Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2017 г. N 481
"О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274"
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274 "О государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы".
Председатель Правительства |
И. Зотов |
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274 "О государственной программе Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 декабря 2017 г. N 481)
1. В преамбуле слова "Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212" заменить словами "Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203".
2. В государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденной указанным постановлением:
а) в паспорте:
позицию "Участники программы" изложить в следующей редакции:
" |
Участники программы |
Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Калмыкия; Автономное учреждение Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"; Казенное учреждение Республики Калмыкия "Центр безопасности дорожного движения"; Казенное учреждение Республики Калмыкия "Центр гражданской защиты". |
"; |
позицию "Подпрограммы программы" изложить в следующей редакции:
" |
Подпрограммы программы |
Подпрограмма "Открытый регион"; Подпрограмма "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы"; Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"; Подпрограмма "Безопасный регион". |
"; |
позицию "Цели программы" изложить в следующей редакции:
" |
Цели программы
|
Повышение качества жизни граждан на основе широкого применения информационных и коммуникационных технологий. |
"; |
позицию "Задачи программы" изложить в следующей редакции:
" |
Задачи программы |
1. Широкомасштабное внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в повседневной жизни; 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия посредством развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 3. Создание условий для обеспечения безопасности населения Республики Калмыкия. |
"; |
позицию "Целевые индикаторы и показатели программы" изложить в следующей редакции:
" |
Целевые индикаторы и показатели программы |
1. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг, %; 2. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %; 3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %; 4. Количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации, ед.; 5. Среднее время опроса обратившегося по номеру "112" и оповещения оператором системы-112 соответствующих ДДС о происшествии, сек. |
"; |
позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
" |
Объемы бюджетных ассигновании программы |
Общий объем финансирования государственной программы составляет 948 559,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 36 593,9 тыс. руб.; 2014 год - 68 583,8 тыс. руб.; 2015 год - 80 869,0 тыс. руб.; 2016 год - 103 502,4 тыс. руб.; 2017 год- 83 499,2 тыс, руб.; 2018 год - 255 127,7 тыс. руб.; 2019 год - 161 265,5 тыс. руб.; 2020 год - 159 118,0 тыс. руб. в том числе по подпрограммам, республиканским целевым программам: Подпрограмма 1 - 255 672,7 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 304 143,9 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 56 456,2 тыс. руб.; Подпрограмма 4 - 301 450,6 тыс. руб. РЦП 1 - 24 040,0 тыс. руб.; РЦП 2 - 6 796,1 тыс. руб. Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета составляет 529 857,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 36 593,9 тыс. руб.; 2014 год -32 842,8 тыс. руб.; 2015 год - 42 636,5 тыс. руб.; 2016 год - 49 087,0 тыс. руб.; 2017 год - 71 950,2 тыс. руб.; 2018 год- 119 547,0 тыс. руб.; 2019 год - 89 727,6 тыс. руб.; 2020 год - 87 472,9 тыс. руб. в том числе по подпрограммам, республиканским целевым программам: Подпрограмма 1 - 61 004,8 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 268 976,4 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 41 909,7 тыс. руб.; Подпрограмма 4 - 127 130,9 тыс. руб. РЦП 1 - 24 040,0 тыс. руб.; РЦП 2 -6 796,1 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета составляет 353 060,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 18 134,6 тыс, руб.; 2015 год - 31 386,7 тыс. руб.; 2016 год - 16 200,0 тыс. руб.; 2017 год - 11 549,0 тыс. руб.; 2018 год - 132 607,0 тыс, руб.; 2019 год - 71 537,9 тыс. руб.; 2020 год - 71 645,1 тыс. руб. в том числе по подпрограммам, республиканским целевым программам: Подпрограмма 1 - 143 478,8 тыс. руб.: Подпрограмма 2 - 20 715,3 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 14 546,5 тыс. руб.; Подпрограмма 4 - 174 319,7 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 65 641,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 17 606,4 тыс. руб.; 2015 год - 6 845,8 тыс. руб.; 2016 год - 38 215,4 тыс. руб.; 2018 год - 2 973,7 тыс. руб. в том числе по подпрограммам, республиканским целевым программам: Подпрограмма 1 - 51 189,1 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 14 452,2 тыс. руб. |
"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в
" |
Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Обеспечение свободного доступа граждан и организации, органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания и распространения; 2, Создание и использование инфраструктуры электронного правительства для оказания государственных (муниципальных) услуг; 3. Обеспечение информационной безопасности республиканских информационных ресурсов; 4. Внедрение современных информационных технологий в сферу обеспечения безопасности граждан. |
"; |
б) в разделе I "Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития":
второе предложение абзаца второго дополнить словами "и в сфере обеспечения безопасности граждан";
в абзаце третьем слово "сервисах" заменить словом "услугах";
в абзаце четвертом слова ", неудобный график работы органов власти и учреждений" исключить;
дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания;
"недостаточное обеспечение необходимым оборудованием, техникой и современными информационно-коммуникационными технологиями для выполнения возложенных на сферу защиты задач обеспечения безопасности.";
в) раздел II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы
Приоритеты государственной программы определены Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203, Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федераций от 8 декабря 2011 г. N 2227-р.
Государственная политика в сфере развития информационного общества для обеспечения национальных интересов осуществляется путем реализации следующих приоритетов:
формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;
развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры в Республике Калмыкия;
создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий на территории республики, обеспечение их конкурентоспособности с зарубежными аналогами;
формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы;
обеспечение региональных интересов в области цифровой экономики.
С учетом положений стратегических документов определена цель государственной программы - повышение качества жизни граждан на основе широкого применения информационных и коммуникационных технологий.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
широкомасштабное внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в повседневной жизни;
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия посредством развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
создание условий для обеспечения безопасности населения Республики Калмыкия.
На основании указанных приоритетов сформированы сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, которые приведены в приложении N 1.
Реализация государственной программы позволит:
обеспечить свободный доступ граждан и организаций, органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания и распространения;
создать и использовать инфраструктуру электронного правительства для оказания государственных (муниципальных) услуг:
обеспечить информационную безопасность республиканских информационных ресурсов;
внедрить современные информационные технологии в сферу обеспечения безопасности граждан,
Реализацию государственной программы предполагается осуществить в один этап в течение восьми лет (2013 - 2020 годы).";
г) раздел III "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Мероприятия государственной программы выполняются в рамках подпрограмм:
"Открытый регион";
"Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы";
"Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы";
"Безопасный регион".
Мероприятия подпрограммы "Открытый регион" направлены на широкомасштабное внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в повседневной жизни.
Мероприятия подпрограммы "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" предусматривают на повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия посредством развития сети МФЦ.
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" нацелены на эффективное управление реализацией государственной программы.
Мероприятия подпрограммы "Безопасный регион" направлены на создание условий для обеспечения безопасности населения Республики Калмыкия.
Перечень основных мероприятий подпрограмм государственной программы представлен в приложении N 2.
В рамках реализации государственной программы в 2013 году предусмотрено выполнение республиканских целевых программ:
"Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 октября 2012 г. N 388, "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 сентября 2011 г. N 341.
Реализация каждого из направлений государственной программы требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы, а также требуют значительных финансовых вложений.
Объемы финансирования государственной программы рассчитаны на основе коммерческих предложений ведущих компаний-интеграторов в области построения инфраструктуры электронного правительства и на основании действующих тарифов.
