Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Элисты
от 27 декабря 2018 г. N 2886
Паспорт
муниципальной программы "Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель программы - ГРБС |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты |
||||||
Соисполнители программы |
- МКУ "Дирекция единого заказчика"; - Отраслевые (функциональные) органы Администрации города Элисты; - МУП "Элиставодоканал; - АО "Энергосервис" |
||||||
Программно-целевые инструменты программы |
Подпрограммы муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте": Подпрограмма 1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте"; Подпрограмма 2. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты"; Подпрограмма 3. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"; Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте"; Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
||||||
программы |
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг; - повышение качества предоставления услуг потребителям по водоснабжению и водоотведению и дальнейшее развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Элисты; - обеспечение устойчивого развития инженерной инфраструктуры города в целом; - бесперебойное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном объеме; - осуществление очистки стоков в соответствии с действующими нормативами |
||||||
Задачи программы |
- Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - Ликвидация аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - Организация адресной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета города Элисты; - Ремонт и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения. обеспечение радиационной безопасности питьевой воды, обеспечение надежности и бесперебойности теплоснабжения. повышение энергоэффективности и рациональное использование энергетических ресурсов; - Сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет проведения необходимых объемов капитального ремонта, реконструкции, модернизации технологического перевооружения; - Создание резерва мощности и пропускной способности сетей и сооружений водопроводно-канализационной системы и очистки сточных вод города Элисты, необходимых для обеспечения подключения вводимых объектов жилищного, промышленного строительства и объектов социальной сферы; - Улучшение качества очистки сточных вод; - Обеспечение деятельности Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты. МКУ "Дирекция единого заказчика" |
||||||
Целевые индикаторы и показатели программы |
Целевые индикаторы и показатели программы представлены в приложении N 1 к программе |
||||||
Этапы и сроки реализации программы |
Сроки реализации программы: 2015 - 2020 годы |
||||||
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования реализации муниципальной программы составляет 1 608 864,7 тысяч рублей, в том числе: |
||||||
|
по годам |
Всего, тыс. руб. |
Источники финансирования: |
||||
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет г. Элисты |
внебюджетные средства |
||||
действующие расходные обязательства |
дополнительные объемы ресурсов |
||||||
2015 |
632266,5 |
167642,6 |
53419,6 |
181143,6 |
102459,0 |
127601,7 |
|
2016 |
548853,2 |
121723,7 |
46906,8 |
324151,0 |
4890,0 |
51181,7 |
|
2017 |
296 567,6 |
41380,6 |
102648,4 |
81801,9 |
0 |
70 736,7 |
|
2018 |
67 685,4 |
0 |
0 |
48 401,0 |
0 |
19284,4 |
|
2019 |
42 025,0 |
0 |
0 |
22 420,0 |
0 |
19605,0 |
|
2020 |
21 467,0 |
0 |
0 |
19 862,0 |
0 |
1605,0 |
|
Итого |
1 608 864,7 |
330746,9 |
202974,8 |
677779,5 |
107349,0 |
290014,5 |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
К концу 2020 года в сравнении с 2015 годом ожидается: - обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - расселение 18.9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда при финансовой поддержке Фонда, республиканского бюджета и бюджета города Элисты с отселением 1,8 тыс. жителей из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными, на территории муниципальных образований, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда согласно статье 14 Федерального закона N 185-ФЗ; - улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного; - эффективное функционирование коммунальных систем жизнеобеспечения города, повышение качества предоставляемых услуг, снижение нерациональных затрат, обеспечение надежности работы действующих объектов, повышение надежности функционирования инженерных систем жизнеобеспечения в осенне-зимний период; - обеспечение деятельности Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
Паспорт
подпрограммы 1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты |
||||||
Соисполнители программы |
- МКУ Дирекция единого заказчика"; - Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыкия |
||||||
Цели подпрограммы |
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
||||||
Задачи подпрограммы |
реализация краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов в городе Элисте; - предоставление мер муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории города Элисты; - организация финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. республиканского бюджета и бюджета города Элисты, а также средств товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее ЖСК), жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах |
||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы |
||||||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 260 413.3 тыс. руб., в том числе: |
||||||
по годам |
Всего тыс. руб. |
Источники финансирования: |
|||||
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет г. Элисты |
внебюджетные средства |
||||
действующие расходные обязательства |
дополнительные объемы ресурсов |
||||||
2015 |
132944,0 |
21127,8 |
14911,6 |
16108,0 |
0 |
80796,0 |
|
2016 |
51722,6 |
1280,3 |
4014,6 |
6806,0 |
4890,0 |
34731,7 |
|
2017 |
61983,7 |
0 |
0 |
8234,0 |
|
53749,1 |
|
2018 |
