Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. N 2909
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Элисты, утвержденным постановлением Администрации города Элисты от 22 октября 2018 года N 2391, руководствуясь ст. 44 Устава города Элисты, Администрация города Элисты постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года постановление Администрации города Элисты от 23.12.2013 г. N 5693 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015 - 2020 годы" (с изменениями от 17.12.2014 г. N 6186, от 18.12.2014 г. N 6257, от 25.03.2015 г. N 1417, от 04.09.2015 г. N 4553, от 18.12.2015 г. N 6625, от 18.03.2016 г. N 402, от 24.06.2016 г. N 1463, от 30 декабря 2016 г. N 3101, от 26 декабря 2017 г. N 3240, от 27 декабря 2018 г. N 2886).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Элистинская панорама" и размещению на официальном сайте Администрации города Элисты (www.gorod-elista.ru).
Глава Администрации города Элисты |
О. Нохашкиев |
Паспорт
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы"
Ответственный исполнитель программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты |
|||||
Соисполнители программы |
- МКУ "Управление строительства города Элисты"; - МКУ "Дирекция единого заказчика". |
|||||
Участники программы |
- МКУ "Управление строительства города Элисты"; - МКУ "Дирекция единого заказчика"; - Отраслевые (функциональные) органы Администрации города Элисты; - МУП "Элиставодоканал"; - АО "Энергосервис". |
|||||
Подпрограммы программы |
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"; Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"; Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"; Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы". |
|||||
Цели программы |
- обеспечение населения города Элисты жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания граждан; - повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на энергоресурсы; - осуществление контроля и учета за исполнением работ в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты. |
|||||
Задачи программы |
- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города Элисты; - повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов, сокращение финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения; - обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами и сроками. |
|||||
Целевые индикаторы (показатели) программы |
Целевые индикаторы (показатели) указаны в приложении N 1 |
|||||
Этапы и сроки реализации программы |
Сроки реализации программы: 2019 - 2024 г. |
|||||
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования реализации муниципальной программы составляет 345 032,6 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|||||
год |
Итого: |
Источники финансирования, в тыс. руб. |
||||
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет г. Элисты |
Внебюджетные источники |
|||
2019 |
115 217,6 |
0 |
10 000,0 |
94 557,1 |
10 660,5 |
|
2020 |
63 716,0 |
0 |
0 |
58 028,0 |
5 688,0 |
|
2021 |
42 666,0 |
0 |
0 |
38 364,0 |
4 302,0 |
|
2022 |
40 908,0 |
0 |
0 |
36 720,0 |
4 188,0 |
|
2023 |
40 436,0 |
0 |
0 |
36 700,0 |
3 736,0 |
|
2024 |
42 089,0 |
0 |
0 |
36 680,0 |
5 409,0 |
|
Всего |
345 032,6 |
0 |
10 000,0 |
301 049,1 |
33 983,5 |
|
| ||||||
Ожидаемые результаты реализации программы |
- расселение жилищного фонда в количестве 6 аварийных многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года аварийными; - количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту - 85 ед.; - снижение уровня износа объектов водоснабжения до 71% ; - снижение аварийности на водопроводных сетях в расчете на 1 км до 0,7 ед.; - повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания до 69%. - снижение удельного расхода на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по электрической энергии до 17,4 Квт/мI, тепловой энергии до 0,130 Гкал/мI, водоснабжения до 1,315 мi/чел.; - снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения до 0,64 Квт/мI к 2024 году; - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для транспортировки воды в системах водоснабжения на 15%; - снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии 6,8%; - 100% обеспечение достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы" (далее - Муниципальная программа) разработана в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Элисты от 22.10.2018 г. N 2391.
В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
Состояние и развитие инженерной инфраструктуры городского хозяйства являются одним из основных факторов экономического благополучия и стабильного развития муниципального образования. Жилищно-коммунальное хозяйство - это одна из наиболее затратных и проблемных отраслей города.
Высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры, который в настоящее время составляет 70 - 80%, ежегодный рост цен на энергоресурсы, недостатки тарифного регулирования предприятий коммунального комплекса не позволяют удовлетворить потребность в проведении ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры и гарантированного обеспечения потребителей своевременными и качественными коммунальными услугами, особенно в осенне-зимний период.
Собственные финансовые возможности предприятий коммунального комплекса недостаточны для своевременной модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры.
Во исполнение требований Федеральных законов от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлений Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", от 05 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", разработаны и утверждены:
схема теплоснабжения города Элисты на 2014 - 2028 годы (постановление Администрации города Элисты от 23 апреля 2014 г. N 1739 "Об утверждении Схемы теплоснабжения города Элисты на 2014 - 2028 годы и о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации") (далее - схема теплоснабжения);
схема водоснабжения и водоотведения Элисты (постановление Администрации города Элисты от 31 декабря 2013 г. N 5964 "Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения города Элисты") (далее - схема водоснабжения и водоотведения);
программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты на 2011 - 2019 годы (решение Элистинского городского Собрания от 24 марта 2011 года N 3 "Об утверждении программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры").
В целях повышения надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, качества предоставляемых коммунальных услуг приказами Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия утверждены инвестиционная программа АО "Энергосервис" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы и МУП "Элиставодоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Элиста на 2019 - 2021 годы".
Реализация муниципальной программы предусматривает решение данных задач в городе Элисте, позволяет привлечь средства республиканского и местных бюджетов, способствует развитию инициативы собственников жилых помещений в многоквартирных домах и создает условия по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества многоквартирных домов в городе Элисте.
С целью синхронизации предоставления земельных участков и строительства жилья с обеспечением объектов инженерной инфраструктурой разработан План мероприятий по формированию и обеспечению инженерной инфраструктурой территорий, предоставленных в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в городе Элисте.
Муниципальная программа определяет цели и задачи, а также финансовое обеспечение программы и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показателей их результативности.
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе Элисте осуществляется в рамках Федерального закона N 185-ФЗ с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее -Фонд).
По-видимому,имеется в виду Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
В течение 2008 - 2017 гг. в рамках городской адресной программы с использованием средств Фонда, средств бюджета Республики Калмыкия и средств бюджета города Элисты выкуплено 29 жилых помещения, построено 15 многоквартирных домов с общей площадью 46,3 тыс. кв.м. для расселения граждан из 77 аварийных домов, в результате чего улучшили жилищные условия 3108 человек. Однако принимаемые меры не позволили полностью решить проблему переселения граждан из аварийного жилья.
По состоянию на 1 ноября 2018 года аварийный жилищный фонд на территории города Элисты, признанный после 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет 6 многоквартирных дома общей площадью жилых помещений 4,2 тыс. кв. м.
В сложившихся условиях, применение программно-целевого метода позволит реализовать комплекс мероприятий, позволяющих улучшить уровень содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов муниципальными организациями города Элисты.
2. Приоритеты муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Приоритеты и цели муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере на период до 2024 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Приоритетами программы в жилищно-коммунальной сфере, направленными на достижение цели, являются:
- обеспечение населения города Элисты жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания граждан;
- повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на энергоресурсы;
- осуществление контроля и учета за исполнением работ в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты.
Основными задачами программы являются:
- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
- реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города Элисты;
- повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов, сокращение финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения;
- обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами и сроками.
Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы оцениваются:
- по каждой из подпрограмм муниципальной программы;
- в целом для муниципальной программы.
Показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы и ее подпрограмм.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы приведены в приложении N 1.
В результате реализации муниципальной программы ожидается получение следующих результатов:
- расселение жилищного фонда в количестве 6 аварийных многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года аварийными;
- количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту - 85 ед.;
- снижение уровня износа объектов водоснабжения до 71% ;
- снижение аварийности на водопроводных сетях в расчете на 1 км до 0,7 ед.;
- повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания до 69%.
