Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
Администрации города Элисты
от 29 декабря 2018 г. N 2900
Паспорт
муниципальной программы "Развитие образования города Элисты на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель программы |
Управление образования Администрации города Элисты |
|||
Соисполнители программы |
Муниципальные казенные образовательные организации города Элисты, муниципальные бюджетные образовательные организации города Элисты, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей |
|||
Подпрограммы программы |
Развитие системы дошкольного образования |
|||
Развитие системы общего образования | ||||
Развитие системы дополнительного образования детей | ||||
Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время | ||||
Обеспечение реализации муниципальной программы | ||||
Цели программы |
Создание условий для становления системы образования в качестве устойчивого механизма социально-экономического развития города. |
|||
Задачи программы |
1. Обеспечить реализацию равных прав граждан на образование всех уровней, а также развитие системы образования в интересах личности, общества и государства. 2. Обеспечить внедрение федеральных образовательных стандартов (ФГОС). 3. Создать систему объективных измерений результатов образования. 4. Обеспечить качество образовательного процесса, совершенствовать формы и методы учебно-воспитательной работы через развитие информационно-коммуникационных технологий. 5. Развивать экспериментальную, исследовательскую и научно-методическую деятельность образовательных организаций в условиях двуязычия. 6. Реализовать комплекс мер по обеспечению безопасности образовательных организаций и укреплению материально-технической базы образовательных организаций |
|||
Целевые индикаторы и показатели программы |
1. охват детей дошкольным образованием; 2. уровень текучести педагогических кадров муниципальных дошкольных образовательных организаций; 3. доля обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования от общего количества обучающихся; 4. удельный вес детей в МОО, охваченных общим образованием, изучающих калмыцкий язык; 5. количество МОО, в которых произведен капитальный (текущий) ремонт здания; 6. доля детей, занятых в системе дополнительного образования детей; 7. доля детей и подростков, охваченных летним отдыхом, оздоровлением; 8. доля школьников, охваченных горячим питанием |
|||
Сроки реализации программы |
2015 - 2020 годы. |
|||
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы, необходимый для реализации составляет 8 161 822,2 тыс. рублей, в том числе: |
|||
|
по годам |
Всего, тыс. руб. |
по источникам финансирования: |
|
Республиканский бюджет |
Бюджет города Элисты |
|||
|
2015 |
1 104 392.8 |
704 678.6 |
399 714.2 |
|
2016 |
1 084 978,3 |
696 996.8 |
387 981.5 |
|
2017 |
1 463 738.4 |
1 005 355.4 |
458 383,0 |
|
2018 |
1 914 572.6 |
1 267 442.6 |
647 130.0 |
|
2019 |
1 371 456,0 |
919 443.0 |
452 013.0 |
|
2020 |
1 256 422.8 |
804 409.8 |
452 013.0 |
|
Итого: |
8 161 822.2 |
5 398 326.2 |
2 763 496.0 |
Ожидаемые результаты реализации программы |
Комплекс мероприятий Программы направлен на дальнейшее совершенствование муниципальной системы образования г. Элисты для обеспечения доступности качественного образования, отвечающего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Повышение эффективности использования ресурсов, внедрение новых организационно-экономических механизмов в образовании |
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие системы дошкольного образования"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования Администрации города Элисты |
|||
Соисполнители подпрограммы |
1. Муниципальные дошкольные образовательные организации 2. Муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования |
|||
Цель подпрограммы |
Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в городе Элиста |
|||
Задачи подпрограммы |
- модернизация сети дошкольных образовательных организаций за счет внедрения новых моделей дошкольного образования; увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях для детей раннего и дошкольного возраста с целью удовлетворения потребностей населения в услугах системы дошкольного образования: - увеличение показателя охвата детей в возрасте от 1 года до 6.5 лет дошкольным образованием; - стабилизация кадрового состава дошкольных образовательных организаций; - создание условий для реализации и введения ФГОС ДО: - развитие коррекционного образования; обновление инфраструктуры дошкольных организаций: создание условий для укрепления и сохранения здоровья дошкольников |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций в городе Элисте; - количество новых моделей дошкольного образования (тьюторские мини-центры, группы кратковременного пребывания, консультативные пункты, игротеки и т.д.); - количество мест в дошкольных образовательных организациях; - количество групп в муниципальных казенных дошкольных образовательных организациях; - процент охвата детей дошкольным образованием; - уровень текучести педагогических кадров муниципальных казенных дошкольных образовательных организаций; - количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования; - доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по ФГОС ДО в общей численности педагогических работников; - количество инклюзивных групп в дошкольных образовательных организациях; - число интегрированных в образовательное пространство ДОО детей с ограниченными возможностями здоровья: число дней, пропущенных одним ребенком по болезни |
|||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Программа реализуется в один этап с 2015 по 2020 годы. |
|||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 709 254.7 тыс. рублей, в том числе: |
|||
по годам |
Всего, в тыс. руб. |
по источникам финансирования: |
||
Республиканский бюджет |
Бюджет города Элисты |
|||
2015 |
483 469,1 |
237 066,9 |
246 402,2 |
|
2016 |
509 291,6 |
256 890,6 |
252 401,0 |
|
2017 |
593 975,6 |
318 300,6 |
275 675,0 |
|
2018 |
875 277,6 |
489 589,6 |
385 688,0 |
|
2019 |
686 078,0 |
421 373,0 |
264 705,0 |
|
2020 |
594 901,5 |
330 196,5 |
264 705,0 |
|
Итого: |
3 709 254,7 |
2 053 417,2 |
1 655 837,5 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности: - увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных организаций в городе Элисте: - увеличение количества вариативных моделей дошкольного образования: - увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Элисты: увеличение количества групп, в том числе инклюзивных, в муниципальных дошкольных образовательных организациях учреждениях города Элисты; - увеличение количества детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Элисты, в том числе детей с ОВЗ; - снижение уровня текучести кадров в дошкольных образовательных организациях; - обеспечение повышения уровня квалификации педагогических работников за счет использования разных форм курсовой подготовки; - снижение уровня заболеваемости дошкольников |