9192,0 |
0 |
0 |
9192,0 |
0 |
0 |
|
2019 |
3871,0 |
0 |
0 |
3871,0 |
|
0 |
|
|
2020 |
700,0 |
о |
0 |
700,0 |
|
0 |
Итого |
260413,3 |
22408,1 |
18926,21 |
44911,0 |
4890,0 |
169278,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного состояния; создание безопасных и комфортных условий проживания граждан |
Паспорт
подпрограммы 2. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты"
Ответственный исполнитель программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты |
|||||
Соисполнители подпрограммы |
МКУ "Дирекция единого заказчика" |
|||||
Цели подпрограммы |
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
|||||
Задачи подпрограммы |
- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими снос) в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - ликвидация аварийных многоквартирных домов; - создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых в настоящее время ветхим жилым фондом, благоустроенными жилыми помещениями, объектами социального и коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам города Элисты |
|||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- доля жителей, переселенных из аварийных многоквартирных домов от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на дату утверждения Программы - 100%; - доля расселенных аварийных многоквартирных домов от общего числа аварийных многоквартирных домов на дату утверждения Программы - 100% |
|||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы - 1 сентября 2017 года. Подпрограмма реализуется в 4 этапа: 1-й этап - 2013 год; 2-й этап - 2014 год; 3-й этап - 2015 гол; 4-й этап - 2016 год |
|||||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования 1 042 115.5 тыс. руб., в том числе: |
|||||
по годам |
Всего. тыс. руб. |
Источники финансирования: |
||||
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Бюджет г. Элисты |
||||
действующие расходные обязательства |
дополнительные объемы ресурсов |
|||||
2015 |
390343,0 |
146514,8 |
38508,0 |
102861,2 |
102459,0 |
|
2016 |
449027,6 |
120443,4 |
42892,2 |
285692,0 |
0 |
|
2017 |
193956,9 |
41380,6 |
102648,4 |
49927,9 |
0 |
|
2018 |
8788,0 |
0 |
0 |
8788,0 |
0 |
|
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого |
1042115,5 |
308338,8 |
184048,6 |
447269,1 |
102459,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - расселение 18,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда при финансовой поддержке Фонда, республиканского бюджета и бюджета города Элисты с отселением 1,8 тыс. жителей из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными, на территории муниципальных образований, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда согласно статье 14 Федерального закона N 185-ФЗ |
Паспорт
подпрограммы 3. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты |
||
Соисполнители подпрограммы |
- МКУ "Дирекция единого заказчика"; - АО "Энергосервис"; - МУП "Элиставодоканал" |
||
Цели подпрограммы |
- Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города; - повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан; - проведение восстановительных работ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда; - обеспечение сохранности жилищного фонда; - обеспечение бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры; - подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Элисты к отопительному сезону на 2015 - 2020 годы; - защита окружающей среды и населения города от негативного воздействия отходов потребления; - улучшение санитарного состояния города Элисты; - уменьшение затрат, направленных на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды |
||
Задачи подпрограммы |
- обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; - создание условий для приведения жилого и муниципального жилищного фонда города Элисты в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города Элисты; - предоставление субсидий юридическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов |
||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Доля обеспеченности услугами теплоснабжения, водоснабжения, электрической энергии населения; готовность к отопительному сезону; снижение аварийности на водопроводных и канализационных сетях; снижение износа объектов водоснабжения, водоотведения. теплоснабжения |
||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы |
||
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляем 55018,0 тыс. руб., в том числе по годам: |
||
по годам |
Всего тыс. руб. |
Источники финансирования: |
|
Бюджет города Элисты | |||
2015 |
37855,0 |
37855,0 |
|
2016 |
9217,0 |
9217,0 |
|
2017 |
4183,0 |
4183,0 |
|
2018 |
2763,0 |
2763,0 |
|
2019 |
500,0 |
500,0 |
|
2020 |
500,0 |
500,0 |
|
Итого |
55018,0 |
55018,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- эффективное функционирование коммунальных систем жизнеобеспечения города. повышение качества предоставляемых услуг, снижение нерациональных затрат, обеспечение надежной работы действующих объектов, повышение надежности функционирования инженерных систем жизнеобеспечения в осенне-зимний период; - снижение уровня загрязнения окружающей среды жидкими бытовыми отходами; - совершенствование системы сбора, вывоза и размещения жидких и твердых бытовых отходов; - повышение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия в городе Элисте; - повышение устойчивости и надежности функционирования системы коммунальной инфраструктуры города в целом; - недопущение масштабных аварий, связанных со сверхнормативным общим износом инженерных сетей и сооружений; - снижение потерь энергоресурсов |
Паспорт
подпрограммы 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте"
Ответственный исполнитель по подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты |
|||
Соисполнители |
отраслевые (функциональные) органы Администрации города |
|||
Подпрограммы |
Элисты. муниципальные учреждения. МУП "Элиставодоканал". АО "Энергосервис" |
|||