- снижение удельного расхода на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по электрической энергии до 17,4 Квт/мI, тепловой энергии до 0,130 Гкал/мI, водоснабжения до 1,315 мi/чел.;
- снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения до 0,64 Квт/мI к 2024 году;
- снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для транспортировки воды в системах водоснабжения на 15%;
- снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии 6,8%;
- 100% обеспечение достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Сроки реализации муниципальной программы: 2019 - 2024 годы.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы" состоит из четырех подпрограмм, охватывающих основные направления деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты.
Для реализации поставленных целей и решения задач муниципальной программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда:
Реализация мероприятий позволит снизить долю населения, проживающего в многоквартирных домах на территории города Элисты, признанных в установленном порядке аварийными.
2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства:
Мероприятия направлены на развитие объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории города Элисты, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению, проведение ремонта общего имущества объектов многоквартирных домов.
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:
Энергосбережение - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат.
Выполнение основных мероприятий указанной подпрограммы направлено на обеспечение повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов, сокращение финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения муниципальными учреждениями и организациями в сфере коммунального хозяйства.
4. Обеспечение реализации муниципальной программы:
Реализация данных мероприятий позволит осуществлять единое руководство и управление комплексом жилищно-коммунального хозяйства на территории города Элисты.
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Элисты на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также в ходе исполнения бюджета Элисты соответствующего финансового года.
Объемы финансирования подпрограммы на 2019 - 2024 годы представлены в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.
Паспорт
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты |
||||
Участники подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
||||
Цели подпрограммы |
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - ликвидация аварийных многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
||||
Задачи подпрограммы |
- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
||||
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
- количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда; - количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу. |
||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2022 гг. 1 этап - 2019 - 2020 гг. 2 этап - 2021 - 2022 гг. |
||||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 9927,1 тыс. руб., в том числе: |
||||
год |
Всего, тыс. руб. |
Источники финансирования: |
|||
Средства Фонда |
Республиканский бюджет |
Бюджет г. Элисты |
|||
2019 |
9 927,1 |
0 |
0 |
9 927,1 |
|
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого |
9 927,1 |
0 |
0 |
9 927,1 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- расселение жилищного фонда в количестве 6 аварийных многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года аварийными; - 100% ликвидация на территории городского округа жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и непригодным для проживания и подлежащим сносу. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В течение 2008 - 2017 гг. в рамках городской адресной программы с использованием средств Фонда, средств бюджета Республики Калмыкия и средств бюджета города Элисты выкуплено 29 жилых помещения, построено 15 многоквартирных домов общей площадью 46,3 тыс. кв. м. для расселения граждан из 77 аварийных домов, в результате чего улучшили жилищные условия 3 108 человек. Однако принимаемые меры не позволили полностью решить проблему переселения граждан из аварийного жилья.
Проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных, так как значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения.
Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граждан, кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города Элисты, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.
Проживание в указанных жилых помещениях почти всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам жилищно-коммунального хозяйства и сужает возможности их использования.
Для решения указанных проблем на совместном заседании Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны 4 мая 2017 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным даны указания Правительству РФ разработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилого фонда и запустить его с 1 января 2019 года.
Реализация указов позволит обеспечить выполнение обязательств муниципального образования перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания, снизить социальную напряженность и улучшить архитектурный облик города.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 марта 2018 г. N 52 "Об утверждении республиканской адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2022 гг." аварийный жилищный фонд на территории города Элисты, признанный после 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет 6 многоквартирных дома общей площадью жилых помещений 4,2 тыс. кв. м.
Перечень
многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
N |
Адрес МКД |
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |
Число жителей планируемых к переселению |
Количество расселяемых жилых помещений |
Расселяемая площадь жилых помещений |
Стоимость переселения граждан |
|||||
Всего: |
в том числе: |
Всего: |
в том числе: |
||||||||
Номер |
Дата |
частная собственность |
муниципальная собственность |
|
частная собственность |
муниципальная собственность |
|||||
|
|
|
|
чел. |
ед. |
ед. |
ед. |
кв. м |
кв. м |
кв. м |
руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
г. Элиста, 3 микрорайон, д. 5 |
заключение МВК б/н |
25.09.2013 |
136 |
56 |
53 |
3 |
2 714,03 |
2 573,23 |
140,80 |
105 214 801,01 |
2 |
г. Элиста, 6 микрорайон, д. 53 |
заключение МВК б/н |
25.11.2013 |
30 |
8 |
8 |
0 |
555,97 |
555,97 |
0,00 |
21 553 288,99 |
3 |
г. Элиста, 6 микрорайон, д. 54 |
заключение МВК б/н |
25.11.2013 |
32 |
9 |
8 |
1 |
540,38 |
530,16 |
10,22 |
20 948 911,46 |
4 |
г. Элиста, ул. Горького, д. 8 |
заключение МВК N 5 |
24.11.2016 |
9 |
4 |
0 |
4 |
95,33 |
0,00 |
95,33 |
5 543 487,16 |
Итого 2019 - 2020 гг. |
х |
х |
207 |
77 |
69 |
8 |
3 905,71 |
3 659,36 |
246,35 |
153 260 488,62 |
|
5 |
п. Аршан, ул. Космонавтов, д. 45 |
заключение МВК N 4 |
26.09.2017 |
5 |
2 |
1 |
1 |
124,41 |
64,4 |
60,01 |
7 892 694,81 |
6 |
г. Элиста, ул. Ленина, д. 347 |
заключение МВК N 4 |
20.11.2017 |
9 |
6 |
6 |
0 |
203,35 |
203,35 |
0,00 |
12 900 727,35 |
Итого 2021 - 2022 гг. |
х |
х |
14 |
8 |
7 |
1 |
327,76 |
267,75 |
60,01 |
20 793 422,16 |
|
Всего |
х |
х |
221 |
85 |
76 |
9 |
4233,47 |
3927,11 |
306,36 |
174 053 910,78 |
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- ликвидация аварийных многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
В рамках настоящей подпрограммы подлежит расселению весь аварийный жилищный фонд, имеющийся на территории города Элисты в размере 4,2 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений в 6 аварийных домах.
Основной задачей подпрограммы является переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Основными показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
- количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда;
- количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу.
Подпрограмма носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.
Реализация подпрограммы обеспечит:
- расселение жилищного фонда в количестве 6 аварийных многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года аварийными;
- 100% ликвидацию жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и непригодным для проживания и подлежащим сносу.
Мероприятия 1 этапа (2019-2020 гг.) планируются к завершению в декабре 2020 года, 2 этапа (2021-2022 гг.) - в декабре 2022 года.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 марта 2018 г. N 52 "Об утверждении республиканской адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2022 гг.", осуществляется следующими способами:
- строительства многоквартирных домов,
- приобретения жилых помещений у застройщиков,
- приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками,
- выкуп жилых помещений у собственников.
Реализация подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
- оказание государственной поддержки городу Элисте для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- организационные мероприятия.
Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда будет проводиться за счет средств Фонда, республиканского бюджета и бюджета города Элисты.
Организационные мероприятия по реализации подпрограммы предусматривают следующее:
- оказание ответственным исполнителем подпрограммы консультативной поддержки по вопросам реализации подпрограммы;
- информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в подпрограмме путем размещения публикаций в средствах массовой информации.
Комплекс мероприятий подпрограммы предполагается реализовать в течение 2019 - 2022 гг.