Объем средств федерального бюджета спрогнозирован, исходя из правил распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых федеральным бюджетом в рамках федеральных программ и конкурсов.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы приведены в приложении N 6.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий государственной программы и финансовой ситуации в Республике Калмыкия.";
д) в разделе V "Обоснование выделения и включения в состав государственной программы реализуемых подпрограмм":
в абзаце втором пункта 2 цифру "3" заменить цифрой "4";
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "в абзаце седьмом раздела V"
пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Безопасный регион.";
е) в подпрограмме "Открытый регион":
в паспорте:
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг, %. 2. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %. 3. Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общей численности населения Республики Калмыкия, %. 4. Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" создана в полном объеме, ед. 5. Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве, %. 6. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом, %. 7. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом, чел. 8. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом, чел, 9. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом, млн. руб.; 10. Доля населения Республики Калмыкия, зарегистрированного в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), %; 11. Доля ответов на запросы p-сведений от общего количества запросов р-сведений, направленных федеральными органами государственной власти посредством СМЭВ, %. |
|
"; |
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 255 672,7 тыс. руб., из них: 2014 год - 31 413,0 тыс. руб.; 2015 год - 26 699,0 тыс, руб.; 2016 год - 63 595,4 тыс. руб.; 2017 год - 37 888,0 тыс. руб.; 2018 год - 52 277,3 тыс. руб.; 2019 год - 21 900,0 тыс. руб.; 2020 год - 21 900,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 61 004,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 13 000,0 тыс. руб.; 2015 год - 6 306,0 тыс. руб.; 2016 год - 9 180,0 тыс. руб.; 2017 год - 26 339,0 тыс. руб.; 2018 год - 6 179,8 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 143 478,8 тыс, руб., в том числе по годам: 2014 год - 8 413,0 тыс. руб.; 2015 год - 20 393,0 тыс. руб.; 2016 год - 16 200,0 тыс. руб.; 2017 год - 11 549,0 тыс. руб.; 2018 год - 43 123,8 тыс, руб.; 2019 год - 21 900,0 тыс. руб.; 2020 год - 21 900,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 51 189.1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 10 000,0 тыс. руб.; 2016 год - 38 215,4 тыс. руб.; 2018 год - 2 973,7 тыс. руб. |
"; |
в разделе I "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития";
абзац третий признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания;
"Исходя из этого, разработана настоящая подпрограмма, которая позволит создать информационную и коммуникационную инфраструктуру, а также сформировать систему государственного управления на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.";
в разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
дополнить новыми абзацами восемнадцатым-девятнадцатым следующего содержания;
"доля населения Республики Калмыкия, зарегистрированного в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);
доля ответов на запросы p-сведений от общего количества запросов р-сведений, направленных федеральными органами государственной власти посредством СМЭВ.";
в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в пункте 1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции;
"Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601, посредством доработки (создания) информационных систем" используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с ЕСИА и БПГУ" и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя;";
абзацы двенадцатый-тринадцатый изложить в следующей редакции: "создание и сопровождение системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия;
создание и сопровождение региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Республике Калмыкия" осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"создание и развитие единой республиканской геоинформационной системы.";
в пункте 3 абзац первый изложить в следующей редакции:
"Создание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в том числе:":
ж) в подпрограмме "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы": в паспорте:
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 304 143,9 тыс. руб., из них; 2014 год - 31 145,4 тыс. руб.; 2015 год ~ 48 768,2 тыс. руб.; 2016 год - 34 577,5 тыс. руб.; 2017 год - 40 279,5 тыс. руб.; 2018 год - 52 843,0 тыс. руб.; 2019 год - 48 884,9 тыс. руб.; 2020 год - 47 645,4 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 268 976,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 13 817,4 тыс. руб.; 2015 год - 30 928,7 тыс. руб.; 2016 год - 34 577,5 тыс. руб.; 2017 год - 40 279,5 тыс. руб.; 2018 год - 52 843,0 тыс. руб.; 2019 год - 48 884,9 тыс. руб.; 2020 год - 47 645,4 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 20 715,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 9 721,6 тыс. руб.; 2015 год - 10 993,7 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 14 452,2 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 7 606,4 тыс. руб.; 2015 год - 6 845,8 тыс. руб. |
"; |
з) в подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы": в паспорте:
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 56 456,2 тыс. руб., из них: 2013 год - 5 757,8 тыс. руб.; 2014 год - 6 025,4 тыс. руб.; 2015 год - 5 401,8 тыс. руб.; 2016 год - 5 329,5 тыс. руб.; 2017 год - 5 331.7 тыс. руб.; 2018 год - 10 002,4 тыс. руб.; 2019 год - 9 303,8 тыс. руб.; 2020 год - 9 303,8 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 41 909,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 5 757,8 тыс. руб.; 2014 год - 6 025,4 тыс, руб.; 2015 год - 5 401,8 тыс. руб.; 2016 год - 5 329,5 тыс. руб.; 2017 год - 5 331,7 тыс. руб.; 2018 год - 4 687,9 тыс. руб.; 2019 год - 4 687,8 тыс. руб.; 2020 год - 4 687,8 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 14 546,5 тыс, руб., в том числе по годам: 2018 год - 5 314,5 тыс. руб.; 2019 год - 4 616.0 тыс. руб. 2020 год - 4 616,0 тыс. руб. |
"; |
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
з) дополнить новой подпрограммой "Безопасный регион" следующего содержания:
"Подпрограмма "Безопасный регион"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
Соисполнители подпрограммы |
Отсутствуют |
Участники подпрограммы |
Казенное учреждение Республики Калмыкия "Центр безопасности дорожного движения"; Казенное учреждение Республики Калмыкия "Центр гражданской защиты" |
Программно-целевые инструменты |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы |
Создание условий для обеспечения безопасности населения Республики Калмыкия. |
Задачи подпрограммы |
Обеспечение функционирования единого информационного пространства системы - 112 для служб реагирования; Внедрение современных информационных технологий в сферу обеспечения безопасности граждан; Повышение информированности населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, способах защиты и мер по безопасности; Поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых функционирует система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общей численности населения Республики Калмыкия, %. 2. Среднее время опроса обратившегося по номеру "112" и оповещения оператором системы-112 соответствующих ДДС о происшествии, сек. 3. Доля автоматизированных сценариев на поступающие сигналы о чрезвычайных ситуациях от запланированного количества, %. 4. Доля муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых проведена модернизация PCО, от общего количества муниципальных образований Республики Калмыкия, %; 5. Уровень реагирования территориальной поисково-спасательной службы, %. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2018 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 301 450,6 тыс. руб., из них: 2018 год - 140 005,0 тыс. руб.; 2019 год - 81 176,8 тыс. руб.; 2020 год - 80 268,8 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 127 130,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 55 836,3 тыс. руб.; 2019 год - 36 154,9 тыс. руб.; 2020 год - 35 139,7 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемых для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 174 319,7 тыс. руб., из них: 2018 год - 84 168,7 тыс. руб.; 2019 год - 45 021,9 тыс. руб.; 2020 год - 45 129,1 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях): 2. Автоматизация управления процессами обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Калмыкия; 3. Своевременное и оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов; 4. Повышение уровня безопасности граждан на территории Республики Калмыкия. |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
На территорий республики возможны чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера, которые могут привести к значительному материальному и социальному ущербу.
Опасные природные явления включают в себя опасные гидрометеорологические явления (подтопления, связанные с весенним половодьем и дождевыми паводками, сильные ветры, сильный мороз, сильные метели, град, засуха), природные пожары (лесостепные, степные). Из всех перечисленных стихийных бедствий наибольшую опасность для населения и территорий Республики Калмыкия представляют подтопления, природные пожары и дорожно-транспортные происшествия.