Цели подпрограммы |
Энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|||
Задачи подпрограммы |
Проведение энергосберегающей политики в муниципальной сфере; координация вопросов и решение проблем в области энергосбережения; обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности; энергопотребления в муниципальном секторе экономики, в том числе за счет внедрения механизмов энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Целевые показатели (индикаторы) представлены в приложении N 1 к муниципальной программе |
|||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы в один этап |
|||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 129 644,9 тыс. руб. в том числе: |
|||
по годам |
Всего, тыс. руб. |
Источники финансирования: |
||
Бюджет города Элисты |
Внебюджетные средства |
|||
2015 |
48871,5 |
2066,4 |
46805,1 |
|
2016 |
18437,0 |
1987,0 |
10450,0 |
|
2017 |
18329,0 |
1342,0 |
16987,0 |
|
2018 |
20653,4 |
1369,0 |
19284,4 |
|
2019 |
20677,0 |
1072,0 |
19605,0 |
|
2020 |
2677,0 |
1072,0 |
1605,0 |
|
Итого |
129 644,9 |
8908,4 |
120736,5 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- экономия потребляемых энергетических ресурсов не менее чем на три процента в год; - модернизация производства ресурсоснабжающих предприятий |
Паспорт
подпрограммы 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Ответственный исполни гель подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства. строительства и транспорта Администрации города Элисты |
||
Соисполнители подпрограммы |
МКУ "Дирекция единого заказчика" |
||
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в соответствии с перечнем мероприятий и распределения средств на мероприятия по обеспечению реализации Муниципальной программы на 2015 - 2020 гг. |
||
Цели подпрограммы |
- осуществление контроля и учета за исполнением работ в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты; - регистрационный учет граждан по месту жительства |
||
Задачи подпрограммы |
- обеспечение деятельности Управление жилищно-коммунального хозяйства. строительства и транспорта Администрации города Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении N 1 к программе |
||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Сроки реализации основных мероприятий: 2015 - 2020 гг. |
||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется в сумме 121 673,0 тыс. руб., в том числе: |
||
По годам |
Всего, тыс. руб. |
Источники финансирования: |
|
Бюджет города Элисты | |||
2015 |
22253,0 |
22253,0 |
|
2016 |
20449,0 |
20449,0 |
|
2017 |
18115,0 |
18115,0 |
|
2018 |
26289,0 |
26289,0 |
|
2019 |
16977,0 |
16977,0 |
|
2020 |
17590,0 |
17590,0 |
|
Итого |
121673,0 |
121673,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация подпрограммы позволит: обеспечить функционирование Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты, которое непосредственно осуществляет контроль и учет за исполнением работ в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты, осуществляет регистрационный учет граждан по месту жительства |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами в городе Элисте
на 2015 - 2020 годы"
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) по годам |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элиста на 2015 - 2020 гг.": | ||||||||
Подпрограмма 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте | ||||||||
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | ||||||||
Задача: реализация краткосрочных планов капитального ремонта многоквартирных домов в городе Элисте | ||||||||
1 |
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
ед. изм. |
12 |
9 |
11 |
14 |
11 |
10 |
2 |
Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт |
(чел.) |
1511 |
801 |
1624 |
2839 |
2021 |
1703 |
3 |
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
(тыс. кв. м) |
49,9 |
28,5 |
36,6 |
50,6 |
48,1 |
40,2 |
Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты | ||||||||
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ||||||||
Задача: переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | ||||||||
1 |
Расселяемая площадь |
кв. м |
4268,66 |
4268,66 |
3591,47 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Количество расселенных помещений |
ед. |
117 |
117 |
122 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Количество переселенных жителей |
чел. |
354 |
354 |
346 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Количество аварийных домов, подлежащих сносу |
ед. |
14 |
2 |
9 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 3. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты" | ||||||||
Цель: Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города | ||||||||
Задача: обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | ||||||||
1 |
доля обеспеченности услугами теплоснабжения, водоснабжения, электрической энергии населения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
готовность к отопительному сезону |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
снижение аварийности на водопроводных сетях |
ед. на 1 км |
5,4 |
5,3 |
5,2 |
5,3 |
5,2 |
5,2 |
4 |
снижение аварийности на канализационных сетях |
|
8,5 |
8,4 |
8,3 |
8,4 |
8,3 |
8,3 |
5 |
снижение износа объектов водоснабжения |
% |
72,8 |
72,8 |
72 |
72,8 |
72 |
72 |
6 |
снижение износа объектов водоотведения |
% |
77,5 |
77 |
76,8 |
77 |
76,8 |
76,8 |
7 |
снижение износа объектов теплоснабжения |
% |
71 |
71 |
70 |
71 |
70 |
70 |
Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте" | ||||||||
Цель: Энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | ||||||||
Задача: Проведение энергосберегающей политики в муниципальной сфере; обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в муниципальном секторе экономики, в том числе за счет внедрения механизмов энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||
1 |
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО |
% |
89,8 |
90,0 |
