Наименование изменено. - Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 30 декабря 2016 г. N 3101
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 23 декабря 2013 г. N 5693
"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015 - 2020 годы"
18 декабря 2015 г., 18 марта, 24 июня, 30 декабря 2016 г., 26 декабря 2017 г.
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Элисты от 31.07.2012 N 1533, руководствуясь ст. 44 Устава города Элисты, Администрация города Элисты постановляет:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления мэрии города Элисты N 1533, утверждающего Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Элисты, следует читать как "03.07.2012 г."
Пункт 1 изменен. - Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 30 декабря 2016 г. N 3101
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации города Элисты от 23.12.2013 N 5693 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Элистинская панорама" и разместить на официальном сайте Администрации города Элисты.
Глава Администрации |
С.Раров |
Муниципальная программа изменена. - Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 26 декабря 2017 г. N 3240
Муниципальная программа
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015 - 2020 годы"
(утв. Постановлением Администрации города Элисты от 23 декабря 2013 г. N 5693)
18 декабря 2015 г., 18 марта, 24 июня, 30 декабря 2016 г., 26 декабря 2017 г.
Паспорт
муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель программы - ГРБС |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты |
||||||
Соисполнители программы |
- МКУ "Дирекция единого заказчика" - Отраслевые (функциональные) органы Администрации города Элисты; - МУП "Элиставодоканал; - АО "Энергосервис". |
||||||
Программно-целевые инструменты программы |
Подпрограммы муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте": Подпрограмма 1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте"; Подпрограмма 2. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты"; Подпрограмма 3. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"; Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте"; Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы". |
||||||
Цели программы |
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг; - повышение качества предоставления услуг потребителям по водоснабжению и водоотведению и дальнейшее развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Элисты; - обеспечение устойчивого развития инженерной инфраструктуры города в целом; - бесперебойное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме; - осуществление очистки стоков в соответствии с действующими нормативами. |
||||||
Задачи программы |
- Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - Ликвидация аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - Организация адресной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета города Элисты; - Ремонт и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения, обеспечение радиационной безопасности питьевой воды, обеспечение надежности и бесперебойности теплоснабжения, повышение энергоэффективности и рациональное использование энергетических ресурсов; - Сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет проведения необходимых объемов капитального ремонта, реконструкции, модернизации технологического перевооружения; - Создание резерва мощности и пропускной способности сетей и сооружений водопроводно-канализационной системы и очистки сточных вод города Элисты, необходимых для обеспечения подключения вводимых объектов жилищного, промышленного строительства и объектов социальной сферы; - Улучшение качества очистки сточных вод. - Обеспечение деятельности Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика". |
||||||
Целевые индикаторы и показатели программы |
Целевые индикаторы и показатели программы представлены в приложении N 1 к программе |
||||||
Этапы и сроки реализации программы |
Сроки реализации программы: 2015 - 2020 годы |
||||||
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования реализации муниципальной программы составляет 1 535 932,1 тысяч рублей, в том числе: |
||||||
по годам |
Всего, тыс. руб. |
Источники финансирования: |
|||||
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет г. Элисты |
внебюджетные средства |
||||
действующие расходные обязательства |
дополнительные объемы ресурсов |
||||||
2015 |
632266,5 |
167642,6 |
53419,6 |
181143,6 |
102459,0 |
127601,7 |
|
2016 |
548853,2 |
121723,7 |
46906,8 |
324151,0 |
4890,0 |
51181,7 |
|
2017 |
242334,9 |
41380,6 |
102648,4 |
81318,9 |
0 |
16987,0 |
|
2018 |
47192,4 |
0 |
0 |
27908,0 |
0 |
19284,4 |
|
2019 |
43228,0 |
0 |
0 |
23623,0 |
0 |
19605,0 |
|
2020 |
22057,0 |
0 |
0 |
20452,0 |
0 |
1605,0 |
|
Итого |
1535932,1 |
330746,9 |
202974,8 |
658596,5 |
107349,0 |
236264,8 |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
К концу 2020 года в сравнении с 2015 годом ожидается: - обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - расселение 18,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда при финансовой поддержке Фонда, республиканского бюджета и бюджета города Элисты с отселением 1,8 тыс. жителей из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными, на территории муниципальных образований, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда согласно статье 14 Федерального закона N 185-ФЗ; - улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного; - эффективное функционирование коммунальных систем жизнеобеспечения города, повышение качества предоставляемых услуг, снижение нерациональных затрат, обеспечение надежности работы действующих объектов, повышение надежности функционирования инженерных систем жизнеобеспечения в осенне-зимний период; - обеспечение деятельности Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика". |
Паспорт подпрограммы 1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте"
Паспорт подпрограммы 2. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты |
|||||
Соисполнители подпрограммы |
МКУ "Дирекция единого заказчика" |
|||||
Цели подпрограммы |
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |
|||||
Задачи подпрограммы |
- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - ликвидация аварийных многоквартирных домов; - создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых в настоящее время ветхим жилым фондом, благоустроенными жилыми помещениями, объектами социального и коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам города Элисты. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- доля жителей, переселенных из аварийных многоквартирных домов от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на дату утверждения Программы - 100%; - доля расселенных аварийных многоквартирных домов от общего числа аварийных многоквартирных домов на дату утверждения Программы - 100% |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы - 1 сентября 2017 года. Подпрограмма реализуется в 4 этапа: 1-й этап - 2013 год; 2-й этап - 2014 год; 3-й этап - 2015 год; 4-й этап - 2016 год. |
|||||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составит 1 033 327.5 тыс. руб., в том числе: |
|||||
по годам |
Всего, тыс. руб. |
Источники финансирования: |
||||
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет г. Элисты |
||||
действующие расходные обязательства |
дополнительные объемы ресурсов |
|||||
2015 |
390343,0 |
146514,8 |
38508,0 |
102861,2 |
102459,0 |
|
2016 |
449027,6 |
120443,4 |
42892,2 |
285692,0 |
0 |
|
2017 |
193956,9 |
41380,6 |
102648,4 |
49927,9 |
0 |
|
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого |
1033327.5 |
308338,8 |
184048,6 |
438481,1 |
102459,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - расселение 18,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда при финансовой поддержке Фонда, республиканского бюджета и бюджета города Элисты с отселением 1,8 тыс. жителей из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными, на территории муниципальных образований, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда согласно статье 14 Федерального закона N 185-ФЗ. |
Паспорт подпрограммы 3. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Паспорт подпрограммы 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты |
|||
Соисполнители подпрограммы |
отраслевые (функциональные) органы Администрации города Элисты, муниципальные учреждения, МУП "Элиставодоканал", АО "Энергосервис" |
|||
Цели подпрограммы |
Энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|||
Задачи подпрограммы |
Проведение энергосберегающей политики в муниципальной сфере; координация вопросов и решение проблем в области энергосбережения; обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в муниципальном секторе экономики, в том числе за счет внедрения механизмов энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Целевые показатели (индикаторы) представлены в приложении N 1 к муниципальной программе |
|||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы в один этап |
|||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 128 984,9 тыс. руб., в том числе: |
|||
по годам |
Всего, тыс. руб. |
Источники финансирования: |
||
Бюджет города Элисты |
Внебюджетные средства |
|||
2015 |
48871,5 |
2066,4 |
46805,1 |
|
2016 |
18437,0 |
1987,0 |
16450,0 |
|
2017 |
17846,0 |
859,0 |
16987,0 |
|
2018 |
20476,4 |
1192,0 |
19284,4 |
|
2019 |
20677,0 |
1072,0 |
19605,0 |
|
2020 |
2677,0 |
1072,0 |
1605,0 |
|
Итого |
128984,9 |
8408,4 |
120736,5 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- экономия потребляемых энергетических ресурсов не менее чем на три процента в год; - модернизация производства ресурсоснабжающих предприятий. |
Паспорт подпрограммы 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты |
||
Соисполнители подпрограммы |
МКУ "Дирекция единого заказчика" |
||
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в соответствии с перечнем мероприятий и распределения средств на мероприятия по обеспечению реализации Муниципальной программы на 2015 - 2020 гг. |
||
Цели подпрограммы |
- осуществление контроля и учета за исполнением работ в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты; - регистрационный учет граждан по месту жительства. |
||
Задачи подпрограммы |
- обеспечение деятельности Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении N 1 к программе. |
||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Сроки реализации основных мероприятий: 2015 - 2020 гг. |
||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется в сумме 113 992,0 тыс. руб., в том числе: |
||
по годам |
Всего, тыс. руб. |
Источники финансирования: |
|
Бюджет города Элисты | |||
2015 |
22253,0 |
22253,0 |
|
2016 |
20449,0 |
20449,0 |
|
2017 |
18115,0 |
18115,0 |
|
2018 |
17415,0 |
17415,0 |
|
2019 |
17880,0 |
17880,0 |
|
2020 |
17880,0 |
17880,0 |
|
Итого |
113992,0 |
113992,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация подпрограммы позволит: обеспечить функционирование Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты, которое непосредственно осуществляет контроль и учет за исполнением работ в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты, осуществляет регистрационный учет граждан по месту жительства. |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами в городе Элисте
на 2015 - 2020 годы"
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N пп. |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) по годам |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элиста на 2015 - 2020 гг.": | ||||||||
Подпрограмма 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте | ||||||||
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | ||||||||
Задача: реализация краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов в городе Элисте | ||||||||
1 |
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
ед. изм. |
12 |
9 |
11 |
16 |
16 |
12 |
2 |
Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт |
(чел.) |
1511 |
801 |
2267 |
3298 |
2752 |
2772 |
3 |
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
(тыс. кв. м) |
49,9 |
28,5 |
36,6 |
74,9 |
65,4 |
58,9 |
Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты | ||||||||
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда. | ||||||||
Задача: переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | ||||||||
1 |
Расселяемая площадь |
кв. м |
4268,66 |
4268,66 |
3591,47 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Количество расселенных помещений |
ед. |
117 |
117 |
122 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Количество переселенных жителей |
чел. |
354 |
354 |
346 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Количество аварийных домов, подлежащих сносу |
ед. |
14 |
2 |
9 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 3. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты" | ||||||||
Цель: Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города | ||||||||
Задача: обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; | ||||||||
1 |
доля обеспеченности услугами теплоснабжения, водоснабжения, электрической энергии населения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
готовность к отопительному сезону |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
снижение аварийности на водопроводных сетях |
ед. на 1 км |
5,4 |
5,3 |
5,2 |
5,3 |
5,2 |
5,2 |
4 |
снижение аварийности на канализационных сетях |
|
8,5 |
8,4 |
8,3 |
8,4 |
8,3 |
8,3 |
5 |
снижение износа объектов водоснабжения |
% |
72,8 |
72,8 |
72 |
72,8 |
72 |
72 |
6 |
снижение износа объектов водоотведения |
% |
77,5 |
77 |
76,8 |
77 |
76,8 |
76,8 |
7 |
снижение износа объектов теплоснабжения |
% |
71 |
71 |
70 |
71 |
70 |
70 |
Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте" | ||||||||
Цель: Энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | ||||||||
Задача: Проведение энергосберегающей политики в муниципальной сфере; обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в муниципальном секторе экономики, в том числе за счет внедрения механизмов энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||
1 |
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО |
% |
89,8 |
90,0 |
90,8 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
2 |
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО |
% |
94,2 |
95,1 |
97,4 |
95,1 |
97,4 |
97,4 |
3 |
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО |
% |
43,3 |
43,5 |
43,6 |
43,5 |
43,6 |
43,6 |
4 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
кВт/ч на 1 м общей площади |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
кВт/ч на 1 м общей площади |
0,117 |
0,139 |
0,139 |
0,139 |
0,139 |
0,139 |
6 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
м3 на 1 человека населения |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
7 |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0,09 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
|
8 |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|
9 |
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
39 |
36 |
32 |
36 |
32 |
32 |
10 |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВтч/м3 |
1,75 |
1,64 |
1,64 |
1,64 |
1,64 |
1,64 |
11 |
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВтч/м3 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
12 |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВтч/Гкал |
28,8 |
28,7 |
28,6 |
28,7 |
28,6 |
28,6 |
13 |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
15 |
14,3 |
13,9 |
14,3 |
13,9 |
13,9 |
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||
Цель: осуществление контроля и учета за исполнением работ в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты; регистрационный учет граждан по месту жительства. | ||||||||
Задача: Обеспечение деятельности муниципальных органов и учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории | ||||||||
1 |
Организация и выполнение мероприятий для полного обеспечения деятельности муниципальных органов и учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Регистрационный учет граждан |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами в городе Элисте
на 2015 - 2020 годы"
Перечень
основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы
N пп. |
Номер и наименование подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Подпрограмма 1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте" |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
2015 |
2020 |
Улучшение технического состояния до нормативного многоквартирных домов; создание безопасных и комфортных условий проживания. |
Увеличение количества жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт; количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт; общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт. |
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. "Организация адресной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов в городе Элисте" |
|||||
2 |
Подпрограмма 2. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты" |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
2015 |
2017 |
Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; расселение 18,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда с отселением 1,8 тыс. жителей. |
Расселяемая площадь; количество расселенных помещений; количество переселенных жителей; Количество аварийных домов, подлежащих сносу. |
2.1 |
Основное мероприятие 2.1. "Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |
|||||
3 |
Подпрограмма 3. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты" |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
2015 |
2020 |
