 2007 году было заготовлено 4650,5 литров цельной крови, то в 2015 году - 2475 литров. На 2,3% уменьшилось и количество кадровых доноров. Сокращение численности доноров негативно сказывается на показателях обеспеченности лечебно-профилактических учреждений компонентами и препаратами крови.
Обеспечение следственных органов и судов своевременным и качественным выполнением экспертиз является основной задачей судебно- медицинской службы. В городе Элиста доля судебно-медицинских экспертиз, выполняемых в срок до 14 дней, составляет 87%, в районных отделениях - лишь 25%. Крайне изношенное лабораторное оборудование, отсутствие современной высокотехнологичной аппаратуры, отсутствие автотранспорта и низкое кадровое обеспечение не позволяют существенно сократить сроки производства экспертиз.
Таким образом, удалось добиться ряда значительных сдвигов, как в структуре организации медицинской помощи, так и в результативности функционирования системы здравоохранения. Во многом преодолены негативные тенденции в состоянии диагностики и лечения основных заболеваний, заложены основы для дальнейшего улучшения показателей здоровья населения.
Вместе с тем, следует выделить ряд проблем, оказывающих существенное влияние на улучшение показателей здоровья населения и процессы модернизации здравоохранения республики, в том числе:
низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни;
высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и ожирение);
несвоевременное обращение за медицинской помощью;
низкая профилактическая активность в работе первичного звена здравоохранения, направленная на своевременное выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска, их обуславливающих;
несбалансированность коечного фонда по некоторым профилям;
низкое развитие стационарозамещающих технологий;
отсутствие системы медицинской реабилитации, паллиативной помощи и санаторно-курортных учреждений в республике;
низкая материально-техническая база медицинских учреждений, особенно оказывающих специализированную медицинскую помощь;
отсутствие соответствующего финансирования на внедрение порядков и стандартов медицинской помощи;
отсутствие должного оснащения медицинским оборудованием учреждений здравоохранения;
недостаточное развитие этапности оказания медицинской помощи, обеспечивающей оптимальную маршрутизацию потока пациентов;
низкая обеспеченность кадрами среднего медицинского персонала;
низкое развитие информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций республики.".
3. В разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы":
1) в абзаце двадцать пятом цифры "1492934,4", "1477176,8" заменить соответственно цифрами "1493634,4", "1477876,8";
2) в абзаце двадцать шестом цифры "318031,2" заменить цифрами "318731,2";
3) в абзаце двадцать девятом цифры "5736769,2", "4837231,8" заменить соответственно цифрами "5822867,1", "4988770,8";
4) в абзаце тридцатом цифры "717165,7", "679086,7", "589199,0", "609319,5", "569519,5" заменить соответственно цифрами "714653", "890986,6", "734104,0", "755220,7", "579519,5";
5) в абзаце тридцать девятом цифры "2105471,7", "2073196,2" заменить соответственно цифрами "2127971,7", "2095696,2";
6) в абзаце сороковом цифры "377843,4" заменить цифрами "400343,4";
7) в абзаце пятидесятом цифры "21 236 688,3", "9857435,4", "11379252,9" заменить соответственно цифрами "21 002 722,7", "9545841,5", "11456881,2";
8) в абзаце пятьдесят первом цифры "2845729,1", "3050764,3", "3209100,5", "3209100,5" заменить соответственно цифрами "2611633,6", "3050733,2", "3209181,0", "3209181,0";
9) в абзаце пятьдесят восьмом цифры "3527922,1", "441112,8", "3086809,3" заменить цифрами "3609438,7", "522507,2", "3086931,5";
10) в абзаце пятьдесят девятом цифры "431776,5", "431136,2", "432743,4", "459140,9" заменить цифрами "467082,1", "431873,0", "455730,3", "481628,2";
11) в абзаце шестьдесят седьмом цифры "541191,3", "502191,3", "39000,0" заменить цифрами "575215,8", "535615,8", "39600,0";
12) в абзаце шестьдесят восьмом цифры "53470,6", "104260,1", "49564,9", "52306,6", "52394,2" заменить цифрами "76688,3", "106961,8", "52266,6", "55008,3", "55095,9";
13) в абзаце семьдесят пятом цифры "194598,5", "7874,2", "22370,0", "22544,5", "22728,2" заменить цифрами "198007,4", "11283,1", "23506,3", "23680,8", "23864,5";
14) в абзаце восемьдесят восьмом цифры "201650,9", "28310,0", "173340,9" заменить цифрами "178300,5", "3410,0", "174890,5";
15) в абзаце восемьдесят девятом цифры "66895,3", "23020,3", "23163,3", "10995,3" заменить цифрами "67597,1", "10802,9", "11045,9", "11277,9".
4. В паспорте Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Всего: 1 493 634,4 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 15 757,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 15 757,6 тыс. руб. средства республиканского бюджета - всего: 1 477 876,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 15 085,0 тыс. руб.; 2014 год - 186 877,7 тыс. руб.; 2015 год - 211 520,9 тыс. руб.; 2016 год - 318 731,2 тыс. руб.; 2017 год - 332 156,3 тыс. руб.; 2018 год - 111 560,2 тыс. руб.; 2019 год - 109 205,9 тыс. руб.; 2020 год - 192 739,6 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 35 241,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 7 620,0 тыс. руб.; 2014 год - 1 858,6 тыс. руб.; 2015 год - 11 017,1 тыс. руб.; 2016 год - 7 625,3 тыс. руб.; 2017 год - 1 780,0 тыс. руб.; 2018 год - 1 780,0 тыс. руб.; 2019 год - 1 780,0 тыс. руб.; 2020 год - 1 780,0 тыс. руб. |
|
". |
5. В Подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации":
1) в паспорте:
а) позицию "Участники Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия";
б) позицию "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Всего: 6 246 962,6 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета: 1 258 191,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 156 379,5 тыс. руб.; 2014 год - 394 652,0 тыс. руб.; 2015 год - 323 299,9 тыс. руб.; 2016 год - 24 024,3 тыс. руб.; 2017 год - 120 073,9 тыс. руб.; 2018 год - 119 929,9 тыс. руб.; 2019 год - 119 832,3 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 4 988 770,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 521 641,0 тыс. руб.; 2014 год - 519 115,5 тыс. руб.; 2015 год - 657 390,9 тыс. руб.; 2016 год - 690 628,7 тыс. руб.; 2017 год - 770 912,7 тыс. руб.; 2018 год - 614 174,1 тыс. руб.; 2019 год - 635 388,4 тыс. руб.; 2020 год - 579 519,5 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 2 691 540,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 345 612,7 тыс. руб.; 2014 год - 344 117,0 тыс. руб.; 2015 год - 440 151,5 тыс. руб.; 2016 год - 359 320,5 тыс. руб.; 2017 год - 369 288,5 тыс. руб.; 2018 год - 282 891,1 тыс. руб.; 2019 год - 282 891,9 тыс. руб.; 2020 год - 266 823,0 тыс. руб. |
|
"; |
в) позицию "Задачи Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"создание региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, в том числе с использованием воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 01.01.2014 (далее - новое воздушное судно), оснащенного медицинским модулем";
г) позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения республики (%);
уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (%);
смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) - всего, в том числе:
от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения);
от травм в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения);
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, - всего (%), в том числе по нозологиям:
острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) (%); инфаркт миокарда (ИМ) (%);
неонатологическая патология, требующая экстренной медицинской помощи (%);
комбустиология (%);
травмы различной этиологии (%), в т.ч. при ДТП (%);
хирургическая патология, требующая оказания экстренной медицинской помощи (%);
количество медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых будет приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи (ед)";
д) позицию "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных средств)" дополнить абзацами следующего содержания:
"охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения республики - 21,4%;
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 84,3%;
смертность населения в трудоспособном возрасте - 437,45 на 100 тыс. населения, в том числе:
от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте - 108,0 на 100 тыс. населения;
от травм в трудоспособном возрасте - 153,5 на 100 тыс. населения;
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, всего - 57%, в том числе по нозологиям:
ОНМК - 40%;
ИМ - 37%;
неонатологическая патология, требующая экстренной медицинской помощи - 70%;
комбустиология - 35%;
травмы различной этиологии - 65%, в т.ч. при ДТП - 68,5%;
хирургическая патология, требующая оказания экстренной медицинской помощи - 47%;
количество медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых будет приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи - 4 ед.";
2) Раздел I "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" дополнить абзацем следующего содержания:
"В республике в настоящее время не имеется достаточных возможностей для оказания профильной специализированной медицинской помощи пациентам в сельских районах республики. В республике отсутствуют первичные сосудистые отделения, межрайонные центры в связи с недостаточной материально-технической базой районных больниц. Отмечается недостаточная укомплектованность врачами-специалистами и средним медицинским персоналом. Компьютерные томографы имеются только в двух районных больницах. Специализированных бригад скорой медицинской помощи в республике нет. Скорая медицинская помощь больным при экстренных и неотложных состояниях оказывается фельдшерскими бригадами 13 районных больниц и 6-ю общепрофильными врачебными и 1 фельдшерской бригадами станции скорой медицинской помощи г. Элисты. Транспортировка больных по республике осуществляется только санитарным автомобильным транспортом. Радиус обслуживания имеющихся двух многопрофильных больниц и Перинатального центра составляет 360 км, среднее время доставки пациентов превышает "правило золотого часа" и составляет не менее четырех часов. Таким образом, использование воздушного судна, оснащенного медицинским модулем для республики особенно актуально. В рамках реализации мероприятия по обеспечению оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах республики, планируются организация оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, в том числе с использованием воздушного судна (вертолета), оснащенного медицинским модулем, разработка и внедрение схем маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях, в том числе создание картографических материалов.";
3) В Разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
после абзаца семнадцатого дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
"создание региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, в том числе с использованием воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 01.01.2014 года, оснащенного медицинским модулем.";
после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацами тридцать пятым - сорок седьмым следующего содержания:
"охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения республики - 21,4%;
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 84,3%;
смертность населения в трудоспособном возрасте - 437,45 на 100 тыс. населения, в том числе:
от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте - 108,0 на 100 тыс. населения;
от травм в трудоспособном возрасте - 153,5 на 100 тыс. населения; доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, всего - 57%, в том числе по нозологиям:
ОНМК - 40%;
ИМ - 37%;
неонатологическая патология, требующая экстренной медицинской помощи - 70%;
комбустиология - 35%;
травмы различной этиологии - 65%, в т.ч. при ДТП - 68,5%;
хирургическая патология, требующая оказания экстренной медицинской помощи - 47%;
количество медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых будет приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи - 4 ед.";
4) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
а) в подразделе "Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи": абзац седьмой главы "Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С" изложить в следующей редакции:
"совершенствование мероприятий, направленных на профилактику и раннее выявление ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, а также мероприятий по снижению риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;";
главу "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" изложить в следующей редакции:
"Специализированная первичная медико-санитарная помощь оказывается больным с сосудистыми заболеваниями в 3 межрайонных кардиологических кабинетах, организованных на базе трех районных больниц, и кардиологическом кабинете консультативно-диагностического отделения многопрофильной больницы.
Специализированная медицинская помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывается в Региональном сосудистом центре, в кардиологическом отделении N 2, в отделении медицинской реабилитации для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями мощностью на 20 коек БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева", в БУ РК "Республиканский госпиталь ветеранов воин" (15 кардиологических коек), а также в терапевтических отделениях районных больниц.
С мая 2014 года функционирует Региональный сосудистый центр (РСЦ) на базе БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева". С момента открытия РСЦ пролечено 2093 больных с острым коронарным синдромом (71,5% от общего числа госпитализированных с данной патологией) и 1202 больных с острым нарушением мозгового кровообращения (61,2% от общего числа госпитализированных больных с данной патологией). За отчетный период в РСЦ 213 пациентам установлены стенты в русле сосудов сердца, 1162 пациентам проведены коронароангиографии, 61 больному инсультом выполнены нейрохирургические вмешательства.
С учетом транспортной доступности и численности населения утверждены схема условий и видов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, схемы маршрутизации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями при оказании первичной медико- санитарной и специализированной помощи, алгоритмы оказания экстренной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения. Определены зоны ответственности медицинской организации (пограничные населенные пункты) для проведения медицинской эвакуации больных, нуждающихся в госпитализации в экстренном порядке с учетом территориального принципа - ближайший стационар.
В рамках мероприятия Подпрограммы предусмотрены:
оснащение специализированных отделений необходимым оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилям;
внедрение стандартов медицинской помощи с их финансовым обеспечением, что позволит увеличить частоту применения современных методов диагностики и лечения, таких как тромболитическая терапия и рентгенэндоваскулярные методы в 4-7 раз;
совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при сосудистой патологии, что позволит снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения не менее чем на 15% в течение 8 лет, и, как следствие, снизить экономические потери вследствие потерянных годов потенциальной жизни населения в трудоспособном возрасте.
Схема оказания специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в Республике Калмыкия
Доступность 80 - 100 км, количество обслуживаемого населения РСЦ - 180 тыс. человек, время доставки - до 60 мин.
Следует отметить, что к региональным особенностям сложившейся структуры оказания медицинской помощи относится то, что многопрофильные больницы БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" и БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" являются одновременно и межрайонными медицинскими центрами для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, в том числе при неотложных состояниях жителям г. Элисты и 5-ти районов республики.";
б) дополнить подразделом следующего содержания:
"Основное мероприятие 2.8. Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкия
В рамках указанного мероприятия планируется:
1. Организация оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в Республике Калмыкия, в том числе с использованием нового воздушного судна, оснащенного медицинским модулем.
Для оказания экстренной медицинской помощи пациентам в отдаленных районах Министерством здравоохранения Республики Калмыкия в 2017 году будет заключено Соглашение о взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия о закупке авиационных услуг для оказания экстренной медицинской помощи гражданам с использованием нового воздушного судна (вертолета), оснащенного медицинским модулем.
В связи с особенностью структуры здравоохранения Республики Калмыкия, связанной с отсутствием медицинских организаций 2-го уровня, экстренная специализированная медицинская помощь и медицинская эвакуация из отдаленных медицинских организаций 3-го уровня осуществляется по экстренным показаниям в медицинские организации 1-го уровня.
Перечень медицинских организаций, включенных в реализацию основного мероприятия:
|
Наименование медицинской организации |
Уровни |
1 |
БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" |
1 уровень |
2 |
БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" |
1 уровень |
3 |
БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой" |
1 уровень |
4 |
БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи". |
1 уровень |
5 |
БУ РК "Городовиковская РБ" |
3 уровень |
6 |
БУ РК "Лаганская РБ" |
3 уровень |
7 |
БУ РК "Октябрьская РБ" |
3 уровень |
8 |
БУ РК "Юстинская РБ" |
3 уровень |
9 |
БУ РК "Яшалтинская РБ" |
3 уровень |
10 |
БУ РК "Черноземельская РБ им. У. Душана" |
3 уровень |
В целях обеспечения максимальной доступности экстренной специализированной медицинской помощи, учитывая структуру заболеваемости и смертности на территории Республики Калмыкия, определены основные направления оказания экстренной медицинской помощи в рамках подпрограммных мероприятий:
медицинская помощь новорожденным и детям; медицинская помощь беременным женщинам;
медицинская помощь больным с острой сердечно-сосудистой патологией;
медицинская помощь больным с травмами различного генеза, в том числе пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
медицинская помощь больным с острой хирургической патологией;
медицинская помощь больным с ожогами и отморожениями;
медицинская помощь больным с острыми химическими отравлениями.
Оказание специализированной консультативной скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации возлагается на отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации БУ РК "Республиканский центр медицины катастроф" на базе которой организован круглосуточный дистанционный консультативный центр, объединяющий и координирующий действие профильных консультативных центров медицинских организаций республики 1 уровня.
Медицинские организации республики, в т.ч. отдаленные на расстояние более 250 - 300 км, в круглосуточном режиме докладывают о поступлении пациентов, нуждающихся в экстренной специализированной медицинской помощи и экстренной медицинской эвакуации. На основании протоколируемого дистанционного консультирования (консилиума) с использованием современных IT-технологий, принимается решение на вылет специализированной медицинской бригады и медицинской эвакуации с использованием нового воздушного судна (вертолета), оснащенного медицинским модулем.
В состав специализированной медицинской бригады включаются специалисты медицинских организаций, прошедшие подготовку в Главном управлении МЧС России по Республике Калмыкия по программе первоначальной подготовки спасателей и ФГБУ ВЦМК "Защита" как специалисты медицинских авиабригад.
2. Приведение материально-технической базы медицинских организаций (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи.