В настоящее время некоторые населенные пункты, расположенные на территории республики, не прикрыты подразделениями пожарной охраны и находятся за пределами нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны. В данных населенных пунктах проживают 55 679 человек, что составляет 19,3% от общего количества населения Республики Калмыкия. Для снижения среднего времени оперативного реагирования пожарной охраны требуется реализация комплекса мер, включающих строительство и оснащение современными техническими средствами пожарных депо в населенных пунктах республики.
В комплексе мероприятий, обеспечивающих защиту населения при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, важное место занимает оповещение населения и органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения в случае возникновения либо угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Калмыкия осуществляется посредством Региональной системы оповещения (РСО), которая введена в эксплуатацию в 19В4 году. В настоящее время оборудование РСО крайне изношено, РСО ограниченно готова к предназначению и нуждается в реконструкции. Таким образом, силы и средства функциональных и территориальных подсистем РСЧС Республики Калмыкия не в полной мере отвечают требованиям по оповещению населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или социально-значимого происшествия.
Также в республике в эксплуатации находится Комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН), предназначенная для информирования населения в зонах экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. К таким зонам относятся: зона возможного затопления Чограйское водохранилище Кумских гидроузлов, Ики-Бурульский район; зона возможного заражения ООО "Водопроводстройсервис", г. Лагань.
Остро стоит проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения образовательных организаций, объектов здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.
В условиях становления и развития информационного общества неотъемлемым элементом комплекса мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в сферу обеспечения безопасности граждан, укрепления правопорядка, профилактики терроризма. В настоящее время в Республике Калмыкия введена в эксплуатацию система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", создается комплекс средств автоматизации "Единый центр оперативного реагирования" АПК "Безопасный город", системы интеллектуального видеонаблюдения объектов социальной сферы и фотовидеофиксации нарушений в области дорожного движения;
Реализация данных мероприятий, а также наличие проблем в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций создают необходимость формирования комплексного подхода к государственному управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и решению соответствующих задач.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683, приоритетными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу являются усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, противодействия терроризму и экстремизму, совершенствование и развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем, поддержание на должном уровне современной технической оснащенности и готовности пожарно-спасательных сил, внедрение современных технических средств информирования и оповещения населения.
В соответствии с указанными приоритетными направлениями государственной политики в сфере обеспечения общественной безопасности основной целью подпрограммы определено создание условий для обеспечения безопасности населения Республики Калмыкия.
На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач: обеспечение функционирования единого информационного пространства системы - 112 для служб реагирования;
внедрение современных информационных технологий в сферу обеспечения безопасности граждан;
повышение информированности населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, способах защиты и мер по безопасности;
поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности. Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются: доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых функционирует система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общей численности населения Республики Калмыкия;
среднее время опроса обратившегося по номеру "112" и оповещения оператором системы-112 соответствующих ДДС о происшествии;
доля автоматизированных сценариев на поступающие сигналы о чрезвычайных ситуациях от запланированного количества;
доля муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых проведена модернизация РСО, от общего количества муниципальных образований Республики;
уровень реагирования территориальной поисково-спасательной службы. Таким образом, выполнение подпрограммы ориентировано на получение следующих конечных результатов:
ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях);
автоматизация управления процессами обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Калмыкия;
своевременное и оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов;
повышение уровня безопасности граждан на территории Республики Калмыкия.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы представлены в приложении N 1.
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в один этап в течение трех лет (2018 - 2020 годы).
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий, которые сгруппированы в три основные мероприятия:
1. Развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в том числе:
развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования;
обеспечение функционирования системы-112 и основного центра обработки вызовов (ЦОВ);
создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ;
интеграция системы-112 с информационными системами дежурно- диспетчерских служб (ДДС);
обучение персонала системы-112;
организация и проведение информирования населения о функционировании системы-112.
2. Создание и функционирование инфраструктуры АПК "Безопасный город" на территории Республики Калмыкия, в том числе:
создание и сопровождение комплекса средств автоматизации "Единый центр оперативного реагирования" АПК "Безопасный город";
внедрение и сопровождение правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город";
осуществление фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения.
3. Обеспечение безопасности граждан на территории Республики Калмыкия, в том числе:
обеспечение функционирования систем оповещения населения Республики Калмыкия;
создание субъектовой пожарной охраны Республики Калмыкия; обеспечение деятельности КУ РК "Центр гражданской защиты".
В рамках обеспечения деятельности КУ РК "Центр гражданской защиты" предполагается:
модернизация и оснащение территориальной поисково-спасательной службы КУ РК "Центр гражданской защиты";
ремонт складов гражданской обороны КУ РК "Центр гражданской защиты";
модернизация и оснащение Учебно-методического центра- КУ РК "Центр гражданской защиты";
содержание КУ РК "Центр гражданской защиты",
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий направленных на развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб, создание и (или) развитие информационных ресурсов, развитие систем оповещения населения и обеспечение гражданской защиты населения.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении N 6.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Государственные задания при выполнении подпрограммы не предусматриваются.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
На ход реализации подпрограммы могут оказывать влияние следующие риски:
1. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий исполнителем и участниками подпрограммы.
Для минимизации данного риска необходимо:
установление персональной ответственности должностных лиц за реализацию мероприятий подпрограммы;
утверждение подробного плана мероприятий и сметы.
2. Риск низкой эффективности подпрограммы и недостижения запланированных результатов.
Риск минимизируется путем внедрения в систему управления реализацией подпрограммы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой экспертизы программ, полного раскрытия для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления личной ответственности служащих исполнителя и участника подпрограммы за достижение запланированных результатов.
3. Недофинансирование мероприятий подпрограммы.