90,8 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
2 |
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО |
% |
94,2 |
95,1 |
97,4 |
95,1 |
97,4 |
97,4 |
3 |
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО |
% |
43,3 |
43,5 |
43,6 |
43,5 |
43,6 |
43,6 |
4 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
кВт/ч. на 1 м общей площади |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
кВт/ч. на 1 м общей площади |
0,117 |
0,139 |
0,139 |
0,136 |
0,136 |
0,136 |
6 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
м3 на 1 человека населения |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
7 |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0,09 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
|
8 |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|
9 |
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
39 |
36 |
32 |
36 |
32 |
32 |
10 |
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |
кВтч/м3 |
1,75 |
1,64 |
1,64 |
1,64 |
1,64 |
1,64 |
11 |
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |
кВтч/м3 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
12 |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
кВтч/Гкал |
28,8 |
28,7 |
28,6 |
28,7 |
28,6 |
28,6 |
13 |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
15 |
14,3 |
13,9 |
14,3 |
13,9 |
13,9 |
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||
Цель: осуществление контроля и учета за исполнением работ в жилищно-коммунальном хозяйстве города Элисты; регистрационный учет граждан по месту жительства | ||||||||
Задача: Обеспечение деятельности муниципальных органов и учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории | ||||||||
1 |
Организация и выполнение мероприятий для полного обеспечения деятельности муниципальных органов и учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Регистрационный учет граждан |
% |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами в городе Элисте
на 2015 - 2020 годы"
Перечень
основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы
N |
Номер и наименование подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Подпрограмма 1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте" |
Управление ЖКХ. строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ Дирекция единого заказчика" |
2015 |
2020 |
Улучшение технического состояния до нормативного многоквартирных домов; создание безопасных и комфортных условий проживания |
Увеличение количества жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт; количество граждан |
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. "Организация адресной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов в городе Элисте" |
|||||
2 |
Подпрограмма 2. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты" |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
2015 |
2017 |
Обеспечение безопасных благоприятных условий проживания граждан; расселение 18,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда с отселением 1,8 тыс. жителей |
Расселяемая площадь; количество расселенных помещений; количество переселенных жителей; количество аварийных домов, подлежащих сносу |
2.1 |
Основное мероприятие 2.1. "Осуществление мероприятий по переселению граждан аварийного жилищного фонда" |
|||||
3 |
Подпрограмма 3. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты" |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
2015 |
2020 |
Эффективное функционирование коммунальных систем жизнеобеспечения города, повышение качества предоставляемых услуг; снижение нерациональных затрат, обеспечение надежности работы действующих объектов, повышение надежности функционирования инженерных систем жизнеобеспечения в осенне-зимний период; снижение уровня загрязнения окружающей среды жидкими бытовыми отходами; совершенствование системы сбора, вывоза и размещения жидких и твердых бытовых отходов; повышение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия в городе Элисте; повышение устойчивости и надежности функционирования системы коммунальной инфраструктуры города в целом; недопущение масштабных аварий, связанных со сверхнормативным общим износом инженерных сетей и сооружений, снижению потерь энергоресурсов |
Доля обеспеченности услугами теплоснабжения, водоснабжения населения, готовность к отопительному сезону, снижение аварийности и темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры |
3.1 |
Основное мероприятие 3.1. "Осуществление мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства" |
|||||
4 |
Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте" |
Администрация города Элисты; Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика", МУП "Элиставодоканал", АО "Энергосервис", муниципальные учреждения г. Элисты |
2015 |
2020 |
Экономия потребляемых энергетических ресурсов не менее чем на три процента в год; модернизация производства ресурсоснабжающих предприятий; проведение энергетического обследования на предприятиях жилищно-коммунальной сферы и изготовление энергетических паспортов; повышение качества жизни населения г. Элисты |
Экономия потребляемых энергетических ресурсов; объем потребления тепловой энергии, воды, природного газа муниципальным образованием; объем потребления воды, природного газа, тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета на территории муниципального образования; объем воды, потребляемой в многоквартирных домах; расход воды, тепловой энергии, муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |
4.1 |
Основное мероприятие 4.1. "Осуществление мероприятий в сфере энергетической эффективности" |
|||||
5 |
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
2015 |
2020 |
Обеспечение функционирования муниципальных органов и учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ответственного за организацию и выполнение мероприятий капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, развития жилищно-коммунального хозяйства |