Паспорт
подпрограммы 2 "Развитие системы общего образования"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования Администрации города Элисты |
|||
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальные общеобразовательные организации города Элисты, социальные партнеры системы образования города Элисты |
|||
Цель подпрограммы |
Формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов развития муниципальной системы общего образования как средства обеспечения доступности и качества общего образования, соответствующего интересам личности, общества и государства |
|||
Задачи подпрограммы |
- создать необходимые условия для равного доступа к образованию в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования для всех категорий граждан: - отработка механизмов повышения качества общего образования; - формировать и развивать информационное пространство и информационные ресурсы образования - обеспечивающие взаимодействие между участниками образовательных отношений: - осуществлять реализацию государственной политики в области образования с учетом национально-региональных особенностей; - создать необходимые условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их социализации, самореализации, профессионального самоопределения как основы интеллектуального, творческого, культурного потенциала города; - формировать целостный взгляд на мир в органичном единстве и разнообразии народов, культур и религий; - продолжить работу над созданием системы оценки деятельности общеобразовательной организации; - создать целостную систему управленческой и методической деятельности, направленной на решение кадровой проблемы в системе муниципального образования; - создание системы сохранения и укрепления здоровья детей на основе комплексного решения психолого-педагогических. медицинских и социальных проблем современного образования; - реализовать комплекс мер по обеспечению безопасности общеобразовательных организаций и укреплению материально-технической. информационно-коммуникационной базы образовательных организаций |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- доля обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования от общего количества обучающихся; - процент укомплектованности общеобразовательных организаций педагогическими кадрами; - доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, в общей численности педагогических работников; - качество знаний обучающихся по итогам учебного года; - уровень обученности обучающихся по итогам учебного года; - ежегодное увеличение доли выявленных одаренных детей. включенных в систему государственно-общественной поддержки; - число МОО, в которых создана (создается) здоровьеформирующая и здоровьесберегающая среда; - доля выпускников, поступивших в ВУЗы, в т.ч. в Калм ГУ; - удельный вес детей в МОО, охваченных общим образованием, изучающих калмыцкий язык; - удельный вес МОО, внедривших электронный документооборот, в том числе в форме электронного журнала и дневников, электронных учебников; - удельный вес МОО, имеющих институт общественного участия в управлении (фонды развития, координационные. управляющие. попечительские советы); - количество МОО, в которых произведен капитальный (текущий) ремонт здания |
|||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы |
|||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 533 051,2 тыс. рублей, в том числе: |
|||
по годам |
Всего, в |
по источникам финансирования: |
||
тыс. руб. |
Республиканский бюджет |
Бюджет города Элисты |
||
2015 |
510 698,2 |
443 467,2 |
67 231,0 |
|
2016 |
472 827,3 |
415 309,3 |
57 518,0 |
|
2017 |
673 649,4 |
594 278,4 |
79 371,0 |
|
2018 |
774 712,8 |
643 314,8 |
131 398,0 |
|
2019 |
562 510,1 |
477 136,1 |
85 374,0 |
|
2020 |
538 653,4 |
453 279,4 |
85 374,0 |
|
Итого: |
3 533 051,2 |
3 026 785,2 |
506 266,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация подпрограммы "Развитие системы общего образования" позволит: - обеспечить доступность и качество общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования и основными направлениями модернизации российского образования гражданам независимо от местожительства, состояния здоровья; - повысить число обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; - усовершенствовать модели профильного образования на уровне среднего общего образования, осуществить переход на обучение по индивидуальным учебным планам; - изменить подходы к формированию национально-региональной системы образования в современных условиях; - достичь качественного состояния кадрового потенциала педагогических работников г. Элисты; - создать необходимые условия для образования детей, нуждающихся в государственной защите, для детей с проблемами в здоровье и развитии, одаренных детей; - обеспечить безопасные условия жизнедеятельности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
Паспорт
подпрограммы 3 "Развитие системы дополнительного образовании детей"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования Администрации города Элисты |
|||
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальные образовательные организации города Элисты |
|||
Цели подпрограммы |
Обеспечение условий для развития воспитательных систем и дополнительного образования образовательных учреждений всех типов и видов в интересах формирования социально-активной, творческой личности, способной к самоопределению и саморазвитию |
|||
Задачи подпрограммы |
- интеграцию общего и дополнительного образования; - сохранение и развитие общедоступной системы дополнительного образования; - внедрение федеральных государственных требований к структуре, условиям реализации программ начального профессионального дополнительного образования; - усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование гражданственности, патриотизма, трудолюбия, нравственности, уважения к правилам и свободам граждан, культуры мира; - укрепление научно-методической, кадровой, финансовой и материально-технической базы воспитания и дополнительного образования; - обновление программно-методического содержания дополнительного образования и воспитания детей, его форм, методов и технологий |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования в общеобразовательных организациях; - доля детей, занятых в системе дополнительного образования детей |
|||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 г. г. |
|||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляем 619 167.0 тыс. рублей, в том числе: |
|||
по годам |
Всего, тыс. руб. |
по источникам финансирования; |
||
Республиканский бюджет |
Бюджет города Элисты |
|||
2015 |
60 410,0 |
0,0 |
60 410,0 |
|
2016 |
56 218,0 |
0,0 |
56 218,0 |
|
2017 |
145 681,0 |
67 063,0 |
78 618,0 |
|
2018 |
201 486,0 |
107 830,0 |
93 656,0 |
|
2019 |
77 686,0 |
0,0 |
77 686,0 |
|
2020 |
77 686,0 |
0,0 |
77 686,0 |
|
ИТОГО: |
619 167,0 |
174 893,0 |