Сокращение финансирования подпрограммы из республиканского бюджета приведет к невозможности реализации части программных мероприятий. В случае сокращения объемов финансирования, средства республиканского бюджета будут направлены на реализацию наиболее приоритетных мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты достижения целей подпрограммы.";
и) приложения N 1, 2, 5, 6 изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе "Информационное
общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
Значения показателей |
|||||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Удельный вес |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Удельный вес |
||||||
базовый |
с учетом доп. ср. |
базовый |
с учетом доп. ср. |
базовый |
с учетом доп. ср. |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
16 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | ||||||||||||||||
1 |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
% |
30 |
70 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
0,3 |
3 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
83,16 |
50 |
55 |
60 |
70 |
80 |
85 |
0,4 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
0,3 |
4 |
Количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации |
ед. |
4 |
2 |
4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
0,2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0,1 |
5 |
Среднее время опроса обратившегося по номеру "112" и оповещения оператором системы-112 соответствующих ДДС о происшествии |
сек. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
80 |
0 |
78 |
75 |
0,3 |
Подпрограмма "Открытый регион" | ||||||||||||||||
1 |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
% |
30 |
70 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
0 |
0 |
0 |
30 |
50 |
60 |
60 |
0,15 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
0,35 |
3 |
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общей численности населения Республики Калмыкия |
% |
0 |
0 |
37,3 |
69,3 |
100 |
100 |
100 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" создана в полном объеме |
ед. |
0 |
0 |
1 |
8 |
14 |
14 |
14 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве |
% |
0 |
0 |
14,36 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом |
% |
0 |
0 |
0 |
10 |
20 |
20 |
20 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом |
чел. |
0 |
0 |
0 |
109 |
156 |
596 |
596 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом |
чел. |
0 |
0 |
0 |
5 |
8 |
30 |
30 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом |
млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
7,12 |
11,05 |
39,62 |
39,62 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Доля населения Республики Калмыкия, зарегистрированного в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
50 |
60 |
60 |
70 |
0,35 |
11 |
Доля ответов на запросы р-сведений от общего количества запросов р-сведений, направленных федеральными органами государственной власти посредством СМЭВ |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 |
70 |
80 |
80 |
90 |
0,3 |
Подпрограмма "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | ||||||||||||||||
1 |
Количество открываемых отделов АУ "МФЦ" |
ед. |
0 |
3 |
5 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,2 |
2 |
Количество открываемых территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ |
ед. |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,2 |
3 |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия |
% |
0,00 |
22,23 |
43,98 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
0,2 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
0,2 |
4 |
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |
мин. |
25 |
20 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
0,1 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
0,1 |
5 |
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
ед. |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0,1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0,1 |
6 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
83,16 |
50 |
55 |
60 |
70 |
80 |
85 |
0,2 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
0,2 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | ||||||||||||||||
1 |
Количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации |
ед. |
4 |
2 |
4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
Подпрограмма "Безопасный регион" | ||||||||||||||||
1 |
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых функционирует система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общей численности населения Республики Калмыкия |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0,2 |
2 |
Среднее время опроса обратившегося по номеру "112" и оповещения оператором системы-112 соответствующих ДДС о происшествии |
сек. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
80 |
0 |
78 |
75 |
0,2 |
3 |
Доля автоматизированных сценариев на поступающие сигналы о чрезвычайных ситуациях от запланированного количества |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0,2 |
4 |
Доля муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых проведена модернизация РСО, от общего количества муниципальных образований Республики Калмыкия |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
6 |
0 |
11 |
17 |
0,2 |
5 |
Уровень реагирования территориальной поисково-спасательной службы |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0,2 |
Республиканская целевая программа "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012 - 2014 годы" | ||||||||||||||||
1 |
Доля сведений, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления заинтересованным федеральным органам исполнительной власти с использованием СМЭВ, об общего количества предоставляемых сведений |
% |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
2 |
Доля сведений, получаемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления от федеральных органов исполнительной власти с использованием СМЭВ, от общего количества получаемых сведений |
% |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
3 |
Доля органов исполнительной власти Республики Калмыкия, подключенных к СМЭВ, от общего количества |
% |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
4 |
Доля органов местного самоуправления, подключенных к СМЭВ, от общего количества |
% |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
5 |
Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап) |
ед. |
30 |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
6 |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых многофункциональными центрами гражданам с применением автоматизированной информационной системы "Многофункциональный центр", от общего количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых многофункциональными центрами |
% |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
7 |
Количество выпущенных универсальных карт |
шт. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
8 |
Количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты |
ед. |
- |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
Республиканская целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы" | ||||||||||||||||
1 |
Доля представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в Республике Калмыкия от общего числа опрошенных представителей субъектов малого и среднего предпринимательства |
% |
40 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
2 |
Среднее количество обращений в орган исполнительной власти (орган местного самоуправления) Республики Калмыкия для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
ед. |
7 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
3 |
Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей |
% |
40 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
4 |
Среднее количество обращений граждан для получения одной государственной (муниципальной) услуги |
ед. |
3 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
5 |
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в орган исполнительной власти (орган местного самоуправления) Республики Калмыкия |
мин. |
30 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
6 |
Доля регламентированных государственных услуг от общего числа государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
7 |
Доля регламентированных муниципальных услуг от общего числа муниципальных услуг, предоставляемых районными муниципальными образованиями и городским округом Республики Калмыкия |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
8 |
Доля государственных услуг, информация о которых содержится в федеральных государственных информационных системах "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" |
% |
95 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
9 |
Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в федеральных государственных информационных системах "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" |
% |
90 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
10 |
Доля населения Республики Калмыкия, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ, от общей численности населения Республики Калмыкия |
% |
0 |
26,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
Приложение N 2
к государственной программе "Информационное
общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
начало реализации |
окончание реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1 "Открытый регион" | |||||||
Основное мероприятие 1.1. |
Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий * |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Формирование и сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия |
Функционирование Правительства Республики Калмыкия без внедрения современных информационных технологий |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг; Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; Доля населения Республики Калмыкия, зарегистрированного в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА); Доля ответов на запросы р-сведений от общего количества запросов р-сведений, направленных федеральными органами государственной власти посредством СМЭВ |
Мероприятие 1.1.1. |
Обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи * |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Организация СМЭВ |
Отсутствие подключения к СМЭВ |
|
Мероприятие 1.1.2. |
Сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия * |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Создание архитектуры электронного правительства Республики Калмыкия |
Отсутствие возможности формирования электронного правительства Республики Калмыкия |
|
Мероприятие 1.1.3. |
Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601, посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с ЕСИА и ЕПГУ, и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя * |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, организация взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления по обмену документами и сведениями в электронной форме |
Отсутствие возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, отсутствие взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления по обмену документами и сведениями в электронной форме |
|
Мероприятие 1.1.4. |
Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия * |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Автоматизация документооборота и делопроизводства, сокращение времени передачи и обработки входящей и исходящей корреспонденции |
Значительные затраты времени на обмен и обработку корреспонденции, трудоемкий процесс учета и поиска необходимых документов |
|
Мероприятие 1.1.5. |
Создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия * |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Создание единого портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия, отвечающего требованиям федерального и республиканского законодательства |
Снижение доступности и открытости органов исполнительной власти Республики Калмыкия вследствие децентрализованного управления сайтами |
|
Мероприятие 1.1.6. |
Развитие автоматизированной системы МФЦ * |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Автоматизация процессов предоставления услуг в МФЦ |
Низкий уровень качества и доступности предоставления услуг в МФЦ |
|
Мероприятие 1.1.7. |
Обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений * |
УРЭП РК |
2019 |
2020 |
Обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия органами исполнительной власти Республики Калмыкия решений в сфере государственного управления |
Сохранение текущей процедуры разработки, согласования и контроля исполнения управленческих решений |
|
