Постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2017 г. N 84
"О внесении изменений в государственную программу "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274"
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274 "О государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы".
Председатель Правительства Республики Калмыкия |
И. Зотов |
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274 "О государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2017 г. N 84)
1. В паспорте:
а) позицию "Задачи программы" изложить в следующей редакции:
" |
Задачи программы |
1. Создание нормативно-правовой базы внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти Республики Калмыкия; 2. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства; 3. Обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства; 4. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 5. Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |
"; |
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
" |
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования государственной программы составляет 544 517,8 тыс. руб., из них: 2013 год - 36 593,9 тыс. руб.; 2014 год - 68 583,8 тыс. руб.; 2015 год - 80 869,0 тыс. руб.; 2016 год - 103 502,4 тыс. руб.; 2017 год - 75 846,1 тыс. руб.; 2018 год - 62 026,8 тыс. руб.; 2019 год - 58 547,9 тыс. руб.; 2020 год - 58 547,9 тыс. руб. Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета составляет 280 441,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 36 593,9 тыс. руб.; 2014 год - 32 842,8 тыс. руб.; 2015 год - 42 636,5 тыс. руб.; 2016 год - 49 087,0 тыс. руб.; 2017 год - 49 185,3 тыс. руб.; 2018 год - 35 047,9 тыс. руб.; 2019 год - 35 047,9 тыс. руб. Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм, республиканских целевых программ за счет средств республиканского бюджета составляет: Подпрограмма 1 - 38 486,0 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 175 987,9 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 35 131,3 тыс. руб.; РЦП 1 - 24 040,0 тыс. руб.; РЦП 2 - 6 796,1 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета составляет 197 930,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 18 134,6 тыс. руб.; 2015 год - 31 386,7 тыс. руб.; 2016 год - 16 200,0 тыс. руб.; 2017 год - 26 660,8 тыс. руб.; 2018 год - 23 500,0 тыс. руб.; 2019 год - 23 500,0 тыс. руб.; 2020 год - 58 547,9 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета по подпрограммам составляет: Подпрограмма 1 - 132 356,0 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 61 368,4 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 4 205,6 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 66 146,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 17 606,4 тыс. руб.; 2015 год - 6 845,8 тыс. руб.; 2016 год - 38 215,4 тыс. руб.; 2018 год - 3 478,9 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета по подпрограммам составляет: Подпрограмма 1 - 51 694,3 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 14 452,2 тыс. руб. |
"; |
2. Абзац тринадцатый раздела II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы" признать утратившим силу.
3. Раздел III "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Мероприятия государственной программы выполняются в рамках: подпрограммы "Открытый регион";
подпрограммы "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы";
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы".
Мероприятия подпрограммы "Открытый регион" направлены на развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных технологий, предупреждения угроз, возникающих в информационном обществе, и обеспечивают решение следующих задач государственной программы:
создание нормативно-правовой базы внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти Республики Калмыкия;
развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства;
обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства;
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".
Мероприятия подпрограммы "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" реализуются в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ и направлены на решение задачи государственной программы по созданию в Республике Калмыкия сети МФЦ.
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" направлены на достижение цели и решение задач государственной программы на основе эффективной деятельности ответственного исполнителя государственной программы.
Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в Приложении N 2.
В рамках реализации государственной программы в 2013 году предусмотрено выполнение республиканских целевых программ:
"Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 октября 2012 г. N 388, "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 сентября 2011 г. N 341.
Реализация каждого из направлений государственной программы требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально- технической базы, а также требуют значительных финансовых вложений.
Объемы финансирования государственной программы рассчитаны на основе коммерческих предложений ведущих компаний-интеграторов в области построения инфраструктуры электронного правительства и на основании действующих тарифов.
Объем средств федерального бюджета спрогнозирован, исходя из правил распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых федеральным бюджетом в рамках федеральных программ и конкурсов.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы приведены в Приложении N 6.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий государственной программы и финансовой ситуации в Республике Калмыкия.".