444 274,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка; - увеличение числа детей. занятых в системе дополнительного образования; - сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей, создание условий для развития дополнительного образования и воспитания детей города Элисты; - обновление содержания дополнительного образования и воспитания |
Паспорт
подпрограммы 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования Администрации города Элисты. Комитет по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты |
|||
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальные образовательные организации города Элисты (далее МОО г. Элисты), социальные партнеры системы образования города Элисты |
|||
Цель подпрограммы |
Организация и проведение отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время |
|||
Задачи подпрограммы |
- создание условий для организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков г. Элисты; - совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков; - развитие инфраструктуры образовательных организаций г. Элисты, на базе которых организованы лагеря дневного пребывания детей; - модернизация кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- доля детей и подростков, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью детей в каникулярное время; - доля школьников, охваченных горячим питанием |
|||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы. |
|||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 95 960.1 тыс. рублей, в том числе: |
|||
по годам |
Всего, тыс. руб. |
по источникам финансирования: |
||
Республиканский бюджет |
Бюджет города Элисты |
|||
2015 |
14 782,4 |
5 808,4 |
8 974,0 |
|
2016 |
15 457,0 |
6 483,0 |
8 974,0 |
|
2017 |
17 813,6 |
6 339,6 |
11 474,0 |
|
2018 |
25 203,1 |
8 017,1 |
17 186,0 |
|
2019 |
11 352,0 |
0,0 |
11352,0 |
|
2020 |
11 352,0 |
0,0 |
11 352,0 |
|
ИТОГО |
95 960,1 |
26 648,1 |
69 312,0 |
|
Желаемые результаты реализации подпрограммы |
увеличение числа детей и подростков из социально незащищенных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей в возрасте 7 - 16 лет, проживающих г. Элисте и получивших услуги отдыха, оздоровления и временной занятости на базе МОО г. Элисты и в загородных организациях отдыха, оздоровления детей в течение календарного года; увеличение числа детей, охваченных горячим питанием |
Паспорт
подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования Администрации города Элисты |
|||
Цель подпрограммы |
Обеспечение реализации подпрограмм Программы "Развитие образования города Элисты" на 2015 - 2020 годы в соответствии с установленными сроками и этапами |
|||
Задачи подпрограммы |
- исполнение функций управления образованием в соответствии с действующим законодательством; - осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (в %) |
|||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 гг. |
|||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 204 389,2 тыс. рублей, в том числе: |
|||
по годам |
Всего, тыс. руб. |
по источникам финансирования: |
||
Республиканский бюджет |
Бюджет города Элисты |
|||
2015 |
35 033,1 |
18 336,1 |
16 697,0 |
|
2016 |
31 184,4 |
18 313,9 |
12 870,5 |
|
2017 |
32 618,8 |
19 373,8 |
13 245,0 |
|
2018 |
37 893,1 |
18 691,1 |
19 202,0 |
|
2019 |
33 829,9 |
20 933,9 |
12 896,0 |
|
2020 |
33 829,9 |
20 933,9 |
12 896,0 |
|
ИТОГО: |
204 389,2 |
116 582,7 |
87 806,5 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Достижение качественного уровня исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими гражданам и организациям муниципальных услуг; 2. Рост информационной открытости в системе образования города Элисты |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Элисты" на 2015 - 2020 годы
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие образования города Элисты" на 2015 - 2020 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
|||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Элисты" на 2015 - 2020 годы | ||||||||
|
Цель: Создание условий для становления системы образования в качестве устойчивого механизма социально-экономического развития города. |
|||||||
|
Задачи: 1. Обеспечить реализацию равных прав граждан на образование всех уровней, а также развитие системы образования в интересах личности, общества и государства. 2. Обеспечить внедрение федеральных образовательных стандартов (ФГОС). 3. Создать систему объективных измерений результатов образования. 4. Обеспечить качество образовательного процесса, совершенствовать формы и методы учебно-воспитательной работы через развитие информационно-коммуникационных технологий. 5. Развивать экспериментальную, исследовательскую и научно-методическую деятельность образовательных организаций в условиях двуязычия. 6. Реализовать комплекс мер по обеспечению безопасности образовательных организаций и укреплению материально-технической базы образовательных организаций |
|||||||
1 |
Доля обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования от общего количества обучающихся |
% |
50 |
54 |
64 |
69 |
79 |
89 |
2 |
Доля школьников, охваченных горячим питанием |
% |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
3 |
Доля выявленных одаренных детей, включенных в систему государственно-общественной поддержки |
% |
90 |
90,3 |
90,5 |
91 |
91,3 |
91,5 |
4 |
Количество детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
чел. |
97 |
96 |
95 |
95 |
95 |
95 |
5 |
Число детей, посещающих спортивные секции |
чел. |
3800 |
3800 |
3800 |
3900 |
4000 |
4000 |
6 |
Увеличение численности молодых специалистов в муниципальной системе образования |
чел. |
42 |
45 |
55 |
60 |
70 |
80 |
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования" | ||||||||
|
Цель: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в городе Элиста |
|||||||
|
Задачи: - модернизация сети дошкольных образовательных организаций за счет внедрения новых моделей дошкольного образования; - увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях для детей раннего и дошкольного возраста с целью удовлетворения потребностей населения в услугах системы дошкольного образования; - увеличение показателя охвата детей в возрасте от 1 года до 6,5 лет дошкольным образованием; - стабилизация кадрового состава дошкольных образовательных организаций; - создание условий для реализации и введения ФГОС ДО; - развитие коррекционного образования; - обновление инфраструктуры дошкольных организаций; создание условий для укрепления и сохранения здоровья дошкольников |
|||||||
1 |
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций в городе Элисте |
ед. |
32 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
2 |
Количество новых моделей дошкольного образования (мини-тьюторские центры, группы кратковременного пребывания, группы предшкольной подготовки, консультативные центры, в том числе для родителей групп раннего возраста, игротеки и т.д.) |
ед. |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3 |
Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Элиста |
ед. |
5495 |
6095 |
7568 |
7568 |
7568 |
7568 |
4 |
Количество групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Элиста |