В рамках данного направления планируется привести в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи материально- техническую базу следующих медицинских организаций:
БУ РК "Республиканский центр медицины катастроф" - в соответствие с приказом Минздрава Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи";
БУ РК "Станция скорой медицинской помощи" - в соответствие с приказом Минздрава Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи";
БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" - в соответствие с требованиями соответствующих порядков оказания медицинской помощи;
БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" - в соответствие с требованиями соответствующих порядков оказания медицинской помощи.
3. Строительство/реконструкция вертолетных площадок при медицинских организациях.
На территории районов Республики Калмыкия строительство специальных вертолетных площадок не требуется, т.к. рельеф равнинный и имеется круглогодичная возможность проводить посадки/взлеты вертолета вблизи районных больниц (1-1,5 км) со временем доставки больного к вертолету за 5-6 мин. При районных медицинских организациях будут предусмотрены съемные посадочные площадки с ночным освещением для вертолета, оснащенного медицинским модулем.
Строительство вертолетной площадки на прилегающей территории медицинских организаций I уровня в г. Элиста не представляется возможным из-за плотной застройки территорий больниц и прилегающих городских кварталов. В связи с этим, постоянное базирование вертолета, оборудованного медицинским модулем, планируется в ОАО "Аэропорт - Элиста". Расстояние от ОАО "Аэропорт - Элиста" до медицинских организаций I уровня составляет 10 км, со временем эвакуации больного 10-15 мин по дороге с твердым покрытием.
4. Разработка и внедрение схем маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях, в том числе создание картографических материалов.
Оказание экстренной специализированной медицинской помощи, с использованием воздушного судна, оснащенного медицинским модулем, осуществляется в следующем порядке:
1) отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации БУ РК "Республиканский центр медицины катастроф" (далее - отделение ЭКСМП и МЭ) подается заявка на авиационную услугу в Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия (далее - ГУ МЧС России по РК);
2) ГУ МЧС России по РК предоставляет воздушное судно, оснащенное медицинским модулем;
3) отделение ЭКСМП и МЭ формирует медицинскую бригаду необходимого профиля для оказания экстренной специализированной медицинской помощи на месте или для осуществления медицинской эвакуации и своевременно доставляет бригаду к месту базирования воздушного судна (ОАО "Аэропорт - Элиста");
4) воздушное судно осуществляет доставку медицинской бригады на место оказания экстренной медицинской помощи, которая может быть оказана в (вне) медицинской организации.;
5) отдаленная медицинская организация, в зоне ответственности которой находится пациент (пациенты), нуждающийся в экстренной медицинской помощи, обеспечивает встречу и доставку медицинской бригады с воздушного судна к месту оказания экстренной специализированной медицинской помощи, затем обратную доставку бригады и пациента (пациента), при необходимости его медицинской эвакуации, к вертолету;
6) отделение ЭКСМП и МЭ обеспечивает организацию встречи и доставку эвакуируемого пациента (пациентов) необходимым специализированным транспортом и медицинским сопровождением в профильную специализированную медицинскую организацию республики или медицинскую организацию другого региона в рамках межрегионального взаимодействия, на основании действующих Соглашений (в т.ч. в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г. Астрахань).
Схема маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях прилагается.
5. Внедрение современных информационных (IT) технологий для создания и развития телемедицинского консультирования.
В связи с удаленностью населенных пунктов и нехваткой кадрового состава врачей "узкого" профиля в медицинских организациях республики внедрена региональная телемедицинская сеть для оказания консультативной медицинской помощи, целями которого являются:
сокращение финансовых затрат на предоставление консультации;
сокращение времени на получение информации о состоянии пациента по предварительным результатам;
сокращение времени для принятия обоснованного решения и подготовки к транспортировке тяжелобольных;
ускорение процесса передачи полученных результатов лечащим врачам за счет единого информационного пространства с региональной медицинской информационной системой.
Консультационные центры организованы на базе БУ РК "Республиканский детский медицинский центр", БУ РК "Перинатальный центр", БУ РК "Республиканская больница им. Жемчуева".
Предполагаемый результат успешной реализации проекта - автоматизация и унификация подачи заявок на оказание консультации, автоматизация передачи медицинских данных по региональной телемедицинской сети.
Схема маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях
6. В паспорте Подпрограммы 3 "Охрана здоровья матери и ребенка":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Всего: 2 127 971,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета: 32 275,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 29 154,5 тыс. руб.; 2014 год - 2 923,5 тыс. руб.; 2015 год - 197,5 тыс. руб. средства республиканского бюджета - всего: 2 095 696,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 84 003,6 тыс. руб.; 2014 год - 195 276,6 тыс. руб.; 2015 год - 226 613,7 тыс. руб.; 2016 год-395 190,9 тыс. руб.; 2017 год - 400 343,4 тыс. руб.; 2018 год - 381 860,9 тыс. руб.; 2019 год - 215 738,5 тыс. руб.; 2020 год - 196 668,6 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 543 794,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 56 998,4 тыс. руб.; 2014 год - 160 772,4 тыс. руб.; 2015 год - 77 462,5 тыс. руб.; 2016 год - 64 280,6 тыс. руб.; 2017 год - 65 131,8 тыс. руб.; 2018 год - 39 716,1 тыс. руб.; 2019 год - 39 716,1 тыс. руб.; 2020 год - 39 716,1 тыс. руб. |
|
". |
7. В паспорте Подпрограммы 4 "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Всего: 35 453,2 тыс. руб., из них: средства республиканского бюджета - всего: 35 453,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 548,6 тыс. руб.; 2015 год - 4 000,0 тыс. руб.; 2016 год - 5 700,0 тыс. руб.; 2017 год - 4 830,1 тыс. руб.; 2018 год - 10 002,7 тыс. руб.; 2019 год - 5 185,9 тыс. руб.; 2020 год - 5 185,9 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 10 540,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 248,6 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 2 200,0 тыс. руб.; 2017 год - 2 127,3 тыс. руб.; 2018 год - 1 988,2 тыс. руб.; 2019 год - 1 988,2 тыс. руб.; 2020 год - 1 988,2 тыс. руб. |
|
". |
8. В паспорте Подпрограммы 5 "Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Всего: 21 002 722,7 тыс. руб., из них: средства республиканского бюджета - всего: 9 545 841,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 909 408,8 тыс. руб.; 2014 год - 1 062 463,1 тыс. руб.; 2015 год - 1 241 140,3 тыс. руб.; 2016 год - 1 241 254,5 тыс. руб.; 2017 год - 1 248 522,9 тыс. руб.; 2018 год - 1 142 221,7 тыс. руб.; 2019 год - 1 350 415,1 тыс. руб.; 2020 год - 1 350 415,1 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 9 488 641,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 852 208,5 тыс. руб.; 2014 год - 1 062 463,1 тыс. руб.; 2015 год - 1 241 140,3 тыс. руб.; 2016 год - 1 241 254,5 тыс. руб.; 2017 год - 1 248 522,9 тыс. руб.; 2018 год - 1 142 221,7 тыс. руб.; 2019 год - 1 350 415,1 тыс. руб.; 2020 год - 1 350 415,1 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования - 11 456 881,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 1 003 887,4 тыс. руб.; 2014 год - 1 071 464,6 тыс. руб 2015 год - 1 176 406,0 тыс. руб 2016 год - 1 215 969,2 тыс. руб 2017 год - 1 363 110,7 тыс. руб 2018 год - 1 908 511,5 тыс. руб 2019 год - 1 858 765,9 тыс. руб 2020 год - 1 858 765,9 тыс. руб. |
|
". |
9. В Подпрограмме 6 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
1) в паспорте:
а) позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"доля рецептов, выписанных больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и находящихся на отсроченном обеспечении (процент)";
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Всего: 3 609 438,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета: 522 507,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 91 283,3 тыс. руб.; 2014 год - 98 773,5 тыс. руб.; 2015 год - 142 579,4 тыс. руб.; 2016 год - 120 509,8 тыс. руб.; 2017 год - 23 972,4 тыс. руб.; 2018 год - 22 943,7 тыс. руб.; 2019 год - 22 445,1 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 3 086 931,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 428 116,5 тыс. руб.; 2014 год - 380 765,0 тыс. руб.; 2015 год - 172 466,5 тыс. руб.; 2016 год - 346 572,3 тыс. руб.; 2017 год - 407 863,8 тыс. руб.; 2018 год - 432 786,6 тыс. руб.; 2019 год - 459 183,1 тыс. руб.; 2020 год - 459 140,9 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: : 678 922,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 20 615,2 тыс. руб.; 2014 год - 57 346,0 тыс. руб.; 2015 год - 63 389,3 тыс. руб.; 2016 год - 119 755,9 тыс. руб.; 2017 год - 107 500,2 тыс. руб.; 2018 год - 103 453,3 тыс. руб.; 2019 год- 103 452,3 тыс. руб.; 2020 год - 103 410,1 тыс. руб. |
|
". |
в) позицию "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных средств)" дополнить абзацами следующего содержания:
"доля рецептов, выписанных больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и находящихся на отсроченном обеспечении (процент) - 1%";
2) в разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
а) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"доля рецептов, выписанных больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и находящихся на отсроченном обеспечении (процент).";
б) после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
"доля рецептов, выписанных больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и находящихся на отсроченном обеспечении (процент) - 1%".
10. В паспорте Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Всего: 575 215,8 тыс. руб., из них: средства республиканского бюджета - всего: 535 615,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 58 945,5 тыс. руб.; 2014 год - 56 510,0 тыс. руб.; 2015 год - 75 239,4 тыс. руб.; 2016 год - 75 588,3 тыс. руб.; 2017 год - 106 961,8 тыс. руб.; 2018 год - 52 266,6 тыс. руб.; 2019 год - 55 008,3 тыс. руб.; 2020 год - 55 095,9 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 346 899,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 50 880,5 тыс. руб.; 2014 год - 45 611,2 тыс. руб.; 2015 год - 42 253,0 тыс. руб.; 2016 год - 63 127,3 тыс. руб.; 2017 год - 50 630,5 тыс. руб.; 2018 год - 31 465,8 тыс. руб.; 2019 год - 31 465,8 тыс. руб.; 2020 год - 31 465,8 тыс. руб.;
Внебюджетные источники: 39 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 9 000,0 тыс. руб.; 2014 год - 9 000,0 тыс. руб.; 2015 год - 20 500,0 тыс. руб.; 2016 год - 1 100,0 тыс. рублей. |
|
". |
11. В паспорте Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации государственной программы":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Всего: 198 007,4 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 11 283,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 2 038,7 тыс. руб.; 2014 год - 2 084,1 тыс. руб.; 2015 год - 1 875,7 тыс. руб.; 2016 год - 1 875,7 тыс. руб.; 2017 год - 1136,3 тыс. руб.; 2018 год - 1136,3 тыс. руб.; 2019 год - 1136,3 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 186 724,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 17 853,3 тыс. руб.; 2014 год - 24 644,6 тыс. руб.; 2015 год-26 271,0 тыс. руб.; 2016 год - 27 584,5 тыс. руб.; 2017 год-22 370,0 тыс. руб.; 2018 год - 22 544,5 тыс. руб.; 2019 год - 22 728,2 тыс. руб.; 2020 год - 22 728,2 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 140 529,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 17 853,3 тыс. руб.; 2014 год - 24 644,6 тыс. руб.; 2015 год - 19 689,7 тыс. руб.; 2016 год - 19 067,0 тыс. руб.; 2017 год - 14 751,3 тыс. руб.; 2018 год - 14 841,1 тыс. руб.; 2019 год - 14 841,1 тыс. руб.; 2020 год - 14 841,1 тыс. руб. |
|
". |
12. В паспорте Подпрограммы 10 "Повышение безопасности дорожного движения":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Всего: 178 300,5 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 3 410,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 3 410,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 174 890,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 5 160,5 тыс. руб.; 2015 год - 26 862,9 тыс. руб.; 2016 год - 42 143,3 тыс. руб.; 2017 год - 67 597,1 тыс. руб.; 2018 год - 10 802,9 тыс. руб.; 2019 год - 11 045,9 тыс. руб.; 2020 год - 11 277,9 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 59 114,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 3 510,5 тыс. руб.; 2015 год - 11 502,9 тыс. руб.; 2016 год - 6 110,3 тыс. руб.; 2017 год - 18 812,1 тыс. руб.; 2018 год - 6 392,9 тыс. руб.; 2019 год - 6 392,9 тыс. руб.; 2020 год - 6 392,9 тыс. руб. |
|
". |
13. В паспорте Подпрограммы 11 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Всего: 65 273,2 тыс. руб., из них: средства республиканского бюджета - всего: 65 273,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 4 429,8 тыс. руб.; 2015 год - 2 298,0 тыс. руб.; 2016 год - 3 613,4 тыс. руб.; 2017 год - 13 688,0 тыс. руб.; 2018 год - 13 723,0 тыс. руб.; 2019 год - 13 743,0 тыс. руб.; 2020 год - 13 778,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 5 143,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 775,0 тыс. руб.; 2015 год - 1 198,0 тыс. руб.; 2016 год - 968,4 тыс. руб.; 2017 год - 593,0 тыс. руб.; 2018 год - 593,0 тыс. руб.; 2019 год - 593,0 тыс. руб.; 2020 год - 423,0 тыс. руб. |
|
". |
14. В Приложении:
1) разделы "Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи", "Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" и "Подпрограмма 6. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" таблицы 1 "Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях" изложить в следующей редакции:
|
" |
|
|
|
|||||||||||||||||
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
|
Удельный вес |
|||||||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||||
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | |||||||||||||||||||||
1.1 |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
процент |
99,4 |
|
99,2 |
|
99,1 |
|
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
95,0 |
|
95,0 |
|
0,06 |
1.2 |
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
процент |
100 |
|
97,8 |
|
88,2 |
|
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
|
97,0 |
|
97,0 |
|
0,06 |
1.3 |
Охват диспансеризацией взрослого населения |
процент |
x |
|
5,90 |
|
16,00 |
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
20,00 |
|
20,00 |
|
0,06 |
1.4 |
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения |
процент |
75,00 |
|
75,00 |
|
x |
|
69,60 |
63,00 |
x |
x |
x |
x |
61,50 |
|
x |
|
56,00 |
|
0,05 |
1.5 |
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. от общего количества больных с выявленными злокачественными новообразованиями |
процент |
37,20 |
|
37,80 |
|
34,90 |
|
39,10 |
39,70 |
39,70 |
40,30 |
40,30 |
40,00 |
40,90 |
|
41,50 |
|
42,20 |
|
0,05 |
1.6 |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
процент |
60,43 |
|
63,10 |
|
63,20 |
|
68,40 |
68,60 |
68,4 |
68,6 |
68,4 |
68,6 |
68,6 |
68,9 |
69,5 |
70,0 |
70,0 |
70,5 |
0,06 |
1.7 |
Заболеваемость дифтерией |
на 100 тыс. населения |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
0,06 |
1.8 |
Заболеваемость корью |
на 1 млн. населения |
41,50 |
|
10,50 |
|
56,70 |
|
12,00 |
7,10 |
12,00 |
7,10 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,05 |
1.9 |
Заболеваемость краснухой |
на 100 тыс. населения |
0,69 |
|
0,00 |
|
0,35 |
|
0,35 |
0,00 |
0,35 |
0,00 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,05 |
1.10 |
Заболеваемость эпидемическим паротитом |
на 100 тыс. населения |
0,35 |
|
0,35 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,05 |
1.11 |
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В |
на 100 тыс. населения |
0,35 |
|
0,35 |
|
0,35 |
|
0,70 |
0,50 |
0,70 |
0,50 |
0,50 |
0,35 |
0,50 |
|
0,35 |
|
0,35 |
|
0,05 |
1.12 |
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки |
процент |
95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
0,05 |
1.13 |
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки |
процент |
95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
0,05 |
1.14 |
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки |
процент |
95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
0,05 |
1.15 |
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки |
процент |
95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
0,05 |
1.16 |
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки |
процент |
95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
0,05 |
1.17 |
Доля ВИЧ- инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
процент |
88,70 |
|
85,00 |
|
85,00 |
|
86,00 |
86,20 |
86,20 |
86,40 |
86,40 |
86,60 |
86,60 |
|
86,80 |
|
87,00 |
|
0,05 |
1.18 |
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в течение года |
процент |
21,50 |
|
21,50 |
|
21,00 |
|
21,00 |
20,00 |
20,80 |
20,00 |
20,50 |
19,50 |
20,20 |
|
20,00 |
|
19,00 |
|
0,05 |
1.19 |
Смертность от самоубийств |
на 100 тыс. населения |
31,18 |
|
32,85 |
|
15,90 |
|
30,40 |
30,10 |
30,10 |
29,80 |
29,80 |
29,50 |
29,50 |
|
29,20 |
|
29,00 |
|
0,05 |
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||||||||||||||||||||
2.1 |
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением |
процент |
51,10 |
|
51,00 |
|
43,00 |
|
44,00 |
44,50 |
44,50 |
45,00 |
45,00 |
45,40 |
45,40 |
45,8 |
45,80 |
46,2 |
46,20 |
46,5 |
0,04 |
2.2 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете |
процент |
48,30 |
|
48,40 |
|
48,50 |
|
48,60 |
48,70 |
48,70 |
48,90 |
63,0 |
63,5 |
64,0 |
64,5 |
65,0 |
65,5 |
66,0 |
66,5 |
0,04 |
2.3 |
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года от общего числа больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года |
процент |
10,70 |
|
7,50 |
|
10,66 |
|
10,64 |
10,62 |
10,62 |
10,60 |
10,59 |
10,57 |
10,57 |
10,55 |
10,55 |
10,5 |
10,50 |
10,4 |
0,04 |
2.4 |
Смертность от ишемической болезни сердца |
на 100 тыс. населения |
316,38 |
|
278,10 |
|
310,90 |
|
309,30 |
307,70 |
307,70 |
306,20 |
306,20 |
304,50 |
304,70 |
304,0 |
303,20 |
303,0 |
301,60 |
301,0 |
0,04 |
2.5 |
Смертность от цереброваскулярных заболеваний |
на 100 тыс. населения |
146,80 |
|
127,80 |
|
145,30 |
|
144,60 |
144,00 |
144,00 |
143,30 |
143,30 |
143,00 |
142,60 |
142,0 |
142,10 |
141,5 |
142,00 |
141,0 |
0,04 |
2.6 |
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
процент |
54,3 |
|
56,10 |
|
55,50 |
|
55,60 |
55,70 |
55,70 |
55,80 |
55,80 |
55,90 |
55,90 |
56,0 |
56,00 |
56,5 |
56,50 |
57,0 |
0,04 |
2.7 |
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями |
процент |
35,0 |
|
39,40 |
|
36,00 |
|
33,00 |
32,70 |
32,70 |
32,30 |
32,30 |
32,00 |
32,00 |
31,5 |
31,50 |
31,0 |
31,00 |
30,5 |
0,04 |
2.8 |
Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (к предыдущему году) |
процент |
0,00 |
|
0,60 |
|
2,50 |
|
2,50 |
2,70 |
2,40 |
2,70 |
2,50 |
3,50 |
2,90 |
|
2,40 |
|
2,40 |
|
0,04 |
2.9 |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, от общего числа выездов бригад скорой медицинской помощи |
процент |
83,70 |
|
96,20 |
|
94,80 |
|
96,10 |
97,40 |
97,40 |
98,70 |
98,70 |
99,00 |
100,00 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
0,04 |
2.10 |
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, от общего числа станций переливания крови |
процент |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
0,04 |
2.11 |
