Постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. N 388
"О государственной программе Республики Калмыкия "Информационное общество Республики Калмыкия"
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203 "О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Калмыкия "Информационное общество Республики Калмыкия" (далее - Программа).
2. Министерству экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерству финансов Республики Калмыкия при формировании проекта закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период включать Программу в перечень государственных программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274 "О государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель Правительства |
И. Зотов |
Государственная программа
"Информационное общество Республики Калмыкия"
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. N 388)
Паспорт
государственной программы
Ответственный исполнитель программы |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
Участники программы |
Автономное учреждение Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"; казенное учреждение Республики Калмыкия "Центр безопасности дорожного движения"; казенное учреждение Республики Калмыкия "Центр гражданской защиты". |
Подпрограммы программы |
Подпрограмма 1 "Цифровизация региона"; подпрограмма 2 "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах"; подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия". |
Программно-целевые инструменты программы |
Отсутствуют |
Цели программы |
Повышение качества жизни граждан на основе широкого применения информационно- коммуникационных и цифровых технологий. |
Задачи программы |
1. Широкомасштабное внедрение и использование информационно-коммуникационных и цифровых технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения безопасности граждан и в повседневной жизни. 2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия. |
Целевые индикаторы и показатели программы |
1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %. 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %. 3. Количество государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации, ед. |
Этапы и сроки реализации программы |
2019 - 2024 годы. |
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию Государственной программы составляет 2 768 110,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 617 563,6 тыс. руб.; 2020 год - 559 884,1 тыс. руб.; 2021 год - 536 207,6 тыс. руб.; 2022 год - 351 485,2 тыс. руб.; 2023 год - 351 485,2 тыс. руб.; 2024 год - 351 485,2 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета: 1 993,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 1 993,9 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета: 2 509 317,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 531 963,6 тыс. руб.; 2020 год - 472 290,2 тыс. руб.; 2021 год - 450 607,6 тыс. руб.; 2022 год - 351 485,2 тыс. руб.; 2023 год - 351 485,2 тыс. руб.; 2024 год - 351 485,2 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 632 305,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 287 298,2 тыс. руб.; 2020 год - 235 759,3 тыс. руб.; 2021 год - 109 247,5 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета: 0,0 тыс. руб., средства внебюджетных источников: 256 800,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 85 600,0 тыс. руб.; 2020 год - 85 600,0 тыс. руб.; 2021 год - 85 600,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования на реализацию подпрограмм Государственной программы составляют: подпрограмма 1 - 2 397 757,2 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 314 530,9 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 55 822,8 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений. 2. Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе в многофункциональных центрах. 3. Повышение уровня безопасности граждан на территории Республики Калмыкия на основе информационно-коммуникационных и цифровых технологий. |
I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Построение и развитие информационного общества в современных условиях рассматриваются как основа социально-экономического, политического и культурного роста Российской Федерации и регионов, а также как основа улучшения качества жизни населения. Инструментом построения и развития информационного общества являются современные информационно-коммуникационные и другие инновационные технологии.
Широкое использование таких технологий создает основу для предоставления населению необходимых для его жизнедеятельности услуг органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и находящимися в их ведении учреждениями и предприятиями.
Предоставление универсального, повсеместного, недискриминационного и приемлемого в ценовом отношении доступа к использованию инновационных технологий и услугам на их базе составляет важнейшую задачу информационного общества.
Первым стратегическим документом, определившим направления развития информационного общества в республике, стала государственная программа "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274. Она положила начало интенсивному использованию гражданами и органами исполнительной власти Республики Калмыкия информационных и коммуникационных технологий.
Настоящая Программа разработана с учетом реализованных мер и ориентируется на Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы. Программой учитывается, что цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, и способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Республики Калмыкия, применению российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы для социальной и экономической сферы.
В настоящее время в Республике Калмыкия успешно внедряются информационные и коммуникационные технологии, а также цифровые платформы, однако требуется приведение данных процессов к более согласованному и централизованному подходу. Кроме того в существующем информационном обществе Республики Калмыкия имеется ряд следующих проблем:
достаточно высокая степень дифференциации уровня доступа к информационным технологиям органов власти и различных слоев общества;
разрыв в цифровых навыках между отдельными группами населения, не достаточно высокие навыки использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе среди государственных гражданских и муниципальных служащих;
дефицит кадров для цифровой экономики и в сфере технической защиты информации;
необходимость развития и укрепления инфраструктуры, обеспечивающей надежную информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов власти, организаций и населения;
необходимость дополнительного обеспечения оборудованием, современными информационно-коммуникационными и цифровыми технологиями для выполнения возложенных на сферу защиты задач обеспечения безопасности.
Наличие указанных проблем, а также актуальные тенденции развития информационных и цифровых технологий создают необходимость формирования комплексного подхода к государственному управлению в сфере развития информационного общества и цифровой экономики в Республике Калмыкия. В подобных социально-экономических условиях развитие сфер деятельности с применением информационно-телекоммуникационных технологий необходимо осуществлять на качественно новом уровне, позволяющем использовать потенциал данных в цифровой форме как ключевой фактор производства.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с целями, задачами, направлениями, объемами и сроками реализации основных мер государственной политики Российской Федерации по созданию необходимых условий для развития информационного общества и развития цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет.
Приоритеты государственной программы определены Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203, Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федераций от 8 декабря 2011 г. N 2227-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развитии Российской Федерации на период до 2024 года".
Государственная политика в сфере развития информационного общества направлена на обеспечение таких национальных интересов как:
развитие человеческого потенциала;
обеспечение безопасности граждан и государства;
повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве;
развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления;
повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной сферы;
формирование цифровой экономики.
Обеспечение национальных интересов при выполнении мероприятий государственной программы осуществляется путем реализации следующих приоритетов:
формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;
развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры в Республике Калмыкия;
применение российских информационных и коммуникационных технологий на территории Республики Калмыкия;
обеспечение региональных интересов в области цифровой экономики.
С учетом положений стратегических документов определена цель государственной программы - повышение качества жизни граждан на основе широкого применения информационно-коммуникационных и цифровых технологий.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
широкомасштабное внедрение, развитие и использование информационно-коммуникационных и цифровых технологий в социальной сфере, а также в сфере обеспечения безопасности граждан и в повседневной жизни;
повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия.
На основании указанных приоритетов сформированы показатели (индикаторы) государственной программы, сведения о которых приведены в приложении N 1.
Реализацию государственной программы предполагается осуществить в один этап в течение пяти лет (2019 - 2024 годы).
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Мероприятия государственной программы выполняются в рамках подпрограмм:
"Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах";
"Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия".
В рамках Программы предусматривается реализация пяти региональных проектов: Информационная безопасность, Информационная инфраструктура, Кадры для цифровой экономики, Цифровые технологии, Цифровое государственное управление.
Мероприятия подпрограммы 1 "Цифровизация региона" направлены на широкомасштабное внедрение и использование информационно-коммуникационных и цифровых технологий в социальной сфере, в повседневной жизни и в сфере обеспечения безопасности граждан.
Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" позволит повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия.
Мероприятия подпрограммы 3 "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия"" нацелены на эффективное управление реализацией государственной программы.
Перечень основных мероприятий подпрограмм государственной программы представлен в приложении N 2.
Объемы финансирования государственной программы рассчитаны на основе коммерческих предложений ведущих компаний-интеграторов в области построения инфраструктуры электронного правительства, создания информационно-коммуникационных технологий, платформенных и сквозных решений, а также на основании действующих тарифов операторов связи и иных компаний.