При реализации мероприятий подпрограммы необходимо исходить из следующих положений:
- гражданам, проживающим в жилом помещении, которое признано непригодным для проживания, ремонту или реконструкции не подлежит, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма по норме предоставления, установленной органами местного самоуправления;
- земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащий сносу, подлежит изъятию для муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством.
Контроль за ходом реализации подпрограммы возлагается на координатора подпрограммы МКУ "Дирекция единого заказчика" (далее -координатор).
В рамках заключенного соглашения с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия многоквартирных домов о взаимодействии в рамках реализации подпрограммы, координатор подпрограммы представляет информацию о ходе реализации подпрограммы по установленной форме и в установленные сроки.
Перечень мероприятий с указанием сроков исполнения, реализуемых в рамках подпрограммы, представлен в приложении N 3 к муниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации подпрограммы формируются за счет средств Фонда, республиканского и бюджета города Элисты.
Общий объем финансирования с источниками финансирования подпрограммы представлен в приложении N 3 к муниципальной программе.
Размер доли софинансирования из республиканского и бюджета города Элисты подлежит ежегодному уточнению после определения на федеральном уровне механизмов переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 01.01.2012 г.
Паспорт
подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты |
|||
Участники подпрограммы |
АО "Энергосервис" МУП "Элиставодоканал" Управляющие компании |
|||
Цели подпрограммы |
Обеспечение населения города Элисты жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания граждан |
|||
Задачи подпрограммы |
- создание условий для улучшения эксплуатационных характеристик жилищного фонда города Элисты, обеспечивающие комфортные условия проживания; - обеспечение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры; - реализация мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Элисты. |
|||
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении N 1 к муниципальной программе |
|||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг. |
|||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется в сумме 76 261,0 тыс. руб., в том числе: |
|||
год |
Итого: |
Источники финансирования, в тыс. руб. |
||
Республиканский бюджет |
Бюджет г. Элисты |
|||
2019 |
54 215,0 |
10 000,0 |
44 215,0 |
|
2020 |
18 146,0 |
0 |
18 146,0 |
|
2021 |
0 |
0 |
0 |
|
2022 |
1 320,0 |
0 |
1 320,0 |
|
2023 |
1 300,0 |
0 |
1 300,0 |
|
2024 |
1 280,0 |
0 |
1 280,0 |
|
Всего: |
76 261,0 |
10 000,0 |
66 261,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту - 85 ед.; - снижение уровня износа объектов водоснабжения до 71% ; - снижение аварийности на водопроводных сетях в расчете на 1 км до 0,7 ед. - повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания до 69%. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма обеспечит разработку и принятие мер для проведения модернизации коммунальной инфраструктуры, создание оптимальной модели жилищных отношений, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению, а также позволит посредством создания специальных механизмов финансирования обеспечить проведение ремонта общего имущества объектов многоквартирных домов.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) представлена двумя основными взаимосвязанными элементами:
жилищный сектор, включающий в себя МКД и индивидуальные домостроения, являющиеся основными потребителями коммунальных услуг;
коммунальный сектор, включающий в себя сети и сооружения (системы), обеспечивающие водо-, тепло-, газо- и электроснабжение.
Жилищный фонд города Элисты составляет 1142 многоквартирных дома, общей площадью 3067,1 тыс. кв.м. Управление многоквартирными домами осуществляют 14 управляющих организаций: ООО УК "Центр", ООО "Управляющая компания N 3", ООО УК "Буревестник", ООО "ВзлеТ", ООО УК "Коммунальник", ООО УК "Восток сервис", ООО "НАШ ДОМ", ООО "Первый микрорайон", ООО "ЛИДЕР", ООО УК "Престиж", ООО УК "Квартал", ООО УК "Союз", ООО "Республиканская управляющая компания", ООО "Городская управляющая компания". Кроме того, управление 52 многоквартирными домами осуществляют товарищества собственников жилья.
Ежегодно в целях подготовки объектов жилищного хозяйства к отопительному сезону проводится комплекс работ по ревизии, подготовке инженерных сетей в жилых домах, в том числе: промывка и опрессовка систем отопления, ремонт запорной и регулирующей арматуры, опрессовка канализационных систем, очистка колодцев и выпусков, выполнение герметизации вводов, выявление и замена ветхих участков трубопроводов отопления, водопровода и канализации, проверке, а также исправности отопительных печей и дымоходов.
Износ обслуживаемого жилищного фонда составляет более 70%, для обеспечения бесперебойного функционирования систем водо-, тепло- и электроснабжения и оперативного устранения аварийной ситуации возникает необходимость формирования муниципального аварийного запаса материалов и оборудования.
На территории города Элисты в данное время функционирует 7 предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
- АО "Энергосервис" (теплоснабжение);
- МУП "Элиставодоканал" (водоснабжение и водоотведение);
- ООО "Спецавтохозяйство" (вывоз ТКО, ЖБО);
- ОАО "КалмЭнергоКом" (электроснабжение);
- ОАО "Калмэнергосбыт" (электроснабжение);
- филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" (электроснабжение);
- ОАО "Газпром газораспределение Элиста" (газоснабжение).
Централизованным отоплением обеспечивается 443 общественно-административных, социальных зданий и 365 многоквартирных жилых домов, из них 139 жилых многоквартирных домов оборудованных системами горячего водоснабжения.
Более 66% теплотрассы были введены в строй в период с 1959 года по 1990 год. Фактическая теплопроизводительность котельных предприятий в 2018 году составила 279,71 Гкал/ч., подключенная нагрузка составила 175,68 Гкал/ч. Наблюдается снижение подключенной нагрузки потребителей, в первую очередь это объясняется с программой переселения из ветхих жилых домов с централизованной системы отопления, для дальнейшего сноса.
Основной существующей проблемой эксплуатации теплотрасс предприятия является высокий уровень грунтовых вод, который приводит к частому затоплению теплотрасс, что в свою очередь приводит гниению теплоизоляции. Кроме того, стальные теплотрассы горячего водоснабжения подвергается кислородной коррозии, что в 4 раза снижает ремонтный цикл трубопроводов.
МУП "Элиставодоканал" на территории города Элисты является единственным поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения, в обслуживании которого находится коммунальный комплекс сооружений для обеспечения надежности и стабильности их работы, а также перспективного их развития.
Предметом деятельности МУП "Элиставодоканал" является осуществление подъема, транспортировки и бесперебойного отпуска воды из систем водоснабжения и своевременный прием сточных вод в систему канализации города Элисты.
Водоснабжение города Элисты осуществляется из двух источников: Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов.
Баяртинский водозабор сдан в эксплуатацию в 1987 году, состоит из 18 артезианских скважин.
Верхне-Яшкульский водозабор сдан в эксплуатацию: 1-я очередь -в 1963 году; 2-ая очередь -в 1974 году. На водозаборе эксплуатируется 31 скважина.
Канализационная сеть города составляет 115 км. Строительство канализационных сетей и коллекторов было начато в 1957 году и продолжается до настоящего времени. Канализационная сеть города разделена на 14 коллекторов диаметром 300-500 мм, загородный коллектор диаметром 500-1200 мм. Средний износ систем водоотведения составляет 82% от общей протяженности коллекторов и канализационных сетей города. Без кардинального решения проблем системы канализации невозможно сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и решение экологических проблем.
В настоящее время требуется замена 94,3 км канализационных сетей.
Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) и утилизацию (захоронение) ТКО осуществляет на территории города Элисты ООО "Спецавтохозяйство".
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и согласно Протоколу N 3/ТКО/2017 от 26 мая 2017 года "О результатах проведения конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Калмыкия" присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Калмыкия сроком на 15 лет ООО "Спецавтохозяйство".