Эффективное функционирование коммунальных систем жизнеобеспечения города, повышение качества предоставляемых услуг, снижение нерациональных затрат, обеспечение надежности работы действующих объектов, повышение надежности функционирования инженерных систем жизнеобеспечения в осенне-зимний период; снижение уровня загрязнения окружающей среды жидкими бытовыми отходами; совершенствование системы сбора, вывоза и размещения жидких и твердых бытовых отходов; повышение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия в городе Элисте; повышение устойчивости и надежности функционирования системы коммунальной инфраструктуры города в целом; недопущение масштабных аварий, связанных со сверхнормативным общим износом инженерных сетей и сооружений; снижение потерь энергоресурсов |
Доля обеспеченности услугами теплоснабжения, водоснабжения населения, готовность к отопительному сезону, снижение аварийности и темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры |
3.1 |
Основное мероприятие 3.1. "Осуществление мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства" |
|||||
4 |
Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте" |
Администрация города Элисты; Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика"; МУП "Элиставодоканал"; ОАО "Энергосервис"; Элисты; Муниципальные учреждения г. Элисты |
2015 |
2020 |
Экономия потребляемых энергетических ресурсов не менее чем на три процента в год; модернизация производства ресурсоснабжающих предприятий; проведение энергетического обследования на предприятиях жилищно-коммунальной сферы и изготовление энергетических паспортов; повышение качества жизни населения г. Элисты |
Экономия потребляемых энергетических ресурсов; объем потребления тепловой энергии, воды, природного газа муниципальным образованием; объем потребления воды, природного газа, тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета на территории муниципального образования; объем воды, потребляемой в многоквартирных домах; расход воды, тепловой энергии, муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |
4.1 |
Основное мероприятие 4.1. "Осуществление мероприятий в сфере энергетической эффективности" |
|||||
5 |
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
2015 |
2020 |
Обеспечение функционирования муниципальных органов и учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ответственного за организацию и выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, развития жилищно-коммунального хозяйства |
Организация и выполнение мероприятий для полного обеспечения деятельности учреждения; регистрационный учет граждан |
5.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных органов |
2015 |
2020 |
|||
5.2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории |
2015 |
2020 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами в городе Элисте
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы |
||||||||||
(тыс. руб.), годы | ||||||||||||||
ГРБС |
Рз |
ЦСР |
ВР |
ВСЕГО. в т.ч. по годам: |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Пр | ||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015 - 2020 гг." |
Всего, в том числе: |
|
|
|
38 0 00 00000 |
|
1 535 932,1 |
632 266,5 |
548 853,2 |
242 334,9 |
47 192,4 |
43 228,0 |
22 057,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
330 746,9 |
167 642,6 |
121 723,7 |
41 380,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
202 974,8 |
53 419,6 |
46 906,8 |
102 648,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
|
|
|
|
|
765 945,5 |
283 602,6 |
329 041,0 |
81 318,9 |
27 908,0 |
23 623,0 |
20 452,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
|
658 596,5 |
181 143,6 |
324 151,0 |
81 318,9 |
27 908,0 |
23 623,0 |
20 452,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
|
107 349,0 |
102 459,0 |
4 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
236 264,8 |
127 601,7 |
51 181,7 |
16 987,0 |
19 284,4 |
19 605,0 |
1 605,0 |
||
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты |
|
710 (с 2017 г. - 711) |
|
|
|
1 391 649,1 |
583 395,0 |
528 697,2 |
222 154,9 |
23 119,0 |
18 727,0 |
15 556,0 |
||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
330 746,9 |
167 642,6 |
121 723,7 |
41 380,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
202 974,8 |
53 419,6 |
46 906,8 |
102 648,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
|
|
|
|
|
742 399,1 |
281 536,2 |
325 335,0 |
78 125,9 |
23 119,0 |
18 727,0 |
15 556,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
|
635 585,1 |
179 077,2 |
322 164,0 |
76 941,9 |
23 119,0 |
18 727,0 |
15 556,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
|
106 814,0 |
102 459,0 |
3 171,0 |
1 184,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
115 528,3 |
80 796,6 |
34 731,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация г. Элисты |
|
701 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Управление по земельным и имущественным отношениям Администрации г. Элисты |
|
709 |
|
|
|
2 699,0 |
0,0 |
2 699,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
|
980,0 |
0,0 |
980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
|
1 719,0 |
0,0 |
1 719,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Управление образования Администрации г. Элисты |
|
705 |
|
|
|
4 962,6 |
2 531,6 |
1 481,0 |
468,0 |
472,0 |
5,0 |
5,0 |
||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
|
|
|
|
|
3 275,1 |
1 801,1 |
1 007,0 |
0,0 |
467,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
|
3 275,1 |
1 801,1 |
1 007,0 |
0,0 |
467,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
1 687,5 |
730,5 |
474,0 |
468,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты |
|
704 |
|
|
|
29,5 |
4,5 |
0,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
|
19,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г. Элисты |
|
708 |
|
|
|
12,8 |
12,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
|
12,8 |
12,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Управление городского хозяйства и АТИ Администрации г. Элисты |
|
706 |
|
|
|
1 448,0 |
248,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
|
1 448,0 |
248,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
ОАО "Энергосервис" |
|
|
|
|
|
92 770,0 |
43 614,6 |
14 516,0 |
8 960,0 |
12 679,4 |
13 000,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