Организация и выполнение мероприятий для полного обеспечения деятельности учреждения; регистрационный учет граждан |
5.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных органов |
2015 |
2020 |
|||
5.2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории |
2015 |
2020 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами в городе Элисте
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.) годы |
|||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
ВСЕГО, в т.ч. по годам |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа |
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015 - 2020 гг. |
Всего, в том числе: |
|
|
|
38 0 00 00000 |
|
1 608 864.7 |
632 266,5 |
548 853,2 |
296567.6 |
67 685,4 |
42 025,0 |
21 467,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
330 746,9 |
167 642,6 |
121 723.7 |
41 380,6 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
202 974,8 |
53 419.6 |
46 906,8 |
102 648,4 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
|
|
|
|
785 128.5 |
283 602,6 |
329 041.0 |
81 801,9 |
48 401,0 |
22 420,0 |
19 862,0 |
|||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
677 779,5 |
181 143,6 |
324 151,0 |
81 601,9 |
48401,0 |
22 420,0 |
19 862.0 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
107 349,0 |
102 459,0 |
4 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
290014,5 |
127 601,7 |
51 181,7 |
70 736,7 |
19 284.4 |
19 605,0 |
1 605,0 |
|||
Подпрограмма 1 |
Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте" |
Всего, в том числе |
|
|
38 1 00 00000 |
|
260 413.3 |
132 944,0 |
51 722,6 |
61 983,7 |
9 192,0 |
3871,0 |
700,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
22408.1 |
21 127,8 |
1 280,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
18 926,2 |
14911,6 |
4 014,6 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
|||
Бюджет города Элисты, в том числе |
709,710 |
0501 |
3810000/ 380000000 |
|
49 801,0 |
16 108,0 |
11 696,0 |
8 234,0 |
9 192,0 |
3 871,0 |
700.0 |
|||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
44 911,0 |
16 108,0 |
6 806,0 |
8 234,0 |
9 192,0 |
3 871,0 |
700,0 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
4 890,0 |
0,0 |
4 890.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
169 278,0 |
80 796,6 |
34 731,7 |
53 749,7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
Основное мероприятие 1.1 |
Организация адресной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов города Элисты" |
Всего, в том числе: |
|
|
38 1 01 00000 |
|
260413,3 |
132 944,0 |
51 722 6 |
61 983.7 |
9 152,0 |
3 871.0 |
700,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
22 408,1 |
21 127,8 |
1 280,3 |
0,0 |
00 |
0,0 |
0,0 |
|||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
18 926,2 |
14911,6 |
4 014,6 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
709, 710 |
0501 |
3810000/3810000000 |
|
49 801,0 |
16 108,0 |
11 696,0 |
8 234.0 |
9 192,0 |
3 871,0 |
700,0 |
|||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
44911,0 |
16 108,0 |
6 806 0 |
8 234,0 |
9 192,0 |
3 871,0 |
700.0 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
4 890,0 |
0,0 |
4 890,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
169 278 0 |
80 796.6 |
34 731,7 |
53 749.7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Мероприятие 1.1.1 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту |
Всего, в том числе: |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика' |
|
|
38 1 01 00000 |
|
252 221,3 |
132 144.0 |
48 905.6 |
60 528.7 |
7 472.0 |
3 171.0 |
0.0 |
многоквартирные домов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
22 408,1 |
21 127,8 |
1 280.3 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
18 926,2 |
14911,6 |
4 014,6 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
710 (с 2017 г. - 711) |
0501 |
38 1 01 00000 |
|
41 609,0 |
15 308,0 |
8 879,0 |
6779,0 |
7 472,0 |
3 171,0 |
0.0 |
|||
действующие расходные обязательства |
710 (с 2017 г. - 711) |
0501 |
3819601/38101S9601 |
634 |
38438,0 |
15 308,0 |
5 708,0 |
6779.0 |
7 472.0 |
3 171,0 |
0.0 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
|
0501 |
3819601/38101S9601 |
630 |
3 171,0 |
0,0 |
3 171,0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
169 278,0 |
80 /96.6 |
34 731.7 |
53 749,7 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|||
Мероприятие 1.1.2 |
Расходы на уплату взносов на капитальный |
Бюджет города Элисты, в том числе: |
УЗИО Администрации г. Элисты, Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты |
709 |
0501 |
38 1 01 22530 |
630 |
8 192,0 |
800,0 |
2 817,0 |
1 455,0 |
1 720,0 |
700,0 |
700.0 |
действующие расходные обязательства |
709 |
0501 |
3836152/3810122530 |
630 |
6 473,0 |
300,0 |
1058.0 |
1 455,0 |
1 720,0 |
700,0 |
700,0 |
|||
дополнительные объемы ресурсов |
709 |
0101 |
38 1 01 22530 |
630 |
1719,0 |
0,0 |
1 719,0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|||
Подпрограмма 2 |
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты" |
Всего, в том числе: |
|
710 (с 2017 г. - 711) |
0501 |
38 2 00 00000 |
|
1 042 115,5 |
390 343,0 |
449 027,6 |
193 956,9 |
8 788.0 |
0,0 |
0.0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
308 338,8 |
146 514,8 |
120 443.4 |
41 380.6 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
184 048 6 |
38 508,0 |
42 892,2 |
102 648,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет города Элисты, в том числе |
|
|
|
|
|
549 728 1 |
205 320,2 |
285 692.0 |
49 927.9 |
8 788,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
|
447 269,1 |
102 861,2 |
285 692,0 |
49 927,9 |
8 788,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
|
|
|
102 459.0 |
102 459,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
"Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |
Всего, в том числе: |
|
710 (С 2017 г. - 711) |
0501 |
3820000/3820000000 |
|
1 042 115,5 |
390 343,0 |
449 027,6 |
193 956.9 |