Мероприятие 1.1.8. |
Внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления * |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Сокращение случаев использования не лицензионного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, органах местного самоуправления, сокращение затрат на закупку проприетарного программного обеспечения |
Использование не лицензионного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, органах местного самоуправления, высокие затраты на закупку проприетарного программного обеспечения |
|
Мероприятие 1.1.9. |
Развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации ** |
УРЭП РК, ЦССИ ФСО РФ в РК |
2016 |
2020 |
Обеспечение свободного, бесплатного, круглосуточного доступа к федеральным, региональным и муниципальным правовым актам |
Отсутствие свободного доступа к федеральным, региональным и муниципальным правовым актам |
|
Мероприятие 1.1.10. |
Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности ** |
УРЭП РК |
2015 |
2020 |
Повышение уровня владения современными компьютерными технологиями и информационными системами должностных лиц и государственных гражданских служащих |
Продолжительное время на изучение новых информационных систем при исполнении своих должностных обязанностей государственными гражданскими служащими |
|
Мероприятие 1.1.11. |
Создание и сопровождение системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия * |
УРЭП РК |
2016 |
2020 |
Автоматизация контроля в сфере образования за состоянием обучающихся, этапов обучения и востребованности образовательных программ |
Нагрузка на преподавателей по заполнению различных форм отчетности об обучающихся |
|
Мероприятие 1.1.12. |
Создание и сопровождение региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Республике Калмыкия, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа * |
УРЭП РК |
2016 |
2020 |
Автоматизация процессов контроля пассажирских перевозок, осуществляемых перевозчиками Республики Калмыкия внутри региона и между регионами |
Отсутствие возможности получения информации в электронном виде об автомобильном и городском наземном транспорте Республики Калмыкия |
|
Мероприятие 1.1.13. |
Создание и развитие единой республиканской геоинформационной системы * |
УРЭП РК |
2018 |
2020 |
Создание единой картографической платформы |
Отсутствие возможности анализа пространственных данных |
|
Основное мероприятие 1.2. |
Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества * |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Обеспечение защиты информационных систем и ресурсов Республики Калмыкия |
Существование информационно-технологических угроз |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
Мероприятие 1.2.1. |
Принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия ** |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Формирование законодательной базы в части обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия |
Отсутствие механизмов защиты информационных ресурсов от информационно-технологических угроз |
|
Мероприятие 1.2.2. |
Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов * |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Создание и обеспечение защиты республиканских информационных систем и ресурсов |
Сохранение рисков доступа и искажения информационных ресурсов, содержащихся в республиканских информационных системах |
|
Основное мероприятие 1.3. |
Создание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" * |
УРЭП РК |
2014 |
2017 |
Обеспечение возможности оперативного, скоординированного реагирования экстренных служб на звонки, поступающие по номеру "112". |
Отсутствие гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб |
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общей численности населения Республики Калмыкия; Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" создана в полном объеме; Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве; Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом; Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом; Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом; Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом |
Мероприятие 1.3.1. |
Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования * |
УРЭП РК |
2014 |
2017 |
Проектирование и ввод в эксплуатацию линий связи объектов системы-112 |
Отсутствие гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб |
|
Мероприятие 1.3.2. |
Создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ * |
УРЭП РК |
2014 |
2017 |
Ввод в действие центра обработки вызовов системы-112 |
Отсутствие гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб |
|
Мероприятие 1.3.3. |
Создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ * |
УРЭП РК |
2017 |
2017 |
Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки вызовов и оперативного реагирования служб на звонки, поступающие по номеру "112". |
Отсутствие возможности оперативного получения информации о чрезвычайных ситуациях в случае временной приостановки деятельности основного центра обработки вызовов |
|
Мероприятие 1.3.4. |
Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой-112 * |
УРЭП РК |
2014 |
2017 |
Обеспечение возможности оперативного, скоординированного реагирования экстренных служб на звонки, поступающие по номеру "112". |
Отсутствие гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб |
|
Мероприятие 1.3.5. |
Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112 * |
УРЭП РК |
2014 |
2017 |
Обеспечение системы подготовки персонала системы-112 квалифицированным преподавательским составом |
Отсутствие квалифицированного преподавательского состава для обучения персонала системы-112 |
|
Мероприятие 1.3.6. |
Первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112 * |
УРЭП РК |
2014 |
2017 |
Обеспеченность центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112, квалифицированным персоналом |
Низкий уровень квалификации персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112 |
|
Мероприятие 1.3.7. |
Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112 ** |
УРЭП РК |
2015 |
2017 |
Осведомленность населения о создании и функционировании системы-112 |
Не осведомленность населения о функционировании системы-112 |
|
Подпрограмма 2 "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | |||||||
Основное мероприятие 2.1. |
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ * |
УРЭП РК, АУ "МФЦ" |
2014 |
2020 |
Создание материально-технической базы для функционирования МФЦ в соответствии с установленными федеральным законодательством требованиями |
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
Количество открываемых отделов АУ "МФЦ"; Количество открываемых территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ; Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия; Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг; Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности; Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
Основное мероприятие 2.2. |
Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов ** |
УРЭП РК, АУ "МФЦ" |
2013 |
2020 |
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | |||||||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" ** |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы |
Отсутствие условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы |
Количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации |
Подпрограмма 4 "Безопасный регион" | |||||||
Основное мероприятие 4.1. |
Развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" * |
УРЭП РК |
2018 |
2020 |
Ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) |
Отсутствие гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб |
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых функционирует система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общей численности населения Республики Калмыкия; Среднее время опроса обратившегося по номеру "112" и оповещения оператором системы-112 соответствующих ДДС о происшествии |
Мероприятие 4.1.1. |
Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования * |
УРЭП РК |
2018 |
2020 |
Ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) |
Отсутствие гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб |
|
Мероприятие 4.1.2. |
Обеспечение функционирования системы-112 и основного центра обработки вызовов (ЦОВ) * |
УРЭП РК |
2018 |
2020 |
Ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) |
Отсутствие гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб |
|
Мероприятие 4.1.3. |
Создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ * |
УРЭП РК |
2018 |
2020 |
Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки вызовов и оперативного реагирования служб на звонки, поступающие по номеру "112". |
Отсутствие возможности оперативного получения информации о чрезвычайных ситуациях в случае временной приостановки деятельности основного центра обработки вызовов |
|
Мероприятие 4.1.4. |
Интеграция системы-112 с информационными системами дежурно-диспетчерских служб (ДДС) * |
УРЭП РК |
2018 |
2020 |
Ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) |
Отсутствие гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб |
|
Мероприятие 4.1.5. |
Обучение персонала системы-112 * |
УРЭП РК |
2018 |
2020 |
Квалифицированный персонал системы-112 |
Низкий уровень квалификации персонала системы-112 |
|
Мероприятие 4.1.6. |
Организация и проведение информирования населения о функционировании системы-112 ** |
УРЭП РК |
2018 |
2020 |
Повышение осведомленности населения о функционировании системы-112 |
Не осведомленность населения о функционировании системы-112 |
|
Основное мероприятие 4.2. |
Создание и функционирование инфраструктуры АПК "Безопасный город" на территории Республики Калмыкия * |
УРЭП РК, КУ РК "ЦБДД" |
2018 |
2020 |
Автоматизация управления процессами обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Калмыкия |
Отсутствие единого информационного пространства управления процессами обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Калмыкия |
Доля автоматизированных сценариев на поступающие сигналы о чрезвычайных ситуациях от запланированного количества |
Мероприятие 4.2.1. |
Создание и сопровождение комплекса средств автоматизации "Единый центр оперативного реагирования" АПК "Безопасный город" * |
УРЭП РК |
2018 |
2020 |
Автоматизация управления процессами обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Калмыкия |
Отсутствие единого информационного пространства управления процессами обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Калмыкия |
|
Мероприятие 4.2.2. |
Внедрение и сопровождение правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" * |
УРЭП РК |
2018 |
2020 |
Автоматизация управления процессами обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Калмыкия |
Отсутствие единого информационного пространства управления процессами обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Калмыкия |
|
Мероприятие 4.2.3. |
Осуществление фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения * |
КУ РК "ЦБДД" |
2018 |
2020 |
Увеличение количества рубежей контроля в области дорожного движения |
Отсутствие единого информационного пространства управления процессами обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Калмыкия |
|
Основное мероприятие 4.3. |
Обеспечение безопасности граждан на территории Республики Калмыкия * |
УРЭП РК, КУ РК "ЦГЗ" |
2018 |
2020 |
Повышение уровня безопасности граждан на территории Республики Калмыкия |
Низкий уровень безопасности граждан на территории Республики Калмыкия |
Доля муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых проведена модернизация РСО, от общего количества муниципальных образований Республики Калмыкия; Уровень реагирования территориальной поисково-спасательной службы |
Мероприятие 4.3.1. |
Обеспечение функционирования систем оповещения населения Республики Калмыкия * |
УРЭП РК |
2018 |
2020 |
Своевременное и оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов |
Отсутствие возможности проведения своевременного оповещения населения |
|
Мероприятие 4.3.2. |
Создание субъектовой пожарной охраны Республики Калмыкия * |
КУ РК "ЦГЗ" |
2018 |
2020 |
Сокращение времени прибытия пожарных подразделений к месту пожара и начала проведения работ по спасению людей и тушению пожара |
Низкий уровень защищенности населения в условиях пожара |
|
Мероприятие 4.3.3. |
Обеспечение деятельности КУ РК "Центр гражданской защиты" * |
КУ РК "ЦГЗ" |
2018 |
2020 |
Повышение уровня безопасности граждан на территории Республики Калмыкия |
Низкий уровень безопасности граждан на территории Республики Калмыкия |
* - мероприятие указано с учетом дополнительных ресурсов;