В связи с высоким физическим износом основных фондов существует постоянная угроза возникновения аварийных и предаварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства. В целях предупреждения последствий аварий на объектах коммунальной инфраструктуры и оказания необходимой помощи предприятиям коммунального комплекса актуальной задачей является финансирование за счет бюджета города Элисты капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры, а также привлечение частных инвестиций, средств бюджетов всех уровней на софинансирование проектов по модернизации и реконструкции действующих объектов коммунального комплекса.
В настоящее время отмечается нестабильность финансово-хозяйственной деятельности и низкая конкурентоспособность организаций жилищно-коммунального комплекса, недостаточность финансовых ресурсов для инвестиций в устойчивое развитие предприятий жилищно-коммунальной сферы, обеспечивающих системы тепло- и водоснабжения города Элисты.
Основными проблемами в развитии жилищно-коммунального комплекса хозяйства является высокий уровень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения качественной питьевой водой.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основными приоритетами в развитии жилищно-коммунального хозяйства города Элисты являются:
а) обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов инженерной инфраструктуры;
б) улучшение условий обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами и повышение уровня жилищно-коммунального обслуживания.
Исходя из указанных приоритетов, в качестве цели программы было определено обеспечение населения Элисты жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания граждан.
Достижение цели подпрограммы предполагает решение следующих задач:
- создание условий для улучшения эксплуатационных характеристик жилищного фонда города Элисты, обеспечивающие комфортные условия проживания;
- обеспечение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры;
- реализация мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Элисты.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
- количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту - 85 ед.;
- снижение уровня износа объектов водоснабжения до 71% ;
- снижение аварийности на водопроводных сетях в расчете на 1 км до 0,7 ед.;
- повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания до 69%.
Основными показателями достижения целей и решения задач подпрограммы являются: готовность к отопительному сезону, износ объектов водоснабжения, удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
Срок реализации мероприятий подпрограммы -2019-2024 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства осуществляется за счет реализации следующих мероприятий:
- осуществления мероприятий в области жилищного хозяйства,
- осуществления мероприятий в области коммунального хозяйства,
- строительства и реконструкции инженерных сетей города Элисты.
Перечень мероприятий с указанием сроков исполнения, реализуемых в рамках подпрограммы, представлен в приложении N 3 к муниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Элисты на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также в ходе исполнения бюджета Элисты соответствующего финансового года.
Общий объем финансирования с источниками финансирования подпрограммы представлен в приложении N 3 к муниципальной программе.
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты |
|||
Участники подпрограммы |
МУП "Элиставодоканал"; АО "Энергосервис"; МКУ "Дирекция единого заказчика"; Отраслевые (функциональные) органы Администрации города Элисты. |
|||
Цели подпрограммы |
Повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на энергоресурсы |
|||
Задачи подпрограммы |
- повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов, сокращение финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения в муниципальной сфере |
|||
Целевые индикаторы ( показатели) подпрограммы |
Целевые показатели (индикаторы) представлены в приложении N 1 к муниципальной программе |
|||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2019-2024 годы |
|||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется в сумме 136 445,5 тыс. руб., в том числе: |
|||
год |
Итого: |
Источники финансирования, в тыс. руб. |
||
Бюджет г. Элисты |
Внебюджетные источники |
|||
2019 |
30 662,5 |
20 002,0 |
10 660,5 |
|
2020 |
25 164,0 |
19 476,0 |
5 688,0 |
|
2021 |
22 271,0 |
17 969,0 |
4 302,0 |
|
2022 |
19 193,0 |
15 005,0 |
4 188,0 |
|
2023 |
18 741,0 |
15 005,0 |
3 736,0 |
|
2024 |
20 414,0 |
15 005,0 |
5 409,0 |
|
Всего: |
136 445,5 |
102 462,0 |
33 983,5 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- снижение удельного расхода на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по электрической энергии до 17,4 Квт/мI, тепловой энергии до 0,130 Гкал/мI, водоснабжения до 1,315 мi/чел.; - снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения до 0,64 Квт/мI к 2024 году; - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для транспортировки воды в системах водоснабжения на 15%; - снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии 6,8%. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее - Подпрограмма) разработана в рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальных программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Анализ текущего состояния сферы энергопотребления показывает, что бюджетные расходы на потребление энергетических ресурсов организаций и учреждений, финансируемых из города Элисты, ежегодно возрастают в связи с ростом тарифов, увеличением количества энергопринимающего оборудования.
За период 2016 - 2018 годы были исполнены следующие программные мероприятия:
1) произведена замена в муниципальных учреждениях 23 устаревших узлов учета энергоресурсов (8 - узлов теплоучета, 10 - расходомера холодной и горячей воды, 4 -электросчетчика, 1- прибор учета газа);
2) проведены теплосберегающие мероприятия по замене 303 деревянных оконных блоков на пластиковые;
3) установлено 35 приборов регулирования параметров теплоносителя в 22 учреждениях;
4) приобретено 476 светодиодных светильников, 102 светодиодных прожектора для уличного освещения города Элисты;
5) заменено 1401 ламп накаливания на энергосберегающие;
6) проведено замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом на 9 единиц автотранспорта;
7) проведены запланированные работы по ежегодному техническому обслуживанию и поверке приборов учета в образовательных учреждениях города.
В соответствии с действующим законодательством во всех отдельно стоящих зданиях, занимаемых муниципальными учреждениями социальной сферы, установлены приборы учета потребления тепловой энергии, электроэнергии, горячей и холодной воды
Опыт эксплуатации данных приборов показывает целесообразность их установки в плане экономии затрат на энергоресурсы и повышения энергоэффективности объектов.
МУП "Элиставодоканал", АО "Энергосервис" обеспечивают население города Элисты водой, теплом, обслуживают городскую инженерную инфраструктуру и объекты коммунального назначения, участвуют в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
За счет средств предприятий были проведены мероприятия по замене 3602 метров сетей горячего водоснабжения и отопления на теплоизолированные трубы "ИЗОПРОФЛЕКС-А", установке 9 насосов на водозаборах, реконструкции ветхих водопроводных и канализационных сетей.
Комплексное решение задач, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов, является одним из приоритетных направлений развития хозяйственного комплекса города Элисты. Особенно актуальна задача энергосбережения в социальной и жилищно-коммунальной сферах города Элисты.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на энергоресурсы.
Для достижения намеченной цели предполагается решение следующих задач:
- повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов;
- сокращение финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения.
Основными целевыми показателями подпрограммы являются показатели, установленные в соответствии с Требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225.
Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Основными ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:
- снижение удельного расхода на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по электрической энергии до 17,4 Квт/мI, тепловой энергии до 0,130 Гкал/мI, водоснабжения до 1,315 мi/чел.;
- снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения до 0,64 Квт/мI к 2024 году;
- снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для транспортировки воды в системах водоснабжения на 15%;
- снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии 6,8%.
Срок реализации мероприятий подпрограммы -2019-2024 годы.
Реализация подпрограммы осуществляется системой мероприятий, представленных в приложении 3 к муниципальной программе.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
С целью решения задач, определенных подпрограммой, предусмотрена реализация основных мероприятий направленная на повышение энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы и коммунальной инфраструктуре.
Перечень мероприятий с указанием планируемых показателей их выполнения, исполнителей, сроков исполнения, объемов финансовых ресурсов и источников финансирования, реализуемых в рамках подпрограммы, представлен в приложениях 1, 3 к муниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета города Элисты и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы представлен в приложении N 3 к муниципальной программе.
Мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Элисты на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также в ходе исполнения бюджета Элисты соответствующего финансового года.