Доля отделений бюро судебно-медицинской экспертизы, оснащенных в соответствии со стандартом оснащения государственных судебно-медицинских экспертных учреждений |
процент |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,70 |
16,70 |
33,30 |
33,30 |
50,0 |
50,00 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
0,04 |
2.12 |
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, от общего числа учреждений |
процент |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
9,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
30,00 |
40,0 |
40,00 |
50,0 |
50,00 |
60,0 |
0,04 |
2.13 |
Доля медицинских учреждений, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в общем числе учреждений |
процент |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
9,00 |
15,00 |
40,00 |
45,00 |
60,00 |
80,0 |
80,00 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
0,04 |
2.14 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения |
кВт.ч/кв. м |
34,28 |
34,28 |
33,17 |
33,17 |
32,99 |
32,99 |
32,21 |
32,21 |
32,20 |
32,19 |
32,10 |
32,10 |
32,08 |
32,06 |
32,05 |
32,03 |
32,00 |
31,98 |
0,03 |
2.15 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения |
Гкал/кв. м |
0,11 |
0,11 |
0,15 |
0,15 |
0,08 |
0,08 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,04 |
0,03 |
0,03 |
2.16 |
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения республики |
процент |
|
|
|
|
|
|
15,0 |
|
18,0 |
|
21,0 |
21,0 |
21,2 |
21,3 |
21,3 |
21,4 |
21,4 |
21,5 |
0,03 |
2.17 |
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции |
процент |
|
|
|
|
|
|
60,0 |
|
60,0 |
|
84,0 |
84,0 |
84,1 |
84,1 |
84,2 |
84,2 |
84,3 |
84,3 |
0,03 |
2.18 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте |
на 100 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
472,5 |
|
442,5 |
440,5 |
441,5 |
439,5 |
439,1 |
438,0 |
437,45 |
435,0 |
437,45 |
435,0 |
0,03 |
2.18.1 |
от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте |
на 100 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
116,0 |
|
115,0 |
114,0 |
113,0 |
111,0 |
112,0 |
110,0 |
108,0 |
106,0 |
108,0 |
106,0 |
0,03 |
2.18.2 |
от травм в трудоспособном возрасте |
на 100 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
165,1 |
|
163,8 |
161,8 |
161,0 |
159,0 |
157,5 |
155,5 |
153,5 |
153,0 |
153,5 |
153,0 |
0,03 |
2.19 |
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в т.ч. по нозологиям: |
процент |
|
|
|
|
|
|
51,4 |
|
52,5 |
53,0 |
55,8 |
56,0 |
56,0 |
56,5 |
56,5 |
57,0 |
57,0 |
57,5 |
0,03 |
2.19.1 |
острое нарушение мозгового кровообращения |
процент |
|
|
|
|
|
|
36,0 |
|
37,5 |
38,0 |
38,5 |
39,0 |
39,0 |
39,5 |
39,5 |
40,0 |
40,0 |
40,5 |
0,03 |
2.19.2 |
инфаркт миокарда |
процент |
|
|
|
|
|
|
30,0 |
|
32,0 |
35,0 |
35,0 |
35,5 |
35,5 |
36,0 |
36,0 |
37,0 |
37,0 |
38,0 |
0,03 |
2.19.3 |
неонатологическая патология, требующая экстренной эвакуации в первые сутки заболевания |
процент |
|
|
|
|
|
|
61,0 |
|
62,0 |
63,0 |
65,0 |
65,5 |
65,5 |
66,0 |
66,0 |
70,0 |
70,0 |
75,0 |
0,03 |
2.19.4 |
комбустиология |
процент |
|
|
|
|
|
|
27,3 |
|
29,0 |
30,5 |
32,0 |
34,0 |
35,0 |
37,0 |
35,0 |
39,0 |
35,0 |
39,0 |
0,03 |
2.19.5 |
травмы различной этиологии |
процент |
|
|
|
|
|
|
57,5 |
|
59,0 |
60,5 |
62,0 |
63,5 |
65,0 |
66,5 |
65,0 |
67,0 |
65,0 |
67,0 |
0,03 |
|
в т.ч. при ДТП |
процент |
|
|
|
|
|
|
57,9 |
|
59,5 |
60,5 |
62,5 |
63,5 |
65,5 |
66,5 |
68,5 |
69,5 |
68,5 |
69,5 |
0,03 |
2.19.6 |
хирургическая патология, требующая оказания экстренной медицинской помощи |
процент |
|
|
|
|
|
|
40,2 |
|
41,5 |
42,5 |
44,0 |
45,0 |
47,0 |
47,5 |
47,0 |
48,0 |
47,0 |
48,0 |
0,03 |
2.20 |
Количество медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых будет приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи |
ед. |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,03 |
Подпрограмма 6. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | |||||||||||||||||||||
6.1 |
Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50- процентной скидкой за счет республиканского бюджета по рецептам, предъявленными гражданами в аптечные учреждения (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, имеющих право на бесплатное и с 50% скидкой лекарственное обеспечение) |
процент |
12,00 |
|
15,00 |
|
20,00 |
80,00 |
25,00 |
85,00 |
30,00 |
90,00 |
35,00 |
95,00 |
40,00 |
|
50,00 |
|
60,00 |
|
0,2 |
6.2 |
Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (от числа лиц, включенных в республиканский регистр больных социально-значимыми заболеваниями) |
процент |
12,00 |
|
15,00 |
|
25,00 |
80,00 |
50,00 |
85,00 |
55,00 |
90,00 |
58,00 |
95,00 |
60,00 |
|
65,00 |
|
70,00 |
|
0,2 |
6.3 |
Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для лечения которых требуется назначение дорогостоящих лекарственных препаратов (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности) |
процент |
нд |
|
90,00 |
|
90,00 |
92,00 |
92,00 |
94,00 |
92,00 |
94,00 |
94,00 |
95,00 |
94,00 |
|
95,00 |
|
95,00 |
|
0,2 |
6.4 |
Открытие государственных аптек на базе 13 центральных районных больниц |
единиц |
нд |
|
1,00 |
|
2,00 |
3,00 |
3,00 |
5,00 |
5,00 |
7,00 |
7,00 |
9,00 |
9,00 |
|
11,00 |
|
13,00 |
|
0,2 |
6.5 |
Открытие аптечных пунктов в обособленных подразделениях |
единиц |
6,00 |
|
6,00 |
|
7,00 |
7,00 |
8,00 |
8,00 |
9,00 |
9,00 |
10,00 |
10,00 |
11,00 |
|
12,00 |
|
13,00 |
|
0,1 |
6.6 |
Доля рецептов, выписанных больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и находящихся на отсроченном обеспечении |
процент |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"; |
|
|
2) раздел "Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" таблицы 2 "Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий Государственной программы" дополнить позицией 8 следующего содержания:
" |
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
Основное мероприятие 2.8 "Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкия" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, БУ РК "РЦМК" |
2017 |
2019 |
Увеличение количества госпитализированных в стационары по экстренным показаниям в течение первых суток до 80% |
Рост числа пациентов, погибших от заболеваний и травм, в связи с несвоевременной госпитализацией |
Снижение показателей смертности по основным причинам |
Основное мероприятие 2.8 "Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкия" с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, БУ РК "РЦМК" |
2017 |
2019 |
Увеличение количества госпитализированных в стационары по экстренным показаниям в течение первых суток до 90% |
Рост числа пациентов, погибших от заболеваний и травм, в связи с несвоевременной госпитализацией |
Снижение показателей смертности по основным причинам |
|
|
|
|
|
|
|
"; |
3) раздел "Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" таблицы 4 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы":
а) дополнить подразделом "Основное мероприятие 2.8 Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкия" следующего содержания:
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Основное мероприятие 2.8 | ||||
24 |
Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия |
О предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия субсидии на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации |
Минздрав РК |
ежегодно, 2017 - 2019 гг. |
25 |
Соглашение между Министерством здравоохранения Республики Калмыкия и Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия |
О взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия в части организации оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, в том числе с использованием нового воздушного судна (вертолета), оснащенного медицинским модулем |
Минздрав РК |
2017 г. |
26 |
Приказ Минздрава РК |
Регламент оказания экстренной специализированной медицинской помощи, с использованием воздушного судна, оснащенного медицинским модулем. |
Минздрав РК |
2017 г. |
б) позиции 24-73 считать позициями 27-76 соответственно;
4) таблицу 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:
Приложение
к Государственной программе
Республики Калмыкия
"Развитие здравоохранения Республики
Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
Таблица 6
Ресурсное обеспечение н прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета" республиканского бюджета, местного бюджета н внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" (тыс. руб.)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс, руб,) |
||||||||||||||||||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Всего, в том числе по годам реализации программы: |
2013 год (очередной год) |
2014 год (первый год планового периода) |
2015 год (второй год планового периода) |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||||
Государственная программа |
Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы |
ВСЕГО; в том числе: |
X |
X |
X |
X |
35 640 734,7 |
3 399 929,1 |
4 036 766,7 |
4 314 137,6 |
4 516 138,6 |
4 889 296,7 |
4 849 426,6 |
4 884 713,9 |
4 750 325,5 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
X |
|
|
|
1 843 425,2 |
282 266,0 |
514 190,7 |
467 952,5 |
146 409,8 |
145 182,6 |
144 009,9 |
143 413,7 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
X |
|
|
|
22 300 828,3 |
2 104 775,7 |
2 442 111,4 |
2 649 279,1 |
3 152 659,6 |
3 381 003,4 |
2 796 905,2 |
2 882 534,3 |
2 891 559,6 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
X |
|
|
|
14 068 861,2 |
1 417 227,6 |
1 701 347,0 |
1 907 804,3 |
1 887 209,8 |
1 879 137,6 |
1 625 343,2 |
1 833 536,4 |
1 817 255,3 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
X |
|
|
|
8 231 967,1 |
687 548,1 |
740 764,4 |
741 474,8 |
1 265 449,8 |
1 501 865,8 |
1 171 562,0 |
1 048 997,9 |
1 074 304,3 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
X |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
X |
|
|
|
11 496 481,2 |
1 012 887,4 |
1 080 464,6 |
1 196 906,0 |
1 217 069,2 |
1 363 110,7 |
1 908511,5 |
1 858 765,9 |
1 858 765,9 |
|||||||||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе: |
648 |
|
|
|
34 580 342,1 |
3 398 893,1 |
3 917 805,5 |
4 196 117,4 |
4 189 179,2 |
4 580 887,1 |
4 678 021,2 |
4 876 931,0 |
4 742 507,6 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
|
|
|
1 843 425,2 |
282 266,0 |
514 190,7 |
467 952,5 |
146 409,8 |
145 182,6 |
144 009,9 |
143 413,7 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
|
|
|
21 240 435,7 |
2 103 739,7 |
2 323 150,2 |
2 531 258,9 |
2 825 700,2 |
3 072 593,8 |
2 625 499,8 |
2 874 751,4 |
2 883 741,7 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
|
|
|
13 615 437,4 |
1 416 191,6 |
1 584 205,8 |
1 791 604,1 |
1 800 164,2 |
1 766 655,5 |
1 618 780,3 |
1 826 973,5 |
1 810 862,4 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
|
|
|
7 624 998,3 |
687 548,1 |
738 944,4 |
739 654,8 |
1 025 536,0 |
1 305 938,3 |
I 006 719,5 |
1 047 777,9 |
1 072 879,3 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
|
|
|
11 496 481,2 |
1 012 887,4 |
1 080 464,6 |
1 196 906,0 |
1 217 069,2 |
1 363 110,7 |
I 908 511,5 |
1 858 765,9 |
1 858 765,9 |
|||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе: |
618 |
|
|
|
954 370,5 |
100,0 |
116 366,2 |
115 425,2 |
302 694,1 |
256 142,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
618 |
|
|
|
954 370,5 |
100,0 |
116 366,2 |
115 425,2 |
302 694,1 |
256 142,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
|
|
|
405 756,7 |
100,0 |
116 366,2 |
115 425,2 |
80 365,3 |
93 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
618 |
|
|
|
548 613,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
222 328,8 |
162 642,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
X |
X |
X |
76 221,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6110,3 |
50 932,1 |
б 392,9 |
6 392,9 |
6 392,9 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
X |
X |
X |
76 221,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 110,3 |
50 932,1 |
6 392,9 |
6 392,9 |
6 392,9 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
X |
X |
X |
44101,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 110,3 |
18812,1 |
6 392,9 |
6 392,9 |
6 392,9 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
628 |
X |
X |
X |
32 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
628 |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
628 |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе: |
645 |
X |
|
|
28 581,0 |
906,0 |
2 425,0 |
2 425,0 |
17 985,0 |
1 165,0 |
1 200,0 |
1 220,0 |
1 255,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
|
|
|
28 581,0 |
906,0 |
2 425,0 |
2425,0 |
17 985,0 |
1 165,0 |
1 200,0 |
1 220,0 |
1 255,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
|
|
|
2 856,0 |
906,0 |
775,0 |
775,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
645 |
X |
|
|
25 725,0 |
0,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
17 585,0 |
1 165,0 |
1 200,0 |
1 220,0 |
1 255,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
645 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
645 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Q,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, в том числе: |
615 |
|
|
|
1 220,0 |
30,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
615 |
X |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
|
|
|
1 220,0 |
30,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
|
|
|
710,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
615 |
|
|
|
510,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
615 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
615 |
X |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия |
615 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
615 |
X |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
X |
X |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
615 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
615 |
X |
X |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 1 |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе: |
6 48 |
0900 |
01 1 00 00000 |
X |
1 493 634,4 |
15 085,0 |
202 635,3 |
211 520,9 |
318 731,2 |
332 156,3 |
111 560,2 |
109 205,9 |
192 739,6 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
01 1 00 00000 |
X |
15 757,6 |
0,0 |
15 757,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 1 00 00000 |
|
1 477 876,8 |
15 085,0 |
186 877,7 |
211 520,9 |
318 731,2 |
332 156,3 |
111 560,2 |
109 205,9 |
192 739,6 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 1 00 00000 |
X |
35 241,0 |
7 620,0 |
1 858,6 |
11 017,1 |
7 625,3 |
1 780,0 |
1 780,0 |
1 780,0 |
1 780,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
0900 |
01 1 00 00000 |
X |
1 442 635,8 |
7 465,0 |
185 019,1 |
200 503,8 |
311 105,9 |
330 376,3 |
109 780,2 |
107 425,9 |
190 959,6 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
01 1 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
01 1 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 |
Формирование здорового образа жизни населения |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 01 00000 |
X |
49 098,7 |
100,0 |
23 397,3 |
1 850,0 |
8 159,7 |
10 041,7 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 1 01 00000 |
X |
15 757,6 |
0,0 |
15 757,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 01 00000 |
X |
33 341,1 |
100,0 |
7 639,7 |
1 850,0 |
8 159,7 |
10 041,7 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 1 01 00000 |
X |
6 589,7 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
6 309,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 1 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 1 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Проведение культурных и спортивных мероприятии по пропаганде здорового образа жизни; привлечение волонтерского движения, общественных организаций к проблеме профилактики наркоманки; создание службы "телефона доверия" на базе диспансерного отделения БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" с круглосуточной работой |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 1 01 11110 |
240 |
12 950,0 |
100,0 |
1 750,0 |
1 850,0 |
I 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
I 850,0 |
1 850,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 1 01 11110 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0Ч0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 01 11110 |
240 |
12 950,0 |
100,0 |
1 750,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 1 01 11110 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 1 01 НПО |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 1 01 11110 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в том числе мероприятии по совершенствованию медицинской помощи наркологическим больным, включая профилактику, диагностику и медицинскую реабилитацию |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 101 11080 |
610 |
36 148,7 |
0,0 |
21 647,3 |
0,0 |
6 309,7 |
8 191,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 1 01 11080 |
610 |
15 757,6 |
0,0 |
15 757,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 01 11080 |
240 |
20 391,1 |
0,0 |
5 889,7 |
0,0 |
6 309,7 |
8 191,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 1 01 11080 |
240 |
6 589,7 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
6 309,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2 |
Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболевании |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе: |
648 |
0900 |
01 1 02 00000 |
X |
1 444 535,7 |
14 985,0 |
179 238,0 |
209 670,9 |
310571,5 |
322 114,6 |
109 710,2 |
107 355,9 |
190 889,6 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
01 1 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 1 02 00000 |
X |
1 444 535,7 |
14 985,0 |
179 238,0 |
209 670,9 |
310 571,5 |
322 114,6 |
109 710,2 |
107 355,9 |
190 889,6 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 1 02 00000 |
X |
28 651,3 |
7 620,0 |
1 578,6 |
11 017,1 |
1 315,6 |
1 780,0 |
1 780,0 |
1 780,0 |
1 780,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) по эпидпоказанням |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
288 090,3 |
4 552,0 |
4 821,0 |
6 944,2 |
75 410,7 |
45 563,6 |
48 302,0 |
51 248,4 |
51 248,4 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
288 090,3 |
4 552,0 |
4 821,0 |
6 944,2 |
75 410,7 |
45 563,6 |
4" 302,0 |
51 248,4 |
51 248,4 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 1 02 НПО |
240 |
9 540,6 |
678,0 |
539,9 |
1 287,1 |
1 035,6 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|||||||||||||||
|
Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 1 02 НПО |
240 |
18 549,6 |
477,3 |
474,2 |
2 255,1 |
2 894,4 |
2 977,9 |
3 156,9 |
3 156,9 |
3 156,9 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
0! 1 02 11110 |
240 |
18 549,6 |
477,3 |
474,2 |
2 255,1 |
2 894,4 |
2 977,9 |
3 156,9 |
3 156,9 |
3 156,9 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
0! 1 02 11110 |
240 |
2 487,5 |
413,3 |
474,2 |
200,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
|||||||||||||||
|
Обеспечение функционирования Холодовой цепи при хранении и транспортировке вакцин |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
4 638,4 |
340,0 |
340,0 |
631,4 |
665,4 |
665,4 |
665,4 |
665,4 |
665,4 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
4 638,4 |
340,0 |
340,0 |
631,4 |
665,4 |
665,4 |
665,4 |
665,4 |
665,4 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и контролю за проведением профилактических мероприятий |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
174,0 |
87,0 |
87,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
174,0 |
87,0 |
87,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Субсидия на оказание государственных услуг (работ) БУ РК "Детская поликлиника" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0902 |
01 1 02 00140 |
610 |
564,5 |
0,0 |
564,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
648 |
0902 |
01 1 02 00140 |
610 |
564,5 |
0,0 |
564,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0902 |
01 1 02 00140 |
610 |
