Постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 июня 2017 г. N 210
"О внесении изменений в Государственную программу "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 "О Государственной программе "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы".
Председатель Правительства |
И. Зотов |
Изменения,
которые вносятся в Государственную программу "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 "О Государственной программе "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
(утв. Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 июня 2017 г. N 210)
1. В паспорте:
1) позицию "Задачи программы" изложить в следующей редакции:
" | |
Задачи программы |
Выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер социальной поддержки; Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей; Повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг; Координация выполнения мероприятий Государственной программы, мониторинг их реализации и контроль за реализацией мероприятий; Нормативное правовое, материально-техническое и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий Государственной программы; Контроль за проведением, выполнением и достижением целевых индикаторов. |
"; |
2) позицию "Целевые индикаторы и показатели госпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы |
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения; Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания; Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему периоду. |
"; |
3) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
" | ||
Объемы бюджетных ассигнований Программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего - 12 788 682, 7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1 158 433, 1 тыс. рублей; 2014 год - 1 445 385, 8 тыс. рублей; 2015 год - 1 781 046, 4 тыс. рублей; 2016 год - 1 696 846, 7 тыс. рублей; 2017 год - 1 806 215, 5 тыс. рублей; 2018 год - 1 757 860, 6 тыс. рублей; 2019 год - 1 757 850, 3 тыс. рублей; 2020 год - 1 385 044, 3 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 2 599 785, 3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 194 927, 0 тыс. рублей; 2014 год - 456 787, 5 тыс. рублей; 2015 год - 404 864, 4 тыс. рублей; 2016 год - 427 219, 5 тыс. рублей; 2017 год - 370 491, 5 тыс. рублей; 2018 год - 372 689, 4 тыс. рублей; 2019 год - 372 806, 0 тыс. рублей; 2020 год - 0, 0 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета всего, - 10 184 547, 9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 962 262, 0 тыс. рублей; 2014 год - 987 287, 1 тыс. рублей; 2015 год - 1 375 329, 9 тыс. рублей; 2016 год - 1 268 685, 1 тыс. рублей; 2017 год - 1 435 724, 0 тыс. рублей; 2018 год - 1 385 171, 2 тыс. рублей; 2019 год - 1 385 044, 3 тыс. рублей; 2020 год - 1 385 044, 3 тыс. рублей. в т. ч. действующие расходные обязательства - 8 883 346, 1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 962 262, 0 тыс. рублей; 2014 год - 987 287, 1 тыс. рублей; 2015 год - 1 375 329, 9 тыс. рублей; 2016 год - 1 268 685, 1 тыс. рублей; 2017 год - 1 097 018, 1 тыс. рублей, 2018 год - 1 037 940, 5 тыс. рублей; 2019 год - 1 077 411, 7 тыс. рублей; 2020 год - 1 077 411, 7 тыс. рублей. за счет средств из внебюджетных источников - 4 349, 5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1 244, 1 тыс. рублей; 2014 год - 1 311, 2 тыс. рублей; 2015 год - 852, 1 тыс. рублей; 2016 год - 942, 1 тыс. рублей; 2017 год - 0, 0 тыс. рублей; 2018 год - 0, 0 тыс. рублей; 2019 год - 0, 0 тыс. рублей; 2020 - 0, 0 тыс. рублей. |
|
"; |
4) позицию "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