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты |
||
Участники подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика", МКУ "Управление строительства города Элисты" |
||
Цели подпрограммы |
Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами и сроками |
||
Задачи подпрограммы |
- обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы. |
||
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении N 1 к программе. |
||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Сроки реализации основных мероприятий: 2019 - 2024 гг. |
||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется в сумме 122 399,0 тыс. руб., в том числе: |
||
год |
Итого: |
Источник финансирования, в тыс. руб. |
|
Бюджет г. Элисты | |||
2019 |
20 413,0 |
20 413,0 |
|
2020 |
20 406,0 |
20 406,0 |
|
2021 |
20 395,0 |
20 395,0 |
|
2022 |
20 395,0 |
20 395,0 |
|
2023 |
20 395,0 |
20 395,0 |
|
2024 |
20 395,0 |
20 395,0 |
|
Всего: |
122 399,0 |
122 399,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- 100% обеспечение достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Сферой реализации подпрограммы является обеспечение реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Практическое управление реализацией Муниципальной программы основывается на использовании программно-целевых методов, повышения эффективности использования бюджетных средств города Элисты.
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты при реализации данной подпрограммы осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с МКУ "Дирекция единого заказчика" и МКУ "Управление строительства города Элисты".
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами и сроками.
Основной задачей подпрограммы является обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы, в которую входит организация работ и выполнение мероприятий предусмотренных муниципальной программой.
Успешное выполнение подпрограммы позволит в целом исполнить в полном объеме мероприятия подпрограммы, в том числе позволит осуществлять единое руководство и управление комплексом жилищно-коммунального хозяйства:
Целевые показатели (индикаторы), используемые для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы приведены в приложении N 1 муниципальной адресной программы.
Реализация подпрограммы намечена на период с 2019 по 2024 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Элисты.
В рамках мероприятий подпрограммы будет финансироваться обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты и подведомственных ответственному исполнителю программы МКУ "Дирекция единого заказчика" и МКУ "Управление строительства города Элисты".
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в процессе исполнения бюджета города Элисты и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Объемы финансирования подпрограммы на 2019 - 2024 годы представлены в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и энергосбережение
в городе Элисте на 2019 - 2014 годы"
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
ед. изм. |
Значения показателей |
|||||||
Отчетный год 2017 г. |
Текущий год 2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы" | ||||||||||
|
Цель: обеспечение населения города Элисты жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания граждан; повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на энергоресурсы; осуществление контроля и учета за исполнением работ в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты. |
|||||||||
|
Задача: переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города Элисты; повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов, сокращение финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения; обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами и сроками. |
|||||||||
1 |
количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда |
ед. |
116 |
0 |
0 |
77 |
0 |
8 |
- |
- |
2 |
готовность к отопительному сезону |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
износ объектов водоснабжения |
% |
73,6 |
73,5 |
73,4 |
73,2 |
73 |
72,8 |
72,5 |
71 |
4 |
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
кВт/мI |
16,58 |
19,01 |
18,94 |
18,8 |
18,6 |
18,5 |
18,4 |
18,3 |
5 |
уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |
% |
100,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
|
|
||||||||
|
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; ликвидация аварийных многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
|||||||||
|
Задача: переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
|||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
|||||||||
1.1. |
количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда |
ед. |
116 |
0 |
0 |
77 |
0 |
8 |
- |
- |
1.2. |
кв. м. |
3591,47 |
0 |
0 |
3905,71 |
0 |
327,76 |
- |
- |
|
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|
|
||||||||
|
Цель: Обеспечение населения города Элисты жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания граждан |
|||||||||
|
Задача: создание условий для улучшения эксплуатационных характеристик жилищного фонда города Элисты, обеспечивающие комфортные условия проживания. |
|||||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Осуществление мероприятий в области жилищного хозяйства |
|||||||||
2.1. |
количество многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт |
ед. |
11 |
14 |
19 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Задача: обеспечение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры. |
|||||||||
|
Основное мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства. |
|||||||||
2.2. |
готовность к отопительному сезону |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.3. |
износ объектов водоснабжения |
% |
73,6 |
73,5 |
73,4 |
73,2 |
73 |
72,8 |
72,5 |
71 |
2.4. |
удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед. /км |
0,75 |
0,75 |
0,74 |
0,73 |
0,72 |
0,71 |
0,7 |
0,7 |
2.5. |
оснащенность приборами учета на объектах водоснабжения |
% |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача: реализация мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Элисты. |
|||||||||
|
Основное мероприятие 2.3. Строительство и реконструкция инженерных сетей города Элисты |
|||||||||
2.6. |
повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания |
% |
67,2 |
64,4 |
65 |
65,6 |
66,2 |
67 |
67,7 |
69 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||||
|
Цель: Повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на энергоресурсы |
|||||||||
|
Задача: Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов, сокращение финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения в муниципальной сфере |
|||||||||
|
Основное мероприятие 3.1. Осуществление мероприятий в сфере энергетической эффективности |
|||||||||
3.1. |
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
кВт/мI |
16,58 |
19,01 |
18,94 |
18,92 |
18,90 |
17,85 |
17,75 |
17,40 |
3.2. |
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
Гкал/мI |
0,115 |
0,136 |
0,135 |
0,135 |
0,134 |
0,133 |
0,132 |
0,130 |
3.3. |
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
мi/чел. |
1,148 |
1,331 |
1,329 |
1,326 |
1,322 |
1,320 |
1,317 |
1,315 |
3.4. |
удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
мi/чел. |
0,096 |
0,132 |
0,132 |
0,132 |
0,132 |
0,132 |
0,132 |
0,132 |
3.5. |
удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
мi/чел. |
3,42 |
4,08 |
4,08 |
4,07 |
4,07 |
4,06 |
4,06 |
4,05 |
3.6. |
удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВтч/мI |
0,68 |
0,69 |
0,68 |
0,67 |
0,66 |
0,65 |
0,65 |
0,64 |
3.7. |
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными организациями |
ед. в год |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3.8. |
удельный расход электрической энергии, используемой для транспортировки воды в системах водоснабжения |
кВтч/м |
0,020 |
0,019 |
0,019 |
0,0018 |
0,0017 |
0,0017 |
0,0017 |
0,017 |
3.9. |
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
м |
136 |
135 |
134 |
133 |
132 |
131 |
130 |
129 |
3.10. |
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВтч/м |
2,05 |
2,04 |
2,03 |
2,02 |
2,01 |
2,00 |
1,99 |
1,98 |
3.11. |
доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
14,70 |
14,55 |
14,41 |
14,26 |
14,12 |
13,98 |
13,84 |
13,70 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальной программы" |
|
|
||||||||
|
Цель: Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами и сроками |
|||||||||
|