** - мероприятие указано в базовом варианте.
Приложение N 5
к государственной программе "Информационное
общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274
Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение государственной работы автономным учреждением Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" по государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ ВЦП |
Значение показателя объема услуги, ед. |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб. |
||||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
16 |
17 |
18 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
|||||||||||||||
Подпрограмма "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | ||||||||||||||||
Количество услуг (ед.): |
- |
65948 |
91920 |
134430 |
184400 |
194400 |
207400 |
207400 |
0 |
13817,4 |
30928,7 |
34577,5 |
40279,5 |
52843,0 |
48884,9 |
47645,4 |
РЦП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы" | ||||||||||||||||
Количество услуг (ед.): |
22836 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6696,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 6
к государственной программе "Информационное
общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" (тыс. руб.)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Всего, в т.ч. по годам: |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа |
"Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
Всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
948559,5 |
36593,9 |
68583,8 |
80869,0 |
103502,4 |
83499,2 |
255127,7 |
161265,5 |
159118,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
65641,3 |
0,0 |
17606,4 |
6845,8 |
38215,4 |
0,0 |
2973,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
882918,2 |
36593,9 |
50977,4 |
74023,2 |
65287,0 |
83499,2 |
252154,0 |
161265,5 |
159118,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
529857,9 |
36593,9 |
32842,8 |
42636,5 |
49087,0 |
71950,2 |
119547,0 |
89727,6 |
87472,9 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
353060,3 |
0,0 |
18134,6 |
31386,7 |
16200,0 |
11549,0 |
132607,0 |
71537,9 |
71645,1 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
459152,5 |
29897,8 |
37438,4 |
32100,8 |
68924,9 |
43219,7 |
140040,9 |
53765,0 |
53765,0 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
51189,1 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
38215,4 |
0,0 |
2973,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
407963,4 |
29897,8 |
27438,4 |
32100,8 |
30709,5 |
43219,7 |
137067,2 |
53765,0 |
53765,0 |
||
|
|
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
142675,7 |
29897,8 |
19025,4 |
11707,8 |
14509,5 |
31670,7 |
26488,9 |
4687,8 |
4687,8 |
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
265287,7 |
0,0 |
8413,0 |
20393,0 |
16200,0 |
11549,0 |
110578,3 |
49077,2 |
49077,2 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
310840,0 |
6696,1 |
31145,4 |
48768,2 |
34577,5 |
40279,5 |
52843,0 |
48884,9 |
47645,4 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
14452,2 |
0,0 |
7606,4 |
6845,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
296387,8 |
6696,1 |
23539,0 |
41922,4 |
34577,5 |
40279,5 |
52843,0 |
48884,9 |
47645,4 |
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
275672,5 |
6696,1 |
13817,4 |
30928,7 |
34577,5 |
40279,5 |
52843,0 |
48884,9 |
47645,4 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
20715,3 |
0,0 |
9721,6 |
10993,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦБДД", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
31624,4 |
|
|
|
|
|
10539,4 |
10542,5 |
10542,5 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
31624,4 |
|
|
|
|
|
10539,4 |
10542,5 |
10542,5 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
21564,7 |
|
|
|
|
|
7509,9 |
7081,0 |
6973,8 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
10059,7 |
|
|
|
|
|
3029,5 |
3461,5 |
3568,7 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
146942,6 |
|
|
|
|
|
51704,4 |
48073,1 |
47165,1 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
146942,6 |
|
|
|
|
|
51704,4 |
48073,1 |
47165,1 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
89945,0 |
|
|
|
|
|
32705,2 |
29073,9 |
28165,9 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
56997,6 |
|
|
|
|
|
18999,2 |
18999,2 |
18999,2 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Открытый регион" |
Всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
255672,7 |
0,0 |
31413,0 |
26699,0 |
63595,4 |
37888,0 |
52277,3 |
21900,0 |
21900,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
51189,1 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
38215,4 |
0,0 |
2973,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710000000 |
х |
204483,6 |
0,0 |
21413,0 |
26699,0 |
25380,0 |
37888,0 |
49303,6 |
21900,0 |
21900,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710000000 |
х |
61004,8 |
0,0 |
13000,0 |
6306,0 |
9180,0 |
26339,0 |
6179,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
143478,8 |
0,0 |
8413,0 |
20393,0 |
16200,0 |
11549,0 |
43123,8 |
21900,0 |
21900,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
255672,7 |
0,0 |
31413,0 |
26699,0 |
63595,4 |
37888,0 |
52277,3 |
21900,0 |
21900,0 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
51189,1 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
38215,4 |
0,0 |
2973,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
204483,6 |
0,0 |
21413,0 |
26699,0 |
25380,0 |
37888,0 |
49303,6 |
21900,0 |
21900,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
61004,8 |
0,0 |
13000,0 |
6306,0 |
9180,0 |
26339,0 |
6179,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
143478,8 |
0,0 |
8413,0 |
20393,0 |
16200,0 |
11549,0 |
43123,8 |
21900,0 |
21900,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
193730,8 |
0,0 |
27383,0 |
17519,0 |
40150,0 |
18601,5 |
50277,3 |
19900,0 |
19900,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0410 |
17101R0280 |
х |
32973,7 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
2973,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710100000 |
х |
160757,1 |
0,0 |
17383,0 |
17519,0 |
20150,0 |
18601,5 |
47303,6 |
19900,0 |
19900,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710100001 |
х |
38488,3 |
0,0 |
11000,0 |
6306,0 |
4950,0 |
10052,5 |
6179,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
122268,8 |
0,0 |
6383,0 |
11213,0 |
15200,0 |
8549,0 |
41123,8 |
19900,0 |
19900,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.1. |
Обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
31267,5 |
0,0 |
2253,0 |
2955,5 |
5298,0 |
5461,0 |
5100,0 |
5100,0 |
5100,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
31267,5 |
0,0 |
2253,0 |
2955,5 |
5298,0 |
5461,0 |
5100,0 |
5100,0 |
5100,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
3400,5 |
0,0 |
1000,0 |
702,5 |
198,0 |
960,0 |
540,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
27867,0 |
0,0 |
1253,0 |
2253,0 |
5100,0 |
4501,0 |
4560,0 |
5100,0 |
5100,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.2. |
Сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
43751,1 |
0,0 |
3500,0 |
11268,0 |
5000,0 |
5840,5 |
8142,6 |
5000,0 |
5000,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
43751,1 |
0,0 |
3500,0 |
11268,0 |
5000,0 |
5840,5 |
8142,6 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
13108,5 |
0,0 |
0,0 |
5268,0 |
0,0 |
5840,5 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
30642,6 |
0,0 |
3500,0 |
6000,0 |
5000,0 |
0,0 |
6142,6 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.3. |
Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601, посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с ЕСИА и ЕПГУ, и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
35013,5 |
0,0 |
11000,0 |
1000,0 |
12550,0 |
2350,0 |
5113,5 |
1500,0 |
1500,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0410 |
17101R0280 |
240 |
13973,7 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
6000,0 |
0,0 |
2973,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
21039,8 |
0,0 |
6000,0 |
1000,0 |
6550,0 |
2350,0 |
2139,8 |
1500,0 |
1500,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
11039,8 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
3050,0 |
850,0 |
2139,8 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
10000,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
3500,0 |
1500,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.4. |
Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
24220,0 |
0,0 |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
20000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
24220,0 |
0,0 |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
20000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
24220,0 |
0,0 |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
20000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.5. |
Создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
3055,5 |
0,0 |
520,0 |
335,5 |
100,0 |
600,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
3055,5 |
0,0 |
520,0 |
335,5 |
100,0 |
600,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
1435,5 |
0,0 |
0,0 |
335,5 |
0,0 |
600,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
1620,0 |
0,0 |
520,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.6. |
Развитие автоматизированной системы МФЦ |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
15800,0 |
0,0 |
10000,0 |
800,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0410 |
1710150280 |
240 |
5000,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
10800,0 |
0,0 |
5000,0 |
800,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
5000,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
5800,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.7. |
Обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
3900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
3900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
3900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.8. |
Внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.9. |
Развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации |
Всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.10. |
Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
3550,0 |
0,0 |
0,0 |