ед. |
289 |
315 |
316 |
316 |
316 |
316 |
5 |
Охват детей дошкольным образованием |
% |
78 |
77 |
83 |
85 |
87 |
89 |
6 |
Уровень текучести педагогических кадров муниципальных дошкольных образовательных организаций |
% |
19 |
18,5 |
18 |
17,5 |
17 |
17 |
7 |
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования |
ед. |
32 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
8 |
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программу предшкольного образования |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
9 |
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по ФГОС ДО в общей численности педагогических работников |
% |
75 |
85 |
95 |
96 |
97 |
98 |
10 |
Количество инклюзивных групп в дошкольных образовательных организациях |
ед. |
2 |
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
11 |
Число интегрированных в образовательное пространство МДОУ детей с ограниченными возможностями здоровья |
чел. |
223 |
225 |
239 |
278 |
282 |
284 |
12 |
Число дней, пропущенных 1 ребенком по болезни |
ед. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования" | ||||||||
|
Цель: Формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов развития муниципальной системы общего образования как средства обеспечения доступности и качества общего образования, соответствующего интересам личности, общества и государства |
|||||||
|
Задачи: - создать необходимые условия для равного доступа к образованию в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования для всех категорий граждан; - сформировать механизмы повышения качества общего образования; - отработать механизмы мониторинговой деятельности общеобразовательных организаций по оценке доступности и качества образования; - формировать и развивать информационное пространство и информационные ресурсы образования, обеспечивающие взаимодействие между участниками образовательных отношений; - осуществлять реализацию государственной политики в области образования с учетом национально-региональных особенностей; - создать необходимые условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их социализации, самореализации, профессионального самоопределения как основы интеллектуального, творческого, культурного потенциала города; - формировать целостный взгляд на мир в органичном единстве и разнообразии народов, культур и религий; - создать целостную систему управленческой и методической деятельности, направленной на решение кадровой проблемы в системе муниципального образования; - создание системы сохранения и укрепления здоровья детей на основе комплексного решения психолого-педагогических, медицинских и социальных проблем современного образования; - реализовать комплекс мер по обеспечению безопасности общеобразовательных организаций и укреплению материально-технической, информационно-коммуникационной базы образовательных организаций |
|||||||
1 |
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по новым ФГОС общего образования, адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, в общей численности педагогических работников |
% |
75 |
80 |
80,5 |
83 |
83,5 |
85 |
2 |
Качество знаний обучающихся по итогам учебного года |
% |
32 |
32 |
32,3 |
32,5 |
32,6 |
32,7 |
3 |
Уровень обученности учащихся по итогам учебного года |
% |
99 |
99,2 |
99,3 |
99,4 |
99,5 |
99,7 |
4 |
Удельный вес обучающихся, осваивающих программы среднего общего образования, реализующих индивидуальные маршруты обучения |
% |
24 |
24 |
24 |
25 |
25 |
25 |
5 |
Доля выпускников, поступивших в ВУЗы, в том числе в Калм ГУ |
% |
93 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
6 |
Удельный вес детей в МОО, охваченных общим образованием, изучающих калмыцкий язык |
% |
98,6 |
98,7 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
7 |
Удельный вес МОО, внедривших электронный документооборот, в том числе в форме электронного журнала и дневников обучающихся |
% |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
8 |
Удельный вес МОО, имеющих институт общественного участия в управлении |
% |
60 |
70 |
80 |
80 |
90 |
90 |
9 |
Количество МОО, в которых произведен капитальный (текущий) ремонт здания |
ед. |
10 |
10 |
10 |
10 |
11 |
12 |
10 |
Число детей - инвалидов, обучающихся на дому, в том числе по программам дистанционного обучения |
чел. |
135 |
135 |
140 |
140 |
145 |
150 |
11 |
Число МОО, внедряющих здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии |
ед. |
20 |
20 |
21 |
21 |
22 |
22 |
12 |
Уровень текучести педкадров МОО г. Элисты |
% |
2 |
1,8 |
1,6 |
1,5 |
1.5 |
1.5 |
13 |
Процент укомплектованности общеобразовательных организаций педагогическими кадрами |
% |
98 |
98 |
99 |
99 |
100 |
100 |
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей" | ||||||||
|
Цель: Обеспечение условий для развития воспитательных систем и дополнительного образования образовательных учреждений всех типов и видов в интересах формирования социально-активной, творческой личности, способной к самоопределению и саморазвитию |
|||||||
|
Задачи: - развитие единого воспитательного пространства города через интеграцию общего и дополнительного образования; - сохранение и развитие общедоступной системы дополнительного образования; - внедрение федеральных государственных требований к структуре, условиям реализации программ начального профессионального дополнительного образования; - усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование гражданственности, патриотизма, трудолюбия, нравственности, уважения к правилам и свободам граждан, культуры мира; - укрепление научно-методической, кадровой, финансовой и материально-технической базы воспитания и дополнительного образования; - обновление программно-методического содержания дополнительного образования и воспитания детей, его форм, методов и технологий |
|||||||
1 |
Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования в ОУ |
% |
77 |
77 |
78 |
78 |
78 |
78 |
2 |
Доля детей, занятых в системе дополнительного образования |
% |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" | ||||||||
|
Цель: Организация и проведение отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время |
|||||||
|
Задачи: - создание условий для организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков г. Элисты; - совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков; - развитие инфраструктуры образовательных организаций г. Элисты, на базе которых организованы лагеря дневного пребывания детей; - модернизация кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков |
|||||||
1 |
Доля детей и подростков, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью детей в каникулярное время |
% |
48,3 |
48,3 |
49,5 |
49,6 |
49,8 |
50,0 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||
|
Цель: Обеспечение реализации подпрограмм Программы "Развитие образования города Элисты" на 2015 - 2020 годы в соответствии с установленными сроками и этапами |
|||||||
|