Объем средств федерального бюджета спрогнозирован, исходя из правил распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых федеральным бюджетом в рамках федеральных программ и конкурсов.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы приведены в приложении N 6.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий государственной программы и финансовой ситуации в Республике Калмыкия.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы
В рамках реализации государственной программы, в частности подпрограммы "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах", государственное задание устанавливается автономным учреждением Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - АУ "МФЦ").
Информация о сводных значениях показателей государственного задания отражена в приложении N 5.
V. Обоснование выделения и включения в состав государственной программы реализуемых подпрограмм
Состав подпрограмм государственной программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации государственной программы и в соответствии с целью и задачами государственной программы.
Подпрограммы в составе государственной программы выделены по следующим принципам:
обособленность частей сферы реализации государственной программы;
наличие полномочий ответственного исполнителя государственной программы;
приоритетность задач государственной программы;
накопленный ответственным исполнителем опыт организации работы в части сферы реализации государственной программы.
Таким образом, сформированы 3 подпрограммы государственной программы:
"Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах";
"Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия".
VI. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы
На ход реализации государственной программы могут оказать влияние следующие риски:
1. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий исполнителем и участниками государственной программы.
Для минимизации данного риска необходимы:
установление персональной ответственности должностных лиц за реализацию мероприятий государственной программы;
утверждение подробного плана мероприятий.
2. Риск низкой эффективности государственной программы и недостижения запланированных результатов.
Риск минимизируется путем внедрения в систему управления реализацией государственной программы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой экспертизы программ, полного раскрытия для общества результатов реализации государственной программы, а также усиления личной ответственности сотрудников исполнителя и участников государственной программы за достижение запланированных результатов.
3. Риск недостаточной гибкости и адаптируемости государственной программы к изменениям в организации и деятельности органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления.
Для минимизации данного риска мероприятиями государственной программы предусматриваются создание системы мониторинга использования информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Калмыкия и контроль достижения запланированных результатов ее реализации, а также организация системы обратной связи, обеспечивающей получение данных о соответствии выполняемых в рамках государственной программы работ основным потребностям органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления в области повышения эффективности и качества их деятельности.
4. Недофинансирование мероприятий государственной программы.
Сокращение финансирования государственной программы из республиканского бюджета приведет к невозможности реализации части программных мероприятий.
Данный риск может возникнуть в случае снижения доходов республиканского бюджета вследствие ухудшения состояния экономики, а также в случае определения механизмов ресурсного обеспечения и установления предельных уровней софинансирования расходных обязательств без учета возможностей республиканского бюджета. В случае сокращения объемов финансирования, бюджетные ассигнования будут направлены на реализацию наиболее приоритетных мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты достижения целей подпрограммы.
5. Недостаточная квалификация сотрудников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления и МФЦ, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг; недостаточные компетенции сотрудников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, занимающихся вопросами информатизации и цифровизации.
Снижению указанных рисков будут способствовать повышение компетентности и осведомленности руководителей и государственных гражданских и муниципальных служащих, а также повышение квалификации специалистов, осуществляющих предоставление государственных и муниципальных услуг.
6. Недостаточное количество специалистов МФЦ, осуществляющих прием-выдачу документов.
Постоянное расширение перечня предоставляемых услуг в МФЦ, и, следовательно, рост количества обращений за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ приводят к увеличению нагрузки на специалистов, осуществляющих прием-выдачу документов.
Для минимизации данного риска необходимы:
доработка программно-технических решений, в том числе обновление программного обеспечения, доработка автоматизированной информационной системы "МФЦ-Республики Калмыкия" и межведомственных сервисов;
увеличение штатной численности АУ "МФЦ".
Подпрограмма 1 "Цифровизация региона"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
Участники подпрограммы |
Казенное учреждение Республики Калмыкия "Центр безопасности дорожного движения"; казенное учреждение Республики Калмыкия "Центр гражданской защиты". |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы |
Широкомасштабное внедрение и использование информационно-коммуникационных и цифровых технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения безопасности граждан и в повседневной жизни. |
Задачи подпрограммы |
1. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства. 2. Обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Республики Калмыкия. 3. Автоматизация управления процессами обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Калмыкия. 4. Поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности. 5. Формирование компетенций в области цифровой экономики. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %. 2. Доля населения Республики Калмыкия, зарегистрированного в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), %. 3. Доля ответов на запросы р-сведений от общего количества запросов р-сведений, направленных федеральными органами государственной власти посредством СМЭВ, %. 4. Уровень обнаружения и предупреждения компьютерных атак, %. 5. Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых функционирует система-112, от общей численности населения Республики Калмыкия, %. 6. Время оповещения оператором системы-112 соответствующих дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) о происшествии, сек. 7. Количество ДДС, подключенных к инфраструктуре АПК "Безопасный город", ед. 8. Охват населения Республики Калмыкия системами оповещения о ЧС, %; 9. Уровень реагирования служб Центра гражданской защиты, %. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию подпрограммы составляет 2 397 757,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 544 971,8 тыс. руб.; 2020 год - 496 441,4 тыс. руб.; 2021 год - 472 736,0 тыс. руб.; 2022 год - 294 536,0 тыс. руб.; 2023 год - 294 536,0 тыс. руб.; 2024 год - 294 536,0 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета: 1 993,9 тыс. руб.,в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 1 993,9 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета: 2 138 963,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 459 371,8 тыс. руб.; 2020 год - 408 847,5 тыс. руб.; 2021 год - 387 136,0 тыс. руб.; 2022 год - 294 536,0 тыс. руб.; 2023 год - 294 536,0 тыс. руб.; 2024 год - 294 536,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 441 034,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 217 094,3 тыс. руб.; 2020 год - 175 240,6 тыс. руб.; 2021 год - 48 699,9 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета: 0 тыс. руб., средства внебюджетных источников: 256 800,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 85 600,0 тыс. руб.; 2020 год - 85 600,0 тыс. руб.; 2021 год - 85 600,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Повышение эффективности государственного управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами исполнительной власти. 2. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг. 3. Повышение уровня безопасности граждан на территории Республики Калмыкия на основе информационно-коммуникационных технологий. 4. Противодействие использованию информационных и телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам, включая обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем. |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В настоящее время в свете актуальных тенденций информационные технологии приобретают первостепенное значение для развития государства и общества. Сегодня в Российской Федерации наблюдается процесс формирования нового типа экономики, где доминируют отношения производства, обработки, хранения, передачи и использования увеличивающегося объема данных. Данные становятся основой экономического анализа, исследующего закономерности функционирования современных социально-экономических систем.
Цифровизацию российской экономики планируется начинать с таких отраслей, как здравоохранение, образование, наука, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, электроэнергетика, ЖКХ и рынок финансовых услуг. Благодаря внедрению цифровых технологий, станет возможным, в том числе, развитие телемедицины, онлайн-обучения, беспилотного транспорта, систем "умный дом" и "Интернет вещей"; цифровизация обеспечит прозрачность управления бизнесом и государством на всех уровнях. Первые шаги в этом направлении в республике уже сделаны. Активно функционирует и получила популярность электронная система государственных услуг. В Республике Калмыкия доступ к сведениям о государственных и муниципальных услугах, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений обеспечен в республиканских информационных системах Республики Калмыкия: "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия", "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия". В сфере безопасности введена в эксплуатацию система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", создаются комплекс средств автоматизации "Единый центр оперативного реагирования" АПК "Безопасный город", системы интеллектуального видеонаблюдения объектов социальной сферы и фотовидеофиксации нарушений в области дорожного движения.