1050,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
3550,0 |
0,0 |
0,0 |
1050,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
3550,0 |
0,0 |
0,0 |
1050,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.11. |
Создание и сопровождение системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
11700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7850,0 |
850,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0401 |
1710150280 |
240 |
7000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
4700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
850,0 |
850,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
1700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
850,0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.12. |
Создание и сопровождение региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Республике Калмыкия, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
12852,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7852,0 |
2000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0401 |
1710150280 |
240 |
7000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
5852,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
852,0 |
2000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
2804,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
852,0 |
952,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
3048,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1048,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.13. |
Создание и развитие единой республиканской геоинформационной системы |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
8621,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6621,2 |
1000,0 |
1000,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
8621,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6621,2 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
8621,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6621,2 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
13900,1 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1250,0 |
5390,1 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710200000 |
х |
13900,1 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1250,0 |
5390,1 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710200000 |
х |
5640,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
5390,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
8260,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1000,0 |
0,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.1. |
Принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.2. |
Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
13900,1 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1250,0 |
5390,1 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0410 |
1710224010 |
240 |
13900,1 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1250,0 |
5390,1 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0410 |
1710224010 |
240 |
5640,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
5390,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
8260,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1000,0 |
0,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Создание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
48041,8 |
0,0 |
3400,0 |
8550,0 |
22195,4 |
13896,4 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
628 |
0401 |
1710350980 |
240 |
18215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18215,4 |
0,0 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
29826,4 |
0,0 |
3400,0 |
8550,0 |
3980,0 |
13896,4 |
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
16876,4 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
3980,0 |
10896,4 |
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
12950,0 |
0,0 |
1400,0 |
8550,0 |
0,0 |
3000,0 |
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Мероприятие 1.3.1. |
Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
4413,6 |
0,0 |
800,0 |
2500,0 |
0,0 |
1113,6 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
4413,6 |
0,0 |
800,0 |
2500,0 |
0,0 |
1113,6 |
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
1113,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1113,6 |
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
3300,0 |
0,0 |
800,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Мероприятие 1.3.2. |
Создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
31403,2 |
0,0 |
2000,0 |
5050,0 |
22195,4 |
2157,8 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
628 |
0401 |
1710350980 |
240 |
18215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18215,4 |
0,0 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
13187,8 |
0,0 |
2000,0 |
5050,0 |
3980,0 |
2157,8 |
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
8137,8 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
3980,0 |
2157,8 |
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
5050,0 |
0,0 |
0,0 |
5050,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Мероприятие 1.3.3. |
Создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3000,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3000,0 |
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3000,0 |
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Мероприятие 1.3.4. |
Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой-112 |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
8625,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
7625,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
8625,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
7625,0 |
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
7625,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7625,0 |
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
1000,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Мероприятие 1.3.5. |
Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112 |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Мероприятие 1.3.6. |
Первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112 |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Мероприятие 1.3.7. |
Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112 |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||
Подпрограмма 2 |
Подпрограмма "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
304143,9 |
0,0 |
31145,4 |
48768,2 |
34577,5 |
40279,5 |
52843,0 |
48884,9 |
47645,4 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
14452,2 |
0,0 |
7606,4 |
6845,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0113 |
1720000000 |
х |
289691,7 |
0,0 |
23539,0 |
41922,4 |
34577,5 |
40279,5 |
52843,0 |
48884,9 |
47645,4 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0113 |
1720000000 |
х |
268976,4 |
0,0 |
13817,4 |
30928,7 |
34577,5 |
40279,5 |
52843,0 |
48884,9 |
47645,4 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
20715,3 |
0,0 |
9721,6 |
10993,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
304143,9 |
0,0 |
31145,4 |
48768,2 |
34577,5 |
40279,5 |
52843,0 |
48884,9 |
47645,4 |
Федеральный бюджет |
628 |
0113 |
1720153920 |
620 |
14452,2 |
0,0 |
7606,4 |
6845,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0113 |
1720100140 |
620 |
289691,7 |
0,0 |
23539,0 |
41922,4 |
34577,5 |
40279,5 |
52843,0 |
48884,9 |
47645,4 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0113 |
1720100140 |
620 |
268976,4 |
0,0 |
13817,4 |
30928,7 |
34577,5 |
40279,5 |
52843,0 |
48884,9 |
47645,4 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
20715,3 |
0,0 |
9721,6 |
10993,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
56456,2 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
5331,7 |
10002,4 |
9303,8 |
9303,8 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
56456,2 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
5331,7 |
10002,4 |
9303,8 |
9303,8 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1730000000 |
х |
41909,7 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
5331,7 |
4687,9 |
4687,8 |
4687,8 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
14546,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5314,5 |
4616,0 |
4616,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
56456,2 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
5331,7 |
10002,4 |
9303,8 |
9303,8 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1730000110 |
х |
56456,2 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
5331,7 |
10002,4 |
9303,8 |
9303,8 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1730000110 |
х |
41909,7 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
5331,7 |
4687,9 |
4687,8 |
4687,8 |
||
628 |
0401 |
1730000110 |
120 |
40219,3 |
5527,4 |
5885,1 |
5319,4 |
5245,2 |
5157,9 |
4361,5 |
4361,4 |
4361,4 |
|||
628 |
0401 |
1730000110 |
240 |
1645,3 |
201,8 |
139,3 |
82,4 |
84,3 |
158,3 |
326,4 |
326,4 |
326,4 |
|||
628 |
0401 |
1730100110 |
850 |
45,1 |
28,6 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
15,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
14546,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5314,5 |
4616,0 |
4616,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 4 |
"Безопасный регион" |
Всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
301450,6 |
|
|
|
|
|
140005,0 |
81176,8 |
80268,8 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
301450,6 |
|
|
|
|
|
140005,0 |
81176,8 |
80268,8 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
127130,9 |
|
|
|
|
|
55836,3 |
36154,9 |
35139,7 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
174319,7 |
|
|
|
|
|
84168,7 |
45021,9 |
45129,1 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
122883,6 |
|
|
|
|
|
77761,2 |
22561,2 |
22561,2 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
122883,6 |
|
|
|
|
|
77761,2 |
22561,2 |
22561,2 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
15621,2 |
|
|
|
|
|
15621,2 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
107262,4 |
|
|
|
|
|
62140,0 |
22561,2 |
22561,2 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
146942,6 |
|
|
|
|
|
51704,4 |
48073,1 |
47165,1 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
146942,6 |
|
|
|
|
|
51704,4 |
48073,1 |
47165,1 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
89945,0 |
|
|
|
|
|
32705,2 |
29073,9 |