Задачи: - исполнение функций Управлением образования в соответствии с действующим законодательством; - осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования |
|||||||
1 |
Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Элисты" на 2015 - 2020 годы
Перечень
подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования города Элисты на 2015 - 2020 годы"
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования" |
Отдел дошкольного, дополнительного образования и воспитания УОА г. Элисты, методический центр УОА г. Элисты |
2015 |
2020 |
Создание новых форм дошкольного образования, дополнительных мест в функционирующих образовательных организациях, реализация запросов населения на развитие коррекционного образования |
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций в городе Элисте; количество новых моделей дошкольного образования; количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программу предшкольного образования; количество групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях г. Элисты, в том числе инклюзивных; количество мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Элиста; охват детей дошкольным образованием в городе Элисте; уровень текучести педагогических кадров муниципальных дошкольных образовательных организаций; доля педагогических работников прошедших повышение квалификации по ФГОС ДО; число дней, пропущенных одним ребенком по болезни; число интегрированных в образовательное пространство МКДОУ детей с ограниченными возможностями здоровья |
Основное мероприятие 1.1. "Расходы за счет средств бюджета города Элисты на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" | ||||||
Основное мероприятие 1.2. "Расходы за счет субвенций республиканского бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" | ||||||
2 |
Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования" |
Отдел управления качеством общего образования УОА г. Элисты, Методический центр УОА г. Элисты, МОО г. Элисты |
2015 |
2020 |
Обеспечение доступности и качества общего образования |
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по ФГОС общего образования, адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, в общей численности педагогических работников; качество знаний обучающихся по итогам учебного года; уровень обученности учащихся по итогам учебного года; удельный вес обучающихся, осваивающих программы среднего общего образования, реализующих индивидуальные маршруты обучения; доля выпускников, поступивших в ВУЗы, в том числе в Калм ГУ; удельный вес детей в МОО, охваченных общим образованием, изучающих калмыцкий язык; удельный вес МОО, внедривших электронный документооборот, в том числе в форме электронного журнала и дневников учащихся; удельный вес МОО, имеющих институт общественного участия в управлении; количество МОО, в которых произведен капитальный (текущий) ремонт здания; число детей - инвалидов, обучающихся на дому, в том числе по программам дистанционного обучения; число МОО, внедряющих здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии; уровень текучести педкадров МОО г. Элисты; процент укомплектованности общеобразовательных организаций педагогическими кадрами |
Основное мероприятие 2.1. "Расходы за счет средств бюджета города Элисты на организацию предоставления общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях" | ||||||
Основное мероприятие 2.2. Расходы за счет субвенций республиканского бюджета на организацию предоставления общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | ||||||
3 |
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования детей" |
Отдел дошкольного, дополнительного образования и воспитания УОА г. Элисты, методический центр УОА г. Элисты |
2015 |
2020 |
Сохранение количества секций и кружков в учреждениях дополнительного образования |
Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования в МОО; доля детей, занятых в системе дополнительного образования |
Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях" | ||||||
4 |
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" |
Управление образования Администрации г. Элисты, Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г. Элисты |
2015 |
2020 |
Создание условий для организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков |
Доля детей и подростков, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью детей в каникулярное время |
Основное мероприятие "Расходы на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время" | ||||||
5 |
Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы |
Управление образования Администрации г. Элисты |
2015 |
2020 |
Социальная поддержка педагогических кадров. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования |
Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы |
Основное мероприятие "Организация досуговых мероприятий" |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Элисты" на 2015 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
и прогнозное (справочная), оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие образования города Элисты на 2015 - 2020 годы"
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий подпрограммы |
Источники финансирования |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), по годам |
|||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Всего, в т.ч. по годам: |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа |
"Развитие образования города Элисты на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
|
705 708 |
700 |
31 0 00 00 31 0 00 00000 |
|
8 161 822,2 |
1070654,1 |
1084978,3 |
1463738,4 |
1914572,6 |
1371456,0 |
1256422,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет |
Всего, в т.ч. |
|
|
|
|
5 398 326,2 |
704678,6 |
696996,8 |
1005355,4 |
1267442,6 |
919443,0 |
804409,8 |
||
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
|
|
|
5 398 326,2 |
704 678,6 |
696 996,8 |
1 005 355,4 |
1 267 442,6 |
919 443,0 |
804 409,8 |
|||
Бюджет города Элисты |
Всего, в т.ч. |
|
|
|
|
2 763 496,0 |
365975,5 |
387981,5 |
458383,0 |
647130,0 |
452013,0 |
452013,0 |
||
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
|
|
|
2 759 875,0 |
365 975,5 |
387 407,5 |
457 629,0 |
646 337,0 |
451 263,0 |
451 263,0 |
|||
Комитет по делам молодежи Администрации г. Элисты |
708 |
|
|
|
3 621,0 |
0,0 |
574,0 |
754,0 |
793,0 |
750,0 |
750,0 |
|||
Подпрограмма 1 |
Развитие системы дошкольного образования |
Всего: |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701 |
31 1 00 00000 |
|
3 709 254,7 |
449730,4 |
509291,6 |
593975,6 |
875277,6 |
686078,0 |
594901,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Республиканский бюджет |
|
2 053 417,2 |
237066,9 |
256890,6 |
318300,6 |
489589,6 |
421373,0 |
330196,5 |
||||||
Бюджет города Элисты |
|
1 655 837,5 |
212663,5 |
252401,0 |
275675,0 |
385688,0 |
264705,0 |
264705,0 |
||||||
Основное мероприятие 1.1. |
Расходы за счет средств бюджета города Элисты на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Бюджет города Элисты |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701 |