Вместе с тем уровень развития и применения информационно-коммуникационных и цифровых технологий в Республике Калмыкия не в достаточной мере отвечает современным требованиям, что сдерживает социально-экономическое развитие и снижает эффективность государственного управления. Сохраняется цифровое неравенство муниципальных образований Республики Калмыкия в использовании инновационных технологий, в некоторых районах отсутствует широкополосный доступ к сети "Интернет". Обращение юридически значимых электронных документов предъявляет принципиально новые требования к информационной безопасности и надежности функционирования ИТ-инфраструктуры, требуется формирование инфраструктуры, обеспечивающей информационную безопасность и защиту данных, а также противодействие использованию информационных и телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам.
В условиях становления и развития информационного общества неотъемлемым элементом защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в сферу обеспечения безопасности граждан и профилактики терроризма. На территории республики возможны чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера, которые могут привести к значительному материальному и социальному ущербу. Оповещение населения в случае возникновения либо угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Калмыкия осуществляется посредством Региональной системы оповещения (РСО), которая введена в эксплуатацию в 1984 году. В настоящее время оборудование РСО крайне изношено, РСО ограниченно готова к предназначению и нуждается в реконструкции.
Решению данных проблем будет способствовать ускоренное внедрение современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий в экономике и социальной сфере, в сфере обеспечения безопасности граждан.
Таким образом, цифровизация ускорит развитие системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества в целом.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы являются широкомасштабное внедрение и использование информационно-коммуникационных и цифровых технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения безопасности граждан и в повседневной жизни.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства;
обеспечение единства, устойчивости и безопасности современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Республики Калмыкия;
автоматизация управления процессами обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Калмыкия;
поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности;
формирование компетенций в области цифровой экономики.
Цель и задачи подпрограммы определены с учетом положений стратегических документов в области использования информационно-телекоммуникационных технологий и связи и соответствуют целям и задачам, определенным Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203, Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федераций от 8 декабря 2011 г. N 2227-р, Национальными целями и стратегическими задачами развитии Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204, а также соответствуют требованиям Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р.
На основании приоритетов указанных стратегических документов сформированы показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы, которые приведены приложении N 1:
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %;
доля населения Республики Калмыкия, зарегистрированного в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), %;
доля ответов на запросы р-сведений от общего количества запросов р-сведений, направленных федеральными органами государственной власти посредством СМЭВ, %;
уровень обнаружения и предупреждения компьютерных атак, %;
доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых функционирует система-112, от общей численности населения Республики Калмыкия, %;
время оповещения оператором системы-112 соответствующих ДДС о происшествии, сек.;
количество ДДС, подключенных к инфраструктуре АПК "Безопасный город", ед.;
охват населения Республики Калмыкия системами оповещения о ЧС, %; уровень реагирования служб Центра гражданской защиты, %.
Достижение цели и решение задач подпрограммы характеризуется следующими результатами:
повышение эффективности государственного управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами исполнительной власти;
формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг;
повышение уровня безопасности граждан на территории Республики Калмыкия на основе информационно-коммуникационных технологий;
противодействие использованию информационных и телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам, включая обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем.
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в один этап в течение пяти лет (2019 - 2024 годы).
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий, которые сгруппированы в основные мероприятия и региональные проекты:
1. Использование информационных технологий в сфере государственного управления, в том числе:
обеспечение межведомственного электронного взаимодействия, организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
создание и развитие региональной информационно-аналитической системы поддержки принятия управленческих решений Главой Республики Калмыкия;
модернизация и развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия;
развитие и сопровождение Портала Правительства Республики Калмыкия и сайтов органов исполнительной власти Республики Калмыкия;
поддержка Центра обработки данных Правительства Республики Калмыкия;
развитие и сопровождение региональной системы по управлению транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа в Республике Калмыкия;
обеспечение передачи данных для нужд государственного управления.
2. Региональный проект "Информационная безопасность", в том числе:
анализ и выявление потребностей в недостающих средствах защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления;
закупка средств защиты и программного обеспечения в сфере информационной безопасности;
выполнение требований по обеспечению информационной безопасности информационных систем и информационной инфраструктуры, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Внедрение информационных и цифровых технологий в сферу обеспечения безопасности населения, в том числе:
развитие и эксплуатация системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112";
создание и функционирование инфраструктуры АПК "Безопасный город";
модернизация и эксплуатация систем оповещения и информирования населения Республики Калмыкия;
обеспечение функционирования навигационно-информационной системы ГЛОНАСС и осуществление фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения.
4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
5. Региональный проект "Информационная инфраструктура".
Данный проект направлен на создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок. В рамках проекта будет выполнено подключение к сети "Интернет" социально-значимых учреждения Республики Калмыкия: медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Калмыкия, фельдшерско-акушерских пунктов Республики Калмыкия, государственных (муниципальных) образовательных организаций Республики Калмыкия, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления.
6. Региональный проект "Кадры для цифровой экономики".
Проект нацелен Проект направлен на проведение цифровой трансформации сферы управления, государственной (муниципальной) службы путем внедрения платформенных решений, созданных на базе "сквозных цифровых технологий". на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики путем создания Центра компетенций Автономная некоммерческая организация "Цифровая Калмыкия" и выполнения мероприятий указанным Центром, в том числе:
привлечение в учебную деятельность высших образовательных учреждений компаний цифровой экономики;
проведение обучения по программам цифровой грамотности для населения, в том числе для граждан старшего возраста;
содействие в разработке методического обеспечения, цифрового контента, программного обеспечения для системы профессионального образования.
7. Региональный проект "Цифровые технологии".
Реализация проекта направлена на поддержку проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, а также оказание содействия в доведении информации о мерах поддержки организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения.
8. Региональный проект "Цифровое государственное управление".
Проект направлен на проведение цифровой трансформации сферы управления, государственной (муниципальной) службы путем внедрения платформенных решений, созданных на базе "сквозных цифровых технологий".
Реализация мероприятий подпрограммы требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы, а также проведения технических работ.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий, а также субсидий федерального бюджета.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении N 6.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
На ход реализации подпрограммы могут оказывать влияние следующие риски:
1. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий исполнителем и участниками подпрограммы.
Для минимизации данного риска необходимы:
установление персональной ответственности должностных лиц за реализацию мероприятий подпрограммы;
утверждение подробного плана мероприятий.
2. Риск низкой эффективности подпрограммы и недостижения запланированных результатов.
Риск минимизируется путем внедрения в систему управления реализацией подпрограммы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой экспертизы программ, полного раскрытия для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления личной ответственности служащих исполнителя и участника подпрограммы за достижение запланированных результатов.
3. Риск недостаточной гибкости и адаптируемости подпрограммы к изменениям в организации и деятельности органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления.
Для минимизации данного риска мероприятиями подпрограммы предусматривается создание системы мониторинга использования информационных и коммуникационных технологий в Республике Калмыкия и контроль достижения запланированных результатов ее реализации, а также организация системы обратной связи, обеспечивающей получение данных о соответствии выполняемых в рамках подпрограммы работ основным потребностям органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления в области повышения эффективности и качества их деятельности.
4. Недофинансирование мероприятий подпрограммы.