Задача: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы. |
|||||||||
|
Основное мероприятие 4.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности |
|||||||||
4.1. |
уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и энергосбережение
в городе Элисте на 2019 - 2014 годы"
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
N |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Формула расчета показателя |
Метод сбора информации, форма федерального статистического наблюдения* |
Методологические пояснения к показателю |
Ответственный за сбор данных по показателю |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 годы" |
|||||
|
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты" |
|||||
|
Задача: переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
|||||
1 |
количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда |
ед. |
К= факт/план |
Отчетность межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда города Элисты. |
отношение количества фактически расселенных помещений на планируемое количество расселяемых помещений |
МКУ "ДЕЗ" |
2 |
кв. м. |
К= факт/план |
Отчетность межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда города Элисты. |
отношение количества фактически расселенных помещений на планируемое количество расселяемых помещений |
||
|
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|||||
|
Задача: реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города Элисты; создание условий для улучшения эксплуатационных характеристик жилищного фонда города Элисты, обеспечивающие комфортные условия проживания. |
|||||
1 |
количество многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт |
ед. |
согласно реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы", утв. постановлением Правительства РК от 30 декабря 2013 г. N 605 |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "ДЕЗ" |
||
2 |
готовность к отопительному сезону |
% |
S факт. подготов. жил.фонда/ S план. подг.жил.фонда х 100% |
Отчет по форме N 1-ЖКХ (срочная) "Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях" |
отношение площади жилищного фонда подготовленной к зимнему периоду к планируемой площади жилищного фонда |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "ДЕЗ" |
3 |
износ объектов водоснабжения |
% |
Износ= |
информация предоставляется в соответствии с Порядком оценки эффективности управления муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ на территории г. Элисты, утв. постановлением Администрации г. Элисты от 21.07.2016 г. N 1747 |
соотношение суммы амортизации к первичной (балансовой) стоимости |
Планово-экономический отдел МУП "Элиставодоканал" |
4 |
удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед. /км |
Уав= Кол-во ав./Пкм |
отношение количества аварий на водопроводной сети за год на протяженность водопроводной сети |
Производствено-технический отдел МУП "Элиставодоканал" |
|
5 |
оснащенность приборами учета на объектах водоснабжения |
% |
рассчитывается исходя из установки приборов учета |
по итогам реализации мероприятия "Создание диспетчеризации системы водоснабжения с внедрением приборов учета воды на объектах водоснабжения" |
достижение показателя приведет к полному оснащению приборами учета на водозаборах воды для достоверности учета подъема воды |
Планово-экономический отдел МУП "Элиставодоканал" |
6 |
Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания |
% |
удовлетворенность населения уровнем организации услуг в сфере ЖКХ |
согласно социологического опроса, в соответствии постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 г. N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28.04. 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности ОМСУ". |
методом социологического исследования среди населения города Элисты |
отдел экономики, планирования и прогнозирования Администрации города Элисты |
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
|||||
|
Задача: Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов, сокращение финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения в муниципальной сфере |
|||||
1 |
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
кВт/мI |
Уэ=Vэ/Sмо |
согласно Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (приказ Минэнергетики РФ от 30.06.2014 г. N 399) |
отношение объема потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на площадь размещения ОМСУ |
отдел экономики, планирования и прогнозирования Администрации города Элисты |
2 |
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
Гкал/мI |
Утеп.эн=Vтэ/ Sбу |
отношение объема потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями на площадь размещения муниципальных учреждений |
отдел экономики, планирования и прогнозирования Администрации города Элисты |
|
3 |
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
мi/чел. |
Уэ=Vв/Чнас. |
отношение объема потребления холодной воды муниципальными учреждениями на среднегодовую численность населения городского округа |
отдел экономики, планирования и прогнозирования Администрации города Элисты |
|
4 |
удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
мi/чел. |
Уэ=Vгв/Чнас. |
отношение объема потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на среднегодовую численность населения городского округа |
отдел экономики, планирования и прогнозирования Администрации города Элисты |
|
5 |
удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
мi/чел. |
Уэ=Vг/Чнас. |
отношение объема потребления природного газа муниципальными учреждениями на среднегодовую численность населения городского округа |
отдел экономики, планирования и прогнозирования Администрации города Элисты |
|
6 |
удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |
кВтч/мI |
Уэ/э= Vэ / Sосв. |
согласно Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (приказ Минэнергетики РФ от 30.06.2014 г. N 399) |
отношение объема потребления электрической энергии в системах уличного освещения к общей площади уличного освещения |
экономист МБУ "ДУ "Элиста-Автодор" |
7 |
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными организациями |
|
не требуется |
По запросу в отраслевые (функциональные) структурные подразделения Администрации г. Элисты |
значение указывается при наличии заключенных энергосервисных договоров (контрактов) |
отдел экономики, планирования и прогнозирования Администрации города Элисты |
8 |
удельный расход электрической энергии, используемой для транспортировки воды в системах водоснабжения |
кВтч/мi |
Уэ.э. =Vэ.э. / (Vв.+Vпотерь в.) |
ежеквартально в РСТ РК Стандарты раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, в соот. с постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. N 6 |
Отношение общего объема потребления электрической энергии, потребляемой при транспортировке воды на сумму общего объема потребления воды и объема потерь воды при транспортироке |
планово-экономический отдел МУП "Элиставодоканал" |
9 |
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
т.у.т./Гкал |
Утоп. =Vгаза / Vт.э. |
ежеквартально в РСТ РК Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, в соотв. с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. N 570 |
Отношение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии на объем выработки тепловой энергии |
планово-экономический отдел АО "Энергосервис" |
10 |
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВтч/мi |
Уэ.э. =Vэ.э. / Vт.э. |
ежеквартально в РСТ РК Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, в соот. с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. N 570 |
Отношение общего объема потребления электрической энергии, потребляемой при передаче тепловой энергии на объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения |
планово-экономический отдел АО "Энергосервис" |
11 |
доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
Д потерь=(V потеоь т.э. /Vобщ.т.э.) х 100% |
ежеквартально в РСТ РК Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, в соот. с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. N 571 |
Отношение объема потерь тепловой энергии при ее передаче к общему объему передаваемой тепловой энергии |
планово-экономический отдел АО "Энергосервис" |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальной программы" |
|||||
|
Задача: Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы. |
|||||
1 |
уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |
% |
Упоказ.= Vфакт. показ./V план.показ. |
Согласно Годового отчета о ходе реализации муниципальной программы |