31 1 01 00000 |
|
1 655 837,5 |
212663,5 |
252401,0 |
275675,0 |
385688,0 |
264705,0 |
264705,0 |
Республиканский бюджет |
|
182 353,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
91177,1 |
91176,5 |
0,0 |
||||||
Мероприятие 1.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций |
Всего: |
|
705 |
0701 |
|
|
1 627 842,5 |
212663,5 |
224624,0 |
275457,0 |
385688,0 |
264705,0 |
264705,0 |
Бюджет города Элисты |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
111 |
86 593,0 |
86593,0 |
|
|
|
|
|
||
31 1 01 02010 |
456 999,0 |
|
77773,0 |
87121,0 |
112705,0 |
89700,0 |
89700,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 01 02010 |
119 |
162 893,0 |
|
15450,0 |
23478,0 |
69787,0 |
27089,0 |
27089,0 |
||||
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
242 |
215,0 |
215,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 01 02010 |
2 072,0 |
|
222,0 |
270,0 |
486,0 |
547,0 |
547,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
243 |
1 652,0 |
1652,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 01 02010 |
8 806,0 |
|
750,0 |
1992,0 |
2064,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
244 |
100 655,5 |
100655,5 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 01 02010 |
622 055,0 |
|
103646,0 |
124915,0 |
156886,0 |
118304,0 |
118304,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 01 02010 |
831 |
8 197,0 |
|
202,0 |
3618,0 |
3777,0 |
300,0 |
300,0 |
||||
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
851 |
21 203,0 |
21203,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 01 02010 |
127 258,0 |
|
23559,0 |
26075,0 |
31788,0 |
22918,0 |
22918,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
852 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 01 02010 |
1 889,0 |
|
285,0 |
1032,0 |
370,0 |
101,0 |
101,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 01 02010 |
853 |
13 068,0 |
|
1392,0 |
4853,0 |
3805,0 |
1509,0 |
1509,0 |
||||
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
611 |
1 667,0 |
1667,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 13 70 |
528,0 |
528,0 |
|
|
|
|
|
|||||||
31 1 01 02010 |
11 324,0 |
|
1345,0 |
2003,0 |
3702,0 |
2137,0 |
2137,0 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 02 01 |
612 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 01 02010 |
618,0 |
|
0,0 |
100,0 |
318,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Мероприятие 1.1.2. |
Расходы на реализацию комплекса мероприятий по модернизации системы дошкольного образования |
Бюджет города Элисты |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701 |
31 1 13 70 31 1 42 53 |
414 |
33 738,7 |
33738,7 |
|
|
|
|
|
31 1 01 42530 |
27 995,0 |
|
27777,0 |
218,0 |
|
|
|
|||||||
Мероприятие 1.1.3. |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
Республиканский бюджет |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701 |
31 1 01 R 0000 |
414 |
182 353,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
91177,1 |
91176,5 |
0,0 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ "Детский сад N 22", г. Элиста) |
|
|
705 |
0701 |
31 1 01R 1591 |
414 |
26 532,6 |
|
|
|
13025,3 |
13507,3 |
0,0 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ "Детский сад N 29 "Иньгллт", г. Элиста) |
|
|
705 |
0701 |
31 1 01R 1592 |
414 |
24 335,7 |
|
|
|
13025,3 |
11310,4 |
0,0 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ "Детский сад N 26 "Бумбин Орн", г. Элиста) |
|
|
705 |
0701 |
31 1 01R 1593 |
414 |
27 416,9 |
|
|
|
13025,3 |
14391,6 |
0,0 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ "Детский сад N 10 "Жаворонок", г. Элиста) |
|
|
705 |
0701 |
31 1 01R 1594 |
414 |
25 235,9 |
|
|
|
13025,3 |
12210,6 |
0,0 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ "Детский сад N 25", г. Элиста) |
|
|
705 |
0701 |
31 1 01R 1595 |
414 |
29 270,3 |
|
|
|
13025,3 |
16245,0 |
0,0 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ "Детский сад N 24", г. Элиста) |
|
|
705 |
0701 |
31 1 01R 1596 |
414 |
24 983,8 |
|
|
|
13025,3 |
11958,5 |
0,0 |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ "Детский сад N 20 "Нарн", г. Элиста) |
|
|
705 |
0701 |
31 1 01R 1597 |
414 |
24 578,4 |
|
|
|
13025,3 |
11553,1 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.2. |
Расходы за счет субвенций республиканского бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Республиканский бюджет |
|
705 |
0701 |
31 1 02 00000 |
|
1 871 063,6 |
237066,9 |
256890,6 |
318300,6 |
398412,5 |
330196,5 |
330196,5 |
мероприятие 1.2.1. |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Республиканский бюджет |
Всего: |
705 |
0701 |
31 1 71 06 31 1 02 71060 31 1 50 59 |
|
1 739 569,3 |
216584,3 |
237064,6 |
296097,1 |
370416,7 |
309703,3 |
309703,3 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701 |
31 1 71 06 |
111 |
197 097,4 |
197097,4 |
|
|
|
|
|
|||
31 1 02 71060 |
1 168 415,0 |
|
194618,6 |
228157,6 |
278113,6 |
233762,6 |
233762,6 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 02 71060 |
119 |
326 330,7 |
|
39539,5 |
61238,4 |
84360,2 |
70596,3 |
70596,3 |
||||
705 |
0701 |
31 1 71 06 |
244 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
31 1 02 71060 |
3 143,6 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1571,8 |
1571,8 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 50 59 |
414 |
17 021,4 |
17021,4 |
|
|
|
|
|
||||
705 |
0701 |
31 1 02 71060 |
853 |
7 164,0 |
|
|
3447,7 |
3716,3 |
0,0 |
0,0 |
||||
705 |
0701 |
31 1 71 06 |
611 |
2 204,7 |
2204,7 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 02 71060 |
17 612,7 |
|
2587,5 |
3253,4 |
4226,6 |
3772,6 |
3772,6 |
|||||||
705 |
0701 |
31 1 71 06 |
612 |
260,8 |
260,8 |
|
|
|
|
|
||||
31 1 02 71060 |
319,0 |
|
319 |
0 |
|
|
|
|||||||
мероприятие 1.2.2. |
Выплата компенсации части родительской платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
Республиканский бюджет |
Всего: |
705 |
0701 |
31 1 71 13 31 1 02 71130 |
|
131 494,3 |
20482,6 |
19826,0 |
22203,5 |
27995,8 |
20493,2 |
20493,2 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
1004 |
31 1 71 13 |
244 |
308,2 |
308,2 |
|
|
|
|
|
|||
31 1 02 71130 |
1 626,2 |
|
289,2 |
325,3 |
412,1 |
299,8 |
299,8 |
|||||||
705 |
1004 |
31 1 71 13 |
313 |
20 174,4 |
20174,4 |
|
|
|
|
|
||||
705 |
1004 |
31 1 02 71130 |
321 |
108 241,5 |
|
19278,8 |
21683,3 |
27309,0 |
19985,2 |
19985,2 |
||||
705 |
1004 |
31 1 02 71130 |
612 |
1 144,1 |
|
258,0 |
194,9 |
274,8 |
208,2 |
208,2 |
||||
Подпрограмма 2 |
Развитие системы общего образования |
Всего: |
|
705 |
0702 |
31 2 00 00000 |
|
3 533 051,2 |
510698,2 |
472827,3 |
673649,4 |
774712,8 |
562510,1 |
538653,4 |
в том числе: |
|
705 |
0702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Республиканский бюджет |
|
705 |
0702 |
|
3 026 785,2 |
443467,2 |
415309,3 |
594278,4 |
643314,8 |
477136,1 |
453279,4 |
|||
Бюджет города Элисты |
|
705 |
0702 |
|
506 266,0 |
67231,0 |
57518,0 |
79371,0 |
131398,0 |
85374,0 |
85374,0 |
|||