" | |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления; Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении; Увеличение вклада социальных выплат из республиканского бюджета в сокращение дефицита доходов семей; Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания в 2013 - 2020 годах до 100 процентов; Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе; Рост рождаемости; Оздоровление 100 процентов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; осуществление перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств до 100 процентов; обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства, возложенных на них полномочий; осуществление государственных полномочий по обеспечению передачи органам местного самоуправления финансовых средств необходимых для осуществления государственных полномочий по организации опеки и попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия. Повышение уровня и качества предоставления социального обслуживания населения: Доведение к 2020 году удельного веса граждан, охваченных социальным обслуживанием до 99, 8%, от общего числа граждан, обратившихся за получением социального обслуживания на дому и в полустационарных учреждениях социального обслуживания населения; Снижение к 2020 году удельного веса стационарных учреждений социального обслуживания населения, требующих проведения текущего и капитального ремонтов, реконструкции с 33% до 9%; Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, до 125, 9% к предыдущему периоду |
". |
2. В разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы":
в абзаце двадцать пятом цифры "12 998 882, 4" заменить цифрами "12 788 682, 7";
в абзаце двадцать шестом цифры "1 872 581, 7" заменить цифрами "2 599 785, 3";
в абзаце двадцать седьмом цифры "11 121 951, 2" заменить цифрами "10 184 547, 9";
в абзаце двадцать восьмом цифры "8 333 848, 5" заменить цифрами "8 883 346, 1";
3. В подпрограмме 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан":
1) в паспорте:
позицию "Целевые индикаторы и показатели госпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | ||
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы |
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения; Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь; Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта; |
|
"; |
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 9 587 563, 5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 808 459, 7 тыс. рублей; 2014 год - 1 032 647, 2 тыс. рублей; 2015 год - 1 422 605, 1 тыс. рублей; 2016 год - 1 326 901, 0 тыс. рублей; 2017 год - 1 340 724, 8 тыс. рублей; 2018 год - 1 342 922, 7 тыс. рублей; 2019 год - 1 343 039, 3 тыс. рублей; 2020 год - 970 263, 7 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 2 462 300, 6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 166 654, 7 тыс. рублей; 2014 год - 383 554, 9 тыс. рублей; 2015 год - 397 091, 0 тыс. рублей; 2016 год - 399 104, 3 тыс. рублей; 2017 год - 370 461, 1 тыс. рублей; 2018 год - 372 659, 0 тыс. рублей; 2019 год - 372 775, 6 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета, всего - 7 125 608, 3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 641 805, 0 тыс. рублей; 2014 год - 649 047, 7 тыс. рублей; 2015 год - 1 025 514, 1 тыс. рублей; 2016 год - 928 186, 7 тыс. рублей; 2017 год - 970 263, 7 тыс. рублей; 2018 год - 970 263, 7 тыс. рублей; 2019 год - 970 263, 7 тыс. рублей; 2020 год - 970 263, 7 тыс. рублей. в т. ч. действующие расходные обязательства - 6 158 693, 6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 641 805, 0 тыс. рублей; 2014 год - 649 047, 7 тыс. рублей; 2015 год - 1 025 514, 1 тыс. рублей; 2016 год - 928 186, 7 тыс. рублей; 2017 год-731 495, 1 тыс. рублей; 2018 год - 701 234, 2 тыс. рублей; 2019 год - 740 705, 4 тыс. рублей; 2020 год - 740 705, 4 тыс. рублей. за счет средств из внебюджетных источников - 44, 6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 0, 0 тыс. рублей; 2014 год - 44, 6 тыс. рублей; 2015 год - 0, 0 тыс. рублей; 2016 год - 0, 0 тыс. рублей; 2017 год - 0, 0 тыс. рублей; 2018 год - 0, 0 тыс. рублей; 2019 год - 0, 0 тыс. рублей; 2020 - 0, 0 тыс. рублей. |
||
"; |
2) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
в абзаце двадцать седьмом цифры "9 247 603, 4" заменить цифрами "9 587 563, 5";
в абзаце двадцать восьмом цифры "1 735 157, 8" заменить цифрами "2 462 300, 6";
в абзаце двадцать девятом цифры "7 512 401, 0" заменить цифрами "7 125 608, 3";
в абзаце тридцатом цифры "5 789 572, 6" заменить цифрами "6 158 693, 6".