92 770,0 |
43 614,6 |
14 516,0 |
8 960,0 |
12 679,4 |
13 000,0 |
0,0 |
||
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
|
26 269,0 |
2 460,0 |
1 460,0 |
7 549,0 |
6 600,0 |
6 600,0 |
1 600,0 |
||
Бюджет города Элисты, дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
|
18 689,0 |
0,0 |
0,0 |
6 289,0 |
5 800,0 |
5 800,0 |
800,0 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
7 580,0 |
2 460,0 |
1 460,0 |
1 260,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
||
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
"Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
38 1 00 00000 |
|
202 472,6 |
132 944,0 |
51 722,6 |
8 234,0 |
5 001,0 |
3 871,0 |
700,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
22 408,1 |
21 127,8 |
1 280,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
18 926,2 |
14 911,6 |
4 014,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
709, 710 |
0501 |
38 1 0000/ 38 1 00 00000 |
|
45 610,0 |
16 108,0 |
11 696,0 |
8 234,0 |
5 001,0 |
3 871,0 |
700,0 |
|||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
40 720,0 |
16 108,0 |
6 806,0 |
8 234,0 |
5 001,0 |
3 871,0 |
700,0 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
4 890,0 |
0,0 |
4 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
115 528,3 |
80 796,6 |
34 731,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Основное мероприятие 1.1 |
"Организация адресной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов города Элисты" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
38 1 01 00000 |
|
202 472,6 |
132 944,0 |
51 722,6 |
8 234,0 |
5 001,0 |
3 871,0 |
700,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
22 408,1 |
21 127,8 |
1 280,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
18 926,2 |
14 911,6 |
4 014,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
709, 710 |
0501 |
38 1 0000/ 3810000000 |
|
45 610,0 |
16 108,0 |
11 696,0 |
8 234,0 |
5 001,0 |
3 871,0 |
700,0 |
|||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
40 720,0 |
16 108,0 |
6 806,0 |
8 234,0 |
5 001,0 |
3 871,0 |
700,0 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
4 890,0 |
0,0 |
4 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
115 528,3 |
80 796,6 |
34 731,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Мероприятие 1.1.1 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
Всего, в том числе: |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
|
|
38 1 01 00000 |
|
195 300,6 |
132 144,0 |
48 905,6 |
6 779,0 |
4 301,0 |
3 171,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
22 408,1 |
21 127,8 |
1 280,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
18 926,2 |
14 911,6 |
4 014,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
710 (с 2017 г. - 711) |
0501 |
38 1 01 00000 |
|
38 438,0 |
15 308,0 |
8 879,0 |
6 779,0 |
4 301,0 |
3 171,0 |
0,0 |
|||
действующие расходные обязательства |
710 (с 2017 г. - 711) |
0501 |
38 1 9601/ 38 1 01 S9601 |
630 |
35 267,0 |
15 308,0 |
5 708,0 |
6 779,0 |
4 301,0 |
3 171,0 |
0,0 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
0501 |
38 1 9601/ 38 1 01 S9601 |
630 |
3 171,0 |
0,0 |
3 171,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
115 528,3 |
80 796,6 |
34 731,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Мероприятие 1.1.2 |
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственником помещений, в которых является муниципальное образование |
Бюджет города Элисты, в том числе: |
УЗИО Администрации г. Элисты, Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты |
709 |
0501 |
38 1 01 22530 |
630 |
7 172,0 |
800,0 |
2 817,0 |
1 455,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
действующие расходные обязательства |
709 |
0501 |
3836152/38 1 01 22530 |
630 |
5 453,0 |
800,0 |
1 098,0 |
1 455,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
709 |
0101 |
38 1 01 22530 |
630 |
1 719,0 |
0,0 |
1 719,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты" |
Всего, в том числе: |
|
710 (с 2017 г. - 711) |
0501 |
38 2 00 00000 |
|
1 033 327,5 |
390 343,0 |
449 027,6 |
193 956,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
308 338,8 |
146 514,8 |
120 443,4 |
41 380,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
184 048,6 |
38 508,0 |
42 892,2 |
102 648,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
|
|
|
|
540 940,1 |
205 320,2 |
285 692,0 |
49 927,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
438 481,1 |
102 861,2 |
285 692,0 |
49 927,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
102 459,0 |
102 459,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Основное мероприятие 2.1. |
"Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |
Всего, в том числе: |
|
710 (с 2017 г. - 711) |
0501 |
3820000/ 3820000000 |
|
1 033 327,5 |
390 343,0 |
449 027,6 |
193 956,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0501 |
3829502/ 3820195020 |
|
308 338,8 |
146 514,8 |
120 443,4 |
41 380,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Республиканский бюджет |
0501 |
3829602/ 3820196020 |
|
184 048,6 |
38 508,0 |
42 892,2 |
102 648,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
0501 |
3820000/ 3820000000 |
|
540 940,1 |
205 320,2 |
285 692,0 |
49 927,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
действующие расходные обязательства |
0501 |
3829602/ 38201S9602 |
414 |
438 481,1 |
102 861,2 |
285 692,0 |
49 927,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
дополнительные объемы ресурсов |
0501 |
3829602/ 38201S9602 |
414 |
102 459,0 |
102 459,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.1.1. |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2013 года |
Бюджет города Элисты, в т.ч.: |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
710 (с 2017 г. - 711) |
0501 |
3820000/ 3820000000 |
414 |
56 425,2 |
56 425,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства |
0501 |
3829602/ 38201S9602 |
|
20 666,2 |