Основное мероприятие 2.1. |
Расходы за счет средств бюджета города Элисты на организацию предоставления общего образования в государственных (муниципальных) образовательных организациях |
Бюджет города Элисты |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0702 |
31 2 01 00000 |
|
506 266,0 |
67231,0 |
57518,0 |
79371,0 |
131398,0 |
85374,0 |
85374,0 |
мероприятие 2. 1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных общеобразовательных организаций |
Бюджет города Элисты |
Всего: |
705 |
0701 |
31 2 01 01 31 2 01 01010 |
|
506 266,0 |
67231,0 |
57518,0 |
79371,0 |
131398,0 |
85374,0 |
85374,0 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0702 |
31 2 01 01 |
242 |
82,0 |
82,0 |
|
|
|
|
|
|||
31 2 01 01010 |
277,0 |
|
63,0 |
57,0 |
53,0 |
52,0 |
52,0 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 01 01010 |
112 |
38,0 |
|
|
38,0 |
|
|
|
||||
705 |
0702 |
31 2 01 01 |
243 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
31 2 01 01010 |
100,0 |
|
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 01 01 |
244 |
1 671,0 |
1671,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 2 01 01010 |
8 482,6 |
|
1370,6 |
1704,0 |
2384,0 |
1512,0 |
1512,0 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 01 01 |
611 |
65 132,0 |
65132,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 2 01 01010 |
427 107,0 |
|
55482,0 |
76509,0 |
128172,0 |
83472,0 |
83472,0 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 01 01 |
612 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
31 2 01 01010 |
155,0 |
|
|
|
155,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 01 01010 |
831 |
161,0 |
|
23,0 |
62,0 |
76,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
705 |
0702 |
31 2 01 01 |
851 |
320,0 |
320,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 2 01 01010 |
2 224,0 |
|
470,0 |
627,0 |
485,0 |
321,0 |
321,0 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 01 01 |
852 |
26,0 |
26,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 2 01 01010 |
138,0 |
|
57,0 |
45,0 |
22,0 |
7,0 |
7,0 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 01 01010 |
853 |
352,4 |
|
52,4 |
229,0 |
51,0 |
10,0 |
10,0 |
||||
Основное мероприятие 2.2. |
Расходы за счет субвенций республиканского бюджета на организацию предоставления общего образования в государственных (муниципальных) образовательных организациях |
Республиканский бюджет |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0702 |
31 2 02 00000 |
|
3 026 785,2 |
443467,2 |
415309,3 |
594278,4 |
643314,8 |
477136,1 |
453279,4 |
мероприятие 2.2.1 |
Осуществление полномочий субъектов Российской Федерации на частичную реализацию государственного стандарта общего образования |
Республиканский бюджет |
Всего: |
705 |
0702 |
31 2 71 03 31 2 02 71030 |
|
3 026 785,2 |
443467,2 |
415309,3 |
594278,4 |
643314,8 |
477136,1 |
453279,4 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0702 |
31 2 71 03 |
111 |
13 791,8 |
13791,8 |
|
|
|
|
|
|||
31 2 02 71030 |
51 583,9 |
|
10993,5 |
11789,6 |
12120,0 |
8480,8 |
8200,0 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 02 71030 |
119 |
14 424,4 |
|
2579,7 |
3542,0 |
3265,1 |
2561,2 |
2476,4 |
||||
705 |
0702 |
31 2 71 03 |
244 |
88,7 |
88,7 |
|
|
|
|
|
||||
31 2 02 71030 |
348,9 |
|
|
135,0 |
6,3 |
103,8 |
103,8 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 02 71030 |
853 |
94,3 |
|
0,0 |
57,2 |
37,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
705 |
0702 |
31 2 71 03 |
611 |
404 841,2 |
404841,2 |
|
|
|
|
|
||||
31 2 02 71030 |
2 491 581,4 |
|
376451,0 |
578754,6 |
627886,3 |
465990,3 |
442499,2 |
|||||||
705 |
0702 |
31 2 71 03 |
612 |
24 745,5 |
24745,5 |
|
|
|
|
|
||||
31 2 02 71030 |
25 285,1 |
|
25285,1 |
|
|
|
|
|||||||
Подпрограмма 3 |
Развитие системы дополнительного образования детей |
Всего: |
|
705 |
0702 |
31 3 00 00000 |
|
619 167,0 |
60410,0 |
56218,0 |
145681,0 |
201486,0 |
77686,0 |
77686,0 |
в том числе: |
|
705 |
0702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Республиканский бюджет |
|
705 |
0702 |
|
174 893,0 |
0,0 |
0,0 |
67063,0 |
107830,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет города Элисты |
|
705 |
0702 |
|
444 274,0 |
60410,0 |
56218,0 |
78618,0 |
93656,0 |
77686,0 |
77686,0 |
|||
Основное мероприятие 3.1. |
Предоставление дополнительного образования детям муниципальных образовательных организациях |
Бюджет города Элисты |
|
705 |
0702 |
31 3 01 00000 |
|
444 274,0 |
60410,0 |
56218,0 |
78618,0 |
93656,0 |
77686,0 |
77686,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
мероприятие 3.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |
Бюджет города Элисты |
Всего: |
705 |
0702 |
31 3 02 50 31 3 01 02500 |
|
444 274,0 |
60410,0 |
56218,0 |
78618,0 |
93656,0 |
77686,0 |
77686,0 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0702 |
31 3 02 50 |
611 |
57 411,0 |
57411,0 |
|
|
|
|
|
|||
31 3 01 02500 |
53 136,0 |
|
53136,0 |
|
|
|
|
|||||||
0703 |
31 3 01 02500 |
322 854,0 |
|
|
78493,0 |
88989,0 |
77686,0 |
77686,0 |
||||||
705 |
0702 |
31 3 02 50 |
612 |
2 999,0 |
2999,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 3 01 02500 |
3 082,0 |
|
3082,0 |
|
|
|
|
|||||||
0703 |
31 3 01 L5190 |
124,0 |
|
|
124,0 |
|
|
|
||||||
|
31 3 01S3290 |
4 667,0 |
|
|
|
4667,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
0703 |
31 3 01 02500 |
1,0 |
|
|
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Основное мероприятие 3.2. |
Предоставление дополнительного образования детям муниципальных образовательных организациях |
Республиканский бюджет |
|
705 |
0703 |
31 3 01 00000 |
|
174 893,0 |
0,0 |
0,0 |
67063,0 |
107830,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
мероприятие 3.2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |
Республиканский бюджет |
Всего: |
705 |
0703 |
31 3 02 50 31 3 01 02500 |
|
174 893,0 |
0,0 |
0,0 |
67063,0 |
107830,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0703 |
31 3 02 50 |
611 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
31 3 01 02500 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
0703 |
31 3 01 02500 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
705 |
0703 |
31 3 02 50 |
612 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
31 3 01 56120 |
65 830,0 |
|
|
65830,0 |
|
|
|
|||||||
31 3 01 5637К |
65 830,0 |
|
|
|
65830,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
31 3 01 73290 |
42 000,0 |
|
|
|
42000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
0703 |
31 3 01 R5190 |
1 233,0 |
|
|
1233,0 |
|
|
|
||||||
Подпрограмма 4 |
Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время |
Всего: |
Управление образования Администрации г. Элисты, Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г. Элисты |
705 708 |
0707 0709 |
31 4 00 00000 |
|
95 960,1 |
14782,4 |
15457,0 |
17813,6 |
25203,1 |
11352,0 |
11352,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Республиканский бюджет |
705 |
0707 |
|
26 648,1 |
5808,4 |
6483,0 |
6339,6 |