Данный риск может возникнуть в случае снижения доходов республиканского бюджета вследствие ухудшения состояния экономики, а также в случае определения механизмов ресурсного обеспечения и установления предельных уровней софинансирования расходных обязательств без учета возможностей республиканского бюджета. В случае сокращения объемов финансирования, бюджетные ассигнования будут направлены на реализацию наиболее приоритетных мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты достижения целей подпрограммы.
5. Недостаточные компетенции сотрудников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, занимающихся вопросами информатизации и цифровизации.
Снижению указанного риска будет способствовать повышение компетентности и осведомленности руководителей и специалистов для своевременной и эффективной реализации и координации предусмотренных мероприятий в рамках проектов национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
VI. Характеристика мер государственного регулирования
Выполнение мероприятий подпрограммы предусматривает формирование и развитие нормативно-правового регулирования в сфере реализации подпрограммы. Сведения об основных мерах правового регулирования указаны в приложении N 4.
Подпрограмма 2
"Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
Участники подпрограммы |
Автономное учреждение Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Отсутствуют. |
Цели подпрограммы |
Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия. |
Задачи подпрограммы |
1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 2. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 3. Организация информирования населения Республики Калмыкия по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %. 2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, %. 3. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, мин. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию подпрограммы составляет 314 530,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 63 288,0 тыс. руб.; 2020 год - 54 138,9 тыс. руб.; 2021 год - 54 167,8 тыс. руб.; 2022 год - 47 645,4 тыс. руб.; 2023 год - 47 645,4 тыс. руб.; 2024 год - 47 645,4 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета: 0,0 тыс. руб., средства республиканского бюджета: 314 530,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 63 288,0 тыс. руб.; 2020 год - 54 138,9 тыс. руб.; 2021 год - 54 167,8 тыс. руб.; 2022 год - 47 645,4 тыс. руб.; 2023 год - 47 645,4 тыс. руб.; 2024 год - 47 645,4 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 171 594,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 63 288,0 тыс. руб.; 2020 год - 54 138,9 тыс. руб.; 2021 год - 54 167,8 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета: 0,0 тыс. руб., средства внебюджетных источников: 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" для граждан. 2. Возможность осуществления координации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Калмыкия. |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В рамках республиканской целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 сентября 2011 г. N 341, в г. Элиста создано АУ "МФЦ".
В период с 2013 по 2015 год на территории Республики Калмыкия проведена работа по созданию и развитию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274. Были открыты отдел и дополнительный отдел АУ "МФЦ" по г. Элиста, а также 13 отделов АУ "МФЦ" в районных центрах Республики Калмыкия.
Кроме того, в 2015 году создано 42 территориально обособленных структурных подразделения АУ "МФЦ" в сельских населенных пунктах.
Таким образом, в 2015 году на территории Республики Калмыкия была обеспечена работа 130 окон приема и выдачи документов АУ "МФЦ".
В 2017 году в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, открыты два Центра оказания услуг для бизнеса:
на базе Калмыцкого отделения N 8579 ПАО "Сбербанк России" по адресу: г. Элиста, ул. Ленина, 305;
на базе Операционного офиса N 3349/7/7 в г. Элиста Ростовского регионального филиала АО "Россельхозбанк" по адресу: г. Элиста, ул. Клыкова, 87.
Центры оказания услуг для бизнеса являются подразделениями АУ "МФЦ" и ориентированы на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в АУ "МФЦ" организовано:
предоставление государственных услуг по принципу экстерриториальности, то есть вне зависимости от места проживания или от места пребывания заявителя;
предоставление двух и более государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя (комплексный запрос).
В АУ "МФЦ" наблюдается устойчивый рост оказанных государственных и муниципальных услуг. Так, в 2017 году оказано государственных и муниципальных услуг на 17,7% больше по сравнению с 2016 годом.
При этом уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг в Республике Калмыкия постоянно растет и в 2017 году составил 84,6%.
По мере роста качества предоставления услуг увеличиваются и ожидания граждан, в связи с этим необходимо постоянно обеспечивать высокое качество оказания государственных и муниципальных услуг, а также высокий уровень комфортности и доступности государственных и муниципальных услуг.
Создание сети МФЦ позволило: обеспечить рост доли граждан Республики Калмыкия, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, до 99,12% (при нормативном - не менее 90"; сократить среднее время ожидания в очереди за получением государственных услуг в Республике Калмыкия с 46 минут в 2014 году до 16,5 минут - в 2017 году; повысить уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг в республике до 84,6% в 2017 году с 72% - в 2014 году.
Деятельность АУ "МФЦ" основывается на современных технологиях управления, обеспечивающих эффективное межведомственное взаимодействие и постоянный контакт с заявителем. Четкая регламентация административных процедур позволяет оптимизировать процесс оказания государственных и муниципальных услуг, определить ответственных лиц и максимально ограничить контакты заявителей с представителями органов власти.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Целью подпрограммы определено повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия.
Для достижения указанной цели в рамках реализации подпрограммы необходимо обеспечить решение следующих задач:
организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
организация информирования населения Республики Калмыкия по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Таким образом, выполнение подпрограммы ориентировано на получение следующих конечных результатов:
обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" для граждан;
обеспечение возможности осуществления координации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Калмыкия.
При этом приоритетными направлениями в сфере реализации подпрограммы являются:
обеспечение единых стандартов комфортности в МФЦ;
реализация возможности получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ по экстерриториальному принципу;
предоставление услуг посредством комплексного запроса;
расширение применения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельности МФЦ.
Это является необходимым условием реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 "Об утверждении правил организации деятельности МФЦ".
Получение ожидаемого эффекта возможно только при решении совокупности поставленных задач и достижении исходной цели.
Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - не менее 90%;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, - не менее 90%;
временя ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг - не более 15 мин.
Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществить в один этап в течение пяти лет (2019 - 2024 годы).
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, позволяющие оценивать ход реализации подпрограммы по годам, представлены в Приложении N 1.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы предусматривают организацию предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ "МФЦ" в целях повышения качества и доступности их предоставления.
Мероприятия подпрограммы сгруппированы в два основных мероприятия:
1. Материально-техническое обеспечение сети МФЦ.
В рамках указанного мероприятия предполагается:
приобретение, монтаж и настройка информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения в МФЦ
оплата труда сотрудников МФЦ;
содержание МФЦ;
размещение рекламных материалов в средствах массовой информации;
изготовление и размещение вывесок и уличных указателей и др.
аренда помещений для МФЦ;
проведение капитального и текущего ремонта помещений МФЦ;
оснащение МФЦ офисной мебелью.
2. Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов.
В рамках указанного мероприятия планируется:
заключение МФЦ соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии; проведение обучения сотрудников МФЦ;
организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении N 2 к настоящей государственной программе.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах на 2019 - 2024 годы.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджетов различного уровня на реализацию подпрограммы представлены в Приложении N 6.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы государственное задание устанавливается АУ "МФЦ".
Информация о сводных значениях показателей государственного задания отражена в приложении N 5.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы можно отнести такие риски, как:
1. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий исполнителем и участником подпрограммы.
Для минимизации данного риска необходимо:
установление персональной ответственности должностных лиц за реализацию мероприятий подпрограммы;
утверждение подробного плана мероприятий.
2. Недостаточный уровень квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, сотрудников МФЦ, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Для минимизации данного риска необходимо проведение обучения специалистов, осуществляющих предоставление государственных и муниципальных услуг.