564,5 |
0,0 |
564,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Субсидия на иные цели (погашение кредиторской задолженности районных больниц и городских поликлиник) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
X |
610 |
6 528,7 |
6 528,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
X |
610 |
6 528,7 |
6 528,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
X |
610 |
6 528,7 |
6 528,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы районных больниц и городской поликлиники |
Министерство здравоохранения Республики |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
1 125 990,2 |
3 000,0 |
172 951,3 |
199 840,2 |
231 601,0 |
272 907,7 |
57 585,9 |
52 285,2 |
135 818,9 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 ! 02 11110 |
240 |
1 125 990,2 |
3 000,0 |
172 951,3 |
199 840,2 |
231 601,0 |
272 907,7 |
57 585,9 |
52 285,2 |
135 818,9 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
9 530,0 |
0,0 |
0,0 |
9 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 2 |
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Всего по подпрограмме |
X |
X |
X |
X |
6 246 962,6 |
678 020,5 |
913 767,5 |
980 690,8 |
714 653,0 |
890 986,6 |
734 104,0 |
755 220,7 |
579 519,5 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
1 258 191,8 |
156 379,5 |
394 652,0 |
323 299,9 |
24 024,3 |
120 073,9 |
119 929,9 |
119 832,3 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
4 988 770,8 |
521 641,0 |
519 115,5 |
657 390,9 |
690 628,7 |
770 912,7 |
614 174,1 |
635 388,4 |
579 519,5 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
2 691 096,2 |
345 612,7 |
344 117,0 |
440 151,5 |
359 320,5 |
369 288,5 |
282 891,1 |
282 891,9 |
266 823,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
2 297 674,6 |
176 028,3 |
174 998,5 |
217 239,4 |
331 308,2 |
401 624,2 |
331 283,0 |
352 496,5 |
312 696,5 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе: |
648 |
0900 |
X |
X |
5 980 605,9 |
678 020,5 |
912 497,0 |
902 068,1 |
598 189,5 |
820 986,6 |
734 104,0 |
755 220,7 |
579 519,5 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
X |
X |
1 258 191,8 |
156 379,5 |
394 652,0 |
323 299,9 |
24 024,3 |
120 073,9 |
119 929,9 |
119 832,3 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
X |
X |
4 722 414,1 |
521 641,0 |
517 845,0 |
578 768,2 |
574 165,2 |
700 912,7 |
614 174,1 |
635 388,4 |
579 519,5 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
X |
X |
2 483 425,8 |
345 612,7 |
342 846,5 |
361 528,8 |
301 543,3 |
299 288,5 |
282 891,1 |
282 891,9 |
266 823,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
0900 |
X |
X |
2 238 988,3 |
176 028,3 |
174 998,5 |
217 239,4 |
272 621,9 |
401 624,2 |
331 283,0 |
352 496,5 |
312 696,5 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0901 |
X |
X |
266 356,7 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
116 463,5 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
0901 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0901 |
X |
X |
266 356,7 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
116 463,5 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0901 |
X |
X |
207 670,4 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
57 777,2 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
618 |
0901 |
X |
X |
58 686,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 686,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
0901 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
0901 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
X |
3 609 299,4 |
491 844,1 |
699 956,3 |
678 425,2 |
343 003,4 |
348 116,7 |
356 256,4 |
357 782,2 |
333 915,1 |
|||||||||||||||
Основное |
Совершенствование оказания специализированной, включая |
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
X |
910800,2 |
156 379,5 |
393 596,0 |
323 299,9 |
24 024,3 |
4 628,7 |
4 484,7 |
4 387,1 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
X |
2 698 499,2 |
335 464,6 |
306 360,3 |
355 125,3 |
318 979,1 |
343 488,0 |
351 771,7 |
353 395,1 |
333 915,1 |
|||||||||||||||
мероприятие 2.1 |
высокотехнологичную, медицинской помощи |
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
X |
1 547 587,9 |
210465,0 |
227 525,4 |
241 620,2 |
193 682,7 |
176 087,9 |
166 161,7 |
166 162,5 |
165 882,5 |
|||||||||||||
|
|
Местный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
|
|
Внебюджетные источники |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности учреждений, оказывающих медицинскую помощь по профилю "фтизиатрия" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
1 139 587,7 |
117 507,9 |
108 384,3 |
153 950,5 |
127 895,6 |
146 664,9 |
155 504,9 |
164 839,8 |
164 839,8 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
1 139 587,7 |
117 507,9 |
108 384,3 |
153 950,5 |
127 895,6 |
146 664,9 |
155 504,9 |
164 839,8 |
164 839,8 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 201 00141 |
610 |
452 42ЛЛ |
99 544,8 |
93 703,7 |
101 383,6 |
32 174,0 |
33 108,4 |
30 836,4 |
30 836,4 |
30 836,4 |
|||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
255 801,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 721,1 |
52 111,2 |
49 656,3 |
49 656,3 |
49 656,3 |
||||||||||||||||
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский противотуберкулезный диспансер" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
115 661,0 |
43 230,0 |
29 127,0 |
15 997,0 |
8 852,0 |
5 455,0 |
4 000,0 |
2 500,0 |
6 500,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
115 661,0 |
43 230,0 |
29 127,0 |
15 997,0 |
8 852,0 |
5 455,0 |
4 000,0 |
2 500,0 |
6 500,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
240 |
65 611,2 |
38 285,5 |
27 325,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
240 |
60 634,1 |
33 308,4 |
27 325,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
240 |
4 977,1 |
4 977,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя и медицинских изделии в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 51740 |
240 |
67 250,7 |
13 231,5 |
22 661,6 |
10 713,1 |
11 683,6 |
3 052,6 |
2 986,6 |
2 921,7 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 51740 |
240 |
58 289,8 |
13 231,5 |
22 661,6 |
10 713,1 |
11 683,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
648 |
0909 |
01 2 01 R3822 |
240 |
8 453,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 900,0 |
2 807,4 |
2 746,4 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 01 R3822 |
240 |
507,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
152,6 |
179,2 |
175,3 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 01 R3822 |
240 |
507,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
152,6 |
179,2 |
175,3 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Оказание социальной поддержки лицам, инфицированным ВИЧ в результате медицинских манипуляций в 1988 - 1989 гг. (денежные выплаты на проезд к месту лечения и обратно, санаторно-курортное лечение) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 80250 |
310 |
15 950,8 |
1 799,8 |
1 682,9 |
1 905,2 |
1 905,2 |
2 007,6 |
2 130,1 |
2 260,0 |
2 260,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 80250 |
310 |
15 950,8 |
1 799,8 |
1 682,9 |
1 905,2 |
1 905,2 |
2 007,6 |
2 130,1 |
2 260,0 |
2 260,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 80250 |
310 |
14 913,9 |
1 799,8 |
1 682,9 |
1 905,2 |
1 905,2 |
1 905,2 |
1 905,2 |
1 905,2 |
1 905,2 |
|||||||||||||||
|
Закупки диагностических средств и антивирусных препаратов для выявления и мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 01 00000 |
240 |
47 975,0 |
9 469,2 |
11 418,3 |
11 147,6 |
11 766,5 |
1 458,3 |
1 372,5 |
1 342,6 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 50720 |
240 |
39 001,7 |
8 864,7 |
9 768,0 |
9 814,5 |
10 554,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 53820 |
240 |
3 553,6 |
0,0 |
1 136,2 |
1 266,4 |
1 151,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
648 |
0909 |
01 2 01 R3823 |
240 |
3 881,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 328,7 |
1 290,2 |
1 262,1 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 53820 |
240 |
1 306,0 |
604,5 |
514,1 |
66,7 |
61,0 |
59,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
648 |
0909 |
01 2 01 R3823 |
240 |
232,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69,9 |
82,3 |
80,5 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 53820 |
240 |
120,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61,0 |
59,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
648 |
0909 |
01 2 01 R3823 |
240 |
232,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69,9 |
82,3 |
80,5 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятии социально ориентированных некоммерческих организаций |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 01 00000 |
240 |
4 129,9 |
1 202,6 |
327,5 |
728,9 |
635,2 |
421,1 |
411,8 |
402,8 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0902 |
01 201 51790 |
240 |
2 894,2 |
1 202,6 |
327,5 |
728,9 |
635,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
648 |
0909 |
01 201 R3821 |
240 |
1 165,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
387,1 |
378,6 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 201 R3821 |
240 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,1 |
24,7 |
24,2 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 201 R382I |
240 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,1 |
24,7 |
24,2 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности Центра по профилактике и борьбе со СПИД БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
090] |
01 2 0) 00000 |
610 |
66 130,5 |
10 620,5 |
9 388,3 |
7 880,0 |
6 788,7 |
7 306,9 |
7 742,5 |
8 201,8 |
8 201,8 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
66 130,5 |
10 620,5 |
9 388,3 |
7 880,0 |
6 788,7 |
7 306,9 |
7 742,5 |
8 201,8 |
8 201,8 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00141 |
610 |
26 525,9 |
6 868,6 |
5 372,1 |
973,0 |
934,2 |
3311,1 |
3 022,3 |
3 022,3 |
3 022,3 |
|||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
3 934,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 554,8 |
341,6 |
341,3 |
348,3 |
348,3 |
||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
3 812,8 |
0,0 |
0,0 |
3 812,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
9,7 |
0,0 |
0,0 |
9,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
130,2 |
0,0 |
0,0 |
130,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
43 425,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
5 250,0 |
5 000,0 |
17 675,0 |
10 000,0 |
0,0 |
2 500,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
43 425,0 |
1 500,0 |
I 500,0 |
5 250,0 |
5 000,0 |
17 675,0 |
10 000,0 |
0,0 |
2 500,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
887 936,1 |
108 729,1 |
93 715,4 |
109 047,5 |
107 120,2 |
108 868,7 |
115481,4 |
122 486,9 |
122 486,9 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
887 936,1 |
108 729^1 |
93 715,4 |
109 047,5 |
107 120,2 |
108 868,7 |
115 481,4 |
122 486,9 |
122 486,9 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00140 |
610 |
239 076,4 |
75 989,0 |
71 398,1 |
80 659,2 |
2 336,4 |
2 332,5 |
2 120,4 |
2 120,4 |
2 120,4 |
|||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00141 |
610 |
46 320,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 365,2 |
9 324,6 |
8 543,5 |
8 543,5 |
8 543,5 |
||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
259 874,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 468,4 |
53 065,1 |
50 780,4 |
50 780,4 |
50 780,4 |
||||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
16 793,1 |
1 613,1 |
2 600,0 |
500,0 |
2 000,0 |
8 580,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
1 613,1 |
1 613,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
15 180,0 |
0,0 |
2 600,0 |
500,0 |
2 000,0 |
8 580,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
090! |
01 2 01 00142 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Реконструкция здания для БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
410 |
85 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
25 700,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
410 |
85 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
25 700,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский наркологический диспансер" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
217 130,5 |
27 669,2 |
26 974,3 |
29 354,0 |
26 626,6 |
26 626,6 |
26 626,6 |
26 626,6 |
26 626,6 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
217 130,5 |
27 669,2 |
26 974,3 |
29 354,0 |
26 626,6 |
26 626,6 |
26 626,6 |
26 626,6 |
26 626,6 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00140 |
610 |
87 704,1 |
23 858,1 |
24 094,6 |
21 572,1 |
4 562,5 |
3 653,2 |
3 321,2 |
3 321,2 |
3 321,2 |
|||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00141 |
610 |
44 144,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 066,6 |
9 394,8 |
8 561,1 |
8 561,1 |
8 561,1 |
||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
35 355,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 756,2 |
7 236,9 |
6 787,4 |
6 787,4 |
6 787,4 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 01 00000 |
240 |
112 695,6 |
111 495,6 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 2 01 00000 |
240 |
95 073,8 |
95 073,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 01 00000 |
240 |
17 621,8 |
16 421,8 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные ка совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
240 |
711 417,6 |
3 085,4 |
363 651,0 |
331 951,4 |
12 729,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 50770 |
240 |
636 239,4 |
3 085,4 |
332 377,0 |
300 777,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 11060 |
240 |
75 178,2 |
0,0 |
3 1 274,0 |
31 174,4 |
12 729,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 11060 |
240 |
74 225,5 |
0,0 |
3 1 274,0 |
31 174,4 |
11 777,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Субсидия на иные цели БУ РК "Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С." |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
2 404,7 |
2 404,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
64 8 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
2 404,7 |
2 404,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
2 404,7 |
2 404,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Оснащение медицинским оборудованием учреждении здравоохранения для организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2 |
Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 02 00000 |
610 |
109 530,6 |
513,6 |
14 401,0 |
15 562,0 |
17 424,0 |
15 730,0 |
17 000,0 |
18 000,0 |
10 900,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
01 2 02 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 2 02 00000 |
610 |
109 530,6 |
513,6 |
14 401,0 |
15 562,0 |
17 424,0 |
15 730,0 |
17 000,0 |
18 000,0 |
10 900,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 2 02 00000 |
610 |
213,6 |
213,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
01 2 02 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
01 2 02 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности учреждений, оказывающих (участвующих в оказании) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 02 00000 |
610 |
213,6 |
213,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 02 00000 |
610 |
213,6 |
213,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 02 00000 |
610 |
213,6 |
213,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0904 |
01 2 02 00000 |
610 |
109 317,0 |
300,0 |
14 401,0 |
15 562,0 |
17 424,0 |
15 730,0 |
17 000,0 |
18 000,0 |
10 900,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0904 |
01 2 02 00000 |
610 |
109 317,0 |
300,0 |
14 401,0 |
15 562,0 |
17 424,0 |
15 730,0 |
17 000,0 |
18 000,0 |
10 900,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0904 |
01 2 02 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление медицинских н иных услуг |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
X |
980 801,2 |
107 894,4 |
120 489,1 |
121 259,5 |
123 794,4 |
183 462,4 |
101 505,2 |
116 198,1 |
106 198,1 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
X |
1 056,0 |
0,0 |
1 056,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числи: |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
X |
979 745,2 |
107 894,4 |
119 433,1 |
121 259,5 |
123 794,4 |
183 462,4 |
101 505,2 |
116 198,1 |
106 198,1 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
X |
497 616,5 |
81 735,8 |
62 228,3 |
69 076,5 |
57 150,2 |
60 417,5 |
55 669,4 |
55 669,4 |
55 669,4 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
266 356,7 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
116 463,5 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
266 356,7 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
116 463,5 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
207 670,4 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
57 777,2 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения для внедрения порядков оказания медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
240 |
184 003,3 |
10 000,0 |
34 900,0 |
24 103,3 |
37 000,0 |
32 000,0 |
12 000,0 |
22 000,0 |
12 000,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
240 |
184 003,3 |
10 000,0 |
34 900,0 |
24 103,3 |
37 000,0 |
32 000,0 |
12 000,0 |
22 000,0 |
12 000,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
240 |
4 827,8 |
0,0 |
0,0 |
2 413,9 |
2413,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Оснащение центров амбулаторной хирургии |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 03 00000 |
610 |
14 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 03 00000 |
610 |
14 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 03 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение предоставления государственных услуг (работ) учреждениями (подразделениями учреждений) здравоохранения - всего, в том числе: |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
610 |
669 665,5 |
93 604,0 |
82 533,1 |
95 156,2 |
84 794,4 |
71 676,4 |
77 505,2 |
82 198,1 |
82 198,1 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
649 |
0900 |
01 2 03 00000 |
610 |
669 665,5 |
93 604,0 |
82 533,1 |
95 156,2 |
84 794,4 |
71 676,4 |
77 505,2 |
82 198,1 |
82 198,1 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
610 |
448 498,3 |
77 445,4 |
62 228,3 |
66 662,6 |
54 736,3 |
50 417,5 |
45 669,4 |
45 669,4 |
45 669,4 |
|||||||||||||||
|
БУ РК "Республиканская больница им. П.П.Жемчуева" |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0901 |
01 2 03 00140 |
610 |
70 572,9 |
27 635,4 |
19 172,0 |
7 981,0 |
9 524,9 |
1 454,0 |
I 540,8 |
1 632,4 |
1 632,4 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 03 00140 |
610 |
70 572,9 |
27 635,4 |
19 172,0 |
7 981,0 |
9 524,9 |
1 454,0 |
1 540,8 |
1 632,4 |
1 632,4 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 03 00140 |
610 |
39 278,7 |
21 951,5 |
7 501,2 |
5 613,6 |
940,3 |
873,0 |
799,7 |
799,7 |
799,7 |
|||||||||||||||
|
БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи "Сулда" |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
610 |
245 743,8 |
21 940,5 |
19 836,8 |
32 553,6 |
29 834,1 |
32 841,9 |
34 836,3 |
36 950,3 |
36 950,3 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
610 |
245 743,8 |
21 940,5 |
19 836,8 |
32 553,6 |
29 834,1 |
32 841,9 |
34 836,3 |
36 950,3 |
36 950,3 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
610 |
89 318,0 |
18 699,9 |
18 115,6 |
17 659,3 |
18 149,0 |
4 4 75,2 |
4 073,0 |
4 073,0 |
4 073,0 |
|||||||||||||||
648 |
0909 |
01 2 03 00141 |
610 |
46 835,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 504,4 |
11 443,8 |
11 443,8 |
11 443,8 |
||||||||||||||||
|
БУ РК "Медицинский информационно-аналитический центр" |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
610 |
88 743,1 |
0,0 |
3 824,1 |
18 814,0 |
14 908,9 |
10 796,4 |
12 940,9 |
13 729,4 |