8 788,0 |
0.0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
0501 |
3829502/3820195020 |
|
308 338,8 |
146 514.8 |
120443,4 |
41 380,6 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
Республиканский бюджет |
|
|
0501 |
3829602/3820136020 |
|
184 048.6 |
38 508,0 |
42 892,2 |
102 648,4 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
|
|
0501 |
3820000/3820000000 |
|
549 728,1 |
205 320,2 |
285 692,0 |
49 927,9 |
8 788,0 |
0.0 |
0.0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
0501 |
3829602/3820159602 |
414 |
447 269,1 |
102 861,2 |
285 692,0 |
49 927,9 |
8 788,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
|
|
0501 |
3829602/3820159602 |
414 |
102 459,0 |
102 459,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
||
Мероприятие 2 1.1. |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2013 года |
Бюджет города Элисты, в т.ч.: |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
710 (с 2017 г. - 711) |
0501 |
3820000/3820000000 |
414 |
56 425,2 |
56 425.2 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
действующие расходные обязательства дополнительные объемы ресурсов |
|
0501 |
3829602/3820159602 |
|
20 666,2 |
20 666,2 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|||
|
0501 |
3829702 |
|
35 759,0 |
35 759 0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.1.2 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2014 года |
Всего, в том числе: |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
710 (с 2017 г. - 711) |
|
|
|
248 287,2 |
164 279,2 |
80 237,0 |
3 771,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0501 |
3829502/ 3820195020 |
|
58 686,0 |
58 686,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Республиканский бюджет |
0501 |
3829602/ 3820196020 |
|
18 264,2 |
18 264,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
0501 |
3820000/ 3820000000 |
|
171 337,0 |
87 329,0 |
80 237,0 |
3 771,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
действующие расходные обязательства |
0501 |
3829602/ 38201S9602 |
414 |
104 637,0 |
20 629,0 |
80 237,0 |
3 771,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
дополнительные объемы ресурсов |
0501 |
3829702 |
414 |
66 700,0 |
66 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.1.3 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2015 года |
Всего, в том числе: |
710 (с 2017 г. - 711) |
|
|
|
332 088,0 |
113 312,6 |
187 798,4 |
30 977,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0501 |
3829502/38 2 01 09502 |
414 |
138 291,4 |
75 324,8 |
62 966,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Республиканский бюджет |
0501 |
3829702/38 2 01 09602 |
414 |
40 487,6 |
20 243,8 |
20 243,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
|
|
|
153 309,0 |
17 744,0 |
104 588,0 |
30 977,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
действующие расходные обязательства |
0501 |
3829602/ 38 2 01 S9602 |
414 |
153 309,0 |
17 744,0 |
104 588,0 |
30 977,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
дополнительные объемы ресурсов |
0501 |
3829702/ 38 2 01 96020 |
414 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.1.4 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2016 года |
Всего, в том числе: |
710 (с 2017 г. - 711) |
|
|
|
306 845,1 |
12 504,0 |
143 632,2 |
150 708,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
3829502/38 2 01 09502 |
|
111 361,4 |
12 504,0 |
57 476,8 |
41 380,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Республиканский бюджет |
|
3829702/38 2 01 09602 |
|
125 296,8 |
0,0 |
22 648,4 |
102 648,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Бюджет города Элисты, в том числе: |
0101 |
|
|
70 186,9 |
0,0 |
63 507,0 |
6 679,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
действующие расходные обязательства |
0101 |
3829602/ 38 2 01 S9602 |
414 |
70 186,9 |
0,0 |
63 507,0 |
6 679,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
дополнительные объемы ресурсов |
0101 |
3829702/ 38 2 01 96020 |
414 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Мероприятие 2.1.5. |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Элисты на строительство инженерных сетей и сооружений, подъездной дороги и благоустройство жилой группы на 10 микрорайоне, проектно-изыскательские работы и проектные работы |
Бюджет города Элисты, в том числе: |
710 (с 2017 г. - 711) |
0501 |
3824355/ 3820143550 |
414 |
98470,0 |
43 822,0 |
37 360,0 |
8500,0 |
8788,0 |
0,0 |
0,0 |
|
действующие расходные обязательства |
0501 |
3824355/ 3820143550 |
414 |
98470,0 |
43 822,0 |
37 360,0 |
8 500,0 |
8788,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
дополнительные объемы ресурсов |
0501 |
3824355/ 3820143550 |
414 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Подпрограмма 3 |
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Элисты" |
Всего, Бюджет города Элисты: |
|
710 (с 2017 г. - 711) |
0501,0502 |
38 3 00 00000 |
|
55 018,0 |
37 855,0 |
9 217,0 |
4 183,0 |
2 763,0 |
500,0 |
500,0 |
действующие расходные обязательства |
|
|
|
55 018,0 |
37 855,0 |
9 217,0 |
4 183,0 |
2 763,0 |
500,0 |
500,0 |
||||
Основное мероприятие 3.1. |
"Осуществление мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства" |
Бюджет города Элисты, в том числе: |
|
710 (с 2017 г. - 711) |
|
38 3 01 00000 |
|
55 018,0 |
37 855,0 |
9 217,0 |
4 183,0 |
2 763,0 |
500,0 |
500,0 |
действующие расходные обязательства |
0501,0502 |
38 3 01 00000 |
243 |
55 018,0 |
37 855,0 |
9 217,0 |
4 183,0 |
2 763,0 |
500,0 |
500,0 |
||||
Мероприятие 3.1.1. |
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Элисты к отопительному сезону на 2015 - 2017 гг. |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты, МКУ "Дирекция единого заказчика" |
710 (с 2017 г. - 711) |
0501 |
3831551/ 3830115510 |
244 |
840,0 |
500,0 |
340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 3.1.2. |