отношение фактической суммы достижения показателей на планируемую сумму достижения показателей |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и энергосбережение
в городе Элисте на 2019 - 2014 годы"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий |
Источники финансирования |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
|||||||||
(тыс. руб.), годы | ||||||||||||||
ГРБС |
Рз |
ЦСР |
ВР |
ВСЕГО. в т.ч. по годам: |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
Пр | ||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2024 гг." |
Всего, в том числе: |
|
|
|
38 0 00 00000 |
|
345 032,6 |
115 217,6 |
63 716,0 |
42 666,0 |
40 908,0 |
40 436,0 |
42 089,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет города Элисты |
|
|
|
|
|
301 049,1 |
94 557,1 |
58 028,0 |
38 364,0 |
36 720,0 |
36 700,0 |
36 680,0 |
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
33 983,5 |
10 660,5 |
5 688,0 |
4 302,0 |
4 188,0 |
3 736,0 |
5 409,0 |
||
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
Всего, в том числе: |
|
711 |
0501 |
38 1 01 00000 |
|
9 927,1 |
9 927,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Республиканский бюджет |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджет города Элисты |
|
|
9 927,1 |
9 927,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Основное мероприятие 1.1. |
"Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |
Всего, в том числе: |
|
711 |
0501 |
38 1 01 09602 |
|
9 927,1 |
9 927,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет города Элисты |
0501 |
38 1 01 09602 |
|
9 927,1 |
9 927,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 1.1.2. |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
Всего: |
МКУ "Дирекция единого заказчика" |
711 |
0501 |
38 1 01 09602 |
|
9 927,1 |
9 927,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Бюджет города Элисты |
0501 |
38 1 01 09602 |
414 |
9 927,1 |
9 927,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
Всего, в том числе: |
|
711, 709 |
0501, 0502 |
38 2 00 00000 |
|
76 261,0 |
54 215,0 |
18 146,0 |
0,0 |
1 320,0 |
1 300,0 |
1 280,0 |
|
Республиканский бюджет |
39 2 00 00000 |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Бюджет города Элисты |
38 2 00 00000 |
|
66 261,0 |
44 215,0 |
18 146,0 |
0,0 |
1 320,0 |
1 300,0 |
1 280,0 |
|||||
Основное мероприятие 2.1. |
"Осуществление мероприятий в области жилищного хозяйства" |
Всего, в том числе: |
|
711, 709 |
0501 |
38 2 01 00000 |
|
4 592,0 |
1 546,0 |
946,0 |
0,0 |
720,0 |
700,0 |
680,0 |
Бюджет города Элисты |
0501 |
38 2 01 00000 |
|
4 592,0 |
1 546,0 |
946,0 |
0,0 |
720,0 |
700,0 |
680,0 |
||||
Мероприятие 2.1.1. |
Ремонт муниципального жилищного фонда, другие мероприятия |
Всего, в том числе: |
МКУ "Дирекция единого заказчика" |
711 |
0501 |
38 2 01 15520 |
|
1 300,0 |
800,0 |
200,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Бюджет города Элисты |
0501 |
38 2 01 15520 |
244 |
1 300,0 |
800,0 |
200,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
Мероприятие 2.1.2. |
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственником помещений, в которых является муниципальное образование |
Всего, в том числе: |
УЗИО Администрации г. Элисты |
709 |
0501 |
38 2 01 15510 |
|
3 292,0 |
746,0 |
746,0 |
0,0 |
620,0 |
600,0 |
580,0 |
Бюджет города Элисты |
0501 |
38 2 01 15510 |
244 |
3 292,0 |
746,0 |
746,0 |
0,0 |
620,0 |
600,0 |
580,0 |
||||
Основное мероприятие 2.2. |
"Осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства" |
Всего, в том числе: |
|
711 |
0502 |
38 2 02 00000 |
|
17 100,0 |
10 100,0 |
5 200,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
Бюджет города Элисты |
0502 |
38 2 02 00000 |
|
17 100,0 |
10 100,0 |
5 200,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||||
Мероприятие 2.2.1. |
Техническое обслуживание бесхозяйных газовых сетей г. Элисты |
Всего, в том числе: |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
711 |
0502 |
38 2 02 15530 |
|
2 500,0 |
500,0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
500 |
Бюджет города Элисты |
711 |
0502 |
38 2 02 15530 |
244 |
2 500,0 |
500,0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
500 |
|||
Мероприятие 2.2.2. |
Техническое обслуживание бесхозяйных электрических сетей г. Элисты |
Всего, в том числе: |
711 |
0502 |
38 2 02 15530 |
|
500,0 |
100,0 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Бюджет города Элисты |
711 |
0502 |
38 2 02 15530 |
244 |
500,0 |
100,0 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|||
Мероприятие 2.2.3. |
Реконструкция артскважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском месторождениях подземных вод |
Всего, в том числе: |
711 |
0502 |
38 2 02 15530 |
|
3 600,0 |
1 200,0 |
2 400,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет города Элисты |
711 |
0502 |
38 2 02 15530 |
414 |
3 600,0 |
1 200,0 |
2 400,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Мероприятие 2.2.4. |
Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Элисты |
Всего, в том числе: |
711 |
0502 |
38 2 02 15530 |
|
1 300,0 |
300,0 |
1 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет города Элисты |
711 |
0502 |
38 2 02 15530 |
414 |
1 300,0 |
300,0 |
1 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Мероприятие 2.2.5. |
Реконструкция внутриплощадочных сетей РЧВ 10 тыс. м3 |
Всего, в том числе: |
711 |
0502 |
38 2 02 15530 |
|
2 400,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет города Элисты |
711 |
0502 |
38 2 02 15530 |
414 |
2 400,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Мероприятие 2.2.6. |
Создание диспетчеризации системы водоснабжения с внедрением приборов учета воды на объектах водоснабжения |
Всего, в том числе: |
711 |
0502 |
38 2 02 15530 |
|
2 300,0 |
2 300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет города Элисты |
711 |
0502 |
38 2 02 15530 |
414 |
2 300,0 |
2 300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Мероприятие 2.2.7. |
Изыскательские работы объекта "Проведение геологоразведочных работ с целью переоценки эксплуатационных запасов Троицкого и Баяртинского месторождений подземных вод для муниципальных нужд города Элисты" |
Всего, в том числе: |
|
711 |
0502 |
38 2 02 15530 |
|
4 500,0 |
4 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет города Элисты |
|
711 |
0502 |
38 2 02 15530 |
414 |
4 500,0 |
4 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
"Строительство и реконструкция инженерных сетей города Элисты" |
Всего, в том числе: |
|
711 |
0502 |
38 2 03 00000 |
|
54 569,0 |
42 569,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Республиканский бюджет |
0502 |
38 2 03 00000 |
|
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет города Элисты |
0502 |
38 2 03 00000 |
|
44 569,0 |
32 569,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.3.1. |
Канализационные сети юго-западного района г. Элисты |
Всего, в том числе: |
|
711 |
0502 |
38 2 03 43590 |
|
9 052,0 |
9 052,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет города Элисты |
711 |
0502 |
38 2 03 43590 |
414 |
9 052,0 |
9 052,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Мероприятие 2.3.2. |
Строительство канализационных сетей юго-западного района по улицам Бусыгина, Изотова, Николаева, и М.Демченко |
Всего, в том числе: |
711 |
0502 |
38 2 03 43680 |
|
4 500,0 |
4 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет города Элисты |
711 |
0502 |
38 2 03 43680 |
414 |
4 500,0 |
4 500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Мероприятие 2.3.3. |
Переподключение водовода диаметром 630 мм по объекту "Строительство Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод Республики Калмыкия" в подземный резервуар РЧВ-10 тыс. м3 в Северной складской зоне |
Всего, в том числе: |
711 |
0502 |
38 2 03 43710 |
|
2 867,0 |
2 867,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет города Элисты |
711 |
0502 |
38 2 03 43710 |
414 |
2 867,0 |
2 867,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Мероприятие 2.3.4. |
Инфраструктурное обустройство земельных участков за счет средств бюджета города Элисты |
Всего, в том числе: |
711 |
0502 |
38 2 03 S3040 |
|
8 150,0 |
6 150,0 |
2 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет города Элисты |
711 |
0502 |
38 2 03 S3040 |
414 |
8 150,0 |
6 150,0 |
2 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Мероприятие 2.3.5. |
Водоснабжение и разводящие сети в п. Аршан г. Элиста Республики Калмыкия (II этап) |