13 729,4 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
610 |
88 743,1 |
0,0 |
3 824,1 |
18 814,0 |
14 908,9 |
10 796,4 |
12 940,9 |
13 729,4 |
13 729,4 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
610 |
71 940,4 |
0,0 |
3 122,6 |
15 771,3 |
12 576,8 |
10 796,4 |
9891,1 |
9891,1 |
9 891,1 |
|||||||||||||||
|
КУ РК "Медицинский центр мобилизационного резерва" |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
X |
53 507,4 |
7 423,3 |
7 435,3 |
7 921,8 |
7 959,5 |
5 293,3 |
5 604,8 |
5 934,7 |
5 934,7 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
X |
53 507,4 |
7 423,3 |
7 435,3 |
7 921,8 |
7 959,5 |
5 293,3 |
5 604,8 |
5 934,7 |
5 934,7 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
X |
43 409,6 |
7 423,3 |
7 435,3 |
7 921,8 |
4 899,7 |
4 921,1 |
3 602,8 |
3 602,8 |
3 602,8 |
|||||||||||||||
|
БУ РК "Республиканский центр медицины катастроф" |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
X |
162 048,5 |
4 166,1 |
15 653,8 |
27 885,8 |
22 567,0 |
21 290,8 |
22 582,4 |
23 951,3 |
23 951,3 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
X |
162 048,5 |
4 166,1 |
15 653,8 |
27 885,8 |
22 567,0 |
21 290,8 |
22 582,4 |
23 951,3 |
23 951,3 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
X |
122 018,0 |
4 072,7 |
15 653,8 |
19 696,6 |
18 170,5 |
16 847,4 |
15 859,0 |
15 859,0 |
15 859,0 |
|||||||||||||||
|
КУ РК "Центр по обеспечению деятельности в сфере здравоохранения" |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
X |
49 049,8 |
32 438,7 |
16 611,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
X |
49 049,8 |
32 438,7 |
16 611,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
X |
35 697,8 |
25 298,0 |
10 399,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Реконструкция Республиканской больницы им. П.П.Жемчуева с пристройкой консультативно-диагностического отделения на 250 посещений в смену в г. Элиста, Республика Калмыкия |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
266 356,7 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
116 463,5 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
266 356,7 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
116 463,5 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
207 670,4 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
57 777,2 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Субсидия на иные цели БУ РК "Республиканский центр медицины катастроф" для создания материального резерва медикаментов и средств индивидуальной защиты в рамках мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 03 10030 |
610 |
67 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 10030 |
610 |
67 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 10030 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Субсидия на иные цели (АУ РК "Республиканская стоматологическая поликлиника" и БУ РК "Республиканский госпиталь ветеранов войн") |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
610 |
2 376,3 |
2 376,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
610 |
2 376,3 |
2 376,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
610 |
2 376,3 |
2 376,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов, связанных с оказанием гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок по эпидемическим показаниям |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 03 54220 |
610 |
1 056,0 |
0,0 |
1 056,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 2 03 54220 |
610 |
1 056,0 |
0,0 |
1 056,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 54220 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 54220 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Погашение кредиторской задолженности по прочим мероприятиям в области здравоохранения |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
X |
1 914,1 |
1 914,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
X |
1914,1 |
1 914,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
X |
1 914,1 |
1 914,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Создание резерва материальных ресурсов РК для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
X |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
X |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
X |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4 |
Развитие службы крови |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0906 |
01 2 04 0000 |
X |
567 606,1 |
47 050,5 |
47 792,7 |
50 989,1 |
75 905,0 |
83 780,2 |
84 158,6 |
88 965,0 |
88 965,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0906 |
01 2 04 0000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0906 |
01 2 04 0000 |
X |
567 606,1 |
47 050,5 |
47 792,7 |
50 989,1 |
75 905,0 |
83 780,2 |
84 158,6 |
88 965,0 |
88 965,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0906 |
01 2 04 0000 |
X |
210 200,4 |
30 206,0 |
28 261,4 |
26 989,9 |
25 232,7 |
25 400,8 |
24 703,2 |
24 703,2 |
24 703,2 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0906 |
01 2 04 0000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0906 |
01 2 04 0000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0906 |
01 2 04 00140 |
610 |
539 711,9 |
45 760,3 |
45 618,1 |
47 585,7 |
73 832,6 |
79 249,1 |
79 351,1 |
84 157,5 |
84 157,5 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0906 |
01 2 04 00140 |
610 |
539 711,9 |
45 760,3 |
45 618,1 |
47 585,7 |
73 832,6 |
79 249,1 |
79 351,1 |
84 157,5 |
84 157,5 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0906 |
01 2 04 00140 |
610 |
187 646,2 |
28 915,8 |
26 086,8 |
23 586,5 |
23 160,3 |
21 997,4 |
21 299,8 |
21 299,8 |
21 299,8 |
|||||||||||||||
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств (донорские пайки) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0906 |
01 2 04 80210 |
320 |
27 894,2 |
1 290,2 |
2 174,6 |
3 403,4 |
2 072,4 |
4 531,1 |
4 807,5 |
4 807,5 |
4 807,5 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0906 |
01 2 04 80210 |
320 |
27 894,2 |
1 290,2 |
2 174,6 |
3 403,4 |
2 072,4 |
4531,1 |
4 807,5 |
4 807,5 |
4 807,5 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0906 |
01 2 04 80210 |
320 |
22 554,2 |
1 290,2 |
2 174,6 |
3 403,4 |
2 072,4 |
3 403,4 |
3 403,4 |
3 403,4 |
3 403,4 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.5 |
Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 05 00000 |
X |
288 687,8 |
30 717,9 |
29 857,9 |
33 162,3 |
31 862,2 |
39 615,2 |
40 889,7 |
43 041,3 |
39 541,3 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 2 05 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 05 00000 |
X |
288 687,8 |
30 717,9 |
29 857,9 |
33 162,3 |
31 862,2 |
39615,2 |
40 889,7 |
43 041,3 |
39 541,3 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 05 00000 |
X |
180 405,7 |
22 992,3 |
24 831,4 |
23 842,2 |
25 442,7 |
21 593,4 |
20 567,9 |
20 567,9 |
20 567,9 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 2 05 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 2 05 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Обеспечение проведения судебно-медицинской экспертизы по судебным решениям |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 05 11090 |
240 |
7 307,2 |
0,0 |
122,2 |
340,0 |
1 140,0 |
2 285,0 |
1 140,0 |
1 140,0 |
1 140,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 05 11090 |
240 |
7 307,2 |
0,0 |
122,2 |
340,0 |
1 140,0 |
2 285,0 |
1 140,0 |
1 140,0 |
1 140,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 05 11090 |
240 |
1 424,6 |
0,0 |
122,2 |
295,0 |
I 007,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
240 311,6 |
30017,9 |
28 765,7 |
30 900,3 |
26 872,2 |
28 703,2 |
30 449,7 |
32 301,3 |
32 301,3 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
240 311,6 |
30 017,9 |
28 765,7 |
30 900,3 |
26 872,2 |
28 703,2 |
30 449,7 |
32 301,3 |
32 301,3 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
178 981,1 |
22 992,3 |
24 709,2 |
23 547,2 |
24 435,3 |
21 593,4 |
20 567,9 |
20 567,9 |
20 567,9 |
|||||||||||||||
|
Строительство здания для БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" в г. Элиста с набором помещений, отвечающих современным требованиям (морг, лабораторно-административный корпус), общей площадью 2000 кв. м, (изготовление ПСД) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Строительство типового морга в г. Городовиковское площадью 150 кв. м (изготовление ПСД) |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Оснащение БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" медицинским, лабораторным и технологическим оборудованием |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
37 669,0 |
700,0 |
970,0 |
1 922,0 |
3 850,0 |
5 227,0 |
9 300,0 |
9 600,0 |
6 100,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
37 669,0 |
700,0 |
970,0 |
1 922,0 |
3 850,0 |
5 227,0 |
9 300,0 |
9 600,0 |
6 100,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.6 |
Комплексная программа по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
38 103,5 |
0,0 |
0,0 |
2 670,0 |
6 200,5 |
21 423,0 |
5 435,0 |
2 375,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
38 103,5 |
0,0 |
0,0 |
2 670,0 |
6 200,5 |
21 423,0 |
5 435,0 |
2 375,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
7 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
2 375,0 |
2 375,0 |
2 375,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Создание запаса антидотов в составе резерва медицинского имущества для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических актов, связанных с воздействием опасных химических веществ |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
3 496,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1748,0 |
1748,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
3 496,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1748,0 |
1748,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Освещение территории медицинских организаций лампами типа "Кобра" в медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Установка шлагбаумов на въезде / выезде в стационарных медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 120,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 120,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Установка ворот 3 класса защиты в стационарных медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Установка противотаранных устройств в стационарных медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
790,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
790,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Оборудование контрольно-пропускных пунктов (КПП) в медицинских стационарных учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
15 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
15 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Установка турникетов в медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Установка металлодетекторов в медицинских учреждениях (50 шт.) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Установка видеокамер в медицинских учреждениях (100 шт.) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Монтаж системы видеонаблюдения за территорией и помещениями в медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Q,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Монтаж тревожной сигнализации с подключением на пульт центра охраны отдела вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия в медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
3 060,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3060,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
3 060,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3060,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Установка автоматической пожарной сигнализации и охранно-пожарной сигнализации (типа "Стрелец-мониторинг") в медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
8 555,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1430,0 |
2375,0 |
2375,0 |
2375,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том число: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
8 555,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1430,0 |
2375,0 |
2375,0 |
2375,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
7 125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2375,0 |
2375,0 |
2375,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Приобретение персональных устройств со световыми, звуковыми, вибрационными сигналами оповещения (Браслет-р) - (325 шт.) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
682,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
682,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
682,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
682,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.7 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.8 |
Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкии |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
X |
386 577,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
128 859,1 |
128 859,1 |
128 859,1 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
|
346 335,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 445,2 |
115 445,2 |
115 445,2 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
X |
40 241,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 413,9 |
13413,9 |
13 413,9 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
X |
40 241,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13413,9 |
13 413,9 |
13 413,9 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Q,0 |
|||||||||||||||
|
Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
386 577,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
128 859,1 |
128 859,1 |
128 859,1 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0904 |
01 2 08R5540 |
240 |
346 335,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 445,2 |
115 445,2 |
115 445,2 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
40 241,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 413,9 |
13413,9 |
13 413,9 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
40 241,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 413,9 |
13 413,9 |
13413,9 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Приведение материально-технической базы медицинских организации (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0904 |
01 2 08R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Разработка и внедрение схем маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях, в том числе создание картографических материалов |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Создание и развитие телемедицинского консультирования |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0904 |
01 2 08 RS540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме |
X |
X |
X |
X |
2 127 971,7 |
113 158,1 |
198 200,1 |
226 811,2 |
395 190,9 |
400 343,4 |
381 860,9 |
215 738,5 |
196 668,6 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
32 275,5 |
29 154,5 |
2 923,5 |
197,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
2 095 696,2 |
84 003,6 |
195 276,6 |
226 613,7 |
395 190,9 |
400 343,4 |
381 860,9 |
215 738,5 |
196 668,6 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
543 794,0 |
56 998,4 |
160 772,4 |
77 462,5 |
64 280,6 |
65 131,8 |
39 716,1 |
39 716,1 |
39 716,1 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
X |
|
X |
X |
1 551 902,2 |
27 005,2 |
34 504,2 |
149 151,2 |
330 910,3 |
335211,6 |
342 144,8 |
176 022,4 |
156 952,5 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
X |
X |
X |
1 455 071,3 |
113 158,1 |
86 614,9 |
201 511,6 |
208 960,3 |
214 200,9 |
218218,4 |
215 738,5 |
196 668,6 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 3 |
Охрана здоровья матери и ребенка |
Федеральный бюджет |
648 |
X |
X |
X |
32 275,5 |
29 154,5 |
2 923,5 |
197,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
X |
X |
X |
1 422 795,8 |
84 003,6 |
83 691,4 |
201 314,1 |
208 960,3 |
214 200,9 |
218 218,4 |
215 738,5 |
196 668,6 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
X |
X |
X |
360 821,1 |
56 998,4 |
49 187,2 |
52 162,9 |
41 692,5 |
41 631,8 |
39716,1 |
39 716,1 |
39 716,1 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
X |
X |
X |
1 061 974,7 |
27 005,2 |
34 504,2 |
149 151,2 |
167 267,8 |
172 569,1 |
178 502,3 |
176 022,4 |
156 952,5 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0901 |
01 3 4105 |
410 |
672 900,4 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
186 230,6 |
186 142,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
0901 |
01 3 4105 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0901 |
01 3 4105 |
410 |
672 900,4 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
186 230,6 |
186 142,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0901 |
01 3 4105 |
410 |
182 972,9 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
22 588,1 |
23 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
618 |
0901 |
01 3 4105 |
410 |
489 927,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
163 642,5 |
162 642,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
0901 |
01 3 4105 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
0901 |
01 3 4105 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1 |
Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 3 00 00000 |
X |
597115,7 |
83 158,1 |
54 844,9 |
52 126,0 |
79 600,3 |
84 840,9 |
88 858,4 |
86 378,5 |
67 308,6 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
01 3 00 00000 |
X |
32 275,5 |
29 154,5 |
2 923,5 |
197,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 3 00 00000 |
X |
564 840,2 |
54 003,6 |
51 921,4 |
51 928,5 |
79 600,3 |
84 840,9 |
88 858,4 |
86 378,5 |
67 308,6 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 3 00 00000 |
X |
251 074,3 |
36 998,4 |
29 902,8 |
35 885,5 |
30 855,5 |
30 794,8 |
28 879,1 |
28 879,1 |
28 879,1 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
01 3 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
01 3 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
672 900,4 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
186 230,6 |
186 142,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
672 900,4 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
186 230,6 |
186 142,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
182 972,9 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
22 588,1 |
23 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Реконструкция БУ РК "Перинатальный центр им. О.А.Шунгаевой" (изготовление проектно-сметной документации) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 301 00140 |
610 |
5 359,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 359,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
5 359,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 359,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Перинатальный центр им. О.А.Шунгаевой" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
10 800,0 |
4 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 800,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
10 800,0 |
4 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 800,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Предоставление государственных услуг (работ) БУ РК "Перинатальный центр им. О.А.Шунгаевой" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
55 200,3 |
734,6 |
2 780,3 |
3 269,4 |
8 052,4 |
9 359,8 |
9 930,8 |
10 536,5 |
10 536,5 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
55 200,3 |
734,6 |
2 780,3 |
3 269,4 |
8 052,4 |
9 359,8 |
9 930,8 |
10 536,5 |
10 536,5 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
22 441,8 |
734,6 |
2 543,6 |
2 683,2 |
3 344,7 |
3 814,1 |
3 107,2 |
3 107,2 |
3 107,2 |
|||||||||||||||
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 3 01 00000 |
240 |
12 097,3 |
1 700,1 |
1 509,2 |
197,5 |
1 558,1 |
2 458,1 |
1 558,1 |
1 558,1 |
1 558,1 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 3 01 50730 |
240 |
3 063,9 |
1 433,2 |
1 433,2 |