4. В подпрограмме "Открытый регион":
а) в паспорте:
позицию "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Задачи подпрограммы |
1. Создание нормативно-правовой базы внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти Республики Калмыкия. 2. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства. 3. Обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства. 4. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". |
"; |
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг, %. 2. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %. 3. Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общей численности населения Республики Калмыкия, %. 4. Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" создана в полном объеме, ед. 5. Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве, %. 6. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом, %. 7. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом, чел. 8. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом, чел. 9. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом, млн. руб. |
"; |
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 222 536,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 31 413,0 тыс. руб.; 2015 год - 26 699,0 тыс. руб.; 2016 год - 63 595,4 тыс. руб.; 2017 год - 26 850,0 тыс. руб.; 2018 год - 26 978,9 тыс. руб.; 2019 год - 23 500,0 тыс. руб.; 2020 год - 23 500,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 38 486,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 13 000,0 тыс. руб.; 2015 год - 6 306,0 тыс. руб.; 2016 год - 9 180,0 тыс. руб.; 2017 год - 10 000,0 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 132 356,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 8 413,0 тыс. руб.; 2015 год - 20 393,0 тыс. руб.; 2016 год - 16 200,0 тыс. руб.; 2017 год - 16 850,0 тыс. руб.; 2018 год - 23 500,0 тыс. руб.; 2019 год - 23 500,0 тыс. руб.; 2020 год - 23 500,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 51 694,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 10 000,0 тыс. руб.; 2016 год - 38 215,4 тыс. руб.; 2018 год - 3 478,9 тыс. руб. |
"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Создание базовой инфраструктуры электронного правительства, позволяющей оперативно собирать и обрабатывать документы и сведения, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг (исполнения государственных и муниципальных функций); 2. Упорядочение и оптимизация способов информационного обмена между органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий; 3. Обеспечение возможности обращения граждан в экстренных случаях в единые диспетчерские дежурные службы по единому номеру "112" на всей территории Республики Калмыкия. |
"; |
б) Абзацы шестой, одиннадцатый и двадцать второй раздела II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" признать утратившими силу;
в) Раздел III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий, которые сгруппированы в три основные мероприятия:
1. Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий, в том числе:
обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи;
сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия;
перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и разработка электронных сервисов межведомственного взаимодействия (р, ф - сведений);
развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия;
создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия;
развитие автоматизированной системы МФЦ;
обеспечение функционирования и развитие информационной системы
поддержки и контроля управленческих решений;
внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления;
развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации. В данном мероприятии предполагается участие Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Калмыкия.
реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
создание системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия;
создание региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа Республики Калмыкия.
2. Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества, в том числе:
принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия;
реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов.
3. Создание и развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в том числе:
развертывание сети связи и передачи данных системы - 112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы - 112 к сети связи общего пользования;
создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ;
создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ;
интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой - 112;
обучение преподавателей для подготовки персонала системы - 112;
первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы - 112, региональных дежурно диспетчерских служб, интегрированных с системой - 112;
организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112.
Реализация мероприятий подпрограммы требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий, а также субсидий федерального бюджета.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в Приложении N 6.".
5. В подпрограмме "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы":
а) в паспорте:
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 251 808,5 тыс. руб., из них: 2014 год - 31 145,4 тыс. руб.; 2015 год - 48 768,2 тыс. руб.; 2016 год - 34 577,5 тыс. руб.; 2017 год - 44 790,5 тыс. руб.; 2018 год - 30 842,3 тыс. руб.; 2019 год - 30 842,3 тыс. руб.; 2020 год - 30 842,3 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 175 987,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 13 817,4 тыс. руб.; 2015 год - 30 928,7 тыс. руб.; 2016 год - 34 577,5 тыс. руб.; 2017 год - 34 979,7 тыс. руб.; 2018 год - 30 842,3 тыс. руб.; 2019 год - 30 842,3 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 61 368,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 9 721,6 тыс. руб.; 2015 год - 10 993,7 тыс. руб.; 2017 год - 9 810,8 тыс. руб.; 2020 год - 30 842,3 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 14 452,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 7 606,4 тыс. руб.; 2015 год - 6 845,8 тыс. руб. |
"; |
б) раздел III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы предусматривают создание сети МФЦ в Республике Калмыкия путем открытия отделов АУ "МФЦ" в районных муниципальных образованиях Республики Калмыкия и дополнительного отдела АУ "МФЦ" в г. Элиста, а также создание территориально обособленных структурных подразделений (офисов) АУ "МФЦ" в сельских муниципальных образованиях Республики Калмыкия.
Мероприятия подпрограммы сгруппированы в два основных мероприятия:
1. Материально-техническое обеспечение сети МФЦ.
В рамках указанного мероприятия предполагается:
приобретение и аренда помещений для МФЦ;
проведение капитального и текущего ремонта помещений МФЦ;
оснащение МФЦ офисной мебелью;
приобретение, монтаж и настройка информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения в МФЦ;
оплата труда сотрудников МФЦ;
содержание МФЦ;
размещение рекламных материалов в средствах массовой информации;
изготовление и размещение вывесок и уличных указателей и др.
2. Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов.
В рамках указанного мероприятия планируется:
заключение МФЦ соглашений о взаимодействии; проведение обучения сотрудников МФЦ;
организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Мероприятия подпрограммы приведены в Приложении N 2 к настоящей государственной программе.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий создания и развития сети МФЦ в Республике Калмыкия в 2013 - 2020 годах, а также за счет средств межбюджетного трансферта, направляемого из федерального бюджета в бюджет Республики Калмыкия на завершение работ по созданию сети МФЦ в 2014 - 2015 годах.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджетов различного уровня на реализацию подпрограммы представлены в Приложении N 6.".
6. В подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы":
а) в паспорте:
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 39 336,9 тыс. руб., из них: 2013 год - 5 757,8 тыс. руб.; 2014 год - 6 025,4 тыс. руб.; 2015 год - 5 401,8 тыс. руб.; 2016 год - 5 329,5 тыс. руб.; 2017 год - 4 205,6 тыс. руб.; 2018 год - 4 205,6 тыс. руб.; 2019 год - 4 205,6 тыс. руб.; 2020 год - 4 205,6 тыс. руб. Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств действующих расходных обязательств республиканского бюджета составляет 35 131,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 5 757,8 тыс. руб.; 2014 год - 6 025,4 тыс. руб.; 2015 год - 5 401,8 тыс. руб.; 2016 год - 5 329,5 тыс. руб.; 2017 год - 4 205,6 тыс. руб.; 2018 год - 4 205,6 тыс. руб.; 2019 год - 4 205,6 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 4 205,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 4 205,6 тыс. руб. |
"; |
б) Раздел III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках реализации основного мероприятия "Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" предполагается выполнение следующих мероприятий:
осуществление полномочий в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным Указом Главы Республики Калмыкия от 24 марта 2010 года N 95;
ведение бюджетного учета исполнения сметы Управления;
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления;
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Управления и пр.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации подпрограммы не предусматривается.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы в 2013 - 2020 годах приведено в Приложении N 6.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета на соответствующий период.".
7. Приложения N 1, 2, 4, 5, 6 изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе "Информационное
общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
Значения показателей |
Удельный вес |
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||
базовый |
с учетом доп. ср. |
базовый |
с учетом доп. ср. |
базовый |
с учетом доп. ср. |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | |||||||||||||||
1 |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
% |
30 |
70 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,4 |
2 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
83,16 |
50 |
55 |
60 |
70 |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
0,4 |
3 |
Количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации |
ед. |
4 |
2 |
4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0,2 |
Подпрограмма "Открытый регион" | |||||||||||||||
1 |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
% |
30 |
70 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,15 |
2 |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
0 |
0 |
0 |
30 |
50 |
60 |
60 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
0,15 |
3 |
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общей численности населения Республики Калмыкия |
% |
0 |
0 |
37,3 |
69,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,1 |
4 |
Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" создана в полном объеме |
ед. |
0 |
0 |
1 |
8 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
0,1 |
5 |
Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве |
% |
0 |
0 |
14,36 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,1 |
6 |
Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом |
% |
0 |
0 |
0 |
10 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
0,1 |
7 |
Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом |
чел. |
0 |
0 |
0 |
109 |
156 |
596 |
596 |
596 |
596 |
596 |
596 |
596 |
0,1 |
8 |
Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом |
чел. |
0 |
0 |
0 |
5 |
8 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
0,1 |
9 |
Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом |
млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
7,12 |
11,05 |
39,62 |
39,62 |
39,62 |
39,62 |
39,62 |
39,62 |
39,62 |
0,1 |
Подпрограмма "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | |||||||||||||||
1 |
Количество открываемых отделов АУ "МФЦ" |
ед. |
0 |
3 |
5 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,2 |
2 |
Количество открываемых территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ |
ед. |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,2 |
3 |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия |
% |
0,00 |
22,23 |
43,98 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
0,2 |
4 |
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |
мин. |
25 |
20 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
0,1 |
5 |
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
ед. |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0,1 |
6 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
83,16 |
50 |
55 |
60 |
70 |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
0,2 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"" | |||||||||||||||
1 |
Количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации |
ед. |
4 |
2 |
4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
Республиканская целевая программа "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012 - 2014 годы" | |||||||||||||||
1 |
Доля сведений, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления заинтересованным федеральным органам исполнительной власти с использованием СМЭВ, об общего количества предоставляемых сведений |
% |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
2 |
Доля сведений, получаемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления от федеральных органов исполнительной власти с использованием СМЭВ, от общего количества получаемых сведений |
% |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
3 |
Доля органов исполнительной власти Республики Калмыкия, подключенных к СМЭВ, от общего количества |
% |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
4 |
Доля органов местного самоуправления, подключенных к СМЭВ, от общего количества |
% |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
5 |
Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап) |
ед. |
30 |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
6 |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых многофункциональными центрами гражданам с применением автоматизированной информационной системы "Многофункциональный центр", от общего количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых многофункциональными центрами |
% |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
7 |
Количество выпущенных универсальных карт |
шт. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
8 |
Количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты |
ед. |
- |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
Республиканская целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы" | |||||||||||||||
1 |
Доля представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в Республике Калмыкия от общего числа опрошенных представителей субъектов малого и среднего предпринимательства |
% |
40 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
2 |
Среднее количество обращений в орган исполнительной власти (орган местного самоуправления) Республики Калмыкия для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
ед. |
7 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
3 |
Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей |
% |
40 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
4 |
Среднее количество обращений граждан для получения одной государственной (муниципальной) услуги |
ед |
3 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
5 |
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в орган исполнительной власти (орган местного самоуправления) Республики Калмыкия |
мин. |
30 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
6 |
Доля регламентированных государственных услуг от общего числа государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
7 |
Доля регламентированных муниципальных услуг от общего числа муниципальных услуг, предоставляемых районными муниципальными образованиями и городским округом Республики Калмыкия |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
8 |
Доля государственных услуг, информация о которых содержится в федеральных государственных информационных системах "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" |
% |
95 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
9 |
Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в федеральных государственных информационных системах "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" |
% |
90 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
10 |
Доля населения Республики Калмыкия, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ, от общей численности населения Республики Калмыкия |
% |
0 |
26,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
Приложение N 2
к государственной программе "Информационное
общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
"Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
начало реализации |
окончание реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1 |
"Открытый регион" |
||||||
Основное мероприятие 1.1. |
Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий* |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Формирование и сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия |
Функционирование Правительства Республики Калмыкия без внедрения современных информационных технологий |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг; Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.1. |
Обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи* |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Организация СМЭВ |
Отсутствие подключения к СМЭВ |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.2. |
Сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия* |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Создание архитектуры электронного правительства Республики Калмыкия |
Отсутствие возможности формирования электронного правительства Республики Калмыкия |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.3. |
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и разработка электронных сервисов межведомственного взаимодействия (р,ф сведений)* |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, организация взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления по обмену документами и сведениями в электронной форме |
Отсутствие возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, отсутствие взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления по обмену документами и сведениями в электронной форме |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.4. |
Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия* |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Автоматизация документооборота и делопроизводства, сокращение времени передачи и обработки входящей и исходящей корреспонденции |
Значительные затраты времени на обмен и обработку корреспонденции, трудоемкий процесс учета и поиска необходимых документов |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.5. |
Создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Создание единого портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия, отвечающего требованиям федерального и республиканского законодательства |
Снижение доступности и открытости органов исполнительной власти Республики Калмыкия вследствие децентрализованного управления сайтами |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
Мероприятие 1.1.6. |
Развитие автоматизированной системы МФЦ* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Автоматизация процессов предоставления услуг в МФЦ |
Низкий уровень качества и доступности предоставления услуг в МФЦ |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.7. |
Обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений* |
УРЭП РК |
2018 |
2020 |
Обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия органами исполнительной власти Республики Калмыкия решений в сфере государственного управления |
Сохранение текущей процедуры разработки, согласования и контроля исполнения управленческих решений |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.8. |
Внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Сокращение случаев использования нелицензионного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, органах местного самоуправления, сокращение затрат на закупку проприетарного программного обеспечения |
Использование нелицензионного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, органах местного самоуправления, высокие затраты на закупку проприетарного программного обеспечения |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.9. |
Развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации** |
УРЭП РК, ЦССИ ФСО РФ в РК |
2016 |
2020 |