20 666,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
дополнительные объемы ресурсов |
0501 |
3829702 |
|
35 759,0 |
35 759,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.1.2 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2014 года |
Всего, в том числе: |
710 (с 2017 г. - 711) |
|
|
|
248 287,2 |
164 279,2 |
80 237,0 |
3 771,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0501 |
3829502/ 3820195020 |
|
58 686,0 |
58 686,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Республиканский бюджет |
0501 |
3829602/ 3820196020 |
|
18 264,2 |
18 264,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
0501 |
3820000/ 3820000000 |
|
171 337,0 |
87 329,0 |
80 237,0 |
3 771,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
действующие расходные обязательства |
0501 |
3829602/ 38201S9602 |
414 |
104 637,0 |
20 629,0 |
80 237,0 |
3 771,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
дополнительные объемы ресурсов |
0501 |
3829702 |
414 |
66 700,0 |
66 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.1.3 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2015 года |
Всего, в том числе: |
710 (с 2017 г. - 711) |
|
|
|
332 088,0 |
113 312,6 |
187 798,4 |
30 977,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0501 |
3829502/38 2 01 09502 |
414 |
138 291,4 |
75 324,8 |
62 966,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Республиканский бюджет |
0501 |
3829702/38 2 01 09602 |
414 |
40 487,6 |
20 243,8 |
20 243,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
|
|
|
153 309,0 |
17 744,0 |
104 588,0 |
30 977,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
действующие расходные обязательства |
0501 |
3829602/ 38 2 01 S9602 |
414 |
153 309,0 |
17 744,0 |
104 588,0 |
30 977,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
дополнительные объемы ресурсов |
0501 |
3829702/ 38 2 01 96020 |
414 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.1.4 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2016 года |
Всего, в том числе: |
710 (с 2017 г. - 711) |
|
|
|
306 845,1 |
12 504,0 |
143 632,2 |
150 708,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
3829502/38 2 01 09502 |
|
111 361,4 |
12 504,0 |
57 476,8 |
41 380,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Республиканский бюджет |
|
3829702/38 2 01 09602 |
|
125 296,8 |
0,0 |
22 648,4 |
102 648,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
0101 |
|
|
70 186,9 |
0,0 |
63 507,0 |
6 679,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
действующие расходные обязательства |
0101 |
3829602/ 38 2 01 S9602 |
414 |
70 186,9 |
0,0 |
63 507,0 |
6 679,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
дополнительные объемы ресурсов |
0101 |
3829702/ 38 2 01 96020 |
414 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.1.5. |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Элисты на строительство инженерных сетей и сооружений, подъездной дороги и благоустройство жилой группы на 10 микрорайоне, проектно-изыскательские работы и проектные работы |
Бюджет города Элисты, в том числе: |
710 (с 2017 г. - 711) |
0501 |
3824355/ 3820143550 |
414 |
90 866,0 |
43 822,0 |
37 360,0 |
9 684,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
действующие расходные обязательства |
0501 |
3824355/ 3820143550 |
414 |
89 682,0 |
43 822,0 |
37 360,0 |
8 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
дополнительные объемы ресурсов |
0501 |
3824355/ 3820143550 |
414 |
1 184,0 |
0,0 |
0,0 |
1 184,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты" |
Всего, Бюджет города Элисты: |
|
710 (с 2017 г. - 711) |
0501,0502 |
38 3 00 00000 |
|
57 155,0 |
37 855,0 |
9 217,0 |
4 183,0 |
4 300,0 |
800,0 |
800,0 |
|
действующие расходные обязательства |
|
|
|
57 155,0 |
37 855,0 |
9 217,0 |
4 183,0 |
4 300,0 |
800,0 |
800,0 |
||||
Основное мероприятие 3.1. |
"Осуществление мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства" |
Бюджет города Элисты, в том числе: |
|
710 (с 2017 г. - 711) |
|
38 3 01 00000 |
|
57 155,0 |
37 855,0 |
9 217,0 |
4 183,0 |
4 300,0 |
800,0 |
800,0 |
действующие расходные обязательства |
0501,0502 |
38 3 01 00000 |
243 |
57 155,0 |
37 855,0 |
9 217,0 |
4 183,0 |
4 300,0 |
800,0 |
800,0 |
||||
Мероприятие 3.1.1. |
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Элисты к отопительному сезону на 2015 - 2017 гг. |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
710 (с 2017 г. - 711) |
0501 |
3831551/ 3830115510 |
244 |
840,0 |
500,0 |
340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 3.1.2. |
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства (ремонт муниципального жилищного фонда, изготовление проектно-сметной документации) |
Бюджет города Элисты, в том числе: |
710 (с 2017 г. - 711) |
0501 |
3831552/ 3830115520 |
244 |
9 864,0 |
730,0 |
2 255,0 |
2 479,0 |
3 800,0 |
300,0 |
300,0 |
|
действующие расходные обязательства |
0501 |
3831552 |
243 |
300,0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0501 |
3831552/ 38 3 01 15520 |
244 |
9 564,0 |
430,0 |
2 255,0 |
2 479,0 |
3 800,0 |
300,0 |
300,0 |
|||||
Мероприятие 3.1.3. |
Мероприятия по сбору и удалению жидких отходов |
Бюджет города Элисты, в том числе: |
710 (с 2017 г. - 711) |
0502 |
3831554/ 3830115540 |
|
928,0 |
500,0 |
428,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
действующие расходные обязательства |
0502 |
3831554/ 3830115540 |
244 |
928,0 |
500,0 |
428,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Мероприятие 3.1.4 |
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
710 (с 2017 г. - 711) |
0502 |
3831553/ 3830115530 |
244 |
4 438,0 |
40,0 |
1 194,0 |
1 704,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Мероприятие 3.1.5 |
Реконструкция скважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
711 |
0502 |
3834350 |
414 |
5 090,0 |
5 090,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 3.1.6 |
Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Городовикова |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