4. В подпрограмме 2 "Развитие эффективной системы социального обслуживания населения":
1) в паспорте:
позицию "Целевые индикаторы и показатели госпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы |
Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий стационарных организаций); Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания; Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации; Доля государственных, муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации; Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности |
"; |
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | ||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составляет 2 168 638, 2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год-252 171, 8 тыс. рублей; 2014 год - 277 318, 1 тыс. рублей; 2015 год - 230 764, 7 тыс. рублей; 2016 год - 225 358, 4 тыс. рублей; 2017 год - 326 169, 4 тыс. рублей; 2018 год - 285 618, 6 тыс. рублей; 2019 год-285 618, 6 тыс. рублей; 2020 год - 285 618, 6 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 0, 0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета всего - 2 164 333, 3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 250 927, 7 тыс. рублей; 2014 год - 276 051, 5 тыс. рублей; 2015 год - 229 912, 6 тыс. рублей; 2016 год - 224 416, 3 тыс. рублей; 2017 год - 326 169, 4 тыс. рублей; 2018 год - 285 618, 6 тыс. рублей; 2019 год-285 618, 6 тыс. рублей; 2020 год - 285 618, 6 тыс. рублей, в том числе действующие расходные обязательства - 1 935 322, 2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 250 927, 7 тыс. рублей; 2014 год - 276 051, 5 тыс. рублей; 2015 год - 229 912, 6 тыс. рублей; 2016 год - 224 416, 3 тыс. рублей; 2017 год - 257 093, 4 тыс. рублей; 2018 год - 232 306, 9 тыс. рублей; 2019 год - 232 306, 9 тыс. рублей; 2020 год - 232 306, 9 тыс. рублей. за счет средств из внебюджетных источников - 4 304, 9 тыс. рублей: 2013 год - 1 244, 1 тыс. рублей; 2014 год - 1 266, 6 тыс. рублей; 2015 год - 852, 1 тыс. рублей; 2016 год - 942, 1 тыс. рублей; 2017 год - 0, 0 тыс. рублей; 2018 год - 0, 0 тыс. рублей; 2019 год - 0, 0 тыс. рублей; 2020 год - 0, 0 тыс. рублей. |
|
"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | ||
Ожидаемые результаты реализации Программы |
усиление защиты прав и законных интересов пожилых людей; улучшение социального положения пожилых людей за счет выравнивания региональных показателей социального обслуживания, приближения и расширения объема предоставляемых услуг к потребностям общества; улучшение качества предоставляемых социальных услуг; повышение уровня социальной адаптации пожилых людей и упрочение социальных связей, усиление координации деятельности органов государственной власти, организаций и общественных объединений по предоставлению пожилым людям социальных услуг; доведение к 2020 году удельного веса граждан, охваченных социальным обслуживанием до 99, 8%, от общего числа граждан, обратившихся за получением социального обслуживания на дому и в полустационарных учреждениях социального обслуживания населения повышение престижа профессии "социальный работник", приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения |
|
". |
2) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
в абзаце одиннадцатом цифры "2 674 647, 6" заменить цифрами "2 168 638, 2";
в абзаце тринадцатом цифры "2 670 342, 7" заменить цифрами "2 164 333, 3";
в абзаце четырнадцатом цифры "1 766 727, 0" заменить цифрами "1 935 322, 2".
5. В подпрограмме 3 "Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия":
1) в паспорте:
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 383 360, 3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 58 697, 0 тыс. рублей; 2014 год - 94 972, 3 тыс. рублей; 2015 год - 31 863, 4 тыс. рублей; 2016 год - 59 596, 8 тыс. рублей; 2017 год - 34 565, 3 тыс. рублей; 2018 год - 34 565, 3 тыс. рублей; 2019 год - 34 565, 3 тыс. рублей; 2020 год - 34 534, 9 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 120 386, 7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 28 272, 3 тыс. рублей; 2014 год - 63 880, 6 тыс. рублей; 2015 год - 27, 4 тыс. рублей; 2016 год - 28 115, 2 тыс. рублей; 2017 год - 3 0, 4 тыс. рублей; 2018 год - 3 0, 4 тыс. рублей; 2019 год - 30, 4 тыс. рублей; 2020 год - 0, 0 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета всего - 262 973, 6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 30 424, 7 тыс. рублей; 2014 год - 31 091, 7 тыс. рублей; 2015 год-31 836, 0 тыс. рублей; 2016 год - 31 481, 6 тыс. рублей; 2017 год - 34 534, 9 тыс. рублей; 2018 год - 34 534, 9 тыс. рублей; 2019 год - 34 534, 9 тыс. рублей; 2020 год - 34 534, 9 тыс. рублей. в том числе действующие расходные обязательства - 253 858, 8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 30 424, 7 тыс. рублей; 2014 год - 31 091, 7 тыс. рублей; 2015 год - 31 836, 0 тыс. рублей; 2016 год - 31 481, 6 тыс. рублей; 2017 год - 32 256, 2 тыс. рублей; 2018 год - 32 256, 2 тыс. рублей; 2019 год - 32 256, 2 тыс. рублей; 2020 год - 32 256, 2 тыс. рублей. |
||
"; |
2) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
в абзаце седьмом цифры "420 757, 9" заменить цифрами "383 360, 3";
в абзаце восьмом цифры "120 325, 9" заменить цифрами "120 386, 7";
в абзаце девятом цифры "300 432, 0" заменить цифрами "262 973, 6";
в абзаце десятом цифры "244 515, 6" заменить цифрами "253 858, 8".