Обеспечение свободного, бесплатного, круглосуточного доступа к федеральным, региональным и муниципальным правовым актам |
Отсутствие свободного доступа к федеральным, региональным и муниципальным правовым актам |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
Мероприятие 1.1.10. |
Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности** |
УРЭП РК |
2015 |
2020 |
Повышение уровня владения современными компьютерными технологиями и информационными системами должностных лиц и государственных гражданских служащих |
Продолжительное время на изучение новых информационных систем при исполнении своих должностных обязанностей государственными гражданскими служащими |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.11. |
Создание системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия* |
УРЭП РК |
2016 |
2020 |
Автоматизация контроля в сфере образования за состоянием обучающихся, этапов обучения и востребованности образовательных программ |
Нагрузка на преподавателей по заполнению различных форм отчетности об обучающихся |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
Мероприятие 1.1.12. |
Создание региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Республике Калмыкии, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа* |
УРЭП РК |
2016 |
2020 |
Автоматизация процессов контроля пассажирских перевозок, осуществляемых перевозчиками Республики Калмыкия внутри региона и между регионами |
Отсутствие возможности получения информации в электронном виде об автомобильном и городском наземном транспорте Республики Калмыкия |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
Основное мероприятие 1.2. |
Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества* |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Обеспечение защиты информационных систем и ресурсов Республики Калмыкия |
Существование информационно-технологических угроз |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.2.1. |
Принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия** |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Формирование законодательной базы в части обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия |
Отсутствие механизмов защиты информационных ресурсов от информационно-технологических угроз |
|
Мероприятие 1.2.2. |
Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Создание и обеспечение защиты республиканских информационных систем и ресурсов |
Сохранение рисков доступа и искажения информационных ресурсов, содержащихся в республиканских информационных системах |
|
Основное мероприятие 1.3. |
Создание и развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Обеспечена возможность оперативного, скоординированного реагирования служб на звонки, поступающие по номеру "112". |
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру "112" |
Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом; Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом; Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 |
Мероприятие 1.3.1. |
Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Проектирование и ввод в эксплуатацию линий связи объектов системы-112 |
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру "112" |
|
Мероприятие 1.3.2. |
Создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Ввод в действие центра обработки вызовов системы- 112 |
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру "112", |
|
Мероприятие 1.3.3. |
Создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ* |
УРЭП РК |
2017 |
2020 |
Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки вызовов и оперативного реагирования служб на звонки, поступающие по номеру "112". |
Отсутствие возможности оперативного получения информации о чрезвычайных ситуациях в случае временной приостановки деятельности основного центра обработки вызовов |
годом; Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом |
Мероприятие 1.3.4. |
Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой-112* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Разработка и ввод в действие центров обработки вызовов системы-112 единых дежурно диспетчерских служб муниципальных образований Республики Калмыкия |
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру "112" |
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общей численности населения Республики Калмыкия; Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" создана в полном объеме |
Мероприятие 1.3.5. |
Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Обеспечение системы подготовки персонала системы 112 квалифицированным преподавательским составом |
Отсутствие квалифицированного преподавательского состава для обучения персонала системы-112 |
Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и сотрудников взаимодействующих дежурно диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве |
Мероприятие 1.3.6. |
Первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно диспетчерских служб, интегрированных с системой-112* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Обеспеченность центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой- 112 квалифицированным персоналом |
Низкий уровень квалификации персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы- 112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой- 112 |
|
Мероприятие 1.3.7. |
Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы- 112** |
УРЭП РК |
2015 |
2020 |
Информирование населения о создании и функционировании системы-112 |
Неосведомленность населения о функционировании системы- 112 |
Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом |
Подпрограмма 2 |
"Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
||||||
Основное мероприятие 2.1. |
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ* |
УРЭП РК, АУ "МФЦ" |
2014 |
2020 |
Создание материально- технической базы для функционирования МФЦ в соответствии с установленными федеральным законодательством требованиями |
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
Количество открываемых отделов АУ "МФЦ"; Количество открываемых территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ; Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия; Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг; Среднее число обращений представителей бизнес- сообщества в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности; Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
Основное мероприятие 2.2. |
Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов** |
УРЭП РК, АУ "МФЦ" |
2013 |
2020 |
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
|
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
||||||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"** |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы |
Отсутствие условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы |
Количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации |
* - мероприятие указано с учетом дополнительных ресурсов
** - мероприятие указано в базовом варианте
Приложение N 4
к государственной программе "Информационное
общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
"Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
Подпрограмма "Открытый регион" | ||||
1. |
Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |
|||
1.1. |
Создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия |
|||
|
Постановление Правительства Республики Калмыкия |
1. Утверждение Положения о портале органов исполнительной власти Республики Калмыкия. 2. Утверждение Порядка подключения к порталу органов исполнительной власти Республики Калмыкия |
УРЭП РК |
2015 г. |
1.2. |
Обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений |
|||
|
Постановление Правительства Республики Калмыкия |
1. Утверждение Положения об информационной системе поддержки и контроля управленческих решений. 2. Утверждение Порядка подключения органов исполнительной власти Республики Калмыкия к информационной системе поддержки и контроля управленческих решений |
УРЭП РК |
2018 г. |
2 |
Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества |
|||
2.1. |
Принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия |
|||
|
Постановление Правительства Республики Калмыкия, нормативно-правовые акты органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления |
Утверждение порядков и инструкций в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия |
УРЭП РК, органы исполнительной власти Республики Калмыкия, органы местного самоуправления (по согласованию) |
2013-2017 гг. |
Подпрограмма "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | ||||
1. |
Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов |
|||
|
Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления |
Утверждение перечней муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ |
Органы местного самоуправления (по согласованию) |
2013-2020 гг. |
Приложение N 5
к государственной программе "Информационное
общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274
Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение государственной работы Автономным учреждением Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" по государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ ВЦП |
Значение показателя объема услуги, ед. |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб. |
|||||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
базовый вариант |
с учетом доп. ср. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
||||||||||||||||
Подпрограмма "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | |||||||||||||||||
Количество услуг (ед.): |
- |
65948 |
91920 |
134430 |
184400 |
194400 |
207400 |
207400 |
0 |
13817,4 |
30928,7 |
34577,5 |
34979,7 |
44790,5 |
30842,3 |
30842,3 |
30842,3 |
РЦП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы" | |||||||||||||||||
Количество услуг (ед.): |
22836 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6696,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 6
к государственной программе "Информационное
общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" (тыс. руб.)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик - координатор |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Всего, в т.ч. по годам: |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа |
"Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
Всего, в т.н.: |
X |
X |
X |
X |
544517,8 |
36593,9 |
68583,8 |
80869,0 |
103502,4 |
75846,1 |
62026,8 |
58547,9 |
58547,9 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
66146,5 |
0,0 |
17606,4 |
6845,8 |
38215,4 |
0,0 |
3478,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.н.: |
X |
X |
X |
X |
478371,3 |
36593,9 |
50977,4 |
74023,2 |
65287,0 |
75846,1 |
58547,9 |
58547,9 |
58547,9 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
280441,3 |
36593,9 |
32842,8 |
42636,5 |
49087,0 |
49185,3 |
35047,9 |
35047,9 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
197930,0 |
0,0 |
18134,6 |
31386,7 |
16200,0 |
26660,8 |
23500,0 |
23500,0 |
58547,9 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УРЭП РК, всего, в т.н.: |
X |
X |
X |
X |
286013,2 |
29897,8 |
37438,4 |
32100,8 |
68924,9 |
31055,6 |
31184,5 |
27705,6 |
27705,6 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
51694,3 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
38215,4 |
0,0 |
3478,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
234318,9 |
29897,8 |
27438,4 |
32100,8 |
30709,5 |
31055,6 |
27705,6 |
27705,6 |
27705,6 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
97757,3 |
29897,8 |
19025,4 |
11707,8 |
14509,5 |
14205,6 |
4205,6 |
4205,6 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
136561,6 |
0,0 |
8413,0 |
20393,0 |
16200,0 |
16850,0 |
23500,0 |
23500,0 |
27705,6 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.н.: |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.н.: |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
АУ "МФЦ", всего, в т.н.: |
X |
X |
X |
X |
258504,6 |
6696,1 |
31145,4 |
48768,2 |
34577,5 |
44790,5 |
30842,3 |
30842,3 |
30842,3 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
14452,2 |
0,0 |
7606,4 |
6845,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.н.: |
X |
X |
X |
X |
244052,4 |
6696,1 |
23539,0 |
41922,4 |
34577,5 |
44790,5 |
30842,3 |
30842,3 |
30842,3 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
182684,0 |
6696,1 |
13817,4 |
30928,7 |
34577,5 |
34979,7 |
30842,3 |
30842,3 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
61368,4 |
0,0 |
9721,6 |
10993,7 |
0,0 |
9810,8 |
0,0 |
0,0 |
30842,3 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Открытый регион" |
Всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
222536,3 |
0,0 |
31413,0 |
26699,0 |
63595,4 |
26850,0 |
26978,9 |
23500,0 |
23500,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
51694,3 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
38215,4 |
0,0 |
3478,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
170842,0 |
0,0 |
21413,0 |
26699,0 |
25380,0 |
26850,0 |
23500,0 |
23500,0 |
23500,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
38486,0 |
0,0 |
13000,0 |
6306,0 |
9180,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
132356,0 |
0,0 |
8413,0 |
20393,0 |
16200,0 |
16850,0 |
23500,0 |
23500,0 |
23500,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
222536,3 |
0,0 |
31413,0 |
26699,0 |
63595,4 |
26850,0 |
26978,9 |
23500,0 |
23500,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
51694,3 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
38215,4 |
0,0 |
3478,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
170842,0 |
0,0 |
21413,0 |
26699,0 |
25380,0 |
26850,0 |
23500,0 |
23500,0 |
23500,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
38486,0 |
0,0 |
13000,0 |
6306,0 |