711 |
0502 |
3834352 |
414 |
995,0 |
995,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 3.1.7 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства (субсидия на возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, реализующим тепловую энергию в связи с оплатой гражданами за потребленную тепловую энергию по нормативу потребления в МКД, в кот. объем потребления тепловой энергии по ОДПУ превысил норматив) |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
711 |
0502 |
3836151/3830161510 |
810 |
35 000,0 |
30 000,0 |
5 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
38 4 00 00000 |
|
128 984,9 |
48 871,5 |
18 437,0 |
17 846,0 |
20 476,4 |
20 677,0 |
2 677,0 |
|
Бюджет города Элисты, в том числе: |
|
|
|
|
|
8 248,4 |
2 066,4 |
1 987,0 |
859,0 |
1 192,0 |
1 072,0 |
1 072,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
8 248,4 |
2 066,4 |
1 987,0 |
859,0 |
1 192,0 |
1 072,0 |
1 072,0 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
120 736,5 |
46 805,1 |
16 450,0 |
16 987,0 |
19 284,4 |
19 605,0 |
1 605,0 |
|||
Основное мероприятие 4.1 |
"Осуществление мероприятий в сфере энергетической эффективности в городе Элисте" |
Всего |
|
701, 704, 705, 706, 708, 709, 711 |
0104, 0801, 0709, 0503, 1105, 0113, 0105 |
38 4 01 000000 |
|
128 984,9 |
48 871,5 |
18 437,0 |
17 846,0 |
20 476,4 |
20 677,0 |
2 677,0 |
Бюджет города Элисты, в том числе: |
8 248,4 |
2 066,4 |
1 987,0 |
859,0 |
1 192,0 |
1 072,0 |
1 072,0 |
|||||||
действующие расходные обязательства |
8 248,4 |
2 066,4 |
1 987,0 |
859,0 |
1 192,0 |
1 072,0 |
1 072,0 |
|||||||
дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
внебюджетные источники |
120 736,5 |
46 805,1 |
16 450,0 |
16 987,0 |
19 284,4 |
19 605,0 |
1 605,0 |
|||||||
Мероприятие 4.1.1. |
Приобретение приборов учета холодного водоснабжения |
Всего, в том числе: |
|
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
|
2,9 |
1,9 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
1,9 |
0,9 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Мероприятие 4.1.2 |
Приобретение приборов учета горячего водоснабжения |
Всего, в том числе: |
|
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
|
23,9 |
13,9 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
5,1 |
5,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Внебюджетные источники |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
33,8 |
8,8 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||
Мероприятие 4.1.3 |
Приобретение приборов учета тепловой энергии |
Всего, в том числе: |
|
705, 703 |
0701, 0702, 1105 |
38 4 01 15560 |
244, 611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г. Элисты |
708 |
1105 |
38 4 01 15560 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701, 0702 |
38 4 01 15560 |
244, 611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
705 |
0701 |
38 4 01 15560 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
705 |
0702 |
38 4 01 15560 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
705 |
0703 |
38 4 01 15560 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Мероприятие 4.1.4 |
Приобретение и установка приборов учета по газоснабжению |
Внебюджетные источники |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
48,0 |
32,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.5 |
Приобретение приборов учета электрической энергии |
Всего, в том числе: |
|
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
|
70,4 |
35,4 |
20,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
55,4 |
20,4 |
20,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Мероприятие 4.1.6. |
Приобретение энергосберегающих ламп |
Всего, в том числе: |
|
704, 705 |
0801,0709 |
38 4 01 15560 |
|
659,1 |
394,1 |
120,0 |
130,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты |
704 |
0801 |
38 4 01 15560 |
244 |
19,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г. Элисты |
708 |
1105 |
38 4 01 15560 |
244 |
12,8 |
12,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
436,8 |
196,8 |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты |
704 |
0801 |
38 4 01 15560 |
244 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Мероприятие 4.1.7 |
Проведение поверки приборов учета тепловой энергии |
Всего, в том числе: |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701, 0702,0703 |
38 4 01 15560 |
244 |
2 927,0 |
0,0 |
1 007,0 |
519,0 |
467,0 |
467,0 |
467,0 |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
705 |
0701 |
38 4 01 15560 |
244 |
1 452,0 |
0,0 |
512,0 |
40,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
705 |
0702 |
38 4 01 15560 |
244 |
360,0 |
0,0 |
58,0 |
146,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
||||
611 |
1 032,0 |
0,0 |
437,0 |
250,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
|||||||
705 |
0703 |
38 4 01 15560 |
611 |
83,0 |
|
|
83,0 |
|
|
|
||||
Мероприятие 4.1.8. |
Проведение теплосберегающих мероприятий: замена оконных блоков на пластиковые |
Всего |
|
705, 701, 706, 709 |
0709, 0104, 0503, 0113 |
38 4 01 15560 |
|
2 711,6 |
2 071,6 |
320,0 |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
1 600,0 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация г. Элисты |
701 |
0104 |
38 4 01 15560 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
1 111,6 |
471,6 |
320,0 |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.1.9. |
Замена ртутных уличных ламп на светодиодные и натриевые по улицам города Элисты |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление ГХ и АТК Администрации города Элисты, МБУ "ДУ "Элиста-Автодор" |
706 |
0503 |
38 4 01 15570 |
611 |
1 448,0 |
248,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Мероприятие 4.1.10. |
Приобретение узлов учета расхода газа и котлоагрегатов |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
УЗИО Администрации г. Элисты |
709 |
0502 |
38 4 01 15590 |
244 |
980,0 |
0,0 |
980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.11. |
Перевод на автономное отопление объектов социальной сферы |