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства (ремонт муниципального жилищного фонда, изготовление проектно-сметной документации) |
Бюджет города Элисты, в том числе: |
710 (с 2017 г. - 711) |
0501 |
3831552/ 3830115520 |
244 |
7 185,0 |
730,0 |
2 255,0 |
2 479,0 |
1 721,0 |
0,0 |
0,0 |
|
действующие расходные обязательства |
0501 |
3831552 |
243 |
300,0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0501 |
3831552/ 38 3 01 15520 |
244 |
6885,0 |
430,0 |
2 255,0 |
2 479,0 |
1 721,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 3.1.3. |
Мероприятия по сбору и удалению жидких отходов |
Бюджет города Элисты, в том числе: |
710 (с 2017 г. - 711) |
0502 |
3831554/ 3830115540 |
|
928,0 |
500,0 |
428,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
действующие расходные обязательства |
0502 |
3831554/ 3830115540 |
244 |
928,0 |
500,0 |
428,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Мероприятие 3.1.4 |
Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
710 (с 2017 г. - 711) |
0502 |
3831553/ 3830115530 |
244 |
4 980,0 |
40,0 |
1 194,0 |
1 704,0 |
1042,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Мероприятие 3.1.5 |
Реконструкция скважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
711 |
0502 |
3834350 |
414 |
5 090,0 |
5 090,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 3.1.6 |
Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Городовикова |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
711 |
0502 |
3834352 |
414 |
995,0 |
995,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 3.1.7 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства (субсидия на возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, реализующим тепловую энергию в связи с оплатой гражданами за потребленную тепловую энергию по нормативу потребления в МКД, в кот. объем потребления тепловой энергии по ОДПУ превысил норматив) |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
711 |
0502 |
3836151/3830161510 |
810 |
35 000,0 |
30 000,0 |
5 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 4 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
38 4 00 00000 |
|
129 644,9 |
48 871,5 |
18 437,0 |
18 329,0 |
20 653,4 |
20 677,0 |
2 677,0 |
Бюджет города Элисты, в том числе: |
|
|
|
|
|
8 908,4 |
2 066,4 |
1 987,0 |
1342,0 |
1369,0 |
1 072,0 |
1 072,0 |
||
действующие расходные обязательства |
|
|
|
|
8 908,4 |
2 066,4 |
1 987,0 |
1342,0 |
1369,0 |
1 072,0 |
1 072,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
120 736,5 |
46 805,1 |
16 450,0 |
16 987,0 |
19 284,4 |
19 605,0 |
1 605,0 |
|||
Основное мероприятие 4.1 |
"Осуществление мероприятий в сфере энергетической эффективности в городе Элисте" |
Всего |
|
701, 704, 705, 706, 708, 709, 711 |
0104, 0801, 0709, 0503, 1105, 0113, 0105 |
38 4 01 000000 |
|
129 644,9 |
48 871,5 |
18 437,0 |
18 329,0 |
20 653,4 |
20 677,0 |
2 677,0 |
Бюджет города Элисты, в том числе: |
8 908,4 |
2 066,4 |
1 987,0 |
1342,0 |
1369,0 |
1 072,0 |
1 072,0 |
|||||||
действующие расходные обязательства |
8 908,4 |
2 066,4 |
1 987,0 |
1342,0 |
1369,0 |
1 072,0 |
1 072,0 |
|||||||
внебюджетные источники |
120 736,5 |
46 805,1 |
16 450,0 |
16 987,0 |
19 284,4 |
19 605,0 |
1 605,0 |
|||||||
Мероприятие 4.1.1. |
Приобретение приборов учета холодного водоснабжения |
Всего, в том числе: |
|
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
|
2,9 |
1,9 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
1,9 |
0,9 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Мероприятие 4.1.2 |
Приобретение приборов учета горячего водоснабжения |
Всего, в том числе: |
|
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
|
38,9 |
13,9 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
5,1 |
5,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Внебюджетные источники |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
33,8 |
8,8 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||
Мероприятие 4.1.3 |
Приобретение и установка приборов учета по газоснабжению |
Внебюджетные источники |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
48,0 |
32,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.4 |
Приобретение приборов учета электрической энергии |
Всего, в том числе: |
|
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
|
70,4 |
35,4 |
20,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
55,4 |
20,4 |
20,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Мероприятие 4.1.5. |
Приобретение энергосберегающих ламп |
Всего, в том числе: |
|
704, 705 |
0801,0709 |
38 4 01 15560 |
|
659,1 |
394,1 |
120,0 |
130,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты |
704 |
0801 |
38 4 01 15560 |
244 |
19,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г. Элисты |
708 |
1105 |
38 4 01 15560 |
244 |
12,8 |
12,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
436,8 |
196,8 |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты |
704 |
0801 |
38 4 01 15560 |
244 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Мероприятие 4.1.6 |
Проведение проверки приборов учета тепловой энергии |
Всего, в том числе: |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0701, 0702 |
38 4 01 15560 |
244 |
3410,0 |
0,0 |
1 007,0 |
1002,0 |
467,0 |
467,0 |
467,0 |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
705 |
0701 |
38 4 01 15560 |
244 |
2015,0 |
0,0 |
512,0 |
700,0 |
203,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
705 |
0702 |
38 4 01 15560 |
244 |
234,0 |
0,0 |
58,0 |
52,0 |
20,0 |
52,0 |
52,0 |
||||
611 |
1161,0 |
0,0 |
437,0 |
250,0 |
244,0 |
115,0 |
115,0 |
|||||||
Мероприятие 4.1.7. |
Проведение теплосберегающих мероприятий: замена оконных блоков на пластиковые |
Всего |
|
705, 701, 706, 709 |
0709, 0104, 0503, 0113 |
38 4 01 15560 |
|
2 711,6 |
2 071,6 |
320,0 |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
1 600,0 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация г. Элисты |
701 |
0104 |