3. Недостаточное количество специалистов МФЦ, осуществляющих прием-выдачу документов.
Постоянное расширение перечня предоставляемых услуг в МФЦ а, следовательно, рост количества обращений за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ приводят к увеличению нагрузки на специалистов, осуществляющих прием-выдачу документов.
Для минимизации данного риска необходимы:
доработка программно-технических решений, в том числе обновление программного обеспечения, доработка автоматизированной информационной системы "МФЦ-Республики Калмыкия" и межведомственных сервисов;
увеличение штатной численности АУ "МФЦ".
4. Недофинансирование или прекращение финансирования мероприятий подпрограммы.
Для предотвращения рисков реализации подпрограммы и их возможных негативных последствий необходимо оперативно адаптировать мероприятия подпрограммы к меняющимся внутренним и внешним условиям развития сферы предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия, предусматривать инвариантность подходов при реализации отдельных мероприятий подпрограммы, использовать современные управленческие, информационные и иные технологии.
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия""
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
Участники подпрограммы |
Отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Отсутствуют |
Цели подпрограммы |
Эффективное управление реализацией государственной программы |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение деятельности Министерства цифрового развития Республики Калмыкия как ответственного исполнителя государственной программы. 2. Выполнение государственных функций в рамках реализации мероприятий государственной программы. 3. Формирование и совершенствование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя и участников государственной программы. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Количество государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию подпрограммы составляет 55 822,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 9 303,8 тыс. руб.; 2020 год - 9 303,8 тыс. руб.; 2021 год - 9 303,8 тыс. руб.; 2022 год - 9 303,8 тыс. руб.; 2023 год - 9 303,8 тыс. руб.; 2024 год - 9 303,8 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета: 0,0 тыс. руб., средства республиканского бюджета: 55 822,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 9 303,8 тыс. руб.; 2020 год - 9 303,8 тыс. руб.; 2021 год - 9 303,8 тыс. руб.; 2022 год - 9 303,8 тыс. руб.; 2023 год - 9 303,8 тыс. руб.; 2024 год - 9 303,8 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 19 675,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 6 915,9 тыс. руб.; 2020 год - 6 379,8 тыс. руб.; 2020 год - 6 379,8 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета: 0,0 тыс. руб., средства внебюджетных источников: 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Создание условий для достижения целей и задач государственной программы. 2. Эффективность и результативность бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы. |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В целях эффективного и результативного выполнения государственной программы необходимы создание и обеспечение условий ее реализации, в первую очередь, обеспечение бесперебойного функционирования ее ответственного исполнителя, что подразумевает содержание аппарата ответственно исполнителя, закупку товаров, выполнение работ и услуг для обеспечения государственных нужд.
К сфере реализации данной подпрограммы отнесена управленческая и организационная деятельность Министерства цифрового развития Республики Калмыкия, являющегося ответственным исполнителем государственной программы.
Практическое управление реализацией государственной программы основывается на использовании программно-целевого метода, повышении эффективности использования бюджетных средств, выделяемых Министерству цифрового развития Республики Калмыкия, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников.
При реализации государственной программы могут возникнуть следующие проблемы: недофинансирование мероприятий государственной программы и недостижение ожидаемых результатов и прогнозных показателей (индикаторов) государственной программы. Во избежание возникновения указанных проблем необходимо обеспечить контроль за реализацией мероприятий государственной программы, а также своевременную корректировку объемов финансирования.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетным направлениям стратегических документов в области использования ИКТ и связи, а также приоритетным задачам государственной политики в области совершенствования государственного управления.
Основной целью подпрограммы является эффективное управление реализацией государственной программы.
При этом к задачам подпрограммы относятся:
обеспечение деятельности Министерства цифрового развития Республики Калмыкия как ответственного исполнителя государственной программы;
выполнение государственных функций в рамках реализации мероприятий государственной программы;
формирование и совершенствование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя и участников государственной программы.
К целевым показателям подпрограммы относится показатель "количество государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации". Информация о показателе отражена в приложении N 1.
Решение задач подпрограммы позволит обеспечить:
создание условий для достижения целей и задач государственной программы;
эффективность и результативность бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы.
Выполнение подпрограммы рассчитано на пять лет с 2019 года по 2024 год, этапы ее реализации не предусмотрены.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках реализации основного мероприятия "Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия предполагается выполнение следующих мероприятий:
осуществление полномочий в соответствии с Положением о Министерстве цифрового развития Республики Калмыкия;
ведение бюджетного учета исполнения сметы;
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства цифрового развития Республики Калмыкия ;
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и пр.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации подпрограммы не предусматривается.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы в 2019 - 2024 годах приведено в приложении N 6.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета на соответствующий период.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Государственные задания при выполнении подпрограммы не предусматриваются.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
На реализацию подпрограммы могут оказывать влияние следующие риски:
1. Организационные риски, связанные с возникновением проблем в ходе реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий государственной программы.
Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.
2. Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме.
Данные риски могут возникнуть по причине продолжительного срока реализации подпрограммы, возможного снижения доходов республиканского бюджета вследствие ухудшения состояния экономики. Снижению данных рисков будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования мероприятий подпрограммы.
Приложение N 1
к государственной программе
"Информационное общество
Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 17 декабря 2018 г. N 388
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия"
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Удельный вес |
||
базовый |
с учетом доп.ср. |
базовый |
с учетом доп.ср. |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа "Информационное общество Республики Калмыкия" | |||||||||||
1 |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
0,4 |
2 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
0,4 |
3 |
Количество государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации |
ед. |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0,2 |
Подпрограмма 1 "Цифровизация региона" | |||||||||||
1 |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
0,2 |
2 |
Доля населения Республики Калмыкия, зарегистрированного в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) |
% |
60 |
60 |
70 |
70 |
80 |
80 |
90 |
90 |
0,1 |
3 |
Доля ответов на запросы р-сведений от общего количества запросов р-сведений, направленных федеральными органами государственной власти посредством СМЭВ |
% |
80 |
80 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
0,1 |
4 |
Уровень обнаружения и предупреждения компьютерных атак |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,1 |
5 |
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых функционирует система-112, от общей численности населения Республики Калмыкия |
% |
0 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,1 |
6 |
Время оповещения оператором системы-112 соответствующих ДДС о происшествии |
сек. |
90 |
75 |
90 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
0,1 |
7 |
Количество ДДС, подключенных к инфраструктуре АПК "Безопасный город" |
% |
0 |
15 |
0 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
0,1 |
8 |
Охват населения Республики Калмыкия системами оповещения о ЧС |
% |
0 |
37 |
0 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,1 |
9 |
Уровень реагирования служб Центра гражданской защиты |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,1 |
Подпрограмма "Организации предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" | |||||||||||
1 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
0,4 |
2 |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
0,4 |
3 |
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |
мин. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
0,2 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия" | |||||||||||
1 |
Количество государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации |
ед. |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
Приложение N 2
к государственной программе
"Информационное общество
Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 17 декабря 2018 г. N 388
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия"
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель основного мероприятия |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начало реализации |