Бюджет города Элисты, дополнительные объемы ресурсов |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
384 01 15590 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.12. |
Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
Всего, в том числе: |
|
706, 701 |
0503 |
|
|
1 060,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
420,0 |
300,0 |
300,0 |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление ГХ и АТК Администрации города Элисты, МБУ "ДУ "Элиста-Автодор" |
706 |
0503 |
38 4 01 15560 |
611 |
940,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
Администрация г. Элисты |
701 |
0503 |
38 4 01 15560 |
|
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Мероприятие 4.1.13. |
Применение теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления |
Внебюджетные источники |
ОАО "Энергосервис" |
|
|
|
|
31 760,2 |
8 908,2 |
6 946,0 |
8 960,0 |
6 946,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.14. |
Модернизация котельных "Ресбольница", "8 марта", "Военкомат" |
Внебюджетные источники |
ОАО "Энергосервис" |
|
|
|
|
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.15. |
Установка измерительных комплексов учета газа |
Внебюджетные источники |
ОАО "Энергосервис" |
|
|
|
|
1 836,6 |
0,0 |
1 836,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.16. |
Установка измерительных комплексов учета тепловой энергии и горячей воды |
Внебюджетные источники |
ОАО "Энергосервис" |
|
|
|
|
11 466,8 |
0,0 |
5 733,4 |
0,0 |
5 733,4 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.17. |
Установка модульных котельных |
Внебюджетные источники |
ОАО "Энергосервис" |
|
|
|
|
40 206,4 |
27 206,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.18. |
Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем (3 ед.) |
Внебюджетные источники |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
1 780,0 |
660,0 |
660,0 |
460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.19. |
Приобретение, установка регуляторов давления, гасителей гидравлических ударов и современных вантузов для оптимизации режимов работы водопроводных сетей |
Внебюджетные источники |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.20. |
Реконструкция ветхих водопроводных сетей |
Внебюджетные источники |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
5 500,0 |
1 500,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Мероприятие 4.1.21. |
Капитальный ремонт артскважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах |
Внебюджетные источники |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
1 352,0 |
0,0 |
0,0 |
1 352,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.22. |
Замена водопроводных вводов (100 п. м.) |
Внебюджетные источники |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
137,0 |
0,0 |
0,0 |
137,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.23. |
Реконструкция канализационных сетей |
Внебюджетные источники |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Мероприятие 4.1.24. |
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м3/сут. |
Внебюджетные источники |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Всего, бюджет города Элисты |
|
710 (с 2017 г. - 711) |
0505 |
38 5 00 00000 |
|
113 992,0 |
22 253,0 |
20 449,0 |
18 115,0 |
17 415,0 |
17 880,0 |
17 880,0 |
|
Мероприятие 5.1. |
Расходы на содержание муниципальных органов |
Всего, бюджет города Элисты |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты |
711 |
|
38 5 00 00120 |
|
14 763,0 |
0,0 |
0,0 |
3 518,0 |
3 597,0 |
3 824,0 |
3 824,0 |
0505 |
38 5 00 00120 |
121 |
10 737,0 |
|
|
2690,0 |
2529,0 |
2759,0 |
2759,0 |
|||||
0505 |
38 5 00 00120 |
129 |
3 160,0 |
|
|
661,0 |
833,0 |
833,0 |
833,0 |
|||||
0505 |
38 5 00 00120 |
242 |
474,0 |
|
|
96,0 |
126,0 |
126,0 |
126,0 |
|||||
0505 |
38 5 00 00120 |
244 |
347,0 |
|
|
59,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
|||||
0505 |
38 5 00 00120 |
851 |
1,0 |
|
|
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0505 |
38 5 00 00120 |
853 |
44,0 |
|
|
12,0 |
12,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
Мероприятие 5.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории |
Всего, бюджет города Элисты |
МКУ "Дирекция единого заказчика" |
710 (с 2017 г. - 711) |
|
38 5 00 06010 |
|
99 229,0 |
22 253,0 |
20 449,0 |
14 597,0 |
13 818,0 |
14 056,0 |
14 056,0 |
0505 |
38 5 0601/ 38 5 00 06010 |
111 |
32 394,0 |
7319,0 |
6432,0 |
4797,0 |
4352,0 |
4747,0 |
4747,0 |
|||||
0505 |
38 5 00 06010 |
119 |
7 782,0 |
0,0 |
1836,0 |
1647,0 |
1433,0 |
1433,0 |
1433,0 |
|||||
0505 |
3850601/ 38 5 00 06010 |
242 |
2 053,0 |
394,0 |
340,0 |
353,0 |
322,0 |
322,0 |
322,0 |
|||||
0505 |
3850601/ 38 5 00 06010 |
244 |
39 640,0 |
2 703,0 |
8 911,0 |
6 672,0 |
7 118,0 |
7 118,0 |
7 118,0 |
|||||
0505 |
3850601/ 38 5 00 06010 |
831 |
2 923,0 |
0,0 |
2 379,0 |
514,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
0505 |
3850601/ 38 5 00 06010 |
851 |
9 820,0 |
8 380,0 |
240,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||||
0505 |
3850601/ 38 5 00 06010 |
852 |
3 621,0 |
3 457,0 |
102,0 |
44,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|||||
0505 |
3850601/ 38 5 00 06010 |
853 |
996,0 |
0,0 |
209,0 |
270,0 |
277,0 |
120,0 |
120,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 23 декабря 2013 г. N 5693 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015 - 2020 годы"
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. N 2909 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2019 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. N 2886
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 26 декабря 2017 г. N 3240
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 30 декабря 2016 г. N 3101
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 24 июня 2016 г. N 1463
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 18 марта 2016 г. N 402
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 18 декабря 2015 г. N 6625