38 4 01 15560 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
Управление образования Администрации г. Элисты |
705 |
0709 |
38 4 01 15560 |
244 |
1 111,6 |
471,6 |
320,0 |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.1.8. |
Замена ртутных уличных ламп на светодиодные и натриевые по улицам города Элисты |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление ГХ и АТК Администрации города Элисты, МБУ "ДУ "Элиста-Автодор" |
706 |
0503 |
38 4 01 15570 |
611 |
1 448,0 |
248,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
612 |
297,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
297,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
Мероприятие 4.1.9. |
Приобретение узлов учета расхода газа и котлоагрегатов |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
УЗИО Администрации г. Элисты |
709 |
0502 |
38 4 01 15590 |
244 |
980,0 |
0,0 |
980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.10. |
Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
Бюджет города Элисты, действующие расходные обязательства |
Управление ГХ и АТК Администрации города Элисты, МБУ "ДУ "Элиста-Автодор" |
711 |
0505 |
38 4 01 15560 |
244 |
940,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Мероприятие 4.1.11. |
Применение теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления |
Внебюджетные источники |
ОАО "Энергосервис" |
|
|
|
|
31 760,2 |
8 908,2 |
6 946,0 |
8 960,0 |
6 946,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.12. |
Модернизация котельных "Ресбольница", "8 марта", "Военкомат" |
Внебюджетные источники |
ОАО "Энергосервис" |
|
|
|
|
7 500,0 |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.13. |
Установка измерительных комплексов учета газа |
Внебюджетные источники |
ОАО "Энергосервис" |
|
|
|
|
1 836,6 |
0,0 |
1 836,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.14. |
Установка измерительных комплексов учета тепловой энергии и горячей воды |
Внебюджетные источники |
ОАО "Энергосервис" |
|
|
|
|
11 466,8 |
0,0 |
5 733,4 |
0,0 |
5 733,4 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.15. |
Установка модульных котельных |
Внебюджетные источники |
ОАО "Энергосервис" |
|
|
|
|
40 206,4 |
27 206,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.16. |
Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем (3 ед.) |
Внебюджетные источники |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
1 780,0 |
660,0 |
660,0 |
460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.17. |
Приобретение, установка регуляторов давления, гасителей гидравлических ударов и современных вантузов для оптимизации режимов работы водопроводных сетей |
Внебюджетные источники |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.18 |
Реконструкция ветхих водопроводных сетей |
Внебюджетные источники |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
5 500,0 |
1 500,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Мероприятие 4.1.19. |
Капитальный ремонт артскважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах |
Внебюджетные источники |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
1 352,0 |
0,0 |
0,0 |
1 352,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.20. |
Замена водопроводных вводов (100 п. м.) |
Внебюджетные источники |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
137,0 |
0,0 |
0,0 |
137,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 4.1.21. |
Реконструкция канализационных сетей |
Внебюджетные источники |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Мероприятие 4.1.22. |
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м3/сут. |
Внебюджетные источники |
МУП "Элиставодоканал" |
|
|
|
|
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
Подпрограмма 5 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Всего, бюджет города Элисты |
|
710 (с 2017 г. - 711) |
0505 |
38 5 00 00000 |
|
121 673,0 |
22 253,0 |
20 449,0 |
18 115,0 |
26 289,0 |
16 977,0 |
17 590,0 |
Мероприятие 5.1. |
Расходы на содержание муниципальных органов |
Всего, бюджет города Элисты |
Управление ЖКХ, строительства и транспорта Администрации г. Элисты |
711 |
|
38 5 00 00120 |
|
14 763,0 |
0,0 |
0,0 |
3 518,0 |
3 557,0 |
3 299,0 |
3 299,0 |
0505 |
38 5 00 00120 |
121 |
10 374,0 |
|
|
2690,0 |
2908,0 |
2388,0 |
2388,0 |
|||||
0505 |
38 5 00 00120 |
129 |
3 341,0 |
|
|
661,0 |
1238,0 |
721,0 |
721,0 |
|||||
0505 |
38 5 00 00120 |
242 |
273,0 |
|
|
96,0 |
87,0 |
45,0 |
45,0 |
|||||
0505 |
38 5 00 00120 |
244 |
234,0 |
|
|
59,0 |
75,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
0505 |
38 5 00 00120 |
851 |
302,0 |
|
|
0,0 |
212,0 |
45,0 |
45,0 |
|||||
0505 |
38 5 00 00120 |
853 |
149,0 |
|
|
12,0 |
37,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
Мероприятие 5.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории |
Всего, бюджет города Элисты |
МКУ "Дирекция единого заказчика" |
710 (с 2017 г. - 711) |
|
38 5 00 06010 |
|
107 000,0 |
22 253,0 |
20 449,0 |
14 597,0 |
21732,0 |
13678,0 |
14 291,0 |
0505 |
38 5 0601/ 38 5 00 06010 |
111 |
33 987,0 |
7319,0 |
6432,0 |
4797,0 |
4942,0 |
4942,0 |
5555,0 |
|||||
0505 |
38 5 00 06010 |
119 |
10893,0 |
0,0 |
1836,0 |
1647,0 |
4056,0 |
1677,0 |
1677,0 |
|||||
0505 |
3850601/ 38 5 00 06010 |
242 |
2 436,0 |
394,0 |
340,0 |
353,0 |
897,0 |
226,0 |
226,0 |
|||||
0505 |
3850601/ 38 5 00 06010 |
244 |
41 751,0 |
2 703,0 |
8 911,0 |
6 672,0 |
10451,0 |
6507,0 |
6507,0 |
|||||
0505 |
3850601/ 38 5 00 06010 |
831 |
3527,0 |
0,0 |
2 379,0 |
514,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
0505 |
3850601/ 38 5 00 06010 |
851 |
9 886,0 |
8 380,0 |
240,0 |
300,0 |
366,0 |
300,0 |
300,0 |
|||||
0505 |
3850601/ 38 5 00 06010 |
852 |
3 654,0 |
3 457,0 |
102,0 |
44,0 |
39,0 |
6,0 |
6,0 |
|||||
0505 |
3850601/ 38 5 00 06010 |
853 |
866,0 |
0,0 |
209,0 |
270,0 |
347,0 |
20,0 |
20,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. N 2886 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.