197,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 01 00000 |
240 |
9 033,4 |
266,9 |
76,0 |
0,0 |
1 558,1 |
2 458,1 |
1 558,1 |
1 558,1 |
1 558,1 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 3 01 00000 |
240 |
28 052,5 |
16 696,2 |
1 569,3 |
0,0 |
1 957,4 |
1 957,4 |
1 957,4 |
1 957,4 |
1 957,4 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 3 01 00000 |
240 |
17 351,6 |
15 861,3 |
1 490,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 01 00000 |
240 |
10 700,9 |
834,9 |
79,0 |
0,0 |
1 957,4 |
1 957,4 |
1 957,4 |
1 957,4 |
1 957,4 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Оснащение отделения реанимации новорожденных и отделения 2-го этапа выхаживания недоношенных детей |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
36 500,0 |
1 500,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 0] 00140 |
610 |
36 500,0 |
1 500,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Предоставление государственных услуг (работ) БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 3 01 00140 |
610 |
89 981,9 |
20 196,8 |
18315,7 |
9 261,8 |
8 068,8 |
7 927,2 |
8 403,8 |
8 903,9 |
8 903,9 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 3 01 00140 |
610 |
89 981,9 |
20 196,8 |
18315,7 |
9 261,8 |
8 068,8 |
7 927,2 |
8 403,8 |
8 903,9 |
8 903,9 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
66 599,6 |
16 085,5 |
6 422,7 |
5 410,2 |
5 846,9 |
8 403,5 |
8 143,6 |
8 143,6 |
8 143,6 |
|||||||||||||||
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
348,7 |
0,0 |
0,0 |
348,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
649 |
0902 |
01 3 01 00140 |
610 |
13,9 |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности КУ РК "Дом ребенка (специализированный)" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
X |
206 812,7 |
22 440,4 |
22 440,4 |
30 002,9 |
30 296,0 |
23 578,9 |
25 008,7 |
26 522,7 |
26 522,7 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
X |
206 812,7 |
22 440,4 |
22 440,4 |
30 002,9 |
30 296,0 |
23 578,9 |
25 008,7 |
26 522,7 |
26 522,7 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
X |
157 585,9 |
20 178,3 |
20 936,5 |
23 345,1 |
21 663,9 |
18 577,2 |
17 628,3 |
17 628,3 |
17 628,3 |
|||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
122 428,0 |
3 000,0 |
2 900,0 |
1 864,4 |
22 064,6 |
27 866,0 |
27 366,0 |
27 367,0 |
10 000,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
122 428,0 |
3 000,0 |
2 900,0 |
] 864,4 |
22 064,6 |
27 866,0 |
27 366,0 |
27 367,0 |
10 000,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы КУ РК "Дом ребенка (специализированный)" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
240 |
29 283,4 |
12 360,0 |
300,0 |
1 000,0 |
2 213,0 |
4 663,5 |
4 244,0 |
4 502,9 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
240 |
11 860,0 |
11 860,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
240 |
17 423,4 |
500,0 |
300,0 |
1 000,0 |
2 213,0 |
4 663,5 |
4 244,0 |
4 502,9 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
240 |
4 084,4 |
0,0 |
0,0 |
4 084,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Реконструкция Республиканской детской больницы на 300 коек в г. Элиста, Республика Калмыкия |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
181 972,9 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
22 588,1 |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
181 972,9 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
22 588,1 |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0901 |
01 3 01 4)050 |
410 |
181 972,9 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
22 588,1 |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Строительство городской детской поликлиники на 550 посещений в смену в г. Элиста |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
490 927,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
163 642,5 |
163 642,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
490 927,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
163 642,5 |
163 642,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия по профилактике перинатальной передачи ВИЧ среди жительниц республики и профилактике заражения ВИЧ-инфекцией |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
240 |
240,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
240 |
240,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Оснащение Центра медико-психологической помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, при Перинатальном центре |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
240 |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
240 |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2 |
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0-3-х лет |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
857 955,6 |
30 000,0 |
31 770,0 |
149 385,6 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
857 955,6 |
30 000,0 |
31 770,0 |
149 385,6 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
109 746,8 |
20 000,0 |
19 284,4 |
16 277,4 |
10 837,0 |
10 837,0 |
10 837,0 |
10 837,0 |
10 837,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0-3-х лет |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
857 955,6 |
30 000,0 |
31 770,0 |
149 385,6 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
857 955,6 |
30 000,0 |
31 770,0 |
149 385,6 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
109 746,8 |
20 000,0 |
19 284,4 |
16 277,4 |
10 837,0 |
10 837,0 |
10 837,0 |
10 837,0 |
10 837,0 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 4 |
Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 4 00 00000 |
X |
35 453,2 |
0,0 |
548,6 |
4 000,0 |
5 700,0 |
4 830,1 |
10 002,7 |
5 185,9 |
5 185,9 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
64S |
0900 |
01 4 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 4 00 00000 |
X |
35 453,2 |
0,0 |
548,6 |
4 000,0 |
5 700,0 |
4 830,1 |
10 002,7 |
5 185,9 |
5 185,9 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 4 00 00000 |
X |
10 540,5 |
0,0 |
248,6 |
0,0 |
2 200,0 |
2 127,3 |
1 988,2 |
1 988,2 |
1 988,2 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
0900 |
014 00 00000 |
X |
24 912,7 |
0,0 |
300,0 |
4 000,0 |
3 500,0 |
2 702,8 |
8 014,5 |
3 197,7 |
3 197,7 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
014 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
01 4 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1 |
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 4 01 00000 |
X |
21 048,6 |
0,0 |
548,6 |
4 000,0 |
3 500,0 |
2 000,0 |
7 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
01 4 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 4 01 00000 |
X |
21 048,6 |
0,0 |
548,6 |
4 000,0 |
3 500,0 |
2 000,0 |
7 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 4 01 00000 |
X |
248,6 |
0,0 |
248,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
01 4 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
01 4 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Организация и оснащение отделении (кабинетов) реабилитации |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 4 01 00000 |
240 |
15 800,0 |
0,0 |
300,0 |
4 000,0 |
3 500,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 4 02 00000 |
240 |
15800,0 |
0,0 |
300,0 |
4 000,0 |
3 500,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 4 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Реконструкция БУ РК "Республиканская больница им. П.П.Жемчуева" с пристройкой реабилитационного центра на 60 коек (изготовление ПСД) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 4 01 41020 |
410 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 4 01 41020 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
014 01 41020 |
410 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 4 01 41020 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия в области здравоохранения |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 4 01 00000 |
320 |
248,6 |
0,0 |
248,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 4 01 00000 |
320 |
248,6 |
0,0 |
248,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 4 01 00000 |
320 |
248,6 |
0,0 |
248,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 4.2 |
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
14 404,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
2 830,1 |
3 002,7 |
3 185,9 |
3 185,9 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 4 02 00)40 |
610 |
14 404,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
2 830,1 |
3 002,7 |
3 185,9 |
3 185,9 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
10 291,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
2 127,3 |
1 988,2 |
1 988,2 |
1 988,2 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Предоставление государственных услуг по оказанию паллиативной медицинской помощи онкологическим больным |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
14 404,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
2 830,1 |
3 002,7 |
3 185,9 |
3 185,9 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
14 404,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
2 830,1 |
3 002,7 |
3 185,9 |
3 185,9 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
10 291,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
2 127,3 |
1 988,2 |
1 988,2 |
1 988,2 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 5 |
Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |
Министерство здравоохранения Республики |
648 |
0909 |
01 5 00 00000 |
X |
21 002 722,7 |
1 913 296,2 |
2 133 927,7 |
2 417 546,3 |
2 457 223,7 |
2 611633,6 |
3 050 733,2 |
3 209 181,0 |
3 209181,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 5 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 5 00 00000 |
X |
9 545 841,5 |
909 408,8 |
1 062 463,1 |
1 241 140,3 |
1 241 254,5 |
1 248 522,9 |
1 142 221,7 |
1 350 415,1 |
1350 415,1 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 5 00 00000 |
X |
9 488 641,2 |
852 208,5 |
1062 463,1 |
1 241 140,3 |
1 241 254,5 |
1 248 522,9 |
1 142 221,7 |
1350 415,1 |
1 350 415,1 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
0909 |
01 5 00 00000 |
X |
57 200,3 |
57 200,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 5 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники (средства ОМС) |
648 |
0909 |
01 5 00 00000 |
X |
11 456 881,2 |
1 003 887,4 |
1 071 464,6 |
1 176 406,0 |
1 215 969,2 |
1 363 110,7 |
1 908 511,5 |
1 858 765,9 |
1 858 765,9 |
|||||||||||||||
Основной мероприятие 5.1 |
Финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 5 01 00000 |
500 |
21 002 722,7 |
1 913 296,2 |
2 133 927,7 |
2 417 546,3 |
2 457 223,7 |
2 611 633,6 |
3 050 733,2 |
3 209 181,0 |
3 209 181,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
х |
X |
9 545 841,5 |
909 408,8 |
1 062 463,1 |
1 241 140,3 |
1 241 254,5 |
1 248 522,9 |
1 142 221,7 |
1 350 415,1 |
1 350 415,1 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 5 01 79010 |
560 |
9 438 641,2 |
827 208,5 |
1 037 463,1 |
1 241 140,3 |
1 241 254,5 |
1 248 522,9 |
1 142 221,7 |
1 350 415,1 |
1 350 415,1 |
|||||||||||||||
648 |
0909 |
015 7902 |
580 |
50000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники (средства ОМС) |
648 |
X |
X |
X |
11 456 881,2 |
1 003 887,4 |
1 071 464,6 |
1 176 406,0 |
1 215 969,2 |
1 363 110,7 |
1 908 511,5 |
1 858 765,9 |
1 858 765,9 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 5.2 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 6 |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
X |
01 6 00 00000 |
х |
3 609 438,7 |
519 399,8 |
479 538,5 |
315 045,9 |
467 082,1 |
431 873,0 |
455 730,3 |
481 628,2 |
459 140,9 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
X |
01 6 00 00000 |
X |
522 507,2 |
91 283,3 |
98 773,5 |
142 579,4 |
120 509,8 |
23 972,4 |
22 943,7 |
22 445,1 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
648 |
X |
01 6 00 00000 |
X |
3 086 931,5 |
428 116,5 |
380 765,0 |
172 466,5 |
346 572,3 |
407 900,6 |
432 786,6 |
459 183,1 |
459 140,9 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
X |
01 6 00 00000 |
X |
678 922,3 |
20 615,2 |
57 346,0 |
63 389,3 |
119 755,9 |
107 500,2 |
103 453,3 |
103 452,3 |
103 410,1 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
X |
01 6 00 00000 |
X |
2 408 009,2 |
407 501,3 |
323 419,0 |
109 077,2 |
226 816,4 |
300 400,4 |
329 333,3 |
355 730,8 |
355 730,8 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
X |
01 6 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
X |
01 6 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 6.1 |
Лекарственное обеспечение граждан, включая организацию государственных аптек |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
X |
01 6 01 00000 |
X |
3 609 438,7 |
519 399,8 |
479 538,5 |
315 045,9 |
467 082,1 |
431 873,0 |
455 730,3 |
481 628,2 |
459 140,9 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
X |
01 6 01 00000 |
X |
522 507,2 |
91 283,3 |
98 773,5 |
142 579,4 |
120 509,8 |
23 972,4 |
22 943,7 |
22 445,1 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
X |
01 6 01 00000 |
X |
3 086 931,5 |
428 116,5 |
380 765,0 |
172 466,5 |
346 572,3 |
407 900,6 |
432 786,6 |
459 183,1 |
459 140,9 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
X |
01 6 01 00000 |
X |
678 922,3 |
20 615,2 |
57 346,0 |
63 389,3 |
119 755,9 |
107 500,2 |
103 453,3 |
103 452,3 |
103 410,1 |
|||||||||||||||
|
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболевании, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
1003 |
01 6 01 80330 |
320 |
742 358,3 |
45 934,5 |
46 744,3 |
46 054,2 |
75 384,3 |
122 492,3 |
129 964,3 |
137 892,2 |
137 892,2 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
1003 |
01 6 01 80330 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
1003 |
01 6 01 80330 |
320 |
742 358,3 |
45 934,5 |
46 744,3 |
46 054,2 |
75 384,3 |
122 492,3 |
129 964,3 |
137 892,2 |
137 892,2 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
1003 |
01 6 01 80330 |
320 |
416 838,2 |
0,0 |
32 289,8 |
46 054,2 |
73 451,8 |
66 260,6 |
66 260,6 |
66 260,6 |
66 260,6 |
|||||||||||||||
|
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
X |
01 6 01 80340 |
320 |
1 650 696,4 |
229 270,2 |
199 053,4 |
92 400,0 |
212 703,1 |
212 703,1 |
225 678,0 |
239 444,3 |
239 444,3 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
1003 |
01 6 01 80340 |
320 |
1 650 696,4 |
229 270,2 |
199 053,4 |
92 400,0 |
212 703,1 |
212 703,1 |
225 678,0 |
239 444,3 |
239 444,3 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
1003 |
01 6 01 80340 |
320 |
196 276,9 |
20 615,2 |
25 056,2 |
15 000,0 |
27 605,5 |
27 000,0 |
27 000,0 |
27 000,0 |
27 000,0 |
|||||||||||||||
|
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия при лечении в амбулаторных условиях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
X |
01 6 01 00000 |
320 |
1 057 041,4 |
241 659,2 |
229 010,6 |
171 485,2 |
151 357,7 |
68 769,8 |
70 540,4 |
73 001,1 |
51 217,4 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0902 |
01 6 01 30930 |
320 |
183 276,6 |
61 861,1 |
61 469,7 |
59 945,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
648 |
0902 |
01 601 51610 |
320 |
204 524,6 |
26 951,3 |
34 838,6 |
44 314,9 |
31 096,0 |
23 272,4 |
22 267,7 |
21 783,7 |
0,0 |
||||||||||||||||
648 |
0902 |
01 6 01 54600 |
320 |
101 438,3 |
0,0 |
0,0 |
37 212,2 |
64 226,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
648 |
0902 |
01 6 01 54820 |
320 |
24 721,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 721,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
1003 |
01 6 01 80350 |
320 |
543 080,2 |
152 846,8 |
132 702,3 |
30 012,3 |
31 313,9 |
45 497,4 |
48 272,7 |
51 217,4 |
51 217,4 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
1003 |
01 6 01 80350 |
320 |
23 056,5 |
0,0 |
0,0 |
2 335,1 |
8 721,4 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|||||||||||||||
|
Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных по 7-ми высокозатратным нозологиям, лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных, учета и движения лекарственных препаратов |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 601 51330 |
240 |
8 798,2 |
2 535,9 |
2 530,2 |
1 106,5 |
466,0 |
736,8 |
719,2 |
703,6 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 601 51330 |
240 |
6 508,6 |
2 470,9 |
2 465,2 |
1 106,5 |
466,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
648 |
0909 |
01 6 01 R3824 |
240 |
2 037,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
676,0 |
661,4 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 6 01 R3824 |
240 |
252,2 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
36,8 |
43,2 |
42,2 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 6 01 R3824 |
240 |
122,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36,8 |
43,2 |
42,2 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Организация аптечного управления, государственных аптек и аптечных пунктов на базе районных больниц |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 601 1101 |
240 |
150 544,4 |
0,0 |
2 200,0 |
4 000,0 |
27 171,0 |
27 171,0 |
28 828,4 |
30 587,0 |
30 587,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 6 01 1101 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 6 01 00140 |
620 |
150 544,4 |
0,0 |
2 200,0 |
4 000,0 |
27 171,0 |
27 171,0 |
28 828,4 |
30 587,0 |
30 587,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 601 00140 |
620 |
42 628,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 977,2 |
11 202,8 |
7 149,5 |
7 149,5 |
7 149,5 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 7 |
Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
X |
01 7 00 00000 |
X |
575 215,8 |
67 945,5 |
65 510,0 |
95 739,4 |
76 688,3 |
106 961,8 |
52 266,6 |
55 008,3 |
55 095,9 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
X |
01 7 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
X |
01 7 00 00000 |
X |
535 615,8 |
58 945,5 |
56 510,0 |
75 239,4 |
75 588,3 |
106 961,8 |
52 266,6 |
55 008,3 |
55 095,9 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
X |
01 7 00 00000 |
X |
346 899,9 |
50 880,5 |
45 611,2 |
42 253,0 |
63 127,3 |
50 630,5 |
31 465,8 |
31 465,8 |
31 465,8 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
X |
01 7 00 00000 |
X |
188 715,9 |
8 065,0 |
10 898,8 |
32 986,4 |
12 461,0 |
56 331,3 |
20 800,8 |
23 542,5 |
23 630,1 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
Х |
01 7 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
X |
01 7 00 00000 |
X |
39 600,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
20 500,0 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 7.1 |
Подготовка специалистов среднего звена |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0704 |
01 7 0] 00000 |
X |
358 459,8 |
42 671,0 |
36 611,2 |
36 948,3 |
40 622,8 |
59 578,1 |
45 624,6 |
48 201,9 |
48 201,9 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0704 |
01 7 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0704 |
01 7 01 00000 |
X |
358 459,8 |
42 671,0 |
36 611,2 |
36 948,3 |
40 622,8 |
59 578,1 |
45 624,6 |
48 201,9 |
48 201,9 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0704 |
01 7 01 00000 |
X |
265 248,9 |
42 671,0 |
36 611,2 |
36 948,3 |
31 203,9 |
31 070,7 |
28 914,6 |
28 914,6 |
28 914,6 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0704 |
01 7 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0704 |
01 7 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Предоставление услуг по подготовке средних медицинских работников в БПОУ РК "Калмыцкий медицинский колледж им. Т.Хахлыновой" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0704 |
01 7 01 00140 |
610 |
314 441,7 |
38 443,0 |
31 983,2 |
31 782,6 |
35 410,8 |
53 659,9 |
39 489,4 |
41 836,4 |
41 836,4 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0704 |
01 701 00140 |
610 |
314 441,7 |
38 443,0 |
31 983,2 |
31 782,6 |
35 410,8 |
53 659,9 |
39 489,4 |
41 836,4 |
41 836,4 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0704 |
01 701 00140 |