9180,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
132356,0 |
0,0 |
8413,0 |
20393,0 |
16200,0 |
16850,0 |
23500,0 |
23500,0 |
23500,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.н.: |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |
УРЭП РК, всего, в т.н.: |
X |
X |
X |
X |
164880,9 |
0,0 |
27383,0 |
17519,0 |
40150,0 |
20850,0 |
21978,9 |
18500,0 |
18500,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0410 |
1710150280 |
240 |
33478,9 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
3478,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
131402,0 |
0,0 |
17383,0 |
17519,0 |
20150,0 |
20850,0 |
18500,0 |
18500,0 |
18500,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
31006,0 |
0,0 |
11000,0 |
6306,0 |
4950,0 |
8750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
100396,0 |
0,0 |
6383,0 |
11213,0 |
15200,0 |
12100,0 |
18500,0 |
18500,0 |
18500,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.1. |
Обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи |
УРЭП РК, всего, в т.н.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
31266,5 |
0,0 |
2253,0 |
2955,5 |
5298,0 |
5460,0 |
5100,0 |
5100,0 |
5100,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.н.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
31266,5 |
0,0 |
2253,0 |
2955,5 |
5298,0 |
5460,0 |
5100,0 |
5100,0 |
5100,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
2260,5 |
0,0 |
1000,0 |
702,5 |
198,0 |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
29006,0 |
0,0 |
1253,0 |
2253,0 |
5100,0 |
5100,0 |
5100,0 |
5100,0 |
5100,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.2. |
Сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.н.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
46246,9 |
0,0 |
3500,0 |
11268,0 |
5000,0 |
8000,0 |
8478,9 |
5000,0 |
5000,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
3478,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3478,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
42768,0 |
0,0 |
3500,0 |
11268,0 |
5000,0 |
8000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
13268,0 |
0,0 |
0,0 |
5268,0 |
0,0 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
29500,0 |
0,0 |
3500,0 |
6000,0 |
5000,0 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.3. |
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и разработка электронных сервисов межведомственного взаимодействия (р,ф - сведений) |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
30550,0 |
0,0 |
11000,0 |
1000,0 |
12550,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0410 |
1710150280 |
240 |
11000,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
19550,0 |
0,0 |
6000,0 |
1000,0 |
6550,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
8050,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
3050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
11500,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
3500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.4. |
Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
220,0 |
0,0 |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
220,0 |
0,0 |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
220,0 |
0,0 |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.5. |
Создание и развитие системы Интернет- сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
1645,5 |
0,0 |
520,0 |
335,5 |
100,0 |
390,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
1645,5 |
0,0 |
520,0 |
335,5 |
100,0 |
390,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
725,5 |
0,0 |
0,0 |
335,5 |
0,0 |
390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
920,0 |
0,0 |
520,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.6. |
Развитие автоматизированной системы МФЦ |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
15800,0 |
0,0 |
10000,0 |
800,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0410 |
1710150280 |
240 |
5000,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
10800,0 |
0,0 |
5000,0 |
800,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
5000,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
5800,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.7. |
Обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
3900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
040] |
1710124010 |
240 |
3900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
3900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.8. |
Внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.9. |
Развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации |
Всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.10. |
Реализация мероприятии по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
3550,0 |
0,0 |
0,0 |
1050,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
3550,0 |
0,0 |
0,0 |
1050,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
3550,0 |
0,0 |
0,0 |
1050,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.11. |
Создание системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
15850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7850,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0401 |
1710150280 |
240 |
7000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
8850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
850,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.12. |
Создание региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Республике Калмыкия, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
15852,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7852,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0401 |
1710150280 |
240 |
7000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
8852,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
852,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
852,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
852,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
6510,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1250,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
6510,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1250,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
6010,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1000,0 |
750,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.1. |
Принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.2. |
Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
6510,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1250,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
6510,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1250,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
6010,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1000,0 |
750,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Создание и развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
51145,4 |
0,0 |
3400,0 |
8550,0 |