окончание реализации |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
"Цифровизация региона" |
|||||||
Основное мероприятие 1.1. |
Использование информационных технологий в сфере государственного управления |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Формирование и сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия |
Низкий уровень информатизации, низкая эффективность государственного управления |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форм; доля населения Республики Калмыкия, зарегистрированного в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА); доля ответов на запросы р-сведений от общего количества запросов р-сведений, направленных федеральными органами государственной власти посредством СМЭВ; уровень обнаружения и предупреждения компьютерных атак; доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых функционирует система-112, от общей численности населения Республики Калмыкия; время оповещения оператором системы-112 соответствующих ДДС о происшествии; Количество ДДС, подключенных к инфраструктуре АПК "Безопасный город"; охват населения Республики Калмыкия системами оповещения о ЧС; уровень реагирования служб Центра гражданской защиты |
Мероприятие 1.1.1. |
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия, организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение сервиса предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
Отсутствие возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, отсутствие взаимодействия между органами власти по обмену р,ф-сведениями в электронной форме |
|
Мероприятие 1.1.2. |
Создание и развитие региональной информационно-аналитической системы поддержки принятия управленческих решений Главой Республики Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Оперативное принятие управленческих решений |
Сохранение текущей процедуры разработки, согласования и контроля исполнения управленческих решений |
|
Мероприятие 1.1.3. |
Модернизация и развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Автоматизация документооборота и делопроизводства, сокращение времени передачи и обработки входящей и исходящей корреспонденции |
Значительные затраты времени на обмен и обработку корреспонденции, трудоемкий процесс учета и поиска необходимых документов |
|
Мероприятие 1.1.4. |
Развитие и сопровождение Портала Правительства Республики Калмыкия и сайтов органов исполнительной власти Республики Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Создание единого портала, обеспечивающего доступность и открытость органов исполнительной власти Республики Калмыкия, гармонизация информации сайтов органов исполнительной власти Республики Калмыкия |
Отсутствие доступности и открытости органов исполнительной власти Республики Калмыкия, дисгармонизация информации на сайтах органов исполнительной власти Республики Калмыкия |
|
Мероприятие 1.1.5. |
Поддержка Центра обработки данных Правительства Республики Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение единого, целостного информационного ресурса с гарантированными уровнями достоверности, доступности и безопасности данных. |
Отсутствие возможности централизованного размещения, дистрибуции, доступа, управления, системной консолидации и интеграции различных IT- ресурсов (серверов, данных, и т.д.). |
|
Мероприятие 1.1.6. |
Развитие и сопровождение региональной системы по управлению транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа в Республике Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Автоматизация процессов контроля пассажирских перевозок, осуществляемых перевозчиками Республики Калмыкия внутри региона и между регионами |
Отсутствие возможности получения информации в электронном виде о передвижении транспорта Республики Калмыкия |
|
Мероприятие 1.1.7. |
Обеспечение передачи данных для нужд государственного управления |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Обеспечение передачи и обработки данных между информационными системами и ресурсами |
Отсутствие возможности передачи и обработки данных между информационными системами и ресурсами |
|
Основное мероприятие 1.3. |
Внедрение информационных и цифровых технологий в сферу обеспечения безопасности населения |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, КУ РК "ЦБДД" |
2019 |
2024 |
Оперативный мониторинг и управление уровнем угроз общественной безопасности, координация действий по предотвращению кризисных и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. |
Высокий уровень угроз общественной безопасности граждан на территории Республики Калмыкия |
|
Мероприятие 1.3.1. |
Развитие и эксплуатация системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) |
Отсутствие гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб |
|
Мероприятие 1.3.2. |
Создание и функционирование инфраструктуры АПК "Безопасный город" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Автоматизация управления процессами обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Калмыкия |
Отсутствие единого информационного пространства управления процессами обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности |
|
Мероприятие 1.3.2.1. |
Создание и развитие функционального блока координации служб и ведомств АПК "Безопасный город" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Создание единого информационного пространства управления процессами обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности |
Отсутствие единого информационного пространства управления процессами обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности |
|
Мероприятие 1.3.2.2. |
Развитие функционального блока "Безопасность на транспорте" АПК "Безопасный город" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Фиксация нарушений ПДД, автоматизированное управление дорожным движением, повышение безопасности на дорогах Республики Калмыкия |
Нарушение ПДД на дорогах Республики Калмыкия, отсутствие возможности сбора информации о дорожном движении |
|
Мероприятие 1.3.3. |
Модернизация и эксплуатация систем оповещения и информирования населения Республики Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Своевременное и оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов |
Отсутствие возможности проведения своевременного оповещения населения |
|
Мероприятие 1.3.4. |
Обеспечение функционирования навигационно-информационной системы ГЛОНАСС и осуществление фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения |
КУ РК "ЦБДД" |
2019 |
2024 |
Повышение уровня дорожной безопасности на основе высокотехнологичной электронной техники и технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС |
Отсутствие возможности отслеживания передвижения транспорта и фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме |
|
Основное мероприятие 1.4. |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
КУ РК "ЦГЗ" |
2019 |
2024 |
Повышение уровня безопасности граждан на территории Республики Калмыкия |
Низкий уровень безопасности граждан на территории Республики Калмыкия |
|
Региональный проект |
Информационная безопасность |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Защищенность общества от внутренних и внешних информационных угроз |
Отсутствие информационной защищенности |
|
Региональный проект |
Информационная инфраструктура |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Создание условий для оказания и обеспечения доступности услуг связи и Интернета, устранение цифрового неравенства |
Высокий уровень цифрового неравенства в населенных пунктах Республики Калмыкия |
|
Региональный проект |
Кадры для цифровой экономики |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Повышение уровня цифровой грамотности населения |
Низкий уровень навыков и компетенций в области информационных технологий |
|
Региональный проект |
Цифровые технологии |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Создание системы поддержки поисковых, прикладных исследований в области цифровой экономики |
Отсутствие технологических заделов в области цифровой экономики |
|
Региональный проект |
Цифровое государственное управление |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Цифровая трансформация государственного управления, внедрение сквозных и платформенных решений в сфере государственного управления |
Низкий уровень использования цифровых технологий в сфере государственного управления |
|
"Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" |
|||||||
Основное мероприятие 2.1. |
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ |
АУ "МФЦ" |
2019 |
2024 |
Создание материально-технической базы для функционирования МФЦ в соответствии с установленными федеральным законодательством требованиями |
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия; Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг. |
Основное мероприятие 2.2. |
Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов |
АУ "МФЦ" |
2019 |
2024 |
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
|
"Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия" |
|||||||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019 |
2024 |
Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия" |
Отсутствие условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия" |
Количество государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации |
Приложение N 3
к государственной программе
"Информационное общество
Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 17 декабря 2018 г. N 388
Оценка
применения мер государственного регулирования *(1) в сфере реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия"
N |
Наименование меры *(2) |
Показатель применения меры *(3) |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы *(4) |
|||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Программа "Информационное общество Республики Калмыкия" |
|||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
--------------------------------
1 Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
2 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
3 Объем выпадающих доходов республиканского бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. руб.), увеличение обязательств Республики Калмыкия на (тыс. руб.).