610 |
225 460,4 |
38 443,0 |
31 983,2 |
31 782,6 |
25 991,9 |
25 932,0 |
23 775,9 |
23 775,9 |
23 775,9 |
|||||||||||||||
|
Стипендии учащимся |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0704 |
01 7 01 00140 |
610 |
20 105,5 |
2 473,5 |
2 798,5 |
3 006,7 |
2 388,0 |
2 359,7 |
2 359,7 |
2 359,7 |
2 359,7 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0704 |
01 7 01 00140 |
610 |
20 105,5 |
2 473,5 |
2 798,5 |
3 006,7 |
2 388,0 |
2 359,7 |
2 359,7 |
2 359,7 |
2 359,7 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0704 |
01 7 01 00140 |
610 |
20 105,5 |
2 473,5 |
2 798,5 |
3 006,7 |
2 388,0 |
2 359,7 |
2 359,7 |
2 359,7 |
2 359,7 |
|||||||||||||||
|
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0704 |
01 7 01 80020 |
320 |
23 912,6 |
1 754,5 |
1 829,5 |
2 159,0 |
2 824,0 |
3 558,5 |
3 775,5 |
4 005,8 |
4 005,8 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0704 |
01 7 01 80020 |
320 |
23 912,6 |
1 754,5 |
1 829,5 |
2 159,0 |
2 824,0 |
3 558,5 |
3 775,5 |
4 005,8 |
4 005,8 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0704 |
01 7 01 80020 |
320 |
19 683,0 |
1 754,5 |
1 829,5 |
2 159,0 |
2 824,0 |
2 779,0 |
2 779,0 |
2 779,0 |
2 779,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 7.2 |
Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, повышение престижа профессии |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
X |
01 7 02 00000 |
X |
47 378,5 |
3 565,0 |
3 898,8 |
7291,1 |
7 265,5 |
6 041,7 |
6 300,0 |
6 464,4 |
6 552,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
X |
01 7 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
X |
01 7 02 00000 |
X |
47 378,5 |
3 565,0 |
3 898,8 |
7291,1 |
7 265,5 |
6 041,7 |
6 300,0 |
6 464,4 |
6 552,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
X |
01 7 02 00000 |
X |
16 373,5 |
0,0 |
0,0 |
3 304,7 |
4 223,4 |
2 217,8 |
2 209,2 |
2 209,2 |
2 209,2 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
X |
01 7 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
X |
01 7 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Организация направления врачей на циклы повышения квалификации и профессиональной переподготовки |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
X |
17 221,7 |
1 500,0 |
2 233,8 |
2 321,4 |
2 177,1 |
2 177,1 |
2 257,1 |
2 233,8 |
2321,4 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
X |
17 221,7 |
1 500,0 |
2 233,8 |
2 321,4 |
2 177,1 |
2 177,1 |
2 257,1 |
2 233,8 |
2321,4 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Переподготовка кадров со средним профессиональным образованием |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0704 |
01 7 02 00140 |
610 |
23 236,8 |
1 200,0 |
800,0 |
4 104,7 |
4 223,4 |
2 999,6 |
3 177,9 |
3 365,6 |
3 365,6 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0704 |
01 7 02 00140 |
610 |
23 236,8 |
1 200,0 |
800,0 |
4 104,7 |
4 223,4 |
2 999,6 |
3 177,9 |
3 365,6 |
3 365,6 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0704 |
01 7 02 00140 |
610 |
16 373,5 |
0,0 |
0,0 |
3 304,7 |
4 223,4 |
2 217,8 |
2 209,2 |
2 209,2 |
2 209,2 |
|||||||||||||||
|
Подготовка специалистов на компенсационной основе (коммерческой) в 2013 - 2015 годах по программам послевузовского профессионального образования (в интернатуре - 1 человек в год, в ординатуре - 1 человек в год) по наиболее востребованным специальностям |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
X |
2 120,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
X |
2 120,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия по проведению ежегодного республиканского конкурса "Лучший по профессии" |
Министерство здравоохранения Республики |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
240 |
960,0 |
120,0 |
120,0 |
а120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
240 |
960,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Обеспечение участия во Всероссийских и международных форумах, съездах специалистов по отдельным профилям. |
Министерство здравоохранения Республики |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
240 |
3 840,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
240 |
3 840,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 7.3 |
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников, студентов государственных образовательных организаций высшего образования и лиц, обучающихся по программам ординатуры |
Министерство здравоохранения Республики |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
X |
169 377,5 |
21 709,5 |
25 000,0 |
51 500,0 |
28 800,0 |
41 342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
X |
129 777,5 |
12 709,5 |
16 000,0 |
31 000,0 |
27 700,0 |
41 342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
X |
65 277,5 |
8 209,5 |
9 000,0 |
2 000,0 |
27 700,0 |
17 342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
X |
39 600,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
20 500,0 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Установление единовременных денежных выплат медицинским работникам (врачам, среднему медицинскому персоналу) государственных и муниципальных учреждений (организации) здравоохранения и социальной защиты населения Республики Калмыкия при устройстве на работу |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
310 |
166 640,0 |
20340,0 |
25000,0 |
51500,0 |
28800,0 |
41000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
310 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 03 80160 |
310 |
127 040,0 |
11340,0 |
16000,0 |
31000,0 |
27700,0 |
41000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 03 80160 |
310 |
62 540,0 |
6840,0 |
9000,0 |
2000,0 |
27700,0 |
17000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники (средства ФФОМС) |
648 |
0909 |
01 7 03 51360 |
310 |
39 600,0 |
9000,0 |
9000,0 |
20500,0 |
1100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Денежные выплаты студентам государственных образовательных организаций высшего образования и лицам, обучающимся по программам ординатуры, заключившим договоры о целевом обучении с Министерством здравоохранения Республики Калмыкия |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
X |
1 368,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
X |
1 368,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
X |
1 368,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
|||||||||||||||
|
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг медицинским работникам |
Министерство здравоохранения Республики |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
X |
1 369,5 |
1 369,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
X |
1 369,5 |
1 369,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
X |
1 369,5 |
1 369,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 8 |
Информатизация здравоохранения |
Министерство здравоохранения Республики |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
42 315,5 |
4 283,0 |
б 320,0 |
5 475,5 |
5 652,5 |
5 720,5 |
4 962,0 |
4 892,0 |
5 010,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
42 315,5 |
4 283,0 |
6 320,0 |
5 475,5 |
5 652,5 |
5 720,5 |
4 962,0 |
4 892,0 |
5 010,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
38 815,5 |
4 283,0 |
6 320,0 |
5 475,5 |
2 152,5 |
5 720,5 |
4 962,0 |
4 892,0 |
5 010,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 8.1 |
Развитие единой государственной информационной системы здравоохранения Республики Калмыкия |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
42 315,5 |
4 283,00 |
6 320,00 |
5 475,50 |
5 652,50 |
5 720,50 |
4 962,00 |
4 892,00 |
5 010,00 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 801 11120 |
240 |
42 315,5 |
4 283,00 |
6 320,00 |
475,50 |
5 652,50 |
5 720,50 |
4 962,00 |
4 892,00 |
5 010,00 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 801 11120 |
240 |
3 500,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 9 |
Обеспечение реализации Программы |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 9 00 00000 |
X |
198 007,4 |
19 892,0 |
26 728,7 |
28 146,7 |
29 460,2 |
23 506,3 |
23 680,8 |
23 864,5 |
22 728,2 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 9 00 00000 |
X |
11 283,1 |
2 038,7 |
2 084,1 |
1 875,7 |
1 875,7 |
1 136,3 |
1 136,3 |
1 136,3 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 9 00 00000 |
X |
186 724,3 |
17 853,3 |
24 644,6 |
26 271,0 |
27 584,5 |
22 370,0 |
22 544,5 |
22 728,2 |
22 728,2 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 9 00 00000 |
X |
140 529,2 |
17 853,3 |
24 644,6 |
19 689,7 |
19 067,0 |
14 751,3 |
14 841,1 |
14 841,1 |
14 841,1 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
0909 |
01 9 00 00000 |
X |
46 195,1 |
0,0 |
0,0 |
6 581,3 |
8 517,5 |
7 618,7 |
7 703,4 |
7 887,1 |
7 887,1 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 9 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 9 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 9.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 9 00 00110 |
X |
186 724,3 |
17 853,30 |
24 644,60 |
26 271,00 |
27 584,50 |
22 370,00 |
22 544,50 |
22 728,20 |
22 728,20 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 9 00 00110 |
X |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 9 00 00110 |
X |
186 724,3 |
17 853,30 |
24 644,60 |
26 271,00 |
27 584,50 |
22 370,00 |
22 544,50 |
22 728,20 |
22 728,20 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 9 00 00110 |
X |
140 529,2 |
17 853,30 |
24 644,60 |
19 689,70 |
19 067,00 |
14 751,30 |
14 841,10 |
14 841,10 |
14 841,10 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 9.2 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 9 00 59800 |
X |
11 283,1 |
2 038,70 |
2 084,10 |
1 875,70 |
1 875,70 |
1 136,30 |
1 136,30 |
1 136,30 |
0,00 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 9 00 59800 |
X |
11 283,1 |
2 038,70 |
2 084,10 |
1 875,70 |
1 875,70 |
1 136,30 |
1 136,30 |
1 136,30 |
0,00 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 9 00 59800 |
X |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 9 00 59800 |
X |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 10 |
Повышение безопасности дорожного движения |
Всего по подпрограмме |
X |
X |
01 И 00 00000 |
X |
178 300,5 |
3 410,0 |
5 160,5 |
26 862,9 |
42 143,3 |
67 597,1 |
10 802,9 |
11 045,9 |
11 277,9 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
X |
X |
01 И 00 00000 |
X |
3 410,0 |
3 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
X |
X |
01 И 00 00000 |
X |
174 890,5 |
0,0 |
5 160,5 |
26 862,9 |
42 143,3 |
67 597,1 |
10 802,9 |
11 045,9 |
И 277,9 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
X |
X |
01 И 00 00000 |
X |
59 114,5 |
0,0 |
3 510,5 |
11 502,9 |
6 110,3 |
18 812,1 |
6 392,9 |
6 392,9 |
6 392,9 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
01 И 00 00000 |
X |
115 776,0 |
0,0 |
1 650,0 |
15 360,0 |
36 033,0 |
48 785,0 |
4 410,0 |
4 653,0 |
4 885,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
X |
X |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
X |
X |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
66 816,0 |
3 410,0 |
0,0 |
13 710,0 |
19 083,0 |
16 665,0 |
4 410,0 |
4 653,0 |
4 885,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
3 410,0 |
3 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
63 406,0 |
0,0 |
0,0 |
13 710,0 |
19 083,0 |
16 665,0 |
4 410,0 |
4 653,0 |
4 885,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
63 406,0 |
0,0 |
0,0 |
13 710,0 |
19 083,0 |
16 665,0 |
4 410,0 |
4 653,0 |
4 885,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
15 013,4 |
0,0 |
3 510,5 |
11 502,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
15 013,4 |
0,0 |
3 510,5 |
11 502,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
15 013,4 |
0,0 |
3 510,5 |
11 502,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
618 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
76 221,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 110,3 |
50 932,1 |
6 392,9 |
6 392,9 |
6 392,9 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
76 221,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 110,3 |
50 932,1 |
6 392,9 |
6 392,9 |
6 392,9 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
44 101,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 110,3 |
18812,1 |
6 392,9 |
6 392,9 |
6 392,9 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
628 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
32 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
628 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
628 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
20 250,0 |
0,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
16 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
Х |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
Х |
01 И 00 00000 |
X |
20 250,0 |
0,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
16 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
645 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
20 250,0 |
0,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
16 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
645 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
645 |
X |
01 И 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 10.1 |
Обеспечении безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
X |
X |
01 И 01 00000 |
X |
111 484,5 |
0,00 |
5 160,50 |
13 152,90 |
23 060,30 |
50 932,10 |
6 392,90 |
6 392,90 |
6 392,90 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
X |
|
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
X |
|
01 И 01 00000 |
X |
111 484,5 |
0,00 |
5 160,50 |
13 152,90 |
23 060,30 |
50 932,10 |
6 392,90 |
6 392,90 |
6 392,90 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
X |
|
01 И 01 00000 |
X |
59 114,5 |
0,00 |
3 510,50 |
11 502,90 |
6 110,30 |
18 812,10 |
6 392,90 |
6 392,90 |
6 392,90 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
X |
|
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
X |
X |
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
15 013,4 |
0,00 |
3 510,50 |
11 502,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
15 013,4 |
0,00 |
3 510,50 |
1 502,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
15 013,4 |
0,00 |
3 510,50 |
1 502,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
20 250,0 |
0,00 |
1 650,00 |
1 650,00 |
16 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
20 250,0 |
0,00 |
1 650,00 |
1 650,00 |
16 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
76 221,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 110,30 |
50 932,10 |
6 392,90 |
6 392,90 |
6 392,90 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
76 221,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 110,30 |
50 932,10 |
6 392,90 |
6 392,90 |
6 392,90 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
44 101,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 110,30 |
18812,10 |
6 392,90 |
6 392,90 |
6 392,90 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Проведение работ по монтажу и подключению к сети электроснабжения приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД (в т.ч. внедрение программно-аппаратного комплекса, обслуживание, электроснабжение и защита информации) |
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
X |
01 И01 11070 |
Х |
30 906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
X |
01И01 11070 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
X |
01 И 01 11070 |
Х |
30 906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
X |
01 И01 11070 |
Х |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Услуги почтовой связи по рассылке материалов, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме специальных средств фиксации нарушении ПДД |
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0412 |
01 И 01 00000 |
Х |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
0412 |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0412 |
01 И 01 00000 |
Х |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0412 |
01 И 01 00000 |
Х |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Страхование приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД от повреждения и хищения |
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
246,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
246,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
246,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
246,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Предоставление каналов связи для передачи информации, полученной приборами фото-видеофиксации в ГАФАП ОДД ГИБДД МВД по Республике Калмыкия |
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
967,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
967,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
967,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
967,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности КУ РК "Центр безопасности дорожного движения" |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0412 |
01 И01 00140 |
X |
14 613,4 |
0,0 |
3110,5 |
11502,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
0412 |
01 И 01 00140 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0412 |
01 И 01 00140 |
Х |
14 613,4 |
0,0 |
3110,5 |
11502,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0412 |
01 И 01 00140 |
X |
14 613,4 |
0,0 |
3110,5 |
11502,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
0412 |
01 И 01 00140 |
X |
32 101,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6110,3 |
6812,1 |
6392,9 |
6392,9 |
6392,9 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
0412 |
01 И 01 00140 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
0412 |
01 И 01 00140 |
X |
32 101,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6110,3 |
6812,1 |
6392,9 |
6392,9 |
6392,9 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
0412 |
01 И01 00140 |
X |
32 101,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6110,3 |
6812,1 |
6392,9 |
6392,9 |
6392,9 |
|||||||||||||||
|
Создание, тиражирование и передача учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения, организация социальной рекламы (баннеры, перетяжки) |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
600,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
600,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
600,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
600,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Оснащение техническими средствами и научно-методическими материалами автошкол по подготовке и обучению водителей транспортных средств |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
150,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
150,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети ("детский автогородок", информационные стенды по изучению основ БДД) |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
1 000,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
1 000,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
600,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
600,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
Х |
0] И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
1 200,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
1 200,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Приобретение и изготовление информационных плакатов по обучению детей ПДД и схем безопасного маршрута движения детей в дошкольных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
900,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
900,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети г. Элисты и населенных пунктов республики пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
Х |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодиной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышенной безопасности дорожного движения |
Министерство по строительству, транспорту'и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
X |
01 И 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 10.2 |