28165,9 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
56997,6 |
|
|
|
|
|
18999,2 |
18999,2 |
18999,2 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦБДД", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
31624,4 |
|
|
|
|
|
10539,4 |
10542,5 |
10542,5 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
31624,4 |
|
|
|
|
|
10539,4 |
10542,5 |
10542,5 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
21564,7 |
|
|
|
|
|
7509,9 |
7081,0 |
6973,8 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
10059,7 |
|
|
|
|
|
3029,5 |
3461,5 |
3568,7 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
28863,6 |
|
|
|
|
|
15621,2 |
6621,2 |
6621,2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1740100000 |
х |
28863,6 |
|
|
|
|
|
15621,2 |
6621,2 |
6621,2 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1740100000 |
х |
15621,2 |
|
|
|
|
|
15621,2 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
13242,4 |
|
|
|
|
|
0,0 |
6621,2 |
6621,2 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.1.1. |
Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
13863,6 |
|
|
|
|
|
4621,2 |
4621,2 |
4621,2 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1740124040 |
240 |
13863,6 |
|
|
|
|
|
4621,2 |
4621,2 |
4621,2 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1740124040 |
240 |
4621,2 |
|
|
|
|
|
4621,2 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
9242,4 |
|
|
|
|
|
0,0 |
4621,2 |
4621,2 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.1.2. |
Обеспечение функционирования системы-112 и основного центра обработки вызовов (ЦОВ) |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
11000,0 |
|
|
|
|
|
7000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1740124040 |
240 |
11000,0 |
|
|
|
|
|
7000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1740124040 |
240 |
7000,0 |
|
|
|
|
|
7000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
4000,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.1.3. |
Создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
3000,0 |
|
|
|
|
|
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1740124040 |
240 |
3000,0 |
|
|
|
|
|
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1740124040 |
240 |
3000,0 |
|
|
|
|
|
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.1.4. |
Интеграция системы-112 с информационными системами дежурно-диспетчерских служб (ДДС) |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
1000,0 |
|
|
|
|
|
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1740124040 |
240 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1740124040 |
240 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.1.5. |
Обучение персонала системы-112 |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.1.6. |
Организация и проведение информирования населения о функционировании системы-112 |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.2. |
Создание и функционирование инфраструктуры АПК "Безопасный город" на территории Республики Калмыкия |
Всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
116224,4 |
|
|
|
|
|
69539,4 |
23342,5 |
23342,5 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0412 |
1740200000 |
х |
116224,4 |
|
|
|
|
|
69539,4 |
23342,5 |
23342,5 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0412 |
1740200000 |
х |
21564,7 |
|
|
|
|
|
7509,9 |
7081,0 |
6973,8 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
94659,7 |
|
|
|
|
|
62029,5 |
16261,5 |
16368,7 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
84600,0 |
|
|
|
|
|
59000,0 |
12800,0 |
12800,0 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
84600,0 |
|
|
|
|
|
59000,0 |
12800,0 |
12800,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
84600,0 |
|
|
|
|
|
59000,0 |
12800,0 |
12800,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦБДД", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
31624,4 |
|
|
|
|
|
10539,4 |
10542,5 |
10542,5 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
31624,4 |
|
|
|
|
|
10539,4 |
10542,5 |
10542,5 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
21564,7 |
|
|
|
|
|
7509,9 |
7081,0 |
6973,8 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
10059,7 |
|
|
|
|
|
3029,5 |
3461,5 |
3568,7 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.2.1. |
Создание и сопровождение комплекса средств автоматизации "Единый центр оперативного реагирования" АПК "Безопасный город" |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
49600,0 |
|
|
|
|
|
39000,0 |
5300,0 |
5300,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
49600,0 |
|
|
|
|
|
39000,0 |
5300,0 |
5300,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
49600,0 |
|
|
|
|
|
39000,0 |
5300,0 |
5300,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.2.2. |
Внедрение и сопровождение правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
35000,0 |
|
|
|
|
|
20000,0 |
7500,0 |
7500,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
35000,0 |
|
|
|
|
|
20000,0 |
7500,0 |
7500,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
35000,0 |
|
|
|
|
|
20000,0 |
7500,0 |
7500,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.2.3. |
Осуществление фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения |
КУ РК "ЦБДД", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
31624,4 |
|
|
|
|
|
10539,4 |
10542,5 |
10542,5 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0412 |
1740200140 |
х |
31624,4 |
|
|
|
|
|
10539,4 |
10542,5 |
10542,5 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0412 |
1740200140 |
х |
21564,7 |
|
|
|
|
|
7509,9 |
7081,0 |
6973,8 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
10059,7 |
|
|
|
|
|
3029,5 |
3461,5 |
3568,7 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.3. |
Обеспечение безопасности граждан на территории Республики Калмыкия |
Всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
156362,6 |
|
|
|
|
|
54844,4 |
51213,1 |
50305,1 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
156362,6 |
|
|
|
|
|
54844,4 |
51213,1 |
50305,1 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
89945,0 |
|
|
|
|
|
32705,2 |
29073,9 |
28165,9 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
66417,6 |
|
|
|
|
|
22139,2 |
22139,2 |
22139,2 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
9420,0 |
|
|
|
|
|
3140,0 |
3140,0 |
3140,0 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
9420,0 |
|
|
|
|
|
3140,0 |
3140,0 |
3140,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
9420,0 |
|
|
|
|
|
3140,0 |
3140,0 |
3140,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
146942,6 |
|
|
|
|
|
51704,4 |
48073,1 |
47165,1 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
146942,6 |
|
|
|
|
|
51704,4 |
48073,1 |
47165,1 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
89945,0 |
|
|
|
|
|
32705,2 |
29073,9 |
28165,9 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
56997,6 |
|
|
|
|
|
18999,2 |
18999,2 |
18999,2 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.3.1. |
Обеспечение функционирования систем оповещения населения Республики Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
9420,0 |
|
|
|
|
|
3140,0 |
3140,0 |
3140,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
9420,0 |
|
|
|
|
|
3140,0 |
3140,0 |
3140,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
9420,0 |
|
|
|
|
|
3140,0 |
3140,0 |
3140,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.3.2. |
Создание субъектовой пожарной охраны Республики Калмыкия |
КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
11633,1 |
|
|
|
|
|
4192,7 |
3772,7 |
3667,7 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0310 |
1740300140 |
х |
11633,1 |
|
|
|
|
|
4192,7 |
3772,7 |
3667,7 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0310 |
1740300140 |
х |
7625,1 |
|
|
|
|
|
2856,7 |
2436,7 |
2331,7 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
4008,0 |
|
|
|
|
|
1336,0 |
1336,0 |
1336,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.3.3. |
Обеспечение деятельности КУ РК "Центр гражданской защиты" |
КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
135309,5 |
|
|
|
|
|
47511,7 |
44300,4 |
43497,4 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0309 |
1740300140 |
х |
135309,5 |
|
|
|
|
|
47511,7 |
44300,4 |
43497,4 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0309 |
1740300140 |
х |
82319,9 |
|
|
|
|
|
29848,5 |
26637,2 |
25834,2 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
52989,6 |
|
|
|
|
|
17663,2 |
17663,2 |
17663,2 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
РЦП |
Республиканская целевая программа "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012 - 2014 годы" |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5225300 |
240 |
24040,0 |
24040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5225300 |
240 |
24040,0 |
24040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
5225300 |
240 |
24040,0 |
24040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
РЦП |
Республиканская целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы" |
Всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
6796,1 |
6796,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
6796,1 |
6796,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
6796,1 |
6796,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5223900 |
240 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5223900 |
240 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
5223900 |
240 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5223900 |
620 |
6696,1 |
6696,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5223900 |
620 |
6696,1 |
6696,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
5223900 |
620 |
6696,1 |
6696,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2017 г. N 481 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274"
Настоящее постановление вступает в силу с 27 декабря 2017 г.
Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 4 апреля 2018 г., в Сетевом издании "Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия" от 13 января 2018 г. N 52
Настоящее постановление фактически прекратило действие
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. N 388 постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274 признано утратившим силу с 1 января 2019 г.