4 Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Приложение N 4
к государственной программе
"Информационное общество
Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 17 декабря 2018 г. N 388
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия"
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
Подпрограмма 1 "Цифровизации региона" | ||||
1. |
Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления |
|||
1.1. |
Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия |
|||
|
Постановление Правительства Республики Калмыкия |
Внесение изменений в Постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 августа 2010 г. N 265 "О единой межведомственной системе электронного документооборота органов исполнительной власти Республики Калмыкия" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019-2020 г. |
2 |
Обеспечение информационной безопасности информационных систем и ресурсов |
|||
|
Инструкции |
Инструкции по обеспечению информационной безопасности на объектах информатизации Республики Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2019-2024 г. |
3 |
Внедрение информационных и цифровых технологий в сферу обеспечения безопасности жизнедеятельности |
|||
3.1. |
Создание и функционирование инфраструктуры "АПК "Безопасный город" |
|||
|
Постановление Правительства Республики Калмыкия |
Положение об АПК "Безопасный город" Республики Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия |
2021 г. |
Приложение N 5
к государственной программе
"Информационное общество
Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 17 декабря 2018 г. N 388
Прогноз
сводных показателей государственного задания на выполнение государственной работы Автономным учреждением Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" по государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия"
Наименование услуг (работ), показателя объема услуг (работ), подпрограммы/ ВЦП |
Значение показателя объема услуг (работ), ед. |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственных услуг (работ), тыс. руб. |
||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Наименование услуг (работ) и их содержание: |
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
|||||||||||
Подпрограмма "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" | ||||||||||||
Количество услуг (работ), ед.: |
207400 |
209400 |
214400 |
219400 |
219400 |
219400 |
63288,0 |
54138,9 |
54167,8 |
47645,4 |
47645,4 |
47645,4 |
Приложение N 6
к государственной программе
"Информационное общество
Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 17 декабря 2018 г. N 388
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия"
(тыс. руб.)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники финансирования, наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
Всего, в т.ч. по годам: |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
"Информационное общество Республики Калмыкия" |
Всего, в т.ч.: |
2768110,9 |
617563,6 |
559884,1 |
536207,6 |
351485,2 |
351485,2 |
351485,2 |
|
Федеральный бюджет |
1993,9 |
0,0 |
1993,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
2509317,0 |
531963,6 |
472290,2 |
450607,6 |
351485,2 |
351485,2 |
351485,2 |
||
Действующие расходные обязательства |
632305,0 |
287298,2 |
235759,3 |
109247,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
1877012,0 |
244665,4 |
236530,9 |
341360,1 |
351485,2 |
351485,2 |
351485,2 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
256800,0 |
85600,0 |
85600,0 |
85600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
1516714,4 |
393260,8 |
345638,4 |
328103,8 |
149903,8 |
149903,8 |
149903,8 |
||
Федеральный бюджет |
1993,9 |
0,0 |
1993,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
1257920,5 |
307660,8 |
258044,5 |
242503,8 |
149903,8 |
149903,8 |
149903,8 |
||
Действующие расходные обязательства |
343573,2 |
184272,9 |
142920,5 |
16379,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
914347,3 |
123387,9 |
115124,0 |
226124,0 |
149903,8 |
149903,8 |
149903,8 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
256800,0 |
85600,0 |
85600,0 |
85600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
314530,9 |
63288,0 |
54138,9 |
54167,8 |
47645,4 |
47645,4 |
47645,4 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
314530,9 |
63288,0 |
54138,9 |
54167,8 |
47645,4 |
47645,4 |
47645,4 |
||
Действующие расходные обязательства |
171594,7 |
63288,0 |
54138,9 |
54167,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
142936,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47645,4 |
47645,4 |
47645,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦБДД", всего, в т.ч.: |
649755,0 |
112941,7 |
112941,7 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
649755,0 |
112941,7 |
112941,7 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
||
Действующие расходные обязательства |
30823,4 |
8607,8 |
11107,8 |
11107,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
618931,6 |
104333,9 |
101833,9 |
94860,1 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: |
287110,6 |
48073,1 |
47165,1 |
47968,1 |
47968,1 |
47968,1 |
47968,1 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
287110,6 |
48073,1 |
47165,1 |
47968,1 |
47968,1 |
47968,1 |
47968,1 |
||
Действующие расходные обязательства |
86313,7 |
31129,5 |
27592,1 |
27592,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
200796,9 |
16943,6 |
19573,0 |
20376,0 |
47968,1 |
47968,1 |
47968,1 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Цифровизация региона" |
Всего, в т.ч.: |
2397757,2 |
544971,8 |
496441,4 |
472736,0 |
294536,0 |
294536,0 |
294536,0 |
|
Федеральный бюджет |
1993,9 |
0,0 |
1993,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
2138963,3 |
459371,8 |
408847,5 |
387136,0 |
294536,0 |
294536,0 |
294536,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
441034,8 |
217094,3 |
175240,6 |
48699,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
1697928,5 |
242277,5 |
233606,9 |
338436,1 |
294536,0 |
294536,0 |
294536,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
256800,0 |
85600,0 |
85600,0 |
85600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
1460891,6 |
383957,0 |
336334,6 |
318800,0 |
140600,0 |
140600,0 |
140600,0 |
||
Федеральный бюджет |
1993,9 |
0,0 |
1993,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
1202097,7 |
298357,0 |
248740,7 |
233200,0 |
140600,0 |
140600,0 |
140600,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
323897,7 |
177357,0 |
136540,7 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
878200,0 |
121000,0 |
112200,0 |
223200,0 |
140600,0 |
140600,0 |
140600,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
256800,0 |
85600,0 |
85600,0 |
85600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦБДД", всего, в т.ч.: |
649755,0 |
112941,7 |
112941,7 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего,в т.ч.: |
649755,0 |
112941,7 |
112941,7 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
||
Действующие расходные обязательства |
30823,4 |
8607,8 |
11107,8 |
11107,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
618931,6 |
104333,9 |
101833,9 |
94860,1 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: |
287110,6 |
48073,1 |
47165,1 |
47968,1 |
47968,1 |
47968,1 |
47968,1 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
287110,6 |
48073,1 |
47165,1 |
47968,1 |
47968,1 |
47968,1 |
47968,1 |
||
Действующие расходные обязательства |
86313,7 |
31129,5 |
27592,1 |
27592,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
200796,9 |
16943,6 |
19573,0 |
20376,0 |
47968,1 |
47968,1 |
47968,1 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Использование информационных технологий в сфере государственного управления |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего,в т.ч.: |
202134,6 |
55100,0 |
44634,6 |
25600,0 |
25600,0 |
25600,0 |
25600,0 |
Федеральный бюджет |
1993,9 |
0,0 |
1993,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
200140,7 |
55100,0 |
42640,7 |
25600,0 |
25600,0 |
25600,0 |
25600,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
54540,7 |
33500,0 |
21040,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
145600,0 |
21600,0 |
21600,0 |
25600,0 |
25600,0 |
25600,0 |
25600,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.1. |
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия, организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
73034,6 |
13500,0 |
13534,6 |
11500,0 |
11500,0 |
11500,0 |
11500,0 |
Федеральный бюджет |
1993,9 |
0,0 |
1993,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
71040,7 |
13500,0 |
11540,7 |
11500,0 |
11500,0 |
11500,0 |
11500,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
40,7 |
0,0 |
40,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
71000,0 |
13500,0 |
11500,0 |
11500,0 |
11500,0 |
11500,0 |
11500,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.2. |
Создание и развитие региональной информационно-аналитической системы поддержки принятия управленческих решений Главой Республики Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
51000,0 |
23000,0 |
16000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
51000,0 |
23000,0 |
16000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
39000,0 |
23000,0 |
16000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.3. |
Модернизация и развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего,в т.ч.: |
15500,0 |
6500,0 |
5000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
15500,0 |
6500,0 |
5000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
11000,0 |
6000,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
4500,0 |
500,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.4. |
Развитие и сопровождение Портала Правительства Республики Калмыкия и сайтов органов исполнительной власти Республики Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
5500,0 |
3000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
5500,0 |
3000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
5500,0 |
3000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.5. |
Поддержка Центра обработки данных Правительства Республики Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
24000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
24000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
24000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.6. |
Развитие и сопровождение региональной системы по управлению транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа в Республике Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего,в т.ч.: |