6. В паспорте подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы":
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 622 690, 1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 39 104, 6 тыс. рублей; 2014 год - 29 396, 2 тыс. рублей; 2015 год - 87 624, 6 тыс. рублей; 2016 год - 84 600, 5 тыс. рублей; 2017 год - 103 056, 0 тыс. рублей; 2018 год - 93 054, 0 тыс. рублей; 2019 год - 92 927, 1 тыс. рублей; 2020 год - 92 927, 1 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета всего - 622 690, 1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 39 104, 6 тыс. рублей; 2014 год - 29 396, 2 тыс. рублей; 2015 год - 87 624, 6 тыс. рублей; 2016 год - 84 600, 5 тыс. рублей; 2017 год - 103 056, 0 тыс. рублей; 2018 год - 93 054, 0 тыс. рублей; 2019 год - 92 927, 1 тыс. рублей; 2020 год - 92 927, 1 тыс. рублей; в том числе действующие расходные обязательства - 531 628, 9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 39 104, 6 тыс. рублей; 2014 год - 29 396, 2 тыс. рублей; 2015 год - 87 624, 6 тыс. рублей; 2016 год - 84 600, 5 тыс. рублей; 2017 год - 74 473, 4 тыс. рублей; 2018 год - 72 143, 2 тыс. рублей; 2019 год - 72 143, 2 тыс. рублей; 2020 год - 72 143, 2 тыс. рублей. |
||
". |
7. В подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014 - 2020 годы":
1) в паспорте позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | ||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 26 040, 5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 11 052, 0 тыс. рублей; 2015 год - 8 188, 5 тыс. рублей; 2016 год - 0, 0 тыс. рублей; 2017 год - 1 700, 0 тыс. рублей; 2018 год - 1 700, 0 тыс. рублей; 2019 год - 1 700, 0 тыс. рублей; 2020 год - 1 700, 0 тыс. рублей; из федерального бюджета - 17 098, 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 9 352, 0 тыс. рублей; 2015 год - 7 746, 0 тыс. рублей; из федерального бюджета - по результатам конкурса: 2016 год - 0, 0 тыс. рублей; 2017 год - 0, 0 тыс. рублей; 2018 год - 0, 0 тыс. рублей; 2019 год - 0, 0 тыс. рублей; 2020 год - 0, 0 тыс. рублей; из республиканского бюджета (действующие расходные обязательства) - 3 842, 5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 700, 0 тыс. рублей; 2015 год - 442, 5 тыс. рублей; 2016 год - 0, 0 тыс. рублей; 2017 год - 1700, 0 тыс. рублей; 2018 год - 0, 0 тыс. рублей; 2019 год - 0, 0 тыс. рублей; 2020 год - 0, 0 тыс. рублей; из республиканского бюджета (дополнительные объемы ресурсов) - 5 100, 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0, 0 тыс. рублей; 2015 год - 0, 0 тыс. рублей; 2016 год - 0, 0 тыс. рублей; 2017 год - 0, 0 тыс. рублей; 2018 год - 1 700, 0 тыс. рублей; 2019 год - 1 700, 0 тыс. рублей; 2020 год - 1 700, 0 тыс. рублей. |
|
"; |
2) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы":
в абзаце тринадцатом цифры "27 740, 5 " заменить цифрами "26 040, 5";
в абзаце двадцать третьем цифры "2 642, 5" заменить цифрами "3 842, 5";
в абзаце двадцать шестом цифры "500, 0" заменить цифрой "0,0";
в абзаце двадцать седьмом цифры "0,0" заменить цифрами "1 700, 0";
в абзаце тридцать первом цифры "8 000, 0" заменить цифрами "5 100, 0";
в абзаце тридцать четвертом цифры "1 200, 0" заменить цифрой "0,0";
в абзаце тридцать пятом цифры "1 700, 0" заменить цифрой "0, 0".
8. Приложения 1, 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложению.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 июня 2017 г. N 210 "О внесении изменений в Государственную программу "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317
Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 26 июня 2017 г., в Сетевом издании "Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия" от 24 июня 2017 г. N 25
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. N 379 настоящее постановление признано утратившим силу с 17 декабря 2018 г.