8017,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет города Элисты |
705 708 |
0707 0709 |
|
69 312,0 |
8974,0 |
8974,0 |
11474,0 |
17186,0 |
11352,0 |
11352,0 |
||||
Основное мероприятие 4.1. |
Расходы на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время |
Республиканский бюджет |
|
705 |
0707 |
31 4 01 00000 |
|
26 648,1 |
5808,4 |
6483,0 |
6339,6 |
8017,1 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет города Элисты |
|
705 708 |
0707 |
31 4 01 00000 |
|
69 312,0 |
8974,0 |
8974,0 |
11474,0 |
17186,0 |
11352,0 |
11352,0 |
||
мероприятие 4.1.1. |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
Бюджет города Элисты |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0707 |
31 4 13 52 |
244 612 |
8 400,0 |
8400,0 |
|
|
|
|
|
31 4 01 13520 |
244 |
1 268,7 |
|
206,7 |
300,0 |
362,0 |
200,0 |
200,0 |
||||||
31 4 01 13520 |
612 |
55 448,3 |
|
8193,3 |
10420,0 |
16031,0 |
10402,0 |
10402,0 |
||||||
Комитет по делам молодежи туризма и спорта Администрации г. Элисты |
708 |
0707 |
31 4 13 52 |
244 |
574,0 |
574,0 |
|
|
|
|
|
|||
31 4 01 13520 |
3 621,0 |
|
574,0 |
754,0 |
793,0 |
750,0 |
750,0 |
|||||||
мероприятие 4.1.2. |
Расходы на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений |
Республиканский бюджет |
Всего: |
705 |
0707 |
31 4 13 52 31 4 01 13520 |
|
26 648,1 |
5808,4 |
6483,0 |
6339,6 |
8017,1 |
0,0 |
0,0 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0707 |
31 4 73 17 |
244 |
128,3 |
128,3 |
|
|
|
|
|
|||
31 4 01 73170 |
472,8 |
|
137,7 |
145,8 |
189,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
705 |
0707 |
31 4 73 17 |
612 |
5 680,1 |
5680,1 |
|
|
|
|
|
||||
31 4 01 73170 |
20 366,9 |
|
6345,3 |
6193,8 |
7827,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
Подпрограмма 5 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего: |
|
705 |
0709 1004 |
31 5 00 00000 |
|
204 389,2 |
35033,1 |
31184,4 |
32618,8 |
37893,1 |
33829,9 |
33829,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Республиканский бюджет |
|
705 |
0709 1004 |
|
116 582,7 |
18336,1 |
18313,9 |
19373,8 |
18691,1 |
20933,9 |
20933,9 |
|||
Бюджет города Элисты |
|
705 |
0709 |
|
87 806,5 |
16697,0 |
12870,5 |
13245,0 |
19202,0 |
12896,0 |
12896,0 |
|||
Основное мероприятие 5.1. |
Организация досуговых мероприятий |
Бюджет города Элисты |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
31 5 01 00000 |
|
2 508,0 |
836,0 |
390,0 |
353,0 |
589,0 |
170,0 |
170,0 |
Мероприятие 5.1.1. |
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере образования |
Бюджет города Элисты |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
31 4 13 51 |
244 |
836,0 |
836,0 |
|
|
|
|
|
31 5 01 13540 |
242 |
54,0 |
|
5,0 |
|
49,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
31 5 01 13540 |
244 |
1 466,2 |
|
286,2 |
353,0 |
487,0 |
170,0 |
170,0 |
||||||
31 5 01 13540 |
350 |
96,8 |
|
43,8 |
|
53,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
32 5 01 13540 |
360 |
35,0 |
|
35,0 |
|
|
|
|
||||||
31 5 01 13540 |
853 |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
|
|
||||||
Основное мероприятие 5.2. |
Обеспечение деятельности Управления образования Администрации г. Элисты |
Всего: |
|
705 |
0709 |
|
|
98 651,4 |
34197,1 |
30794,4 |
32265,8 |
37304,1 |
33659,9 |
33659,9 |
Бюджет города Элисты |
|
|
|
|
|
41 067,5 |
15861,0 |
12480,5 |
12892,0 |
18613,0 |
12726,0 |
12726,0 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
57 583,9 |
18336,1 |
18313,9 |
19373,8 |
18691,1 |
20933,9 |
20933,9 |
||
Мероприятие 5.2.1 |
Расходы на содержание муниципальных органов |
Бюджет города Элисты |
Всего: |
705 |
0709 |
|
|
85 298,5 |
15861,0 |
12480,5 |
12892,0 |
18613,0 |
12726,0 |
12726,0 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
31 5 00 12 |
121 |
5 158,5 |
5158,5 |
|
|
|
|
|
|||
31 5 00 00120 |
17 900,0 |
|
3386,0 |
3484,0 |
3430,0 |
3800,0 |
3800,0 |
|||||||
705 |
0709 |
31 5 00 12 |
122 |
24,5 |
24,5 |
|
|
|
|
|
||||
31 5 00 00120 |
21,8 |
|
4,8 |
|
17,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
705 |
0709 |
31 5 00 00120 |
129 |
7 004,7 |
|
854,7 |
1212,0 |
2644,0 |
1147,0 |
1147,0 |
||||
705 |
0709 |
31 5 00 00120 |
244 |
26,0 |
|
|
6,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
705 |
0709 |
31 5 09 02 |
121 |
9 359,0 |
9359,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 5 00 09020 |
27 922,0 |
|
5629,0 |
5366,0 |
5945,0 |
5491,0 |
5491,0 |
|||||||
705 |
0709 |
31 5 00 09020 |
122 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
||||
705 |
0709 |
31 5 00 09020 |
129 |
10 268,0 |
|
723,0 |
1537,0 |
4692,0 |
1658,0 |
1658,0 |
||||
705 |
0709 |
31 5 09 02 |
242 |
462,0 |
462,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 5 00 09020 |
2 310,2 |
|
563,2 |
580,0 |
627,0 |
270,0 |
270,0 |
|||||||
705 |
0709 |
31 5 09 02 |
244 |
830,0 |
830,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 5 00 09020 |
2 942,8 |
|
1249,8 |
553,0 |
456,0 |
342,0 |
342,0 |
|||||||
705 |
0709 |
31 5 00 09020 |
831 |
24,0 |
|
5,0 |
|
19,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
705 |
0709 |
31 5 09 02 |
851 |
11,0 |
11,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 5 00 09020 |
16,0 |
|
4,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||||||
705 |
0709 |
31 5 09 02 |
852 |
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
|
||||
31 5 00 09020 |
135,0 |
|
48,0 |
32,0 |
39,0 |
8,0 |
8,0 |
|||||||
705 |
0709 |
31 5 00 09020 |
853 |
867,0 |
|
13,0 |
122,0 |
720,0 |
6,0 |
6,0 |
||||
Мероприятие 5.2.2 |
Содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
Республиканский бюджет |
Всего: |
705 |
1004 |
|
|
106 900,8 |
16716,7 |
16775,5 |
17953,8 |
16951,6 |
19251,6 |
19251,6 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
1004 |
31 5 7114 |
244 |
1 593,4 |
1593,4 |
|
|
|
|
|
|||
31 5 00 71140 |
2 197,3 |
|
1115,1 |
262,6 |
273,2 |
273,2 |
273,2 |
|||||||
705 |
1004 |
32 5 7114 |
313 |
15 123,3 |
15123,3 |
|
|
|
|
|
||||
31 5 00 71140 |
84 568,4 |
|
14869,4 |
17051,6 |
16215,8 |
18215,8 |
18215,8 |
|||||||
31 5 00 71140 |
323 |
3 418,4 |
|
791,0 |
639,6 |
462,6 |
762,6 |
762,6 |
||||||
Мероприятие 5.2.3 |
Обеспечение расходных обязательств муниципальных образования, возникающих при выполнении государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
Республиканский бюджет |
Всего, в том числе: |
705 |
1004 |
31 5 7115 31 5 00 71150 |
|
9 681,9 |
1619,4 |
1538,4 |
1420,0 |
1739,5 |
1682,3 |
1682,3 |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
1004 |
31 5 7115 |
121 |
1 619,4 |
1619,4 |
|
|
|
|
|
|||
31 5 00 71150 |
6 150,6 |
|
1171,8 |
1086,2 |
1333,0 |
1279,8 |
1279,8 |
|||||||
705 |
1004 |
31 5 00 71150 |
122 |
29,3 |
|
|
7,0 |
6,3 |
8,0 |
8,0 |
||||
705 |
1004 |
31 5 00 71150 |
129 |
1 857,6 |
|
365,6 |
323,8 |
395,2 |
386,5 |
386,5 |
||||
705 |
1004 |
31 5 00 71150 |
244 |
25,0 |
|
1,0 |
3,0 |
5,0 |
8,0 |
8,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. N 2900 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.