3600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
3600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
3600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.7. |
Обеспечение передачи данных для нужд государственного управления |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
29500,0 |
4500,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
29500,0 |
4500,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
4500,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
25000,0 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Внедрение информационных и цифровых технологий в сферу обеспечения безопасности населения |
Всего,в т.ч.: |
1428112,0 |
275798,7 |
248441,7 |
240967,9 |
220967,9 |
220967,9 |
220967,9 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
1428112,0 |
275798,7 |
248441,7 |
240967,9 |
220967,9 |
220967,9 |
220967,9 |
||
Действующие расходные обязательства |
294680,4 |
146964,8 |
126607,8 |
21107,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
1133431,6 |
128833,9 |
121833,9 |
219860,1 |
220967,9 |
220967,9 |
220967,9 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
778357,0 |
162857,0 |
135500,0 |
135000,0 |
115000,0 |
115000,0 |
115000,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
778357,0 |
162857,0 |
135500,0 |
135000,0 |
115000,0 |
115000,0 |
115000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
263857,0 |
138357,0 |
115500,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
514500,0 |
24500,0 |
20000,0 |
125000,0 |
115000,0 |
115000,0 |
115000,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КУ РК "ЦБДД", всего, в т.ч.: |
649755,0 |
112941,7 |
112941,7 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
649755,0 |
112941,7 |
112941,7 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
||
Действующие расходные обязательства |
30823,4 |
8607,8 |
11107,8 |
11107,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
618931,6 |
104333,9 |
101833,9 |
94860,1 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.1. |
Развитие и эксплуатация системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего,в т.ч.: |
60057,0 |
19557,0 |
10500,0 |
15000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
60057,0 |
19557,0 |
10500,0 |
15000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
25557,0 |
15057,0 |
10500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
34500,0 |
4500,0 |
0,0 |
15000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.2. |
Создание и функционирование инфраструктуры АПК "Безопасный город" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
677500,0 |
137500,0 |
115000,0 |
110000,0 |
105000,0 |
105000,0 |
105000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
677500,0 |
137500,0 |
115000,0 |
110000,0 |
105000,0 |
105000,0 |
105000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
212500,0 |
117500,0 |
95000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
465000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
110000,0 |
105000,0 |
105000,0 |
105000,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.2.1. |
Создание и развитие функционального блока координации служб и ведомств АПК "Безопасный город" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
85000,0 |
40000,0 |
20000,0 |
10000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
85000,0 |
40000,0 |
20000,0 |
10000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
20000,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
65000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
10000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.2.2. |
Развитие функционального блока "Безопасность на транспорте" АПК "Безопасный город" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего,в т.ч.: |
592500,0 |
97500,0 |
95000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
592500,0 |
97500,0 |
95000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
192500,0 |
97500,0 |
95000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
400000,0 |
0,0 |
0,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.3. |
Модернизация и эксплуатация систем оповещения и информирования населения Республики Калмыкия |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
40800,0 |
5800,0 |
10000,0 |
10000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
40800,0 |
5800,0 |
10000,0 |
10000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
25800,0 |
5800,0 |
10000,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.4. |
Обеспечение функционирования навигационно-информационной системы ГЛОНАСС и осуществление фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения |
КУ РК "ЦБДД", всего, в т.ч.: |
649755,0 |
112941,7 |
112941,7 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
649755,0 |
112941,7 |
112941,7 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
||
Действующие расходные обязательства |
30823,4 |
8607,8 |
11107,8 |
11107,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
618931,6 |
104333,9 |
101833,9 |
94860,1 |
105967,9 |
105967,9 |
105967,9 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
КУ РК "ЦГЗ", всего,в т.ч.: |
287110,6 |
48073,1 |
47165,1 |
47968,1 |
47968,1 |
47968,1 |
47968,1 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
287110,6 |
48073,1 |
47165,1 |
47968,1 |
47968,1 |
47968,1 |
47968,1 |
||
Действующие расходные обязательства |
86313,7 |
31129,5 |
27592,1 |
27592,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
200796,9 |
16943,6 |
19573,0 |
20376,0 |
47968,1 |
47968,1 |
47968,1 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Региональный проект |
Информационная безопасность |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
35800,0 |
7600,0 |
12600,0 |
15600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
35800,0 |
7600,0 |
12600,0 |
15600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
5500,0 |
5500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
30300,0 |
2100,0 |
12600,0 |
15600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Региональный проект |
Информационная инфраструктура |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
8800,0 |
2800,0 |
3000,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
8800,0 |
2800,0 |
3000,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
8800,0 |
2800,0 |
3000,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Региональный проект |
Кадры для цифровой экономики |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
1800,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
1800,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Региональный проект |
Цифровые технологии |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
300000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
45000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
45000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
255000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Региональный проект |
Цифровое государственное управление |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
134000,0 |
55000,0 |
40000,0 |
39000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
134000,0 |
55000,0 |
40000,0 |
39000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
134000,0 |
55000,0 |
40000,0 |
39000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" |
АУ "МФЦ", всего,в т.ч.: |
314530,9 |
63288,0 |
54138,9 |
54167,8 |
47645,4 |
47645,4 |
47645,4 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
314530,9 |
63288,0 |
54138,9 |
54167,8 |
47645,4 |
47645,4 |
47645,4 |
||
Действующие расходные обязательства |
171594,7 |
63288,0 |
54138,9 |
54167,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
142936,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47645,4 |
47645,4 |
47645,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
314530,9 |
63288,0 |
54138,9 |
54167,8 |
47645,4 |
47645,4 |
47645,4 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
314530,9 |
63288,0 |
54138,9 |
54167,8 |
47645,4 |
47645,4 |
47645,4 |
||
Действующие расходные обязательства |
171594,7 |
63288,0 |
54138,9 |
54167,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
142936,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47645,4 |
47645,4 |
47645,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
55822,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
55822,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
||
Действующие расходные обязательства |
19675,5 |
6915,9 |
6379,8 |
6379,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
36147,3 |
2387,9 |
2924,0 |
2924,0 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия" |
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия, всего, в т.ч.: |
55822,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
55822,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
||
Действующие расходные обязательства |
19675,5 |
6915,9 |
6379,8 |
6379,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
36147,3 |
2387,9 |
2924,0 |
2924,0 |
9303,8 |
9303,8 |
9303,8 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. N 388 "О государственной программе Республики Калмыкия "Информационное общество Республики Калмыкия"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года
Текст постановления опубликован на интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 27 декабря 2018 г., в Сетевом издании "Вестник правовых актов Правительства РК и органов исполнительной власти РК" от 29 декабря 2018 г. N 100
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2023 г. N 439
Изменения вступают в силу с 1 января 2024 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 апреля 2023 г. N 120
Изменения вступают в силу с 10 апреля 2023 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 июля 2022 г. N 295
Изменения вступают в силу с 28 июля 2022 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 мая 2022 г. N 185
Изменения вступают в силу с 18 мая 2022 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 декабря 2021 г. N 467
Изменения вступают в силу с 8 декабря 2021 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 9 июня 2021 г. N 242
Изменения вступают в силу с 9 июня 2021 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2021 г. N 194
Изменения вступают в силу с 31 мая 2021 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 декабря 2020 г. N 375
Изменения вступают в силу с 11 декабря 2020 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 21 ноября 2019 г. N 322
Изменения вступают в силу с 21 ноября 2019 г.