22195,4 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0401 |
1710350980 |
240 |
18215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
32930,0 |
0,0 |
3400,0 |
8550,0 |
3980,0 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
6980,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
3980,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
25950,0 |
0,0 |
1400,0 |
8550,0 |
0,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.1. |
Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
3300,0 |
0,0 |
800,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
3300,0 |
0,0 |
800,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
3300,0 |
0,0 |
800,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.2. |
Создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
45245,4 |
0,0 |
2000,0 |
5050,0 |
22195,4 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0401 |
1710350980 |
240 |
18215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
27030,0 |
0,0 |
2000,0 |
5050,0 |
3980,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
5980,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
3980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
21050,0 |
0,0 |
0,0 |
5050,0 |
0,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.3. |
Создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
Х |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
Х |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.4. |
Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой-112 |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
2000,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
17I03240I0 |
240 |
2000,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
1000,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.5. |
Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112 |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.6. |
Первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112 |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.7. |
Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112 |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
242 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
Подпрограмма "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
251808,5 |
0,0 |
31145,4 |
48768,2 |
34577,5 |
44790,5 |
30842,3 |
30842,3 |
30842,3 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
14452,2 |
0,0 |
7606,4 |
6845,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
237356,3 |
0,0 |
23539,0 |
41922,4 |
34577,5 |
44790,5 |
30842,3 |
30842,3 |
30842,3 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
175987,9 |
0,0 |
13817,4 |
30928,7 |
34577,5 |
34979,7 |
30842,3 |
30842,3 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
61368,4 |
0,0 |
9721,6 |
10993,7 |
0,0 |
9810,8 |
0,0 |
0,0 |
30842,3 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
251808,5 |
0,0 |
31145,4 |
48768,2 |
34577,5 |
44790,5 |
30842,3 |
30842,3 |
30842,3 |
Федеральный бюджет |
628 |
0113 |
1720153920 |
620 |
14452,2 |
0,0 |
7606,4 |
6845,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0113 |
1720100140 |
620 |
237356,3 |
0,0 |
23539,0 |
41922,4 |
34577,5 |
44790,5 |
30842,3 |
30842,3 |
30842,3 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0113 |
1720100140 |
620 |
175987,9 |
0,0 |
13817,4 |
30928,7 |
34577,5 |
34979,7 |
30842,3 |
30842,3 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
61368,4 |
0,0 |
9721,6 |
10993,7 |
0,0 |
9810,8 |
0,0 |
0,0 |
30842,3 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
39336,9 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
4205,6 |
4205,6 |
4205,6 |
4205,6 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
39336,9 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
4205,6 |
4205,6 |
4205,6 |
4205,6 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
35131,3 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
4205,6 |
4205,6 |
4205,6 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
4205,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4205,6 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
39336,9 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
4205,6 |
4205,6 |
4205,6 |
4205,6 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
39336,9 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
4205,6 |
4205,6 |
4205,6 |
4205,6 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1730100110 |
X |
35131,3 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
4205,6 |
4205,6 |
4205,6 |
0,0 |
||
628 |
0401 |
1730100110 |
120 |
34344,0 |
5527,4 |
5885,1 |
5319,4 |
5245,2 |
4122,3 |
4122,3 |
4122,3 |
0,0 |
|||
628 |
0401 |
1730100110 |
240 |
757,7 |
201,8 |
139,3 |
82,4 |
84,3 |
83,3 |
83,3 |
83,3 |
0,0 |
|||
628 |
0401 |
1730100110 |
850 |
29,6 |
28,6 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
4205,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4205,6 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
РЦП |
Республиканская целевая программа "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологии и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012 - 2014 годы" |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5225300 |
240 |
24040,0 |
24040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5225300 |
240 |
24040,0 |
24040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
5225300 |
240 |
24040,0 |
24040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
РЦП |
Республиканская целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы" |
Всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
6796,1 |
6796,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
X |
X |
X |
X |
6796,1 |
6796,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
6796,1 |
6796,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5223900 |
240 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5223900 |
240 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
5223900 |
240 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
АУ "МФЦ", всего, в т.н.: |
628 |
0401 |
5223900 |
620 |
6696,1 |
6696,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
Х |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5223900 |
620 |
6696,1 |
6696,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
5223900 |
620 |
6696,1 |
6696,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2017 г. N 84 "О внесении изменений в государственную программу "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274"
Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 22 марта 2017 г., в Сетевом издании "Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия" от 25 марта 2017 г. N 12
Настоящее постановление фактически прекратило действие
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. N 388 постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274 признано утратившим силу с 1 января 2019 г.