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
66 816,0 |
3410,0 |
0,0 |
13710,0 |
19083,0 |
16665,0 |
4410,0 |
4653,0 |
4885,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
3 410,0 |
3410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
63 406,0 |
0,0 |
0,0 |
13710,0 |
19083,0 |
16665,0 |
4410,0 |
4653,0 |
4885,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Организация травмацентров III уровня на базе Черноземельской ЦРБ, Яшкульской ЦРБ, Приютненской ЦРБ |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
38 410,0 |
3410,0 |
0,0 |
10000,0 |
12500,0 |
12500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
3 410,0 |
3410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
12500,0 |
12500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Оснащение оборудованием бригад специализированной медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
25 756,0 |
0,0 |
0,0 |
3710,0 |
3933,0 |
4165,0 |
4410,0 |
4653,0 |
4885,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
25 756,0 |
0,0 |
0,0 |
3710,0 |
3933,0 |
4165,0 |
4410,0 |
4653,0 |
4885,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы образовательно-методического центра "Школа медицины катастроф" по обучению приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в ДТП |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
2 650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
О,С |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
2 650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
|
Всего, в том числе: |
X |
X |
01 Г 00 00000 |
X |
65 273,2 |
0,0 |
4429,8 |
2298,0 |
3613,4 |
13688,0 |
13723,0 |
13743,0 |
13778,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
|
X |
01 Г 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
X |
X |
01 Г 00 00000 |
X |
65 273,2 |
0,0 |
4429,8 |
2298,0 |
3613,4 |
13688,0 |
13723,0 |
13743,0 |
13778,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
X |
X |
01 Г 00 00000 |
X |
5 143,4 |
0,0 |
775,0 |
1198,0 |
968,4 |
593,0 |
593,0 |
593,0 |
423,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
01 Г 00 00000 |
X |
60129,8 |
0,0 |
3654,8 |
1100,0 |
2645,0 |
13095,0 |
13130,0 |
13150,0 |
13355,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
X |
X |
01 Г 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
X |
X |
01 Г 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 11 |
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
X |
01 Г 00 00000 |
X |
56 658,2 |
0,0 |
3484,8 |
1353,0 |
2408,4 |
12353,0 |
12353,0 |
12353,0 |
12353,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
Х |
01 Г 00 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
Х |
01 Г 00 00000 |
Х |
56 658,2 |
0,0 |
3484,8 |
1353,0 |
2408,4 |
12353,0 |
12353,0 |
12353,0 |
12353,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
Х |
01 Г 00 00000 |
Х |
2 513,4 |
0,0 |
0,0 |
423,0 |
398,4 |
423,0 |
423,0 |
423,0 |
423,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
Х |
01 Г 00 00000 |
Х |
54 144,8 |
0,0 |
3484,8 |
930,0 |
2010,0 |
11930,0 |
11930,0 |
11930,0 |
11930,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
Х |
01 Г 00 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
Х |
01 Г 00 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
Х |
01 Г 00 00000 |
Х |
7 425,0 |
0,0 |
775,0 |
775,0 |
1035,0 |
1165,0 |
1200,0 |
1220,0 |
1255,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
Х |
01 Г 00 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
Х |
01 Г 00 00000 |
Х |
7 425,0 |
0,0 |
775,0 |
775,0 |
1035,0 |
1165,0 |
1200,0 |
1220,0 |
1255,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
Х |
01 Г 00 00000 |
Х |
1 950,0 |
0,0 |
775,0 |
775,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
645 |
Х |
01 Г 00 00000 |
Х |
5 475,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
635,0 |
1165,0 |
1200,0 |
1220,0 |
1255,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
645 |
Х |
01 Г 00 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
645 |
Х |
01 Г 00 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
615 |
|
01 Г 00 00000 |
|
1 190,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
615 |
|
01 Г 00 00000 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
|
01 Г 00 00000 |
|
1 190,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
|
01 Г 00 00000 |
|
680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
615 |
X |
01 Г 00 00000 |
|
510,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
615 |
X |
01 Г 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
615 |
|
01 Г 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия |
615 |
X |
01 Г 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
615 |
X |
01 Г 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
X |
01 Г 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
X |
01 Г 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
615 |
X |
01 Г 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
615 |
X |
01 Г 00 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 11.1 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая медицинскую реабилитацию |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
X |
01 Г 01 00000 |
X |
53 892,8 |
0,0 |
2112,8 |
1130,0 |
2130,0 |
12130,0 |
12130,0 |
12130,0 |
12130,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
X |
01 Г 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
X |
01 Г 01 00000 |
X |
53 892,8 |
0,0 |
2112,8 |
1130,0 |
2130,0 |
12130,0 |
12130,0 |
12130,0 |
12130,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
X |
01 Г 01 00000 |
X |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
X |
01 Г 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
X |
01 Г 01 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Внедрение федеральных стандартов и порядка оказания наркологической помощи в Республике Калмыкия |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
090! |
01 Г 01 00000 |
240 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Строительство здания для БУ РК "Республиканский наркологический диспансер" (изготовление ПСД) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 Г 01 00000 |
410 |
1 562,8 |
0,0 |
1 562,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего. в том числе: |
648 |
0909 |
01 Г 01 00000 |
410 |
1 562,8 |
0,0 |
1 562,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 Г 01 00000 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Организация отделения медицинской реабилитации для оказания специализированной медицинской помощи по профилю "наркология" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
40 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего. в том числе: |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
40 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 Г01 00000 |
240 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Внедрение методов ранней диагностики наркологических расстройств среди населения, в том числе среди детско-подросткового контингента |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего. в том числе: |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
600,0 |
0,0 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Оснащение наркологических подразделений (диспансер, кабинеты) различными видами медицинского оборудования для оказания профилактической, консультативной, диагностической и реабилитационной помощи, в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
3 850,0 |
0,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
3 850,0 |
0,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Подготовка и переподготовка специалистов наркологической службы по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных наркоманией |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
1 680,0 |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
1 680,0 |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия по медицинской реабилитации пациентов наркологического профиля |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 Г01 11020 |
610 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 Г 01 11020 |
610 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 Г 01 11020 |
610 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 11.2 |
Реализация комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 Г 02 00000 |
X |
2 765,4 |
0,0 |
1372,0 |
223,0 |
278,4 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
|||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
01 Г 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 Г 02 00000 |
X |
2 765,4 |
0,0 |
1372,0 |
223,0 |
278,4 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 Г 02 00000 |
Х |
1 213,4 |
0,0 |
0,0 |
223,0 |
98,4 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
01 Г 02 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
01 Г 02 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 00000 |
Х |
7 425,0 |
0,0 |
775,0 |
775,0 |
1035,0 |
1165,0 |
1200,0 |
1220,0 |
1255,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
0709 |
01 Г 02 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 00000 |
Х |
7 425,0 |
0,0 |
775,0 |
775,0 |
1035,0 |
1165,0 |
1200,0 |
1220,0 |
1255,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 00000 |
Х |
1 950,0 |
0,0 |
775,0 |
775,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
645 |
0709 |
01 Г 02 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
645 |
0709 |
01 Г 02 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
Х |
1 190,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
Х |
1 190,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
Х |
680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Проведение мониторинга наркоситуации среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях Республики Калмыкия |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
240,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
40,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
240,0 |
0,0 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
35,00 |
35,00 |
40,00 |
40,00 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
70,0 |
0,0 |
30,00 |
30,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Проведение республиканского конкурса журналистов "За лучшее и систематическое освещение темы профилактики наркомании" |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г02 11020 |
Х |
310,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
310,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
110,0 |
0,0 |
30,00 |
30,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Проведение республиканского конкурса "Дети рисуют мир" |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
25,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Проведение акции "Калмыкия без наркотиков" |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
460,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
80,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
460,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
80,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
220,0 |
0,0 |
70,00 |
70,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Проведение семинаров "Профилактика наркомании" |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
310,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
310,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
100,0 |
0,0 |
30,00 |
30,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Организация профильных смен для детей "группы риска" в оздоровительных лагерях республики |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
3 630,0 |
0,0 |
500,0 |
340,0 |
440,0 |
585,0 |
585,0 |
590,0 |
590,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
3 630,0 |
0,0 |
500,0 |
340,0 |
440,0 |
585,0 |
585,0 |
590,0 |
590,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
840,0 |
0,0 |
500,00 |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Пополнение видеотек антинаркотической направленности в образовательных организациях |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
Х |
35,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
35,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
15,0 |
0,0 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Подготовка и организация работ волонтеров антинаркотической направленности |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях высшего образования |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
30,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Разработка и выпуск наглядных пособии, брошюр, плакатов, сувенирной продукции антинаркотической направленности |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
310,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
70,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
310,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
70,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
90,0 |
0,0 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Подготовка и обеспечение размещения социальной рекламы в СМИ в целях осуществления антинаркотической пропаганды. Оформление рекламных щитов по профилактике наркомании. |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
560,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
560,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
240,0 |
0,0 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Проведение спортивных и туристических соревнований "Спорт против наркотиков" |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
1 060,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
1 060,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
X |
210,0 |
0,0 |
0,00 |
160,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Организация и проведение Республиканского Фестиваля здоровья "Я выбираю здоровье!" |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
Х |
490,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего. в том числе: |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
X |
490,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
X |
280,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Организация и проведение регионального этапа Всероссийского проекта "Беги за мной!" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
615 |
Х |
01 Г 02 00000 |
X |
700,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего. в том числе: |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
X |
700,0 |
0,0 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
X |
01 Г 02 00000 |
X |
400,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Мероприятия по уничтожению наркосодержащих растений |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 Г 02 73160 |
520 |
2 765,4 |
0,0 |
1372,0 |
223,0 |
278,4 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего. в том числе: |
648 |
0909 |
01 Г 02 73160 |
520 |
2 765,4 |
0,0 |
1372,0 |
223,0 |
278,4 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 Г 02 73160 |
520 |
1 213,4 |
0,0 |
0,00 |
223,0 |
98,4 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
|||||||||||||||
|
Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ |
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия |
647 |
X |
01 Г 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет всего. в том числе: |
647 |
X |
01 Г 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
647 |
X |
01 Г 02 00000 |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканские целевые программы |
Всего, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
65 439,0 |
65439,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего. в том числе: |
X |
X |
X |
X |
65 439,0 |
65439,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
65 439,0 |
65439,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
о,о |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
X |
X |
64 403,0 |
64403,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
X |
X |
64 403,0 |
64403,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
X |
X |
64 403,0 |
64403,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту к дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0408 |
X |
X |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
0408 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0408 |
X |
X |
100,0 |
100,0 |
о,о |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0408 |
X |
X |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
0408 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
0408 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
X |
X |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
0709 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
X |
X |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
X |
X |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
645 |
0709 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
645 |
0709 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия |
615 |
1105 |
X |
X |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
615 |
1105 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего. в том числе: |
615 |
1105 |
X |
X |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
1105 |
X |
X |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Местный бюджет |
615 |
1105 |
|
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Внебюджетные источники |
615 |
1105 |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011 - 2015 годы" |
Всего, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
3 146,0 |
3146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
3 146,0 |
3146,0 |
0,0 |
о,о |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
3 146,0 |
3146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
522 03 00 |
240 |
2 210,0 |
2 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего. в том числе: |
648 |
0909 |
522 03 00 |
240 |
2 210,0 |
2 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
522 03 00 |
240 |
2 210,0 |
2 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
614 |
0709 |
522 03 00 |
240 |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего. в том числе: |
614 |
0709 |
522 03 00 |
240 |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
614 |
0709 |
522 03 00 |
240 |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия |
615 |
1105 |
522 03 00 |
240 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего. в том числе: |
615 |
1105 |
522 03 00 |
240 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
1105 |
522 03 00 |
240 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Республиканская целевая программа "Основные направления развития здравоохранения Республики Калмыкия на 2009 - 2013 годы" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
522 20 02 |
240 |
13 242,6 |
13 242,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
522 20 02 |
240 |
13 242,6 |
13 242,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
522 20 02 |
240 |
13 242,6 |
13 242,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Калмыкия в 2013 году" |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0408 |
522 07 00 |
520 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0408 |
522 07 00 |
520 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0408 |
522 07 00 |
520 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
Программа модернизации здравоохранения Республики Калмыкия на 2011-2013 годы |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
522 35 00 |
X |
48 950,4 |
48 950,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
522 35 00 |
X |
48 950,4 |
48 950,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
522 35 00 |
X |
48 950,4 |
48 950,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 "О внесении изменений в Государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 338"
Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 15 февраля 2017 г., в Сетевом издании "Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия" от 18 февраля 2017 г. N 6
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 декабря 2018 г. N 372 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2019 г.