Всего, в том числе: |
711 |
0502 |
38 2 03 00000 |
|
30 000,0 |
20 000,0 |
10 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Республиканский бюджет |
711 |
0502 |
38 2 03 74910 |
414 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Бюджет города Элисты |
|
711 |
0502 |
38 2 03 S4910 |
414 |
20 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
Всего, в том числе: |
|
704, 705, 706 |
0801, 0702, 0503 |
38 3 00 00000 |
|
136 445,5 |
30 662,5 |
25 164,0 |
22 271,0 |
19 193,0 |
18 741,0 |
20 414,0 |
|
Бюджет города Элисты |
|
38 3 00 00000 |
|
102 462,0 |
20 002,0 |
19 476,0 |
17 969,0 |
15 005,0 |
15 005,0 |
15 005,0 |
||||
Внебюджетные источники |
38 3 00 00000 |
|
33 983,5 |
10 660,5 |
5 688,0 |
4 302,0 |
4 188,0 |
3 736,0 |
5 409,0 |
|||||
Основное мероприятие 3.1 |
"Осуществление мероприятий в сфере энергетической эффективности" |
Всего, в том числе: |
|
704, 705, 706 |
0801, 0702, 0503 |
38 3 01 000000 |
|
136 445,5 |
30 662,5 |
25 164,0 |
22 271,0 |
19 193,0 |
18 741,0 |
20 414,0 |
Бюджет города Элисты |
102 462,0 |
20 002,0 |
19 476,0 |
17 969,0 |
15 005,0 |
15 005,0 |
15 005,0 |
|||||||
Внебюджетные источники |
33 983,5 |
10 660,5 |
5 688,0 |
4 302,0 |
4 188,0 |
3 736,0 |
5 409,0 |
|||||||
Мероприятие 3.1.1. |
Проведение поверки приборов учета в образовательных организациях |
Всего, в том числе: |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701 |
38 3 01 15560 |
|
440,0 |
220,0 |
220,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет города Элисты |
705 |
0701 |
38 3 01 15560 |
244 |
316,0 |
158,0 |
158,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
611 |
124,0 |
62,0 |
62,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Мероприятие 3.1.2. |
Приобретение энергосберегающих ламп |
Всего, в том числе: |
, |
704, 705 |
0701, 0702, 0801 |
38 3 01 15560 |
|
3 220,0 |
1 848,0 |
1 322,0 |
35,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Бюджет города Элисты |
Управление культуры Администрации г. Элисты |
704 |
0801 |
38 3 01 15560 |
244 |
25,0 |
5,0 |
5,0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701, 0702 |
38 3 01 15560 |
244 |
2 180,0 |
1 090,0 |
1 090,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
611 |
610,0 |
418,0 |
192,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
МКУ "Дирекция единого заказчика" |
711 |
0505 |
38 3 01 15560 |
244 |
300,0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Внебюджетные источники |
Управление образования Администрации г. Элисты |
|
|
|
|
105,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 3.1.3. |
Расходы на оплату услуг по энергосервисному контракту, связанных с выполнением энергосберегающих мероприятий по уличному освещению |
Всего, в том числе: |
|
706 |
0503 |
38 3 01 15590 |
611 |
98 907,0 |
17 969,0 |
17 969,0 |
17 969,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
Бюджет города Элисты |
706 |
0503 |
38 3 01 15590 |
611 |
98 907,0 |
17 969,0 |
17 969 |
17 969 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
Мероприятие 3.1.4. |
Приобретение энергосберегающих насосов на объекты водоснабжения |
Всего, в том числе: |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
1 740,0 |
240,0 |
260,0 |
280,0 |
300,0 |
320,0 |
340,0 |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
1 740,0 |
240,0 |
260 |
280 |
300 |
320 |
340 |
|||
Мероприятие 3.1.5. |
Проведение энергетического обследования объектов водоснабжения |
Всего, в том числе: |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
100,0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
100,0 |
0,0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|||
Мероприятие 3.1.6. |
Установка модульных котельных |
Всего, в том числе: |
АО "Энергосервис" |
|
|
|
|
8 830,0 |
8 830,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
8 830,0 |
8 830,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Мероприятие 3.1.7. |
Реконструкция тепловых сетей |
Всего, в том числе: |
АО "Энергосервис" |
|
|
|
|
23 208,5 |
1 555,5 |
5 393,0 |
3 987,0 |
3 788,0 |
3 416,0 |
5 069,0 |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
23 208,5 |
1 555,5 |
5 393 |
3 987 |
3 788 |
3 416 |
5 069 |
|||
"Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Всего, бюджет города Элисты |
|
711 |
0412, 0505 |
38 4 00 00000 |
|
122 399,0 |
20 413,0 |
20 406,0 |
20 395,0 |
20 395,0 |
20 395,0 |
20 395,0 |
|
Основное мероприятие 4.1 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего, в том числе: |
|
711 |
0412, 0505 |
38 4 01 000000 |
|
122 399,0 |
20 413,0 |
20 406,0 |
20 395,0 |
20 395,0 |
20 395,0 |
20 395,0 |
Бюджет города Элисты |
122 399,0 |
20 413,0 |
20 406,0 |
20 395,0 |
20 395,0 |
20 395,0 |
20 395,0 |
|||||||
Мероприятие 4.1.1. |
Расходы на содержание муниципальных органов |
Всего, бюджет города Элисты |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты |
711 |
|
38 4 01 00120 |
|
23 386,0 |
3 400,0 |
4 006,0 |
3 995,0 |
3 995,0 |
3 995,0 |
3 995,0 |
0505 |
38 4 01 00120 |
121 |
16 549,0 |
2364,0 |
2837,0 |
2837,0 |
2837,0 |
2837,0 |
2837,0 |
|||||
0505 |
38 4 01 00120 |
129 |
4 994,0 |
714,0 |
856,0 |
856,0 |
856,0 |
856,0 |
856,0 |
|||||
0505 |
38 4 01 00120 |
242 |
778,0 |
137,0 |
137,0 |
126,0 |
126,0 |
126,0 |
126,0 |
|||||
0505 |
38 4 01 00120 |
244 |
447,0 |
82,0 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
|||||
0505 |
38 4 01 00120 |
851 |
540,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|||||
0505 |
38 4 01 00120 |
852 |
18,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||||
0505 |
38 4 01 00120 |
853 |
60,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
Мероприятие 4.1.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории |
Всего, бюджет города Элисты |
МКУ "Дирекция единого заказчика" |
711 |
|
38 4 01 06010 |
|
90 032,0 |
15 690,0 |
14 870,0 |
14 868,0 |
14 868,0 |
14 868,0 |
14 868,0 |
0505 |
38 4 01 06010 |
111 |
30 467,0 |
4352,0 |
5223,0 |
5223,0 |
5223,0 |
5223,0 |
5223,0 |
|||||
0505 |
38 4 01 06010 |
119 |
9 199,0 |
1314,0 |
1577,0 |
1577,0 |
1577,0 |
1577,0 |
1577,0 |
|||||
0505 |
38 4 01 06010 |
242 |
2 082,0 |
432,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
|||||
0505 |
38 4 01 06010 |
244 |
44 690,0 |
8 993,0 |
7 141,0 |
7 139,0 |
7 139,0 |
7 139,0 |
7 139,0 |
|||||
0505 |
38 4 01 06010 |
851 |
1 800,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||||
0505 |
38 4 01 06010 |
852 |
96,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
|||||
0505 |
38 4 01 06010 |
853 |
1 698,0 |
283 |
283 |
283 |
283 |
283 |
283 |
|||||
Мероприятие 4.1.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных учреждений |
Всего, бюджет города Элисты |
МКУ "Управление строительства города Элисты" |
711 |
|
38 4 01 09030 |
|
8 981,0 |
1 323,0 |
1 530,0 |
1 532,0 |
1 532,0 |
1 532,0 |
1 532,0 |
0412 |
38 4 01 09030 |
111 |
945,0 |
789,0 |
945,0 |
947,0 |
947,0 |
947,0 |
947,0 |
|||||
0412 |
38 4 01 09030 |
119 |
1 668,0 |
238,0 |
286,0 |
286,0 |
286,0 |
286,0 |
286,0 |
|||||
0412 |
38 4 01 09030 |
242 |
581,0 |
96,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
|||||
0412 |
38 4 01 09030 |
244 |
370,0 |
60,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
|||||
0412 |
38 4 01 09030 |
851 |
720,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|||||
0412 |
38 4 01 09030 |
852 |
60,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
0412 |
38 4 01 09030 |
853 |
60,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. N 2909 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Элисте на 2019 - 2026 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 29 декабря 2018 г.
Текст постановления опубликован в газете "Элистинская панорама" от 22 января 2019 г. N 6
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 28 июня 2024 г. N 1212
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 7 мая 2024 г. N 813
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 15 ноября 2023 г. N 2112
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 1 марта 2022 г. N 305
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 23 декабря 2021 г. N 2532
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 29 октября 2021 г. N 2102
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 31 марта 2021 г. N 527
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 30 декабря 2020 г. N 2273
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 26 октября 2020 г. N 1751
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 31 декабря 2019 г. N 2453